Para que el control de I.V.A. pueda funcionar correctamente, se deben tomar las siguientes consideraciones:

CONTAWIN CONTROL IVA REALMENTE PAGADO. Para que el control de I.V.A. pueda funcionar correctamente, se deben tomar las siguientes consideraciones: Ent...
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CONTAWIN CONTROL IVA REALMENTE PAGADO. Para que el control de I.V.A. pueda funcionar correctamente, se deben tomar las siguientes consideraciones: Entrar en Archivos=>3.Configuración General

Cambian algunos elementos, como son Desglosar IVA en clientes y proveedores, en el cual se debe seleccionar que SI, asi como predefinir el porcentaje de IVA más común, y el Tipo de Iva más comun para el Control del IVA.

Deza y Ulloa 2102-C, Col. San Felipe 31203 Chihuahua, Chih.

(01-614) 414-6604 y 413-9717 [email protected]

Después entrar en menú Clientes / Proveedores=>3. Proveedores base de datos

Donde se registrarán, los datos generales de los proveedores para desglosar el control de IVA.

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Donde Entre los datos generales se asignará por cada proveedor un numero de código de acuerdo al tipo de proveedor , que puede ser Proveedor nacional, Proveedor extranjero, Accionista, Reteciones o proveedor global. De acuerdo tambien como hacienda lo tiene registrado. Si algún proveedor cae en el caso de que puede ser de 2 diferentes tipos de proveedor, se debe dar de alta 2 veces.

Una vez registrados los datos de los proveedores , se debe entrar a Cuentas=> 1. Catalogo

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En la cuenta correspondiente al IVA realamente pagado o al IVA pagado, o al IVA acreditable, según como le llamen en su empresa, se debe marcar con la palomita en el apartado PIDE CUENTA DE PROVEEDORES (IVA REALMENTE PAGADO)

Con estos parámetros ya está listo el programa para que empezar a llevar el control del iva realmente pagado. Como el IVA realmente pagado, por lo general, se compara con la conciliación bancaria al final de mes, entonces es necesario al final de mes, desaplicar las polizas de egresos que relamente se pagaron, de acuerdo a la conciliación.

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Una ves desaplicada la poliza de egreso, se debe pasar con las flechitas hasta el renglón correspondiente a la cuenta del IVA realmente pagado

Después de pasar por la cantidad de iva correspondiente al pago se desplegara la pantalla de captura

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Donde se seleccionarán los siguientes datos: Proveedor, si no se sabe se consulta por nombre en el botón Provedores. Seleccionar para que aplica:

Si es un bien o un servicio que se está pagando. La clave del tipo de operación (de acuerdo a hacienda) El tipo de IVA, 15,10,0% o excento. Y el sistema calcula el importe correspondiente al monto de IVA pagado, asi también el importe a deducir, y para los casos de proveedores, como por ejemplo rentas, se debe capturar el IVA correspondiente a lo que se le retiene. Y presionar Aceptar para que se registre el control.

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Una ves capturados todos los egresos realmente pagados, se obtiene los reportes en CLIENTES/PROVEEDORES=> 5. Proveedores Reporte (IVA)

Donde en pantalla se mostraran los resultados en dos partes:

En la parte superior, se muestran la realción de los egresos registrados en el control de IVA realmente pagado, en el periodo seleccionado.

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Y en la parte inferior se muestra de forma individual el registro seleccionado del listado de la parte superior. Presionando el botón RESUMEN, se obtiene el reporte resumen, que se puede mandar a archivo o pantalla, o en impresora.

Asi tambien con el botón Auxiliar manda el auxiliar de los movimientos registrados en un periodo, a pantalla, impresora o archivo.

Y con botón Archivo se genera el archivo que se debe subir a la pagina del SAT, de acuerdo a los parámetros marcados por el mismo hacienda.

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