TALLER: Software Contable Suite Contasis

EXPOSITOR: CPC Rubén L. Apaza A. 1 TALLER: Software Contable Suite Contasis Con fecha 02 de enero del presente año, se reinicia las operaciones com...
Author: Ruben Apaza
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EXPOSITOR: CPC Rubén L. Apaza A.

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TALLER: Software Contable Suite Contasis

Con fecha 02 de enero del presente año, se reinicia las operaciones comerciales de la Empresa CONTADORXP S.A., RUC 20107254375, Está bajo el Régimen Especial de Renta. Con domicilio legal en Av. Aviación Nª 1578. Presenta los datos siguientes: Caja M. N. Cta. Cte. Banco de Crédito Facturas por cobrar Depreciación acumulada Préstamo del Banco de Crédito Capital

60,000.00 Mercaderías 80,000.00 RUC 20100080202 Equipos Diversos * Facturas por pagar 5,000.00 Letras por pagar 95,000.00 Contrato 30-10-13, Vence. 30-04-15 ? Resultados acumulados

* JHC S.A. * TEXTIL EIRL

20282206189 20203818689

F/. 001-090 F/. 001-091

Fecha emis. 11.11.13 Fecha emis. 15.12.13

** Galtex S.A. *** Rubentex S.A.C.

20564879256 20426878898

F/. 050-0012256 F/. 050-0012301

F.E. 20.11.13 F.E. 05.12.13

100,000.00 50,000.00 ** *** 25,000.00

Fecha ven. 15.01.14 Fecha ven. 20.02.14

F.V. 09.01.14 F.V. 02.02.14

S/. 25,000. S/. 15,000.

S/. 40,000 S/. 50,000

Operaciones 03 Se amortiza 30,000 al banco de Crédito por el préstamo recibido, cargo en cuenta corriente. 05 Se vende mercaderías a pv al crédito según F/. 001-0000200 por un importe total de S/. 80,000. RUC 20564123251 Toyota S.A. a 30 días. 06 Se compra mercaderías al crédito según F/. 050-0012354, por un importe total de 62,000 a Galtex S.A. con letras a 30 y 60 días. 09 Se paga con Ch/. Nº 80001236 S/. 7,000 incluye IGV por transporte de mercadería a Empresa de Transportes Oltursa S.R.L. según F/. 002-0007325 RUC 20156469857 16 Se paga varias facturas por S/. 80,000 con Ch/. 80001237 a Galtex S.A. 21 Se pagan al contado los siguientes gastos - R/. Nº 004-00356 por consumo de agua por S/. 850.00 Sedapal S.A. 20352628561 - R/. Nº T12-0085238 por servicio de telefonía fija S/. 1,200 Telefónica S.A. 20100017491 - R/. Nº 786-00052369 servicio de Electricidad S/. 300 a Electrocentro S.A. 20356489102 23 Se vende mercaderías al crédito según F/. 001-00201 por S/. 30,000. El dinero se deposita en Cta. Cte. Cliente El Trebol S.A. RUC 20354185795 29 Se registra la Planilla de Remuneraciones. Importe Bruto 15,000. Se paga en efectivo. SNP. Datos para el cierre: a. Existencia Final de mercaderías al 31/01/2014 S/.80,000 - Los gastos 40% Ventas, 60% Admón. Se pide: - Registrar en los libros principales y auxiliares mediante el Software Contable Suite Contasis. - Reportes de Libro Diario, Mayor, Hoja de Trabajo (1er y 3er nivel) y Estados Financieros. - Liquidación de Impuesto a la Renta e IGV en el PDT.

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Posgrado en Administración: Gestión Empresarial – UNMSM

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rubenempresa.blogspot.com