ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA

Página: 1/1 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA Relação de Pagamentos Orçamentários Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Progra...
1 downloads 0 Views 69KB Size
Página: 1/1

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA Relação de Pagamentos Orçamentários Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ

Data

Processo

Empenho

Valor

04 - SECRETARIA DE FINANCAS 04.04.28.846.005 - 33904700 - 0.1.00 - 00 PASEP

Licitação

87.890.992/0001-58

30/07/2013

17

0.25

795.973.945-53

30/07/2013

1241

700.00

- OUTROS

DESTINA-SE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DESTINA-SE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.C/C 6.139-5

04.04.04.061.005 - 33909100 - 0.1.00 - 00 CATARINA DE SOUZA BONFIM RAMOS

Licitação

- OUTROS

DESTINA-SE A DESPESAS DA MENOR HANNA STEFANNY BONFIM RAMOS . CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL COM O PROCESSO 000041816.2012.805.0223 REF. AO PAG. DE SENTENÇA JUDICIAL C/C 6.142-5

04.04.04.123.005 - 33903900 - 0.1.00 - 00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Licitação

33.912.502/0001-48

30/07/2013

85

64.50

00.000.000/0001-91

30/07/2013

685

27.43

000 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A TARIFAS BANCARIAS. DESTINA-SE PAGT. TARIFAS BANCARIAS.C/C 6001-5

04.04.04.123.005 - 33903900 - 0.1.00 - 00 BANCO DO BRASIL

Licitação

- OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.FEITO PARA REGULARIZAÇAO DE SALDO DO EMPENHO Nº 45 DE 02/01/2013 ESTIMADO COM VALOR A MENOR. DESTINA-SE AO PAGT.DE TARIFA.BANCARIA C/C 27.001-6

04.04.04.123.005 - 33903900 - 0.1.00 - 00 BANCO DO BRASIL

Licitação

00.000.000/0001-91

30/07/2013

685

7.40

- OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.FEITO PARA REGULARIZAÇAO DE SALDO DO EMPENHO Nº 45 DE 02/01/2013 ESTIMADO COM VALOR A MENOR. DESTINA-SE AO PAGT. DE TARIFA.BANCARIA C/C 6.142-5

04.04.28.846.005 - 33904700 - 0.1.00 - 00 PASEP

Licitação

87.890.992/0001-58

30/07/2013

17

4,586.48

- OUTROS

DESTINA-SE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DESTINA-SE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.C/C 6.142-5

Quantidade de Registros: 6

Total da Unidade:

5,386.06

Total Geral:

5,386.06

Página: 1/3

ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SANTA MARIA DA VITORIA Relação de Pagamentos Orçamentários Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ

Data

Processo

Empenho

Valor

657

1,572.50

09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DA VITÓRIA 09.09.10.301.024 - 33903600 - 0.1.02 - 15 RITA MARQUES DA SILVA DAMASCENO

Licitação

778.896.145-00

30/07/2013

135/2013 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. DA FORMA DE PAGAMENTO E DO PRAZO PARA PÇRESTAÇÃO DO SERVIÇO, SERÃO CONFORME CONTRATO. REF. AO PAG. DO REC. DE PREST. DE SERV. MAIO/13 C/C 31.416-1

09.09.10.122.022 - 33903600 - 0.1.02 - 15 MARIA DA CONCEIÇÃO NEVES RODRIGUES

Licitação

831.819.705-49

30/07/2013

835

3,145.00

INEX053/20 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRFA DO PACS RURAL, DESTE MUNICÍPIO. DA FORMA DE PAGAMENTO E DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO CONFORME CONTRATO. EF. AO PAG. DE REC. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, MAIO/13 - C/C 31 416-1

09.09.10.301.024 - 33903600 - 0.1.02 - 15 RITA MARQUES DA SILVA DAMASCENO

Licitação

778.896.145-00

30/07/2013

657

1,572.50

135/2013 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. DA FORMA DE PAGAMENTO E DO PRAZO PARA PÇRESTAÇÃO DO SERVIÇO, SERÃO CONFORME CONTRATO. REF A LIQUIDAÇAO REF A SERVIÇOS DE JUNHO/2013 31 416-1

09.09.10.122.022 - 33903600 - 0.1.02 - 15 VANDERLINO SOUZA DA SILVA

Licitação

806.655.191-68

30/07/2013

839

2,300.00

- DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE AO FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SEREM RETIRADOS NA COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO NA CIDADE DE SALVADOR-BA.DA FORMA DE PAGAMENTO E DO PRAZO PARA LOCAÇÃO DO VEICULO SERAO CONFORME CONTRATO. REF. AO PAG. DE FRETE C/C 31.416-1

09.09.10.301.024 - 33903900 - 0.1.14 - 106 SILVIA MARIA DE SÁ JAMPIETRO

Licitação

04.966.086/0001-62

30/07/2013

662

9,580.00

102-A/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO MÉDICA GERIATRA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE DEREM ENTRADA NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. DA FORMA DE PAGAMENTO E DO PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO CONFORME CONTRATO. REF. A LIQUIDAÇAO DA NOTA FISCAL 000002 C/C 30.514-6

09.09.10.122.022 - 33903600 - 0.1.02 - 15 MARIA DA CONCEIÇÃO NEVES RODRIGUES

Licitação

831.819.705-49

30/07/2013

835

3,145.00

INEX053/20 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRFA DO PACS RURAL, DESTE MUNICÍPIO. DA FORMA DE PAGAMENTO E DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO CONFORME CONTRATO. REF. AO PAG. DO REC. DE PREST. DE SERV. JUNHO/13 C/C 31.416-1

09.09.10.301.022 - 33903000 - 0.1.14 - 52 ELDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Licitação

16.123.069/0001-42

30/07/2013

1032

6,302.05

055/2013 - CARTA CONVITE

DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DE SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DA N/F 486 C/C 58.044-9

Página: 2/3

ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SANTA MARIA DA VITORIA Relação de Pagamentos Orçamentários Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ

Data

Processo

Empenho

Valor

837

610.00

761

1,423.40

762

2,301.65

917

2,880.00

09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DA VITÓRIA 09.09.10.301.023 - 33903000 - 0.1.14 - 62 USA COMÉRCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS E LABORATÓRIO 03.215.469/0001-36

Licitação

30/07/2013

066/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENÇÃO DO CEO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DAS NF 5615, 5616 E 5617 - C/C 58.045-7

09.09.10.301.023 - 33903000 - 0.1.14 - 62 USA COMÉRCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS E LABORATÓRIO 03.215.469/0001-36

Licitação

30/07/2013

066/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENÇÃO DO CEO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DAS N/F 5398/5399/5401/5403 C/C 58.045-7

09.09.10.301.023 - 33903000 - 0.1.14 - 62 USA COMÉRCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS E LABORATÓRIO 03.215.469/0001-36

Licitação

30/07/2013

066/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENÇÃO DO CEO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DAS N/F 5477 A 5479/5481 C/C 58.045-7

09.09.10.302.022 - 33903900 - 0.1.02 - 15 DENIVALDO EVANGELISTA GOMES

Licitação

13.596.566/0001-70

30/07/2013

191/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS,NA INSTALAÇAO DE 10 AR CONDICIONADOS PARA MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO.DO OBJETO, PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO SERAO CONFORME CONTRATO. REF A NOTA FISCAL Nº 0000001 C/C 31 416-1

09.09.10.302.022 - 33903000 - 0.1.02 - 15 CLAUDIA AFONSO DE QUEIROZ

Licitação

42.037.069/0001-30

30/07/2013

721

260.00

- DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA, EM SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA JA DETERIORADA PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PP EKL-9521 A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE BORBA, NESTA CIDADE. REF. AO PAG. DA N/F 003 C/C 31.416-1

09.09.10.301.022 - 33904800 - 0.1.02 - 15 JUSCELINO NUNES QUEIROZ

Licitação

529.025.445-53

30/07/2013

868

1,319.00

- OUTROS

DESTINA-SE A COMPLEMENTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAUDE 15% AO PROGRAMA TFD AO PACIENTE, O SR. JUSCELINO NUNES DE QUEIROZ,PORTADOR DO RG 5177563 - SSP/BA E DO CPF 529.025.445-53 E DE SUA ACOMPANHANTE, A SRA. ANTÔNIA MARIA DE QUEIROZ, PORTADORA DO RG:0744832500 SSP/BA E CPF:691.926.005-06,ESTA PATOLOGIA É UMA DAS PRIORITÁRIAS DO PROGRAMA TFD ,O VALOR CONCEDIDO REFERE-SE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO PACIENTE DE SANTA MARIA DA VITORIA-BA COM DESTINO A BARREIRAS BA REF. AO PAG. DE TFD C/C 31.416-1

09.09.10.122.022 - 33903900 - 0.1.02 - 15 BANCO DO BRASIL

Licitação

00.000.000/0001-91

- DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS C/C 31.416-1

30/07/2013

6

526.80

Página: 3/3

ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SANTA MARIA DA VITORIA Relação de Pagamentos Orçamentários Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ

Data

Processo

Empenho

Valor

30/07/2013

6

37.00

30/07/2013

838

2,300.00

09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DA VITÓRIA 09.09.10.122.022 - 33903900 - 0.1.02 - 15 BANCO DO BRASIL

Licitação

00.000.000/0001-91

- DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS C/C 31.416-1

09.09.10.122.022 - 33903600 - 0.1.02 - 15 VANDERLINO SOUZA DA SILVA

Licitação

806.655.191-68

- DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE AO FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA A SEREM RETIRADOS NA CEFARBA NA CIDADE DE SALVADOR-BA.DA FORMA DE PAGAMENTO E DO PRAZO PARA LOCAÇÃO DO VEICULO SERAO CONFORME CONTRATO. REF; AO PAG. DO REC. DE FRETE C/C 31.416-1

Quantidade de Registros: 16

Total da Unidade:

39,274.90

Total Geral:

39,274.90

Página: 1/1

ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SANTA MARIA DA VITORIA Relação de Pagamentos de Restos a Pagar Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ 01.01.04.122.001 - 44905100 - 0.3.90 - 501 CONSTRUTORA VIANA BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS 03.926.825/0001-20 LTD

Data

17/07/2013

Processo

Empenho

Valor

55112

12249.10

REF. AO PAG. DA N/F 122 C/C 600647 158-0

Quantidade de Registros: 1

Total Geral:

12,249.10

Página: 1/1

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ

Data

Processo

Cta. Extra

Não Houve Movimentação

Quantidade de Registros: 1

Total Geral:

Valor

Página: 1/1

ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SANTA MARIA DA VITORIA Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ

Data

Processo

Cta. Extra

Não Houve Movimentação

Quantidade de Registros: 1

Total Geral:

Valor

Suggest Documents