PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y COMPRA DE SUMINISTROS

TRANSPORTADORA DE CÁRDENAS S.A. DE C.V.  SOLICITUD Y COMPRA DE SUMINISTROS  CÓDIGO: P‐ADM‐006 FECHA: 22/06/2012  VERSIÓN: 1   PROCEDIMIENTO DE SOLI...
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TRANSPORTADORA DE CÁRDENAS S.A. DE C.V.  SOLICITUD Y COMPRA DE SUMINISTROS 

CÓDIGO: P‐ADM‐006 FECHA: 22/06/2012  VERSIÓN: 1

 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y COMPRA DE SUMINISTROS

TABLA DE CONTENIDO  1.  PROPÓSITO: ............................................................................................................. 2  2.  ALCANCE: ................................................................................................................. 2  3.  REFERENCIAS: ........................................................................................................... 2  4.  DESARROLLO: ........................................................................................................... 2  5.  ANEXOS: ................................................................................................................... 4  6.  DIAGRAMA DE FLUJO ............................................................................................... 5 

ELABORÓ  LIC. JOSÉ ALBERTO VENTURA AVALOS  COORDINADOR DE GESTIÓN DE CALIDAD 

AUTORIZÓ  ING. ALBERTO RODRÍGUEZ BURELO  GERENTE GENERAL 

TRANSPORTADORA DE CÁRDENAS S.A. DE C.V.  SOLICITUD Y COMPRA DE SUMINISTROS 

CÓDIGO: P‐ADM‐006 FECHA: 22/06/2012  VERSIÓN: 1

1. PROPÓSITO:    Controlar oportunamente las solicitudes  de suministros de materiales y/o equipos, asegurando su  asignación  de  acuerdo  al  proyecto  que  corresponda,  partida  y/o  subpartida,  así  como  para  el  abastecimiento propio de las áreas de la empresa.       2. ALCANCE:    Este  procedimiento  aplica  para  todas  las  solicitudes  de  material  y/o  equipos  que  realice  el  personal de la empresa así como para el abastecimiento de consumibles de oficina.      3. REFERENCIAS:    3.1 NMX‐CC‐9001‐IMNC‐2008: Sistema de Gestión de Calidad; Requisitos.  3.2 NMX‐CC‐9000‐IMNC‐2005:  Sistemas  de  Gestión  de  la  Calidad  –  Fundamentos  y  Vocabularios.        4. DESARROLLO:   

No. 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 



Elabora  la  “Solicitud  de  Refacciones  y  Equipos”,  Código:  F‐ADM‐001  para  los  materiales  y/o  equipos,  asegurándose  de  que  cuando  éste  sea  para  un  proyecto  se  deberá  especificar  el  número  de contrato y partida a la que haga referencia.     Recibe  la  Solicitud  de  Refacciones  y  Equipos,  se  asegura  de  que  esté  debidamente  requisitada  en  cuanto a que los datos estén bien especificados.    Si no está bien requisitada la solicitud, coloca en la  misma  por  qué  no  procede  y  se    la  entrega  al  solicitante  para que la Corrija o complete los datos.    Si  está  bien  requisitada  la  solicitud,  continua  en  el  paso No. 3.    Verifica  la existencia de lo solicitado en almacén.         

Solicitante   



  2.1 

  2.2 



ELABORÓ  LIC. JOSÉ ALBERTO VENTURA AVALOS  COORDINADOR DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Encargado de Compras 

  Encargado de Compras 

  Encargado de Compras 

Encargado de Compras 

AUTORIZÓ  ING. ALBERTO RODRÍGUEZ BURELO  GERENTE GENERAL 

TRANSPORTADORA DE CÁRDENAS S.A. DE C.V.  SOLICITUD Y COMPRA DE SUMINISTROS  3.1 

3.1 







6.1 

6.2 

  Si hay existencia del material o el equipo,  elabora  el Vale la Salida de Almacén Código: F‐ADM‐020, o  si es activo fijo el “Resguardo de Equipo” Código: F‐ ADM‐021  (según  corresponda),  recaba  firma  de  recibido  del  solicitante  y    lo  archiva.  Fin  del  Procedimiento.    Si  no  hay  existencia  de  lo  solicitado,  elabora  la  Orden  de  Compra,  obtiene  firma  de  autorizado  en  la  misma  y  se  la  envía  al  proveedor  correspondiente.    Le da seguimiento a la compra hasta la entrega de  los insumos    Cuando  llega  el  material  o  equipo,  verificar  que  la  Factura  o  Remisión  que  trae  el  proveedor  corresponde a una Orden de Compra.     Nota:  No  se  recibirá  suministros  que  no  cuenten  con una Orden de Compra que ampare la Factura o  Remisión.     Verifica que la Factura o Remisión entregada por el  proveedor coincida con la cantidad, los precios y las  características de los productos especificados en la  misma.    Nota:  Todos  los  insumos  recibidos  deberán  verificarse  escrupulosamente  previo  a  su  firma  de  recibido.     Si    no  coinciden,  verifica  que  estas  diferencias  no  alteren las especificaciones técnicas del insumo y/o  equipo,  así  como  las  condiciones  de  crédito  diferencias (se comunica  con el proveedor en caso  de ser necesario). Continúa en el paso No.7.    Si  coincide  la  Factura  o  Remisión  con  la  Orden  de  Compra, recibe el insumo y/o equipo, firma y sella  de recibido en la Factura o Remisión del proveedor  anotando  en  la  misma  cualquier  observación  generada durante el proceso de recepción.          

ELABORÓ  LIC. JOSÉ ALBERTO VENTURA AVALOS  COORDINADOR DE GESTIÓN DE CALIDAD 

CÓDIGO: P‐ADM‐006 FECHA: 22/06/2012  VERSIÓN: 1

Encargado de Compras 

Encargado de Compras 

Encargado de Compras 

Encargado de Compras 

Encargado de Compras 

Encargado de Compras 

Encargado de Compras 

AUTORIZÓ  ING. ALBERTO RODRÍGUEZ BURELO  GERENTE GENERAL 

CÓDIGO: P‐ADM‐006 FECHA: 22/06/2012  VERSIÓN: 1

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10 

 

    Si el insumo y/o equipo recibido corresponde a un  Solicitud  de  Refacciones  y  Equipos,  informa  al  solicitante  que  pase  a  recoger  lo  correspondiente,  elabora  Vale  la  Salida  de  Almacén  Código:  F‐ADM‐ 020  o  “Resguardo  de  equipo”  F‐ADM‐021,  según  corresponda,  le  entrega  el  insumo  y/o  equipo,  solicitándole que firme de recibido en el mismo.    Anexa  la  Factura  o  Remisión  con  la  Orden  de  Compra  y  procede  al  Pago  correspondiente  del  proveedor.     Registrar  los  datos  del  proveedor  y  los  resultados  de  los  criterios  de  evaluación  en  el  Formato  Evaluación de los Proveedores Código: F‐ADM‐022.    Emite  un  informe  de  los  resultados  de  estas  evaluaciones  para  ser  presentados  en  la  Revisión  por la Dirección.        NOTA:  Cuando  existan  casos  de  urgencias  de  insumos, se podrá recibir sin contar con la Orden de  Compra,  pero  inmediatamente  después,  se  deberá  elaborar la Orden de Compra correspondiente. 

Encargado de Compras 

Encargado de Compras 

Encargado de Compras 

Encargado de Compras 

 

            5. ANEXOS:    CÓDIGO  F‐ADM‐001  F‐ADM‐020  F‐ADM‐021  S/C 

DESCRIPCIÓN  Solicitud de Refacciones y Equipos  Vale la Salida de Almacén  Resguardo de Equipo  Orden de Compra 

 

        ELABORÓ  LIC. JOSÉ ALBERTO VENTURA AVALOS  COORDINADOR DE GESTIÓN DE CALIDAD 

AUTORIZÓ  ING. ALBERTO RODRÍGUEZ BURELO  GERENTE GENERAL 

TRANSPORTADORA DE CÁRDENAS S.A. DE C.V.  SOLICITUD Y COMPRA DE SUMINISTROS 

CÓDIGO: P‐ADM‐006 FECHA: 22/06/2012  VERSIÓN: 1

  6. DIAGRAMA DE FLUJO 

ELABORÓ  LIC. JOSÉ ALBERTO VENTURA AVALOS  COORDINADOR DE GESTIÓN DE CALIDAD 

AUTORIZÓ  ING. ALBERTO RODRÍGUEZ BURELO  GERENTE GENERAL 

TRANSPORTADORA DE CÁRDENAS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE REFACCIONES Y EQUIPOS FECHA:  CANT.

NOMBRE DEL SOLICITANTE:  DESCRIPCIÓN DEL INSUMO/EQUIPO

SOLICITÓ

PROVEEDOR SUGERIDO

AUTORIZÓ ENCARGADO DE COMPRAS

TRANSPORTADORA DE CÁRDENAS S.A. DE C.V. SOLICITUD DE REFACCIONES Y EQUIPOS FECHA:  CANT.

CÓDIGO: F‐MAN‐001 FECHA: 02/08/2010 VERSIÓN: 0

CÓDIGO: F‐MAN‐001 FECHA: 02/08/2010 VERSIÓN: 0

NOMBRE DEL SOLICITANTE:  DESCRIPCIÓN DEL INSUMO/EQUIPO

SOLICITÓ

PROVEEDOR SUGERIDO

AUTORIZÓ ENCARGADO DE COMPRAS

TRANSPORTADORA DE CÁRDENAS S.A. DE C.V. VALE DE SALIDA DE ALMACÉN ALMACÉN No:A

HORA:A

FECHA:A

CÓDIGO: F‐MAN‐020 FECHA: 22/06/2012 VERSIÓN: 0

VALE DE SALIDA No:A

DESCRIPCIÓN DE LA REFACCIÓNES O EQUIPOS SOLICITADOS CENTRO DE COSTOS:                     No. ORDEN: CENTRO DE COSTOS:                     No. ORDEN: CENTRO DE COSTOS:                     No. ORDEN: CENTRO DE COSTOS:                     No. ORDEN: CENTRO DE COSTOS:                     No. ORDEN: CENTRO DE COSTOS:                     No. ORDEN: CENTRO DE COSTOS:                     No. ORDEN: OBSERVACIONES:s

NOMBRE SOLICITANTE

AUTORIZO GERENTE GENERAL

NOTA: Los Movimientos de este Vale de salida deben ser capturados en forma inmediata en la base de datos de Control de Inventarios

TRANSPORTADORA DE CÁRDENAS S.A. DE C.V. VALE DE SALIDA DE ALMACÉN FECHA:A

HORA:A

ALMACÉN No:A

CÓDIGO: F‐MAN‐020 FECHA: 22/06/2012 VERSIÓN: 0

VALE DE SALIDA No:A

DESCRIPCIÓN DE LA REFACCIÓNES O EQUIPOS SOLICITADOS CENTRO DE COSTOS:                     No. ORDEN: CENTRO DE COSTOS:                     No. ORDEN: CENTRO DE COSTOS:                     No. ORDEN: CENTRO DE COSTOS:                     No. ORDEN: CENTRO DE COSTOS:                     No. ORDEN: CENTRO DE COSTOS:                     No. ORDEN: CENTRO DE COSTOS:                     No. ORDEN: OBSERVACIONES:s

NOMBRE SOLICITANTE

AUTORIZO GERENTE GENERAL

NOTA: Los Movimientos de este Vale de salida deben ser capturados en forma inmediata en la base de datos de Control de Inventarios

ORDEN DE COMPRA

TRANSPORTADORA DE CARDENAS SA CV SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CARR.CIRCUITO DEL GOFO KM123+305 COL.CALZADA CARDENAS TABASCO C.P: 86490 TEL.3226216

Fecha: 22/06/2012 Autorizado por: ALBERTO RODRIGUEZ BURELO

Transporte: A la atención de: KENWORTH OLMECA MAYA S.A DE C.V. 27 DE FEBRERO ESQ. C. CIRCUITO DEL GOLFO LOCAL 3. CARDENAS TABASCO.

Enviar el:

DESCRIPCIÓN

PRECIO

2 FAROS DE NIEBLA T 800

ORDEN: KW30 UNIDAD: TC-47

Subtotal Impuestos Impuesto ventas Otros Total

Firma de quien recibe

Fecha

El número de la orden de compra debe aparecer en todas las facturas y correspondencia.

$0.00 $0.16 $0.00 $0.00

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