1
Presupuesto 2017
2
PRESUPUESTOS 2017 5.171´6 millones de euros 0´3% más que en 2016. 14´2 millones de euros
Garantizan la igualdad de oportunidades Fortalecen los servicios básicos fundamentales Favorecen el crecimiento económico Contribuyen a la estabilidad presupuestaria 3
Los extremeños en el objetivo de la política social y económica 6´5 euros de cada 10 destinados a políticas sociales POLÍTICAS GENERALES 9% Total: 459,6 mill POLÍTICAS ECONÓMICAS 26% Total: 1.336,2 mill
POLÍTICAS SOCIALES 65% Total: 3.375,8 mill
4
Blindaje del gasto social Incremento de las políticas sociales respecto 2016 + 34´4 millones de euros PROMOCIÓN VIVIENDA 1% SOCIAL 4%
DEPENDENCIA 9%
CULTURA 2%
EMPLEO 8% SANIDAD 46%
EDUCACIÓN 30%
5
Garantía en la prestación de los servicios públicos de calidad POLÍTICAS SOCIALES
3.375´5 M€
+ 34´1 M€ (+1%)
Sanidad
1.539´1 M€
+4 M€ (+0´3%)
Educación
1.016´6 M€
+10´4 M€ (+1%)
Dependencia
309´6 M€
+8´6 M€ (+2´9%)
Empleo
262´5 M€
+12´8 M€ (+5´1%)
Promoción Social
147´4 M€
+2´8 M€ (+1´9%)
Vivienda
44´1 M€
-4´3 M€ (-8´9%)
Cultura
56´5 M€
+0´2 M€ (0´3%) 6
Refuerzo de las políticas económicas Incremento de las políticas económicas respecto 2016 + 45 millones de euros INFRAESTRUCTURAS 28% INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 8% COMERCIO Y TURISMO 3%
AGRICULTURA
54%
EMPRESA 7%
7
Políticas económicas efectivas para favorecer el desarrollo regional 1.336´2 M€
+45 M€ (+3´5%)
725´2 M€
+9´1 M€ (+1´3%)
95´7 M€
+3´1 M€ (+3´3%)
Innovación y Tecnología
106´4 M€
+0´5 M€ (+0´5%)
Infraestructuras
368´4 M€
+33´2 M€ (+9´9%)
Comercio
18´1 M€
+0´2 M€ (+1´1%)
Turismo
22´4 M€
-1,1 M€ (-4´5%)
POLÍTICAS ECONÓMICAS
Agricultura Empresa
8
Estado de Ingresos
9
Ingresos por Capítulos CAPÍTULOS
2016
2017
% Variación
697,1
712,0
2,1%
1.140,0
1.155,0
1,3%
109,7
112,9
3,0%
2.222,9
2.293,1
3,2%
8,8
8,4
-4,4%
15,4
3,1
-79,8%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
494,1
448,1
-9,3%
9 PASIVOS FINANCIEROS
469,5
438,9
-6,5%
5.157,4
5.171,6
0,3%
1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
Total
10
Ingresos por Artículos CAPÍTULO
ARTÍCULO
2016
2017 % Variación
1 IMPUESTOS DIRECTOS
10 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
551,4
567,4
2,9%
37,2
37,0
-0,4%
12 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
7,0
4,4
-36,7%
16 IMPUESTO SOBRE APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS 17 IMP. SOBRE INSTALACIONES QUE INCIDAN EN EL MEDIO AMBIENTE
5,5
5,0
-10,1%
95,7
98,0
2,4%
697,0
712,0
2,1%
88,0
91,2
3,7%
21 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
675,4
680,8
0,8%
22 IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS
355,8
362,8
2,0%
0,9
1,5
51,6%
5,2
4,1
-19,8%
14,5
14,4
-0,7%
1.139,9
1.155.0
1,3%
30 TASAS FISCALES
23,7
22,7
-4,1%
31 TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS
45,8
48,1
5,3%
32 INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS
16,8
16,6
-1,4%
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
10,0
10,9
9,3%
39 OTROS INGRESOS
13,2
14,3
8,6%
109,6
112,9
3,0%
11 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
20 IMPUESTO SOBRE TRANSM. PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOC.
23 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO 24 IMPUESTO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDERO 25 CANON DE SANEAMIENTO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
11
Estado de Gastos
12
Gastos por Capítulos CAPÍTULOS
2016
2017
% Variación
1.956,1
1.964,6
0,4%
550,5
550,0
-0,1%
95,0
83,0
-12,7%
1.768,2
1.799,8
1,8%
5,0
5,0
0,0%
1
GASTOS DE PERSONAL
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3
GASTOS FINANCIEROS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5
FONDO DE CONTINGENCIA
6
INVERSIONES REALES
260,5
285,4
9,6%
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
231,3
246,2
6,4%
8
ACTIVOS FINANCIEROS
0,5
0,0
-99,8%
9
PASIVOS FINANCIEROS
290,3
237,6
-18,1%
5.157,4
5.171,6
0,3%
Total
13
Gastos por Centros Gestores CENTROS GESTORES
2016
2017 % Variación
01
ASAMBLEA DE EXTREMADURA
13,6
13,6
0,0%
02
PRESIDENCIA CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES
102,3
102,7
0,3%
453,2
387,1
-14,6%
481,8
487,3
1,1%
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
1.517,2
1.521,1
0,3%
12
CONS. MEDIO AMB. Y RURAL, POL. AGRARIAS Y TERRITORIO
1.075,8
1.121,8
4,3%
13
CONSEJERIA DE EDUCACION Y EMPLEO
1.017,5
1.028,4
1,1%
SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO
249,6
262,5
5,1%
CONSEJERIA DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURAS
246,3
247,3
0,4%
5.157,4
5.171,6
0,3%
10 11 1110000
1300008 14 Total
14
Política de Gastos GRUPO 1 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL
2 ACTUACIONES DE CARACTER SOCIAL
3
ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO
FUNCIÓN DENOMINACIÓN
2016
2017 % Variación
11 12
139,8 380,0
139,3 315,3
-0,3% -17,0%
5,0
5,0
0,0%
524,8 1.535,1 1.006,2 301,0 249,6 144,6 48,5 56,3 3.341,4 716,2 92,7
459,6 1.539,1 1.016,6 309,6 262,5 147,4 44,1 56,5 3.375,8 725,2 95,7
-12,4% 0,3% 1,0% 2,9% 5,1% 1,9% -8,9% 0,3% 1,0% 1,3% 3,3%
105,9
106,4
0,5%
41,4 335,2 1.291,2 5.157,4
40,5 368,4 1.336,2
-2,1% 9,9% 3,5%
5.171,6
0,3%
13 21 22 23 24 25 26 27
SANIDAD EDUCACION DEPENDENCIA EMPLEO PROMOCION SOCIAL VIVIENDA CULTURA
31 32
AGRICULTURA EMPRESA INNOVACION Y TECNOLOGIA COMERCIO Y TURISMO INFRAESTRUCTURAS
33 34 35
Total
ADMINISTRACION GENERAL DEUDA PUBLICA IMPREVISTOS Y CONTINGENCIAS
15
Principales ejes de actuación
16
Sostenibilidad económica y social: hacia una sanidad de calidad Presupuesto Consejería Sanidad 2.008´4 M€ (+9´3 M€)
LEY DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Presupuesto SEPAD 307´1 M€ (+8´7 M€)
Mejoras en la gestión y cobro Renta Básica 48´4 M€
PRESTACIONES FARMACÉUTICAS 335´3 M€
Suministros vitales 4´7 M€
Presupuesto SES 1.521´1 M€ (+3´9 M€)
Fondo de Contingencia 0´6 M€
REDUCCIÓN LISTAS DE ESPERA (primer semestre 2016) 23% respecto a 2015 17
Especial atención a los más desfavorecidos Atención a la Dependencia 307´1 M€ (+2´9%)
INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 4 M€
INCREMENTO DE LOS SERVICIOS DE PROXIMIDAD DE ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIA Cobertura a 24.069 dependientes Incremento del personal de los centros de Atención Directa SEPAD
18
Igualdad de oportunidades educativas Presupuesto Educación 1.028´3 M€ (+10´3M€) UNIVERSIDAD 92´8 M€ (+1 M€)
Plan de lucha para la reducción del abandono escolar temprano
Plan de Infraestructuras Educativas 24 M€ Seguridad transporte escolar 13´7 M€
24,50%
Tasa abandono educativo temprano
24,20% 23,40%
Incremento comedores 262 comedores Menús más saludables 11.000 beneficiados
22,10% 21,40%
Atención específica escuelas rurales Deportes 17´2 M€ Infraestructuras deportivas 3´2 M€ (+1 M€ )
T3
T4 2015
T1
T2
T3
2016 19
Mejoras de empleo, productividad y cohesión social CONCERTACIÓN SOCIAL
Diálogo social
Presupuesto SEXPE 262´5 M€
APOYO A LA CONTRATACIÓN
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO Participación
-16.181 desempleados (T3 2015-T3 2016)
INCLUSIÓN SOCIAL Inserción laboral personas con discapacidad
Plan de Empleo Joven 15 M€
Plan de Empleo Social 24 M€
Ayudas para fomento del autoempleo 28´5 M€
Plan para parados de larga duración 3´9 M€
146.957
144.381
Personas paradas EPA
140.470
135.300 128.200
Programas de inserción empresarial Conciliación de vida laboral y familiar
T3
T4 2015
T1
T2
T3
2016 20
Motor del crecimiento EMPRESA Y COMPETITIVIDAD 36´9 M€
TURISMO Y COMERCIO 40´5 M€
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 44´3 M€
Presupuesto Consejería Economía e Infraestructuras 246,9 M€ (+1 M€)
Calidad alojamientos turísticos 4´9 M€
I+D+i tejido empresarial 17 M€
Promoción Turística 2´6 M€
Internacionalización 7´6 M€
Impulso a la transición energética 7´5 M€
21
Por un modelo sostenible: Compromiso con agricultores y ganaderos Presupuesto Consejería Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorios 1.121´8 M€ (+45´9 M€)
Estrategia Economía Verde
Desarrollo del Pacto por el Ferrocarril
Sanidad Animal Pilar del sector agroganadero (Lucha contra la Tuberculosis)
Extremadura rural y urbana
Grupos de Acción Local 111 M€
Plan de Mujeres Rurales
Plan de Jóvenes agricultores 19´6 M€
22
Derecho a una vivienda digna, desahucios cero
Políticas de Vivienda que garanticen el derecho a las familias
Construcción, rehabilitación y mantenimiento de viviendas de promoción pública 7´9 M€
Innovación energética Ayudas al alquiler 2´3 M€
Rehabilitación energética de viviendas. Eficiencia y reducción CO2. (PEEVE)
5 M€
23
Compromisos con los empleados públicos EMPLEADOS PÚBLICOS Medidas de flexibilidad y conciliación Administración General 31
Estatutarios 35%
Docentes 34%
Modernización Administración 4´2 M€
24
Desglose detallado por consejerías
25
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales Políticas Sociales
Presupuesto Consejería 2.008,4 (+0´5%) POLÍTICAS CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL FONDO GARANTÍA SOCIAL 53´7 M€ Renta Básica 48´4 M€ (mejoramos gestión y cobro)
Mínimos vitales 4´7 M€
Fondo de Contingencia 0´6 M€
Mejora inserción socio-laboral y accesibilidad 4 M€ Prestaciones sociales a corporaciones locales 1´8 M€ Contratación atención mayores. 0´8 M€ Promoción, atención y protección a familias 3 M€ Complemento pensiones no contributivas 3´2 M€ Programa atención dependencia 306´1 M€
26
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales Presupuesto SES 1.521´1 M€ (+0´3%) MEJORA INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS
Finalización 1ª fase Hospital CC 10´2 M€ Nuevos centros de salud 3´1 M€ Torre Don Miguel Ahigal Logrosán
Presupuesto SEPAD 307´1 M€ (+2´9%)
INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS CON
Renovación parque tecnológico. Cinco aceleradores lineales 3´6 M€
DISCAPACIDAD
Infraestructuras social y sanitarias. Centro de menores 1´3 M€
INCREMENTO DE LOS SERVICIOS DE PROXIMIDAD DE ATENCIÓN A LA
PRESTACIONES FARMACÉUTICAS 335´3 M€
4 M€
DEPENDENCIA Cobertura a 24.069 dependientes Incremento del personal de los centros de Atención Directa SEPAD
27
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales Vivienda DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA Y DE CALIDAD
Construcción, rehabilitación y mantenimiento de viviendas públicas 7´9 M€
Ayudas al alquiler 2´3 M€ (0´3 M€ afectados por ejecución hipotecaria y 0´6 M€ bolsa privada de viviendas para alquiler)
Rehabilitación energética de viviendas (PEEVE). Eficiencia energética y reducción CO2 5M€
Promoción a familias en riesgo de desahucio 1´3 M€
28
Consejería de Educación y Empleo Educación
Presupuesto Consejería 1.290´8 M€ (+1´9%)
Plan de Infraestructuras Educativas 24 M€ ATENCIÓN PROFESORADO Innovación y formación 1´9 M€
FACILIDAD EN EL ACCESO EDUCATIVO Plan de lucha reducción del abandono escolar temprano Incremento Comedores Total 262 comedores Menús más saludables
11.000 beneficiados Oposiciones secundaria 2017
Ampliación horarios aulas matinales Apoyo diversidad 2´1 M€
Nuevo Decreto de interinos
Abono sentencia TSJEx meses de verano 2011/2012. 500 docentes
Abono complemento autonómico profesorado de religión
Seguridad transporte escolar 13´7 M€ TIC e idiomas 6´3 M€ Atención específica escuelas rurales Apoyo a centros de educación infantil 3´8 M€ Alfabetización digital 2´2 M€ 29
Consejería de Educación y Empleo Educación
UNIVERSIDAD 92´8 M€ (+1 M€) Becas y ayudas 1´2 M€
Facultad Medicina 2´2 M€
Participación FP, grado medio y superior 27´7 M€ Nuevos ciclos FP 12´2 M€
FP Dual 0´9 M€
DEPORTES 17´2 M€ JUDEX 2´7 M€ Mejoras infraestructuras deportivas 3´2 M€ (+1 M€) Impulso infraestructuras rurales 2´5 M€
30
Consejería de Educación y Empleo Empleo SEXPE 262´5 M€ (+5´1%)
Ayudas para fomento del autoempleo 28´5 M€
Plan de actuación parados de larga duración 3´9 M€
Plan de Empleo Joven 15 M€
Impulso Programa Escuelas Profesionales 23´9 M€
Plan de Empleo Social 24 M€
Formación personas trabajadoras, desempleadas y ocupadas 25´8 M€
31
Consejería de Economía e Infraestructuras Economía Presupuesto Consejería 246´9 M€ (+0´4%)
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 44´3 M€ I+D+i tejido empresarial 17M€ Carrera investigadora y retención del talento 2´6 M€
TURISMO 22´4 M€ Calidad alojamientos turísticos 4´9 M€
Promoción Turística 2´6 M€
Instalaciones turísticas 0´8 M€
EMPRESA Y COMPETITIVIDAD 36´9 M€ Promoción Empresarial 6´8 M€
32
Consejería de Economía e Infraestructuras Economía
Presupuesto Consejería 246´9 M€ (+0´4%) CRECIMIENTO SOSTENIBLE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS 18´3 M€
Renovables pymes 3´2 M€
Autoconsumo y renovables en sector público 2´3 M€
Renove electrodomésticos 1M€
Infraestructuras eléctricas municipales 0´8 M€
ECONOMÍA Y COMERCIO 16´6 M€ Internacionalización 7´6 M€
Competitividad pequeño comercio 2,2 M€
ECONOMÍA SOCIAL 2´3 M€ Integración cooperativas 0´5 M€
33
Consejería de Economía e Infraestructuras Infraestructuras
Presupuesto Infraestructuras 74 M€ (+1´3%)
INFRAESTRUCTURAS, PALANCA DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO Ronda Sur BA, tramo III, 2´4 M€ Ronda Sur- este CC, tramo I, 2 M€ Nuevo Puente Alcántara, 0´3 M€ Accesibilidad Plasencia A-66, 3´5 M€ EX 360 Villafranca- F. Maestre, 3 M€ Accesibilidad de la comarca de la Jara con Toledo, 6´1 M€
Estación potable Alcántara, 1´4 M€ Seguridad presa de Horcajo, 1´4 M€ Depuración aguas Monfragüe, 1´2 M€ Villarta de los Montes, 1´4 M€
Depuración aguas residuales 21´4 M€
Mejora de la seguridad vial 41´6 M€
34
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio Presupuesto Consejería 1.121´8 M€ (+4´3%) MEJORAS AGROGANADERAS, DESARROLLO DE LA SOSTENIBILIDAD Programa sanidad vegetal y animal 35´2 M€
Seguros agrarios 6 M€
Apoyo grupos operativos EIPinnovación 2 M€
Cebaderos comunitarios 1´4 M€
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Programa protección y defensa contra incendios 34´6 M€
Conservación, protección y mejora montes 35 M€
Ayudas áreas protegidas 2017-2019 3 M€
Recogida de residuos 1´6 M€ Biorresiduos 1M€
TRANSPORTE, EJE DE LA CONEXIÓN TERRITORIAL Plataforma Logística BA. 11´7 M€
Servicios ferroviarios 4 M€
Fomento de la movilidad a colectivos sociales 1´1 M€
Transporte aéreo 2´1 M€
35
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio DESARROLLO RURAL EN MEJORA DE CALIDAD DE VIDA Mejora de caminos rurales públicos 14´8 M€
Modernización de regadíos 9´6 M€
Nuevos regadíos 9´8 M€
Estrategia de desarrollo local participativo 21´2 M€
POLÍTICA AGRARIA COMÚN, GARANTÍA DE SOSTENIBILIDAD PAC 592´4 M€ Régimen pago básico 354´1 M€ Régimen pago verde 100 M€
Incentivos agroalimentarios 62 M€
Ayudas agroambientales y climáticas 37´7 M€
Transformación y desarrollo de productos agrícolas 20´8 M€
Ley de Protección Civil y Emergencias
Revisión planeamiento municipal 1´2 M€
URBANISMO. IMPULSO A LAS CORPORACIONES LOCALES Mejoras urbanismo Oficina gestión
2´3 M€
Fondo Regional de Cooperación Municipal 35´7 M€
36
Consejería de Hacienda y Administración Pública Presupuesto Consejería 66´8 M€ (-1´9%)
EFICACIA ADMINISTRATIVA Modernización Administración 4´2 M€
Infraestructuras Cloud Computing 1´8 M€
Apoyo desarrollo tecnológico local 1M€
Tecnología de movilidad 1´8 M€
Gestión documental y archivo electrónico 1´8 M€
CONSOLIDACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Formación personal 1 M€
Medidas de flexibilidad y conciliación
37
Presidencia y Portavocía Cultura 16´2 M€ Impulso Red de Teatros 1 M€ Red Bibliotecas 0´1M€ Centro Artes Visuales CC 1´5 M€ Sistema geográfico patrimonio 0´3 M€
Acción Exterior 3´6 M€ Impulso a la Política Cultural Europea e Iberoamericana 1´2 M€ Apoyo a casas regionales y federaciones 0´4 M€
Instituto de la Mujer 8´4 M€
Juventud 6 M€ Ley Prevención Consumo Alcohol
Red de Oficinas de Igualdad de Género 1´9 M€ Consolidación Red de Puntos de Atención Psicológica 0´6 M€
VI Plan de Juventud 0´9 M€ Movimiento asociativo Juvenil 0´4 M€ Recuperación espacios juveniles 0´2 M€
Cooperación para el desarrollo 11´1 M€ Financiación de 67 proyectos dedicados a Educación para el Desarrollo, Acciones Humanitarias y Formación de Jóvenes cooperantes 9 M€
Presupuesto Presidencia 102´7 M€ (+0´3%)
38
Escenario Macroeconómico
39
Un crecimiento económico sostenido 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2014 Euro Area
2015 Extremadura Alemania
2016 Francia
• Fuente: Eurostat e IEEX. Tasa de Variación PIB • 2016: Tasa de Variación Interanual 2º Trimestre 40
La economía extremeña crece un 2´4%
Estimaciones de crecimiento de la economía extremeña octubre- noviembre 2016
2016
2017
Instituto de Estadística de Extremadura
2,7
2´4
FUNCAS
2,5
2,5
BBVA
2,8
2,1
HISPALINK
2,7
1,9
41
Un crecimiento dinámico 3 2,4
2,5 2
2,2
1,8 1,5
1,5
1,4
2016 2017
1 0,5 0 Economías Avanzadas
EEUU
Zona Euro
Alemania
Extremadura
• Fuente: FMI- IEX 42
Un crecimiento económico con bases sólidas 36 meses de crecimiento ininterrumpido del PIB
Mayor creación neta de sociedades mercantiles desde 2008
Máximos históricos en viajeros y pernoctaciones
El mayor volumen de personas ocupadas desde 2011
43
Consolidación Fiscal
44
Objetivos de déficit diferenciados 2015
2016
2017
2018
Administración Central
-2´6
-1´8
-1´5
-1´1
Seguridad Social
-1´2
-1´1
-0´9
-0´8
Gobierno Central
-3´8
-2´9
-2´4
-1´9
CC.AA.
-1´7
-0´7
-0´5
-0´3
CC.LL.
0´5
0´0
0´0
0´0
Total AA.PP
-5´1
-3´6
-2´9
-2´2
Extremadura defiende objetivos de estabilidad diferenciados
Flexibilidad en el tiempo
Equidad en el reparto entre el Estado y las Comunidades Autónomas 45
Deuda por Comunidades Autónomas 1.514 2.788 3.784 4.019 4.278 6.766 7.440 8.159 8.612 10.450 10.727 10.996 13.755
LA RIOJA CANTABRIA NAVARRA EXTREMADURA
ASTURIAS CANARIAS ARAGON MURCIA BALEARES PAIS VASCO GALICIA CASTILLA LEON CASTILLA LA MANCHA
29.439 32.551
MADRID ANDALUCIA
43.164
C. VALENCIANA
74.757
CATALUÑA
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000 46
Reducimos la carga de los gastos financieros Evolución de los gastos financieros de la Administración General desde el año 2011 hasta el año 2016, en millones de euros.
160 134,35
140
120,86
120
126,24
93,77
100
89,72
80 62,35 60 40 20 0 2011
2012
2013
2014
2015
2016
47
Cumplimos con nuestros proveedores Junta Extremadura
SES
Más de 70.000 facturas abonadas hasta septiembre
Media
180 160
138
140 120 100 80
72
80 83 81
90
105 100 101
112
110 91 98
102
120 98
102 105 89
111
118
88
60 40
20
17 15 19 17
0
48
49