FECHA:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT CODIFICACIÓN: POCA-01/15

21/OCT/2016

PROCEDIMIENTO DE REQUISICIÓN DE COMPRAS Y/O

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TR O

LA

D A

SERVICIOS

C

O

PI A

N O

C

O

N

REQUISICIÓN DE COMPRAS Y/O SERVICIOS

RESPONSABLE DEL PROCESO

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

REPRESENTANTE DE RECTORIA

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1-OBJETIVO Efectuar las compras sin licitación y atender las solicitudes de servicios de las áreas de la UT de Nayarit, con la finalidad de que las áreas cuenten con materiales de trabajo en tiempo y forma.

D A

2-ALCANCE Inicia con las solicitudes de compra por parte de las áreas y termina con la entrega de materiales y/o servicios solicitados por dichas áreas.

LA

3-POLÍTICAS DE APLICACIÓN

El área de Adquisiciones y Control patrimonial, a través del área de Compras, debe mantener la lista de proveedores actualizada A01POCA-01.



Los días de recepción de las requisiciones son cada lunes de la primera y tercera semana de cada mes, en caso de ser día inhábil, este se recorre al día hábil siguiente; la requisición de compra debe entregarse en original y dos copias.



Las áreas solicitantes deben llenar correctamente una requisición por concepto de papelería, material y servicios.



Las áreas que necesiten copia de factura del material solicitado, deben marcarlo en el formato de requisición de compra.



Sólo en casos justificados, se autorizan compras después del período de recepción señalado anteriormente.



En caso de solicitarse una compra de una bien de primera adquisición, en el formato de requisiciones se deben describir las características y alcances de la compra.



A partir de que la DAF autoriza las requisiciones de compra, se cuenta con un plazo de 21 días para entregar el material y/o servicio solicitado por el área.



Todos los proveedores deben incorporarse a un padrón de proveedores y contar en su expediente con lo establecido en el formato de requisitos, políticas y criterios de compra, misma que será local o foráneo según sea el caso para cada uno de ellos.



Se evalúa a los proveedores semestralmente, dicha evaluación se aplica solo a los proveedores que se les haya hecho por lo menos una compra en el periodo a evaluar R01POCA-01.



La adquisición de los documentos oficiales (acta de examen profesional, certificados y títulos profesionales) lo realiza la Subdirección de Servicios Escolares en coordinación con el Abogado General a través del Departamento de Adquisiciones y Control Patrimonial.



El área de Adquisiciones y Control Patrimonial debe enviar al área de Contabilidad las facturas y requisiciones firmadas de recibido por cada área solicitante, para efectuar los pagos a los proveedores de las compras generadas.

C

O

PI A

N O

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N

TR O



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Los servicios de mantenimiento de equipo informático, están a cargo del área correspondiente, y en caso de requerir algún servicio de mantenimiento de equipo distinto al antes mencionado, se deberá solicitar a través de requisición de compra del servicio de mantenimiento y seguir el procedimiento normal.



El área de Compras llevará a cabo las evaluaciones de satisfacción del cliente ó área solicitante cada cuatrimestre, R03POCA-01.

LA

4-INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS Y/O PROCEDIMIENTOS Todos los procesos y procedimientos del SGC.

D A



O

N

TR O

5-TÉRMINOS Y DEFINICIONES Se deben tomar en cuenta todos los establecidos en la norma ISO 9000.  DAF-Dirección de Administración y Finanzas.  UT de Nayarit-Universidad Tecnológica de Nayarit.  SGC-Sistema de Gestión de Calidad.

C

6-INSUMOS

C

O

PI A

N O

 Lista de Proveedores.  Requisiciones de compras de las áreas.

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SERVICIOS

7-DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES ÁREA DE COMPRAS

AREA SOLICITANTE

DAF

INICIO

LA

2

N

TR O

Recibe requisiciones por parte del área solicitante, sella de recibido, asigna no. de folio y registra en el formato de seguimiento de requisiciones.

5

N O

C

O

3

Concentra las requisiciones recibidas y arma un paquete para firma y autorización de DAF.

O

PI A

Concentra las requisiciones autorizadas y las registra en el formato de seguimiento de requisiciones en el apartado correspondiente.

6

C

Registra en el Seguimiento de Requisiciones específica cuáles no fueron autorizadas y el motivo.

7

Adquiere el producto y/o contrata el servicio con ayuda de las áreas cuando ésta se requiera, revisará el producto o bien adquirido

9

8

Entrega materiales y/o servicios solicitados por área.

D A

1

Solicita al área de Compras el material y/o servicio a través del formato de requisición de la compra.

Recibe y firma de recibido, en el formato original de requisición, y en el caso de que se trate de equipo o mobiliario el resguardo correspondiente.

FIN

4

Revisa, firma y autoriza requisiciones de acuerdo al presupuesto autorizado para cada rubro y regresa a compras en un plazo no mayor a 5 días hábiles para suministrar materiales y/o servicio requerido.

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RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y AUTORIDAD

FORMA O DOCUMENTO

1

Área Solicitante

INICIO. Solicita al área de Compras el material y/o servicio a través del formato de requisición de la compra.

A02POCA-01

2

Área de Compras

Recibe requisiciones por parte del área solicitante, sella de recibido, asigna no. de folio y registra en el formato de seguimiento de requisiciones.

3

Área de Compras

Concentra las requisiciones recibidas y arma un paquete para firma y autorización de DAF.

Director de Administración y Finanzas

Revisa, firma y autoriza requisiciones de acuerdo al presupuesto autorizado para cada rubro y regresa a compras en un plazo no mayor a 5 días hábiles para suministrar materiales y/o servicio requerido.

Área de Compras

Concentra las requisiciones recibidas de DAF, registra en el formato de seguimiento de requisiciones en el apartado correspondiente.

TR O

LA

A04POCA-01

A02POCA-01

C

Registra en el seguimiento de requisiciones, especifica cuáles no fueron autorizadas y el motivo e informa al área correspondiente.

Área de Compras

Adquiere el producto y/o contrata el servicio con ayuda de las áreas cuando ésta se requiera.

8

9

C

O

7

N O

6

Área de Compras

PI A

5

O

N

4

D A

ACT_No.

Área de Compras

Área Solicitante

Entrega materiales solicitados por área. Recibe y firma de recibido, en el formato original de requisición, y en el caso de que se trate de equipo o mobiliario el resguardo correspondiente. FIN.

A04POCA-01

A04POCA-01 A06POCA-01 A07POCA-01 R02POCA-01

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SERVICIOS

8-RESULTADOS Suministro de material y servicios a las áreas solicitantes.

10-FORMATOS UTILIZADOS

N

TR O

LA

Evaluación a Proveedor, R01POCA-01. Lista de Proveedores, A01POCA-01. Requisición de Compras, A02POCA-01. Seguimiento de requisiciones, A04POCA-01. Requisitos, políticas y criterios de compra locales, A06POCA-01. Requisitos, políticas y criterios de compra foráneos, A07POCA-01. Orden de compra, R02POCA-01. Encuesta de Satisfacción del cliente, R03POCA-01.

O

       

D A

9-SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Este procediendo se medirá analizando la eficiencia en el suministro de insumos a las áreas solicitadas. Requisiciones Atendidas/Requisiciones Recibidas; y mediante la satisfacción del cliente.

C

11-INDICADORES

N O

% de usuarios satisfechos = No. de usuarios Muy Satisfechos y Satisfechos Total de usuarios encuestados

C

O

PI A

Compras =

Total de Requisiciones Atendidas Total de Requisiciones Recibidas

X 100

X 100