GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 001 - ASAMBLEA NACIONAL
PROYECTO 004 - CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA ASAMBLEISTA ASAMBLEA NACIONAL 001 - ASAMBLEA NACIONAL
010 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS
001 - DISENO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO DE LA FUNCION JUDICIAL 002 - ALICUOTAS EX MUSEO ANTROPOLOGICO GUAYAQUIL EX BANCO MANTA TERRENO AUTOBANCO QUITO
562,681.18
004 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LA FUNCION JUDICIAL
17,396,327.27
007 - DISENO E IMPLEMENTACION DE PROCESOS INTEGRALES DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA FUNCION JUDICIAL 008 - DISENO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA FUNCION JUDICIAL DEL ECUADOR 010 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS 001 - PLAN DE ACREDITACION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS DE LAS UNIVERSIDADES SERVICIOS DE PATROCINIO DEFENSA Y ASESORIA JURIDICA PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA 002 - PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA DEFENSA PUBLICA 015 - DEFENSORIA PUBLICA 001 - PROYECTO PARA FORTALECER LA GESTION DESCENTRALIZADA DE LA COOPERACION INTERNACIONAL DESDE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS EN ECUADOR 018 - GOBIERNO POR RESULTADOS 020 - PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 021 - VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
11,566,305.93
1,079,728.12
006 - CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL JUDICIAL AJUSTADA AL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA JUSTICIA
020 - PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
9,000,000.00 9,000,000.00
003 - DOTACION ESPACIAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA Y DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN ZAMORA CHINCHIPE
005 - PLANILLAS DE COSNTRUCCION CUENCA MACHALA QUEVEDO CANAR
015 - DEFENSORIA PUBLICA
PROFORMA
001 - DETECCION TEMPRANA E INTERVENCION ESCOLAR DE LA DISCAPACIDAD VISUAL EN EL ECUADOR 001 - ESTUDIO BIOPSICOSOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MISION SOLIDARIA MANUELA ESPEJO DIAGNOSTICO Y RESPUESTA 002 - PROGRAMA ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO CAMPANA ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO FASE III 002 - SISTEMA DE INCLUSION LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 013 - DETECCION TEMPRANA Y ESCOLAR DE DISCAPACIDADES AUDITIVAS EN EL ECUADOR 021 - VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
830,560.09 83,244,478.96 1,667,614.97 7,594,805.82 123,942,502.34 33,222.40 53,986.41 87,208.81 38,464.90 1,697,594.09 1,736,058.99 2,559,118.75 24,974,362.82 1,702,043.15 397,803.35 2,279,413.31 31,912,741.38
023 - SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION
001 - INSTITUCIONALIZACION DE LA TRANSPARENCIA EN LA FUNCION EJECUTIVA
024 - SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES
001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION SNI FASE II
1,712,850.52
002 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES
1,692,671.59
023 - SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION
038 - ADQUISICION DEL ESPACIO FISICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA 024 - SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES 026 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
001 - APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD ATN 9635 001 - FOMENTO A LA INNOVACION INNOVAECUADOR 002 - EMPLEABILIDAD INCLUSION Y FORMALIZACION 003 - PLAN NACIONAL DEL SISTEMA LOGISTICO ECUATORIANO 010 - EMPRENDEECUADOR
1,611,286.58 1,611,286.58
3,350,795.03 6,756,317.14 101,255.61 1,816,259.46 126,950.37 4,231,678.96 265,625.87
012 - FORMALIZACION INCLUSION Y EMPLEABILIDAD
1,838,029.49
013 - DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL
2,188,443.67
014 - INNOVAECUADOR
2,076,400.23
015 - CREECUADOR 016 - SISTEMA DE APOYO AL INVERSIONISTA 018 - IMPLEMENTACION DE LA VENTANILLA UNICA ECUATORIANA 026 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
254,168.18 552,874.78 6,653,507.77 20,105,194.39
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 027 - MINISTERIO DE COORDINACION DE PATRIMONIO
PROYECTO 001 - FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACION DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS 002 - CIUDADESPARA EL BUEN VIVIR 003 - IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR 004 - PROYECTO EMBLEMATICO CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR 010 - POLITICA DE FINANCIAMIENTO SOCIO PATRIMONIO 027 - MINISTERIO DE COORDINACION DE PATRIMONIO
032 - MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD
001 - PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL EN COMUNIDADES ALEDANAS A LOS DESTACAMENTOS MILITARES DEL CORDON FRONTERIZO NORTE 002 - SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANAC4I2 032 - MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD
033 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA
4,837,736.99 24,090,859.83 372,085.11 12,458,401.40 12,830,486.51
1,048,535.76
001 - ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DE LA QUEDRADA LAS TOTORAS 002 - PROYECTO DE LEY DE GESTION DE RIESGOS Y SU REGLAMENTO
006 - PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION PARA REDUCIR EL RIESGO POR DIFERENTES AMENAZAS 034 - SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS 001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE SALUD AMBULATORIA 003 - APOYO AL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA 013 - PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO DUE GRANDE CANTON GONZALO PIZARRO
3,654,464.41 5,775,346.38 2,544,005.68 66,444.80 1,028,860.40 9,702,307.70 13,341,618.58 500,493.60 1,251,234.00 98,430.41
015 - APOYO AL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE FLUVIAL
333,662.40
024 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCION CIVICA
246,076.02
042 - CONSTRUCCION DE MUELLES EN LA AMAZONIA
834,156.00
043 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS
1,668,312.00
068 - PUENTES EMERGENCIA NAPO
1,364,245.45
069 - PROGRAMA DE PUENTES EN LA AMAZONIA ECUATORIANA 035 - INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE 001 - OBRAS DE MANTENIMIENTODEL SISTEMA CONTROL DE INUNDACIONES DE LA CUENCA BAJA DEL GUAYAS SISTEMA TRASVASE DAULESANTAELENA DE OTROS SECTORES PROSPENSOS A INUNDACIONES EN LA DEMARCACION HIDROGRAFICA GUAYAS 002 - OPERACION Y MANTENIMIENTO PRESA LA ESPERANZA PHIMA 003 - CENTRAL DAULE PERIPA CAF 228 ACTUALIZACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO DAULE PERIPA 004 - REHABILITACION DE CANALES PRINCIPALES POZA HONDA
2,502,468.00 8,799,077.88 3,385,343.17
490,403.14 1,608,038.01 507,801.48
005 - TRASVASE DESDE CANAL CHONGON SUBE Y BAJA A LA PRESA SAN VICENTE
6,770,686.34
006 - PROGRAMA NACIONAL PARA LA REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL ECUADOR
1,692,671.59
024 - PROYECTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE 026 - CENTRAL DAULE PERIPA CAF 228 PLAN DE GESTION AMBIENTAL 056 - TERMINACION DEL SISTEMA DE RIEGO ZAPOTILLO 037 - SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA 038 - MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
1,106,758.53
1,072,346.21
002 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTION DEL RIESGO Y EMERGENCIAS
037 - SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA
849,985.23 16,424,290.98
660 - PROGRAMA DE PENSAMIENTO POLITICO
033 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA
035 - INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE
872,088.10
659 - CREACION DE REDES DE MEDIOS COMUNITARIOS PUBLICOS Y PRIVADOS LOCALES
664 - MODERNIZACION DEL REGISTRO ELECTORAL A NIVEL NACIONAL Y DEL EXTERIOR
034 - SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS
PROFORMA
001 - SISTEMA DE IDENTIFICACION Y SELECCION DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES SELBEN 002 - PROYECTO PARA LA REDUCCION ACELERADA DE LA MALNUTRICION EN EL ECUADOR E INTERVENCION NUTRICIONAL TERRITORIAL INTEGRAL INTI 005 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL GOBIERNO ECUATORIANO PARA EL DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS Y POLITICAS SO 038 - MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
20,312,059.03 415,280.05 1,756,077.07 36,938,359.88 1,234,849.34 38,928,519.38 23,094.33 40,186,463.05
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 039 - INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA
PROYECTO 001 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA DEL INCOP 002 - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO DE LAS MIPYMES A TRAVES DE LA COMPRA PUBLICA Y MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA CONTRATACION PUBLICA A TRAVES DE LA ARTICULACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LOS PRINCIPALES ACTORES DEL SISTEMA 039 - INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA
040 - MINISTERIO DEL AMBIENTE
1,108,699.89 209,720.32
1,318,420.21
001 - PROGRAMA DE APOYO AL SNAP
705,976.08
002 - PIB VERDE
602,203.41
003 - PROYECTO DE IDENTIFICACION CALCULO Y MITIGACION DE LA HUELLA ECOLOGICA DEL SECTOR PUBLICO Y PRODUCTIVO DEL ECUADOR
873,084.77
004 - IMPLEMENTACION DEL MARCO NACIONAL DE BIOSEGURIDAD
145,926.19
007 - PROTECCION SELVA TROPICAL MORONA SANTIAGO PASTAZA
789,393.98
011 - PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE FASE III 015 - PLAN REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 019 - INICIATIVA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SAICM EN EL ECUADOR
264,882.94 2,887,370.22 60,630.89
032 - DELIMITACION FISICA Y DESARROLLO TURISMO SOSTENIBLE EN AREAS DE PATRIMONIO NATURALPANE
1,827,232.21
033 - GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS
4,568,080.51
034 - MAPA DE VEGETACION Y USO DEL SUELO
465,680.04
039 - GESTION DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD SOCIALECONOMICA Y AMBIENTAL
529,778.96
048 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO A TRAVES DE UNA EFECTIVA GOBERNABILIDAD DEL AGUA EN EL ECUADOR
462,746.25
052 - PROYECTO REGIONAL ANDINO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 054 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE CONTROL FORESTAL 055 - EVALUACION NACIONAL FORESTAL DEL ECUADOR 060 - PROGRAMA DE CONSERVACION DE BOSQUES SOCIO BOSQUE 064 - GENERACION Y RESTAURACION DE AREAS VERDES PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL GUAYAQUIL ECOLOGICO 066 - VERIFICACION DE LAS CONCESIONES DE PLAYAS BAHIAS Y ESPACIOS OTORGADOS A LAS CAMARONERAS EN LA REGION COSTA DEL ECUADOR 040 - MINISTERIO DEL AMBIENTE 043 - SECRETARIA NACIONAL DEL MIGRANTE SENAMI.
PROFORMA
001 - RED DE OFICINAS DE ACOMPANAMIENTO A LA INICIATIVA EMPRESARIAL DE LA PERSONA MIGRANTE REDIEM 001 - RELOCALIZACION TOTAL DE LA SENAMI HACIA LA CIUDAD DE AZOGUES 002 - PROGRAMA JUVENTUD EMPLEO Y MIGRACION 003 - PROGRAMA DE POSICIONAMIENTO DE LA POLITICA MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 003 - PROGRAMA FONDO PARA EL RETORNO DIGNO EL CUCAYO
41,528.00 1,602,086.62 576,526.40 7,059,760.80 64,459,939.24 440,938.16 88,363,765.67 625,995.71 1,661,120.19 84,008.08 332,224.04 402,459.15
004 - PROGRAMA DE COMUNICACION Y CULTURA FORTALECIENDO VINCULOS
1,010,488.89
004 - RED DE CASAS EN EL EXTERIOR
2,602,488.27
005 - RED NACIONAL DE CASAS PARA PERSONAS MIGRANTES EN EL ECUADOR 006 - RED DE CASAS PARA PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS EN LA PROVINCIA DEL CANAR
494,210.03 65,211.15
009 - FONDO DE CONTINGENCIA Y APOYO A VULNERABLES
747,504.08
010 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y CONSTRUCCION DE REDES SOCIALES EN EL HECHO MIGRATORIO FORES
188,504.81
012 - REPATRIACION DE CADAVERES 043 - SECRETARIA NACIONAL DEL MIGRANTE SENAMI.
332,224.04 8,546,438.44
044 - COMISION NACIONAL SOBRE DERECHO DEL MAR - CNDM
001 - DELIMITACION DE LOS ESPACIOS MARINOS ACORDE CON LA NUEVA CONVENCION DEL MAR 044 - COMISION NACIONAL SOBRE DERECHO DEL MAR - CNDM
682,323.85
045 - CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
001 - MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA GALAPAGOS
4,262,434.40
050 - MINISTERIO DEL INTERIOR
002 - OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA HIDRICA Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES
682,323.85
3,087,815.62
045 - CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
7,350,250.02
001 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD
187,940,807.71
002 - ADQUISICION DE LABORATORIOS DE CRIMINALISTICA
7,533,180.05
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 050 - MINISTERIO DEL INTERIOR
PROYECTO 003 - PROGRAMA DE FORMACION SELECCION EVALUACION DEL TALENTO HUMANO Y MODELO DE GESTION 050 - MINISTERIO DEL INTERIOR
051 - DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
008 - APOYO AL PLAN DE MODERNIZACION DEL REGISTROCIVIL DEL ECUADOR 012 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION YCEDULACION FASE MASIFICACION 051 - DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
061 - MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS
001 - CAPACITACION A GUIAS PENITENCIARIOS 002 - ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE CENTROS DE DETENCION PROVISIONAL
001 - SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 005 - SISTEMA NACIONAL DE ACCION CIUDADANA 062 - SECRETARIA DE PUEBLOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACION CIUDADANA SPMSPC.
304,680.89 30,730,723.46 5,166,648.96 66,668,023.42 2,242,512.25 2,242,512.25 4,485,024.50 1,695,534.96
001 - VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010
1,699,313.24
002 - ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU
1,665,211.50
006 - CENSO NACIONAL ECONOMICO INCLUYE REFORMA PRESUPUESTARIA
1,245,840.14
064 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
2,657,792.30 8,963,692.14
001 - ESTUDIOS PARA EL PROYECTO MULTIPROPOSITO TUMBABIRO
1,911,443.94
002 - ESTUDIOS DEL PROYECTO DE TRASVASE RIO DAULE PEDRO CARBO
1,054,962.00
012 - ESTUDIOS PARA LA PRODUCCION DE UREA Y FERTILIZANTES NIROGENADOS 020 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO METRO DE QUITO Y LOS DISENOS DE INGENIERIA DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO 027 - ESTUDIOS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DE MILAGRO 066 - INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION
755,647.20 8,729,197.20 2,308,158.72 14,759,409.06
001 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO EN LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL
16,565,637.53
001 - DOTACION DE UN INMUEBLE PARA ESTABLECER LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY
14,950,081.68
008 - REMODELACION DE UN INMUEBLE PARA UBICAR EL CENTRO FINANCIERO PUBLICO DEL AUSTRO EN LA CIUDAD DE CUENCA 067 - SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR
45,564.34 31,561,283.55
001 - FORMACION DE AGENTES DE TRANSITO PARA EL ECUADOR
3,808,511.07
002 - CONTROL DE VELOCIDAD EN CARRETERAS A TRAVES DE RADARES MOVILES
1,832,933.97
003 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA TRONCALIZADO DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL 004 - CONTROL DE TRANSITO EN CARRETERAS TRONCALES DEL ECUADOR 005 - TRANSPORTE SEGURO 068 - COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 069 - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
4,231,678.96
001 - SISTEMA ESTADISTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA
009 - ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES ENIGHUR
068 - COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR
2,811,027.27
13,004,870.27
061 - MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS
067 - SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR
62,334,224.78
018 - CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL GUAYAS
047 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL QUITO ZONA SUR
066 - INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION
288,824.78 62,045,400.00
10,418,393.61
044 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL SIERRA CENTRO NORTE
064 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
15,780,641.78 211,254,629.54
003 - CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL CRS CUENCA
042 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EN CAI DE VARONES GUAYAQUIL
062 - SECRETARIA DE PUEBLOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACION CIUDADANA SPMSPC.
PROFORMA
001 - AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE A TRAVES DE GPS
4,231,678.96 10,097,664.38 50,780,147.56 70,750,935.94 9,740,103.34
002 - FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE EMISION DE LICENCIAS RECATEGORIZACION DE LICENCIAS
846,335.79
003 - DIFUSION DE CAMPANAS INFORMATIVAS Y EDUCATIVAS SOBRE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
846,335.79
004 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA A LA AGENCIA CANTONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DE QUEVEDO
232,742.34
005 - CONSTRUCCION DEL TERMINAR TERRESTRE EN LA PROVINCA DE SANTA ELENA
308,791.20
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 069 - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
PROYECTO
8,684,246.78
007 - REPLICACION DE MODELOS EXISTENTES Y OTROS MODELOS DE SERVICIO UNIVERSAL A TRAVES DE IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA GESTION DE ATENCION AL USUARIO
6,537,944.00
008 - IMPLEMENTACION DE SEGURIDADES INFORMATICAS PARA PROTECCION DE INFORMACION DE TRANSITO
270,827.45
009 - IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA COMUNICACION DE SISTEMAS A NIVEL NACIONAL
634,751.84
010 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO PARA EL REGISTRO CENTRALIZADO Y CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS DE CONDUCCION
423,167.90
010 - REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA CNTTTSV Y AGENCIA QUITO NORTE
981,193.36
011 - ESTUDIOS DE PREINVERSION DE EJECUCION DE COMPETENCIAS CAPACITACION TECNICOS GADS 012 - CONSTRUCCION DE LA TERMINAL TERRESTRE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 013 - CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA CEBAF MACARA 069 - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
PROFORMA
006 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION CENTRALES DE MONITOREO DESPACHO CMCC CON EL EQUIPAMIENTO DE GPS EN LA TRANSPORTACION DE PASAJEROS Y CARGA
001 - MODERNIZACION DE AVIONES DE ENTRENAMIENTO FAE RESERVADO 002 - ADQUISICION DE DOS SISTEMAS RADARICOS PARA LA DEFENSA AEREAFAE
846,335.79 3,572,991.03 803,842.83 34,729,609.44 1,575,395.59 19,237,964.44
003 - ADQUISICION HELICOPTEROS FUERZA AEREA FAE
2,524,902.68
008 - MEJORAMIENTO DEL NIVEL OPERATIVO DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA SUPERTUCANO (FAE) RESERVADO
3,114,215.80
012 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS GUARNICIONES MILITARES 031 - MODERNIZACION DE 2 UNIDADES SUBMARINAS CONTRATO 2007C044
6,644,480.75 12,458,401.40
032 - DEPARTAMENTO DE DEFENSA USA EQUIPOS MILITARES Y MATERIALES DE AVIACION FAE
453,133.65
033 - DISENOS DEFINITIVOS PARA LA CONTRUCCION DE LA BASE AEREA CONJUNTA EN EL NUEVO AEROPUERTO DE TABABELA
415,280.05
034 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA C4IVR COMANDO CONTROL COMUNICACIONES COMPUTACION INTELIGENCIA VIGILANCIA Y RECONOCIMIENTO FAE
995,052.52
040 - MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DEFENSA DE LA SOBERANIA Y SEGURIDAD EN EL MAR TERRITORIAL ECUATORIANO
4,448,007.77
044 - MODERNIZACION DEL HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE LANZAMIENTO
3,431,531.85
045 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NAVAL DE DEFENSA DE LOS ESPACIOS MARITIMOS NACIONALES
2,891,170.55
046 - DETECCION OBSERVACION COMUNICACION RECONOCIMIENTO
1,727,749.55
048 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE DEFENSA MARITIMO
5,665,985.44
049 - AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LIVIANO DE LA FUERZA TERRESTRE HELICOPTEROS LIVIANOS MULTIPROPOSITO
9,886,435.03
053 - SOSTENIMIENTO OPERACIONAL DE FUERZAS ARMADAS
24,916,802.81
055 - RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA DE REACCION INMEDIATA DEL SISTEMA DE DEFENSA AEREA NACIONALFAE
6,873,334.94
844 - FORTALECIMIENTO DE INTENDENCIA
4,950,048.47
849 - PDM PARA FORTALECIMIENTO DE AERONAVES DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA FAE RESERVADO
830,560.09
851 - MEJORAMIENTO Y REEMPLAZO DE AERONAVES DE ENTRENAMIENTO BASICOFAERESERVADO
1,076,802.03
858 - MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA ESTRATEGICA DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES MILITARES
4,654,857.43
869 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA MILITAR
3,666,686.93
880 - REMODELACION ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE DIVISION DE LA IIDE LIBERTAD 889 - NEUTRALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ILICITAS Y ASISTENCIA OPORTUNA DE EMERGENCIAS EN LOS ESPACIOS ACUATICOS
977,597.06 12,458,401.40
939 - ADQUISICION DE ARMAMENTO CALIBRE MAYOR Y MENOR PARA LA FUERZA TERRESTRE
7,915,105.77
940 - PROYECTO DE PROTECCION Y SEGURIDAD DE LA POBLACION CIVIL EN EL ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE FUERZAS ARMADAS
5,398,640.61
941 - ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA LA FUERZA AEREA FAERESERVADO
6,981,559.15
954 - MODERNIZACION DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO ELECTRONICO NIVEL III 957 - IMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE TULCAN 070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
845,770.14 1,868,915.34 158,884,789.24
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 073 - CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS - CLIRSEN
PROYECTO 001 - REEQUIPAMIENTO CLIRSEN ESTACION COTOPAXI 002 - GENERACI¿N DE GEOINFORMACI¿N PARA LA GESTI¿N DEL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL 073 - CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS - CLIRSEN
079 - SECRETARIA DE INTELIGENCIA
001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA
2,519,941.13
001 - IMPLEMENTACION DE LA LOES 002 - IMPLEMENTACION DE LA LOES 089 - MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 003 - AMPLIACION DEL TERMINAL MARITIMO INTERNACIONAL DENOMINADO CONSTRUCCION DE ATRACADERO 5 004 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR 005 - TRANSFERENCIA PARA INVERSION A ENTIDADES DE GOBIERNO SECCIONAL AUTONOMOS 099 - AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
101 - AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL
001 - DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACION
102 - AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
001 - CONSTRUCCION E INSTALACION DE BASCULAS
101 - AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL
005 - REPARACI¿N DE MUELLES PESQUEROS Y CONTRUCCI¿N DE TORRE DE CONTROL 006 - MANTENIMIENTOS GENERALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 102 - AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA 120 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION
001 - PROYECTO DE INVERSION PARA APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE OFICINAS COMERCIALES EN PAISES PRIORITARIOS 001 - PROYECTO INTERCAN I DE APOYO A LA INTEGRACION ECONOMICA REGIONAL DE LA COMUNIDAD ANDINA
6,586,463.96 12,829,742.73 490,680.00 19,906,886.69 16,032,970.65 16,032,970.65 196,661.04 563,229.66 2,303,467.16 3,063,357.86 4,739,480.44 338,534.32
4,231,235.65
004 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO ECUATORIANOESIGEF FASE III
001 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL SRI ETAPA 2
002 - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SRI FASE III INICIO 2012 135 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI 001 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 001 - REFORZAMIENTO DE ACTIVIDADES DE PATRULLAJE CONJUNTO ADUANA MIDENA 002 - MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA ADUANERA 005 - NUEVO SISTEMA ADUANERO DE GESTION PARA LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR 136 - SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE 140 - MINISTERIO DE EDUCACION
4,231,678.96 8,463,357.92
004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E ITEGRACION 20102012
001 - PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y HABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 2012
136 - SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
4,231,678.96
1,015,602.95
130 - MINISTERIO DE FINANZAS 135 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
1,823,208.46 6,208,031.39
002 - SISTEMA Y PROGRAMA DE FOMENTO Y PROMOCION DE EXPORTACIONES PROECUADOR
120 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION 130 - MINISTERIO DE FINANZAS
3,384,390.56 1,864,881.80
079 - SECRETARIA DE INTELIGENCIA
099 - AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
415,280.05 2,969,110.51
001 - FORTALECIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES SEGURAS PARA LA GESTION DE INTELIGENCIA
002 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA
089 - MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO
PROFORMA
001 - CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION EN AZOGUES CANAR 001 - PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLARPAE 001 - SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION
10,324,853.36 830,560.09 830,560.09 913,616.10 3,225,613.01 954,715.51 5,093,944.62 417,294.84 210,874.64 1,553,066.97 7,961,162.65 10,142,399.10 8,463,357.93 73,412,376.11 9,966,721.12
002 - EDUCACION INICIAL DE CALIDAD Y CON CALIDEZ
12,004,660.33
002 - NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
10,465,057.18
002 - SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SIPROFE
12,778,432.64
003 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2011
41,721,629.92
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 140 - MINISTERIO DE EDUCACION
PROYECTO 004 - ACTUALIZACI¿N DEL ARCHIVO MAESTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 004 - EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS 004 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE 004 - PROYECTO EMERGENTE DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y ESTABLECIMIENTOS ANEXOS 2011 005 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA
664,448.07
006 - NUEVO MODELO DE GESTION DEL SISTEMA EDUCATIVO
14,560,474.86
006 - TEXTOS ESCOLARES GRATUITOS
19,047,584.72
007 - MODELO DE EDUCACION INCLUSIVA
6,085,493.73
008 - NUEVO MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA
1,087,523.64 114,202.01
010 - NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO
1,630,647.19
011 - SISTEMA INTEGRAL DE TECNOLOGIAS PARA LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD
4,272,848.12 200,505.51
017 - IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DEL BUEN VIVIR
1,180,916.03
021 - TELEDUCACI¿N MODELO EXPERIMENTAL DE FINALIZACI¿N DE EGB Y BACHILLERATO PARA J¿VENES Y ADULTOS EN REZAGO ESCOLAR
6,193,109.56
140 - MINISTERIO DE EDUCACION 001 - PLAN DE GESTION INTEGRAL PARA LA CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA 002 - MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y HABITABILIDAD DE LOS HOMBRES Y MUJERES QUE VIVEN EN LAS CIUDADES HISTORICAS DE LOJA Y ZARUMA EXPUESTOS A RIESGOS 002 - SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE BIENES CULTURALES 003 - CONSERVACION Y USO DEL PATRIMONIO
280,476,546.80 892,049.78 74,750.41 836,853.69 2,491,680.28
004 - SEGURIDAD Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL
418,190.17
007 - ESCUELA TALLER SAN ANDRES FORMACION EN OFICIOS TRADICIONALES APRENDER A TRABAJAR TRABAJANDO
211,792.82
010 - SEGURIDAD Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO
131,681.39
011 - SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE BIENES CULTURALES
1,937.26
141 - INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
5,058,935.80
001 - FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS ACTIVOS DEL PUEBLO 001 - PLANIFICACION EJECUCION Y TERMINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
1,240,888.34 62,614,305.31
002 - JUEGOS DEL ALBA
5,924,350.55
004 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTE COLECTIVO EN EL SECTOR DE CARPUELA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA
1,257,081.41
005 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTES COLECTIVOS RIO VERDE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS
1,375,527.58
006 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL INTERNACIONAL 007 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL NACIONAL 148 - MINISTERIO DEL DEPORTE 150 - MINISTERIO DE CULTURA
1,203,294.57 30,193,339.60
24,418,466.75
012 - FORTALECIMEINTO PEDAGOGICO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO
148 - MINISTERIO DEL DEPORTE
41,528.00 769,929.21
005 - PROYECTO HILANDO EL DESARROLLO
009 - FORTALECIMEINTO DE LA EDUCACION BASICA
141 - INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROFORMA
001 - BICENTENARIO 001 - DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL REGIONAL COMUNITARIO 001 - FOMENTO CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL
799,762.92 776,586.97 73,988,503.08 415,280.05 1,640,356.18 872,088.10
001 - FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA
1,252,069.34
001 - PROMOCION DE LA CULTURA ECUATORIANA EN EL EXTERIOR
1,395,340.96
001 - SISTEMA NACIONAL DE CULTURA
4,829,706.94
001 - UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR 002 - INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD
830,560.09 1,661,120.19
003 - CONSERVACION PREVENTIVA Y PUESTA EN VALOR DE LAS COLECCIONES PATRIMONIALES DE LOS MUSEOS DE CUENCA Y LOJA DESDE EL ANO 2012
415,280.05
004 - ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LAS ORQUESTAS SINFONICAS
415,280.05
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 150 - MINISTERIO DE CULTURA
PROYECTO 005 - CASAS DE LA CULTURA Y CONJUNTO DE DANZA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO DESARROLLO DE ACTIVIDADES 006 - GIRAS ORQUESTAS SINFONICAS 035 - APOYO A LA PRODUCCION Y CIRCULACION DE BIENES CULTURALES 150 - MINISTERIO DE CULTURA
157 - CORPORACION CIUDAD ALFARO
872,088.10 15,027,166.22
007 - DIFUSION DE LA MEMORIA EMBLEMATICA REVOLUCIONARIA Y FORTALECIMIENTO DE LA COHESION E IDENTIDAD NACIONAL
332,224.04
001 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PROYECCION LASER DOMO COMPLETO Y DE UNA SALA INTERACTIVA DE ASTRONOMIA EN EL CENTRO 002 - TERMINACION DEL MODULO CIENTIFICO CONSTRUIDO EN LA XIV EXPEDICION ANTARTICA 003 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA R
264,450.33 869,928.64 795,676.57 49,833.61 1,343,691.84
004 - FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO
50,306,876.59
005 - PROYECTOS DE I+D+I CONVOCATORIA SENACYT - 2010
42,001,275.65
005 - SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR
2,169,334.00
006 - FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI
1,228,348.73
007 - FORTALECIMIENTO DEL INAMHI EN APOYO A LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y DEL CAMBIO CLIMATICO EN ECUADOR 008 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN LA CUENCA DEL RIO ZARUMILLA 009 - IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DEL INIGEM 010 - PLAN NACIONAL DE INVESTIGACION CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO GEOLOGICO MINERO 2010 2013 011 - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA PEQUENA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL
640,809.69 179,354.69 1,015,972.66 901,037.27 1,310,705.07
012 - IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE SENSORES REMOTOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO INIGEMM
427,338.11
013 - INVESTIGACI N HIDROGEOL GICA E HIDROGEOQU MICA EN ZONAS MINERAS DEL ECUADORINSTITUTO NACIONAL INVESTIGACI N GEOL GICO MINERO METAL RGICO PLANTA CENTRAL
348,674.56
013 - PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE NAMBIJA
411,459.47
014 - INVESTIGACI N DE MATERIAS PRIMAS MINERALES PARA LA FABRICACI N DE UN AGLOMERANTE CALCOPUZOLANICO INSTITUTO NACIONAL INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO PLANTA CENTRAL
423,627.19
014 - MAPEO GEOLOGICO A NIVEL NACIONAL A ESCALA 150000
361,330.24
015 - ZONIFICACION DE SUSCEPTIBILIDAD Y PELIGROS POR PROCESOS DE MOVIMIENTOS EN MASA ESCALA 11000000 Y 1250000 DEL TERRITORIO ECUATORIANO
201,842.44
016 - OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 15000 Y GENERACION DE CARTOGRAFIA BASICA OFICIAL ESCALA 125000 A NIVEL NACIONAL
2,452,463.65
017 - FORTALECIMENTO DE LA ENSENANZA DE INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA EN ECUADOR
1,692,671.59
018 - ESTUDIO DE MERCADO DE MINERALES EN EL ECUADOR INSTITUTO NACIONAL INVESTIGACI N GEOL GICO MINERO METAL RGICO PLANTA CENTRAL 020 - PROMETEO 159 - SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
243,217.42 16,800,510.00 125,306,051.04
005 - PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL AGUA Y DEL SUELO PROMAS UNIVERSIDAD DE CUENCA
688,596.83
007 - IMPLEMENTACION DE FONDOS DE COMPENSACION AMBIENTAL EN EL AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR
902,225.45
161 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA 170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
415,280.05
273,254.27
157 - CORPORACION CIUDAD ALFARO
161 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA
12,716.12
005 - REGISTRO Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DE LA CULTURA MANTE¿A DE LOS CERROS HOJAS JABONCILLO NEGRITA BRAVO Y GUAYABAL
008 - RECUPERACION ACOPIO REGISTRO CURADURIA Y DIFUSION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE MANABI
159 - SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
PROFORMA
1,590,822.28
001 - EQUIPAMIENTO Y AMOBLADO DEL AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
290,482.56
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA GFE
200,197.44
002 - ESTUDIOS EQUIPAMIENTO READECUACION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACION
78,508.36
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
PROYECTO 003 - CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS QUIMICOS UNL EQUIPO DE IMPLEMENTACION 004 - GESTION DE LA FERTILIDAD DEL SUELO CON ENMIENDAS DE CARBON VEGETAL EN PLANTACIONES DE ARBOLES MADERABLES EN EL SUR DE LA AMAZONIA ECUATORIANA
3,925.44 403,142.69
008 - DISE¿O Y CONSTRUCCION DEL OCTOGONO PARA LABORATORIOS TECNICOS DEL AREA DE LA ENERGIA LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
353,289.60
012 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
43,179.84 143,760.24
014 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA PREVENTIVA Y PROMOCION DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ANEXO AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
39,254.40
015 - EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
39,254.40
019 - PROYECTO ACUIFERO IIACA EN LA QUINTA EXPERIMENTAL EL PADMI CEDAMAZ
84,000.03
040 - PLANTAS MEDICINALES PLAGUICIDAS Y TOXICAS DE LA RSE ESTUDIO FITOQUIMICO Y DE TOXICIDAD EN ZAMORA CHINCHIPE
3,925.44
046 - ADAPTABILIDAD DE ESPECIES FORESTALES Y NO FORESTALES NATIVAS CON POTENCIAL DE APROVECHAMIENTO MULTIPLE EN EL SUR DE LA AMAZONIA
3,925.44
095 - CREACION DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES EN EL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNL
7,850.88
099 - RECUPERACION HISTORICA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SALUD EN LA REGION SUR DEL ECUADOR Y NORTE DEL PERU
3,925.44
103 - ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD GENETICA DE ESPECIES NATIVAS DE LA AMAZONIA USANDO MARCADORES AFLPSS EN ACHIOTE Y NARANJILLA
3,925.44
157 - CONTRAPARTE PROYECTOS BEDE MIPRO Y OTROS PAGO FISCALIZACION Y REAJUSTES 166 - IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO E INVESTIGACION CIENTIFICA EN LA ZONA DE LA AMAZONIA DE LA REGION SUR DEL ECUADOR 168 - PLANTA PILOTO DE CERAMICA Y PRODUCCION
235,526.40 94,210.56 38,775.50
169 - AMPLIACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE DEL ASH
196,272.00
174 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA QUE PERMITA LA SUPERACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOJA Y LA REGION SUR DEL PAIS
145,241.28
174 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
141,315.84
176 - EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE CADA AAA AMOBLADO LABORATORIOS MEJORAMIENTO DE AULAS Y ANEXOS
235,526.00
178 - PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
117,763.20
179 - GENERACION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS Y POTENCIACION DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGION SUR Y DEL PAIS
486,754.56
170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 015 - CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE ESTRUCTURAS Y SISMORRESISTENCIA DE LA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
32,793.03
006 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNL
009 - IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE ANALISIS QUIMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA CISAQ UNL
175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
PROFORMA
3,426,726.01 785,088.00 785,088.00
001 - BLOQUES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION
235,526.40
001 - CONSTRUCCION DELA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
235,526.40
002 - CULMINACION DE LA FACULTAD DE ARTES APLICADAS
157,017.60
002 - TERMINACION Y EQUIPAMIENTO POLICLINICO UNIVERSITARIO
706,579.20
003 - BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
235,526.40
004 - CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS D E LA UTA
235,526.40
005 - CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO
314,035.20
006 - CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
213,184.36
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
PROYECTO 007 - CONSTRUCCI¿N DEL TERCER PISO DEL BLOQUE DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIA E INGENIER¿A EN ALIMENTOS 012 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO CENTRALIZADO DE IDIOMAS 017 - CONTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA CARRERA DE ARTES APLICADAS
167,946.36
001 - CONSTRUCCION BLOQUE ACADEMICO EN EL CENTRO EXPERIMENTAL Y DE PRODUCCION SALACHE CEYPSA 002 - CONSTRUCCION DEL GIMNASIO EN EL EDIFICIO CENTRAL
314,035.20 78,508.80 314,035.20
005 - CONSTRUCCI¿N DE UN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO DE EXPERIMENTACI¿N Y PRODUCCI¿N SALACHE CEYPSA SEGUNDA ETAPA
116,688.32
001 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
144,774.14 968,041.66 59,973.81
002 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA EXTENSION
5,123.58
003 - MAQUINARIAS Y EQUIPOSEQUIPAMIENTO MUSEO ETNOGRAFICO
12,561.41
182 - UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI
77,658.80
001 - CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION SOBRE ESTADO Y GESTION PUBLICA
176,823.41
001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN
904,736.39
002 - CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA
475,959.60
002 - ESCUELA DE PLANIFICACION Y GOBIERNO DEL SUR 003 - FORTALECIMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE LA ESCUELA ECUATORIANA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLIC 004 - PROCESO DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION 232 - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN)
280 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
392,544.00 3,353,899.66
003 - CONSTRUCCION BLOQUE ACADEMICO EN LA SEDE LA MANA
179 - UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
236 - CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA
50,666.94
023 - CONSTRUCCI¿N DEL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD T¿CNICA DE AMBATO
016 - OPERADORA TURISTICA DE LA UTC
232 - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN)
235,526.40
112,682.61
176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
182 - UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI
61,611.39
018 - CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
027 - EDIFICIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD T¿CNICA DE AMBATO
179 - UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
PROFORMA
196,271.99 1,238,459.76 73,805.76 3,066,056.91
006 - FOMENTO A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRAFICA DEL ECUADOR
442,501.59
007 - INVENTARIO DIAGNOSTICO Y VALORACION DE LA MEMORIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DEL ECUADOR FASE II
526,948.99
236 - CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA
969,450.58
001 - ARTICULACION DE CIRCUITOS ECONOMICOS SOLIDARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES EPS
1,472,040.00
001 - INFRAESTRUCTURA GERONTOLOGICA 002 - PROTECCION ESPECIAL PARA NI¿OS NI¿AS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN EL PAIS 004 - DESARROLLO INTEGRAL PARA EL SECTOR DISCAPACITADO FASE I NUEVO MODELO DE GESTION
2,127,184.03 33,222,403.74 226,855.93
008 - PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL
4,901,258.37
008 - PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR CENTRAL
1,609,834.40
009 - FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION Y PROTECCION A NI¿AS NI¿OS ADOLECENTES Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRA FAMILIAR Y O SEXUAL Y EXPLOTACION SEXUAL EN EL ECUADOR
1,650,932.54
023 - DESARROLLO INFANTIL 024 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS DEL INFA 025 - ADOPCIONES 031 - RED DE PROTECCION SOLIDARIA 280 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
144,957,653.10 585,662.39 314,682.61 1,661,120.19 192,729,627.30
311 - SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP
001 - EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MOVILES DEL SECAP 311 - SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP
253,900.74
253,900.74
315 - MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES
001 - DIFUSION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES TRABAJO DIGNO EN EL ECUADOR
1,269,503.69
001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MRL
2,076,400.23
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 315 - MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES
PROYECTO
561,068.61
002 - SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS
211,583.95
002 - SISTEMA NACIONAL DE ESTADISTICAS LABORALES 003 - ERRADICACION TRABAJO INFANTIL 003 - PLAN NACIONAL DE CAPACITACION 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MRL INFRAESTRUCTURA MATRIZ GUAYAQUIL E INSPECTORIAS QUITO 011 - SISTEMA DE REHABILITACION PROFESIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 014 - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO 315 - MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
PROFORMA
002 - MI PRIMER EMPLEO
001 - ADMINISTRACION PROGRAMAS DE MITIGACION PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
42,316.79 253,900.74 126,950.37 2,031,205.90 211,583.95 1,828,166.88 8,612,681.11 112,319.19
001 - MI EMERGENCIA
15,586,417.81
002 - APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL EN SALUD
13,671,040.46
002 - PREVENCION Y CONTROL DEL VIHSIDAITS 004 - ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS POR CICLO DE VIDA 005 - EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD
3,626,663.90 587,665.72 10,734,150.57
006 - MICRONUTRIENTES PIM
830,560.09
008 - DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN SALUD
150,995.83
009 - SALUD INTERCULTURAL
274,975.77
010 - UNIDADES MOVILES DE SALUD ESCOLAR
1,619,981.09
011 - INFLUENZA AH1N1 GRIPE PORCINA
1,465,938.57
012 - FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 015 - PROMOCION DE LA SALUD 018 - INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD 019 - CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
297,127.80 112,872.31 82,191,216.76 472,521.38
020 - CONTROL DEL DENGUE
6,815,330.88
021 - CONTROL DEL PALUDISMO MALARIA
3,027,854.54
022 - CONTROL DE CHAGAS 023 - CONTROL DE LA ONCOCERCOSIS 024 - INMUNIZACIONESENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA 027 - CONTROLVIGILANCIA Y TRATAMIENTO DE ZOONOSIS RABIA 028 - CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
195,638.10 196,295.27 49,833,605.62 846,737.76 1,829,611.03
028 - FIEBRE AMARILLA
169,795.40
029 - CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES
311,580.32
029 - LEISHMANIASIS
231,229.22
030 - ALIMENTACION Y NUTRICION SIAN
8,001,158.23
031 - LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y ATENCION A LA INFANCIA
6,118,874.14
031 - MI FARMACIA
639,645.06
032 - MI HOSPITAL
79,172,929.92
033 - DESNUTRICION CERO
19,142,303.97
033 - SALUD AMBIENTAL 034 - DISPONIBILIDAD ASEGURADA DE INSUMOS ANTICONCEPTIVOS DAIA 034 - VIGILANCIA EN DESORDENES POR DEIFICIENCIA DE YODO 037 - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CONTROL Y MONITOREO DE MALARIA EN EL ECUADOR 055 - FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SANGRE 056 - HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 057 - ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL RESPONDEN A LA TUBERCULOSIS REFORZANDO EL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL ECUADOR CON ENFASIS EN LAS POBLACIONES VULNERABLES
116,045.10 2,522,743.44 54,586.03 791,157.34 5,898,836.61 753,484.12 1,572,461.67
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
PROYECTO
2,312,681.43
061 - PROYECTO NACIONAL DE TAMIZAJE NEONATAL
3,207,061.10
062 - DETECCION E INTERVENCION TEMPRANA DE LOS TRANSTORNOS DEL DESARROLLO 067 - ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR 069 - TRATAMIENTO DE ERRORES DE REFRACCION EN LA POBLACION ECUATORIANA 070 - PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.
PROFORMA
058 - RESPUESTA DE ECUADOR A VIHSIDA UN ACERCAMIENTO MULTISECTORIAL HACIA EL ACCESO UNIVERSAL Y LA PREVENCION EN LAS POBLACIONES DE MAYOR RIESGO
001 - PROYECTO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA 002 - OBRAS POR REHABILITAR 002 - PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE GESTION E INFORMACION DE TIERRAS RURALES 003 - SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION PARA EL CATASTRO ORGANIZACION Y GESTION DE LA ACTIVIDAD CAMARONERA 004 - OBRAS POR CONCLUIR 005 - HABILITACION DE TIERRAS PARA USO AGRICOLA EN AREAS COMUNALES DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA EN EL MARCO DEL PROYECTO PIDAASSE FASE I
96,802.46 7,466,017.63 666,807.53 152,044.96 333,877,766.13 830,560.09 1,005,171.97 11,635,389.94 522,189.18 2,351,114.35 349,000.11
005 - LEGALIZACI¿N MASIVA DE LA TIERRA EN EL TERRITORIO ECUATORIANO
3,500,904.20
005 - PROGRAMA NACIONAL DE CARNICOS
1,597,778.72
006 - HABILITACION DE TIERRAS PARA USO AGRICOLA EN AREAS COMUNALES DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA EN EL MARCO DEL PROYECTO PIDAASSE FASE II
2,539,007.38
007 - PROYECTO 2KR 007 - REHABILITACION ADMINISTRACION OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO INTERPROVINCIALES 008 - OBRAS DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA 009 - ESTUDIOS PARA EL PROYECTO BINACIONAL PUYANGO TUMBES 010 - PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO DE 20 000 HECTAREAS DE PLANTACIONES FORESTALES PARA FORTALECER AREAS DE CONSERVACION Y BOSQUES PROTEGER MEGAPROYECTOS DE INTERES NACIONAL PRESERVAR CUENCAS HIDROGRAFICAS ABASTECER LA DEMANDA INDUSTRIAL DE MADERA Y GARA 011 - REGULACI¿N Y RECAMBIO DE ARTES Y APAREJOS DE LA FLOTA PESQUERA ARTESANAL NACIONAL 011 - REHABILITACION DE LOS SILOS DE LA UNA
606,050.44 4,231,678.96 296,217.53 1,763,549.10 160,803.80
841,376.34 8,463,357.93
012 - DOTACION DE FLOTADORES PARA ARTES DE PESCA QUE UTILIZA LA FLLOTA ARTESANAL ECUATORIANA
534,657.44
013 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISENO DEFINITIVO DE LOS MUELLES ARTESANALES
516,594.45
014 - CENSO PESQUERO SISTEMA DE INDICADORES SOCIO ECONOMICOS DEL SECTOR PESQUERO
115,864.96
014 - REPRODUCCI¿N DE LA CACHAMA PIRATAS BRACHYPOMUS Y COLOSOMA MACROPOMUN PARA ABASTECER DE ALEVINES A LOS PRODUCTORES DE ACUACULTURA RURAL
44,855.80
015 - ESTACION DE REPRODUCCION DE PECES DE AGUA DULCE PARA ABASTECER DE ALEVINES A LAS PRODUCCIONES DE ACUACULTURA RURAL
241,567.66
015 - PROGRAMA NACIONAL DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS PRONERI
530,685.19
016 - PLAN PILOTO DE MARICULTURA PARA CAPACITACION DE LAS COMUNIDADES PESQUERAS DEL LITORAL ECUATORIANO
399,045.31
016 - PROYECTO NACIONAL RED LECHERA
240,325.51
017 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA ECONOMICA FINANCIERA DE LA PESCA DE LA MERLUZA Y PECES PELAGICOS MAYORES CON PALANGRE
175,976.96
018 - ARRASTRE REHABILITACION Y TERMINACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 019 - TECNIFICACION DEL RIEGO A NIVEL DE PARCELAS 020 - ESTUDIOS Y DISENOS DE PROYECTOS SISTEMA DE RIEGO PLAN NACIONAL DE RIEGO Y PROTECCION DE CUENCAS 021 - COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE CADERS 021 - DIFUSION DE TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTOS EN ACUACULTURA A NIVEL RURAL COMO HERRAMIENTA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION
988,565.65 1,770,210.75 18,057.42 2,167,387.92 61,616.44
027 - PLAN DE FOMENTO DEL ACCESO A TIERRAS DE LOS PRODUCTORES FAMILIARES EN EL ECUADOR
7,644,411.97
028 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA PARTICIPATIVA Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA
7,917,518.26
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.
PROYECTO 033 - PROYECTO DE REACTIVACION DE LA CAFICULTURA 034 - AGRO SEGURO PARA PEQUE¿OS Y MEDIANOS PRODUCTORES 360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.
392 - AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO
001 - PROYECTO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA 020 - ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA 392 - AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO
416 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH
1,343,514.91 9,100,171.45 10,443,686.36
002 - FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA DNH A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE HIDROCARBUROS
372,387.75
003 - FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION CONTROL Y FISCALIZACIN HIDROCARFURIFERO A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA ARCH
307,050.63
007 - MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCION DE GLP EN LOS CANTONES FRONTERIZOS DE LAS PROVINCIAS DE CARCHI EL ORO SUCUMBIOS LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE A TRAVES DE LA ASIGNACION AUTOMATIZADA DE GLP A LOS USUARIOS FINALES 416 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH
4,103,028.27 594,427.91 1,374,974.17
7,058,919.36
001 - CONSULTORIA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE EVALUACION DEL POTENCIAL HIDROCARBURIFERO SUR ORIENTE ECUATORIANO
423,167.90
002 - FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE DATOS DEL SECTOR HIDROCARBURIFERO A TRAVES DE LA CREACION DEL BANCO DE INFORMACION PETROLERA
713,451.12
418 - SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH 001 - OBRAS COMUNITARIAS LIQUIDACION DE PUENTES 004 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE CONTROL DE LA DIRECCIO NACIONAL DE HIDROCARBUROS 419 - MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
68,616,780.78
307,050.63
006 - OPTIMIZACION DEL CONTROL DE REMANENTES A TRAVES DE LA MEDICION AUTOMATIZADA DE LOS PROCESOS DE RECEPCION ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE GLP EN PLANTAS ENVASADORAS
419 - MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
594,843.91 3,960,445.14
001 - FORTALECER ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCH A TRAVES DE IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS HIDROCARBUROS EN ZONAS ESTRATEGICAS DEL PAIS GUAYAS ESMERALDAS SUCUMBIOS MANABI
004 - ADITIVACION DE TRAZADORES PARA FORTALECER EL CONTROL DE LA COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES LQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO
418 - SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH
PROFORMA
1,136,619.02 20,764.00 353,853.90 374,617.90
001 - PROYECTO HIDROELECTRICO MANDURIACU
19,627,396.27
001 - PROYECTO MULTIPROPOSITO BABA HIDROELECTRICA
17,998,339.18
002 - MEJORAS CATEG
60,172.79
003 - PLAN DE REDUCCION DE PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA
25,027,114.21
003 - PROYECTO HIDROELECTRICO TOACHI PILATON
29,547,312.01
003 - TRASLADO DE 6 TURBINAS TM 2500 PARA OPERAR CON GAS NATURAL EN BAJOALTO 004 - CONSTRUCCION PROYECTO HIDROELECTRICO MINASSAN FRANCISCO 004 - EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD FISICA SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR ELECTRICO A NIVEL NACIONAL
2,407,894.11 37,346,573.86 303,935.25
005 - PROYECTO HIDROELECTRICO QUIJOS
11,920,605.75
006 - INSTALACION DE UNIDADES TERMOELECTRICAS CON UNA CAPACIDAD DE 110 MW CUBA ECUADOR
16,926,715.85
007 - PARQUE FOTOVOLTAICO PUERTO AYORA 008 - HIBRIDO ISABELA 008 - PROYECTO HIDROELECTRICO COCA CODO SINCLAIR 009 - PROGRAMA EURO SOLAR 009 - PROGRAMA PARA RENOVACION DE EQUIPOS DE CONSUMO ENERGETICAMENTE INEFICIENTES 010 - PRODUCCION DE ACEITE DE PI¿ON PARA PLAN PILOTO DE GENERACION ELECTRICA EN GALAPAGOS 010 - SISTEMA DE TRANSMISION 500 KV 011 - IMPLANTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DEL SECTOR ELECTRICO 012 - PROYECTO EOLICOELECTRICO SANTACRUZBALTRA
21,270.64 594,966.02 383,743,358.77 148,926.90 14,472,342.06 332,224.04 7,955,018.65 938,995.60 2,591,347.49
013 - PROYECTO DE CICLO COMBINADO
32,143,833.41
015 - PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR
14,706,252.29
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
PROYECTO 021 - PROYECTO HIDROELECTRICO SOPLADORA 030 - PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE BIODIGESTORES A NIVEL NACIONAL 035 - GENERACION ELECTRICA UTILIZANDO RESIDUOS COMPONENTES ORGANICOS 051 - ALUMBRADO PUBLICO EFICIENTE 052 - PROYECTO TERMOELECTRICO ESMERALDAS II 144 MW
2,197,578.95
11,667,238.41 166,112.02
058 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE PROGRAMA DE INVERSION
1,383,379.17
060 - IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE ENERGIA EOLICA EN ECUADOR VILLONACO
9,655,615.56
066 - PROYECTO HIDROELECTRICO CHORRILLOS 067 - PROYECTO GEOTERMICO CHACANA
83,056.01 490,030.46 1,452,649.63 332,224.04
083 - PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
19,465,723.23
094 - PROYECTOS DE AMPLIACION DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISION
48,558,774.51
095 - ELECTRIFICACION RURAL Y URBANO MARGINAL FERUM INTEGRADO PROG INVERSION
14,720,400.00
102 - PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR DUDAS 107 - PROYECTO HIDROELECTRICO DELSITANISAGUA 421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
8,997,616.42 20,838,002.68 994,615,182.05
001 - PROYECTO DE SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACION DE LABORES MINERAS EN EL DISTRITO ZARUMA PORTOVELO
808,589.22
002 - SEGUIMIENTO CONTROL Y FISCALIZACION DE LABORES MINERAS A GRAN ESCALA
592,435.05
003 - SISTEMA PARA LA AUTOMATIZACION DE ACTIVIDADES DE CATASTRO SEGUIMIENTO Y CONTROL MINERO 426 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO 001 - PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR 002 - PROTECCION A LOS DERECHOS DE LAS CONSUMIDORAS Y CONSUMIDORES EN EL ECUADOR FOMENTANDO LAS BUENAS PRACTICAS COMERCIALES 003 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE CARNICOS 004 - PROYECTO DE CONTROL Y REGULACION DEL PODER DE MERCADO EN EL ECUADOR
260,671.42 1,661,695.69 84,633.58 169,267.16 1,692,671.59 169,267.16
005 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD
8,463,357.93
006 - DESARROLLO DE LA GOBERNANZA INDUSTRIAL TERRITORIAL
1,015,602.95
030 - PROYECTO DE CONTROL Y REGULACION DEL PODER DE MERCADO EN EL ECUADOR 031 - PROYECTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CADENAS AGROINDUSTRIALES
249,168.03 1,661,120.19
032 - PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA ECOEFICIENCIA INDUSTRIAL
498,336.06
036 - DESARROLLO DE LA GOBERNANZA INDUSTRIAL TERRITORIAL
830,560.09
040 - PROTECCION ALOS DERECHOS DE LAS CONSUMIDORAS Y CONSUMIDORES EN EL ECUADOR FOMENTANDO LAS BUENAS PRACTICAS COMERCIALES
169,267.16
470 - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 059 - PLAN DE MARKETING TURISTICO DEL ECUADOR 2010 2014 060 - PLANDETUR 510 - MINISTERIO DE TURISMO 511 - DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS
24,916.80 2,081,383.59
053 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE
065 - PROYECTO FOTOVOLTAICO EN LA ISLA BALTRAARCHIPIELAGO DE GALAPAGOS
510 - MINISTERIO DE TURISMO
41,528.00
51,201,496.47
064 - PROYECTO PILOTO DE SUSTITUCION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO POR LAMPARAS MAS EFICIENTES EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS
470 - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD
182,442,860.95
052 - PROYECTO TERMOELECTRICO FUELL OIL 380
055 - PLAN GALAPAGOS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIA RENOVABLE
426 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO
PROFORMA
001 - GESTION DE CULTURA DE LA INFORMACION PUBLICA
15,003,251.90 16,926,715.85 23,248,181.55 40,174,897.40 109,848.47
002 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SINARDAP
1,349,632.82
003 - FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS DE ENTES REGISTRALES PARA CONSOLIDACION DE LA SINARDAP
1,116,571.77
004 - CREACION DEL SISTEMA INFORMATICO PARA LA INTEGRACION DE DATOS PUBLICOS 511 - DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS
1,967,767.13 4,543,820.19
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
PROYECTO 001 - ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO
PROFORMA 21,092.39
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY
3,422,926.68
002 - CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG MATANGA GUALAQUIZA
8,632,625.09
002 - GUAYAQUILSALINAS
2,225,516.83
002 - MANTENIMIENTO VIAL BOLIVAR
1,287,368.15
003 - CONSTRUCCION DEL PUENTE REVENTADOR L40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA LAGO AGRIO 003 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO 003 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CA¿AR 004 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO 004 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 004 - RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJOCRUCITA DE 2740 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI 005 - FASE I REHABILITACION CARRETERA LOJAZAMORA 005 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS VELACRUZCATACOCHAMACARAPUENTE INTERNACIONAL 005 - REHABILITACIN MANTENIMIENTO Y FISCALIZACIN DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS POR LA EXCORPECUADOR UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MANABI 006 - CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA 2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZALAGO AGRIO 006 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PAPALLACTABAEZASIMON BOLIVAR 006 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 007 - ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO UBICADOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS PEDERNALES 007 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA GUALAQUIZA 008 - CARRETERA RIOBAMBA MACAS RIOBAMBA CEBADAS Y SIETE PUENTES
677,068.63 4,543,860.69 830,560.09 7,267,586.06 2,906,960.33 12,637,620.38 313,536.44 6,968,764.90 27,408,483.09 705,976.08 13,205,102.07 1,772,842.61 20,658.15 8,117,740.26 63,316.03
008 - RECONSTRUCCION DE LA VIA ARENILLASLA AVANZADA
4,906,086.55
009 - CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS
5,003,852.58
009 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA CHICTI SEVILLA DE ORO GUARUMALES 009 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
68,465.99 4,512,593.09
009 - REHABILITACION ALAUSI HUIGRA
100,836.83
010 - ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION TRAMO 2 LIMON PUENTE CUMTZA
107,972.81
010 - FASE I CONSTRUCCION CARRETERA QUIROGA PICHINCHA TRAMO 2 011 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA CARRETERA KM 26NARANJAL RIO SIETE DE 110 KM DE LONGITUD UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 011 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA SANTA 011 - IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL FRANCISCO DE ORELLANANUEVO ROCAFUERTE 011 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA 011 - REHABILITACION BALBANERA PALLATANGA BUCAY 011 - REHABILITACION DEL TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROPUERTO SAN VICENTE 012 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA PUCUNA SARDINAS MADERO LUMBAQUI TRAMO 1 PUCUNA SARDINAS DE UNA LONGITUD DE 3750 KM
62,407.44 924,993.14 65,318.22 124,584.01 4,098,873.06 136,009.18 2,074,923.50 147,204.00
012 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS
7,200,977.19
012 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALSAPAMBAMONTALVOBABAHOYO
8,305,600.94
013 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO AEROEXPRESOS Y SEI AEROPUERTO SAN CRISTOBAL
3,203,721.36
013 - REHABILITACION DE LA CARRETERA EJE VIAL 1 LA AVANZADA SARACAY
8,341,560.00
014 - ESTUDIOS DE LA V¿A PUERTO BOLSICOPUNA NUEVAPUERTO SAN JORGE EMPALMENARANJAL EL GUABO
563,393.87
014 - FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA AMBATOGUARANDA CON PAVIMENTO RIGIDO
8,499,398.01
014 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
5,892,237.07
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
PROYECTO 014 - REHABILITACION C HUIGRA PIEDREROS 015 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON LORETO 015 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE SALINAS
PROFORMA 1,881,724.99 797,337.69 11,110,402.37
015 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL NAPO
5,547,624.17
016 - MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME PICHINCHA
1,035,332.73
017 - ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES ESTUDIOS 017 - FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE 017 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
753,046.32 123,399.30 11,524,468.67
018 - FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES
77,335.38
018 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA
697,670.48
018 - PUENTES EN VIA PUERTO QUITO LA SEXTA 019 - FASE II GUANUJO ECHEANDIA 019 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR 019 - SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 020 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA VALLE NANGARITZARIO MAYOZUMBA TRAMOS PALANUMASAN FRANCISCO DEL VERGELSHAIMEPACHICUTZA UBICADA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CON UNA LOGITUD DE 143 KM 020 - FASE II CHILLANES BUCAY 020 - MANTENIMIENTO LA SAQUEA YANZATZA DE 174 KM CON MICROEMPRESAS 021 - MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS CHUCHUMBLETZA DE 335 KM CON MICROEMPRESAS 021 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 022 - MANTENIMIENTO YANZATZA LOS ENCUENTROS DE 195 KM CON MICROEMPRESAS 022 - REMODELACION EDIFICIO TERMINAL NUEVA TORRE DE CONTROL CERRAMIENTO PERIMETRAL CORRECCION DE PENDIENTE Y REFORZAMIENTO DE PISTA DEL AEROPUERTO CAMILO PONCE E DE CATAMAYO UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA 023 - AMPLIACI¿N DE LA PISTA Y CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL EN EL AEROPUERTO GRAL ELOY ALFARO DE MANTA PROV DE MANABI 023 - INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO 023 - MANTENIMIENTO ZAMORA LA SAQUEA DE 23 KM CON MICROEMPRESAS 023 - STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN 024 - MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA CARRETERA ZAMORAGUALAQUIZA TRAMO ZAMORA CHUCHUMBLETZA DE 90 KM UBICADO EN PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
2,385,381.65 3,168,791.91 11,600,297.45 54,816.97 178,075.41 3,579,011.35 40,674.19 72,996.27 1,153,372.06 43,969.02 9,360,081.16
12,992,242.70 574,083.88 43,969.02 1,545,846.73 33,853.43
024 - REHABILITACI¿N DE LA PISTA PLATAFORMA NUEVO TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE TAISHA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
4,220,190.49
025 - RECAPEO DE LA PISTA PLATAFORMA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS DE SHELL CANTON MERA PROVINCIA DE PASTAZA
1,360,947.73
025 - TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZHUDBIBLIAN DE 54 KM 026 - DOTACION DE TECNOLOGIA 026 - ESTABILIZACION DE TALUD KM 3800 VIA MACAS SUCUA
69,531.96 238,072.05 295,731.72
027 - ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION
1,650,000.00
028 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES
2,521,881.93
029 - CONSTRUCCION INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE LAS AMERICAS Y ORDONEZ LAZO DE LA CIUDAD DE CUENCA
2,646,666.09
029 - MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS 029 - PLAN DE MILAGRO INDANZAGUALAQUIZA TR 3 PLAN DE MILAGROSAN JUANDON BOSCO 029 - REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRETERA O¿A LOJA TRAMO 2 ABSCISAS3500070000SARAGUROSANTIGO TRAMO 3 ABSCISAS70000102700 SANTIAGO LOJA PROV LOJA Y MANTENIMIENTO DURANTE 2 A¿OS 030 - ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO LATERAL ORIENTAL PUYO 030 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2
536,162.86 11,766.91 113,896.08
39,495.67 110,577.44
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
PROYECTO 031 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO ARCO METALICO DE 13049 METROS DE LUZ 031 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TR 4 031 - SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA TENA 032 - CONSTRUCCION CARRETERA PUYO BANOS PELILEO 4 CARRILES 032 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO C SUCUA BELLA UNION MENDEZ TRAMO 1 SUCUA LOGRO¿O 033 - AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA SAN LORENZO ESMERALDAS LIMITE CON MANABI 034 - ESTUDIOS FACTIBILIDAD E IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y ACCESOS
PROFORMA 4,023,700.29 106,827.90 617,825.13 6,488,750.73 20,058.48 6,644,480.75 142,297.20
034 - REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22 KM CONSTRUCCION
2,539,007.38
035 - CONSTRUCCION 18 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE CHONE CON UNA LONG DE 67 KM
2,597,458.21
035 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE LOJA LONGITUD 155 KM INCLUIDA FISCALIZACION
7,850,880.00
036 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 CONSTRUCCION 036 - GONZANAMAQUILANGA 037 - FASE II SUMAPEDERNALES 037 - ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE EL RIO NAPO
959,296.91 78,760.44 121,359.88 83,056.01
038 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATAMAYO VELACRUZ CORREDORES ARTERIALES SUPERPUESTOS E45 Y E50 TRAMO PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO TRAPICHILLO INTERSECCION CON LA VIA LOJA CARIAMANGA MACARA INCLUYE FISCALIZACION ADICIONAL
837,817.19
039 - ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA SAN JOSE DEL TAMBOEL SALTADERO MIRAFLORESMONTALVO TRAMO SALTADEROMIRAFLORES DE LONGITUD A KM
124,087.08
039 - FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI
7,539,894.91
039 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA PACCHA
408,635.57
039 - PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA
201,939.55
040 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA ARENILLAS HUAQUILLAS
104,401.40
040 - PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO
248,352.53
041 - FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO LA BELLEZA
166,112.02
041 - MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE CORRALITOS PASAJE PUENTE RIO MOLLOPONGO
147,839.70
041 - PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO
422,175.13
042 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PLANTA DE TRITURACION CALICHANA
207,432.38
042 - PUENTE YATUYACU E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO
360,195.64
043 - MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE SARACAY PINAS PORTOVELO ZARUMA
323,503.16
043 - PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA
531,436.78
044 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y DEL ENANO BUENAVISTA PASAJE
71,345.11
044 - PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA
335,335.24
045 - FASE II CHIRITZACUYABENOSUCUBIOS
185,956.93
045 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y SAN AGUSTIN LA AVANZADA SARACAY
219,060.22
045 - PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS
379,146.97
046 - CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO 046 - FASE II VARIAS VIAS CA¿AR
437,381.45 1,612,025.78
046 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ZARUMA PACCHA
207,432.38
046 - PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO
284,838.78
047 - PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA
153,085.51
047 - PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 047 - REHABILITACION SANTO DOMINGO ESMERALDAS 048 - FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GONZANAMA QUILANGA FISCALIZACION LIQUIDACION REAJUSTES FISCALIZACION 048 - PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 049 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE TACHINA
272,796.72 14,950,081.68 41,528.00 484,805.15 3,322,240.37
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
PROYECTO 050 - CONSTRUCCION DEL ACCESO PARQUE NACIONAL DE COTOPAXI 051 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO COLIMES UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO 051 - CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX CORPECUADOR
PROFORMA 1,396,454.06 156,804.35 12,458,401.40
052 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SEGUEL UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO
147,751.25
052 - ESTUDIOS PREPRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA CUSUBAMBA RUMICHACA DE APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGITUD UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA IMBABURA Y CARCHI
248,216.64
053 - ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES CRITICOS PUNTUALES KM 14600 CARRETERA PLAN DE MILAGRO INDANZA GUALAQUIZA TRAMO N 3 PLAN DE MILAGRO SAN JUAN BOSCO LONGITUD DE 25 KM
895,484.15
054 - AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA COLIBRIPIFOSANTA ROSA DE CUSUBAMBA
10,797,281.22
055 - AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNVALACION DE OTAVALO
16,100,545.32
056 - ESTABILIZACION DE TALUDES EN LAS ABSCISAS 3300 A LA 10300 Y LA 8000 A LA 10300 DEL PASO LATERAL DE AMBATO 057 - AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSAY DEL CAMBIO 058 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTO DOMINGO EL CARMEN 058 - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBREMACAS INCLUIDO PASO LATERAL OCCIDENTAL 059 - CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO 1 060 - MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS
7,465,457.73 10,797,281.22 5,660,262.92 8,553,107.84 50,086,244.76 264,948.67
061 - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR PINDAL ZAPOTILLO LALAMOR INCLUIDOS 9 PUENTES GRAMALES PALETILLAS POLOPOLO CASCAJAL HUASIMO MANCORA PALMERAS
1,079,728.12
062 - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO
3,396,803.78
063 - CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL MACARA
6,104,616.69
064 - CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
193,797.36
065 - CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CORAZON LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
249,168.03
066 - CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
196,272.00
066 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PUERTO QUITO LA SEXTA DE 30 KM
51,790.60
067 - CONSTRUCCION DEL PUENTE GARRAPAL LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
196,272.00
068 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SIETE VECES LONG 25 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
196,272.00
068 - MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E15 DE 11108 KM INCLUIDO PASO LATERAL CANOA 069 - CONSTRUCCION DEL PUENTE TETEYE UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA 070 - CONSTRUCCION DEL PUENTE PARAHUAYCU 1 UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA 071 - CAFCFA3777 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA 071 - CONSTRUCCION DEL PUENTE DURENO UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA 072 - AMPLIACION DE LA VIA CALDERONGUAYLLABAMBA 072 - CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALZA 073 - FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMORZAPOTILLOALAMOR TRAMOS 074 - BELLA UNION LIMON TRAMO 2 PUENTE RIO CUMTZA LIMON
15,923,106.89 193,797.36 193,797.36 27,478,080.00 193,797.36 11,835,812.13 98,136.00 10,797,281.22 55,446.84
074 - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUAJIPILLATECOTALOEMPALME CARRETERA AMBATO BANOS
8,767,391.52
074 - PLAN DE RENOVACI¿N VEHICULAR
4,320,241.39
075 - MANTENIMIENTO MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA TRAMO SAN ANTONIOCALACALI DE 870 KM CALACALISAN TADEO 075 - PLAN NACIONAL DE CONCESIONES 076 - CARRETERA QUILOTOA CHUGCHILAN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI
107,386.55 498,336.06 4,267,180.96
076 - MANTENIMIENTO DE LA C RIOBAMBA ZHUD REHABILITACION C RIOBAMBA BALBANERA ZHUD EXCLUYENDO TRAMO GUASUNTOS CHUNCHI
259,789.51
076 - REHABILITACION CON PAVIMENTO RIGIDO C CUMBE ONA TRAMO 2 LA JARATA ONA DE 4267 KMY C ONA LOJA TRAMO 1 ONA SARAGURO DE 35 KM
409,592.36
077 - AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA
3,549,769.06
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
PROYECTO 077 - AMPLIACION CARRETERA AMBATORIOBAMBA EXPROPIACIONES 077 - CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES
PROFORMA 23,789,765.39 300,565.96
078 - ESTUDIOS DE ORIGEN DESTINO DE VIAJES DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS
88,330.07
078 - FISCALIZACION CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA
69,355.97
079 - ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS DEL SISTEMA PERMANENTE DE ACTUALIZACION Y MONITOREO DE AFORO DE TRAFICO
59,468.11
080 - CAFCFA3210 ROCAFUERTE TOSAGUA 080 - ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA SANTO DOMINGOQUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO 081 - CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS 081 - CONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS SALINAS 081 - MANTENIMIENTO Y DE BAEZALAGO AGRIO TRAMO SIMON BOLIVARLAGO AGRIO 082 - CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBOEL CRISTALTORNEADO 082 - MANTENIMIENTO LATACUNGA CULANGUANGO ASFALTADO DE LA VIA LATACUNGA CULANGUANGO BELIZARIO
21,589,920.00 571,245.07 182,068.50 2,115,839.48 176,639.70 4,333,239.26 42,042.95
083 - CARRETERA CUENCAGIRONPASAJE TRAMO LENTAGSAN FRANCISCO
10,477,637.11
083 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMOR ZAPOTILLOLALAMOR TRAMO ARENILLAS PUYANGOALAMOR PROVINCIA DE EL ORO DE 8050 KM
11,627,841.31
084 - CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA CIRCUNVALACIN
3,300,709.59
085 - AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIOLA MARGARITA SAN VICENTE DE 379 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
8,294,090.77
086 - SANTA ANA POZA HONDA
8,463,357.93
087 - ESTUDIOS CARRETERA Y DE PUENTE PASTAZA MACASHUAMBOYA 088 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO PORTOVIEJOEL RODEO 089 - PALESTINA VINCES 096 - MANT DE LA VIA RIOBAMBA PENIPE REHAB Y MANT DE LA CARRETERA RIOBAMBA PENIPE
100,054.16 2,172.75 148,722.92 65,616.32
098 - REHABILITACION DE 14 CAMINOS VECINALES CON CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE 33 PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS SITIOS DE LA PROVINCIAL DE LOS RIOS
2,491,680.28
111 - REHABILITACION CARRETERA PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO EL RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM LONG
8,305,600.94
112 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE EL CARMEN DE 13 KM
6,607,778.00
113 - RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTOR 03 PARROQUIA BARREIRO EL SALTO BARRIO NUEVA ESPERANZA PARROQUIA EL SALTO
4,152,800.47
115 - FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO 121 - FASE II O¿ALOJA TRAMO 1 Y CUMBEO¿A TRAMO 2 122 - FASE II LA VIRGENRIO JONDACHITENA
607,508.70 28,613.04 124,584.01
124 - MONTECRISTILA CADENAEJE MANTAGUAYAQUIL
4,721,856.94
126 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA
2,818,504.90
126 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA PUERTO CAYO DE 2650 KM
4,437.69
129 - REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA CUENCA PASAJE MACHALA TRAMO LENTAG RIO SAN FRANCISCO
222,240.89
129 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA C NARANJAL RIO SIETE DE 50 KM
411,042.54
130 - RECTIFICACI¿N Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO EXISTENTE DEL PROYECTO SIG SIG GUALAQUIZA 133 - PUENTE GUANGO VIA PAPALLACTABAEZA
88,544.35 4,804.95
137 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CHONE FLAVIO ALFARO DE 5065 KM INCLUIDO LA CONSTRUCCION PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO Y PUENTES BEJUCO Y GARRAPATA
172,915.57
143 - CONSTRUCCION PASO LATERAL DE YANTZAZA
581,392.07
144 - CONSTRUCCION PUENTE ANEXO SOBRE EL RIO DAULE SUS CONEXIONES VIALES Y LA READECUACION DEL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES
971,060.13
144 - PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADA EN LA PROVINCIA DE
158,291.88
144 - REHABILITACION 7 MESES MTTO 48 MESES CAR Y DE TABABUELA SAN LORENZO ESMERALDAS PEDERNALES DE 424 KM DE LONG
25,413,118.94
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
PROYECTO 145 - REHABILITACION DE LA VIA LATACUNGA LA MANA 152 - ESTUDIOS DE LA CARRET MANTAMANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUB TRAMO 2 FIN VARIANTE DE SAN SEBASTIAN PICHINCHA EL 155 - PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD MULTIMODAL 156 - SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD
PROFORMA 21,611,173.63 1,030,539.83 560,628.06 1,411,952.16
159 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL EN LA ESTACION DE PEAJE CHONGON UBICADO EN LA VIA GUAYAQUILSALINAS PROVINCIA DEL GUAYAS
971,558.15
161 - CARRETERA MACAR¿CARIAMANGAGONZANAMACATAMAYO
693,755.22
163 - ESTUDIOS CARRETERA QUININDE EMPATE PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA 165 - ESTUDIOS DE RECTIFICACI¿N MEJORAMIENTO Y AMPLIACI¿N DE LA CARRETERA EL DESCANSO GUALACEO INCLUYE TUNEL
99,753.88 1,158,417.37
167 - ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHI KM 14000 AL 15000 VIA DE CIRCUNVALACI¿N DE EL TAMBO CACHI Y ESTABILIZACI¿N DEL DESLIZAMIENTO DEL SECTOR EL CACHI CARRETERA ZHUD BIBLIAN
41,528.00
168 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA TULCAN TUFI¿O MALDONADO TRAMO 2 TUFI¿O MALDONADO
349,655.00
171 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LA CIUDAD DE TULCAN TRAMO OCCIDENTAL
663,104.23
173 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES BACHILLERO Y PEDRO CARBO CIENEGA REDONDEA DEL CAMINO VECINAL ISIDRO AYORA CIENEGA REDONDEA
97,506.33
175 - AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATOPELILEO TRAMO RIO PACHANLICAEL CORTEPELILEO
59,733.88
179 - ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES LA CARRETERA PELILEOBA¿OSPUYO Y CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE MERA Y SHELL 184 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO 10 DE AGOSTO 193 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN PABLO CHILLANES 194 - REHABILITACION 3 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES ACCESO A BAHIA DE 8KM 195 - AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA AMBATO GUARANDA 197 - GUALACEO PLAN DE MILAGRO LIMON INCLUYE 15 PUENTES 197 - REHABILITACION 7 MESES Y MANTENIMIENTO 48 MESES DE LA CARRETERA CALCETA TOSAGUA DE 12 KM 201 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI 201 - REHABILITACION CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR DE 5060 KMS
1,245,840.14 38,294.21 1,661,120.19 35,100.52 128,538.31 11,942,957.47 1,194,697.36 178,570.42 11,627,841.31
202 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS
1,445,399.65
202 - RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAMANUNCAPUERTO PROVIDENCIA
8,802,583.29
204 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CARRETERA SELVA ALEGREQUININDE TSELVA ALEGRESAGUANGAL 204 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
83,056.01 702,954.50
206 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MANABI
5,813,920.65
207 - INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS PUERTOAEROPUERTO AVDAS 4 DE NOVIEMBRE DE LA CULTURA
5,397,480.00
208 - GUAMOTEMACAS TR EL ATILLO 9 DE OCTUBRE PUENTE ASHILANCEBADAS COLAY
348,115.97
213 - RECONSTRUCCION CARRETERA MONTECRISTI JIPIJAPA DE 4150 KM Y GUAYABAL LA PILA DE 539 KM
116,719.44
220 - RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA C VARIANTE LIMON PLAN DE MILAGRO Y CONSTRUCCION DE PTES SOBRE LOS RIOS YUGANTZA I PROGRESO CRUZADO QUEBRADA Y YUGANTZA II
19,356.20
220 - REHAB Y MTTO C CUENCA MOLLETURO EMPALME PUERTO INCA NARANJAL DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PARVAHURCO TAMARINDO 1 RIO PLATANAL TAMARINDO 2 RIO PAUJI MIGUIR MATADERO MONOLITICO CON PANTALLA JESUS MARIA 221 - RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOSAGUA CHONE INCLUYE CONTRATO COMPLEMENTARIO 222 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ SAN JOSE DE MORONA 223 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN EL CAMINO VECINAL COCA AUCA TIWINO 225 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SENE CANT¿N MANTA
449,143.34
2,321,498.78 1,310,174.49 10,797,281.22 749,792.03
226 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 24 MESES MTTO 48 MESES CARRETERA DE LA VIA DEL PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E15 TRAMO SANTA ELENA BAHIA DE CARAQUEZ DE 255 KM
13,873,152.34
227 - CONSTRUCCION VIA DE ACCESO NUEVO AEROPUERTO DE QUITO
20,332,195.81
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
PROYECTO
12,913,880.48
228 - REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA ZHUDCOCHANCAYLA TRONCALEL TRIUNFO QUE INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA TRONCAL Y MANUEL JCALLE
16,929,700.44
229 - IMPLANTACION DEL PUENTE MISICATA SOBRE EL RIO YANUNCAY 232 - AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI LATACUNGA AMBATO EN UNA LONGITUD DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES Y OBRAS CONEXAS 244 - ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DE CA¿AR GOBIERNO PROVINCIAL DE CA¿AR GRUPO 1 Y 2
247 - MEJORAMIENTO DE LA VIA PTO BAQUERIZO MORENOPROGRESOPTO CHINO
3,286,590.34
252 - REHABILITACI¿N Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO VALENCIA LA MANA
5,888,160.00
254 - CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO PAJAN EN LA POBLACION DE GUALE UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
719,836.97
263 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
8,305,600.94
011 - FORTALECIMIENTO AERONAUTICO DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
535 - AGENCIA NACIONAL POSTAL
001 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA REFORMA DEL SECTOR POSTAL
522 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
917,895,170.87 253,900.74 253,900.74 510,794.46
535 - AGENCIA NACIONAL POSTAL
510,794.46
001 - DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL
7,706,014.58
001 - PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL 001 - PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL 002 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL 015 - EXPANSI¿N DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL 540 - MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 001 - VIVIENDA FISCAL EMERGENTE PARA LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA NACIONAL
843,679.04 8,463,357.93 846,335.79 152,405.21 18,011,792.55 20,152,833.09
002 - RECUPERACION DE LAS ORILLAS DEL ESTERO SALADO
4,152,800.47
002 - VIVIENDA URBANA
1,402,117.06
004 - PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL Y URBANO MARGINAL
3,607,574.97
004 - PROYECTO DE AP DEL SISTEMA REGIONAL PESILLO IMBABURA
2,828,663.43
005 - PROYECTO DE VIVIENDA MANUELA ESPEJO
6,670,329.80
007 - PROGRAMA DE INTERVENCION TERRITORIAL INTEGRAL
1,245,840.14
012 - PROYECTO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO PARA EL HABITAT Y LA VIVIENDA
3,703,229.13
018 - SOCIO VIVIENDA 021 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE VIVIENDA 022 - MI PRIMERA VIVIENDA 039 - TITULACIONLEGALIZACION DE TIERRAS 043 - CATASTROS BIENES SECTOR PUBLICO 124 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 142 - SOLUCIONES INTEGRALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PROGRAMA CANJE DE DEUDA ECUADOR ESPA¿A 144 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA PIRSA 146 - PLANTAS COMPACTAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN SISTEMAS DE AGUA DE LA ZONA RURAL CANTON JIPIJAPA 147 - PLAN DE AGUA PARA PUERTO LOPEZ 550 - MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 581 - CORTE CONSTITUCIONAL
33,222.40 5,773,018.01
520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
550 - MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
358,801.96 26,577,922.99
246 - PUERTO AYORACANAL DE ITABACA
522 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
540 - MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
PROFORMA
228 - ACCESO SUR DE QUITO
001 - FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 581 - CORTE CONSTITUCIONAL
1,661,120.19 21,268,386.62 3,322,240.37 307,254.08 210,110.11 4,563,324.00 459,744.90 588,816.00 8,000,149.50 6,949,932.19 91,094,466.05 309,396.03 309,396.03
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 593 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
PROYECTO
PROFORMA
001 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE IQ 2011
307,411.02
002 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE PC 2011
833,174.64
593 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
1,140,585.66
594 - SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
002 - OBRAS P¿BLICAS PARA TELECOMUNICACIONES
1,035,334.80
690 - CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE
001 - PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
996 - INGRESOS Y TRANSFERENCIAS
001 - ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD MINERO PROSPECCION Y EXPLORACION DE ARENAS SILICEAS EN EL AREA MINERA TOA
594 - SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
1,035,334.80 195,679.96
690 - CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE
195,679.96
002 - EXPLOTACION MINERO METALURGICA DE ALUVIAL EN EL RIO CONGUIME
581,392.00 952,644.00
003 - MODERNIZACION DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES Y REHABILITACION DEL SISTEMA FERROVIARIO ECUATORIANO PRIMERA ETAPA
68,105,928.00
004 - PROYECTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS
4,423,445.00
005 - METRO DE QUITO
150,000,000.00
006 - PROGRAMA DE INDEMNIZACION PARA EL DESENROLAMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DEL
154,732,022.13
007 - ESTUDO DE PROSPECCION Y EXPLORACION DE CALIZAS EN LA CONCESION MINERA ISIMANCHI
635,378.00
008 - PROYECTO DE EXPLOTACION MINERA DEL ALUVIAL RIO SANTIAGO
3,606,580.00
996 - INGRESOS Y TRANSFERENCIAS
383,037,389.13 TOTAL
4,798,769,925.44
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PROFORMA PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012 MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO
SOBRE LA LINEA INGRESOS TOTALES INGRESOS PERMANENTES IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES OTROS INGRESOS INGRESOS NO PERMANENTES VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION GASTOS TOTALES GASTOS PERMANENTES GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES PREVISIONES PARA PREASIGNACION GASTOS NO PERMANENTES GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION OBRAS PUBLICAS OTROS GASTOS DE INVERSION TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE INVERSION BIENES DE LARGA DURACION TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL RESULTADO PRIMARIO RESULTADO TOTAL BAJO LA LINEA VARIACION DEL FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO PUBLICO (‐) AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA VARIACION DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS RECUPERACION DE INVERSIONES (‐) INVERSIONES FINANCIERAS VARIACION DE ACTIVOS SALDOS DISPONIBLES CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR VARIACION DE PASIVOS OTROS PASIVOS PASIVO CIRCULANTE RESULTADO TOTAL BRECHA DE FINANCIAMIENTO
15.918.907.323,99 12.000.865.795,26 10.362.488.275,77 949.216.039,62 110.695.616,35 180.736.711,59 88.877.930,64 308.851.221,29 3.918.041.528,73 2.913.032,42 3.915.128.496,31 20.152.532.717,45 12.212.469.048,06 7.546.570.920,32 1.510.240.439,22 708.044.896,77 95.758.840,60 2.351.853.951,15 0,00 7.940.063.669,39 381.026.968,88 1.751.851.282,32 2.164.818.061,08 1.203.193,57 0,00 625.120.763,66 3.016.043.399,88 ‐3.525.580.496,69 ‐4.233.625.393,46
3.390.097.306,33 4.848.330.927,59 1.458.233.621,26 ‐5.363.717,02 535.436,06 5.899.153,08 855.696.588,27 850.856.588,26 4.840.000,01 6.804.784,12 6.803.584,12 1.200,00 4.233.625.393,46 0,00
Nota: No incluye el valor de la Cuenta de Financiamiento de Importación de Derivados Deficitarios CFDD
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I.
ANTECEDENTES
En cumplimiento del Art. 294 de la Constitución de la República del Ecuador 2008, el cual dispone que la Función Ejecutiva elaborará cada año la Programación Presupuestaria Cuatrianual –PPC-, el Ministerio de Finanzas ha elaborado la PPC para el periodo 20122015, que recoge la Política Fiscal y el análisis de la sostenibilidad de las Finanzas Públicas. Este documento presenta para el periodo 2012-2015 las proyecciones de ingresos, gastos y financiamiento de las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 74 numerales 8 y 9; Art. 87 y 88 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas1; y, el ordenamiento jurídico vigente. Adicionalmente, se presentan las metas de endeudamiento en el marco de la programación macroeconómica; se examina el desempeño fiscal del periodo cuatrianual 2012-2015 y se propone un escenario macro-fiscal consistente con el límite de endeudamiento público del 40% en la relación Deuda Pública/PIB, dispuesto en el Art. 124 de la Sección II de los Límites de Endeudamiento, Destino de los Recursos y de los Proyectos del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Este trabajo se justifica no sólo en las disposiciones legales existentes, sino también en la importancia de las finanzas públicas, el manejo de la deuda pública, la dolarización de la economía ecuatoriana; entre otros determinantes del entorno nacional. A continuación se establece la manera en que el documento aborda el tema:
II.
La primera parte presenta un escenario macroeconómico de mediano plazo.
La segunda parte busca introducir ciertos aspectos teóricos básicos de la aplicación de la Política Fiscal y un breve análisis de la sostenibilidad fiscal en el contexto del escenario macroeconómico.
Finalmente, se muestra la programación fiscal plurianual 2012-2015. La información estadística se presenta bajo el formato de seguimiento de las Estadísticas de Finanzas Públicas “Base Fiscal” con datos de ingresos y gastos proyectados para el Presupuesto General del Estado. ESCENARIO MACROECONÓMICO DE MEDIANO PLAZO
El escenario macroeconómico de mediano plazo constituye el marco de referencia, sobre el cual se determina el escenario de Programación Fiscal para el periodo 2012-2015, a fin de determinar los objetivos que se relacionan. Evaluar su cumplimiento y mitigar los riesgos. Así, dentro de las condiciones que se describen a continuación, se obtienen resultados fiscales que buscan financiar las metas del Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2009-2013 en el marco de garantizar la sostenibilidad fiscal.
1
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado en el Registro Oficial Segundo Suplemento No. 306 de 22 de octubre de 2010
1
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a. SUPUESTOS MACROECONÓMICOS Para la elaboración de la Programación Cuatrianual 2012-2015 y la Proforma Presupuestaria del 2012, se tomará entre otros aspectos fundamentales las variables macroeconómicas previstas por el Ministerio Coordinador de la Política Económica; esta información se encuentra dividida por sectores de la economía y en ella se detallan aspectos tales como: inflación promedio del periodo, PIB nominal, crecimiento real del PIB, tasa de variación del deflactor del PIB, volumen de producción petrolera, precios promedio de exportación petroleras y no petroleras, importaciones totales y saldo de balanza comercial. A continuación se presentan los principales supuestos macroeconómicos de la economía: Cuadro No. 1 TABLA DE INDICADORES MACROECONÓMICOS 2012-2015 Principales Indicadores Macroeconómicos 2012-2015 Variables A. SECTOR REAL Inflación promedio del período Crecimiento real PIB Crecimiento real PIB no petrolero Crecimiento real PIB petrolero PIB nominal (millones dólares) PIB ramas petroleras (millones dólares) PIB ramas no petroleras (millones dólares) Tasa de variación del deflactor del PIB
2012 (e)
2013 (e)
2014 (e)
2015 (e)
5,14%
3,82%
3,75%
3,67%
5,35%
4,37%
3,26%
3,28%
6,10%
4,50%
3,16%
0,28% 71.625,4
3,39%
3,97%
4,21% -3,38%
77.454,1
83.321,6
88.728,3
10.164,9
9.895,4
10.747,6
11.056,1
61.460,5
67.558,7
72.574,1
77.672,2
3,10%
3,61%
4,18%
3,11%
188,0 133,3
204,1 156,6
201,0 142,1
191,1 131,7
6,6
2,7
5,9
9,5
Precio promedio de exportación de crudo (USD/barril) 1/ Precio promedio de exportación de derivados (USD/barril) 1/
79,7
79,3
84,4
87,6
75,5
75,8
82,5
84,5
Volumen importaciones de derivados (millones de barriles) Precio promedio FOB para importación de derivados (USD/barril) 1/ Precio promedio CIF para importación de derivados (USD/barril) 1/
45,9
50,4
89,0
89,8
95,1
99,0
97,8
98,7
104,5
108,8
B. SECTOR PETROLERO Volumen producción fiscalizada de petróleo (millones de barriles) Volumen exportaciones de crudo (millones de barriles) Volumen exportaciones de derivados (millones de barriles)
C. SECTOR EXTERNO En millones de USD Balanza Comercial (comercio registrado) Petrolera EXPORTACIONES PETROLERAS PETROLEO CRUDO Valor (millones de USD FOB) Volumen (millones de barriles) Precio unitario (USD por barril)
-1.840
DERIVADOS DE PETROLEO Valor (millones de USD FOB) Volumen (millones de barriles) Precio unitario (USD por barril) IMPORTACIONES PETROLERAS ( millones de USD FOB) No Petrolera Exportaciones No Petroleras (millones de USD FOB) CAE Exportaciones Tradicionales (millones de USD FOB) Exportaciones No Tradicionales (millones de USD FOB) Importaciones No Petroleras (millones de USD FOB) Bienes de Consumo (millones de USD FOB) 2/ Materias Primas (millones de USD FOB) Bienes de Capital (millones de USD FOB) Diversos (millones de USD FOB)
-826
50,5
-565
54,8
-102
7.031
8.103
7.676
6.914
11.113
12.628
12.482
12.337
10.617
12.423
11.995
11.535
133,3
156,6
142,1
131,7
79,7
79,3
84,4
87,6
496 6,6 75,5
205 2,7 75,8
487 5,9 82,5
802 9,5 84,5
4.082
4.525
4.806
5.423
-8.871
-8.928
-8.241
-7.016
9.742
10.733
12.953
15.788
4.367
4502
4720
4876
5.375
6231
8233
10912
18.613
19.662
21.194
22.804
4991
5152
5337
5533
7403
7862
8458
9104
6169
6594
7342
8106
50
54
57
62
Notas: 1/ Las proyecciones de los precios para el periodo 2012-2015 se basan en las proyecciones del WTI publicado por la Oficina de Administración de la Información de la Energía de los Estados Unidos (EIA) y Bloomberg, septiembre 2011 2/ Incluye importaciones de la H. Junta de Defensa Nacional (HJDN) (e) Cifras estimadas
Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica
2
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a.1
Sector Real
Dentro del período: 2012 – 2015 las metas de variación del índice de precios al consumidor urbano –IPCU- (inflación promedio del periodo) presenta una tendencia decreciente, pasando de 5,14% en el año 2012 hasta el 3,67% en el año 2015. La inflación promedio en cada uno de estos períodos será de 4,10%. Gráfico No. 1
INFLACIÓN 2012 - 2015 5,3% 5,1% 4,9% 4,7% 4,5% 4,3% 4,1% 3,9% 3,7% 3,5% 3,3%
5,14%
3,82%
3,75% 3,67%
2012 ( e )
2013 ( e )
2014 ( e )
2015 ( e )
Inflación promedio del período
Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica
La estimación del PIB nominal del Ecuador para el período comprendido entre los años: 2012-2015, presenta consideraciones importantes para el sector petrolero, las cuáles impactan directamente a la consolidación del producto nominal de la economía. Estas observaciones son: -
El paro de la refinería durante los años 2012 – 2013. El Ministerio Coordinador de la Política Económica ha considerado volúmenes de producción fiscalizada, producción probable de las empresas privadas y producción adicional resultado de campos maduros.
A partir de estas premisas se estableció que el PIB nominal pasará desde los USD. 71.625.40 millones en el año 2012, hasta colocarse en USD. 88.728.30 millones en el año 2015. Adicionalmente se espera un crecimiento real promedio del PIB para este período del 4,07% anual. En el Ecuador la producción petrolera es substancial para la estructuración del PIB; y se estima que para el período analizado su participación promedio respecto al PIB nominal sea del 13,10%. Sin embargo se aprecia que para el año 2015 la contribución del PIB no petrolero muestra un fortalecimiento, lo que representa una menor participación del PIB de ramas petroleras, hasta ubicarse en el 12,50%.
3
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Gráfico No. 2
PIB nominal y crecimiento económico real 2012-2015
Millones de USD.
100.000
5,35%
5,00%
4,37%
80.000
6,00%
4,00%
60.000 3,26%
40.000
3,28%
3,00% 2,00%
20.000
1,00%
0
0,00% 2012 ( e )
2013 ( e )
2014 ( e )
PIB nominal No petrolero
2015 ( e )
Petrolero Crecimiento real
Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica
a.2
Sector Petrolero
Las estimaciones de los volúmenes de producción fiscalizada de crudo para el periodo 2012-2015 presentan un incremento en el año 2013 del 8,57%, respecto al año 2012, mientras que la producción se contrae en los años 2014 y 2015 en 1,55% y 4,90% respectivamente. Dentro del período analizado, el volumen promedio de producción fiscalizada anual asciende a 196,05 millones de barriles de petróleo. Gráfico No. 3
Sector Petrolero 2011 - 2014 (Volúmenes en millones de barriles) 210,0
204,1
205,0
201,0
200,0 195,0 190,0
191,1 188,0
185,0 180,0 175,0 2012 ( e )
2013 ( e )
2014 ( e )
2015 ( e )
Producción fiscalizada de petróleo
Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica.
Las exportaciones de crudo en este período en el escenario pasivo se incrementan en el año 2013 en 17,48%, mientras que en los años 2014 y 2015, este tipo de exportaciones se sitúan en 9,26% y 7,32% respectivamente. Las exportaciones de derivados presentan una tendencia diferente, debido a que en el año 2013 se registra una disminución en la exportación de derivados del 59,51% respecto a las estimadas para el año 2012, sin embargo esta trayectoria se revierte en los año 2014 y 2015, donde se observan
4
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crecimientos porcentuales interanuales del 142,1 millones de barriles y 137,1 millones de barriles respectivamente, esta tendencia se origina por el paro de la refinería en los año 2012 y 2013. Los precios de exportación del crudo y sus derivados, fueron estimados por parte del Ministerio Coordinador de la Política Económica en base a las proyecciones del crudo WTI publicadas por la Oficina de Administración de la información de la Energía de los Estados Unidos (EIA) y Bloomberg en el mes de septiembre del 2011. Estos precios muestran una tendencia creciente en los años examinados y su detalle se presenta en el gráfico a continuación: Gráfico No. 4 Sector Petrolero 2012-2015 (Precios promedio en USD / barril) 90,0
87,6
82,5
84,4
75,8
70,0
75,5
79,7
75,0
79,3
80,0
84,5
85,0
65,0 2012 ( e )
2013 ( e )
Exportación de crudo
2014 ( e )
2015 ( e )
Exportación de derivados
Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica.
Por otro lado, las importaciones de derivados crecen de manera sostenida y muestran una variación promedio anual del 6,18%. Los precios CIF de importación presentan una tendencia al alza, pasando de USD. 97,80p/b en el año 2012, hasta colocarse en USD. 108,80 p/b en el año 2015, mientras que los precios FOB de importación parten de una cotización de USD. 89,00 p/b en el año 2012 y culminan el año 2015 con un precio promedio anual de USD. 99,00 p/b. El detalle de los precios de importación para el período analizado se detalla en el gráfico a continuación: Gráfico No. 5
Sector Petrolero 2012-2015 (Precios promedio de importación en USD. / b. ) 108,80
99,00
95,10
98,70
89,80
60,0
97,80
80,0
89,00
100,0
104,50
120,0
Precio FOB
40,0
Precio CIF
20,0 0,0 2012 ( e )
2013 ( e )
2014 ( e )
2015 ( e )
Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica.
5
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Durante los últimos cuatro años, el sector petrolero viene realizando inversiones excepcionales con el propósito de:
Incrementar la rentabilidad. Incrementar las reservas y la producción de crudo. Incrementar la producción, la calidad, el abastecimiento, y la comercialización de derivados. Incrementar la participación en el mercado internacional de hidrocarburos. Incrementar la responsabilidad social, protección ambiental, seguridad y salud ocupacional. Incrementar la eficiencia de las empresas públicas EP PETROECUADOR y PETROAMAZONAS EP. Incrementar el desarrollo del capital humano. Fortalecer el control de los contratos de la Secretaría de Hidrocarburos.
Estas medidas de política económica continuarán vigentes durante el periodo 2012-2015 y su objetivo fundamental es mejorar las capacidades operativas de EP PETROECUADOR y PETROAMAZONAS EP, lo cual en el mediano plazo se verá traducido en mejoras en los resultados de las Empresas Petroleras Estatales.
a.3
Sector Externo (Balanza Comercial)
La situación externa de un país gira básicamente alrededor del análisis de los valores registrados en la Balanza de Pagos, la cual por definición se considera “un estado estadístico que resume sistemáticamente, para un período específico dado, las transacciones económicas entre una economía y el resto del mundo”2. Dentro de la Balanza de Pagos se encuentra la Balanza Comercial, la cual es de particular importancia, debido a que en esta se registran las exportaciones e importaciones de mercancías o bienes tangibles; y se utiliza para obtener una idea clara de la posición de estas transacciones comerciales externas de un país respecto al exterior, ante lo cual se pueden utilizar herramientas comerciales en función del resultado de dicha balanza y los objetivos de política económica en un período determinado. Debido a la importancia del seguimiento de la Balanza Comercial, el Ministerio Coordinador de la Política Económica presenta estimaciones para el período: 2012 – 2015, dentro del marco del establecimiento de parámetros en los cuales se desempeñará el Ecuador en el período de análisis, desde el punto de vista del comercio exterior y su repercusión en la economía doméstica. La Balanza Comercial petrolera del Ecuador será positiva y promediará los USD. 7.431,00 millones cada año. Sin embargo, la misma muestra otra tendencia en el escenario pasivo, hasta colocarse en USD. 6.913,00 millones al cierre del año 2015. El detalle gráfico de las estimaciones referentes a la Balanza Comercial petrolera se describe a continuación:
2
Manual de Balanza de Pagos, Quinta Edición 1993.
6
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Gráfico No. 6
Sector externo Balanza Comercial petrolera 2012 - 2015 (en millones de dólares)
14.000 12.000
5.423,0
12.336,0
6.913,0
4.806,0
12.481,0
7.675,0
12.628,0 4.525,0
2.000
8.103,0
4.000
4.082,0
6.000
7.031,0
8.000
11.113,0
10.000
0 2012 ( e ) Balanza Petrolera
2013 ( e )
2014 ( e )
Exportaciones petroleras
2015 ( e )
Importaciones petroleras
Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica
La Balanza Comercial no petrolera está constituida por las exportaciones e importaciones No Petroleras (dentro del campo referente a exportaciones no petroleras se incluyen a bienes tradicionales y no tradicionales). En conformidad con la precisiones de la Metodología de Información Estadística Mensual del Banco Central del Ecuador, se precisa que las Exportaciones Tradicionales “Se refieren a los que históricamente el país ha venido produciendo y exportando como el banano y plátano; café y elaborados; camarón; cacao y elaborados; y, atún y pescado”. Mientras que las Exportaciones No Tradicionales “Comprenden los bienes que se han incorporado en los últimos años a los mercados internacionales; como las exportaciones de flores naturales, otras frutas tropicales (piña, melón, sandía), jugos y conservas de frutas, enlatados de pescado, madera, entre otras.”3 Por otro lado las Importaciones No Petroleras, están constituidas por las importaciones de: Bienes de consumo (duraderos y no duraderos), Materias primas (de acuerdo al sector de destino), Bienes de capital (agrícolas, industriales y equipos de transporte); y productos diversos. Al analizar la constitución de las Exportaciones No Petroleras dentro de los años analizados se observa que la participación de las Exportaciones No Tradicionales se incrementa a través del tiempo, impulsada en gran medida por la comercialización externa de bienes primarios no tradicionales. El detalle de este tipo de exportaciones se presenta en el gráfico a continuación.
3
Banco Central del Ecuador, Metodología de la Información Estadística Mensual, 3era Edición. Abril del 2011.
7
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Gráfico N. 7
100%
Composición porcentual de las Exportaciones No Petroleras (2012 - 2015)
80% 55,17
58,05
63,56
60%
69,12
Exportaciones Tradicionales (millones FOB)
40% 20%
Exportaciones No tradicionales (millones FOB)
44,83
41,95
36,44
30,88
2012 ( e )
2013 ( e )
2014 ( e )
2015 ( e )
0%
Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica
Por otro lado las Importaciones No Petroleras presentan 2 fuertes componentes dentro de su estructura: Bienes de capital y materias primas, los cuales en su conjunto concentran alrededor del 73% de este tipo de importaciones. Mientras que Bienes de consumo y Diversos conforman menos del 30% de las Importaciones No Petroleras. El detalle de estas importaciones se describe en el cuadro a continuación: Gráfico No. 8
Composición porcentual de las Importaciones no petroleras (2012 - 2015) 100 80
33,14
33,54
34,64
35,54
Bienes de Capital (millones FOB)
60 40 20
Diversos (millones FOB)
39,77
39,99
39,91
39,92
26,81
26,20
25,18
24,26
2012 ( e )
2013 ( e )
2014 ( e )
2015 ( e )
Materias Primas (millones FOB) Bienes de Consumo (millones FOB)
0
Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica Nota: La participación anual de importaciones diversas, es equivalente a menos del 1% anual.
8
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Gráfico No. 9 Sector externo Balanza Comercial no petrolera 2012 - 2015 (en millonde dólares FOB) 25.000,0 20.000,0 15.000,0 10.000,0 5.000,0 0,0 -5.000,0 -10.000,0 -15.000,0
2012 ( e )
2013 ( e )
2014 ( e )
2015 ( e )
-8.871,0
-8.929,0
-8.241,0
-7.016,0
Exportaciones no petroleras
9.742,0
10.733,0
12.953,0
15.788,0
Importaciones no petroleras
18.613,0
19.662,0
21.194,0
22.804,0
Balanza no petrolera
Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica
Finalmente es importante apreciar que debido al resultado de la balanza comercial no petrolera dentro de los años analizados, el saldo total de la balanza comercial del Ecuador registrará valores negativos, los cuales tienden a mejorar hasta el año 2015, donde registra un valor de: USD. -102,00 millones. III.
OBJETIVOS DE LA POLÍTICA FISCAL Y SOSTENIBILIDAD FISCAL
El manejo responsable y con previsión de futuro de las Finanzas Públicas es fundamental para el bienestar de los ciudadanos. En este contexto, Rabanal1 destaca la importancia del análisis de la sostenibilidad de la política fiscal ya este puede determinar las medidas de política económica que el Gobierno debe asumir, evaluando en particular si, dada la capacidad de recaudación de ingresos fiscales y la estructura de financiamiento, la política de gastos puede mantenerse en el largo plazo. En este orden de ideas, Ramírez y Flores2 entienden a la sostenibilidad fiscal como el grado de solvencia que tiene un Gobierno de manera ínter temporal, o de su capacidad para mantener políticas fiscales que sean congruentes con un gasto público que contribuya a mejorar las condiciones de vida de la población y al fomento de la actividad productiva. Por lo tanto, la importancia del análisis de la sostenibilidad del gasto público, desde una perspectiva de desarrollo, radica en que a partir del mismo se pueda determinar si la política de gastos puede mantenerse en el largo plazo, dado un determinado nivel de ingresos tributarios y no tributarios y una determinada capacidad de endeudamiento interno y externo. En realidad, si bien la sostenibilidad fiscal es un instrumento adecuado de planeación y programación presupuestaria que contribuye a la estabilidad macroeconómica y reduce la vulnerabilidad, debe ser conceptualizada como una de las principales herramientas de la
1
Jean Paul Rabanal Sobrino: Perú: dos enfoques para analizar la sostenibilidad fiscal, Documentos de Trabajo, Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, febrero 2006, p. 6 2
Manuel Ramírez y Pablo Flores: Política fiscal sostenible, en un contexto de crecimiento y desarrollo social, Centro de Investigaciones y Propuestas Económicas y Sociales, Tegucigalpa, Honduras, mayo 2008, p. 5
9
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política económica del Gobierno cuya importancia radica en su impacto sobre el desarrollo económico y social del país. En función de lo anterior, una de las prioridades del Gobierno Nacional es elevar los ingresos del Presupuesto General del Estado para conseguir y mantener el mayor nivel de gasto público que demanda la inversión social y productiva, que contribuya al crecimiento económico y a la reducción de la pobreza. La generación creativa de los ingresos es fundamental para sostener el gasto público en forma eficiente y responsable, con una visión global de la nación y no un sector en particular. Sobre el particular, el Gobierno Nacional ha definido una política fiscal de mediano plazo vinculada a metas de crecimiento económico, basada en la optimización de la gestión presupuestaria para elevar el gasto en sectores prioritarios y la inversión social y productiva. Desde esta perspectiva de desarrollo, se deben adoptar las medidas necesarias para mantener indicadores fiscales adecuados y permitir que el balance fiscal se pueda constituir en un instrumento que permita realizar política fiscal anticíclica, esto es, orientada a favorecer la estabilidad. Alrededor de las ideas expuestas, se deben tener presente las disposiciones de la Constitución vigente, como el Art. 285 que señala que la política fiscal tendrá como objetivos específicos el financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos, la redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados y la generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables. Así como el Art. 286 que dice: “Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica”. Por último, es importante destacar que el Objetivo No. 11 del Plan Nacional para el Buen Vivir, establece la necesidad de un sistema económico, social, solidario y sostenible, siendo este último aspecto ligado a los niveles de bienestar requeridos por la población. En el contexto de impulsar el crecimiento económico, la gestión de las finanzas públicas debe relacionarse estrechamente con los objetivos nacionales de desarrollo; y en este ámbito, el rector del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas tiene que precautelar e cumplimiento de os objetivos de política fiscal prevista en la Constitución de la República y las leyes vigentes (numeral 3 del Art. 83 del Código de Planificación y Finanzas Públicas publicado en Registro Oficial No. 306 de 22 de octubre de 2010). Los objetivos fundamentales de la política fiscal son: consolidar los procesos de redistribución del ingreso e impulsar la actividad económica, mediante la aplicación de políticas de ingreso, gasto y financiamiento del Sector Público. La política de ingresos que sustenta el escenario fiscal de mediano plazo está asociada al fortalecimiento de la gestión tributaria y arancelaria, considerando que de acuerdo con la norma constitucional, el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. En este contexto, se podría decir que la política tributaria se ha sustentado en los siguientes lineamientos:
10
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Eliminación de escudos fiscales mediante el control de precios de transferencia, límites de deducibilidad en gastos y subcapitalización.
Racionalización tributaria a través de limitar la creación de nuevas preasignaciones.
Progresividad tributaria por intermedio de la aplicación del sistema para pequeños contribuyentes del Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador –RISE-, modificación a la tabla del Impuesto a la Renta –IR- para personas naturales, regulación sobre gastos deducibles de personas naturales y varias regulaciones referidas a deducciones y exenciones del IR.
Implementación de la política arancelaria que implante una adecuada y correcta protección a los sectores productivos nacionales.
Profundización del seguimiento y control de la recaudación.
Impulso para el desarrollo de actividades productivas por medio de incentivos tributarios que permita un repunte de la inversión que realiza el sector privado en el territorio nacional, con beneficios como la exoneración y devolución de tributos, entre otros (previstos en el proyecto de Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones presentado a la Asamblea Nacional).
La política de gasto público implica en primer lugar, mantener y expandir la cobertura de los servicios públicos y en segundo lugar, reforzar la inversión pública en proyectos y programas en los sectores estratégicos (petróleos, eléctrico, etc.), productivo, social,obras públicas, y, entre otros. En tal sentido se mantiene los siguientes preceptos:
Mejoramiento de la cobertura de las necesidades insatisfechas.
Inversión en las operaciones petroleras públicas.
Ejecución de los proyectos de infraestructura vial, termo e hidroeléctrico.
Mejoramiento de la intermediación financiera de las instituciones financieras públicas.
Adecuado nivel de endeudamiento que permita generar crecimiento económico y a la vez pueda ser atendido por el sector público, lo que plantea el objetivo de medir el impacto del resultado fiscal respecto a la sostenibilidad de mediano plazo de las Finanzas Públicas.
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IV.
PROGRAMACION FISCAL CUATRIANUAL
Bajo los supuestos anotados, se presenta un escenario de programación fiscal de mediano plazo; para el periodo 2012 – 2015, del Presupuesto General del Estado, que presentan los siguientes resultados fiscales: Cuadro No. 2 Programación Presupuestaria Cuatrianual 2012-2015 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (en millones de USD)
Total De Ingresos Y Financiamiento Total De Ingresos Ingresos Petroleros Impuestos Petroleros Exportación de derivados No permanentes Ingresos No Petroleros Ingresos Tributarios Impuesto a la Renta Iva Vehículos Ice Salida De Divisas Aranceles Otros No Tributarios Transferencias Total De Financiamiento Desembolsos Internos Desembolsos Externos Disponibilidades Cuentas por Pagar Otros Total De Gastos, Amortizaciones Y Otros Total De Gastos Gastos Permanente Sueldos Y Salarios Bienes Y Servicios Intereses Transferencias Gasto No Permanente Amortizaciones Deuda Interna Deuda Externa Otros
2012 Proy 21.623 15.919 4.011 83 27 3.901 11.908 10.279 3.025 4.644 166 636 447 1.273 88 1.603 25 5.705 465 4.383 851 0 5 21.623 20.153 12.212 7.547 1.510 708 2.448 7.940 1.458 390 1.068 13
2013 Proy 22.426 17.708 4.597 68 99 4.431 13.110 11.411 3.331 5.196 184 727 472 1.405 95 1.671 28 4.718 524 4.169 0 25 0 22.426 20.845 13.066 7.834 1.547 1.110 2.575 7.779 1.581 594 987 0
2014 Proy 24.109 18.882 4.667 55 58 4.553 14.215 12.445 3.624 5.665 196 808 509 1.540 103 1.738 32 5.227 531 4.414 125 43 113 24.109 21.387 13.678 8.127 1.584 1.279 2.688 7.709 2.722 1.347 1.375 0
2015 Proy 24.803 19.407 4.118 44 24 4.050 15.289 13.453 3.929 6.108 210 877 548 1.673 109 1.800 36 5.396 481 4.882 0 33 0 24.803 21.816 14.243 8.425 1.620 1.427 2.771 7.572 2.987 973 2.014 0
Nota: * Ingresos administrados por SRI y SENAE.
Cuadro No. 2.a. Variación de la relación Deuda/PIB (Anual) Variación 2012 Deuda Pública/PIB 3,1% Deuda Pública PGE/PIB 2,6% *Deuda incluye deuda flotante, y corte al 31 de diciembre de cada año **Considera la deuda extrena del SPNF y la deuda interna del GC
12
Variación 2013 1,8% 1,9%
Variación 2014 Variación 2015 0,8% 0,7%
0,8% 0,8%
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Análisis cuantitativo de sostenibilidad fiscal Dentro del concepto de sostenibilidad fiscal, se considera relevante la ejecución de un programa financiero, el cual está basado en la planificación de mediano plazo, procura la eficiencia en la asignación de recursos y la sostenibilidad de las medidas de estabilización. Esta consideración se fortalece al analizar las interrelaciones que presenta el sector fiscal con las variables reales, externas y monetarias de un país, desde el punto de vista del impacto de la implementación de instrumentos de política, sobre el consumo, la inversión, los impuestos y principalmente sobre los mecanismos de transmisión hacia la demanda, el empleo o el crecimiento del producto. Para el desarrollo de la medición de sostenibilidad fiscal para el Ecuador dentro del período: 2012 -2015, es importante comprender la relevancia del indicador: Deuda/PIB, el cuál en concordancia con el artículo N. 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas no podrá sobrepasar el cuarenta por ciento (40%) del PIB. El requerimiento de financiamiento de un país, viene dado por el saldo anterior de deuda, incluido impuestos menos el resultado fiscal del ejercicio; a partir de esta relación se puede derivar que este ratio en un período dado, sería igual al valor presente de Deuda/PIB en períodos anteriores menos el superávit primario como porcentaje del PIB en ese año. Adicionalmente es preciso introducir dos variables importantes al estudio: la primera es la tasa de interés real, la misma que se estructuró a partir del promedio de las tasas de interés contractuales de la deuda pública total y los niveles de inflación para el período comprendido entre los años: 2005 – 2015. El valor obtenido fue del 2,3%. Gráfico N. 10 Niveles de tasa de interés e inflación para el período: 2005-2015 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INFLACIÓN ECUADOR
3,14
2,87
2,28
8,39
5,20
3,33
4,13
5,14
3,82
3,75
3,67
TASA DE INTERES REAL
3,32
4,00
4,43
-2,0
-0,2
1,84
0,93
1,20
3,64
4,10
3,63
Mientras que la segunda variable es el crecimiento del PIB real en valores porcentuales. Esta variable se estimó a partir del cálculo de un filtro Hodrick Prescott para el período comprendido entre los años: 1993 y 2011. A partir de este cálculo se obtuvo un crecimiento potencial para la economía ecuatoriana, equivalente al 4,2%. Mismo que coincide con el promedio del período conforme a los datos de crecimiento del escenario 2012-2015 preparado por el Ministerio Coordinador de la Política Económica.
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Gráfico N. 11 Trayectoria del crecimiento económico real y la tasa de interés real (2012 - 2015) 4,50%
Variación porcentual
4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00%
2012
2013
2014
2015
crecimiento económico real
4,20%
4,20%
4,20%
4,20%
tasa de interés real
1,20%
3,64%
4,10%
3,63%
En el presente estudio de sostenibilidad fiscal se incluyen estas dos variables, puesto que se asocian a la eficiencia dinámica de las economías, desde el punto de vista de las preferencias intertemporales de consumo, en función de la productividad marginal. De esta manera, se puede relacionar al crecimiento económico del país, el precio del dinero en el tiempo y el stock de deuda, comprendido por el valor presente de los superávit primarios futuros. Se observa que el Ecuador bajo las condiciones económicas establecidas para este análisis cuantitativo; es decir un crecimiento económico del 4,2% (en promedio del período), una tasa de interés real del 2,3% (en promedio del período) y una relación Deuda/PIB para el año 2011, equivalente al 27,0%, debería mantener un resultado primario en el SPNF como porcentaje del PIB, negativo en el tiempo; es decir el desempeño económico actual de la economía ecuatoriana es positivo, por lo cual para conservar el ratio Deuda/PIB del año 2011, no es indispensable obtener superávit primarios positivos en estricto sentido. Gráfico N. 12
DEUDA / PIB 2001-2015 60,00%
50,00%
40,00% 30,00%
DEUDA PGE/PIB
20,00% 10,00%
0,00% 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Elaborado por: SCM
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2010
2011
2012
2013
2014
2015
MINISTERIO DE FINANZAS Subsecretaría de Presupuestos
JUSTIFICATIVO DE INGRESOS Y GASTOS
PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012
Octubre 31, 2011
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PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO EJERCICIO FISCAL 2012
1. INTRODUCCIÓN De conformidad con lo que establece la Constitución de la República del Ecuador en los Arts. 294 y 295, corresponde a la Función Ejecutiva la formulación de la Proforma Presupuestaria Anual y la Programación Presupuestaria Cuatrianual durante los primeros noventa días de su gestión y en los años siguientes 60 días antes del inicio del año fiscal respectivo. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el numeral 9 del Art. 74 dispone entre los deberes y atribuciones del ente rector del Sistema Nacional de Finanzas Públicas – SINFIP, la formulación de la proforma del Presupuesto General del Estado con la Programación Cuatrianual y ponerla a consideración del Presidente de la República del Ecuador en los términos previstos en la Constitución de la República, previa coordinación con la institucionalidad establecida para el efecto. El presente documento incluye los objetivos de la política fiscal con respecto al financiamiento de los servicios, inversión y bienes públicos, la redistribución del ingreso por medio de transferencias tributos y subsidios así como la generación de incentivos en los diferentes sectores de la economía, conforme lo dispone la Constitución en el Art. 285. Además, se considera lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 284, que entre los objetivos de la Política Económica se encuentran el establecer y asegurar una adecuada distribución del ingreso y la riqueza nacional, incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas. Se ha considerado los 12 objetivos y 7 estrategias territoriales del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. Sobre la base de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo, la proforma presupuestaria del año 2012 busca coadyuvar al desarrollo de la producción y productividad nacional, generación de empleo digno, posicionamiento estratégico del país en el contexto regional y mundial, inclusión productiva y redistribución del ingreso y la riqueza y cohesión social, participación ciudadanía y transparencia, priorizando el desarrollo humano, a través de la inversión productiva y social, iniciada con la gestión del presente gobierno. El esfuerzo fiscal está dirigido hacia la generación de empleo, producción y un mejor acceso a los servicios públicos, como educación, salud, protección social, vivienda, inclusión productiva y la promoción laboral. El reordenamiento de las finanzas públicas, iniciado con la gestión del presente gobierno se orienta a una mejor asignación de los recursos que marque una clara tendencia en el cambio de las prioridades considerando los principios de legalidad, universalidad, unidad, plurianualidad, integralidad, oportunidad, efectividad, sostenibilidad, centralización normativa, desconcentración y descentralización entre otros contemplados en Sistema Nacional de Finanzas Públicas. 2. CONTEXTO LEGAL El Art. 280 de la Constitución de la República establece que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la
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programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos. De conformidad con lo establecido en el Art. 285 de la Constitución de la República, la política fiscal tendrá como objetivos específicos: la prestación de servicios, generación de inversión y bienes públicos; la redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados, y la generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente y ambientalmente deseables. El Art. 286 de la Constitución de la República, establece que las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica El Art. 292 de la Constitución de la República, establece que el Presupuesto General Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de pertenecientes a la seguridad social, a la banca pública, a las empresa públicas y gobiernos autónomos descentralizados.
del del los los
El Art. 293 de la Constitución, señala que la formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los Arts. 294 y 295 de la vigente Constitución, establecen que corresponde a la Función Ejecutiva formular la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual y presentarlas a la Asamblea Nacional para su aprobación. El Art. 298 de la Constitución, reconoce preasignaciones presupuestarias destinadas a gobiernos autónomos descentralizados, al sector salud, al sector educación, a la educación superior, y a la investigación, ciencia, tecnología e innovación en los términos previstos en la ley. El Art.34 inciso tercero del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone que se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo las acciones, programas y proyectos públicos, el endeudamiento público, la cooperación internacional, la programación, formulación, aprobación y ejecución del Presupuesto General del Estado y los presupuestos de la banca pública, las empresas públicas de nivel nacional y la seguridad social. El Art. 57 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determina que los planes de inversión son la expresión técnica y financiera del conjunto de programas y proyectos de inversión, debidamente priorizados, programados y territorializados, de conformidad con las disposiciones de este código. Estos planes se encuentran encaminados a la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y de los planes del gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. El Art. 77 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala que el Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen las diferentes funciones del Estado. No se considerarán parte del Presupuesto General del Estado los ingresos y egresos pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados.
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Los Arts. 78, 79, 80 y 81 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determinan y definen la clasificación de ingresos y egresos permanentes y no permanentes y la garantía de los recursos de las entidades públicas. El Art. 100 inciso primero del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, dispone que cada entidad u organismo sujeto al Presupuesto General del Estado formulará la proforma del presupuesto institucional, en la que se incluirán todos los egresos necesarios para su gestión. En lo referido a los programas y proyectos de inversión, únicamente se incluirán los que hubieren obtenido la priorización del Ente rector de la Inversión, los cuales serán incorporados en el Plan Anual de Inversión (PAI). El Art. 101 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece que en la formulación de las proformas presupuestarias del sector público, se observarán obligatoriamente las normas técnicas, directrices, clasificadoras y catálogos emitidos por el ente rector del SINFIP. El Art. 103 inciso primero del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala que el ente rector del SINFIP considerando las directrices presupuestarias, emitidas y la disponibilidad real de recursos revisará, reformará de ser el caso, recomendará y consolidará las proformas institucionales, base sobre la cual elaborará la Proforma del Presupuesto General del Estado. En lo referente a la inversión pública se coordinará con el ente rector de la planificación nacional. El inciso tercero del mismo Art. expresa que el ente rector de las finanzas públicas, elaborará también la Programación Presupuestaria Cuatrianual, para lo cual en lo referente a la inversión pública se coordinará con el ente rector de la planificación nacional. El Art. 106 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, menciona que la aprobación del Presupuesto General del Estado se realizará en la forma y términos establecidos en la Constitución de la República. 3. SUPUESTOS MACROECONÓMICOS Los supuestos macroeconómicos permiten disponer de un esquema base para analizar cuál es la mejor manera de lograr los objetivos nacionales de acuerdo al Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013. Estos se detallan en el cuadro 1: CUADRO 1 SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DATOS BÁSICOS PIB NOMINAL(USD Millones) CRECIMIENTO REAL PIB TASA DE VARIACIÓN DEL DEFLACTOR DEL PIB INFLACIÓN PROMEDIO DEL PERÍODO IMPORTACIONES TOTALES FOB (Millones) DATOS BÁSICOS PETROLEROS PRODUCCIÓN ANUAL DE CRUDO (Millones Bls.) PRECIO DE EXPORTACIÓN DE CRUDO (USD/Bls.) PRECIO DE IMPORTACIÓN DE DERIVADOS FOB (USD/Bls.)
2011 65,945.4 6.5% 6.8% 4.5% 21,290.0 2011 182.0 93.0 93.4
2012 71,625.4 5.4% 3.1% 5.1% 22,695.0 2012 188.0 79.7 89.0
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos
Se estima que el producto interno bruto (PIB) registre USD 71.625,4 millones, que en términos constantes significa un crecimiento de 5,4% del PIB. En cuanto a los índices de precios, se prevé que la variación del deflactor y del índice de precios al consumidor registren 3,1% y 5,1%, respectivamente. Por su parte, en el sector petrolero se pronostica
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una producción anual de 188 millones de barriles y un precio de exportación del crudo de USD 79,7 por barril. 4. POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A la función Ejecutiva le corresponde definir la Política Pública, dentro del ámbito de sus competencias, los ministerios, secretarías y consejos sectoriales de política, formularán y ejecutarán políticas y planes sectoriales con enfoque territorial, sujetos estrictamente a los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo. El Presupuesto General del Estado, es un instrumento fundamental de la Política Fiscal, para influir en los agregados macroeconómicos, por lo que es necesario disponer de un presupuesto sostenible en el mediano y largo plazo que responda a las necesidades de la población. La programación cuatrianual además de ser un referente para la programación presupuestaria de los próximos ejercicios permitirá comprometer recursos públicos de manera plurianual y avanzar en la consecución de recursos para los siguientes presupuestos. 4.1 Ingresos Se establece como política de Estado, que todos los recursos públicos que se originen en la exportación petrolera, ingresarán al Presupuesto General del Estado y no podrán ser utilizados en gasto permanente; con excepción de lo contemplado en el Código Orgánico de Planificación y finanzas Públicas (Art. 286). Se mantienen de conformidad con la Constitución, las reasignaciones de la Ley 10 del Fondo para el Eco desarrollo Regional Amazónico y la Ley 47. La política de ingresos se orientará también a fortalecer la aplicación de las disposiciones establecidas en la Constitución de la República, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria y Plan Nacional del Buen Vivir. En la elaboración de la Proforma se han observado las siguientes orientaciones constitucionales: • •
Con ingresos permanentes se financiarán egresos permanentes (Art. 286). De manera excepcional, con ingresos no permanentes se podrán financiar egresos permanentes para salud, educación y justicia (Art. 286).
4.2 Gastos La política de gasto tiene como objetivo básico ampliar la cobertura del gasto social fundamentalmente en los sectores salud y educación, en cumplimiento de las disposiciones transitorias constitucionales vigesimosegunda y vigesimoctava, a fin de corregir inequidades sociales. Las decisiones de asignación del gasto operacional y la inversión pública tendrán especial énfasis en asegurar el cumplimiento de la Constitución y del Plan Nacional del Buen Vivir, estipulados en los siguientes lineamientos de política: • •
Los recursos públicos deben orientarse a garantizar los derechos para el buen vivir. Las asignaciones presupuestarias deben orientarse hacia las acciones públicas que promuevan la inclusión social y económica.
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• •
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Las asignaciones presupuestarias deberán orientarse a la consolidación de la base económica de la primera fase del nuevo modo de acumulación y redistribución de la riqueza nacional. Las decisiones de asignación de recursos propenderán a la equidad poblacional y territorial.
La política de gasto se manejará en cumplimiento con lo estipulado en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y la Ley Orgánica de Servicio Público de manera que las asignaciones previstas en la proforma del PGE para gastos en personal, bienes y servicios de consumo, transferencias corrientes y otros gastos permanentes, no se podrán financiar con ingresos provenientes del endeudamiento público ni con ingresos por exportaciones petroleras, con las excepciones establecidas en la Constitución de la República. Durante la ejecución presupuestaria toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos, establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. Solamente las instituciones de derecho público podrán financiarse con tasas y contribuciones especiales establecidas por ley (Art. 287 de la Constitución). 4.3 Inversión Pública El país se encuentra en un proceso de cambio que requiere enfrentar nuevos desafíos, la Constitución de la República, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Plan Nacional del Buen Vivir y las Políticas Públicas, pretenden restablecer la importancia de la inversión pública como variable instrumental para lograr los cambios estructurales que permitan tener una sociedad más justa, solidaria y, sobre todo, en la que podamos convivir en armonía con nuestros semejantes y con la naturaleza, ejerciendo plenamente el buen vivir. La inversión pública exige una mayor responsabilidad para quienes proponen, desarrollan, gestionan y ejecutan proyectos y programas de inversión pública y deben velar por la calidad del gasto, inversión, el uso oportuno y óptimo de los recursos fiscales, por la coherencia programática de las iniciativas y sobre todo, asegurar de que las inversiones incorporadas en la proforma, sean eficaces desde el punto de vista económico, social y ambiental. La Planificación del Desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los derechos constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del buen vivir e incorpora los enfoques de equidad, plurinacionalidad e interculturalidad El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública en todos los instrumentos, dentro del ámbito definido y que su observancia es obligatoria para el sector público e indicativo para los demás sectores. Las proformas presupuestarias institucionales incluyen proyectos de inversión nuevos y de arrastre, que han sido validados y priorizados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). Para el caso de los proyectos que se ejecutarán en 2012, se ha considerado prioritariamente a los proyectos de los Sectores Estratégicos, de la Producción y de Desarrollo Social; y, las metas de desembolsos determinadas por el Ministerio de Finanzas en coordinación con la SENPLADES.
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4.4 Financiamiento La política del Gobierno está dirigida a garantizar que el financiamiento público sea suficiente y oportuno a fin de atender los requerimientos de la inversión pública. Las políticas sobre endeudamiento cumplieron las disposiciones de la Constitución y del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, considerando entre otros los siguientes lineamientos: • • •
Garantizar los recursos de caja necesarios para el cumplimiento de las operaciones y transacciones del Estado. Se observó la política de financiamiento para el desarrollo, en lo referente a la relación deuda / PIB que no sobrepasa al 40% (Art. 124 Código de Planificación y Finanzas Públicas). Se cumplieron los requisitos para las operaciones de créditos, a través de la selectividad en la contratación de nuevos créditos únicamente se consideraron aquellos casos que se encuentren contemplados en el Plan Anual de Inversiones validado y aprobado por la SENPLADES.
Para la elaboración de la proforma se observó la Política de endeudamiento, misma que se orienta al cumplimiento de las disposiciones del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 5. MARCO METODOLÓGICO De conformidad con lo establecido en el Código de Planificación y Finanzas Públicas, los principales conceptos que se han aplicado en la Proforma 2012 son: Presupuesto General del Estado.- El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen las diferentes funciones del Estado. No se consideran parte del Presupuesto General del Estado, los ingresos y egresos pertenecientes a la Seguridad Social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. Clasificación de Ingresos.- Los ingresos fiscales se clasifican en ingresos permanentes y no permanentes, y podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, organización presupuestaria y estadística. Ingresos permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos públicos reciben de manera continua, periódica y previsible. La generación de ingresos permanentes no ocasiona la disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos permanentes no pueden provenir de la enajenación, degradación o venta de activos públicos de ningún tipo o del endeudamiento público. Ingresos no-permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, reciben de manera temporal, por una situación específica, excepcional o extraordinaria. La generación de ingresos no-permanentes puede ocasionar disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos no permanentes pueden provenir, entre otros, de la venta de activos públicos o del endeudamiento público.
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Clasificación de egresos.- Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no permanentes, y éstos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, organización presupuestaria y estadística. Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. Los egresos permanentes no generan directamente acumulación de capital o activos públicos. Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición permanente. Los egresos no-permanentes pueden generar directamente acumulación de capital bruto o activos públicos o disminución de pasivos. Por ello, los egresos no permanentes incluyen los gastos de mantenimiento realizados exclusivamente para reponer el desgaste del capital. Garantía de recursos de las entidades públicas.- Para la transferencia de las preasignaciones constitucionales y con la finalidad de salvaguardar los intereses de las entidades públicas que generan recursos por autogestión, que reciben donaciones, así como otros ingresos provenientes de financiamiento; no se consideran parte de los ingresos permanentes y no permanentes del Estado Central, pero sí del Presupuesto General del Estado, los siguientes: Ingresos provenientes del financiamiento; donaciones y cooperación no reembolsable; autogestión y otras preasignaciones de ingreso. La Constitución de la República del Ecuador establece cuales son las funciones del Estado y en los capítulos específicos define la organización y conformación de las entidades y organismos; en virtud de lo señalado se ha reformado el catálogo sectorial, institucional y de entidades y entidades operativas desconcentradas del sector público. Para fines analíticos y de seguimiento y monitoreo de la ejecución presupuestaria se han agrupado entidades por sectores denominados Consejos Sectoriales, categoría comparable con la de los Ministerios Coordinadores. 6. JUSTIFICATIVO DE INGRESOS El Justificativo de Ingresos de la Proforma del Presupuesto General del Estado 2012 tiene como propósito facilitar el análisis de los ingresos públicos, enaltecer la transparencia fiscal y la rendición de cuentas. Además, recopila los elementos que respaldan las proyecciones de ingresos clasificados en tributarios, petroleros, de entidades y de financiamiento de las instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado, en concordancia con lo dispuesto en las normas legales vigentes. 6.1 ANÁLISIS AGREGADO DE LOS INGRESOS La Proforma del Presupuesto General del Estado para el año 2012, ordenada a nivel de grupo de acuerdo al clasificador presupuestario de ingresos, se compone el 40,4% por ingresos corrientes, seguido por ingresos de capital (14,9%) e ingresos de entidades y organismos (5,6%). Por su parte, el financiamiento público representa el 21,8%, la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios; CFDD (17,2%). Los ingresos corrientes suman USD 10.551 millones, dentro de los cuales el principal rubro corresponde a los impuestos USD 10.362,5 millones (39,7% del total de ingresos). Por su
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parte, los ingresos de capital registran USD 3.900,8 millones, correspondiente a los ingresos petroleros por regalías en la exportación del crudo y las exportaciones directas de empresas públicas y privadas. Para fomentar programas y proyectos de inversión, el financiamiento público suma USD 5.704 millones, que comprenden desembolsos de créditos internos y externos (USD 4.848,3 millones), y otros saldos disponibles y cuentas pendientes por cobrar (USD 855,7 millones). Por último, la CFDD registra USD 4.485,8 millones. CUADRO 2 INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012 INGRESOS TOTALES POR SU NATURALEZA USD CONCEPTO MONTO USD INGRESOS TOTALES
26,109,270,275.91
SUBTOTAL INGRESOS (+) FINANCIAMIENTO
21,623,470,275.91
INGRESOS CORRIENTES+ DE CAPITAL + DE ENTIDADES Y ORGANISMOS
15,944,442,760.05
INGRESOS CORRIENTES
10,550,984,392.11
IMPUESTOS
10,362,488,275.77 3,025,440,000.00 227,722,000.00 636,260,019.68 4,643,576,000.00 1,273,384,052.76 83,063,424.33 473,042,779.00 188,496,116.34 14,000,000.00 123,565,101.00 23,462,822.04 27,468,193.30
A la Renta Global Sobre La Propiedad Sobre El Consumo De Bienes Y Servicios ICE Al Valor Agregado Neto Sobre El Comercio Internacional A La Renta Petrolera Impuestos Diversos OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS Tasas Y Contribuciones Renta De Inversiones Y Multas Otros Ingresos Participaciones Corrientes Petroleras
INGRESOS DE CAPITAL Regalías Empresas Públicas Margen De Soberanía Saldo Del Ingreso Disponible Prest. Servicios Exportaciones Directas Empresas Públicas Participación Estado explotación Gas Natural Repsol YPF-Bloque 16 - Pago Deuda ENTIDADES Y ORGANISMOS Autogestión Preasignados FINANCIAMIENTO PUBLICO
3,900,782,453.53 357,825,928.39 924,033,770.26 946,411,174.93 1,570,201,620.15 57,836,824.90 44,473,134.90 1,467,675,914.41 1,450,798,217.02 16,877,697.39
Interno Externo Otros Saldos y Cuentas por Cobrar
5,704,027,515.86 465,153,829.51 4,383,177,098.08 855,696,588.27
CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS CFDD
4,485,800,000.00
Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos
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Al excluir los grupos de financiamiento 36 “Financiamiento Público”, 37 “Saldos Disponibles”, 38 “Cuentas Pendientes por Cobrar”, “Variación de Pasivos”, “Variación de las inversiones financieras” y la CFDD, los ingresos de la Proforma 2012 registran USD 15.918,9 millones y representan 60,9% del total. 6.2 ANÁLISIS DETALLADO DE LOS INGRESOS El análisis detallado de los ingresos del Presupuesto General del Estado presenta su composición por fuente de financiamiento, lo que permite identificar la naturaleza y origen de los recursos. CUADRO 3 PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012 INGRESOS TOTALES POR PARTIDA USD CONCEPTO MONTO USD
A. INGRESOS TOTALES (+) CFDD (B+I)
26,109,270,275.91
B. SUBTOTAL INGRESOS (+) FINANCIAMIENTO (C+H)
21,623,470,275.91
C. SUBTOTAL INGRESOS (D+G)
15,919,442,760.05
D. INGRESOS TRIBUTARIOS Y PETROLEROS (E+F) E. INGRESOS TRIBUTARIOS
IMPUESTOS NO PETROLEROS
14,451,766,845.64 10,440,452,774.48
10,279,424,851.44
E1. SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIAS DE CAPITAL
3,025,440,000.00
A la Renta Global
2,692,641,600.00
A la Renta Global (Preasignado Universidades)
332,798,400.00
E2. SOBRE LA PROPIEDAD A los vehículos motorizados de transporte terrestre A los Activos Totales (Preasignado Universidad de Guayaquil) Impuesto a las Tierras Rurales A los activos en el exterior
227,722,000.00 165,522,000.00 7,200,000.00 17,000,000.00 38,000,000.00
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E3. SOBRE EL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS ICE A las Telecomunicaciones Al Consumo de Cigarrillos recaudados por el SRI Al Consumo de Cerveza recaudados por el SRI Al Consumo de Bebidas Gaseosas recaudados por el SRI Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos recaudados por el SRI A los Vehículos recaudados por el SRI A los Aviones Tricares y Otros NEP recaudados por el SRI A los Perfumes y Aguas de Tocador recaudados por el SRI A las Armas de Fuego recaudados por el SRI A las Cuotas y Membresías de Clubes recaudados por el SRI A los Servicios de Televisión Prepagada recaudados por el SRI Otros impuestos al Consumo de Bienes y Servicios recaudados por el SRI Al Consumo de Cigarrillos recaudados por el SENAE Al Consumo de Cerveza recaudados por el SENAE Al Consumo de Bebidas Gaseosas recaudados por el SENAE Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos recaudados por el SENAE A los Vehículos recaudados por el SENAE A los Aviones Tricares y Otros NEP recaudados por el SENAE A los Perfumes y Aguas de Tocador recaudados por el SENAE A los Focos Incandescentes recaudados por el SENAE A los Videojuegos recaudados por el SENAE Otros impuestos al Consumo de Bienes y Servicios recaudados por el SENAE E4. AL VALOR AGREGADO NETO Al Valor Agregado, Débitos del período Al Valor Agregado, Débitos del período (Preasignado Universidades) E5. SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL Arancelarios a la importación 0.7% De Exportaciones de Banano E6. IMPUESTOS DIVERSOS 1% a la Compra de Vehículos Usados A la salida de divisas Regimen impositivo Simplificado
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636,260,019.68 2,855,378.80 146,539,900.00 135,790,918.40 48,959,035.40 21,058,500.00 66,289,850.40 134,947.70 19,372,790.10 111,216.70 393,017.50 17,978,341.50 6,403,123.10 114,058.20 2,499,617.84 512,786.42 19,049,993.64 118,327,321.00 944,085.59 6,416,235.91 2,977,560.41 706,832.31 18,824,508.76 4,643,576,000.00 4,237,263,100.00 406,312,900.00 1,273,384,052.76 1,258,249,030.33 15,135,022.43 473,042,779.00 16,542,779.00 447,000,000.00 9,500,000.00
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
161,027,923.04
E7. TASAS Y CONTRIBUCIONES Regalías Mineras E8. RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS Intereses por Depósitos a Plazo Intereses por Mora Tributaria Multas Tributarias Cheques Protestados E9. OTROS INGRESOS Otros no Especificados Ejecución Garantías CAE
14,000,000.00 14,000,000.00 123,565,101.00 1,000,000.00 47,140,000.00 49,230,000.00 26,195,101.00 23,462,822.04 22,613,662.00 849,160.04
F. INGRESOS PETROLEROS IMPUESTOS PETROLEROS Y PARTICIPACIONES CORRIENTES F1. A LA RENTA Impuesto Adicional a la tarifa de transporte Ley 40 (Gravamen a la tarifa de Oleoducto) A La Renta De Prest. Servicios-Agip Oil (Bloque 10 Y Unificvados) A La Renta De De Prest. Servicios-Andes Petroleum (Bloque Tarapoa) A La Renta De Prest. Servicios-Sipec Enap (Bloque Mdc) A La Renta De Prest. Servicios-Sipec Enap (Bloque Pbhi) A La Renta De Prest. Servicios-Petroriental (Bloque 14) A La Renta De Prest. Servicios-Petroriental (Bloque 17) A La Renta De Prest. Servicios-REPsol Ypf (Bloque 16 Y Bogi Capirón)
4,011,314,071.16 110,531,617.63 83,063,424.33 6,191,096.46 9,651,514.25 19,354,436.50 3,449,519.92 818,716.01 3,826,802.65 5,814,511.35 22,944,539.26
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A La Renta De Prest. Servicios-Petrobell (Tiguino) A La Renta De Prest. Servicios-Pacifpetrol (Gustavo Galindo) A La Renta De Prest. Servicios-Pegaso (Puma) A La Renta De Prest. Servicios-Petrosudamericanos (Palanda Yuca Sur) A La Renta De Prest. Servicios-Petrosudamericanos (Pindo) A La Renta De Prest. Servicios-Tecpetroecuador (Bermejo Rayo) A La Renta De Prest. Servicios-REPsol Ypf (Tivacuno) F2. PARTICIPACIONES CORRIENTES Exportación de derivados del petróleo
DE CAPITAL E INVERSIÓN F3. REGALIAS EMPRESAS PUBLICAS: Regalias De EP Petroecuador Regalias De Alianzas Operativas (Culebra ,Yulebra,Anaconda) Regalias EP Petroecuador Peninsula (Bloque 1) Regalias De Petroamazonas Bloque 15 Regallias Petroamazonas EP Bloque 7 Regallias Petroamazonas EP Bloque 21 Regallias Petroamazonas EP Pañacocha Regalias Petroamazonas EP (Bloque 18) F4. MARGEN DE SOBERANIA: Margen De Soberania Agip Oil ( Bloque 10 Y Unificados) Margen De Soberania Andes Petroleum ( Bloque Tarapoa) Margen De Soberania Sipec Enap ( Bloque Mdc) Margen De Soberania Sipec Enap ( Bloque Pbhi) Margen De Soberania Petroriental ( Bloque 14) Margen De Soberania Petroriental ( Bloque 17) Margen De Soberania REPsol Ypf ( Bloque 16 Y Bogi Capirón) Margen De Soberania Petrobell (Tiguino) Margen De Soberania Pacifpetrol (Gustavo Galindo) Margen De Soberania Pegaso (Puma) Margen De Soberania Petrosudamericanos (Palanda Yuca Sur) Margen De Soberania Petrosudamericanos (Pindo) Margen De Soberania Tecpetroecuador (Bermejo Rayo) Margen De Soberania REPsol Ypf (Tivacuno) F5. SALDO DEL INGRESO DISPONIBLE PREST. SERVIVIOS Saldo Disponible Estado Agip Oil ( Bloque 10 Y Unificados) Saldo Disponible Estado Andes Petroleum ( Bloque Tarapoa) Saldo Disponible Estado Sipec Enap ( Bloque Mdc) Saldo Disponible Estado Sipec Enap ( Bloque Pbhi) Saldo Disponible Estado Petrorienta ( Bloque 14) Saldo Disponible Estado Petrorienta ( Bloque 17) Saldo Disponible Estado REPsol Ypf ( Bloque 16 Y Bogi Capirón) Saldo Disponible Estado Petrobell (Tiguino) Saldo Disponible Estado Pegaso (Puma) Saldo Disponible Estado Petrosudamericanos (Palanda Yuca Sur) Saldo Disponible Estado Petrosudamericanos (Pindo) Saldo Disponible Estado Tecpetroecuador (Bermejo Rayo) Saldo Disponible Estado REPsol Ypf (Tivacuno ) F6. EXPORTACIONES DIRECTAS EMPRESAS PUBLICAS: Exportaciones Directas De Crudo EP Petroecuador Peninsula (Bloque 1) Exportaciones Directas De Crudo EP Petroecuador Exportaciones Directas De Alianzas Operativas(Culebra, Yulebra, Anaconda) Exportaciones Directas De Servicios Específicos Rio Napo Sacha Exportaciónes Directas De Crudo De Petroamazonas EP (Pañacocha) Exportaciones De Crudo Bloque 15 Y Unificados Exportaciones Directas De Crudo De Petroamazonas EP Bloque 7 Exportaciones Directas De Crudo De Petroamazonas EP Bloque 21 Exportaciones Directas De Crudo Petroamazonas EP (Bloque 18)
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2,157,242.08 1,321,712.70 397,494.46 1,281,453.31 3,039,210.08 1,266,710.40 1,548,464.90 27,468,193.30 27,468,193.30
3,900,782,453.53 357,825,928.39 163,105,707.15 9,595,899.47 66,144.67 94,143,513.98 43,830,028.56 8,805,357.65 15,278,972.30 23,000,304.61 924,033,770.26 109,889,383.68 220,364,084.15 82,214,933.50 15,708,152.70 37,194,655.03 56,514,213.98 254,336,547.88 29,042,600.30 9,081,077.78 7,507,182.10 16,008,123.58 42,495,621.58 21,032,670.60 22,644,523.40 946,411,174.93 102,682,609.01 199,442,491.28 161,301,684.71 27,242,609.42 22,210,906.32 32,088,444.52 216,607,938.86 35,953,466.69 12,880,431.96 17,747,748.26 55,235,301.32 32,658,197.69 30,359,344.89 1,570,201,620.15 707,498.66 138,084,285.35 52,817,373.89 343,086,938.74 97,910,013.72 746,045,494.44 11,206,777.62 2,226,408.54 178,116,829.19
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F7. PARTICIPACIÓN ESTADO EXPLOTACIÓN GAS NATURAL F8. REPSOL YPF-BLOQUE 16 - PAGO DEUDA G. ENTIDADES Y ORGANISMOS G1. AUTOGESTION G2. PREASIGNADOS H. FINANCIAMIENTO PUBLICO H1. INTERNO H2. EXTERNO H3. OTROS SALDOS y CUENTAS POR COBRAR
I. CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS CFDD
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57,836,824.90 44,473,134.90 1,467,675,914.41 1,450,798,217.02 16,877,697.39 5,704,027,515.86 465,153,829.51 4,383,177,098.08 855,696,588.27 4,485,800,000.00
Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos
6.2.1
INGRESOS TRADICIONALES
Los ingresos tradicionales son recaudados por el Estado Central de acuerdo a disposiciones establecidas en las leyes tributarias y en otras que regulan el cobro de tasas por los servicios que prestan las instituciones del sector público. El sistema tributario constituye un importante instrumento de política, que a más de otorgar recursos públicos al Estado Central permite el estímulo del gasto, inversión, ahorro y una mejor distribución de la riqueza, a través de impuestos justos que graven al contribuyente sobre la base de su capacidad contributiva, principalmente fomentando la mayor recaudación de los impuestos directos y progresivos, sobre los indirectos. La legislación impositiva ecuatoriana, busca reducir los niveles de evasión, elusión y fraude, con la finalidad de mejorar, tanto el rendimiento de los tributos en Ecuador como de corregir las desigualdades económicas, y buscar una mayor justicia social, sustentada en la redistribución del ingreso. Con estos objetivos se expidieron: la Ley para la Equidad Tributaria, La Orgánica e Interpretativa de la Ley Régimen Tributario Interno, el Reglamento y Normas para su aplicación; y, Leyes de Reforma Tributaria. Las estimaciones de ingresos tradicionales se basan en las informaciones provenientes: del Banco Central del Ecuador sobre supuestos macroeconómicos; del Servicio de Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador sobre metas de gestión institucional, estadísticas de recaudaciones, declaraciones y niveles de ventas e importaciones. Las estimaciones de los ingresos tradicionales consideran las leyes tributarias vigentes; así como normas y disposiciones que inciden en el rendimiento de los impuestos y en la participación de las entidades beneficiarias. Además, la gestión de las administraciones tributarias constituye un soporte fundamental para garantizar la recaudación de los valores proyectados para el año 2012. El Servicio de Rentas Internas propende consolidar la cultura tributaria a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, con este propósito se desarrollan programas sobre: control del cumplimiento tributario, asistencia e información al contribuyente y de excelencia organizacional y operaciones, que se enmarcan en la política económico – social del Estado Central, orientada a privilegiar la ejecución de actividades productivas entre ellas, la
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racionalización de la carga tributaria y principalmente la ejecución de mecanismos y acciones que mejoren la gestión tributaria. Por su parte, el objetivo principal del Servicio Nacional de Aduana es administrar los servicios aduaneros en forma ágil y transparente, orientados hacia un cobro eficiente de aranceles, la simplificación y control de la gestión aduanera en el comercio exterior actual, sobre la base de procesos integrados y automatizados, con una férrea cultura de competitividad, que garanticen la excelencia en el servicio a los usuarios externos e internos. Se prevé desarrollar programas sobre: mejoras al control aduanero, procesos operativos y al servicio aduanero y fortalecimiento de la normativa aduanera. Por ingresos Tradicionales al Presupuesto General del Estado del año 2012 le corresponde un total de USD 10.440,5 millones; la presión tributaria frente al PIB se mantiene en un nivel de 14,6%, similar a la del vigente ejercicio fiscal, en razón de que los pesos de los impuestos no han variado significativamente. CUADRO 4 INGRESOS TRADICIONALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO USD MILLONES Y PORCENTAJE Concepto Total Renta Impuesto al valor Agregado Mecado Interno Mercado Externo Impuesto a los Consumos Especiales Arancelarios a las Importaciones Otros Impuestos Otros Ingresos
Reestimado 2011 9,646,073,111.90 2,905,830,000.00 4,143,290,000.00 2,517,047,276.22 1,626,242,723.78 754,370,000.00 1,199,483,111.90 539,430,000.00 103,670,000.00
% PIB 14.6% 4.4% 6.3% 3.8% 2.5% 1.1% 1.8% 0.8% 0.2%
Proforma 2012 10,440,452,774.48 3,025,440,000.00 4,643,576,000.00 2,786,457,395.02 1,857,118,604.98 636,260,019.68 1,258,249,030.33 715,899,801.43 161,027,923.04
%PIB 14.6% 4.2% 6.5% 3.9% 2.6% 0.9% 1.8% 1.0% 0.2%
Aporte 2012 100.0% 29.0% 44.5% 26.7% 17.8% 6.1% 12.1% 6.9% 1.5%
Variación 2012/2011 8.2% 4.1% 12.1% 10.7% 14.2% -15.7% 4.9% 32.7% 55.3%
Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos
La Constitución de la República del Ecuador, publicada en Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre del 2008, en el Art. 298 dispone que “se establecen preasignaciones presupuestarias destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados, al sector salud, al sector educación, a la educación superior; y a la investigación, ciencia, tecnología e innovación en los términos previstos en la ley. En la proforma del Presupuesto General del Estado para el año 2012, las preasignaciones ascienden a un monto estimado de USD 4.088,6 millones. 6.2.1.1 IMPUESTO A LA RENTA Este impuesto grava la renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras. A partir de enero de 2011, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones se incorporaron reformas para la aplicación de este tributo entre las que se destaca: •
Reducción de la tarifa en 5 puntos porcentuales para administradores u operadores de una Zona Especial de Desarrollo Económico
•
Deducciones especiales para medianas empresas por: capacitación técnica, gastos en la mejora de la productividad, egresos enfocados a la apertura de nuevos mercados y la implementación de tecnologías de producción amigables con el medio ambiente.
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•
Diferimiento del pago del impuesto y el anticipo hasta por cinco ejercicios fiscales cuando se transfiera de capital accionario a los trabajadores y para el caso de sociedades recién constituidas así como para nuevas inversiones.
•
Sobre anticipos de Impuesto a la Renta se excluyen los montos que correspondan a gastos incrementales por generación de nuevo empleo o mejora de la masa salarial; se exoneran los proyectos productivos agrícolas de agroforestería y de silvicultura de especies forestales, al igual que las actividades vinculadas con la generación de software y tecnología.
Este tributo se recauda a través de retenciones en la fuente, declaraciones de ejercicios anteriores y por pago de anticipos. Para el año 2012 se estima un ingreso total de USD 3.025,4 millones, valor que incluye USD 87,3 millones para devoluciones por pagos en exceso y las preasignaciones a favor de las Universidades y Escuelas Politécnicas Estatales y Particulares por USD 332,8 millones. Las retenciones en la fuente se estiman considerando el peso frente al PIB del año 2011; así como, las reformas legales y normativas que inciden en su rendimiento; por este concepto se estima un ingreso de USD 2.118,3 millones. El monto que ingresa por declaraciones corresponde al impuesto causado por las utilidades del ejercicio inmediato anterior, descontado anticipos y retenciones. Para el año 2012 se proyecta un rendimiento de USD 619 millones, de los cuales las personas jurídicas contribuirían con USD 530,9 millones y las naturales USD 88,1 millones. Sobre la base del rendimiento efectivo del período enero – septiembre del año 2011 que refleja la incidencia por aplicación de la fórmula complementaria para el cálculo de los anticipos, se prevé que éstos alcanzarán el 43% de la recaudación estimada por declaraciones para el año 2012. 6.2.1.2
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
El impuesto al valor agregado (IVA) refleja el dinamismo en el consumo final de los agentes, de las operaciones gravadas en el mercado, así como el crecimiento de la inversión, especialmente del sector público. El IVA representa el 44,5% del total de ingresos tradicionales. Para la proyección se consideran cifras de recaudación efectiva de los años 2008, 2009 y enero – septiembre 2011, distribuida según su origen y los supuestos macroeconómicos previstos para el año 2012. Por este concepto, se estima un ingreso de USD 4.643,6 millones que incluye el monto estimado para devoluciones de USD 890,7 millones, así como las preasignaciones que ascienden a USD 406,3 millones de los cuales se benefician las Universidades a través del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico. El IVA pagado a los sectores dedicados a actividades de exportación constituye crédito tributario que al no ser compensado es sujeto de devolución, igualmente el IVA cancelado por el Sector Público debe ser devuelto. Por este concepto se estima un monto de USD 890,7 millones. La Ley Orgánica de Empresas Públicas grava con la tarifa de 12% de IVA a las adquisiciones del sector público, lo que incide en el rendimiento y en las devoluciones de este tributo.
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Por su parte, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones establece que los administradores y operadores de Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), siempre que los bienes importados sean destinados exclusivamente a la zona autorizada, o incorporados en alguno de los procesos de transformación productiva allí desarrollados, estarán exentos del pago de este impuesto. Asimismo, los contribuyentes que tengan como giro de su negocio el transporte de carga al extranjero, que hayan pagado IVA en la adquisición de combustible aéreo, tienen derecho a crédito tributario exclusivamente por dicho pago. Adicionalmente, los operadores y administradores de las ZEDE´s tienen derecho a crédito tributario, por el IVA pagado en la compra de materias primas, insumos y servicios provenientes del territorio nacional, que se incorporen al proceso productivo de los operadores y administradores de las mismas. 6.2.1.3 IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES Este tributo se aplica al consumo de bienes y servicios por lo que en la base imponible incide directamente la variación de los precios. Otro factor que determina su rendimiento es la capacidad de compra que depende del crecimiento de la economía. La recaudación estimada por este concepto es de USD 636,3 millones, de los cuales por el mercado interno se calcula un ingreso de USD 465,9 millones y por la importación de bienes sujetos a este tributo USD 170,4 millones; por producto y servicios se detalla a continuación: En las proyecciones se considera: la legislación vigente, recaudaciones efectivas de los años 2008, 2009 y enero – septiembre 2011, estacionalidad de los ingresos, inflación, crecimiento real del PIB y variación de las importaciones. CUADRO 5 IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES USD Concepto
Mercado Interno Mercado Externo Proyección 2012
Total
465,887,000.00
170,373,000.00
636,260,000.00
Cigarrillos
146,539,900.07
114,058.20
146,653,958.27
Cerveza
135,790,918.40
2,499,617.84
138,290,536.24
Bebidas Gaseosas
48,959,035.40
512,786.42
49,471,821.82
Alcohol y Productos Alcohólicos
21,058,480.28
19,049,993.64
40,108,473.92
Vehículos
66,289,850.39
118,327,320.91
184,617,171.30
19,372,790.14
6,416,235.91
25,789,026.05
134,947.72
944,085.59
1,079,033.31
17,978,341.46
0.00
17,978,341.46
22,508,901.49
32,271,637.63
Perfumes, Aguas de Tocador Aviones, Tricares y Otros NEP Televisión Pagada
Otros Bienes y 9,762,736.14 Servicios Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos
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6.2.1.4 ARANCELARIOS A LAS IMPORTACIONES El Arancel Nacional de Importaciones constituye un instrumento de política comercial para promover el desarrollo de las actividades productivas del país, de conformidad con el programa económico del Gobierno Nacional, orientado al fomento de la producción nacional con énfasis en el sector agropecuario e industrial que requiere mejorar su competitividad para incrementar su participación tanto en el mercado nacional como en el internacional, con este propósito de ha modificado el Arancel a varias subpartidas. El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, establece los tipos de aranceles que se aplican en el país: a. Aranceles fijos, cuando se establezca una tarifa única para una subpartida de la nomenclatura aduanera y de comercio exterior; o, b. Contingentes arancelarios, cuando se establezca un nivel arancelario para cierta cantidad o valor de mercancías importadas o exportadas, y una tarifa diferente a las importaciones o exportaciones que excedan dicho monto. Se reconocerán también otras modalidades que se contemplen en los tratados comerciales internacionales, debidamente ratificados por Ecuador. Los aranceles nacionales deberán respetar los compromisos que Ecuador adquiera en los distintos tratados internacionales debidamente ratificados, sin perjuicio del derecho a aplicar medidas de salvaguardia o de defensa comercial a que hubiere lugar, que superen las tarifas arancelarias establecidas. El ingreso por este concepto se estima en USD 1.258,3 millones, sobre la base de las importaciones previstas entre los supuestos macroeconómicos remitidos por el Banco Central, el peso arancelario promedio del período septiembre – diciembre 2010 y enero – julio 2011, que reflejan el impacto de la política de comercio exterior. 6.2.1.5 OTROS IMPUESTOS Incluye impuestos menos representativos como, a la Salida de Divisas, Matriculación Vehicular, Activos en el Exterior, Compra de vehículos usados, Tierras rurales, 0,7% de exportaciones de banano (USD 15,1 millones), Régimen Impositivo Simplificado (RISE) y A los Activos Totales. El rendimiento por estos impuestos se calcula en un total de USD 715,9 millones, de acuerdo a los supuestos macroeconómicos previstos y al rendimiento efectivo mensual del año 2010 y el período enero – agosto del presente año.
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CUADRO 6 OTROS IMPUESTOS USD REESTIMADO PROFORMA % PIB 2011 2012 TOTAL 736,120,681.74 1.13% 715,899,801.28 A la Salida de Divisas 445,480,000.00 0.68% 447,000,000.00 Matriculación Vehicular 150,830,000.00 0.23% 165,522,000.00 Activos en el Exterior 33,000,000.00 0.05% 38,000,000.00 A los Ingresos Extraordinarios 49,800,000.00 0.08% 0.00 Tarifa de Salvaguardia 3,043,546.06 0.00% 0.00 A la compra de vehículos usados 15,179,437.27 0.02% 16,542,778.86 A las Tierras Rurales (1) 8,900,000.00 0.01% 17,000,000.00 0.7% de Exportaciones de Banano 13,887,698.41 0.02% 15,135,022.43 RISE 9,000,000.00 0.01% 9,500,000.00 A los Activos Totales 7,000,000.00 0.01% 7,200,000.00 NOTA (1) Crecimiento explicado por la actualización de los catastros municipales.
CONCEPTO
% PIB 1.01% 0.63% 0.23% 0.05% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01%
APORTE % VARIACIÓN 2012 2012/2011 100.0% -2.7% 62.4% 0.3% 23.1% 9.7% 5.3% 15.2% 0.0% -100.0% 0.0% -100.0% 2.3% 9.0% 2.4% 91.0% 2.1% 9.0% 1.3% 5.6% 1.0% 2.9%
Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos
El Impuesto a la Salida de Divisas es el más representativo de estos tributos con un aporte del 62,4%. Tras la expedición del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, se establecen las siguientes exoneraciones de este impuesto: Los pagos realizados al exterior por concepto de la amortización de capital e intereses generados sobre créditos otorgados por instituciones financieras internacionales, con un plazo mayor a un año, destinados a inversiones previstas en el Código mencionado. Se exceptúa de este beneficio a las instituciones del sistema financiero nacional y los pagos relacionados con créditos concedidos por partes relacionadas o constituidas en paraísos fiscales. Los pagos realizados al exterior por parte de administradores y operadores de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), tanto por concepto de importaciones de bienes y servicios relacionados con su actividad autorizada, así como para la amortización de capital e intereses generado sobre créditos internacionales. Asimismo, el Código Orgánico del Producción, estableció modificaciones a la legislación del impuesto a las Tierras Rurales, la base imponible considera el área correspondiente a todos los inmuebles rurales de propiedad o posesión del sujeto pasivo a nivel nacional, determinados en el catastro que para el efecto elaborarán conjuntamente los municipios con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca o su equivalente; información que deberá ser actualizada y remitida anualmente al Servicio de Rentas Internas. Bajo esta consideración para el 2012 se estima un rendimiento adicional de USD 8,1 en este impuesto. En el caso de inmuebles ubicados en la Región Amazónica, para los períodos fiscales comprendidos entre el año 2010 y 2015 inclusive, el hecho generador se producirá con la propiedad o posesión de superficies de terreno superiores a 70 hectáreas. 6.2.1.6 OTROS INGRESOS Comprende ingresos de menor cuantía como: Regalías Mineras, Multas, Intereses por Mora Tributaria, Especies Fiscales y no especificados que incluye rentas fiscales que no pueden ser clasificadas en rubros determinados; por estos conceptos para el año 2012 se proyecta un rendimiento de USD 161,0 millones.
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De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Minería, los concesionarios mineros pagarán una patente anual de conservación por cada hectárea minera, desde el otorgamiento de la concesión hasta el 31 de diciembre del año en que venza el período de vigencia de exploración inicial, por un valor equivalente al 2,5% de una remuneración básica unificada por cada hectárea minera concesionada. En 2012 se calcula un rendimiento de USD 14 millones por este concepto. CUADRO 7 OTROS INGRESOS USD REESTIMADO PROFORMA % PIB 2011 2012 TOTAL 158,586,281.7 0.24% 161,027,923.0 Regalías Mineras 13,000,000.0 0.02% 14,000,000.0 Multas Tributarias 45,800,000.0 0.07% 49,230,000.0 Intereses por Mora Tributaria 44,100,000.0 0.07% 47,140,000.0 Cheques Protestados 24,036,281.7 0.04% 26,195,101.0 Especies Fiscales 10,900,000.0 0.02% 0.0 No Especificados (1) 20,750,000.0 0.03% 24,462,822.0 NOTA (1) Incluye intereses por depósitos a plazo y ejecución de garantías. Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos CONCEPTO
6.2.2
% PIB 0.23% 0.02% 0.07% 0.07% 0.04% 0.00% 0.03%
APORTE % VARIACIÓN 2012 2012/2011 100.0% 1.5% 7.7% 8.69% 7.5% 30.57% 6.9% 29.27% 9.0% 16.27% -100.0% 0.00% 17.9% 15.19%
INGRESOS PETROLEROS
BASE LEGAL ESPECÍFICA Constitución de la República El tercer inciso del Art. 315 de Constitución de la República establece que: “El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas” En cuanto a los excedentes que generen las empresas públicas, estas podrán destinarse a la inversión y reinversión en las mismas empresas o subsidiarias, relacionadas o asociadas. Los excedentes que no fueran invertidos o reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del Estado. Ley Orgánica de Empresas Públicas La Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 48 de 16 de octubre de 2010, en el primer inciso del Art. 4, Define: “Las Empresas Públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado”.
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Las empresas públicas deberán propender que a través de las actividades económicas que realicen se generen excedentes o superávit, los que servirán para el cumplimiento de los fines y objetivos previstos en el Art. 2 de esta Ley (Art. 39). El Directorio deberá establecer el porcentaje destinado al presupuesto de inversión y reinversión que le permita a la empresa pública, sus subsidiarias, filiales, agencias, unidades de negocio cumplir con su Plan Estratégico y Planes Operativos y asegurar su vigencia y participación en el mercado de su sector. En cuanto al reparto de excedentes, aquellos que correspondan a la participación de la empresa pública, observarán los principios y normas previstos en el Art. 315 de la Constitución de la República, es decir se destinarán a la inversión y reinversión en las mismas empresas, sus subsidiarias, relacionadas o asociadas, en niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueran invertidos o reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del Estado para que sean utilizados en los fines que la función Ejecutiva considere pertinente, con excepción de los correspondientes a los gobiernos autónomos descentralizados que de conformidad a lo dispuesto en el Art. 292 de la Constitución de la República, se considerarán recursos propios que se integrarán directamente al presupuesto del gobierno autónomo descentralizado correspondiente. Creación de Empresas Públicas Mediante Decreto Ejecutivo No. 314, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 171 de 14 de abril del 2010, se crea la Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos “PETROAMAZONAS EP” como una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, cuyo objetivo principal es la gestión de las actividades asumidas por el Estado en el sector estratégico de los hidrocarburos y sustancias que los acompaña, en las fases de exploración y explotación, observando las normas aplicables: Con Decreto Ejecutivo No. 315, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 171 de 14 de abril del 2010, se crea la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, como una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, cuyo objetivo principal es la gestión del sector estratégico de los recursos naturales no renovables, para su aprovechamiento sustentable, conforme, conforme a la Ley Orgánica de Empresas Públicas y la Ley de Hidrocarburos, para lo cual intervendrá en todas las fases de la actividad hidrocarburífera, bajo condiciones de preservación ambiental y respeto de los derechos de los pueblos. Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno Suplemento del Registro Oficial No. 244 de 27 de julio de 2010. Art. 6-A del Art. 6.- Crea la Secretaría de Hidrocarburos SH como entidad adscrita al Ministerio Sectorial con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y operativa, que administra la gestión de los recursos naturales no renovables hidrocarburíferas y de las sustancias que los acompañen, encargada de ejecutar
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las actividades de suscripción, administración y modificación de las áreas y contratos petroleros. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Art. 91.- Recursos de actividades empresariales.- Los recursos provenientes de actividades empresariales públicas nacionales ingresarán al Presupuesto General del Estado una vez descontados los costos inherentes a cada actividad y las inversiones y reinversiones necesarias para el cumplimiento de la finalidad de cada empresa. ESTIMACIONES DE INGRESOS Las estimaciones de producción de los campos de EP PETROECUADOR, PETROAMAZONAS EP y de la Secretaría de Hidrocarburos (Contratos de Prestación de Servicios), se sustenta en la información oficial remitida por el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. La producción nacional de crudo se estima en 188.0 millones de barriles y los usos se distribuyen según se explica en siguiente cuadro: CUADRO 8 PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012 PRODUCCIÓN DE CRUDO MILLONES DE BARRILES DISTRIBUCION POR EMPRESAS 1.- EP PETROECUADOR EP PETRECUADOR CAMPOS PROPIOS RIO NAPO (SACHA) 2.- PETROAMAZONAS EP 3.- SECRETARIA DE HIDROCARBUROS TOTAL NACIONAL (1+2+3)
PROD. CRUDO MILL. BLS. 82.6 60.6 22.0 59.0 46.4 188.0
MERCADO INTERNO 49.2 45.10 4.10 5.50 54.7
EXPORTACION CRUDO REGALIAS DIRECTAS 11.2 22.2 11.20 4.30 17.90 10.90 42.60 46.40 22.1 111.2
TOTAL EXPORT. 33.4 15.50 17.90 53.50 46.40 133.3
Fuente: Ministerio de Recursos Naturales No Renovables Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos
Para el cálculo de los ingresos petroleros se estiman los siguientes precios: CUADRO 9 PRECIOS DE EXPORTACIÓN DE CRUDO Y VENTA INTERNA DE DERIVADOS
CONCEPTOS
US$/BL
Precio exportación de Crudo
79.7
Precios venta interna de Derivados
Según Decreto No. 338 y sus Reformas
Fuente: Ministerio Coordinador de Política Económica Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos
Los costos unitarios de EP PETROECUADOR para el 2012 fueron remitidos mediante Oficio No. 15742-PGER-DGER-DFIN-PRE-2011 de 27 de septiembre de 2011, los mismos que constan en la respectiva Proforma Presupuestaria de la Empresa Pública del ejercicio económico del 2012.
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Sobre la base de los parámetros expuestos se estiman los ingresos petroleros totales por fuente como se indica en el siguiente cuadro: CUADRO 10 PROYECCIÓN DE INGRESOS NO PERMANENTE POR FUENTE 2012 INGRESO FUENTE USD POR EXPORTACIONES DE CRUDO EP PETROECUADOR 2,664,589,776.50 POR EXPORTACIONES DE CRUDO PETROAMAZONAS EP 4,263,144,073.60 POR EXPORTACIONES DE CRUDO SEC. DE HIDROCARBUROS 3,698,498,212.06 POR EXPORTACION DE DERIVADOS EP PETROECUADOR 628,747,307.89 POR VENTA INTERNA DE DERIVADOS EP PETROECUADOR 3,188,416,441.72 POR EXPORTACIONES DE CRUDO REDUCIDO REF. AMAZONAS 106,976,528.00 POR VENTAS DE GAS NATURAL LICUADO EP PETROECUADOR 105,962,512.00 POR OTROS CONCEPTOS 99,179,120.90 TOTAL 14,755,513,972.67 Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos
Del total de los ingresos petroleros de USD 14.755.5 millones, USD 4.011.3 millones financian el Presupuesto General del Estado, los mismos que en resumen a continuación: CUADRO 11 INGRESOS NO PERMANENTES DEL LA PROFORMA 2012 USD MILLONES
CONCEPTO
PROFORMA
2012
IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD PETROLERA POR EXPORTACION DE DERIVADOS POR EXPORTACION DE CRUDO DE REGALIAS 25% POR MARGEN DE SOBERANIA PRESTACION SERVICIOS SALDO ESTADO PRESTACION SERVICIOS POR EXPORTACIONES DIRECTAS DE CRUDO POR VENTA DE GAS NATURAL LICUADO DEUDA REPSOL YPF-LEY 42
83.063.424,33 27.468.193,30 357.825.928,40 924.033.770,23 946.411.174,93 1.570.201.620,17 57.836.824,90 44.473.134,90
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
4.011.314.071,16
Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos
Los costos para funcionamiento y las inversiones de EP PETROECUADOR Y PETROAMAZONAS EP suman USD 4.613.3 millones, el financiamiento para la importación de derivados deficitarios en el mercado interno USD 4.485.8 millones, y para la Secretaría de Hidrocarburos por pago de tarifa a empresas privadas y otros conceptos USD 1.645.1millones.
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CUADRO 12 DISTRIBUCIÓN TOTAL DE LOS INGRESOS PETROLEROS 2012 USD BENEFICIARIOS 1.- INGRESOS TOTALES
USD 14,755,513,972.67
2.- EMPRESAS PÚBLICAS (A+B):
4,613,332,085.17
A) EP PETROECUADOR: COSTOS INVERSIONES IVA B) PETROAMAZONAS EP: COSTOS INVERSIONES 3.- SECRETARIA DE HIDROCARBUROS IVA CONTRATOS 1% INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA (MRNNR) PAGO TARIFA EMPRESAS 4.- CUENTA FINANCIAMIENTO IMPORT. DERIVADOS (CFDD) 5.- EXCEDENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO(1-2-3-4)
3,069,622,629.99 2,069,201,191.87 640,645,220.00 359,776,218.12 1,543,709,455.18 448,461,867.18 1,095,247,588.00 1,645,067,816.34 184,493,586.88 14,605,742.29 1,445,968,487.17 4,485,800,000.00 4,011,314,071.16
Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos
6.2.3
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
Al considerar en los grupos de financiamiento el 36 “Financiamiento Público”, 37 “Saldos Disponibles” y 38 “Cuentas Pendientes por Cobrar”, el financiamiento de la Proforma 2012 consolida USD 5.704 millones, que representan el 21,8% del total de ingresos estimados para el mismo año. En términos del PIB se observa una participación de 8%. CUADRO 13 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO USD
FINANCIAMIENTO PÚBLICO INTERNO EXTERNO OTROS SALDOS Y CUENTAS POR COBRAR
5,704,027,515.86 465,153,829.51 4,383,177,098.08 855,696,588.27
Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos
Para los cálculos, se basaron en los indicadores acordados con el Banco Central del Ecuador y el Ministerio Coordinador de la Política Económica dentro de la Programación Macroeconómica del año 2012; así como las disposiciones señaladas en la Código de Planificación y Finanzas Públicas1, los préstamos, convenios y compromisos suscritos con los gobiernos extranjeros, organismos multilaterales, bilaterales, los otorgados por entidades financieras nacionales y la colocación de papeles fiduciarios. El financiamiento interno proviene de la negociación y entrega directa de papeles fiduciarios colocados en el mercado financiero, y de los préstamos otorgados por el Banco del Estado, 1
Art. 124 Límite de endeudamiento público.- El monto del total del saldo de la deuda pública realizada por el conjunto de las entidades y organismos del sector público, no podrá sobrepasar el 40% del PIB.
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este rubro asciende a USD 465,2 millones que constituye el 0,6% del PIB y 1,8% del valor estimado de ingresos más desembolsos de la Proforma 2012. Por su parte, los desembolsos de créditos externos alcanzarán un total de USD 4.383,2 millones que constituyen el 16,8% del total de ingresos más desembolsos estimados para el 2012 y 6,1% del PIB. Por último, los otros saldos y cuentas por cobrar representan 3,3% del total de la Proforma 2012 y 1,2% del PIB. 7. JUSTIFICATIVO DE GASTOS Las Directrices para la elaboración de la Proforma del Presupuesto General del Estado para el año 2012, se fundamentaron en variables orientadas a mantener una política de gasto acorde con un manejo sostenible de las finanzas públicas. La evolución del gasto está sujeta a varios factores de carácter inercial que de manera automática, representan incrementos a los egresos corrientes. Adicionalmente, el crecimiento del gasto también se explica por los efectos de nuevas disposiciones legales, variaciones en los precios de los bienes y servicios, cumplimiento de las obligaciones de deuda pública, creación de nuevas instituciones y otros imprevistos que deben ser financiados a través del presupuesto. La proforma para el ejercicio fiscal 2012 ascienden a US$ 26.190.3 millones, frente al presupuesto codificado a septiembre de 2010, representa un incremento de 0.3%. Los egresos ascienden a US$ 24.651,1; mientras que las amortizaciones externas e internas suman US$ 1.458.2 millones. CUADRO 14
PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012 RESUMEN DE GASTOS MAS APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO (En millones de USD $) 2011 GRUPO
CONCEPTO
2012
VARIACIÓN
51 53 56 57 58 59
Gastos En Personal Bienes Y Servicios De Consumo Gastos Financieros Otros Gastos Corrientes Transferencias Y Donaciones Corrientes Previsiones Para Reasignacion
CODIFICADO SEPT‐ 2011 6,569.7 5,078.7 434.1 99.3 2,093.5 11.0
71 73 75 77 78 84 87 88 96 97 98 99
TOTAL EGRESOS PERMANENTES Gastos En Personal Para Inversion Bienes Y Servicios Para Inversion Obras Publicas Otros Gastos De Inversion Transferencias Y Donaciones Para Inversion Bienes De Larga Duracion Inversiones Financieras Transferencias Y Donaciones De Capital Amortizacion De La Deuda Publica Pasivo Circulante Obligaciones Por Ventas Anticipadas De Petróleo Otros Pasivos
14,286.3 522.9 1,491.6 2,165.4 15.0 1,220.1 1,189.6 73.1 3,111.8 1,318.3 0.4 464.8 181.9
16,698.3 381.0 1,751.9 2,164.8 1.2 ‐ 625.1 5.9 3,016.0 1,458.2 0.0 ‐ 6.8
2,412.0 (141.9) 260.2 (0.6) (13.8) (1,220.1) (564.4) (67.2) (95.8) 140.0 (0.4) (464.8) (175.1)
16.9% ‐27.1% 17.4% 0.0% ‐92.0% ‐100.0% ‐47.4% ‐91.9% ‐3.1% 10.6% ‐99.7% ‐100.0% ‐96.3%
TOTAL EGRESOS NO PERMANENTES
11,754.9
9,411.0
(2,343.9)
‐19.9%
TOTAL GENERAL
26,041.2
26,109.3
68.1
PROFORMA 7,546.6 5,996.0 708.0 95.8 2,351.9 ‐
ABSOLUTA 976.9 917.4 273.9 (3.5) 258.3 (11.0)
% 14.9% 18.1% 63.1% ‐3.6% 12.3% ‐100.0%
0.3%
Fuente: Ministerio de Finanzas – E-SIGEF NOTA: Incluye Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios
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En el cuadro precedente se muestra la composición de los egresos incluidas las amortizaciones, determinándose que los mismos representan el 36.5% del PIB estimado para el año 2012 (US$ 71.625.4 millones). Los egresos más representativos corresponden a: Egresos en Personal, Bienes y Servicios de Consumo, Transferencias y Donaciones de Capital, Obras Públicas, Transferencias y Donaciones Corrientes, Bienes y Servicios para Inversión y Amortización de la Deuda Pública. 7.1 EGRESOS PERMANENTES Los Egresos Permanentes asciende a US$ 16.698.3 millones, cifra que frente al codificado a septiembre del 2011, de US$ 14.286.3 millones, representa un incremento de US$ 2.412.0 millones, lo que en términos relativos corresponde al 16.9%. 7.1.1 EGRESOS EN PERSONAL Los gastos en personal constituyen los egresos en que incurre el Estado por el pago de la prestación de servicios de un ciudadano/na en la atención de servicios públicos que se entrega a través de una estipendio económico que constituye la remuneraciones y demás beneficios adicionales a favor de dignatarios, autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores que mantienen una relación laboral en las instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado. BASE LEGAL Para la proyección de los laborales existentes en el vigentes y cuya normativa servidores públicos así fundamentalmente:
gastos en personal, se consideraron los diferentes regímenes país, los cuales se fundamentan en las disposiciones legales permite el pago de los servicios prestados por las servidoras y como por los obreros y obreras estatales y que son
1. Ley Orgánica del Servicio Público-LOSEP 2. Código del Trabajo 3. Otros Regímenes Especiales o Ley Orgánica de Educación Intercultural o Ley de Educación Superior o Ley Orgánica del Servicio Exterior-LOSE o Leyes de Personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, Vigilantes o Leyes del Sistema Judicial y Ministerio Público o Leyes de la Función Legislativa o Leyes de la Función Electoral y Constitucional Adicionalmente se ha considerado la legislación secundaria como sol las Resoluciones del IESS, del Ministerio de Relaciones Laborales, entre ellas: • • • • •
Resolución de techos para contratos colectivos y directos (MRL-2011-00098) Resolución de escala de remuneración mensual unificada para los funcionarios comprendidos en el nivel jerárquico superior (MRL-2011-000020) Resolución de la Escala de Remuneraciones de Educadores para la Salud del Ministerio de Salud Pública (MRL-2011-024) Resolución de la Escala de Valoración de puestos de Profesionales de Médicos, Odontólogos, Obstétricas, Psicólogos clínicos, Enfermeras y Tecnólogos médicos. (MRL-2011-033) Resolución que fija el porcentaje de Remuneración Variable por Eficiencia en 3.33% mensual de la RMU (MRL-2011-102)
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• • • • •
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Resolución para unificar las remuneraciones de docentes contratados del Ministerio de Educación (MRL-2011-103) Resolución para establecer la Escala Remunerativa de las servidoras (es) en servicio activo de las FFAA y Policía (MRL-2011-104) Resolución para establecer la Escala Remunerativa de las servidoras (es) en servicio activo de la Policía Nacional (MRL-2011-104A) Resolución emitir clases de puestos de docente a contrato para el Ministerio de Educación (MRL-2011-000205) Normativa que sobre remuneraciones expide el Ministerio de Relaciones Laborales y el ente rector encargado de las Finanzas Públicas.
Por lo expuesto la proyección de los gastos en personal en la proforma presupuestaria para el año 2012, se fundamenta en la parte fiscal principalmente en bases legales como la Constitución de la República del Ecuador y Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y desde el punto de vista administrativo y de remuneraciones en las señaladas en el párrafo anterior. ANÁLISIS DE SU COMPOSICIÓN En cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 292 de la Constitución de la República, en el Presupuesto General del Estado se incluye los egresos en personal como un componente fundamental de los gastos permanentes del Estado y se lo reconoce como grupo 51 “Gastos en Personal”. De conformidad con lo dispuesto en el Mandato Constituyente No. 2 en el grupo 51 Gastos en Personal se estableció como beneficios laborales los siguientes ítems presupuestarios como: remuneración mensual unificada, décimos tercer y cuarto sueldo o remuneración, aportes a la seguridad social, horas extras o suplementarias, honorarios, encargos, subrogaciones, remuneración variable por eficiencia y beneficios sociales de aplicación para el código de trabajo y el servicio exterior; por lo que, no se incluyen bonificaciones, sobresueldos, representación, residencia, etc. De reconocerse, crearse o restituir otro beneficio económico deberá ser validado por el Ministerio de Relaciones Laborales para su inclusión en la ejecución presupuestaria. Las asignaciones destinadas al pago de remuneraciones y demás beneficios económicos y sociales constituyen uno de los principales componentes en la conformación de los egresos del estado alcanzando el monto de US$ 7.546.6 millones de ahí que representa el 43.70% de los egresos permanentes y el 28.28% del total del PGE. De la composición a nivel de Consejos Sectoriales la mayor asignación con el 31.45% es para el Consejo Sectorial de Talento Humano y Conocimiento toda vez que aquí se registra el sector Educación fundamentalmente por el gran número de docentes que laboran en esta institución; seguido por el Consejo Sectorial de Seguridad con el 31.33% ya que incluye a los miembros de la fuerza pública y por último el Consejo Sectorial de Desarrollo Social que abarca a los profesionales de la salud con el 12.85%, estos tres sectores prácticamente contienen el 75.65% de las asignaciones en gastos en personal, como se indica en el siguiente cuadro:
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CUADRO 15 PROYECCION DE GASTOS EN PERSONAL SEGÚN CONSEJOS SECTORIALES DEL PGE DOLARES CONSEJO SECTORIAL
GRP
CONSEJO DE LA IGUALDAD CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO CONSEJO SECTORIAL SECTORES ESTRATEGICOS CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO OTRAS FUNCIONES DEL EJECUTIVO
51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
TOTAL GENERAL
TOTAL 6,143,899.00 969,587,748.00 108,054,383.00 15,209,623.00 250,108,422.00 68,770,427.00 87,127,426.00 2,364,565,473.00 2,373,400,397.00 1,261,536,449.32 42,066,673.00
% 0.08 12.85 1.43 0.20 3.31 0.91 1.15 31.33 31.45 16.72 0.56
7,546,570,920.32 100.00
Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos
Según la estructura de gastos en personal a nivel de subgrupo podemos establecer que el más representativo constituye las remuneraciones básicas con el 58.23% toda vez que aquí se registra el pago de las remuneraciones anuales unificadas y que están a nombramiento de los funcionarios sujetos al servicio civil, código de trabajo, haber militar y policial, vigilantes y del magisterio nacional, seguido por el de remuneraciones temporales con el 14.21% y finalmente los montos asignados a la seguridad social con el 15.51% para el aporte patronal y fondo de reserva, entre estos abarcan el 87.95% de las asignaciones destinadas para financiar los gastos en personal de las entidades que conforman el PGE para el año 2012. En el siguiente cuadro se puede observar esta composición: CUADRO 16
RELACION PORCENTUAL POR SUBGRUPO DE GASTO EN PERSONAL DEL PGE SUBGRUPO
TOTAL
5101
4,394,280,914.00
5102
651,827,901.32
8.64% REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
5103
219,809,974.00
2.91% REMUNERACIONES COMPENSATORIAS
5104
7,856,331.00
5105
1,072,560,266.00
14.21% REMUNERACIONES TEMPORALES
5106
1,170,293,462.00
15.51% APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
5107 TOTAL GENERAL
29,942,072.00
58.23% REMUNERACIONES BASICAS
0.10% SUBSIDIOS
0.40% INDEMNIZACIONES
7,546,570,920.32 100.00%
Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos
La estimación de los requerimientos para el pago de horas extraordinarias y suplementarias, encargos, honorarios y subrogaciones se sustentará en lo dispuesto en la LOSEP, su Reglamento y normas vigentes y el valor codificado al 30 de septiembre de 2011 aproximadamente.
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La información del número de servidores/as públicos se sustento en función de los puestos registrados bajo cualquier modalidad de relación laboral (nombramientos y contratos) en los distributivos de remuneraciones mensuales unificadas establecidos al 30 de septiembre de 2011 en el Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina e-SIPREN que está bajo la responsabilidad de las entidades, organismos e instituciones que conforman el PGE tenerle actualizado y validado de acuerdo con el siguiente cuadro:
Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos
Es importante establecer que la estimación se fundamento en los registros y datos del distributivo de remuneraciones mensuales unificadas, así como de las cotizaciones de la seguridad social y la proyección de las escalas de remuneraciones establecidas para el año 2012, en función del salario básico unificado del sector privado y del índice de precios al consumidor. 7.1.2 EGRESOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO El total de los egresos en bienes y servicios de consumo, que permiten el normal funcionamiento de las instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado se ha estimado en US$ 5.996.0 millones, cifra que frente al codificado al mes de septiembre del 2011, representa un incremento de US$ 917.4 millones, que equivalen al 18.1%. Cabe indicar que en este grupo de gasto para el 2012, se incluyeron a más de las asignaciones para el funcionamiento de las instituciones por US$ 1.510.2 millones, recursos para financiar la importación de derivados por US$ 4.485.8 millones. 7.1.3 GASTOS FINANCIEROS Este grupo comprende principalmente el monto de los intereses de la deuda pública, la cual se ajusta al cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado, de acuerdo a las condiciones contractuales y a las tasas de interés de los organismos otorgantes de los créditos y de los títulos y valores emitidos por el Estado. El valor que consta en la Proforma del 2012 asciende a US$ 708.0 millones.
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7.1.4 OTROS GASTOS CORRIENTES Comprende egresos por efecto de pago de impuestos, tasas, contribuciones, seguros y costos financieros. Se ha estimado para el 2012 US$ 95.8 millones, cifra inferior en US$ 3.5 millones, frente al codificado a septiembre del 2011. 7.1.5 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES Constituyen las asignaciones incorporadas en la Proforma cuyo destino son las Instituciones de Educación Superior del País, los Institutos de Seguridad Social, y entes de carácter privado que cumplen actividades que tienen una finalidad social o hacia los cuales el Estado tiene la obligación de transferir recursos en función de la existencia de convenios nacionales e internacionales. Las transferencias y donaciones corrientes ascienden a US$ 2.351.9 millones, frente al codificado a septiembre de 2011, de US$ 2.093.5 millones, representa un incremento de US$ 258.3 millones, equivalentes al 12.3%. Cabe mencionar que en este grupo de gasto se incluyen recursos para transferir a Empresas Públicas, a las Universidades Públicas y Privadas que participan de recursos fiscales, al Consejo de Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, Bono de Desarrollo Humano, Contribuciones al IESS por el 40 % de Pensiones, Riesgos de Trabajo, Seguro Social Campesino, Reservas Matemáticas y otros conceptos, así como contribuciones al ISSFA, al ISSPOL, Subsidio para Discapacitados (Bono Joaquín Gallegos Lara) y para cubrir obligaciones relativas al Déficit Tarifario, Tarifa Dignidad, Bono de Titulación de Viviendas, Jubilaciones Patronales, y para cuotas y convenios que el país mantiene con varios Organismos Nacionales e Internacionales, entre las más relevantes. 7.2 EGRESOS NO PERMANENTES Para egresos no permanentes en la Proforma para el año 2012, se han asignado US$ 9.411.0 millones, frente al codificado a septiembre de 2011 de US$ 11.754.9 millones, significa una disminución de US$ 2.343.9 millones, 19.9%. Del total asignado, US$ 4.798.8 millones corresponden al Plan Anual de Inversiones elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, destinados a la Adquisición de Bienes de Larga Duración, Inversiones Financieras y Transferencias y Donaciones de Capital, Obra Pública, entre otros. En cuanto a las Transferencias y Donaciones de Capital, estas ascienden a US$ 3.016.0 millones, cifra inferior en US$ 95.8 millones, al codificado a septiembre del 2011, lo que representa el 3.1%; estos recursos están destinados principalmente a ser transferidos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, por la aplicación de las Normas Legales Vigentes (Art. 192 del COOTAD y Ley 47), a Empresas Públicas, a Universidades Públicas y Privadas, al Banco del Estado, el Fideicomiso Ocaña y para programas de interés social que se financiarán con cooperación técnica internacional, entre los más relevantes.
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7.2.1 PLAN ANUAL DE INVERSIONES POR GRUPOS DE GASTO CUADRO 17
GRUPO DE GASTO
PAI‐2011 (En millones)
71. Gastos en personal para inversión
381.0
73. Bienes y servicios para inversión
1.751.9
75. Obra pública
2.164.8
77. Otros gastos de inversión
1.2
78. Transferencias y donaciones para inversión
271.6
88. Transferencias y donaciones de capital
228.3 4.798.8
TOTAL: Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos
Dentro de las inversiones, en orden de magnitud, se han asignado a Obra pública 45.1% Bienes y servicios 36.5%, Gastos en personal 7.9%, Transferencias para inversión 5.7% y para Transferencias de capital 4.7%. CUADRO 18
PLAN ANUAL DE INVERSIONES POR CONSEJO SECTORIAL CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA POLITICA ECONOMICA DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS DE LA PRODUCCION, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD DE PATRIMONIO DE SECTORES ESTRATEGICOS DE SEGURIDAD DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO TOTAL:
PAI‐2011 (En millones) 666.4 16.3 20.7 1.317.7 215.7 1.127.2 514.9 292.3 148.8 478.7 4.798.8
Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos
La asignación de recursos en el Plan Anual de Inversiones obedece a los criterios para la planificación y priorización de la inversión pública establecidos en el Plan Nacional Para el Buen Vivir. El Plan considera a la inversión pública como instrumento esencial en su estrategia de mediano y largo plazo, pues a través de ella se apunta a la construcción de condiciones previas en cuanto a capacidades y oportunidades para la población y a la movilización y acumulación de capital en los sectores generadores de valor en la economía.
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El Plan establece una estrategia de desarrollo endógeno que busca desarrollar capacidades y oportunidades para la sociedad, entendiendo que un país con limitadas capacidades y potencialidades de su gente no podrá desarrollarse y lograr un ejercicio pleno del Buen Vivir. En este sentido, la inversión pública en áreas como nutrición infantil, por ejemplo, aumenta el potencial individual de niños y niñas y permite el desarrollo adecuado de sus capacidades físicas e intelectuales. Así, se priorizan las inversiones en temas como nutrición, educación, salud, discapacidades, vivienda, deporte, infraestructura de saneamiento básico, protección y seguridad social. En el Plan de Inversiones del 2012 se garantiza el mantenimiento y optimización de las coberturas de los programas y proyectos de inversión social. Simultáneamente, para que las capacidades se empleen y se fortalezcan es necesario generar las condiciones que favorezcan el desarrollo productivo. En este sentido, cobra especial relevancia la inversión para estructurar e institucionalizar la justicia, como elemento fundamental que garantiza el ejercicio de derechos, la igualdad, la rehabilitación social y la seguridad para realizar transacciones económicas y dinamizar el aparato productivo. Así mismo, este fin persiguen las inversiones en infraestructura y capacidades para contar con movilidad y transporte seguros a nivel nacional. Un segundo objetivo de esta estrategia es la acumulación de capital en sectores productivos generadores de valor. Esta es una acción necesaria por parte del Estado, pues dada la estructura económica del país los sectores primario-extractivistas presentan en el corto plazo mayores retornos para la inversión, lo que tiende a concentrar el capital y no permite la posibilidad de desarrollar otros sectores generadores de mayor valor agregado. Este criterio se evidencia con toda inversión encaminada a reducir la estructura de costos en la economía, a aumentar su rentabilidad y a fortalecer la productividad sistémica del país, a través de dos categorías que permiten este tipo de acumulación: (1) Infraestructura de soporte para la productividad sistémica: generación, distribución y consumo eficiente de energía eléctrica y producción de bioenergía; telecomunicaciones; vialidad, transporte y logística; infraestructura turística; infraestructura hídrica de riego y multipropósito; plataformas de I+D; y centros estratégicos de investigación asociados a parques industriales y tecnológicos. (2) especialización de la capacidad instalada: becas, investigación, ciencia y tecnología para generar innovación, capacitación industrial especializada, educación técnica y superior de cuarto nivel, y transferencia de tecnología. La lógica de priorizar la inversión que cumple estos criterios se fundamenta en avanzar hacia el cambio en el modo de acumulación a través de la transformación del patrón de especialización de la economía. Sin embargo, los criterios son útiles también para establecer una prelación en el tiempo. En la programación de la inversión pública el cumplimiento de las condiciones previas es un paso necesario para que la acumulación de capital tenga los efectos deseados. En los primeros años del gobierno de la Revolución Ciudadana se enfocaron los esfuerzos en la inversión de desarrollo social para garantizar el desarrollo de capacidades y oportunidades; una vez que estas inversiones han logrado coberturas importantes, se ha puesto mayor énfasis en la infraestructura productiva, particularmente en el desarrollo de los sectores estratégicos, en la capacidad instalada del aparato productivo y en el talento humano. De acuerdo a la clasificación sectorial, el Plan Anual de Inversiones se ha asignado a: Producción, Empleo y Productividad (Ministerios de Transporte y Obras Públicas, Agricultura y Ganadería, Industrias y Productividad, Turismo, entre otros) US$ 1.317.7 millones; Sector Estratégico (Ministerios de: Electricidad, Recursos Naturales no Renovables y
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Telecomunicaciones y la Dirección de Aviación Civil, entre otras) US$ 1.127.2 millones; Desarrollo Social (Ministerios de: Educación, Salud Pública, Inclusión Económico y Social, Desarrollo Urbano y Vivienda, Coordinación de Desarrollo Social, entre otras) con US$ 666.4 millones; Seguridad (Ministerios del Interior, Defensa, Justicia, Coordinación de Seguridad, entre otros) US$ 514.9 millones; Otras Instituciones del Ejecutivo (Presidencia y Vicepresidencia de la República, SENPLADES, entre otras) US$ 478.7 millones; y, valores menores para otros Consejos Sectoriales. 7.2.2 EGRESOS POR APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO La amortización de la deuda pública estimada para el año 2012 asciende a US$ 1.458.2 millones. Para amortizar la deuda interna por la emisión de bonos del Estado, Prestamos del Banco del Estado y Obligaciones a la Seguridad Social, la asignación es de US$ 390.2 millones, que representa el 26.8% del total de la amortización de la Deuda Pública, prevista para el 2012. En tanto que, para la deuda externa se ha previsto US$ 1.068.0 millones, que representa el 73.2%, recursos que están destinados a las amortizaciones para Organismos Multilaterales, a Gobiernos y Organismos Gubernamentales. 7.3 EGRESOS POR CONSEJO SECTORIAL CUADRO 19 PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012 POR CONSEJO SECTORIAL (En millones de USD) DESCRIPCIÓN
PROFORMA
PARTICIPACIÓN
2012 CONSEJO DE LA IGUALDAD
% PROFORMA
% PIB
8.1
0.0%
0.0%
3,106.4
11.9%
4.3%
170.3
0.7%
0.2%
46.4
0.2%
0.1%
1,722.3
6.6%
2.4%
402.7
1.5%
0.6%
CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS
1,374.5
5.3%
1.9%
CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO
3,356.6
12.9%
4.7%
2,808.7
10.8%
3.9%
OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO
1,883.0
7.2%
2.6%
OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO
11,230.2
43.0%
15.7%
TOTAL
26,109.3
100.0%
36.5%
CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO
Fuente: Ministerio de Finanzas – E-SIGEF
Dentro de la participación de la proforma 2012, se observa que Otras Instituciones del Ejecutivo (donde se incluyen principalmente las participaciones de los GAD’s y la CFDD) tienen una asignación del 43%, seguido por el Consejo de Seguridad con el 12.9%, y en tercer lugar se presenta el Consejo Sectorial de Desarrollo Social. 7.4 EGRESOS POR SECTORIALES En el siguiente cuadro, se presenta la clasificación Sectorial del Presupuesto General del Estado, los egresos ascienden a US$ 26.109.3 millones.
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CUADRO 20 PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012 POR CONSEJO SECTORIAL (En millones de USD) DESCRIPCIÓN COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD ELECTORAL
PROFORMA
PARTICIPACIÓN
2012
% PROFORMA 34.4
0.1%
89.3
0.3%
164.8
0.6%
1,045.3
4.0%
SECTORIAL ADMINISTRATIVO
578.2
2.2%
SECTORIAL AGROPECUARIO
211.5
0.8%
SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR
110.0
0.4%
SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS
1,820.8
7.0%
SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL
1,170.0
4.5%
SECTORIAL DEFENSA NACIONAL
1,648.7
6.3%
109.5
0.4%
4,140.6
15.9%
SECTORIAL FINANZAS
163.9
0.6%
SECTORIAL JURISDICCIONAL
505.1
1.9%
65.5
0.3%
SECTORIAL RECURSOS NATURALES
1,160.4
4.4%
SECTORIAL SALUD
1,775.8
6.8%
SECTORIAL TRABAJO
65.4
0.3%
SECTORIAL TURISMO
50.4
0.2%
11,017.1
42.2%
182.4
0.7%
26,109.3
100.0%
SECTORIAL AMBIENTE SECTORIAL COMUNICACIONES
SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA SECTORIAL EDUCACION
SECTORIAL LEGISLATIVO.
TESORO NACIONAL TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL TOTAL Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos
Del cuadro precedente, se desprende que los Sectoriales en orden de magnitud que más recursos se han asignado son los siguientes: Tesoro Nacional (42.2%), Educación (15.9%), Asuntos Internos (7,0%), Salud 6.8%, Defensa Nacional (6.3%), Bienestar Social (4.5%), Recursos Naturales (4.4%) y Comunicaciones (4.0). 7.4.1 TESORO NACIONAL El nuevo marco metodológico desarrollado a partir del 2008, permitió la creación de las siguientes Instituciones: Recursos Preasignados, Financiamiento de Derivados Deficitarios, Ingresos y Transferencias y Deuda Pública como entes virtuales que agrupan los ingresos fiscales que recibe de manera directa el Estado originados en los ingresos tributarios, no tributarios, petroleros, venta interna de derivados, transferencias y desembolsos internos y externos y por el lado de los egresos, la transferencia de recursos a instituciones de Educación Superior a Gobiernos Autónomos Descentralizados por disposiciones de ley, a la Seguridad Social y para el servicio de la Deuda Pública.
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La Proforma de este Sectorial asciende a US$ 11.017.1 millones, que representa el 42.2% del total de la proforma, recursos que serán transferidos a: Gobiernos Autónomos Descentralizados, Banco del Estado, ECORAE, FOPEDEUPO Universidades, para el Servicio de la Deuda Pública Interna y Externa; y para la importación de derivados, entre otros. 7.4.2 EDUCACION Integran este Sectorial los Ministerios de Educación, Cultura, Deportes, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Casas de la Cultura, Universidades, Orquestas Sinfónicas, Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, Conjunto Nacional de Danza, Sistema Nacional de Archivos y Archivo Nacional, Sistema Nacional de Bibliotecas, Consejo Nacional de Cultura, y Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENECYT). La proyección para el 2012 asciende a US$ 4.140.6 millones y representa el 15.9 % del total de la Proforma, frente al PIB estimado para el 2012, representa el 5.8% Los US$ 4.140.6 millones, están destinados a financiar egresos permanentes y no permanentes; los egresos permanentes, permitirán cubrir los egresos en personal y operativos de las instituciones de los niveles pre primario, primario, medio y superior del país; En cuanto a egresos no permanentes, estos están orientados principalmente a financiar el Plan Anual de Inversiones, que consiste básicamente en la dotación de infraestructura, equipamiento, capacitación del personal docente, dotación de uniformes, libros escolares y alimentación escolar. 7.4.3 DEFENSA NACIONAL Está conformado por el Ministerio de Defensa Nacional, Instituto Geográfico Militar, CLIRSEN, Hospital de las Fuerzas Armadas, Secretaría de Inteligencia, Autoridades Portuarias, entre otras. El valor de su proforma asciende a US$ 1.648.7 millones, cifra que representa el 6.3% de la Proforma. El citado monto servirá para financiar gastos en personal, funcionamiento y el Plan Anual de Inversiones, en cuanto al Plan Anual de Inversiones, los recursos están orientados básicamente a financiar el Fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Militar, Mejoramiento de la Infraestructura de las Guarniciones Militares y Modernización del Equipamiento y Servicios para la Defensa Nacional. 7.4.4 ASUNTOS INTERNOS Forman parte de este sectorial los Ministerios del Interior, Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador, Agencia Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Dirección Nacional de la Policía Judicial, Dirección Nacional de Migración, entre otras. El valor de la Proforma asciende a US$ 1.820.8 millones, que constituye el 7.0 % del total de la Proforma. Los citados recursos, servirán para financiar gastos en personal, funcionamiento, el Plan Anual de Inversiones de las instituciones que conforman el Sectorial; en cuanto al Plan Anual de Inversiones, se consideran recursos para el Programa de Seguridad Ciudadana por Gestión para Resultados de Desarrollo, la Construcción de Varios Centros de Rehabilitación Social en las regiones de la sierra y costa, Capacitación a Guías Penitenciarios a nivel nacional y la adquisición de Laboratorios de Criminalística.
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7.4.5 SALUD Este sectorial lo integran el Ministerio de Salud Pública, y el Consejo Nacional de Salud CONASA. La Proforma del Sectorial Salud alcanza a US$ 1.775.8 millones, que representa el 6.8% respecto de la Proforma. Las asignaciones más representativas de este Sectorial, están destinadas a cubrir las remuneraciones de los servidores y trabajadores, egresos que demanda la atención del Programa de Maternidad Gratuita a nivel nacional; en cuanto al Plan Anual de Inversiones, los recursos están dirigidos a financiar proyectos relacionados con infraestructura física, equipamiento, estudios y fiscalización en salud, Inmunizaciones, programas emblemáticos ( Mi Hospital, Mi Farmacia), extensión de la protección social en salud, alimentación y nutrición (SIAN), Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, prevención y control del VIH/ SIDA/ITS, control del Dengue y Paludismo. Cabe resaltar que a más de la asignación registrada en la Proforma 2012, para el Sectorial Salud, para la misma función, también se asignaron recursos a través de la Policía Nacional, y del Ministerio de Defensa Nacional, para que presten servicios de salud a través de sus hospitales generales, policlínicos y centros de salud en sus diferentes destacamentos. 7.4.6 RECURSOS NATURALES Este sectorial lo constituyen los Ministerio de Recursos Naturales no Renovables y Electricidad y Energía Renovable, Unidad Eléctrica de Guayaquil, Agencia de Regulación y Control Minero, Instituto de Investigación Geológico, Minero y Metalúrgico, Consejo Nacional de Electricidad, entre otros; la Proforma para el 2012 asciende a US $ 1.160.4 millones, y representa el 4.4% del total de la Proforma. Los recursos asignados, a más de financiar los egresos de personal y operativos de las instituciones, principalmente están destinados a proyectos de inversión de generación eléctrica, siendo los más relevantes el Coca Codo Synclair, Electrificación Rural y Urbano Marginal, Sopladora, Toachi-Pilatón, Mejoramiento de los Sistemas de Distribución Eléctrica, Hidroeléctrico La Unión, Mazar, entre otros. 7.4.7 BIENESTAR SOCIAL Comprende el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), Consejo Nacional de Discapacidades, Consejo Nacional de Mujeres (CONAMU), Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa Ecuatoriana y Zonas Subtropicales de la Región Litoral (CODEPMOC) y la Corporación de Desarrollo Afro Ecuatoriana (CODAE), Consejo Nacional de la Niñez. El total del Sectorial asciende a US$ 1.170.0 millones que representa el 4.5 %, frente al total de la proforma. Este Sectorial incorpora las asignaciones para Programas de Desarrollo del Capital Humano, como el Bono de Desarrollo Humano, Atención a la Niñez a través del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, así como para la Atención a Hogares de Ancianos y Fundaciones que velan por el bienestar de la niñez y los adultos. En cuanto al Plan Anual de Inversiones, cabe indicar que los proyectos más destacados son: Erradicación del Trabajo Infantil, Protección especial para Niñas, Niños y Adolescentes en situación de Vulnerabilidad, Rehabilitación para Personas con Discapacidad,
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Av. 10 de Agosto 1661 y Jorge Washington Telfs.: (5932) 3998300 – 3998400 www.finanzas.gob.ec
Fortalecimiento del Consejo Nacional de la Igualdad Afroecuatoriana, Apoyo a las Familias Ecuatorianas y Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Ecuador.
7.4.8 COMUNICACIONES El Sectorial está integrado por los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Comunicaciones y de la Sociedad de la Información, el Consejo y la Dirección de Aviación Civil y la Agencia Nacional Postal. La Proforma asciende a US$ 1.045.3 millones, y representa el 4.0% del total. Los recursos asignados están destinados a financiar los egresos operativos institucionales, en cuanto a las inversiones, cabe destacar que para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se han asignado recursos, mismos que están destinados al Mantenimiento, Mejoramiento, Reparación, Ampliación y Construcción de la Red Vial Nacional, así como para Estudios, Mantenimiento y Construcción de Puentes y Aeropuertos; a través de la Dirección de Aviación Civil se ejecutarán los proyectos relativos al Fortalecimiento Aeronáutico, Cerramientos Perimetrales de Aeropuertos, en tanto que el Ministerio de Comunicaciones, financiarán la ejecución de proyectos relacionados con la Conectividad y Equipamiento de Escuelas Fiscales y Organismos Sociales a nivel nacional. 7.4.9 OTROS SECTORIALES En cuanto a otros Sectoriales, y las Instituciones que las conforman, en la Proforma para el ejercicio Fiscal 2012, se asignaron los recursos necesarios para el normal funcionamiento, y se incorporaron todos los proyectos contemplados en el Plan Anual de Inversiones elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES).
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - AGRUPACION INSTITUCIONAL GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL
AGRUPACION INSTITUCIONAL CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA INSTITUTO DE CONTRATACION DE OBRAS - ICO MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
1,161,908,319.91 1,774,981,236.51
CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA
1,646,328.89 13,098,116.45 3,106,404,988.01 1,706,655.24 4,759,891.99
MINISTERIO DE FINANZAS
22,717,157.45
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
86,704,342.65
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
50,715,459.88
UNIDAD DE GESTION DE DERECHO PUBLICO DEL FIDEICOMISO AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA
3,728,717.00 170,332,224.21
AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO
28,742,511.93
AUTORIDADES PORTUARIAS
66,375,530.46
CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR CONFERENCIA NACIONAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA CONSEJO NACIONAL DE AVIACION CIVIL DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION -INEN INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - I.N.I.A.P. INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO MINISTERIO DE TURISMO MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA. MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS MISION F.A.O. EN EL ECUADOR ORGANISMO DE ACREDITACION ECUATORIANO SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
44,369,258.05 105,949,247.29
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SECRETARIA NACIONAL DEL MIGRANTE SENAMI.
CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
853,073.91 3,599,407.00
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
PROGRAMA NACIONAL DE FINANZAS POPULARES EMPRENDIMIENTO Y ECONOMIA SOLIDARIA
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA
PROFORMA
CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS
424,447.10 137,004,711.67 1,168,269.00 894,275.69 45,576,787.74 2,753,728.00 14,353,827.72 6,853,083.23 853,175.00 4,651,485.44 1,950,771.49 50,430,077.42 25,077,502.90 155,750,610.38 23,206,948.39 50,962,191.11 961,615,482.87 106,236.00 1,414,383.57 130,505,867.79 1,218,860.86 10,451,686.74 1,722,342,452.50 775,454.00
INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE
16,877,697.39
MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA
11,652,549.38
SECRETARIA DE PUEBLOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACION CIUDADANA SPMSPC.
11,948,838.11
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
5,156,794.04 46,411,332.92
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - AGRUPACION INSTITUCIONAL GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO
AGRUPACION INSTITUCIONAL CASA DE MONTALVO CASAS DE LA CULTURA CONJUNTO NACIONAL DE DANZA CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA CONSEJO NACIONAL DE CULTURA CORPORACION CIUDAD ALFARO
557,894.63 15,098,671.23 1,415,245.58 488,233.01 2,252,749.64 9,884,311.46
MINISTERIO DE COORDINACION DE PATRIMONIO
27,688,685.33 33,900,919.87
MINISTERIO DEL AMBIENTE
114,346,218.27
MINISTERIO DEL DEPORTE
152,517,595.95
MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES ORQUESTAS SINFONICAS PARQUE NACIONAL GALAPAGOS SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y ARCHIVO NACIONAL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH
542,632.77 8,513,093.46 18,491,177.83 412,483.69 428,820.81 402,669,726.29 18,057,115.19
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO
7,744,228.68
AGENCIA NACIONAL POSTAL
2,389,996.65
CONSEJO DE GESTION DE AGUAS DE LA CUENCA DEL PAUTE CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CONELEC CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES
766,276.30 7,820,088.03 8,866,810.00
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
93,152,825.07
DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS
10,634,699.22
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO JUNTA DE RECURSOS HIDRAULICOS FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS CANTONES JIPIJAPA PAJAN Y PUERTO LOPEZ MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
572,161.00 5,920,955.18 5,464,935.50 1,101,993,783.78
MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
16,675,327.28
MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
24,219,039.24
SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD
245,499.29 15,885,493.47
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
MINISTERIO DE CULTURA
CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS
PROFORMA
AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL COMISION NACIONAL SOBRE DERECHO DEL MAR - CNDM CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
5,031,869.02 65,196,968.54 1,374,507,078.68 98,862,189.44 809,141.85 1,531,990.66
CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS
13,845,790.03
DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL
10,352,493.04
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS NO. 1
1,714,252.58 23,144,440.00 1,206,091.00 31,252,602.00
INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS
2,225,000.01
INSTITUTO ECUATORIANO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI
2,521,588.86
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - AGRUPACION INSTITUCIONAL GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD
AGRUPACION INSTITUCIONAL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL
271,843,254.72 1,057,622,216.04
56,973,522.32 4,668,060.00 3,356,590,140.32
COMISION DE TRANSICION PARA LA DEFINICION DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE GARANTICE LA IGUALDAD ENTRE HO
1,209,787.00
CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR
1,139,246.00 678,609.00
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES -CONADIS
2,161,400.00
CONSEJO NACIONAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA
2,478,376.50
CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANO- CODAE CONSEJO DE LA IGUALDAD
439,880.00 8,107,298.50
CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS - CLIRSEN
5,237,832.97
CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES
14,898,190.27
INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO MINISTERIO DE EDUCACION SECCION NACIONAL DEL ECUADOR DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO
1,721,078.01 4,729,441.00 12,569,188.42 10,374,767.91 2,758,842,208.05 367,909.49 2,808,740,616.12
DEUDA PUBLICA
2,136,960,889.31
FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS
4,485,800,000.00
INGRESOS Y TRANSFERENCIAS
4,302,158,166.89
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
23,597,001.80
INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION
16,105,881.06
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
31,832,387.44
RECURSOS PREASIGNADOS
92,201,811.40
SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR
37,060,789.55
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES
22,843,443.40
SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO
125,863,430.36
18,433,890.39
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL ( CODEPMOC )
OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO
17,824,407.91 1,508,114,753.24
SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS
CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD
CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO
107,781,025.87
SECRETARIA DE INTELIGENCIA
SERVICIO DE PROTECCION PRESIDENCIAL
CONSEJO DE LA IGUALDAD
PROFORMA
1,519,494.00 80,128,932.56 11,230,208,797.41
ASAMBLEA NACIONAL
63,622,787.12
CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
13,378,325.04
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
85,928,444.59
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
86,733,955.00
CORTE CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS DEFENSORIA DEL PUEBLO
10,215,561.09 382,743,052.67 7,829,479.76
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - AGRUPACION INSTITUCIONAL GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO
AGRUPACION INSTITUCIONAL
PROFORMA
DEFENSORIA PUBLICA
8,608,761.24
ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR
998,278,444.58
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
95,668,861.39
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE ARTES DEL ECUADOR
649,915.94
PARLAMENTO ANDINO (OFICINA NACIONAL)
1,901,219.10
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
41,719,179.89
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
30,736,159.52
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
33,324,074.66
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
18,223,739.80
TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
3,393,659.56
OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO
1,882,955,620.95 TOTAL
26,109,270,275.91
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL
PROFORMA
CONSEJO DE LA IGUALDAD
8,107,298.50
CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL
3,106,404,988.01
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA
170,332,224.21
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
46,411,332.92 1,722,342,452.50
CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO
402,669,726.29
CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS
1,374,507,078.68
CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD
3,356,590,140.32
CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO
2,808,740,616.12
OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO
1,882,955,620.95
OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO
11,230,208,797.41 TOTAL
26,109,270,275.91
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - GRUPO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL
GRUPO
969,587,748.00
530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
307,821,906.27
570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 750000 - OBRAS PUBLICAS 770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION 840000 - BIENES DE LARGA DURACION 870000 - INVERSIONES FINANCIERAS 990000 - OTROS PASIVOS CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA
510000 - GASTOS EN PERSONAL 530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
63,068,305.79 28,768.74 371,716,731.01 899,153.08 1,622,564.61 3,106,404,988.01 108,054,383.00 42,212,665.32 1,039,737.00 1,489,624.36
730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
5,927,262.02
750000 - OBRAS PUBLICAS
2,374,159.10
840000 - BIENES DE LARGA DURACION
8,601,162.65 633,230.76 170,332,224.21
510000 - GASTOS EN PERSONAL
250,108,422.00
530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
126,037,323.37
560000 - GASTOS FINANCIEROS 570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
498,739.05 6,865,424.03 13,882,566.22 23,549,133.14
730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
419,370,415.37
750000 - OBRAS PUBLICAS
851,473,888.45
770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION 840000 - BIENES DE LARGA DURACION 960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 990000 - OTROS PASIVOS CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 510000 - GASTOS EN PERSONAL 530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 750000 - OBRAS PUBLICAS 770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION 840000 - BIENES DE LARGA DURACION CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO
63,817,630.49 454,616,319.15
580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
14,073,454.00 859,152,406.87
570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES
990000 - OTROS PASIVOS
CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
PROFORMA
510000 - GASTOS EN PERSONAL
489,765.33 25,398,944.07 1,710,057.00 2,957,774.47 1,722,342,452.50 15,209,623.00 4,610,004.68 169,005.00 771,325.43 16,137,519.40 3,156,214.95 138,860.60 6,218,779.86 46,411,332.92
510000 - GASTOS EN PERSONAL
68,770,427.00
530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
32,919,312.48
560000 - GASTOS FINANCIEROS 570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES
13,678.85 1,952,484.00
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - GRUPO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO
GRUPO 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 750000 - OBRAS PUBLICAS 770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION 840000 - BIENES DE LARGA DURACION 960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 990000 - OTROS PASIVOS CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO
CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS
7,424,800.10 2,014.28 11,036,872.16 450.00 106,706.25 402,669,726.29 87,127,426.00 51,623,633.23
580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
16,800.00 3,300,964.00 104,489,479.57 28,621,082.37
730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
174,050,038.56
750000 - OBRAS PUBLICAS
908,557,124.63
770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION 840000 - BIENES DE LARGA DURACION 990000 - OTROS PASIVOS CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS 510000 - GASTOS EN PERSONAL 530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 560000 - GASTOS FINANCIEROS
190,057.28 16,472,723.04 57,750.00 1,374,507,078.68 2,364,565,473.00 393,314,078.55 929,940.64
570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES
42,949,951.42
580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
36,937,979.96
710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
4,309,787.11
730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
216,933,875.02
750000 - OBRAS PUBLICAS
230,566,772.46
770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION 840000 - BIENES DE LARGA DURACION 960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD
9,659.46 65,446,271.28 626,351.42 3,356,590,140.32
510000 - GASTOS EN PERSONAL
6,143,899.00
530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1,866,018.50
560000 - GASTOS FINANCIEROS
4,058.00
570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES
70,991.00
840000 - BIENES DE LARGA DURACION
15,000.00
960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONSEJO DE LA IGUALDAD CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO
66,669,325.10 131,548,148.20
530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES
CONSEJO DE LA IGUALDAD
82,225,507.87
510000 - GASTOS EN PERSONAL
560000 - GASTOS FINANCIEROS
CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD
PROFORMA
510000 - GASTOS EN PERSONAL 530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION
7,332.00 8,107,298.50 2,373,400,397.00 128,856,737.39 1,992,596.74 6,027,253.18 27,020,338.33 216,810,088.81 16,290.77
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - GRUPO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO
GRUPO
PROFORMA
840000 - BIENES DE LARGA DURACION
54,616,913.90
CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO
2,808,740,616.12
510000 - GASTOS EN PERSONAL
42,066,673.00
530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
4,514,562,609.23
560000 - GASTOS FINANCIEROS
705,518,820.86
570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES
15,158,823.48
580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
1,226,505,134.12
710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
165,244,787.49
730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
71,874,719.45
750000 - OBRAS PUBLICAS
1,054,962.00
770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION
279,066.85
840000 - BIENES DE LARGA DURACION
12,777,988.60
870000 - INVERSIONES FINANCIERAS
5,000,000.00
880000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL
3,016,043,399.88
960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA
1,453,618,068.45
990000 - OTROS PASIVOS
503,744.00
OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO
11,230,208,797.41
510000 - GASTOS EN PERSONAL
1,261,536,449.32
530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
392,216,150.20
560000 - GASTOS FINANCIEROS
1,062,859.37
570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES
8,185,409.93
580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
21,143,999.00
710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
1,023,559.42
730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
44,582,896.34
750000 - OBRAS PUBLICAS
97,141,833.60
770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION
48,710.26
840000 - BIENES DE LARGA DURACION
52,819,377.09
960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA
2,271,362.39
970000 - PASIVO CIRCULANTE
1,200.00
990000 - OTROS PASIVOS
921,814.03
OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO
1,882,955,620.95 TOTAL
26,109,270,275.91
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - INSTITUCION GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL
INSTITUCION 036 - PROGRAMA NACIONAL DE FINANZAS POPULARES EMPRENDIMIENTO Y ECONOMIA SOLIDARIA 038 - MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL 043 - SECRETARIA NACIONAL DEL MIGRANTE SENAMI.
320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
1,774,981,236.51
560 - INSTITUTO DE CONTRATACION DE OBRAS - ICO CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 025 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA
853,073.91 105,949,247.29 3,599,407.00 3,106,404,988.01 4,759,891.99
130 - MINISTERIO DE FINANZAS
22,717,157.45
135 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
86,704,342.65
136 - SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
50,715,459.88
139 - UNIDAD DE GESTION DE DERECHO PUBLICO DEL FIDEICOMISO AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD 690 - CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA 026 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 039 - INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 068 - COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 099 - AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR 100 - AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS 101 - AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL 102 - AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA 103 - COMISION ESPECIAL INTERINSTITUCIONAL DEL PUERTO DE MANTA 159 - SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
3,728,717.00 1,706,655.24 170,332,224.21 23,206,948.39 6,853,083.23 137,004,711.67 24,050,948.69 8,452,738.48 23,652,876.93 9,592,718.86 626,247.50 130,505,867.79
311 - SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP
10,451,686.74
315 - MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES
50,962,191.11
316 - INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA 319 - JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO 360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA. 364 - CONFERENCIA NACIONAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA 378 - MISION F.A.O. EN EL ECUADOR
853,175.00 1,950,771.49 155,750,610.38 1,168,269.00 106,236.00
390 - INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - I.N.I.A.P.
14,353,827.72
392 - AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO
28,742,511.93
470 - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD
25,077,502.90
471 - SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL
1,218,860.86
472 - INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION -INEN
2,753,728.00
473 - INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP
4,651,485.44
475 - ORGANISMO DE ACREDITACION ECUATORIANO
1,414,383.57
476 - CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP 510 - MINISTERIO DE TURISMO 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 522 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 534 - CONSEJO NACIONAL DE AVIACION CIVIL CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
13,098,116.45 1,161,908,319.91
550 - MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
1,646,328.89 44,369,258.05
280 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
323 - CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA
PROFORMA
023 - SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION 033 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA
424,447.10 50,430,077.42 961,615,482.87 45,576,787.74 894,275.69 1,722,342,452.50 5,156,794.04 11,652,549.38
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - INSTITUCION GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
INSTITUCION 035 - INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE 046 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS 062 - SECRETARIA DE PUEBLOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACION CIUDADANA SPMSPC. CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO
027 - MINISTERIO DE COORDINACION DE PATRIMONIO 040 - MINISTERIO DEL AMBIENTE 045 - CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 141 - INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROFORMA 16,877,697.39 775,454.00 11,948,838.11 46,411,332.92 27,688,685.33 114,346,218.27 15,098,671.23 9,884,311.46
142 - MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES
542,632.77
143 - CONJUNTO NACIONAL DE DANZA
557,894.63
144 - SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y ARCHIVO NACIONAL
412,483.69
145 - SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS
428,820.81
146 - CONSEJO NACIONAL DE CULTURA
488,233.01
148 - MINISTERIO DEL DEPORTE
152,517,595.95
150 - MINISTERIO DE CULTURA
33,900,919.87
152 - ORQUESTA SINFONICA DE CUENCA
1,434,801.70
153 - ORQUESTA SINFONICA DE GUAYAQUIL
2,608,992.01
154 - ORQUESTA SINFONICA NACIONAL
2,865,493.50
155 - CASA DE MONTALVO
245,499.29
156 - ORQUESTA SINFONICA DE LOJA
1,603,806.25
157 - CORPORACION CIUDAD ALFARO
2,252,749.64
190 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY
515,272.00
191 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
195,771.08
192 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CANAR
243,941.99
193 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CARCHI
217,948.13
194 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE COTOPAXI
222,763.54
195 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CHIMBORAZO
292,470.81
196 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE EL ORO
450,637.00
197 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS
322,899.88
198 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GUAYAS
954,486.80
199 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA
218,331.19
200 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA
269,931.00
201 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOS RIOS
288,748.55
202 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI
388,683.55
203 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MORONA SANTIAGO
176,658.81
204 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO
168,606.40
205 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE PASTAZA 206 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION
252,711.17 9,348,886.22
207 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA
243,252.03
208 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA
191,076.50
209 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GALAPAGOS
200,075.25
210 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE SUCUMBIOS
216,823.80
211 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ORELLANA
165,323.35
212 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
172,191.42
213 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTA ELENA 236 - CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA 387 - PARQUE NACIONAL GALAPAGOS
168,003.00 1,415,245.58 18,491,177.83
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - INSTITUCION GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL
INSTITUCION
PROFORMA
CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO
CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO
CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS
037 - SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA
65,196,968.54
051 - DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
93,152,825.07
063 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS
5,464,935.50
385 - JUNTA DE RECURSOS HIDRAULICOS FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS CANTONES JIPIJAPA PAJAN Y PUERTO LOPEZ
5,920,955.18
394 - CONSEJO DE GESTION DE AGUAS DE LA CUENCA DEL PAUTE 416 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH 418 - SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH 419 - MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE 426 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO 427 - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO 428 - CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CONELEC 511 - DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS 535 - AGENCIA NACIONAL POSTAL 540 - MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 597 - CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD
766,276.30 18,057,115.19 5,031,869.02 16,675,327.28 1,101,993,783.78 7,744,228.68 572,161.00 7,820,088.03 10,634,699.22 2,389,996.65 24,219,039.24 8,866,810.00 1,374,507,078.68
032 - MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD
17,824,407.91
034 - SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS
56,973,522.32
044 - COMISION NACIONAL SOBRE DERECHO DEL MAR - CNDM 050 - MINISTERIO DEL INTERIOR 052 - POLICIA NACIONAL 053 - DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. 056 - DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION 057 - DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL
809,141.85 271,843,254.72 1,057,622,216.04 1,206,091.00 1,714,252.58 10,352,493.04
058 - DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL
23,144,440.00
061 - MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS
125,863,430.36
069 - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
98,862,189.44 1,508,114,753.24
074 - HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS NO. 1
31,252,602.00
079 - SECRETARIA DE INTELIGENCIA
18,433,890.39
085 - SERVICIO DE PROTECCION PRESIDENCIAL 120 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION 129 - INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS 422 - INSTITUTO ECUATORIANO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI 595 - CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS 679 - CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD CONSEJO DE LA IGUALDAD
402,669,726.29
4,668,060.00 107,781,025.87 2,225,000.01 2,521,588.86 13,845,790.03 1,531,990.66 3,356,590,140.32
282 - CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR
1,139,246.00
283 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES -CONADIS
2,161,400.00
287 - CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL ( CODEPMOC ) 288 - CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANO- CODAE
678,609.00 439,880.00
289 - CONSEJO NACIONAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA
2,478,376.50
291 - COMISION DE TRANSICION PARA LA DEFINICION DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE GARANTICE
1,209,787.00
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - INSTITUCION GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL CONSEJO DE LA IGUALDAD
INSTITUCION
CONSEJO DE LA IGUALDAD CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO
072 - INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 073 - CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS - CLIRSEN 075 - SECCION NACIONAL DEL ECUADOR DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA 077 - INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO 089 - MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 140 - MINISTERIO DE EDUCACION 234 - INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI 237 - CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO
OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO
8,107,298.50 12,569,188.42 5,237,832.97 367,909.49 1,721,078.01 10,374,767.91 2,758,842,208.05 4,729,441.00 14,898,190.27 2,808,740,616.12
020 - PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
31,832,387.44
021 - VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
80,128,932.56
024 - SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES
22,843,443.40
064 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
23,597,001.80
065 - SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL
1,519,494.00
066 - INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION
16,105,881.06
067 - SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR
37,060,789.55
990 - RECURSOS PREASIGNADOS
92,201,811.40
991 - FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS
4,485,800,000.00
996 - INGRESOS Y TRANSFERENCIAS
4,302,158,166.89
997 - DEUDA PUBLICA OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO
PROFORMA
LA IGUALDAD ENTRE HO
001 - ASAMBLEA NACIONAL 003 - PARLAMENTO ANDINO (OFICINA NACIONAL) 010 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS 015 - DEFENSORIA PUBLICA
2,136,960,889.31 11,230,208,797.41 63,622,787.12 1,901,219.10 382,743,052.67 8,608,761.24
161 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA
50,757,757.71
162 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
18,354,884.14
163 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
37,731,670.74
164 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
31,479,972.10
165 - UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS 166 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
21,236,672.05 151,355,721.34
167 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
59,528,216.39
168 - UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
36,980,297.72
169 - UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE
23,993,748.42
170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
42,803,374.00
171 - UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO
22,277,151.43
172 - UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
19,495,484.39
173 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
34,822,132.69
174 - UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI 175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
37,062,889.75 125,664,278.22
176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
40,742,092.30
177 - ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
47,913,849.20
179 - UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
13,685,899.87
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - INSTITUCION GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO
INSTITUCION
PROFORMA
180 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
33,052,953.22
181 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
14,278,883.78
182 - UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI
12,531,038.55
185 - UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA
7,900,301.43
187 - UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA
12,646,534.81
188 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
9,842,941.07
189 - ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO
71,243,489.96
215 - INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE ARTES DEL ECUADOR
649,915.94
232 - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN)
12,509,201.95
233 - UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI
8,387,007.35
580 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
85,928,444.59
581 - CORTE CONSTITUCIONAL
10,215,561.09
582 - TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
3,393,659.56
583 - CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
13,378,325.04
590 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
41,719,179.89
591 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
86,733,955.00
592 - SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
30,736,159.52
593 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
33,324,074.66
594 - SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
18,223,739.80
598 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
95,668,861.39
643 - DEFENSORIA DEL PUEBLO
7,829,479.76
OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO
1,882,955,620.95 TOTAL
26,109,270,275.91
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 001 - ASAMBLEA NACIONAL
PROGRAMA 20 - SERVICIOS DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
004 - CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA ASAMBLEISTA ASAMBLEA NACIONAL
ACTIVIDAD
54,622,787.12
000 - SIN PROYECTO
54,622,787.12
001 - CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA ASAMBLEISTA ASAMBLEA NACIONAL 004 - CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA ASAMBLEISTA ASAMBLEA NACIONAL
20 - SERVICIOS DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 001 - ASAMBLEA NACIONAL 003 - PARLAMENTO ANDINO (OFICINA NACIONAL)
20 - SERVICIOS DE LA FUNCION LEGISLATIVA
000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
1,901,219.10 1,901,219.10
1,901,219.10 258,800,550.33
000 - SIN PROYECTO
258,800,550.33 258,800,550.33
001 - DISENO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO DE LA FUNCION JUDICIAL
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
11,566,305.93
001 - DISENO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO DE LA FUNCION JUDICIAL
11,566,305.93
002 - ALICUOTAS EX MUSEO ANTROPOLOGICO GUAYAQUIL EX BANCO MANTA TERRENO AUTOBANCO QUITO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
562,681.18
002 - ALICUOTAS EX MUSEO ANTROPOLOGICO GUAYAQUIL EX BANCO MANTA TERRENO AUTOBANCO QUITO
562,681.18
003 - DOTACION ESPACIAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA Y DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN ZAMORA CHINCHIPE
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,079,728.12
003 - DOTACION ESPACIAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA Y DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN ZAMORA CHINCHIPE
1,079,728.12
004 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LA FUNCION JUDICIAL
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
17,396,327.27
004 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LA FUNCION JUDICIAL
17,396,327.27
005 - PLANILLAS DE COSNTRUCCION CUENCA MACHALA QUEVEDO CANAR
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
830,560.09
005 - PLANILLAS DE COSNTRUCCION CUENCA MACHALA QUEVEDO CANAR
830,560.09
006 - CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL JUDICIAL AJUSTADA AL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA JUSTICIA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
83,244,478.96
006 - CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL JUDICIAL AJUSTADA AL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA JUSTICIA
83,244,478.96
007 - DISENO E IMPLEMENTACION DE PROCESOS INTEGRALES DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA FUNCION JUDICIAL
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,667,614.97
007 - DISENO E IMPLEMENTACION DE PROCESOS INTEGRALES DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA FUNCION JUDICIAL
1,667,614.97
008 - DISENO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA FUNCION JUDICIAL DEL ECUADOR
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
7,594,805.82
008 - DISENO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA FUNCION JUDICIAL DEL ECUADOR
7,594,805.82
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
20 - SERVICIOS JUDICIALES
1,901,219.10
001 - SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA
010 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS 015 - DEFENSORIA PUBLICA
63,622,787.12
000 - SIN PROYECTO
20 - FORTALECER LOS SERVICIOS JUDICIALES 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
9,000,000.00
63,622,787.12
003 - PARLAMENTO ANDINO (OFICINA NACIONAL) 20 - FORTALECER LOS SERVICIOS JUDICIALES
9,000,000.00
001 - SERVICIOS DEL PARLAMENTO ANDINO
20 - SERVICIOS DE LA FUNCION LEGISLATIVA
010 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS
PROFORMA
001 - SERVICIOS LEGISLATIVOS GENERALES
000 - SIN PROYECTO
123,942,502.34 382,743,052.67
001 - PATROCINIO SOCIAL Y PENAL 002 - GESTION DE ADMINISTRACION DE
7,864,706.44 134,498.82
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 015 - DEFENSORIA PUBLICA
PROGRAMA 20 - SERVICIOS JUDICIALES
PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD
003 - COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
252,460.17
004 - TALENTO HUMANO
269,292.06
005 - INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 000 - SIN PROYECTO 001 - PLAN DE ACREDITACION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS DE LAS UNIVERSIDADES SERVICIOS DE PATROCINIO DEFENSA Y ASESORIA JURIDICA PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA
002 - PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA DEFENSA PUBLICA
001 - PLAN DE ACREDITACION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS DE LAS UNIVERSIDADES SERVICIOS DE PATROCINIO DE 001 - PLAN DE ACREDITACION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS DE LAS UNIVERSIDADES SERVICIOS DE PATROCINIO DEFENSA Y ASESORIA JURIDICA PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA 001 - PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA DEFENSA PUBLICA 002 - PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA DEFENSA PUBLICA
20 - SERVICIOS JUDICIALES
20 - SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN
000 - SIN PROYECTO
018 - GOBIERNO POR RESULTADOS
53,986.41
53,986.41
8,608,761.24
000 - SIN PROYECTO
30,096,328.45
001 - GOBIERNO POR RESULTADOS IMPLEMENTACION DE UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL
1,697,594.09
1,697,594.09 31,793,922.54
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
38,464.90
001 - PROYECTO PARA FORTALECER LA GESTION DESCENTRALIZADA DE LA COOPERACION INTERNACIONAL DESDE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS EN ECUADOR
38,464.90
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
021 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
33,222.40
30,096,328.45
018 - GOBIERNO POR RESULTADOS
001 - PROYECTO PARA FORTALECER LA GESTION DESCENTRALIZADA DE LA COOPERACION INTERNACIONAL DESDE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS EN ECUADOR
33,222.40
001 - ADMINISTRACION PUBLICA GENERAL
20 - SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
594.94 8,521,552.43
8,608,761.24
015 - DEFENSORIA PUBLICA 020 - PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
PROFORMA
RECURSOS
38,464.90
020 - PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
31,832,387.44
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA VICEPRESIDENCIA
001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA VICEPRESIDENCIA
48,216,191.18
000 - SIN PROYECTO
48,216,191.18
25 - MANUELA ESPEJO
000 - SIN PROYECTO
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA VICEPRESIDENCIA
48,216,191.18
001 - ESTUDIO BIOPSICOSOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MISION SOLIDARIA MANUELA ESPEJO DIAGNOSTICO Y RESPUESTA
24,961,485.29
001 - ESTUDIO BIOPSICOSOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MISION SOLIDARIA MANUELA ESPEJO DIAGNOSTICO Y RESPUESTA 002 - ECUELAS ESPECIALES 001 - ESTUDIO BIOPSICOSOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MISION SOLIDARIA MANUELA ESPEJO DIAGNOSTICO Y RESPUESTA
002 - SISTEMA DE INCLUSION LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
001 - SISTEMA DE INCLUSION LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 002 - SISTEMA DE INCLUSION LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
013 - DETECCION TEMPRANA Y ESCOLAR DE DISCAPACIDADES AUDITIVAS EN EL ECUADOR
001 - DETECCION TEMPRANA Y ESCOLAR DE DISCAPACIDADES AUDITIVAS EN EL ECUADOR 013 - DETECCION TEMPRANA Y ESCOLAR DE DISCAPACIDADES AUDITIVAS EN EL
12,877.53
24,974,362.82
397,803.35
397,803.35 2,279,413.31
2,279,413.31
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 021 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA 25 - MANUELA ESPEJO
PROYECTO
013 - DETECCION TEMPRANA Y ESCOLAR DE DISCAPACIDADES AUDITIVAS EN EL ECUADOR
ACTIVIDAD
25 - MANUELA ESPEJO 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
27,651,579.48
001 - DETECCION TEMPRANA E INTERVENCION ESCOLAR DE LA DISCAPACIDAD VISUAL EN EL ECUADOR
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
2,559,118.75
001 - DETECCION TEMPRANA E INTERVENCION ESCOLAR DE LA DISCAPACIDAD VISUAL EN EL ECUADOR
2,559,118.75
002 - PROGRAMA ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO CAMPANA ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO FASE III
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,702,043.15
002 - PROGRAMA ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO CAMPANA ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO FASE III
1,702,043.15
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 021 - VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 023 - SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION
27 - PROGRAMA CONTRA LA CORRUPCION 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
000 - SIN PROYECTO
001 - ACCIONES CONTRA LA CORRUPCION
3,545,507.46
000 - SIN PROYECTO
3,545,507.46
27 - PROGRAMA CONTRA LA CORRUPCION
3,545,507.46
001 - INSTITUCIONALIZACION DE LA TRANSPARENCIA EN LA FUNCION EJECUTIVA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,611,286.58
001 - INSTITUCIONALIZACION DE LA TRANSPARENCIA EN LA FUNCION EJECUTIVA
1,611,286.58
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
20 - ADMINISTRACION GENERAL
000 - SIN PROYECTO
5,156,794.04 14,954,137.95
002 - ZONA NO. 2 TENA
101,505.27
101,843.66
005 - ZONA NO 5 MILAGRO
100,858.11
006 - ZONA NO. 6 CUENCA
330,712.70
007 - ZONA NO. 7
156,408.16
008 - ZONA NO. 8 GUAYAQUIL
140,473.13
000 - SIN PROYECTO 20 - ADMINISTRACION GENERAL
31 - ADMINISTRACION DE PROYECTOS 001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION SNI FASE II
002 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES
000 - SIN PROYECTO
3,350,795.03 3,350,795.03 1,712,850.52
001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION SNI FASE II
1,712,850.52
001 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES 002 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
20 - ADMINISTRACION Y GESTION DEL MINISTERIO DE
3,350,795.03
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
024 - SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES 025 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA
101,594.26 16,087,126.26 16,087,126.26
001 - ADQUISICION DEL ESPACIO FISICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA 038 - ADQUISICION DEL ESPACIO FISICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
99,593.02
004 - ZONA NO. 4 MONTECRISTI
009 - ZONA NO. 1 IBARRA
038 - ADQUISICION DEL ESPACIO FISICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA
1,611,286.58
001 - ZONA Nº 9-QUITO
003 - ZONA NO. 3 AMBATO
31 - ADMINISTRACION DE PROYECTOS
4,261,161.90 80,128,932.56
023 - SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION 024 - SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES
PROFORMA
ECUADOR
001 - ADMINISTRACION Y GESTION DEL MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA
1,692,671.59
1,692,671.59 3,405,522.11 22,843,443.40 4,719,337.77
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 025 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA
PROGRAMA COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA
PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD
5,625.00
003 - VISITAS TERRITORIALES DE SOCIALIZACION DE LA POLITICA ECONOMICA
9,000.00
004 - TALLERES DE SOCIALIZACION DE POLITICA ECONOMICA CON MEDIOS DE COMUNICACION EN TODAS LAS REGIONES 000 - SIN PROYECTO 20 - ADMINISTRACION Y GESTION DEL MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA
026 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
25,929.22
4,759,891.99 4,759,891.99
025 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA
4,759,891.99
26 - FOMENTO Y PROMOCION DE LA PRODUCCION, COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACION
001 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO A LA PRODUCCION, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
3,101,754.00
000 - SIN PROYECTO
3,101,754.00
000 - SIN PROYECTO
001 - APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD ATN 9635
010 - EMPRENDEECUADOR
001 - APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD ATN 9635
012 - FORMALIZACION INCLUSION Y EMPLEABILIDAD
101,255.61
001 - EMPRENDEECUADOR
265,625.87
001 - FORMALIZACION INCLUSION Y EMPLEABILIDAD
1,838,029.49
013 - DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL
001 - DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL
2,188,443.67
013 - DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL
2,188,443.67
014 - INNOVAECUADOR
001 - INNOVAECUADOR
2,076,400.23
014 - INNOVAECUADOR
2,076,400.23
016 - SISTEMA DE APOYO AL INVERSIONISTA
018 - IMPLEMENTACION DE LA VENTANILLA UNICA ECUATORIANA
001 - CREECUADOR
254,168.18
015 - CREECUADOR
254,168.18
001 - SISTEMA DE APOYO AL INVERSIONISTA
552,874.78
016 - SISTEMA DE APOYO AL INVERSIONISTA
552,874.78
001 - IMPLEMENTACION DE LA VENTANILLA UNICA ECUATORIANA 018 - IMPLEMENTACION DE LA VENTANILLA UNICA ECUATORIANA
26 - FOMENTO Y PROMOCION DE LA PRODUCCION, COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACION 001 - FOMENTO A LA INNOVACION INNOVAECUADOR
6,653,507.77
6,653,507.77 17,032,059.60
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,816,259.46
001 - FOMENTO A LA INNOVACION INNOVAECUADOR
1,816,259.46
002 - EMPLEABILIDAD INCLUSION Y FORMALIZACION
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - EMPLEABILIDAD INCLUSION Y FORMALIZACION
126,950.37
003 - PLAN NACIONAL DEL SISTEMA LOGISTICO ECUATORIANO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
4,231,678.96
003 - PLAN NACIONAL DEL SISTEMA LOGISTICO ECUATORIANO
4,231,678.96
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 026 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 01 - COORDINACION DE GESTION DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
265,625.87 1,838,029.49
012 - FORMALIZACION INCLUSION Y EMPLEABILIDAD
015 - CREECUADOR
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
101,255.61
001 - APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD ATN 9635
010 - EMPRENDEECUADOR
027 - MINISTERIO DE COORDINACION DE PATRIMONIO
PROFORMA
002 - TALLERES DE SOCIALIZACION DE LA BANCA PUBLICA
000 - SIN PROYECTO
001 - ADMINISTRACION CENTRAL 000 - SIN PROYECTO
003 - IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA
001 - IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE
126,950.37
6,174,888.79 23,206,948.39 3,597,825.50 3,597,825.50 16,424,290.98
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 027 - MINISTERIO DE COORDINACION DE PATRIMONIO
PROGRAMA 01 - COORDINACION DE GESTION DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
PROYECTO
FASE DEL PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR
004 - PROYECTO EMBLEMATICO CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR
010 - POLITICA DE FINANCIAMIENTO SOCIO PATRIMONIO
ACTIVIDAD
003 - IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR 001 - PROYECTO EMBLEMATICO CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR 004 - PROYECTO EMBLEMATICO CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR 001 - POLITICA DE FINANCIAMIENTO SOCIO PATRIMONIO 010 - POLITICA DE FINANCIAMIENTO SOCIO PATRIMONIO
01 - COORDINACION DE GESTION DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
849,985.23
000 - SIN PROYECTO
849,985.23 1,722,073.33 27,688,685.33
001 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA TECNICA DEL PLAN ECUADOR
1,104,492.10
000 - SIN PROYECTO
1,104,492.10
01 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA TECNICA DEL PLAN ECUADOR
1,104,492.10
000 - SIN PROYECTO
3,889,429.30
001 - POLITICAS Y ACCIONES DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA
001 - SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANAC4I2
20 - SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 001 - PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL EN COMUNIDADES ALEDANAS A LOS DESTACAMENTOS MILITARES DEL CORDON FRONTERIZO NORTE
660 - PROGRAMA DE PENSAMIENTO POLITICO
12,458,401.40 16,347,830.70 372,085.11
001 - PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL EN COMUNIDADES ALEDANAS A LOS DESTACAMENTOS MILITARES DEL CORDON FRONTERIZO NORTE
372,085.11
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
000 - SIN PROYECTO
3,889,429.30 12,458,401.40
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
032 - MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD
372,085.11 17,824,407.91
001 - ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN POLÍTICA
5,877,203.00
000 - SIN PROYECTO
5,877,203.00
001 - ANALISIS POLTICO
199,348.64
002 - SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION POLITICA
373,517.76
003 - PENSAMIENTO POLITICO
475,669.36
660 - PROGRAMA DE PENSAMIENTO POLITICO
38 - SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION
25,966,612.00
002 - CIUDADESPARA EL BUEN VIVIR
002 - SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANAC4I2
01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA COORDINACION POLÍTICA
4,837,736.99
872,088.10
000 - SIN PROYECTO
033 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA
4,837,736.99
872,088.10
002 - SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANAC4I2
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,106,758.53
001 - FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACION DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS
027 - MINISTERIO DE COORDINACION DE PATRIMONIO
20 - SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA
1,106,758.53
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
01 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA TECNICA DEL PLAN ECUADOR
16,424,290.98
001 - FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACION DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS
002 - CIUDADESPARA EL BUEN VIVIR
032 - MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD
PROFORMA
DEL PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR
1,048,535.76
01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA COORDINACION POLÍTICA
6,925,738.76
659 - CREACION DE REDES DE MEDIOS COMUNITARIOS PUBLICOS Y PRIVADOS
1,072,346.21
001 - CREACION DE REDES DE MEDIOS COMUNITARIOS PUBLICOS Y PRIVADOS
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 033 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA
PROGRAMA CIUDADANA
PROYECTO
LOCALES
ACTIVIDAD
659 - CREACION DE REDES DE MEDIOS COMUNITARIOS PUBLICOS Y PRIVADOS LOCALES 664 - MODERNIZACION DEL REGISTRO ELECTORAL A NIVEL NACIONAL Y DEL EXTERIOR
001 - MODERNIZACION DEL REGISTRO ELECTORAL A NIVEL NACIONAL Y DEL EXTERIOR 664 - MODERNIZACION DEL REGISTRO ELECTORAL A NIVEL NACIONAL Y DEL EXTERIOR
38 - SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 033 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA 034 - SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS
20 - PREVENCION
000 - SIN PROYECTO
001 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA TECNICA
000 - SIN PROYECTO
006 - PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION PARA REDUCIR EL RIESGO POR DIFERENTES AMENAZAS
001 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTION DEL RIESGO Y EMERGENCIAS 002 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTION DEL RIESGO Y EMERGENCIAS 024 - PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION PARA REDUCIR EL RIESGO POR DIFERENTES AMENAZAS 006 - PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION PARA REDUCIR EL RIESGO POR DIFERENTES AMENAZAS
20 - PREVENCION 21 - DEFENSA CONTRA INCENDIOS
000 - SIN PROYECTO
001 - ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DE LA QUEDRADA LAS TOTORAS
002 - PROYECTO DE LEY DE GESTION DE RIESGOS Y SU REGLAMENTO
000 - SIN PROYECTO
015 - APOYO AL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE FLUVIAL
001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE SALUD AMBULATORIA
12,891,022.39 1,263,512.00
14,154,534.39 1,028,860.40
1,028,860.40 9,702,307.70
9,702,307.70
000 - SIN PROYECTO
29,477,369.35 29,477,369.35
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
2,544,005.68
001 - ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DE LA QUEDRADA LAS TOTORAS
2,544,005.68
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - PROYECTO DE LEY DE GESTION DE RIESGOS Y SU REGLAMENTO
66,444.80 66,444.80 2,610,450.48 56,973,522.32
001 - ADMINISTRACION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA PROTECCION AMBIENTAL
8,078,619.51
000 - SIN PROYECTO
8,078,619.51
001 - APOYO AL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE FLUVIAL 015 - APOYO AL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE FLUVIAL
20 - DESARROLLO REGIONAL INTEGRAL 24 - PROGRAMA DE SALUD AMBULATORIA Y TRANSPORTE MULTIMODAL
4,726,810.62
29,477,369.35
034 - SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS 20 - DESARROLLO REGIONAL INTEGRAL
3,654,464.41
24,885,702.49
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
035 - INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE
3,654,464.41
001 - ADMINISTRACION GENERAL PARA CUERPO DE BOMBEROS
21 - DEFENSA CONTRA INCENDIOS 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,072,346.21
11,652,549.38
002 - ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO- GUAYAS
002 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTION DEL RIESGO Y EMERGENCIAS
PROFORMA
LOCALES
001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE SALUD AMBULATORIA 001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE SALUD AMBULATORIA
333,662.40
333,662.40 8,412,281.91 500,493.60
500,493.60
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 035 - INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE
PROGRAMA 24 - PROGRAMA DE SALUD AMBULATORIA Y TRANSPORTE MULTIMODAL
PROYECTO
003 - APOYO AL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA
ACTIVIDAD 001 - APOYO AL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA 003 - APOYO AL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA
024 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCION CIVICA
001 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCION CIVICA 024 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCION CIVICA
24 - PROGRAMA DE SALUD AMBULATORIA Y TRANSPORTE MULTIMODAL 25 - PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS COMUNIDADES AMAZONICAS
013 - PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO DUE GRANDE CANTON GONZALO PIZARRO
042 - CONSTRUCCION DE MUELLES EN LA AMAZONIA
001 - PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO DUE GRANDE CANTON GONZALO PIZARRO 013 - PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO DUE GRANDE CANTON GONZALO PIZARRO 001 - CONSTRUCCION DE MUELLES EN LA AMAZONIA 042 - CONSTRUCCION DE MUELLES EN LA AMAZONIA
043 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS
068 - PUENTES EMERGENCIA NAPO
069 - PROGRAMA DE PUENTES EN LA AMAZONIA ECUATORIANA
001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS
037 - SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA
246,076.02
246,076.02 1,997,803.62 98,430.41
98,430.41 834,156.00
834,156.00 1,668,312.00
001 - PUENTES EMERGENCIA NAPO
1,364,245.45
068 - PUENTES EMERGENCIA NAPO
1,364,245.45
001 - PROGRAMA DE PUENTES EN LA AMAZONIA ECUATORIANA
2,502,468.00
035 - INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE 000 - SIN PROYECTO
1,251,234.00
1,668,312.00
25 - PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS COMUNIDADES AMAZONICAS
20 - PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE MICROFINANZAS
1,251,234.00
043 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS
069 - PROGRAMA DE PUENTES EN LA AMAZONIA ECUATORIANA
036 - PROGRAMA NACIONAL DE FINANZAS POPULARES EMPRENDIMIENTO Y ECONOMIA SOLIDARIA
PROFORMA
2,502,468.00 6,467,611.86 16,877,697.39
001 - DESARROLLO DE ESTRUCTURAS FINANCIERAS ALTERNATIVAS
1,646,328.89
000 - SIN PROYECTO
1,646,328.89
20 - PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE MICROFINANZAS
1,646,328.89
036 - PROGRAMA NACIONAL DE FINANZAS POPULARES EMPRENDIMIENTO Y ECONOMIA SOLIDARIA
1,646,328.89
20 - FOMENTO DESARROLLO ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS HIDRICOS
001 - ACCIONES PARA ESTABLECER LAS DEMANDAS DEL RECURSO HIDRICO A NIVEL NACIONAL
7,685,019.48
000 - SIN PROYECTO
7,685,019.48
000 - SIN PROYECTO
20 - FOMENTO DESARROLLO ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS HIDRICOS 24 - ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS HIDRICOS
000 - SIN PROYECTO
001 - ACCIONES PARA ESTABLECER LAS DEMANDAS DEL RECURSO HIDRICO 008 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE DRAGAS
024 - PROYECTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE
026 - CENTRAL DAULE PERIPA CAF 228 PLAN DE GESTION AMBIENTAL
20,224,596.18 348,993.00
000 - SIN PROYECTO
20,573,589.18
001 - PROYECTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE
20,312,059.03
024 - PROYECTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE
20,312,059.03
001 - CENTRAL DAULE PERIPA CAF 228 PLAN DE GESTION AMBIENTAL 026 - CENTRAL DAULE PERIPA CAF 228 PLAN DE GESTION AMBIENTAL
056 - TERMINACION DEL SISTEMA DE RIEGO ZAPOTILLO
7,685,019.48
415,280.05
415,280.05
001 - TERMINACION DEL SISTEMA DE RIEGO ZAPOTILLO
1,756,077.07
056 - TERMINACION DEL SISTEMA DE
1,756,077.07
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 037 - SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA
PROGRAMA
PROYECTO
ACTIVIDAD
056 - TERMINACION DEL SISTEMA DE RIEGO ZAPOTILLO
RIEGO ZAPOTILLO
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - OBRAS DE MANTENIMIENTODEL SISTEMA CONTROL DE INUNDACIONES DE LA CUENCA BAJA DEL GUAYAS SISTEMA TRASVASE DAULESANTAELENA DE OTROS SECTORES PROSPENSOS A INUNDACIONES EN LA DEMARCACION HIDROGRAFICA GUAYAS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
3,385,343.17
001 - OBRAS DE MANTENIMIENTODEL SISTEMA CONTROL DE INUNDACIONES DE LA CUENCA BAJA DEL GUAYAS SISTEMA TRASVASE DAULESANTAELENA DE OTROS SECTORES PROSPENSOS A INUNDACIONES EN LA DEMARCACION HIDROGRAFICA GUAYAS
3,385,343.17
002 - OPERACION Y MANTENIMIENTO PRESA LA ESPERANZA PHIMA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
490,403.14
002 - OPERACION Y MANTENIMIENTO PRESA LA ESPERANZA PHIMA
490,403.14
24 - ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS HIDRICOS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,608,038.01
003 - CENTRAL DAULE PERIPA CAF 228 ACTUALIZACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO DAULE PERIPA
1,608,038.01
004 - REHABILITACION DE CANALES PRINCIPALES POZA HONDA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
507,801.48
004 - REHABILITACION DE CANALES PRINCIPALES POZA HONDA
507,801.48
005 - TRASVASE DESDE CANAL CHONGON SUBE Y BAJA A LA PRESA SAN VICENTE
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
6,770,686.34
005 - TRASVASE DESDE CANAL CHONGON SUBE Y BAJA A LA PRESA SAN VICENTE
6,770,686.34
006 - PROGRAMA NACIONAL PARA LA REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL ECUADOR
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,692,671.59
006 - PROGRAMA NACIONAL PARA LA REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL ECUADOR
1,692,671.59
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
01 - COORDINACION ARTICULACION DISEÑO PLANIFICACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PLANES Y PROGRAMAS DEL AMBITO DEL SECTOR SOCIAL
43,057,005.33
003 - CENTRAL DAULE PERIPA CAF 228 ACTUALIZACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO DAULE PERIPA
037 - SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA 038 - MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROFORMA
24 - ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS HIDRICOS
000 - SIN PROYECTO
65,196,968.54 001 - PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 002 - IGUALDAD DE GENERO 000 - SIN PROYECTO
001 - SISTEMA DE IDENTIFICACION Y SELECCION DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES SELBEN
14,454,943.73
001 - CONSTRUCCION INDICADORES SOCIALES INFORMACION ESTADISTICA BASE DE DATOS Y DISENO PROGRAMAS PILOTOS
4,182,679.00
116.00 4,182,795.00 144,186.07
002 - ADMINISTRACION Y EJECUCION DE CONVENIOS
62,216.65
003 - COMPONENTE SELBEN 20092010 REGISTRO DE 420000 HOGARES
42,084.83
004 - LEVANTEMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL
660,161.22
005 - ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS PARA EL RIPS
12,463.15
006 - ELABORACION DE INFORMES INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DE LA POBLACION DEL ECUADOR
31,157.91
007 - DEFINICION DE ESTRATEGIA DE DESARROLLO INFANTIL
14,177.55
008 - FORMULACION NUEVA PROPUESTA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
16,420.54
009 - ELABORACION TECNICA DE DOCUMENTOS PARA DEFINIR AGENDASPOLITICAS PUBLICAS PROGRAMAS Y PROYECTOS
26,746.18
010 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA
5,608.41
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 038 - MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA 01 - COORDINACION ARTICULACION DISEÑO PLANIFICACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PLANES Y PROGRAMAS DEL AMBITO DEL SECTOR SOCIAL
PROYECTO
001 - SISTEMA DE IDENTIFICACION Y SELECCION DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES SELBEN
ACTIVIDAD
011 - IMPULSO DEL DESARROLLO LOCAL A TRAVES DE LOS PITIS EN TERRITORIOS MARGINADOS DE LA ACCION ESTATAL 012 - PLANEAMIENTO EJECUCION SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS EMBLEMATICOS 001 - SISTEMA DE IDENTIFICACION Y SELECCION DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES SELBEN
1,234,849.34 38,928,519.38
002 - PROYECTO PARA LA REDUCCION ACELERADA DE LA MALNUTRICION EN EL ECUADOR E INTERVENCION NUTRICIONAL TERRITORIAL INTEGRAL INTI
38,928,519.38
005 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL GOBIERNO ECUATORIANO PARA EL DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS Y POLITICAS SO
001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SELECCION DE BENEFICIARIOS DEL REGISTRO INTERCONECTADO DE PROGRAMAS
2,451.99
002 - DISENO Y EVALUACION DEL COMPONENTE DE INCLUSION FINANCIERA DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO BDH
1,154.37
003 - APOYO A LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA ERRADICAR LA MAL NUTRICION
1,896.46
004 - IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
1,904.06
005 - FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO INFANTIL
9,033.14
006 - FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO Y DE SEGURIDAD SOCIAL
2,033.16
007 - INSTITUCIONALIZACION DEL PROGRAMA FONDO DE INVERSION SOCIAL DE EMERGENCIA FISE EN EL MIES
1,003.56
008 - DISENO DEL MECANISMO DE CONTROL AUDITORIA EVALUACION Y MONITOREO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
2,160.52
009 - COORDINACION MONITOREO EVALUACION Y AUDITORIA
1,457.07
038 - MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL 000 - SIN PROYECTO
001 - SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÒN PÚBLICA 002 - PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO 000 - SIN PROYECTO
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
174,344.07
001 - INTI GESTION Y SEGUIMIENTO
01 - COORDINACION ARTICULACION DISEÑO PLANIFICACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PLANES Y PROGRAMAS DEL AMBITO DEL SECTOR SOCIAL
01 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA
45,282.76
002 - PROYECTO PARA LA REDUCCION ACELERADA DE LA MALNUTRICION EN EL ECUADOR E INTERVENCION NUTRICIONAL TERRITORIAL INTEGRAL INTI
005 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL GOBIERNO ECUATORIANO PARA EL DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS Y POLITICAS SO
039 - INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA
PROFORMA
GESTION INSTITUCIONAL DEL CONSEJO SECTORIAL DE POLITICA SOCIAL
23,094.33
44,369,258.05 44,369,258.05 5,447,469.61 87,193.41
5,534,663.02
01 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA
5,534,663.02
001 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA DEL INCOP
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,108,699.89
001 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA DEL INCOP
1,108,699.89
002 - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
209,720.32
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 039 - INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA
PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
PROYECTO
DE LAS MIPYMES A TRAVES DE LA COMPRA PUBLICA Y MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA CONTRATACION PUBLICA A TRAVES DE LA ARTICULACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LOS PRINCIPALES ACTORES DEL SISTEMA
ACTIVIDAD 002 - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO DE LAS MIPYMES A TRAVES DE LA COMPRA PUBLICA Y MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA CONTRATACION PUBLICA A TRAVES DE LA ARTICULACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LOS PRINCIPALES ACTORES DEL SISTEMA
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 039 - INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 040 - MINISTERIO DEL AMBIENTE
01 - GESTION AMBIENTAL.
000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
6,853,083.23
000 - SIN PROYECTO
21,332,454.38 21,332,454.38
001 - ADMINISTRACION DE LA BIODIVERSIDAD
003 - GESTION DE BIOSEGURIDAD Y ACCESO A LOS RECURSOS GENETICOS 000 - SIN PROYECTO 001 - IMPLEMENTACION DEL MARCO NACIONAL DE BIOSEGURIDAD 004 - IMPLEMENTACION DEL MARCO NACIONAL DE BIOSEGURIDAD 007 - PROTECCION SELVA TROPICAL MORONA SANTIAGO PASTAZA
21 - CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES.
001 - PROTECCION SELVA TROPICAL MORONA SANTIAGO PASTAZA
1,666,163.06 630,613.55
12,500.00 2,309,276.61 145,926.19
145,926.19 789,393.98
007 - PROTECCION SELVA TROPICAL MORONA SANTIAGO PASTAZA
789,393.98
20 - CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD.
3,244,596.78
000 - SIN PROYECTO
001 - ADMINISTRACION FORESTAL
155,621.03
002 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y BOSQUES PROTECTORES
151,337.24
003 - PROGRAMA DE REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION Y CONSERVACIÓN 004 - SISTEMA DE ADMINISTRACION Y CONTROL FORESTAL 000 - SIN PROYECTO 054 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE CONTROL FORESTAL
055 - EVALUACION NACIONAL FORESTAL DEL ECUADOR
001 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE CONTROL FORESTAL 054 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE CONTROL FORESTAL 001 - EVALUACION NACIONAL FORESTAL DEL ECUADOR 055 - EVALUACION NACIONAL FORESTAL DEL ECUADOR
060 - PROGRAMA DE CONSERVACION DE BOSQUES SOCIO BOSQUE
001 - PROGRAMA DE CONSERVACION DE BOSQUES SOCIO BOSQUE 060 - PROGRAMA DE CONSERVACION DE BOSQUES SOCIO BOSQUE
21 - CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES. 22 - PREVENCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL.
1,318,420.21
21,332,454.38
002 - CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIBLE DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS
004 - IMPLEMENTACION DEL MARCO NACIONAL DE BIOSEGURIDAD
209,720.32
001 - ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL AMBIENTE
01 - GESTION AMBIENTAL. 20 - CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD.
PROFORMA
000 - SIN PROYECTO
001 - LICENCIAS AMBIENTALES 002 - ACREDITACION
83,797.01 146,379.91 537,135.19 1,602,086.62
1,602,086.62 576,526.40
576,526.40 7,059,760.80
7,059,760.80 9,775,509.01 665,181.59 69,386.38
003 - PRODUCCION Y CONSUMO SUSTENTABLE
202,600.00
000 - SIN PROYECTO
937,167.97
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 040 - MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROGRAMA 22 - PREVENCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL.
PROYECTO
011 - PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE FASE III
ACTIVIDAD 001 - PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE FASE III 011 - PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE FASE III
264,882.94
001 - REMEDIACION AMABIENTAL Y SOCIAL
2,887,370.22
015 - PLAN REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
2,887,370.22
019 - INICIATIVA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SAICM EN EL ECUADOR
001 - INICIATIVA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SAICM EN EL ECUADOR
052 - PROYECTO REGIONAL ANDINO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
019 - INICIATIVA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SAICM EN EL ECUADOR 001 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO A TRAVES DE UNA EFECTIVA GOBERNABILIDAD DEL AGUA EN EL ECUADOR 048 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO A TRAVES DE UNA EFECTIVA GOBERNABILIDAD DEL AGUA EN EL ECUADOR 001 - PROYECTO REGIONAL ANDINO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 052 - PROYECTO REGIONAL ANDINO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
22 - PREVENCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL.
26 - CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD MARINA Y COSTERA
264,882.94
015 - PLAN REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
048 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO A TRAVES DE UNA EFECTIVA GOBERNABILIDAD DEL AGUA EN EL ECUADOR
24 - CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL
PROFORMA
000 - SIN PROYECTO
60,630.89
60,630.89 462,746.25
462,746.25
41,528.00
41,528.00 4,654,326.27
004 - ADMINISTRACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA UTILIZACION DE HIDROCARBUROS Y MINAS
44,592.00
000 - SIN PROYECTO
44,592.00
24 - CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL
44,592.00
000 - SIN PROYECTO
001 - ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN MARINA Y COSTERA
19,292.40
002 - MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS MARINOS Y COSTEROS
38,945.50
000 - SIN PROYECTO 064 - GENERACION Y RESTAURACION DE AREAS VERDES PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL GUAYAQUIL ECOLOGICO
066 - VERIFICACION DE LAS CONCESIONES DE PLAYAS BAHIAS Y ESPACIOS OTORGADOS A LAS CAMARONERAS EN LA REGION COSTA DEL ECUADOR
001 - GENERACION Y RESTAURACION DE AREAS VERDES 064 - GENERACION Y RESTAURACION DE AREAS VERDES PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL GUAYAQUIL ECOLOGICO 001 - VERIFICACION DE LAS CONCESIONES DE PLAYAS BAHIAS Y ESPACIOS OTORGADOS A LAS CAMARONERAS EN LA REGION COSTA DEL ECUADOR 066 - VERIFICACION DE LAS CONCESIONES DE PLAYAS BAHIAS Y ESPACIOS OTORGADOS A LAS CAMARONERAS EN LA REGION COSTA DEL ECUADOR
26 - CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD MARINA Y COSTERA 27 - ARTICULACION INTERSECTORIAL QUE LOGRE SUSTENTABILIDAD ECONOMICA Y AMBIENTAL
000 - SIN PROYECTO
28 - USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ESTRATEGICOS PARA
032 - DELIMITACION FISICA Y DESARROLLO TURISMO SOSTENIBLE EN AREAS DE PATRIMONIO NATURALPANE
58,237.90 64,459,939.24
64,459,939.24 440,938.16
440,938.16
64,959,115.30
001 - TURISMO SOSTENIBLE EN AREAS PROTEGIDAS
1,722.00
000 - SIN PROYECTO
1,722.00
27 - ARTICULACION INTERSECTORIAL QUE LOGRE SUSTENTABILIDAD ECONOMICA Y AMBIENTAL
1,722.00
001 - GESTION DEL SNAP
1,827,232.21
032 - DELIMITACION FISICA Y DESARROLLO TURISMO SOSTENIBLE EN
1,827,232.21
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 040 - MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROGRAMA LOGRAR DESARROLLO SUSTENTABLE
PROYECTO
032 - DELIMITACION FISICA Y DESARROLLO TURISMO SOSTENIBLE EN AREAS DE PATRIMONIO NATURALPANE
ACTIVIDAD
28 - USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ESTRATEGICOS PARA LOGRAR DESARROLLO SUSTENTABLE 29 - GESTIONAR LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
000 - SIN PROYECTO
039 - GESTION DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD SOCIALECONOMICA Y AMBIENTAL
30 - CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
001 - GESTIONAR LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
110,000.00
000 - SIN PROYECTO
110,000.00
001 - PROGRAMA NACIONAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
529,778.96
039 - GESTION DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD SOCIALECONOMICA Y AMBIENTAL
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
639,778.96 445,733.34
001 - GESTION DEL CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 002 - SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS Y DESECHOS PELIGROSOS
001 - PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL
541,866.55 4,568,080.51
4,568,080.51
30 - CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
5,109,947.06
034 - MAPA DE VEGETACION Y USO DEL SUELO
001 - SISTEMA UNICO DE INFORMACION AMBIENTAL 034 - MAPA DE VEGETACION Y USO DEL SUELO
465,680.04
465,680.04
32 - FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONAL QUE ASEGURE LA GESTION AMBIENTAL
465,680.04
000 - SIN PROYECTO
001 - GESTIONAR LA MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO
110,000.00
000 - SIN PROYECTO
110,000.00
33 - GESTIONAR LA MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO.
110,000.00
001 - PROGRAMA DE APOYO AL SNAP
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
705,976.08
001 - PROGRAMA DE APOYO AL SNAP
705,976.08
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
602,203.41
002 - PIB VERDE
602,203.41
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
873,084.77
003 - PROYECTO DE IDENTIFICACION CALCULO Y MITIGACION DE LA HUELLA ECOLOGICA DEL SECTOR PUBLICO Y PRODUCTIVO DEL ECUADOR
873,084.77
003 - PROYECTO DE IDENTIFICACION CALCULO Y MITIGACION DE LA HUELLA ECOLOGICA DEL SECTOR PUBLICO Y PRODUCTIVO DEL ECUADOR
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 040 - MINISTERIO DEL AMBIENTE 34 PROTECCION,APOYO Y DESARROLLO DEL MIGRANTE
96,133.21
033 - GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS
002 - PIB VERDE
043 - SECRETARIA NACIONAL DEL MIGRANTE SENAMI.
529,778.96
000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
33 - GESTIONAR LA MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO.
1,827,232.21
29 - GESTIONAR LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
033 - GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS
32 - FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONAL QUE ASEGURE LA GESTION AMBIENTAL
PROFORMA
AREAS DE PATRIMONIO NATURALPANE
000 - SIN PROYECTO
003 - PROGRAMA FONDO PARA EL RETORNO DIGNO EL CUCAYO
001 - PROTECCION, APOYO Y DESARROLLO DEL MIGRANTE
4,551,678.01
000 - SIN PROYECTO
4,551,678.01
001 - FONDO PARA EL RETORNO DIGNOEL CUCAYO 003 - PROGRAMA FONDO PARA EL RETORNO DIGNO EL CUCAYO
004 - PROGRAMA DE COMUNICACION Y
2,181,264.26 114,346,218.27
001 - COMUNICACION Y CULTURA
402,459.15
402,459.15 1,010,488.89
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 043 - SECRETARIA NACIONAL DEL MIGRANTE SENAMI.
PROGRAMA 34 PROTECCION,APOYO Y DESARROLLO DEL MIGRANTE
PROYECTO
CULTURA FORTALECIENDO VINCULOS
ACTIVIDAD
004 - PROGRAMA DE COMUNICACION Y CULTURA FORTALECIENDO VINCULOS 009 - FONDO DE CONTINGENCIA Y APOYO A VULNERABLES
001 - FONDO DE CONTINGENCIA Y APOYO VULNERABLES 009 - FONDO DE CONTINGENCIA Y APOYO A VULNERABLES
010 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y CONSTRUCCION DE REDES SOCIALES EN EL HECHO MIGRATORIO FORES
012 - REPATRIACION DE CADAVERES
001 - FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y CONSTRUCCION DE REDES SOCIALES EN EL HECHO MIGRATORIOFORES
004 - RED DE CASAS EN EL EXTERIOR
001 - RED DE OFICINAS DE ACOMPANAMIENTO A LA INICIATIVA EMPRESARIAL DE LA PERSONA MIGRANTE REDIEM
002 - PROGRAMA JUVENTUD EMPLEO Y MIGRACION
002 - POSICIONAMIENTO DE POLITICA MIGRATORIA 003 - PROGRAMA DE POSICIONAMIENTO DE LA POLITICA MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
2,602,488.27 2,934,712.31
002 - FOMENTAR EL EMPLEO DE CALIDAD PARA JOVENES 001 - RED DE OFICINAS DE ACOMPANAMIENTO A LA INICIATIVA EMPRESARIAL DE LA PERSONA MIGRANTE REDIEM 001 - INCLUIR A LOS JOVENES EN EL MERCADO LABORAL
002 - INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION
001 - RED DE CASAS PARA PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS EN LA PROVINCIA DEL CANAR
000 - SIN PROYECTO
001 - DELIMITACION DE LOS ESPACIOS MARINOS ACORDE CON LA NUEVA
625,995.71
84,008.08
84,008.08 494,210.03
494,210.03 65,211.15
65,211.15 1,269,424.97 1,661,120.19
001 - RELOCALIZACION TOTAL DE LA SENAMI HACIA LA CIUDAD DE AZOGUES
1,661,120.19
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
24 - ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS DEL MAR
625,995.71
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
043 - SECRETARIA NACIONAL DEL MIGRANTE SENAMI. 044 - COMISION NACIONAL SOBRE DERECHO DEL MAR CNDM
332,224.04
004 - RED DE CASAS EN EL EXTERIOR
39 - BIENVENIDOS A CASA 001 - RELOCALIZACION TOTAL DE LA SENAMI HACIA LA CIUDAD DE AZOGUES
332,224.04
2,602,488.27
006 - RED DE CASAS PARA PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS EN LA PROVINCIA DEL CANAR
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
332,224.04 7,232,858.98
004 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS CASAS
005 - RED NACIONAL DE CASAS PARA PERSONAS MIGRANTES EN EL ECUADOR 006 - RED DE CASAS PARA PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS EN LA PROVINCIA DEL CANAR
188,504.81
332,224.04
002 - PROGRAMA JUVENTUD EMPLEO Y MIGRACION 005 - RED NACIONAL DE CASAS PARA PERSONAS MIGRANTES EN EL ECUADOR
747,504.08
001 - REPATRIACION DE CADAVERES
35 - POLITICA MIGRATORIA 39 - BIENVENIDOS A CASA
747,504.08
188,504.81
34 - PROTECCION,APOYO Y DESARROLLO DEL MIGRANTE 003 - PROGRAMA DE POSICIONAMIENTO DE LA POLITICA MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
1,010,488.89
010 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y CONSTRUCCION DE REDES SOCIALES EN EL HECHO MIGRATORIO FORES
012 - REPATRIACION DE CADAVERES
35 - POLITICA MIGRATORIA
PROFORMA
FORTALECIENDO VINCULOS
1,661,120.19 13,098,116.45
001 - ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS DEL MAR
126,818.00
000 - SIN PROYECTO
126,818.00
001 - DETERMINACION DEL SISTEMA DE LINEAS DE BASE
391,065.02
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 044 - COMISION NACIONAL SOBRE DERECHO DEL MAR CNDM
PROGRAMA 24 - ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS DEL MAR
PROYECTO
CONVENCION DEL MAR
ACTIVIDAD 002 - DETERMINACION DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL 001 - DELIMITACION DE LOS ESPACIOS MARINOS ACORDE CON LA NUEVA CONVENCION DEL MAR
24 - ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS DEL MAR 044 - COMISION NACIONAL SOBRE DERECHO DEL MAR - CNDM 045 - CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
01 - ADMINISTRACION CENTRAL
000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION CENTRAL 001 - MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA GALAPAGOS
002 - OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA HIDRICA Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES
000 - SIN PROYECTO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
3,087,815.62
002 - OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA HIDRICA Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES
3,087,815.62
001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL CNC
7,350,250.02 15,098,671.23 501,594.96 48,608.00
003 - CAPACITACIONES A LOS GADS
225,251.04
000 - SIN PROYECTO
775,454.00 775,454.00 775,454.00
001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE GOBIERNO
11,736,179.08
000 - SIN PROYECTO
11,736,179.08
01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
11,736,179.08
02 - UNIDAD TÉCNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONSAT
000 - SIN PROYECTO
001 - ADMINISTRACIÓN DEL FONSAT
10,603,178.04
000 - SIN PROYECTO
10,603,178.04
02 - UNIDAD TÉCNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONSAT
10,603,178.04
20 - ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
000 - SIN PROYECTO
001 - PROVINCIAL DEL ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
38,249,268.06
000 - SIN PROYECTO
38,249,268.06
20 - ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD
002 - ADQUISICION DE LABORATORIOS DE CRIMINALISTICA
003 - PROGRAMA DE FORMACION SELECCION EVALUACION DEL TALENTO HUMANO Y MODELO DE GESTION
38,249,268.06 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
187,940,807.71
001 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD
187,940,807.71
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
7,533,180.05
002 - ADQUISICION DE LABORATORIOS DE CRIMINALISTICA
7,533,180.05
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
15,780,641.78
003 - PROGRAMA DE FORMACION SELECCION EVALUACION DEL TALENTO HUMANO Y MODELO DE GESTION
15,780,641.78
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 050 - MINISTERIO DEL INTERIOR 051 - DIRECCION GENERAL DE
7,748,421.21
4,262,434.40
002 - PLAN DE FORTALECIMIENTO
000 - SIN PROYECTO
893,993.00
4,262,434.40
046 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS 01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
6,854,428.21
001 - MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA GALAPAGOS
51 - ADMINISTRACION GENERAL CNC
050 - MINISTERIO DEL INTERIOR
809,141.85
7,748,421.21
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
51 - ADMINISTRACION GENERAL CNC
682,323.85
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
045 - CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 046 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS
291,258.83
809,141.85 001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE LOS SERVICIOS GENERALES 002 - CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
PROFORMA
20 - REGISTRO E IDENTIFICACION
000 - SIN PROYECTO
211,254,629.54 271,843,254.72
001 - REGISTRO E IDENTIFICACION CIUDADANA
30,818,600.29
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
PROGRAMA CIUDADANA
PROYECTO
ACTIVIDAD
000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
008 - APOYO AL PLAN DE MODERNIZACION DEL REGISTROCIVIL DEL ECUADOR
001 - APOYO AL PLAN DE MODERNIZACION DEL REGISTROCIVIL DEL ECUADOR
012 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION YCEDULACION FASE MASIFICACION
008 - APOYO AL PLAN DE MODERNIZACION DEL REGISTROCIVIL DEL ECUADOR 001 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION YCEDULACION FASE MASIFICACION 012 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION YCEDULACION FASE MASIFICACION
20 - REGISTRO E IDENTIFICACION CIUDADANA 051 - DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION 052 - POLICIA NACIONAL
01 - PROTECCION Y SEGURIDAD INTERNA
000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
001 - OPERACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA
1,206,091.00
000 - SIN PROYECTO
1,206,091.00
1,206,091.00 1,714,252.58
000 - SIN PROYECTO
1,714,252.58 1,714,252.58 1,714,252.58
001 - INVESTIGACIÓN TECNICA Y CIENTIFICA DE LOS DELITOS
057 - DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL
061 - MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS
1,206,091.00
001 - OPERACIONES PARA EL CONTROL MIGRATORIO
002 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRA FAMILIAR
000 - SIN PROYECTO
6,396,225.32 1,057,622,216.04
000 - SIN PROYECTO
20 - PROVISION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES
1,051,225,990.72
6,396,225.32
20 - INVESTIGACIÓN TECNICA Y CIENTIFICA DE LOS DELITOS
058 - DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL
93,152,825.07
000 - SIN PROYECTO
056 - DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION 20 - INVESTIGACIÓN TECNICA Y CIENTIFICA DE LOS DELITOS
93,152,825.07
6,396,225.32
20 - OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL
057 - DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL
62,045,400.00
001 - OPERACIONES PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION INTERNA
053 - DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. 20 - OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL
62,045,400.00
1,051,225,990.72
20 - SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTERNA
056 - DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION
288,824.78
000 - SIN PROYECTO
052 - POLICIA NACIONAL 20 - SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTERNA
288,824.78
1,051,225,990.72
20 - SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTERNA
053 - DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
30,818,600.29
001 - ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE LA POLICIA
01 - PROTECCION Y SEGURIDAD INTERNA 20 - SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTERNA
PROFORMA
10,337,009.47 15,483.57 10,352,493.04 10,352,493.04 10,352,493.04
001 - ATENCION MEDICA INTEGRAL 002 - SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES
14,499,813.00 8,644,627.00
000 - SIN PROYECTO
23,144,440.00
20 - PROVISION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES
23,144,440.00
058 - DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL
23,144,440.00
23 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE REHABILITACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL
001 - DIRECCION TECNICA
15,490,616.39
000 - SIN PROYECTO
15,490,616.39
001 - CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL GUAYAS
13,004,870.27
000 - SIN PROYECTO
018 - CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL GUAYAS
018 - CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL GUAYAS
13,004,870.27
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 061 - MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS
PROGRAMA 23 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE REHABILITACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL
PROYECTO
042 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EN CAI DE VARONES GUAYAQUIL
044 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL SIERRA CENTRO NORTE
ACTIVIDAD 001 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EN CAI DE VARONES GUAYAQUIL 042 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EN CAI DE VARONES GUAYAQUIL 001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL SIERRA CENTRO NORTE 044 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL SIERRA CENTRO NORTE
047 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL QUITO ZONA SUR
24 - FOMENTO A LA JUSTICIA
001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL QUITO ZONA SUR
062 - SECRETARIA DE PUEBLOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACION CIUDADANA SPMSPC.
304,680.89
304,680.89 30,730,723.46
30,730,723.46 5,166,648.96
047 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL QUITO ZONA SUR
5,166,648.96
23 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE REHABILITACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL
64,697,539.97
000 - SIN PROYECTO
001 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA
43,704,790.55
000 - SIN PROYECTO
43,704,790.55
24 - FOMENTO A LA JUSTICIA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
PROFORMA
001 - CAPACITACION A GUIAS PENITENCIARIOS
43,704,790.55 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
2,811,027.27
001 - CAPACITACION A GUIAS PENITENCIARIOS
2,811,027.27
002 - ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE CENTROS DE DETENCION PROVISIONAL
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
4,231,678.96
002 - ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE CENTROS DE DETENCION PROVISIONAL
4,231,678.96
003 - CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL CRS CUENCA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
10,418,393.61
003 - CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL CRS CUENCA
10,418,393.61
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
17,461,099.84
061 - MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS
125,863,430.36
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA, PUEBLOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES Y DIALOGO SOCIAL.
000 - SIN PROYECTO
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA, PUEBLOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES Y DIALOGO SOCIAL.
1,610,839.61
03 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE LOS PUEBLOS
000 - SIN PROYECTO
001 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE LOS PUEBLOS
5,852,974.00
38 - SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA
001 - DIRECCION ESTRATEGICA DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MOVIMIENTOS SO
1,610,839.61
000 - SIN PROYECTO
1,610,839.61
000 - SIN PROYECTO
5,852,974.00
03 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE LOS PUEBLOS
5,852,974.00
005 - SISTEMA NACIONAL DE ACCION CIUDADANA
2,242,512.25
001 - IMPULSAR PROCESOS DE COMUNICACION POPULAR PARA DIFUNDIR PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS GUBERNAMENTALE 005 - SISTEMA NACIONAL DE ACCION CIUDADANA
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
2,242,512.25
38 - SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA
2,242,512.25
001 - SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
2,242,512.25
001 - SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA
2,242,512.25
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 062 - SECRETARIA DE PUEBLOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACION CIUDADANA SPMSPC.
2,242,512.25 11,948,838.11
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 063 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS
PROGRAMA 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS
PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD
5,464,935.50
000 - SIN PROYECTO
5,464,935.50
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS 063 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS 064 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
35 - CENSOS, ESTADISTICAS Y REGISTROS POBLACIONALES
000 - SIN PROYECTO
001 - ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ESTADISTICAS Y CENSOS 002 - ELABORACION DE INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)
1,567,713.67
008 - INDICE DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL (IPI) 009 - INDICE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION (IPCO) 010 - DIRECTORIO DE EMPRESAS (DIEMP) 011 - ENCUESTA NACIONAL DE DESARROLLO INFANTIL (DEIN) 012 - MANUFACTURA Y MINERIA 013 - RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD 014 - CAMAS Y EGRESOS HOSPITALARIOS 015 - ENTRADAS Y SALIDAS INTERNACIONALES (MIGRACION) 016 - MATRIMONIOS Y DIVORCIOS 017 - NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES 000 - SIN PROYECTO 001 - VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010 PROCESAMIENTO 006 - EJECUCION PRIORITARIA CPV
002 - ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU
31,546.94 162,065.67 45,707.97 52,200.19 100,000.00 60,733.46 9,793.04 11,734.27 1,158.03 7,759.19 10,066.77 14,633,309.66 1,450,764.43 248,548.81 1,699,313.24
001 - ADMINISTRACION DE PROYECTO
1,245,840.14
006 - CENSO NACIONAL ECONOMICO INCLUYE REFORMA PRESUPUESTARIA
1,245,840.14
001 - ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES ENIGHUR
35 - CENSOS, ESTADISTICAS Y REGISTROS POBLACIONALES 001 - SISTEMA ESTADISTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA
3,576.80 280,896.59
001 - VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010
009 - ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES ENIGHUR
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
548,063.66 1,236,980.44
007 - COMERCIO INTERNO
009 - ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES ENIGHUR
5,464,935.50 10,503,312.97
004 - ELABORACION DE ENCUESTAS DE HOGARES
006 - INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR (IPP)
006 - CENSO NACIONAL ECONOMICO INCLUYE REFORMA PRESUPUESTARIA
5,464,935.50
003 - ESPAC
005 - EDIFICACIONES
001 - VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010
PROFORMA
001 - 001 COORDINACION Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE MINISTERIOS DESCRITOS EN EL DCTO. EJEC 849 DE 3/01/
2,657,792.30
2,657,792.30 20,236,255.34
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,695,534.96
001 - SISTEMA ESTADISTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA
1,695,534.96
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,665,211.50
002 - ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU
1,665,211.50
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
3,360,746.46
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD
PROGRAMA
PROYECTO
064 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
064 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
065 - SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL
20 - SERVICIOS GENERALES PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
066 - INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION
ACTIVIDAD
23,597,001.80
000 - SIN PROYECTO
001 - ADMINISTRACION GENERAL
1,519,494.00
000 - SIN PROYECTO
1,519,494.00
20 - SERVICIOS GENERALES PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
1,519,494.00
065 - SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL
1,519,494.00
20 - FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE PREINVERSION
001 - FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE PREINVERSION
1,346,472.00
000 - SIN PROYECTO
1,346,472.00
21 - PROGRAMA DE PROYECTOS DE PREINVERSION 2010
000 - SIN PROYECTO
20 - FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE PREINVERSION
1,346,472.00
002 - ESTUDIOS DEL PROYECTO DE TRASVASE RIO DAULE PEDRO CARBO
1,054,962.00
001 - ESTUDIOS DEL PROYECTO DE TRASVASE RIO DAULE PEDRO CARBO CARBO 002 - ESTUDIOS DEL PROYECTO DE TRASVASE RIO DAULE PEDRO CARBO
012 - ESTUDIOS PARA LA PRODUCCION DE UREA Y FERTILIZANTES NIROGENADOS
020 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO METRO DE QUITO Y LOS DISENOS DE INGENIERIA DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO
001 - ESTUDIOS PARA LA PRODUCCION DE UREA Y FERTILIZANTES NIROGENADOS 012 - ESTUDIOS PARA LA PRODUCCION DE UREA Y FERTILIZANTES NIROGENADOS 001 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO METRO DE QUITO Y LOS DISENOS DE INGENIERIA DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO 020 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO METRO DE QUITO Y LOS DISENOS DE INGENIERIA DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO
027 - ESTUDIOS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DE MILAGRO
001 - ESTUDIOS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DE MILAGRO 027 - ESTUDIOS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DE MILAGRO
21 - PROGRAMA DE PROYECTOS DE PREINVERSION 2010 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - ESTUDIOS PARA EL PROYECTO MULTIPROPOSITO TUMBABIRO
001 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO EN LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL
008 - REMODELACION DE UN INMUEBLE PARA UBICAR EL CENTRO FINANCIERO PUBLICO DEL AUSTRO EN LA CIUDAD DE CUENCA
000 - SIN PROYECTO
755,647.20 8,729,197.20
8,729,197.20
2,308,158.72
2,308,158.72 12,847,965.12 1,911,443.94 1,911,443.94 1,911,443.94 16,105,881.06
001 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO EN LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQU 001 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO EN LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL 001 - REMODELACION DE UN INMUEBLE PARA EL CENTRO FINANCIERO PUBLICO DEL AUSTRO 008 - REMODELACION DE UN INMUEBLE PARA UBICAR EL CENTRO FINANCIERO PUBLICO DEL AUSTRO EN LA CIUDAD DE CUENCA
37 - ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE GESTION Y DOTACION INMOBILIAR 51 - SERVICIOS DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO
755,647.20
001 - ESTUDIOS PARA EL PROYECTO MULTIPROPOSITO TUMBABIRO
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
37 - ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE GESTION Y DOTACION INMOBILIAR
1,054,962.00
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
066 - INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION 067 - SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR
PROFORMA
001 - GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO
16,565,637.53
16,565,637.53
45,564.34
45,564.34
16,611,201.87 4,036,222.00
002 - ADMINISTRACION EDIFICIO ZONAL GUAYAQUIL
999,140.00
003 - ADMINISTRACION INMUEBLES ASIGNADOS A INMOBILIAR
464,144.00
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 067 - SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR
PROGRAMA 51 - SERVICIOS DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO
PROYECTO
ACTIVIDAD 000 - SIN PROYECTO
001 - DOTACION DE UN INMUEBLE PARA ESTABLECER LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
14,950,081.68
001 - DOTACION DE UN INMUEBLE PARA ESTABLECER LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY
14,950,081.68
51 - SERVICIOS DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO
068 - COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR
5,499,506.00
20,449,587.68
067 - SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR
37,060,789.55
20 - ADMINISTRACION Y CONTROL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
001 - ADMINISTRACION DE SERVICIO DE POLICIA
11,347,301.01
002 - OPERACIONES DE LA POLICIA DE TRANSITO
54,906,474.72
000 - SIN PROYECTO
66,253,775.73
000 - SIN PROYECTO
20 - ADMINISTRACION Y CONTROL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - FORMACION DE AGENTES DE TRANSITO PARA EL ECUADOR
3,808,511.07
001 - FORMACION DE AGENTES DE TRANSITO PARA EL ECUADOR
3,808,511.07
002 - CONTROL DE VELOCIDAD EN CARRETERAS A TRAVES DE RADARES MOVILES
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,832,933.97
002 - CONTROL DE VELOCIDAD EN CARRETERAS A TRAVES DE RADARES MOVILES
1,832,933.97
003 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA TRONCALIZADO DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
4,231,678.96
003 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA TRONCALIZADO DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL
4,231,678.96
004 - CONTROL DE TRANSITO EN CARRETERAS TRONCALES DEL ECUADOR
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
10,097,664.38
004 - CONTROL DE TRANSITO EN CARRETERAS TRONCALES DEL ECUADOR
10,097,664.38
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
50,780,147.56
005 - TRANSPORTE SEGURO
50,780,147.56
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 068 - COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 20 - CONTROL Y REGULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE
000 - SIN PROYECTO
010 - REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA CNTTTSV Y AGENCIA QUITO NORTE
012 - CONSTRUCCION DE LA TERMINAL TERRESTRE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA
013 - CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA CEBAF MACARA
001 - ADMINISTRACION, CONTROL Y REGULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL
64,132,580.00
000 - SIN PROYECTO
64,132,580.00
001 - REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA CNTTTSV Y AGENCIA QUITO NORTE
001 - CONSTRUCCION DE LA TERMINAL TERRESTRE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 012 - CONSTRUCCION DE LA TERMINAL TERRESTRE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 001 - CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA CEBAF MACARA 013 - CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA CEBAF MACARA
20 - CONTROL Y REGULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE 001 - AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE A TRAVES DE GPS
70,750,935.94 137,004,711.67
010 - REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA CNTTTSV Y AGENCIA QUITO NORTE
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
66,253,775.73
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
005 - TRANSPORTE SEGURO
069 - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
PROFORMA
000 - SIN PROYECTO
981,193.36
981,193.36 3,572,991.03
3,572,991.03 803,842.83
803,842.83 69,490,607.22
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
9,740,103.34
001 - AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE A TRAVES DE GPS
9,740,103.34
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 069 - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
PROYECTO
ACTIVIDAD 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
846,335.79
002 - FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE EMISION DE LICENCIAS RECATEGORIZACION DE LICENCIAS
846,335.79
003 - DIFUSION DE CAMPANAS INFORMATIVAS Y EDUCATIVAS SOBRE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
846,335.79
003 - DIFUSION DE CAMPANAS INFORMATIVAS Y EDUCATIVAS SOBRE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
846,335.79
004 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA A LA AGENCIA CANTONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DE QUEVEDO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
232,742.34
004 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA A LA AGENCIA CANTONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DE QUEVEDO
232,742.34
005 - CONSTRUCCION DEL TERMINAR TERRESTRE EN LA PROVINCA DE SANTA ELENA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
308,791.20
005 - CONSTRUCCION DEL TERMINAR TERRESTRE EN LA PROVINCA DE SANTA ELENA
308,791.20
006 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION CENTRALES DE MONITOREO DESPACHO CMCC CON EL EQUIPAMIENTO DE GPS EN LA TRANSPORTACION DE PASAJEROS Y CARGA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
8,684,246.78
006 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION CENTRALES DE MONITOREO DESPACHO CMCC CON EL EQUIPAMIENTO DE GPS EN LA TRANSPORTACION DE PASAJEROS Y CARGA
8,684,246.78
007 - REPLICACION DE MODELOS EXISTENTES Y OTROS MODELOS DE SERVICIO UNIVERSAL A TRAVES DE IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA GESTION DE ATENCION AL USUARIO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
6,537,944.00
007 - REPLICACION DE MODELOS EXISTENTES Y OTROS MODELOS DE SERVICIO UNIVERSAL A TRAVES DE IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA GESTION DE ATENCION AL USUARIO
6,537,944.00
008 - IMPLEMENTACION DE SEGURIDADES INFORMATICAS PARA PROTECCION DE INFORMACION DE TRANSITO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
270,827.45
008 - IMPLEMENTACION DE SEGURIDADES INFORMATICAS PARA PROTECCION DE INFORMACION DE TRANSITO
270,827.45
009 - IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA COMUNICACION DE SISTEMAS A NIVEL NACIONAL
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
634,751.84
009 - IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA COMUNICACION DE SISTEMAS A NIVEL NACIONAL
634,751.84
010 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO PARA EL REGISTRO CENTRALIZADO Y CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS DE CONDUCCION
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
423,167.90
010 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO PARA EL REGISTRO CENTRALIZADO Y CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS DE CONDUCCION
423,167.90
011 - ESTUDIOS DE PREINVERSION DE EJECUCION DE COMPETENCIAS CAPACITACION TECNICOS GADS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
846,335.79
011 - ESTUDIOS DE PREINVERSION DE EJECUCION DE COMPETENCIAS CAPACITACION TECNICOS GADS
846,335.79
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 069 - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
01 - CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AEREO, MARITIMO Y TERRESTRE
PROFORMA
002 - FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE EMISION DE LICENCIAS RECATEGORIZACION DE LICENCIAS
000 - SIN PROYECTO
001 - OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL
29,371,582.22 98,862,189.44 12,096,171.74
002 - OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DE LA FRONTERA NORTE
5,720,960.64
003 - CONDUCCION DE LAS OPERACIONES MILITARES (MANDO, CONTROL,
1,911,139.67
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
PROGRAMA 01 - CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AEREO, MARITIMO Y TERRESTRE
PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD
004 - OPERACIONES DE BUSQUEDA Y RESCATE OPERACIONAL 005 - OPERACIONES DE ALERTA TEMPRANA 007 - OPERACIONES DE INFORMACION PSICOLOGICAS Y CONTRA PROPAGANDA
2,256.00 3,038,490.95
001 - SEGURIDAD HIDROCARBURIFERA 003 - OPERACIONES DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES Y RECURSOS CRITICOS 000 - SIN PROYECTO
02 - PROTECCION DE AREAS ESTRATEGICAS 03 - GESTION INSTITUCIONAL
000 - SIN PROYECTO
001 - ADMINISTRACION DE REMUNERACIONES 002 - APOYO A LA GESTION 000 - SIN PROYECTO
03 - GESTION INSTITUCIONAL 04 - FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL
000 - SIN PROYECTO
19,401.32 5,422,865.97 5,422,865.97 1,069,710,713.00 32,717,369.31 1,102,428,082.31
002 - PROTOCOLO CEREMONIAL MILITAR
507,282.13
003 - COOPERACION INTERNACIONAL (PAGOS NO DEVENGADOS 2011)
157,858.93
004 - FECHAS CIVICAS Y DESFILES MILITARES
63,473.73 1,692.00 1,173,513.37
04 - FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL
1,173,513.37
000 - SIN PROYECTO
7,997,606.48
001 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURAS MILITARES 002 - MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES
17,608,073.42
000 - SIN PROYECTO
25,605,679.90
000 - SIN PROYECTO
25,605,679.90
001 - ENTRENAMIENTO MILITAR
5,382,553.27
002 - SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO Y RESERVAS
3,392,372.60
000 - SIN PROYECTO
8,774,925.87
06 - ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE FFAA
8,774,925.87
000 - SIN PROYECTO
001 - CAPACITACION PERSONAL
4,309,997.36
002 - FORMACION PROFESIONAL (GRATUIDAD)
8,485,305.15
003 - PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIDAD
8,286,704.09
004 - COMPETENCIAS DEPORTIVAS 000 - SIN PROYECTO 07 - FORMACION Y CAPACITACION PERSONAL 08 - BIENESTAR DE PERSONAL
5,403,464.65
443,206.58
05 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y PLATAFORMAS MILITARES
07 - FORMACION Y CAPACITACION PERSONAL
49,805,520.21
1,102,428,082.31
000 - SIN PROYECTO
06 - ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE FFAA
49,805,520.21
001 - DIAGNOSTICO, MEDICION DE IMAGEN, CULTURA CORPORATIVA Y COMUNICACION SOCIAL
005 - VISITAS DE COMANDO Y DE ESTADO MAYOR
05 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y PLATAFORMAS MILITARES
13,888.50 26,583,144.00
009 - OPERACIONES DE INTELIGENCIA, CONTRAINTELIGENCIA Y SEGURIDAD 000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
439,468.71
008 - OPERACIONES CIVICO-MILITARES
01 - CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AEREO, MARITIMO Y TERRESTRE 02 - PROTECCION DE AREAS ESTRATEGICAS
PROFORMA
COMUNICACIONES, INFORMATICA Y GUERRA ELECTRONICA)
000 - SIN PROYECTO
001 - VIVIENDA FISCAL 002 - SERVICIOS DE SALUD
272,632.74 21,354,639.34 21,354,639.34 1,867,551.70 15,743,062.53
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
PROGRAMA 08 - BIENESTAR DE PERSONAL
PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD 003 - MOVIMIENTOS DE PERSONAL 004 - BIENESTAR, ASISTENCIA SOCIAL Y LEGAL 005 - DERECHOS HUMANOS 000 - SIN PROYECTO
08 - BIENESTAR DE PERSONAL 09 - SEGURIDAD INTEGRAL DE FUERZAS ARMADAS 10 - INVESTIGACION Y DESARROLLO
000 - SIN PROYECTO
12 - APOYO AL DESARROLLO DE LOS INTERESES MARITIMOS
1,450,443.20
000 - SIN PROYECTO
1,450,443.20
09 - SEGURIDAD INTEGRAL DE FUERZAS ARMADAS
1,450,443.20
000 - SIN PROYECTO
001 - INVESTIGACION Y ESTUDIOS PARA LA DEFENSA
4,174,963.66
000 - SIN PROYECTO
4,174,963.66
000 - SIN PROYECTO
4,174,963.66 001 - CAMPAÑAS MEDICAS
13,050.85
004 - OTRAS CAMPAÑAS
65,000.00
000 - SIN PROYECTO
83,900.85
11 - ATENCION A LA POBLACION NACIONAL VULNERABLE Y DISTANTE
83,900.85
000 - SIN PROYECTO
42,920.00
001 - EDUCACION AMBIENTAL MARINO COSTERA 002 - CONSCIENCIA MARITIMA
245,470.79
003 - APOYO Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO MARITIMO Y FLUVIAL ECUATORIANO
219,816.28
004 - DIFUSION DE LA IDENTIDAD E HISTORIA MARITIMA (IMHIMA)
56,765.25
000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
564,972.32 2,951,162.80
002 - PROTECCION AMBIENTAL MARINO COSTERA
1,660,246.08
003 - PROTECCION MARITIMA
5,118,120.12
000 - SIN PROYECTO
9,729,529.00 9,729,529.00
001 - UNIDADES EDUCATIVAS DE FF AA
18,736,827.71
000 - SIN PROYECTO
18,736,827.71
14 - APOYO AL SISTEMA EDUCATIVO 000 - SIN PROYECTO
564,972.32
001 - SEGURIDAD DE LA NAVEGACION
13 - SERVICIOS DE AUTORIDAD MARITIMA
15 - OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA
5,850.00
003 - TRANSPORTE DE POBLADORES EN VUELOS DE APOYO AL DESARROLLO
000 - SIN PROYECTO
14 - APOYO AL SISTEMA EDUCATIVO
148,518.12 37,742,362.37 37,742,362.37
12 - APOYO AL DESARROLLO DE LOS INTERESES MARITIMOS 13 - SERVICIOS DE AUTORIDAD MARITIMA
1,227,492.26 18,755,737.76
001 - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD
10 - INVESTIGACION Y DESARROLLO 11 - ATENCION A LA POBLACION NACIONAL VULNERABLE Y DISTANTE
PROFORMA
18,736,827.71 001 - OPERACIONES ESPECIALES DE INTELIGENCIA 003 - OPERACIONES DE APOYO A LA POLICIA NACIONAL EN EL CONTROL DEL ORDEN PUBLICO 004 - OPERACIONES PARA EL CONTROL DE ARMAS
174,951.82 2,186,491.16
291,872.14
005 - OPERACIONES DE APOYO A LA POLICIA NACIONAL PARA EL CONTROL DE NARCOTRAFICO
1,491,194.48
006 - OPERACIONES MILITARES DE DEFENSA INTERNA CONTRA INTEGRANTES DE GRUPOS ILEGALES ARMADOS O TERRORISTAS
1,610,633.32
007 - OPERACIONES DE CONTROL DE LA POBLACIÓN Y DE LOS RECURSOS 011 - OPERACIONES DE COOPERACION 000 - SIN PROYECTO
750,813.07 611,676.39 7,117,632.38
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
PROGRAMA
PROYECTO
ACTIVIDAD
15 - OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA
15 - OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA
16 - MISIONES DE PAZ
000 - SIN PROYECTO
91,635.76
002 - CONTINGENTES
54,816.65
000 - SIN PROYECTO 16 - MISIONES DE PAZ 000 - SIN PROYECTO
183,248.99 84,356.65
002 - REUNIONES DE INTERCONSULTAS
38,913.74
012 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS GUARNICIONES MILITARES
033 - DISENOS DEFINITIVOS PARA LA CONTRUCCION DE LA BASE AEREA CONJUNTA EN EL NUEVO AEROPUERTO DE TABABELA
034 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA C4IVR COMANDO CONTROL COMUNICACIONES COMPUTACION INTELIGENCIA VIGILANCIA Y RECONOCIMIENTO FAE
040 - MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DEFENSA DE LA SOBERANIA Y SEGURIDAD EN EL MAR TERRITORIAL ECUATORIANO
044 - MODERNIZACION DEL HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE LANZAMIENTO
045 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NAVAL DE DEFENSA DE LOS ESPACIOS MARITIMOS NACIONALES
160,205.03
000 - SIN PROYECTO
329,602.26 329,602.26
001 - OPERACION DE LA DEFENSA NACIONAL
54,551,254.29
000 - SIN PROYECTO
54,551,254.29
001 - INFRAESTRUCTURA GUARNICIONES MILITARES 012 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS GUARNICIONES MILITARES 001 - DISENOS DEFINITIVOS PARA LA CONTRUCCION DE LA BASE AEREA CONJUNTA EN EL NUEVO AEROPUERTO DE TABABELA 033 - DISENOS DEFINITIVOS PARA LA CONTRUCCION DE LA BASE AEREA CONJUNTA EN EL NUEVO AEROPUERTO DE TABABELA 001 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA C4IVR COMANDO CONTROL COMUNICACIONES COMPUTACION INTELIGENCIA VIGILANCIA Y RECONOCIMIENTO FAE 034 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA C4IVR COMANDO CONTROL COMUNICACIONES COMPUTACION INTELIGENCIA VIGILANCIA Y RECONOCIMIENTO FAE 001 - MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DEFENSA DE LA SOBERANIA Y SEGURIDAD EN EL MAR TERRITORIAL ECUATORIANO 040 - MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DEFENSA DE LA SOBERANIA Y SEGURIDAD EN EL MAR TERRITORIAL ECUATORIANO 001 - MODERNIZACION DEL HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE LANZAMIENTO 044 - MODERNIZACION DEL HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE LANZAMIENTO 001 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NAVAL DE DEFENSA DE LOS ESPACIOS MARITIMOS NACIONALES 045 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NAVAL DE DEFENSA DE LOS ESPACIOS MARITIMOS NACIONALES
046 - DETECCION OBSERVACION COMUNICACION RECONOCIMIENTO
46,126.84
004 - ACUERDOS Y CONVENIOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
18 - COOPERACION INTERNACIONAL 000 - SIN PROYECTO
36,796.58 183,248.99
001 - REUNIONES DE ALTOS MANDOS MILITARES
003 - REUNIONES BINACIONALES
20 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA
7,117,632.38
001 - OBSERVADORES MILITARES
003 - OFICIALES DE STAFF
18 - COOPERACION INTERNACIONAL
PROFORMA
001 - DETECCION OBSERVACION COMUNICACION RECONOCIMIENTO
6,644,480.75
6,644,480.75 415,280.05
415,280.05
995,052.52
995,052.52
4,448,007.77
4,448,007.77
3,431,531.85
3,431,531.85 2,891,170.55
2,891,170.55 1,727,749.55
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
PROGRAMA 20 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA
PROYECTO
ACTIVIDAD
046 - DETECCION OBSERVACION COMUNICACION RECONOCIMIENTO
046 - DETECCION OBSERVACION COMUNICACION RECONOCIMIENTO
048 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE DEFENSA MARITIMO
001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE DEFENSA MARITIMO 048 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE DEFENSA MARITIMO
049 - AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LIVIANO DE LA FUERZA TERRESTRE HELICOPTEROS LIVIANOS MULTIPROPOSITO
053 - SOSTENIMIENTO OPERACIONAL DE FUERZAS ARMADAS
001 - AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LIVIANO DE LA FUERZA TERRESTRE HELICOPTEROS LIVIANOS MULTIPROPOSITO 049 - AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LIVIANO DE LA FUERZA TERRESTRE HELICOPTEROS LIVIANOS MULTIPROPOSITO 001 - SOSTENIMIENTO OPERACIONAL DE FUERZAS ARMADAS 053 - SOSTENIMIENTO OPERACIONAL DE FUERZAS ARMADAS
055 - RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA DE REACCION INMEDIATA DEL SISTEMA DE DEFENSA AEREA NACIONALFAE
001 - RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA DE REACCION INMEDIATA DEL SISTEMA DE DEFENSA AEREA NACIONALFAE 055 - RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA DE REACCION INMEDIATA DEL SISTEMA DE DEFENSA AEREA NACIONALFAE
20 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 22 - UNIDAD DE BIENES ESTRATEGICOS DE LA DEFENSA NACIONAL
002 - ADQUISICION DE DOS SISTEMAS RADARICOS PARA LA DEFENSA AEREAFAE
001 - ADQUISICION DE DOS SISTEMAS RADARICOS PARA LA DEFENSA AEREAFAE 002 - ADQUISICION DE DOS SISTEMAS RADARICOS PARA LA DEFENSA AEREAFAE
003 - ADQUISICION HELICOPTEROS FUERZA AEREA FAE
001 - ADQUISICION HELICOPTEROS FUERZA AEREA FAE
1,727,749.55 5,665,985.44
5,665,985.44 9,886,435.03
9,886,435.03
24,916,802.81
24,916,802.81 6,873,334.94
6,873,334.94
122,447,085.55 19,237,964.44
19,237,964.44 2,524,902.68
003 - ADQUISICION HELICOPTEROS FUERZA AEREA FAE
2,524,902.68
008 - MEJORAMIENTO DEL NIVEL OPERATIVO DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA SUPERTUCANO (FAE) RESERVADO
001 - AVIONES SUPERTUCANOS
3,114,215.80
008 - MEJORAMIENTO DEL NIVEL OPERATIVO DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA SUPERTUCANO (FAE) RESERVADO
3,114,215.80
031 - MODERNIZACION DE 2 UNIDADES SUBMARINAS CONTRATO 2007C044
001 - MODERNIZACION DE 2 UNIDADES SUBMARINAS CONTRATO 2007C044 031 - MODERNIZACION DE 2 UNIDADES SUBMARINAS CONTRATO 2007C044
032 - DEPARTAMENTO DE DEFENSA USA EQUIPOS MILITARES Y MATERIALES DE AVIACION FAE
001 - DEPARTAMENTO DE DEFENSA USA CASOS FMSLOAS 032 - DEPARTAMENTO DE DEFENSA USA EQUIPOS MILITARES Y MATERIALES DE AVIACION FAE
22 - UNIDAD DE BIENES ESTRATEGICOS DE LA DEFENSA NACIONAL 50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES
PROFORMA
844 - FORTALECIMIENTO DE INTENDENCIA
849 - PDM PARA FORTALECIMIENTO DE AERONAVES DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA FAE RESERVADO
12,458,401.40
12,458,401.40 453,133.65
453,133.65 37,788,617.97
001 - FORTALECIMIENTO DE INTENDENCIA
4,950,048.47
844 - FORTALECIMIENTO DE INTENDENCIA
4,950,048.47
001 - PDM PARA FORTALECIMIENTO DE AERONAVES DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA FAE RESERVADO 849 - PDM PARA FORTALECIMIENTO DE AERONAVES DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA FAE RESERVADO
830,560.09
830,560.09
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
PROGRAMA 50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES
PROYECTO
851 - MEJORAMIENTO Y REEMPLAZO DE AERONAVES DE ENTRENAMIENTO BASICOFAERESERVADO
ACTIVIDAD 001 - MEJORAMIENTO Y REEMPLAZO DE AERONAVES DE ENTRENAMIENTO BASICOFAERESERVADO 851 - MEJORAMIENTO Y REEMPLAZO DE AERONAVES DE ENTRENAMIENTO BASICOFAERESERVADO
858 - MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA ESTRATEGICA DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES MILITARES
869 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA MILITAR
001 - MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA ESTRATEGICA DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES MILITARES 858 - MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA ESTRATEGICA DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES MILITARES 001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA MILITAR 869 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA MILITAR
880 - REMODELACION ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE DIVISION DE LA IIDE LIBERTAD
001 - REMODELACION ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE DIVISION DE LA IIDE LIBERTAD 880 - REMODELACION ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE DIVISION DE LA IIDE LIBERTAD
889 - NEUTRALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ILICITAS Y ASISTENCIA OPORTUNA DE EMERGENCIAS EN LOS ESPACIOS ACUATICOS
939 - ADQUISICION DE ARMAMENTO CALIBRE MAYOR Y MENOR PARA LA FUERZA TERRESTRE
940 - PROYECTO DE PROTECCION Y SEGURIDAD DE LA POBLACION CIVIL EN EL ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE FUERZAS ARMADAS
941 - ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA LA FUERZA AEREA FAERESERVADO
001 - NEUTRALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ILICITAS Y ASISTENCIA OPORTUNA DE EMERGENCIAS EN LOS ESPACIOS ACUATICOS 889 - NEUTRALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ILICITAS Y ASISTENCIA OPORTUNA DE EMERGENCIAS EN LOS ESPACIOS ACUATICOS 001 - ADQUISICION DE ARMAMENTO CALIBRE MAYOR Y MENOR PARA LA FUERZA TERRESTRE 939 - ADQUISICION DE ARMAMENTO CALIBRE MAYOR Y MENOR PARA LA FUERZA TERRESTRE 001 - PROYECTO DE PROTECCION Y SEGURIDAD DE LA POBLACION CIVIL EN EL ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE FUERZAS ARMADAS 940 - PROYECTO DE PROTECCION Y SEGURIDAD DE LA POBLACION CIVIL EN EL ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE FUERZAS ARMADAS 001 - ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA LA FUERZA AEREA FAERESERVADO 941 - ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA LA FUERZA AEREA FAERESERVADO
954 - MODERNIZACION DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO ELECTRONICO NIVEL III
957 - IMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE TULCAN
001 - MODERNIZACION DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO ELECTRONICO NIVEL III 954 - MODERNIZACION DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO ELECTRONICO NIVEL III 001 - IMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE TULCAN 957 - IMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE TULCAN
50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - MODERNIZACION DE AVIONES DE ENTRENAMIENTO FAE RESERVADO
PROFORMA 1,076,802.03
1,076,802.03 4,654,857.43
4,654,857.43
3,666,686.93
3,666,686.93 977,597.06
977,597.06 12,458,401.40
12,458,401.40
7,915,105.77
7,915,105.77 5,398,640.61
5,398,640.61
6,981,559.15
6,981,559.15 845,770.14
845,770.14 1,868,915.34
1,868,915.34 51,624,944.42
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,575,395.59
001 - MODERNIZACION DE AVIONES DE ENTRENAMIENTO FAE RESERVADO
1,575,395.59
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,575,395.59
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD
PROGRAMA
070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
072 - INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
02 - APOYO AL DESARROLLO NACIONAL EN INFORMACIÓN GEOESPACIAL, SEGURIDAD DOCUMENTARIA Y EXTENSION CULTURAL
PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD
1,508,114,753.24 001 - REMUNERACIONES
700,000.00
003 - FISCALIZACION SIGTIERRAS
445,500.00
004 - MANTENIMIENTO AVION 005 - MARCO GEODESICO SIRGAS/REGME
007 - DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION 008 - ESPECIES VALORADAS 009 - FORMAS CONTINUAS 010 - SERVICIOS EDUCATIVOS CULTURALES 011 - CATASTROS VARIOS
158,700.00 20,963.56 212,500.00
16,547.00 1,441.00 7,000.00
016 - SALUD EN EL TRABAJO
45,009.79
017 - FUNCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO - RRHH
80,815.00
019 - MOTIVACION ESTIMULOS E INCENTIVOS 020 - INVESTIGACION Y DESARROLLO 021 - NORMATIVA
6,000.00 615,216.91 5,153.03 4,000.00
023 - MANTENIMIENTO HARDWARE Y SOFTWARE
255,000.00
024 - ACTIVIDAD FINANCIERA Y SEGUROS
150,580.00
025 - MERCADOTECNIA 026 - COMUNICACION SOCIAL 027 - FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO SERVICIOS INSTITUCIONALES
45,000.00 9,000.00 45,088.47
028 - MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ
148,031.81
029 - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
251,900.00
030 - MANTENIMIENTO GENERAL IGM
112,968.52
031 - MANTENIMIENTO INSTALACIONES IGM 000 - SIN PROYECTO 02 - APOYO AL DESARROLLO NACIONAL EN INFORMACIÓN GEOESPACIAL, SEGURIDAD DOCUMENTARIA Y EXTENSION CULTURAL 072 - INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
124,379.45 12,569,188.42 12,569,188.42 12,569,188.42
001 - FORMACION DEL INVENTARIO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y NO RENOVABLES DEL PAIS
1,683,608.32
000 - SIN PROYECTO
1,683,608.32
001 - ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE 001 - REEQUIPAMIENTO CLIRSEN ESTACION COTOPAXI
002 - GENERACI¿N DE GEOINFORMACI¿N
107,500.00 1,115,367.02
013 - INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES
018 - ATENCION MEDICA Y ODONTOLOGICA
001 - REEQUIPAMIENTO CLIRSEN ESTACION COTOPAXI
94,712.00 1,309,319.89
16,707.97
015 - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
000 - SIN PROYECTO
45,598.00
012 - CARTOGRAFIA TEMATICA - APLICACIONES SIG
014 - REVISION PRODUCTO TERMINADO SIMBOLIZACION Y DISEÑO
01 - EXPLOTACION OPTIMA DE LA TECNOLOGIA
6,419,189.00
002 - VARIOS TRABAJOS CARTOGRAFICOS
006 - IMPRENTA GENERAL - CENTRO DE COPIADO
073 - CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS - CLIRSEN
PROFORMA
001 - GENERACI¿N DE GEOINFORMACI¿N PARA
415,280.05
415,280.05 2,969,110.51
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 073 - CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS - CLIRSEN
PROGRAMA 01 - EXPLOTACION OPTIMA DE LA TECNOLOGIA
PROYECTO
PARA LA GESTI¿N DEL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL
ACTIVIDAD
002 - GENERACI¿N DE GEOINFORMACI¿N PARA LA GESTI¿N DEL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL 01 - EXPLOTACION OPTIMA DE LA TECNOLOGIA
02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
169,834.09 169,834.09
001 - ABASTECIMIENTOS HOSPITALARIOS
125,400.00 420,000.00
20 - PROVISION DE SERVICIOS HOSPTIALARIOS GENERALES 001 - REMUENERACIONES
800,763.00 219,250.00
006 - TRANSPORTACION 007 - MANTENIEMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 008 - DESARROLLO INFORMÁTICO
15,000.00
21 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD
000 - SIN PROYECTO
24,923,479.00 31,252,602.00 159,514.64
002 - FUNCIONAMIENTO DEL CEPEIGE
167,673.00
000 - SIN PROYECTO
327,187.64 327,187.64
001 - ELABORACION DE PUBLICACIONES
28,575.30
000 - SIN PROYECTO
28,575.30
21 - ACTUALIZACIÓN Y/O AUSPICIO DE PUBLICACIONES TÉCNICAS ECUATORIANAS 001 - PARTICIPACION EVENTOS PANAMERICANOS 002 - PARTICIPACION EVENTOS NACIONALES 000 - SIN PROYECTO 22 - FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL Y PANAMERICANO
077 - INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO
43,200.00 24,923,479.00
001 - ACTIVIDAD CENTRAL
20 - FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN INTERNA DE LA INSTITUCIÓN.
22 - FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL Y PANAMERICANO
187,600.00 64,000.00
074 - HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS NO. 1
000 - SIN PROYECTO
25,000.00 1,880,800.00
010 - DESARROLLO INSTITUCIONAL
000 - SIN PROYECTO
21 - ACTUALIZACIÓN Y/O AUSPICIO DE PUBLICACIONES TÉCNICAS ECUATORIANAS
102,000.00 1,154,805.00
009 - COMERCIALIZACION Y COMUNICACION
011 - GESTION FINANCIERA
000 - SIN PROYECTO
6,329,123.00 20,431,061.00
003 - CAPACITACION DE PERSONAL
005 - GESTION ADMINISTRACION LOGISTICA
20 - FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN INTERNA DE LA INSTITUCIÓN.
250,000.00 6,329,123.00
002 - ADMINISTRACIÓN PERSONAL
004 - DOCENCIA
075 - SECCION NACIONAL DEL ECUADOR DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA
5,533,723.00
003 - ALIMENTACION
000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
169,834.09 5,237,832.97
002 - HOTELERIA HOSPITALARIA
004 - EQUIPAMIENTO MEDICO
21 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD
5,067,998.88
000 - SIN PROYECTO
073 - CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS CLIRSEN 20 - PROVISION DE SERVICIOS HOSPTIALARIOS GENERALES
2,969,110.51
002 - ADMINISTRACION CENTRAL
02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
074 - HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS NO. 1
PROFORMA
LA GESTI¿N DEL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL
28,575.30 6,590.75 5,555.80 12,146.55 12,146.55
075 - SECCION NACIONAL DEL ECUADOR DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA
367,909.49
01 - CONVOCATORIA, SELLECCION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION,
001 - GESTION PARA CUMPLIR CON LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACION CIENTIFICA
227,750.55
000 - SIN PROYECTO
227,750.55
000 - SIN PROYECTO
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 077 - INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO
PROGRAMA
PROYECTO
ACTIVIDAD
01 - CONVOCATORIA, SELLECCION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION, CONSOLIDANDO LA CONFORMACION DE REDES DE INVESTIGACI
02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y EJECUCION DE EXPEDICIONES ANUALES AL CONTINENTE ANTARTICO
000 - SIN PROYECTO
03 - LOGRAR LA COOPERACION Y ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES CON LA PARTICIPACION EN REUNIONES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
000 - SIN PROYECTO
04 - DESARROLLO DE NORMATIVA PARA SU APLICACION EN EL PROCESO DE INVESTIGACION Y DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS EN LA ANTARTID
000 - SIN PROYECTO
04 - DESARROLLO DE NORMATIVA PARA SU APLICACION EN EL PROCESO DE INVESTIGACION Y DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS EN LA ANTARTID
33,176.44
05 - CUMPLIR ACCIONES PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACION ECUATORIANA SOBRE LAS ACTIVIDADES ANTARTICAS
000 - SIN PROYECTO
001 - PUBLICACIONES EN GENERAL, CONCURSOS SOBRE TEMAS ANTARTICOS Y PARTICIPACION EN EVENTOS DE DIFUSION EN GENERAL
58,396.61
000 - SIN PROYECTO
58,396.61
001 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL INAE
000 - SIN PROYECTO
1,282,378.45
02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y EJECUCION DE EXPEDICIONES ANUALES AL CONTINENTE ANTARTICO
119,375.96
000 - SIN PROYECTO
119,375.96
33,176.44
000 - SIN PROYECTO
33,176.44
58,396.61 1,721,078.01
001 - INTELIGENCIA
664,030.00 297,220.00
009 - APOYO Y ASESORIA
11,264,609.00
000 - SIN PROYECTO
12,225,859.00
001 - ESTRUCTURACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA
1,279,912.39
002 - PRODUCCION DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA
42,631.81
003 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CONTRAINTELIGENCIA
1,008,944.14
005 - GESTION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA 001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA 20 - PRODUCCION DE INFORMACION E INTELIGENCIA PARA LA PLANIFICACION ESTRATEGICA NACIONAL 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
119,375.96
001 - PREPARACION DE MANUALES, DIRECTRICES PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES ANTARTICAS CONFORMANDO REDES DE INVESTIGACION
002 - CONTRAINTELIGENCIA
001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA
1,282,378.45
001 - PARTICIPACION ACTIVA EN REUNIONES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, IMPULSAN Y CONSOLIDA LA COOPERACION A TRAVES DEL G
03 - LOGRAR LA COOPERACION Y ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES CON LA PARTICIPACION EN REUNIONES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
000 - SIN PROYECTO
183,329.55 1,099,048.90
077 - INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO 20 - PRODUCCION DE INFORMACION E INTELIGENCIA PARA LA PLANIFICACION ESTRATEGICA NACIONAL
227,750.55
002 - GESTION DE APOYO LOGISTICO PARA LA EXPEDICION A LA ANTERTIDA
05 - CUMPLIR ACCIONES PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACION ECUATORIANA SOBRE LAS ACTIVIDADES ANTARTICAS
079 - SECRETARIA DE INTELIGENCIA
PROFORMA
CONSOLIDANDO LA CONFORMACION DE REDES DE INVESTIGACI
188,452.79
2,519,941.13 14,745,800.13
001 - FORTALECIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES SEGURAS PARA LA GESTION DE INTELIGENCIA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,864,881.80
001 - FORTALECIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES SEGURAS PARA LA GESTION DE INTELIGENCIA
1,864,881.80
002 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,823,208.46
002 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA
1,823,208.46
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
3,688,090.26
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD
PROGRAMA
079 - SECRETARIA DE INTELIGENCIA
079 - SECRETARIA DE INTELIGENCIA
085 - SERVICIO DE PROTECCION PRESIDENCIAL
01 - ACTIVIDAD CENTRAL
PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD
18,433,890.39 001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE SERVICIOS GENERALES DEL SPP
1,834,920.42
000 - SIN PROYECTO
1,834,920.42
01 - ACTIVIDAD CENTRAL 20 - GRUPO DE ESCOLTA PRESIDENCIAL
21 - GRUPO DE PROTECCION PRESIDENCIAL
000 - SIN PROYECTO
1,834,920.42 001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE ESCOLTA PRESIDENCIAL
562,544.68
000 - SIN PROYECTO
562,544.68
20 - GRUPO DE ESCOLTA PRESIDENCIAL
562,544.68
000 - SIN PROYECTO
001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE PROTECCION PRESIDENCIAL
605,780.12
000 - SIN PROYECTO
605,780.12
21 - GRUPO DE PROTECCION PRESIDENCIAL 22 - GRUPO SEGURIDAD TECNICA/LOGISTICA PRESIDENCIAL
000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
91,499.54
000 - SIN PROYECTO
91,499.54
1,573,315.24
000 - SIN PROYECTO
1,573,315.24
085 - SERVICIO DE PROTECCION PRESIDENCIAL 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
000 - SIN PROYECTO
4,668,060.00 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO
1,911,409.99
000 - SIN PROYECTO
1,911,409.99 1,911,409.99
001 - IMPLEMENTACION DE LA LOES
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
4,231,678.96
001 - IMPLEMENTACION DE LA LOES
4,231,678.96
001 - IMPLEMENTACION DE LA LOES
4,231,678.96
002 - IMPLEMENTACION DE LA LOES
4,231,678.96
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 089 - MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO
1,573,315.24
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO
002 - IMPLEMENTACION DE LA LOES
099 - AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
91,499.54
001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE TRANSPORTE AEREO PRESIDENCIAL
23 - GRUPO DE TRANSPORTE AEREO PRESIDENCIAL
089 - MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO
605,780.12
001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO SEGURIDAD TECNICA/LOGISTICA PRESIDENCIAL
22 - GRUPO SEGURIDAD TECNICA/LOGISTICA PRESIDENCIAL 23 - GRUPO DE TRANSPORTE AEREO PRESIDENCIAL
PROFORMA
000 - SIN PROYECTO
003 - AMPLIACION DEL TERMINAL MARITIMO INTERNACIONAL DENOMINADO CONSTRUCCION DE ATRACADERO 5
001 - ADMINISTRACION DEL PUERTO
4,144,062.00
000 - SIN PROYECTO
4,144,062.00
001 - OBRAS PUBLICAS
6,351,023.62
003 - GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Y OTROS 003 - AMPLIACION DEL TERMINAL MARITIMO INTERNACIONAL DENOMINADO CONSTRUCCION DE ATRACADERO 5
004 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
8,463,357.92 10,374,767.91
001 - ESTUDIOS Y FISCALIZACIONES 002 - CERTIFICACION E IMPLEMENTACION DE CALIDAD
235,440.34
6,586,463.96
11,424,987.11 14,302.48
003 - OBRAS PUBLICAS
755,327.36
004 - MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
374,840.92
005 - BIENES DE LARGA DURACION
260,284.86
004 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO
12,829,742.73
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 099 - AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
PROGRAMA 20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO
PROYECTO
ACTIVIDAD
004 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
BOLIVAR
005 - TRANSFERENCIA PARA INVERSION A ENTIDADES DE GOBIERNO SECCIONAL AUTONOMOS
001 - TANSFERENCIAS PARA INVERSION A ENTIDADES DE 005 - TRANSFERENCIA PARA INVERSION A ENTIDADES DE GOBIERNO SECCIONAL AUTONOMOS
20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO 099 - AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR 100 - AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS
20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO
000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
001 - DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACION
8,452,738.48 8,452,738.48
8,452,738.48 7,619,906.28
000 - SIN PROYECTO
7,619,906.28
12,611,894.21
003 - ESTUDIOS DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACION
425,519.91
005 - FISCALIZACION DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACION
2,995,556.53
101 - AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL 000 - SIN PROYECTO
005 - REPARACI¿N DE MUELLES PESQUEROS Y CONTRUCCI¿N DE TORRE DE CONTROL
006 - MANTENIMIENTOS GENERALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
6,529,361.00
000 - SIN PROYECTO
6,529,361.00
001 - REPARACI¿N DE MUELLES PESQUEROS Y CONTRUCCI¿N DE TORRE DE CONTROL 005 - REPARACI¿N DE MUELLES PESQUEROS Y CONTRUCCI¿N DE TORRE DE CONTROL 001 - MANTENIMIENTOS GENERALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
21 - DESARROLLO DEL TRANSPORTE MARITIMO 001 - CONSTRUCCION E INSTALACION DE BASCULAS
000 - SIN PROYECTO
563,229.66
563,229.66 2,303,467.16
2,303,467.16 2,866,696.82 196,661.04
001 - CONSTRUCCION E INSTALACION DE BASCULAS
196,661.04
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
21 - ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS
6,529,361.00
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
102 - AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA 103 - COMISION ESPECIAL INTERINSTITUCIONAL DEL PUERTO DE MANTA
16,032,970.65 23,652,876.93
006 - MANTENIMIENTOS GENERALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
16,032,970.65
001 - ADMINISTRACION DE LAS OPERACIONES PORTUARIAS
20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO 21 - DESARROLLO DEL TRANSPORTE MARITIMO
7,619,906.28
001 - EJECUCION DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACION
21 - CONSTRUCCIONES DE SISTEMA Y FACILIDADES MARITIMAS
20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO
8,452,738.48
001 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
001 - DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACION
102 - AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
24,050,948.69
000 - SIN PROYECTO
20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO 21 - CONSTRUCCIONES DE SISTEMA Y FACILIDADES MARITIMAS
490,680.00
24,050,948.69
100 - AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS 20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO
490,680.00
001 - ADMINISTRACION CENTRAL
20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO
101 - AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL
PROFORMA
196,661.04 9,592,718.86
001 - ELABORACION DE PROMOCION, ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PUERTO DE TRANSFERENCIA DE MANTA
626,247.50
000 - SIN PROYECTO
626,247.50
21 - ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS 103 - COMISION ESPECIAL INTERINSTITUCIONAL DEL PUERTO DE MANTA
626,247.50 626,247.50
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 120 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION
PROGRAMA 01 - VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES E INTEGRACION POLITICA
PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD 001 - VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
511,950.00
003 - SUBSECRETARÍA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
948,592.01
004 - SUBSECRETARÍA DE AMÉRICA DEL NORTE Y EUROPA
180,609.00
486,701.15
007 - COORDINACIÓN GENERAL DE DERECHOS Y GARANTÍAS
541,952.68
000 - SIN PROYECTO
002 - SUBSECRETARÍA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES
723,521.31
000 - SIN PROYECTO 02 - VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACION ECONOMICA 001 - GESTIÓN INSTITUCIONAL (CGAF; CGJ; CGP; DAP; DAI; DCP, UCE; GM; UNID. DESC. 002 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
001 - PROYECTO DE INVERSION PARA APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE OFICINAS COMERCIALES EN PAISES PRIORITARIOS
004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E ITEGRACION 20102012
639,400.00 3,194,136.77 3,194,136.77 76,108,454.11 2,458,273.13 11,620,003.66
000 - SIN PROYECTO
90,186,730.90 90,186,730.90
001 - PROYECTO DE INVERSION PARA APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE OFICINAS COMERCIALES EN PAISES PRIORITARIOS 001 - PROYECTO DE INVERSION PARA APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE OFICINAS COMERCIALES EN PAISES PRIORITARIOS 001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E ITEGRACION 2010201 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E ITEGRACION 20102012
22 - PROMOCION Y PARTICIPACION DEL ECUADOR EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,316,735.46
003 - ADMINISTRACIÓN ASUNTOS DEL EXTERIOR (MISIONES EN EL EXTERIOR)
03 - DESARROLLO INSTITUCIONAL 22 - PROMOCION Y PARTICIPACION DEL ECUADOR EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
4,075,304.84 514,480.00
004 - SUBSECRETARÍA TÉCNICA DE COMERCIO EXTERIOR
000 - SIN PROYECTO
4,075,304.84
001 - VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, (INCLUYE VICEMINISTERIO, DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, UNIDAD DE JEFE NEGOCIADO
003 - SUBSECRETARÍA DE COMERCIO E INVERSIONES
03 - DESARROLLO INSTITUCIONAL
1,317,000.00
006 - SUBSECRETARÍA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES Y REGIONALES
01 - VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES E INTEGRACION POLITICA 000 - SIN PROYECTO
88,500.00
002 - SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS MIGRATORIOS, CONSULARES Y REFUGIO
005 - SUBSECRETARÍA DE ASIA, AFRICA Y OCEANÍA
02 - VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACION ECONOMICA
PROFORMA
4,739,480.44
4,739,480.44
4,231,235.65
4,231,235.65
8,970,716.09
001 - PROYECTO INTERCAN I DE APOYO A LA INTEGRACION ECONOMICA REGIONAL DE LA COMUNIDAD ANDINA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
338,534.32
001 - PROYECTO INTERCAN I DE APOYO A LA INTEGRACION ECONOMICA REGIONAL DE LA COMUNIDAD ANDINA
338,534.32
002 - SISTEMA Y PROGRAMA DE FOMENTO Y PROMOCION DE EXPORTACIONES PROECUADOR
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,015,602.95
002 - SISTEMA Y PROGRAMA DE FOMENTO Y PROMOCION DE EXPORTACIONES
1,015,602.95
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 120 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION
PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
PROYECTO
002 - SISTEMA Y PROGRAMA DE FOMENTO Y PROMOCION DE EXPORTACIONES PROECUADOR
ACTIVIDAD
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 120 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION
129 - INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS
20 - PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS
000 - SIN PROYECTO
001 - PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS 002 - CAPACITACION SOBRE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS 000 - SIN PROYECTO
20 - PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS 129 - INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS 130 - MINISTERIO DE FINANZAS
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS ASUNTOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
000 - SIN PROYECTO
001 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 002 - COMISION TECNICA PRESIDENCIAL BANCO DEL SUR
259,332.00
006 - ASEGURAR LA PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL SPNF
978,963.20
007 - CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS MACROECONÓMICAS
901,118.25
001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO ECUATORIANOESIGEF FASE III 004 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO ECUATORIANOESIGEF FASE III
1,868,309.00 171,515.83 21,886,597.36 21,886,597.36 830,560.09
830,560.09
830,560.09 22,717,157.45
001 - DETERMINACION, RECAUDACION Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS
81,610,398.03
000 - SIN PROYECTO
81,610,398.03
001 - DETERMINACION Y RECAUDACION CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 001 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL SRI ETAPA 2
20 - DETERMINACION, RECAUDACION, ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
2,225,000.01 12,590,550.69
1,864,995.20
21 - GESTION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA
001 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL SRI ETAPA 2
2,225,000.01
005 - MANTENER LA LIQUIDEZ DE LA CAJA FISCAL
130 - MINISTERIO DE FINANZAS 000 - SIN PROYECTO
2,225,000.01
1,531,270.84
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS ASUNTOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
20 - DETERMINACION, RECAUDACION, ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS
2,188.38
004 - ADMINISTRAR EL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO DE MANERA CONSISTENTE Y TRANSPARENTE
000 - SIN PROYECTO
135 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI
2,222,811.63
1,720,542.35
009 - DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO
004 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO ECUATORIANOESIGEF FASE III
1,354,137.27 107,781,025.87
003 - GESTIONAR LAS ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO
008 - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
21 - GESTION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA
PROFORMA
PROECUADOR
913,616.10
913,616.10
82,524,014.13
001 - PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y HABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 2012
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
3,225,613.01
001 - PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y HABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 2012
3,225,613.01
002 - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SRI FASE III INICIO 2012
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
954,715.51
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 135 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI
PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
PROYECTO
002 - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SRI FASE III INICIO 2012
ACTIVIDAD 002 - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SRI FASE III INICIO 2012
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 135 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
136 - SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
000 - SIN PROYECTO
001 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
40,573,060.78
000 - SIN PROYECTO
40,573,060.78
001 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 002 - ESTUDIO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA ADUANERA
01 - ACTIVIDAD CENTRAL
7,961,162.65
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
210,874.64
001 - REFORZAMIENTO DE ACTIVIDADES DE PATRULLAJE CONJUNTO ADUANA MIDENA
210,874.64
002 - MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA ADUANERA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,553,066.97
002 - MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA ADUANERA
1,553,066.97
000 - SIN PROYECTO
001 - CONTROL DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS
3,728,717.00
000 - SIN PROYECTO
3,728,717.00
01 - ADMINISTRAR LOS ACTIVOS Y DERECHOS DE LA EX AGD TRANSFERIDOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS
000 - SIN PROYECTO
3,728,717.00 60,505,953.87
002 - PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA EDUCACION GENERAL
868,860.63 5,809,564.18 67,184,378.68 67,184,378.68
001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE SERVICIOS GENERALES DE LA EDUCACION INICIAL 001 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOSCOORDINACIONES REGIONALES 000 - SIN PROYECTO
10 - EDUCACION INICIAL 000 - SIN PROYECTO
3,728,717.00
001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION
000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
1,763,941.61 50,715,459.88
01 - ACTIVIDAD CENTRAL
20 - EDUCACION BASICA DE PRIMERO A DECIMO
48,951,518.27
001 - REFORZAMIENTO DE ACTIVIDADES DE PATRULLAJE CONJUNTO ADUANA MIDENA
003 - COMPENSACIONES, SUBSIDIOS Y APORTES PARA SERVICIOS DE EDUCACION
10 - EDUCACION INICIAL
417,294.84
005 - NUEVO SISTEMA ADUANERO DE GESTION PARA LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR
139 - UNIDAD DE GESTION DE DERECHO PUBLICO DEL FIDEICOMISO AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD 140 - MINISTERIO DE EDUCACION
71,562.02
7,961,162.65
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
01 - ADMINISTRAR LOS ACTIVOS Y DERECHOS DE LA EX AGD TRANSFERIDOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS
345,732.82
001 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
136 - SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE 139 - UNIDAD DE GESTION DE DERECHO PUBLICO DEL FIDEICOMISO AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD
4,180,328.52
001 - ADMINISTRACION GENERAL DEL SENAE
01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
954,715.51
86,704,342.65
001 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 005 - NUEVO SISTEMA ADUANERO DE GESTION PARA LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR
PROFORMA
452,430.04
16,200.00
468,630.04 468,630.04
001 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOSACTIVIDAD CENTRAL 002 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA EDUCACION HISPANA 003 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE 004 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE
37,562,037.81 923,272,266.97 47,976,550.21 1,296,392.00
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 140 - MINISTERIO DE EDUCACION
PROGRAMA 20 - EDUCACION BASICA DE PRIMERO A DECIMO
PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD
005 - RECURSOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (BONO MATRICULA) 000 - SIN PROYECTO 001 - PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLARPAE
002 - EDUCACION INICIAL DE CALIDAD Y CON CALIDEZ
004 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE
001 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE ALIMENTACION Y NUTRICION
12,004,660.33
002 - EDUCACION INICIAL DE CALIDAD Y CON CALIDEZ
12,004,660.33
001 - ADMINISTRACION FORTALECIMIENTO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE
002 - DOTACION DE UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS
001 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
270,000.90
005 - RECURSOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (BONO MATRICULA)
36,982.00
001 - EDUCADORES COMUNITARIOS
003 - EDUCACION CONTINUA 000 - SIN PROYECTO
3,356,156.02 846,799,943.34 846,799,943.34 982,800.00 1,800.00 7,493,400.00 2,011,274.87 10,489,274.87
004 - EJECUCION DE PROCESO
769,929.21
004 - EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS
769,929.21
22 - EDUCACION POPULAR PERMANENTE 001 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 002 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA EDUCACION HISPANA 002 - SERVICIOS DOCENTES Y EDUCATIVOS 003 - GASTOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS INSTITUTOS SUPERIORES 000 - SIN PROYECTO 24 - EDUCACION POST-BACHILLERATO 000 - SIN PROYECTO
41,299,920.94
16,613.00
002 - ERRADICACION DEL ANALFABETISMO
24 - EDUCACION
1,168,807,795.30
005 - RECURSOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO BONO MATRICULA
002 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA EDUCACION HISPANA
000 - SIN PROYECTO
24,418,466.75
114,926,107.98
000 - SIN PROYECTO
24 - EDUCACION POSTBACHILLERATO
24,418,466.75
003 - BACHILLERATO EN CIENCIAS
21 - EDUCACION DE OCTAVO A DECIMO Y BACHILLERATO
004 - EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS
1,203,294.57
686,894,162.50
006 - OPERACION Y FUNCIONAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO
000 - SIN PROYECTO
1,203,294.57
002 - SERVICIOS EDUCATIVOS BASICA/ BACHILLERATO
004 - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-DINEREBACHILLERATO INTERNACIONAL
22 - EDUCACION POPULAR PERMANENTE
73,412,376.11
001 - SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL
20 - EDUCACION BASICA DE PRIMERO A DECIMO 000 - SIN PROYECTO
1,057,768,997.54
73,412,376.11
005 - PROYECTO HILANDO EL DESARROLLO
21 - EDUCACION DE OCTAVO A DECIMO Y BACHILLERATO
47,661,750.55
001 - PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLARPAE
004 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE 005 - PROYECTO HILANDO EL DESARROLLO
PROFORMA
EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE
11,259,204.08 4,687,938.71 653,788.00 81,300,747.53 32,884.63 86,675,358.87 86,675,358.87
002 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA
380,809,568.00
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 140 - MINISTERIO DE EDUCACION
PROGRAMA POSTBACHILLERATO
PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD
000 - SIN PROYECTO 24 - EDUCACION POSTBACHILLERATO 25 - MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
000 - SIN PROYECTO
9,583,103.45 10,465,057.18
002 - NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
10,465,057.18
001 - NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
41,721,629.92
003 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2011
41,721,629.92
004 - PROYECTO EMERGENTE DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y ESTABLECIMIENTOS ANEXOS 2011
001 - CONSTRUCCION UEM
30,193,339.60
004 - PROYECTO EMERGENTE DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y ESTABLECIMIENTOS ANEXOS 2011
30,193,339.60
006 - TEXTOS ESCOLARES GRATUITOS
001 - PRODUCCION DE TEXTOS ESCOLARES
19,047,584.72
006 - TEXTOS ESCOLARES GRATUITOS 25 - MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 000 - SIN PROYECTO
004 - ACTUALIZACI¿N DEL ARCHIVO MAESTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
16,668,585.09
000 - SIN PROYECTO
16,668,585.09
003 - OPTIMIZACION EN LA ACTUALIZACION
41,528.00
004 - ACTUALIZACI¿N DEL ARCHIVO MAESTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
41,528.00
001 - SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION
003 - EVALUACION DEL ESTUDIANTE
002 - SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SIPROFE
004 - PROGRAMA NACIONAL DE REGISTRO SEGUIMIENTO Y EVALUACION
001 - SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION
002 - SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SIPROFE 005 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA
001 - IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO ECUATORIANO 005 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA
006 - NUEVO MODELO DE GESTION DEL SISTEMA EDUCATIVO
007 - CONFORMACION DE DIRECCIONES DISTRITALES 006 - NUEVO MODELO DE GESTION DEL SISTEMA EDUCATIVO
007 - MODELO DE EDUCACION INCLUSIVA
008 - NUEVO MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA
9,966,721.12 9,966,721.12 12,778,432.64
12,778,432.64 664,448.07
664,448.07 14,560,474.86
14,560,474.86 6,085,493.73
007 - MODELO DE EDUCACION INCLUSIVA
6,085,493.73
001 - NUEVO MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA
1,087,523.64
001 - ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR EDUCACION BASICA 009 - FORTALECIMEINTO DE LA EDUCACION BASICA
010 - NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO
16,710,113.09
001 - NUEVO MODELO DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA
008 - NUEVO MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA 009 - FORTALECIMEINTO DE LA EDUCACION BASICA
19,047,584.72 111,010,714.87
001 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOSCOORDINACIONES REGIONALES
26 - APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EDUCACION 27 - PROYECTOS DE INVERSION PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION
9,583,103.45
001 - CONSTRUCCION DE AULAS
003 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2011
26 - APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EDUCACION
380,809,568.00 380,809,568.00
001 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS-DINSE 000 - SIN PROYECTO
002 - NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PROFORMA
EDUCACION HISPANA
1,087,523.64 114,202.01
114,202.01
001 - NUEVO BACHILLERATO DISE¿O CURRICULAR
1,630,647.19
010 - NUEVO BACHILLERATO
1,630,647.19
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 140 - MINISTERIO DE EDUCACION
PROGRAMA 27 - PROYECTOS DE INVERSION PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION
PROYECTO
ACTIVIDAD
010 - NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO
ECUATORIANO
011 - SISTEMA INTEGRAL DE TECNOLOGIAS PARA LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD
001 - TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION APLICADAS A LA EDUCACION
012 - FORTALECIMEINTO PEDAGOGICO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO
017 - IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DEL BUEN VIVIR
021 - TELEDUCACI¿N MODELO EXPERIMENTAL DE FINALIZACI¿N DE EGB Y BACHILLERATO PARA J¿VENES Y ADULTOS EN REZAGO ESCOLAR
011 - SISTEMA INTEGRAL DE TECNOLOGIAS PARA LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD 002 - IMPLEMENTACION PROGRAMA BACHILLERATO 012 - FORTALECIMEINTO PEDAGOGICO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO
000 - SIN PROYECTO
4,272,848.12
4,272,848.12 200,505.51
200,505.51
001 - ESCUELAS DEL BUEN VIVIR
1,180,916.03
017 - IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DEL BUEN VIVIR
1,180,916.03
001 - TELEDUCACION MODELO EXPERIMENTAL
6,193,109.56
021 - TELEDUCACI¿N MODELO EXPERIMENTAL DE FINALIZACI¿N DE EGB Y BACHILLERATO PARA J¿VENES Y ADULTOS EN REZAGO ESCOLAR
6,193,109.56
27 - PROYECTOS DE INVERSION PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION 29 - PROGRAMA EJES COMUNES A TODOS LOS NIVELES
PROFORMA
58,735,322.48
002 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN EDUCACION-CURRICULO
39,370.02
005 - APOYO Y SEGUIMIENTO-ACTUALIZACION ARCHIVO MAESTRO
48,222.00
008 - FORTALECIMIENTO DE LA PROPUESTA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUEINNOVACIONES PEDAGOGICAS
201,991.24
012 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS
14,603.49
014 - FORTALECIMIENTO DE COORDINACION ESCOLAR-BARES ESCOLARES
26,192.16
015 - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-DINERE-FERIAS CIENCIA Y TECNOLOGIA
43,898.94
016 - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR - DINERE-DEPORTE COMUNITARIO EN ESCUELAS
13,536.00
017 - DIFUSION DEL ACUERDO MINISTERIAL PARA EL CONCURSO DE AUTORIDADES
75,739.56
018 - PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-DINERE-INTEGRACION FRONTERIZA ECUADOR PERU
11,364.60
019 - PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-INNOVACION PEDAGOGICA-ESCUELAS SOLIDARIAS
24,178.68
020 - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-CURRICULOCONCURSO NACIONAL DE ORTOGRAFIA
41,652.81
021 - COMPROMISOS INTERMINISTERIALES CAMPAÑA AH1N1
5,640.00
024 - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-DINERE SERVICIOS SALUD
8,516.40
025 - REFORMA EDUCATIVA INTEGRAL DE GALAPAGOS
34,659.07
026 - TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
153,907.70
027 - CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACION
138,483.75
028 - FORTALECIMIENTO DE LA
24,720.12
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 140 - MINISTERIO DE EDUCACION
PROGRAMA 29 - PROGRAMA EJES COMUNES A TODOS LOS NIVELES
PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD
029 - COOPERACION INTERNACIONAL
32,853.00
030 - GESTION DE RIESGO
47,537.59
031 - EDUCACION ARTISTICA
34,341.96
032 - ESTANDARES DE APRENDIZAJE 033 - POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINEDUC
72,586.80
035 - IMPLANTACION DEL SISTEMA DE REGISTRO, ACREDITACION Y CATEGORIZACION DE LAS INSTIT. EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMISION
62,900.38
85,833.74
038 - FORTALECIMIENTO DEL AREA DE INNOVACION PEDAGOGICA
63,394.30
039 - FORTALECIMIENTO DEL AREA DE INVESTIGACION
59,896.80
040 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA FRANCES
47,897.24
000 - SIN PROYECTO
65,814.00 1,917,821.37
29 - PROGRAMA EJES COMUNES A TODOS LOS NIVELES
1,917,821.37
001 - CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION EN AZOGUES CANAR
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
8,463,357.93
001 - CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION EN AZOGUES CANAR
8,463,357.93
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 140 - MINISTERIO DE EDUCACION 01 - CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
6,201.18
037 - FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE INGLES-CRADLE
041 - CENTRO DE EDUCACION INICIAL NO. 1
141 - INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
26,933.02 404,954.82
034 - PROGRAMA ESCUELAS UNIDOCENTES
036 - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-RED ESCUELAS ASOCIADAS A LA UNESCO-RED PEA
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
PROFORMA
EXPERIMENTACION EDUCATIVA
000 - SIN PROYECTO
001 - ADMINISTRACION DE LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 004 - ADMINISTRACION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO IGAPIRKA (DECRETO EJECUTIVO 507) 000 - SIN PROYECTO
002 - SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE BIENES CULTURALES
338,154.42
4,825,375.66 169,811.62
002 - SISTEMA DE GESTI¿N PATRIMONIAL DISE¿ADO E IMPLEMENTADO
112,472.95
003 - TERRITORIOS CULTURALES IDENTIFICADOS Y DELIMITADOS
554,569.12
001 - PROGRAMA GESTI¿N PATRIMONIAL BICENTENARIO APOYADO Y CONSOLIDADO
836,853.69 165,462.02
002 - BIENES PATRIMONIALES CONSERVADOS Y USADOS SOCIALMENTE
1,229,828.36
003 - TERRITORIOS CULTURALES GESTIONANDO LA PROTECCI¿N DE SU PATRIMONIO
1,096,389.90
003 - CONSERVACION Y USO DEL PATRIMONIO 004 - SEGURIDAD Y SALVAGUARDA DEL
4,487,221.24
001 - BIENES CULTURALES REGISTRADOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS
002 - SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE BIENES CULTURALES 003 - CONSERVACION Y USO DEL PATRIMONIO
8,463,357.93 2,758,842,208.05
001 - RIESGOS DE BIENES CULTURALES
2,491,680.28 328,175.58
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 141 - INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROGRAMA 01 - CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
PROYECTO
PATRIMONIO CULTURAL
ACTIVIDAD
002 - PREVENCI¿N TR¿FICO IL¿CITO 003 - CONSERVACI¿N DE BIENES DOCUMENTALES 998 004 - SEGURIDAD Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL 007 - ESCUELA TALLER SAN ANDRES FORMACION EN OFICIOS TRADICIONALES APRENDER A TRABAJAR TRABAJANDO
001 - ESCUELA TALLER SAN ANDRES FORMACION EN OFICIOS TRADICIONALES APRENDER A TRABAJAR TRABAJANDO 007 - ESCUELA TALLER SAN ANDRES FORMACION EN OFICIOS TRADICIONALES APRENDER A TRABAJAR TRABAJANDO
010 - SEGURIDAD Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO
001 - COMUNICACI¿N Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 010 - SEGURIDAD Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO
011 - SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE BIENES CULTURALES
001 - COMUNICACI¿N Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 011 - SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE BIENES CULTURALES
01 - CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
01 - RECUPERAR, PROCESAR, PRESERVAR Y ADMINISTRAR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL
131,681.39 1,937.26
1,937.26 8,917,511.27
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
74,750.41
002 - MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y HABITABILIDAD DE LOS HOMBRES Y MUJERES QUE VIVEN EN LAS CIUDADES HISTORICAS DE LOJA Y ZARUMA EXPUESTOS A RIESGOS
74,750.41
000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
966,800.19 9,884,311.46
001 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE MUSEOS
542,632.77
000 - SIN PROYECTO
542,632.77 542,632.77 542,632.77
001 - FOMENTO, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA DANZA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
557,894.63
000 - SIN PROYECTO
557,894.63
01 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
557,894.63
000 - SIN PROYECTO
557,894.63 001 - ADMINISTRAR EL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS
000 - SIN PROYECTO
26,402.70
002 - ADMINISTRAR EL ARCHIVO NACIONAL
386,080.99
000 - SIN PROYECTO
412,483.69
144 - SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y ARCHIVO NACIONAL 01 - PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA
131,681.39
002 - MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y HABITABILIDAD DE LOS HOMBRES Y MUJERES QUE VIVEN EN LAS CIUDADES HISTORICAS DE LOJA Y ZARUMA EXPUESTOS A RIESGOS
01 - RECUPERAR, PROCESAR, PRESERVAR Y ADMINISTRAR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL
145 - SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS
211,792.82
892,049.78
143 - CONJUNTO NACIONAL DE DANZA 144 - SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y ARCHIVO NACIONAL
211,792.82
892,049.78
142 - MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES 01 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
418,190.17
001 - PLAN DE GESTION INTEGRAL PARA LA CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA
01 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
143 - CONJUNTO NACIONAL DE DANZA
2,610.10
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
01 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
87,404.49
001 - PLAN DE GESTION INTEGRAL PARA LA CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA
141 - INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 142 - MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES
PROFORMA
CONTROLADOS
412,483.69 412,483.69
001 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS
428,820.81
000 - SIN PROYECTO
428,820.81
01 - PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA
428,820.81
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD
PROGRAMA
145 - SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS
145 - SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS
146 - CONSEJO NACIONAL DE CULTURA
01 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
PROYECTO
ACTIVIDAD
428,820.81 000 - SIN PROYECTO
001 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
488,233.01
000 - SIN PROYECTO
488,233.01
01 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
488,233.01
146 - CONSEJO NACIONAL DE CULTURA 148 - MINISTERIO DEL DEPORTE
PROFORMA
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DEL DEPORTE
000 - SIN PROYECTO
488,233.01 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DEL DEPORTE 002 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 1
41,201.16
003 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 2
6,379.80
004 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 3
27,636.00
005 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 4
29,275.93
006 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 5
41,201.16
007 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 6
29,275.93
008 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 7
29,275.93
009 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 8
27,738.90
010 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 9
41,201.16
011 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 10
16,604.83
012 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 11
27,738.90
014 - ADMINISTRACION TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DEPORTIVOS
70,881,625.25
015 - ADMINISTRACION CENTROS DE FORMACION DE DEPORTES COLECTIVOS RIO VERDE Y CARPUELA
83,925.53
000 - SIN PROYECTO
20 - FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE
7,246,012.39
78,529,092.87
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DEL DEPORTE
78,529,092.87
001 - PLANIFICACION EJECUCION Y TERMINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
62,614,305.31
001 - PLANIFICACION EJECUCION Y TERMINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 001 - PLANIFICACION EJECUCION Y TERMINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
004 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTE COLECTIVO EN EL SECTOR DE CARPUELA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA
005 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTES COLECTIVOS RIO VERDE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS
001 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTE COLECTIVO EN EL SECTOR DE CARPUELA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA 004 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTE COLECTIVO EN EL SECTOR DE CARPUELA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA 001 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTES COLECTIVOS RIO VERDE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 005 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTES COLECTIVOS RIO VERDE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS
006 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL INTERNACIONAL
007 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL NACIONAL
001 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL INTERNACIONAL 006 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL INTERNACIONAL
62,614,305.31 1,257,081.41
1,257,081.41
1,375,527.58
1,375,527.58 799,762.92
799,762.92
001 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL NACIONAL
776,586.97
007 - PROGRAMA DE JUEGOS
776,586.97
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 148 - MINISTERIO DEL DEPORTE
PROGRAMA
PROYECTO
ACTIVIDAD
007 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL NACIONAL
MULTIDEPORTIVOS A NIVEL NACIONAL
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS ACTIVOS DEL PUEBLO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,240,888.34
001 - FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS ACTIVOS DEL PUEBLO
1,240,888.34
002 - JUEGOS DEL ALBA
001 - JUEGOS DEL ALBA
5,924,350.55
002 - JUEGOS DEL ALBA
5,924,350.55
20 - FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 148 - MINISTERIO DEL DEPORTE 150 - MINISTERIO DE CULTURA
PROFORMA
20 - FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE
01 - ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES
000 - SIN PROYECTO
001 - ADMINISTRACION SERVICIOS CULTURALES
12,528,474.14
002 - ADMINISTRACION DE BIENES CULTURALES NACIONALES
6,345,279.51
000 - SIN PROYECTO
035 - APOYO A LA PRODUCCION Y CIRCULACION DE BIENES CULTURALES
001 - APOYO A LA PRODUCCION Y CIRCULACION DE BIENES CULTURALES 035 - APOYO A LA PRODUCCION Y CIRCULACION DE BIENES CULTURALES
21 - INVERSION EN CULTURA 24 - DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL
001 - DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL REGIONAL COMUNITARIO
30 - SISTEMA NACIONAL DE CULTURA
1,640,356.18
1,640,356.18 1,640,356.18 1,252,069.34
001 - FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA
1,252,069.34
001 - BICENTENARIO
001 - FOMENTO CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL
001 - PROMOCION DE LA CULTURA ECUATORIANA EN EL EXTERIOR
1,252,069.34
001 - BICENTENARIO
415,280.05
001 - BICENTENARIO
415,280.05 415,280.05
001 - FOMENTO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO 001 - FOMENTO CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL
872,088.10
872,088.10 872,088.10
001 - PROMOCION CULTURAL EN EL EXTERIOR
1,395,340.96
001 - PROMOCION DE LA CULTURA ECUATORIANA EN EL EXTERIOR
1,395,340.96
29 - PROMOCION CULTURAL EN EL EXTERIOR
1,395,340.96
001 - SISTEMA NACIONAL DE CULTURA
001 - SISTEMA DE CULTURA
4,829,706.94
001 - SISTEMA NACIONAL DE CULTURA
4,829,706.94
30 - SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
872,088.10
001 - FONDO DE CULTURA
27 - FOMENTO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO 29 - PROMOCION CULTURAL EN EL EXTERIOR
872,088.10
001 - FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA
26 - BICENTENARIO 27 - FOMENTO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO
18,873,753.65
24 - DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL
25 - FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA 26 - BICENTENARIO
18,873,753.65
872,088.10 001 - DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL REGIONAL COMUNITARIO 001 - DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL REGIONAL COMUNITARIO
25 - FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA
7,165,238.89 152,517,595.95
01 - ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES 21 - INVERSION EN CULTURA
66,823,264.19
001 - UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR
002 - INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD
003 - CONSERVACION PREVENTIVA Y PUESTA EN VALOR DE LAS COLECCIONES
4,829,706.94 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
830,560.09
001 - UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR
830,560.09
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,661,120.19
002 - INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD
1,661,120.19
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
415,280.05
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 150 - MINISTERIO DE CULTURA
PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
PROYECTO
ACTIVIDAD 003 - CONSERVACION PREVENTIVA Y PUESTA EN VALOR DE LAS COLECCIONES PATRIMONIALES DE LOS MUSEOS DE CUENCA Y LOJA DESDE EL ANO 2012
415,280.05
004 - ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LAS ORQUESTAS SINFONICAS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
415,280.05
004 - ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LAS ORQUESTAS SINFONICAS
415,280.05
005 - CASAS DE LA CULTURA Y CONJUNTO DE DANZA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO DESARROLLO DE ACTIVIDADES
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
12,716.12
005 - CASAS DE LA CULTURA Y CONJUNTO DE DANZA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO DESARROLLO DE ACTIVIDADES
12,716.12
006 - GIRAS ORQUESTAS SINFONICAS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 006 - GIRAS ORQUESTAS SINFONICAS
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 150 - MINISTERIO DE CULTURA 152 - ORQUESTA SINFONICA DE CUENCA
20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS
000 - SIN PROYECTO
20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS
1,434,801.70
000 - SIN PROYECTO
1,434,801.70
20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS
1,434,801.70
000 - SIN PROYECTO
1,434,801.70 001 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
2,608,992.01
000 - SIN PROYECTO
2,608,992.01
20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
2,608,992.01
000 - SIN PROYECTO
2,608,992.01 001 - FOMENTO Y DIFUSION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS
2,865,493.50
000 - SIN PROYECTO
2,865,493.50
20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS
2,865,493.50
154 - ORQUESTA SINFONICA NACIONAL 155 - CASA DE MONTALVO
20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN MONTALVINA Y CULTURAL
000 - SIN PROYECTO
2,865,493.50 001 - EJECUCIÓN DE CÁTEDRA MONTALVINA, ENCUENTROS, COLOQUIOS, MUSEO ITINERANTE, EDICIÓN BIBLIOGRÁFICA, ETC.
245,499.29
000 - SIN PROYECTO
245,499.29
20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN MONTALVINA Y CULTURAL 155 - CASA DE MONTALVO 156 - ORQUESTA SINFONICA DE LOJA
20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES MUSICALES
000 - SIN PROYECTO
20 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CIUDAD ALFARO
245,499.29 1,603,806.25
000 - SIN PROYECTO
1,603,806.25
20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES MUSICALES
000 - SIN PROYECTO
005 - REGISTRO Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DE LA CULTURA MANTE¿A DE LOS CERROS HOJAS JABONCILLO NEGRITA BRAVO Y GUAYABAL
007 - DIFUSION DE LA MEMORIA EMBLEMATICA REVOLUCIONARIA Y FORTALECIMIENTO DE LA COHESION E
245,499.29
001 - CONCIERTOS SINFÓNICOS DIDÁCTICOS, DE TEMPORADA, DE GALA Y DE EXTENSION.
156 - ORQUESTA SINFONICA DE LOJA 157 - CORPORACION CIUDAD ALFARO
415,280.05 3,750,236.55 33,900,919.87
153 - ORQUESTA SINFONICA DE GUAYAQUIL 154 - ORQUESTA SINFONICA NACIONAL
415,280.05
001 - DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
152 - ORQUESTA SINFONICA DE CUENCA 153 - ORQUESTA SINFONICA DE GUAYAQUIL
PROFORMA
PATRIMONIALES DE LOS MUSEOS DE CUENCA Y LOJA DESDE EL ANO 2012
1,603,806.25 1,603,806.25
001 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CENTRALES
1,382,821.00
000 - SIN PROYECTO
1,382,821.00
003 - REGISTRO Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DE LA CULTURA MANTE¿A DE LOS CERROS HOJAS JABONCILLO NEGRI 005 - REGISTRO Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DE LA CULTURA MANTE¿A DE LOS CERROS HOJAS JABONCILLO NEGRITA BRAVO Y GUAYABAL 003 - DIFUSION DE LA MEMORIA EMBLEMATICA REVOLUCIONARIA Y FORTALECIMIENTO DE LA COHESION E IDENTIDAD NACIONAL
273,254.27
273,254.27
332,224.04
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 157 - CORPORACION CIUDAD ALFARO
PROGRAMA 20 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CIUDAD ALFARO
PROYECTO
IDENTIDAD NACIONAL
008 - RECUPERACION ACOPIO REGISTRO CURADURIA Y DIFUSION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE MANABI
ACTIVIDAD 007 - DIFUSION DE LA MEMORIA EMBLEMATICA REVOLUCIONARIA Y FORTALECIMIENTO DE LA COHESION E IDENTIDAD NACIONAL 003 - RECUPERACION ACOPIO REGISTRO CURADURIA Y DIFUSION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE MANABI 008 - RECUPERACION ACOPIO REGISTRO CURADURIA Y DIFUSION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE MANABI
20 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CIUDAD ALFARO 157 - CORPORACION CIUDAD ALFARO 159 - SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
01 - RECTORIA DE LA POLITICA PUBLICA EN EDUCACION SUPERIOR ,CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION Y SABERES ANCESTRALES
000 - SIN PROYECTO
20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
005 - PROYECTOS DE I+D+I CONVOCATORIA SENACYT - 2010
018 - ESTUDIO DE MERCADO DE MINERALES EN EL ECUADOR INSTITUTO NACIONAL INVESTIGACI N GEOL GICO MINERO METAL RGICO PLANTA CENTRAL
020 - PROMETEO
264,450.33 2,252,749.64
5,199,816.75
000 - SIN PROYECTO
5,199,816.75
001 - PROYECTOS DE IDI CONVOCATORIA SENACYT 2010
001 - INVESTIGACI N HIDROGEOL GICA E HIDROGEOQU MICA EN ZONAS MINERAS DEL ECUADORINSTITUTO NACIONAL INVES 013 - INVESTIGACI N HIDROGEOL GICA E HIDROGEOQU MICA EN ZONAS MINERAS DEL ECUADORINSTITUTO NACIONAL INVESTIGACI N GEOL GICO MINERO METAL RGICO PLANTA CENTRAL 001 - INVESTIGACI N DE MATERIAS PRIMAS MINERALES PARA LA FABRICACI N DE UN AGLOMERANTE CALCOPUZOLANICO I 014 - INVESTIGACI N DE MATERIAS PRIMAS MINERALES PARA LA FABRICACI N DE UN AGLOMERANTE CALCOPUZOLANICO INSTITUTO NACIONAL INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO PLANTA CENTRAL 001 - ESTUDIO DE MERCADO DE MINERALES EN EL ECUADOR INSTITUTO NACIONAL INVESTIGACI N GEOL GICO MINERO MET 018 - ESTUDIO DE MERCADO DE MINERALES EN EL ECUADOR INSTITUTO NACIONAL INVESTIGACI N GEOL GICO MINERO METAL RGICO PLANTA CENTRAL
5,199,816.75 42,001,275.65
42,001,275.65 348,674.56
348,674.56
423,627.19
423,627.19
243,217.42
243,217.42
001 - PROMETEO
16,800,510.00
020 - PROMETEO
16,800,510.00
20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
264,450.33
2,252,749.64
005 - PROYECTOS DE I+D+I CONVOCATORIA SENACYT - 2010
014 - INVESTIGACI N DE MATERIAS PRIMAS MINERALES PARA LA FABRICACI N DE UN AGLOMERANTE CALCOPUZOLANICO INSTITUTO NACIONAL INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO PLANTA CENTRAL
332,224.04
001 - PROCESO DE RECTORIA EN EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACION Y SABERES ANCESTRALES
01 - RECTORIA DE LA POLITICA PUBLICA EN EDUCACION SUPERIOR ,CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION Y SABERES ANCESTRALES
013 - INVESTIGACI N HIDROGEOL GICA E HIDROGEOQU MICA EN ZONAS MINERAS DEL ECUADORINSTITUTO NACIONAL INVESTIGACI N GEOL GICO MINERO METAL RGICO PLANTA CENTRAL
PROFORMA
59,817,304.82
001 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PROYECCION LASER DOMO COMPLETO Y DE UNA SALA INTERACTIVA DE ASTRONOMIA EN EL CENTRO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
795,676.57
001 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PROYECCION LASER DOMO COMPLETO Y DE UNA SALA INTERACTIVA DE ASTRONOMIA EN EL CENTRO
795,676.57
002 - TERMINACION DEL MODULO CIENTIFICO CONSTRUIDO EN LA XIV EXPEDICION ANTARTICA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
49,833.61
002 - TERMINACION DEL MODULO CIENTIFICO CONSTRUIDO EN LA XIV EXPEDICION ANTARTICA
49,833.61
003 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES METEOROLOGICAS E
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,343,691.84
003 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E
1,343,691.84
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 159 - SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
PROYECTO
ACTIVIDAD
PROFORMA
HIDROLOGICAS DE LA R
IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA R
004 - FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
50,306,876.59
004 - FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO
50,306,876.59
005 - SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
2,169,334.00
005 - SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR
2,169,334.00
006 - FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,228,348.73
006 - FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI
1,228,348.73
007 - FORTALECIMIENTO DEL INAMHI EN APOYO A LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y DEL CAMBIO CLIMATICO EN ECUADOR
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
640,809.69
007 - FORTALECIMIENTO DEL INAMHI EN APOYO A LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y DEL CAMBIO CLIMATICO EN ECUADOR
640,809.69
008 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN LA CUENCA DEL RIO ZARUMILLA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
179,354.69
008 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN LA CUENCA DEL RIO ZARUMILLA
179,354.69
009 - IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DEL INIGEM
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,015,972.66
009 - IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DEL INIGEM
1,015,972.66
010 - PLAN NACIONAL DE INVESTIGACION CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO GEOLOGICO MINERO 2010 2013
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
901,037.27
010 - PLAN NACIONAL DE INVESTIGACION CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO GEOLOGICO MINERO 2010 2013
901,037.27
011 - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA PEQUENA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,310,705.07
011 - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA PEQUENA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL
1,310,705.07
012 - IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE SENSORES REMOTOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO INIGEMM
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
427,338.11
012 - IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE SENSORES REMOTOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO INIGEMM
427,338.11
013 - PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE NAMBIJA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
411,459.47
013 - PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE NAMBIJA
411,459.47
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
361,330.24
014 - MAPEO GEOLOGICO A NIVEL NACIONAL A ESCALA 150000
361,330.24
015 - ZONIFICACION DE SUSCEPTIBILIDAD Y PELIGROS POR PROCESOS DE MOVIMIENTOS EN MASA ESCALA 11000000 Y 1250000 DEL TERRITORIO ECUATORIANO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
201,842.44
015 - ZONIFICACION DE SUSCEPTIBILIDAD Y PELIGROS POR PROCESOS DE MOVIMIENTOS EN MASA ESCALA 11000000 Y 1250000 DEL TERRITORIO ECUATORIANO
201,842.44
016 - OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 15000 Y GENERACION DE CARTOGRAFIA BASICA OFICIAL ESCALA 125000 A NIVEL NACIONAL
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
2,452,463.65
016 - OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 15000 Y GENERACION DE CARTOGRAFIA BASICA OFICIAL ESCALA 125000 A NIVEL NACIONAL
2,452,463.65
014 - MAPEO GEOLOGICO A NIVEL NACIONAL A ESCALA 150000
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 159 - SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
PROYECTO
017 - FORTALECIMENTO DE LA ENSENANZA DE INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA EN ECUADOR
ACTIVIDAD 001 - FORTALECIMENTO DE LA ENSENANZA DE INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA EN ECUADOR 017 - FORTALECIMENTO DE LA ENSENANZA DE INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA EN ECUADOR
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 159 - SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION 161 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO
001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
1,181,694.18
004 - ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES DE CUARTO NIVEL
1,156,073.60
005 - ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES DEL COLEGIO FRAY VICENTE SOLANO
108,088.98
006 - ADMINISTRACION DE LABORATORIOS
505,000.00
15,137,532.43
001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA
33,959,403.00
000 - SIN PROYECTO
33,959,403.00
005 - PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL AGUA Y DEL SUELO PROMAS UNIVERSIDAD DE CUENCA
001 - PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL AGUA Y DEL SUELO PROMAS UNIVERSIDAD DE CUENCA 005 - PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL AGUA Y DEL SUELO PROMAS UNIVERSIDAD DE CUENCA 001 - IMPLEMENTACION DE FONDOS DE COMPENSACION AMBIENTAL EN EL AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO HIDROELEC 007 - IMPLEMENTACION DE FONDOS DE COMPENSACION AMBIENTAL EN EL AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR
000 - SIN PROYECTO
001 - ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL
688,596.83 902,225.45
902,225.45
1,590,822.28 50,000.00
003 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
15,000.00
000 - SIN PROYECTO
70,000.00 70,000.00 50,757,757.71
001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
14,959,467.21
000 - SIN PROYECTO
14,959,467.21
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO
688,596.83
5,000.00
161 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA 000 - SIN PROYECTO
33,959,403.00
002 - PROGRAMAS Y CARRERAS DE TERCER NIVEL
51 - UNIVERSIDAD REGIONAL
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
255,000.00 15,137,532.43
000 - SIN PROYECTO
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
10,848,945.06
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
007 - IMPLEMENTACION DE FONDOS DE COMPENSACION AMBIENTAL EN EL AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR
162 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
65,488,746.22 130,505,867.79
003 - ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES DE TERCER NIVEL
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
51 - UNIVERSIDAD REGIONAL
1,692,671.59
1,082,730.61
000 - SIN PROYECTO
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
1,692,671.59
002 - ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES EN CONVENIOS Y ACUERDOS VARIOS
007 - ADMINISTRACION DE GRANJAS
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
PROFORMA
001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA 003 - OTORGAMIENTO DE BECAS 004 - POSTGRADOS
14,959,467.21 1,204,923.93 80,000.00 1,800,000.00
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 162 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
PROGRAMA 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
000 - SIN PROYECTO
23 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DE APOYO A LA COMUNIDAD
000 - SIN PROYECTO
PROYECTO
ACTIVIDAD 000 - SIN PROYECTO
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
250,000.00 250,000.00
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
250,000.00
001 - FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE VINCULACION
60,493.00
000 - SIN PROYECTO
60,493.00
23 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DE APOYO A LA COMUNIDAD
000 - SIN PROYECTO
18,354,884.14 10,661,228.02
000 - SIN PROYECTO
10,661,228.02
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
10,661,228.02
000 - SIN PROYECTO
001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA
26,954,435.72
000 - SIN PROYECTO
26,954,435.72
000 - SIN PROYECTO
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO
116,007.00
000 - SIN PROYECTO
116,007.00 116,007.00 37,731,670.74
001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
14,013,478.47
000 - SIN PROYECTO
14,013,478.47
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
14,013,478.47
000 - SIN PROYECTO
001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA
16,845,215.63
000 - SIN PROYECTO
16,845,215.63
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
000 - SIN PROYECTO
621,278.00
000 - SIN PROYECTO
621,278.00
164 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
001 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA
17,432,260.40
000 - SIN PROYECTO
17,432,260.40
001 - MEJORAS EN EL PROCESO ACADEMICO 003 - GESTION DEL TALENTO HUMANO 000 - SIN PROYECTO
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
166 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
621,278.00 31,479,972.10
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
16,845,215.63
001 - DESARROLLO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
165 - UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
26,954,435.72
001 - SERVICIO A LA COMUNIDAD
163 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
60,493.00
001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
23 - EXTENSION UNIVERSITARIA
164 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
3,084,923.93
000 - SIN PROYECTO
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 23 - EXTENSION UNIVERSITARIA
3,084,923.93
002 - INVESTIGACION
162 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR 163 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
PROFORMA
17,432,260.40 3,160,411.65 644,000.00 3,804,411.65 3,804,411.65
165 - UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
21,236,672.05
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
22,949,940.17
000 - SIN PROYECTO
001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 003 - EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD
119,529.00
006 - PROGRAMAS DE VICERRECTORADO ACADEMICO
700,301.00
007 - BIENESTAR ESTUDIANTIL
42,963.00
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 166 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
PROGRAMA 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO
PROYECTO
ACTIVIDAD 008 - CYBER DE LA UNIVERSIDAD 009 - UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACION Y DESARROLLO 010 - FARMACIA UNIVERSITARIA 011 - OFICINA DE PROYECTOS RENTABLES 013 - INSTITUTO EXPRIMENTAL DE MUSICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 020 - COMISION DE DEPORTE 021 - LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA 000 - SIN PROYECTO
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
24,632.00 8,736.00 26,957.00 8,338.00 68,069.00 24,140,217.17 24,140,217.17
000 - SIN PROYECTO
88,838,411.72
001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA 004 - FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES
822,824.00
005 - FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
480,484.00
006 - FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS
286,635.00
32,970.00
009 - FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
207,416.00
011 - FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 012 - FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 013 - FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 014 - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 015 - FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 016 - FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL
494,254.00 3,580,596.00 382,113.00 57,834.00 236,936.00 342,741.00 1,234,340.00
017 - FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL
368,946.00
018 - FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
210,253.00
019 - FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
23,722.00
020 - INSTITUTO DE CIENCIAS INTERNACIONALES
23,897.00
021 - FACULTAD DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION 023 - UNIDAD DEL CENTRO DE CAPACITACION DE CLASES PRACTICAS INTEGRADA-UCCPI 024 - AGROPLASTICULTURA 000 - SIN PROYECTO 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO
2,882,918.00
008 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
010 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
23 - EXTENSION UNIVERSITARIA
15,912.00 174,840.00
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
007 - FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
PROFORMA
139,931.00 41,994.00 47,239.00 100,736,454.72 100,736,454.72
001 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
12,175,961.86
000 - SIN PROYECTO
12,175,961.86
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
12,175,961.86
000 - SIN PROYECTO
001 - UNIDAD EJECUTORA DEL SHDUG 002 - SISTEMA HOSPITALARIO DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL - SHDUG 003 - ADMINISTRACION DE DOS POR MIL
2,463,571.00 10,230,830.75 1,608,685.84
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 166 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
PROGRAMA 23 - EXTENSION UNIVERSITARIA
PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD 000 - SIN PROYECTO
23 - EXTENSION UNIVERSITARIA
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO
151,355,721.34 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
17,248,735.01
000 - SIN PROYECTO
17,248,735.01
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
17,248,735.01
000 - SIN PROYECTO
001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA
42,247,746.38
000 - SIN PROYECTO
42,247,746.38
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 23 - EXTENSION UNIVERSITARIA
000 - SIN PROYECTO
30,735.00
000 - SIN PROYECTO
30,735.00
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
30,735.00
000 - SIN PROYECTO
001 - SERVICIOS A LA COMUNIDAD
1,000.00
000 - SIN PROYECTO
1,000.00 1,000.00
167 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO
59,528,216.39 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
32,101,584.72
000 - SIN PROYECTO
32,101,584.72
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 21 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO
001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA 003 - OTORGAMIENTO DE BECAS A TRAVES DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES 000 - SIN PROYECTO
21 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR 23 - EXTENSION UNIVERSITARIA
000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
22,740.00
001 - CENTRO DE IDIOMAS
15,520,011.00
000 - SIN PROYECTO
15,520,011.00
4,900,925.00
012 - GESTION INSTITUCIONAL (NOMINA) Y SERVICIOS BASICOS
3,304,012.42 268,800.00 8,473,737.42 8,473,737.42
169 - UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE
21 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR
15,520,011.00
001 - ADMINISTRACION CENTRAL
000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
4,855,973.00
36,980,297.72
22 - GESTION UNIVERSITARIA
01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
4,855,973.00
22,740.00
016 - ADMINISTRACION DIRECTA DE LA HACIENDA SANTA MONICA
170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
15,000.00
22,740.00
01 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR 22 - GESTION UNIVERSITARIA
4,840,973.00
000 - SIN PROYECTO
168 - UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 01 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR
32,101,584.72
001 - SERVICIOS A LA COMUNIDAD
23 - EXTENSION UNIVERSITARIA
169 - UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE
42,247,746.38
001 - ADMINISTRACION DE LAS ACTIVIDADES CIENTIFICAS
23 - EXTENSION UNIVERSITARIA
168 - UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
14,303,087.59 14,303,087.59
166 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 167 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
PROFORMA
23,993,748.42 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
19,018,965.06
000 - SIN PROYECTO
19,018,965.06
01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
19,018,965.06
000 - SIN PROYECTO
001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADÉMICA Y HUMANA
20,357,682.93
000 - SIN PROYECTO
20,357,682.93
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
PROGRAMA 21 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR
PROYECTO
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA GFE
ACTIVIDAD 001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA GFE 002 - CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA EXTENSION UNIVERSITARIA DE ZARUMA 001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA GFE
019 - PROYECTO ACUIFERO IIACA EN LA QUINTA EXPERIMENTAL EL PADMI CEDAMAZ
040 - PLANTAS MEDICINALES PLAGUICIDAS Y TOXICAS DE LA RSE ESTUDIO FITOQUIMICO Y DE TOXICIDAD EN ZAMORA CHINCHIPE
046 - ADAPTABILIDAD DE ESPECIES FORESTALES Y NO FORESTALES NATIVAS CON POTENCIAL DE APROVECHAMIENTO MULTIPLE EN EL SUR DE LA AMAZONIA
095 - CREACION DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES EN EL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNL
001 - PROYECTO ACUIFERO IIACA EN LA QUINTA EXPERIMENTAL EL PADMI CEDAMAZ 019 - PROYECTO ACUIFERO IIACA EN LA QUINTA EXPERIMENTAL EL PADMI CEDAMAZ 001 - PLANTAS MEDICINALES PLAGUICIDAS Y TOXICAS DE LA RSE ESTUDIO FITOQUIMICO Y DE TOXICIDAD EN ZAMORA C 040 - PLANTAS MEDICINALES PLAGUICIDAS Y TOXICAS DE LA RSE ESTUDIO FITOQUIMICO Y DE TOXICIDAD EN ZAMORA CHINCHIPE 001 - ADAPTABILIDAD DE ESPECIES FORESTALES Y NO FORESTALES NATIVAS CON POTENCIAL DE APROVECHAMIENTO MULTIP 046 - ADAPTABILIDAD DE ESPECIES FORESTALES Y NO FORESTALES NATIVAS CON POTENCIAL DE APROVECHAMIENTO MULTIPLE EN EL SUR DE LA AMAZONIA 001 - CREACION DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES EN EL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNL 095 - CREACION DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES EN EL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNL
099 - RECUPERACION HISTORICA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SALUD EN LA REGION SUR DEL ECUADOR Y NORTE DEL PERU
103 - ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD GENETICA DE ESPECIES NATIVAS DE LA AMAZONIA USANDO MARCADORES AFLPSS EN ACHIOTE Y NARANJILLA
157 - CONTRAPARTE PROYECTOS BEDE MIPRO Y OTROS PAGO FISCALIZACION Y REAJUSTES
166 - IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO E INVESTIGACION CIENTIFICA EN LA ZONA DE LA AMAZONIA DE LA REGION SUR DEL ECUADOR
001 - RECUPERACION HISTORICA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SALUD EN LA REGION SUR DEL ECUADOR Y NORTE DEL PER 099 - RECUPERACION HISTORICA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SALUD EN LA REGION SUR DEL ECUADOR Y NORTE DEL PERU 001 - ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD GENETICA DE ESPECIES NATIVAS DE LA AMAZONIA USANDO MARCADORES AFLPSS EN A 103 - ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD GENETICA DE ESPECIES NATIVAS DE LA AMAZONIA USANDO MARCADORES AFLPSS EN ACHIOTE Y NARANJILLA 001 - CONTRAPARTE PROYECTOS BEDE MIPRO Y OTROS PAGO FISCALIZACION Y REAJUSTES 157 - CONTRAPARTE PROYECTOS BEDE MIPRO Y OTROS PAGO FISCALIZACION Y REAJUSTES 001 - IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO E INVESTIGACION CIENTIFICA EN LA ZONA DE LA AMAZONIA DE LA REGION SUR DEL ECUADOR 166 - IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO E INVESTIGACION CIENTIFICA EN LA ZONA DE LA AMAZONIA DE LA REGION SUR DEL ECUADOR
PROFORMA 188,945.12
11,252.32
200,197.44 84,000.03
84,000.03 3,925.44
3,925.44
3,925.44
3,925.44
7,850.88
7,850.88 3,925.44
3,925.44
3,925.44
3,925.44
235,526.40
235,526.40 94,210.56
94,210.56
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
PROGRAMA 21 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR
PROYECTO
168 - PLANTA PILOTO DE CERAMICA Y PRODUCCION
ACTIVIDAD 001 - PLANTA PILOTO DE CERAMICA Y PRODUCCION 168 - PLANTA PILOTO DE CERAMICA Y PRODUCCION
169 - AMPLIACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE DEL ASH
001 - AMPLIACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE DEL ASH 169 - AMPLIACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE DEL ASH
174 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA QUE PERMITA LA SUPERACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOJA Y LA REGION SUR DEL PAIS
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA QUE PERMITA LA SUPERACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOJA Y LA REGION SUR DEL PAIS 174 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA QUE PERMITA LA SUPERACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOJA Y LA REGION SUR DEL PAIS
176 - EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE CADA AAA AMOBLADO LABORATORIOS MEJORAMIENTO DE AULAS Y ANEXOS
001 - EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE CADA AAA AMOBLADO LABORATORIOS MEJORAMIENTO DE AULAS Y ANEXOS 176 - EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE CADA AAA AMOBLADO LABORATORIOS MEJORAMIENTO DE AULAS Y ANEXOS
178 - PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
001 - PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 178 - PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
21 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
004 - GESTION DE LA FERTILIDAD DEL SUELO CON ENMIENDAS DE CARBON VEGETAL EN PLANTACIONES DE ARBOLES MADERABLES EN EL SUR DE LA AMAZONIA ECUATORIANA
012 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
001 - GESTION DE LA FERTILIDAD DEL SUELO CON ENMIENDAS DE CARBON VEGETAL EN PLANTACIONES DE ARBOLES MADERABLES EN EL SUR DE LA AMAZONIA ECUATORIANA 004 - GESTION DE LA FERTILIDAD DEL SUELO CON ENMIENDAS DE CARBON VEGETAL EN PLANTACIONES DE ARBOLES MADERABLES EN EL SUR DE LA AMAZONIA ECUATORIANA 001 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 012 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
015 - EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
174 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
001 - EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 015 - EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 174 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE BIBLIOTECAS DE
PROFORMA 38,775.50
38,775.50 196,272.00
196,272.00 145,241.28
145,241.28
235,526.00
235,526.00 117,763.20
117,763.20 21,728,747.98 3,925.44
3,925.44
143,760.24
143,760.24
39,254.40
39,254.40
141,315.84
141,315.84
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
PROGRAMA 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
PROYECTO
ACTIVIDAD
PROFORMA
174 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
179 - GENERACION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS Y POTENCIACION DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGION SUR Y DEL PAIS
001 - GENERACION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS Y POTENCIACION DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGION SUR Y DEL PAIS
27,279.46
002 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SERVICIOS TURISTICOS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
35,731.22
003 - DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS TURISTICAS CULTURALES Y DE BUENA VEN
14,339.21
004 - VALIDACION DE SISTEMAS SILVOPASTORILES PARA LA PRODUCCION SOSTENIBLE DE BOVINOS EN LA AMAZONIA ECUAT
11,271.40
005 - MONITOREO A LARGO PLAZO DEL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA BIODIVERSIDAD DEL ECOSISTEMA PARAMO
16,752.08
006 - CARACTERIZACION CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DE ESPECIES ANIMALES DEL SUR DE LA AMAZONIA ECUATORI
14,253.95
007 - SUPERPOSICION DE NICHO TROFICO Y DE HABITAT Y CONTAGIO DE ENFERMEDADES ENTRE LA RANA TORO LITHOBATE
4,662.18
008 - GENERACION Y VALORACION DE SISTEMAS AGROFORESTALES PARA LA PRODUCCION DE BOVINOS DE LECHE Y CARNE EN
2,895.23
009 - RELACION ENTRE LA CALIDAD AMBIENTAL CON LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE LOJA
6,444.62
010 - PROGRAMA DE INVESTIGACIONES EN SISTEMAS AGROFORESTALES EN LA ESTACION EL PADMI EN EL SUR DE LA AMAZO
3,701.37
011 - DIAGNOSTICO DE LA FERTILIDAD DEL SUELO Y ESTADO NUTRICIONAL DE LAS PLANTACIONES DE CACAO NACIONAL EN
7,440.90
012 - EFECTO DEL AREA DE CRIA Y DE LA POBLACION DE ABEJAS ADULTAS EN LA DIVISION ARTIFICIAL DE ABEJAS SIN
10,711.02
013 - ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CAFETO
10,223.50
014 - MANEJO ECOLOGICO DE LA FERTILIDAD Y HUMEDAD DEL SUELO
9,998.69
015 - CONOCIMIENTO LOCAL Y VALORACION SOCIAL DE ECOSISTEMAS NATURALES QUE PRODUCEN SERVICIOS ECOSISTEMICOS
16,529.14
016 - EVALUACION DEL POTENCIAL DE PLANTAS Y ANIMALES NATIVOS PARA LA FORMULACION Y ELABORACION DE DIETAS A
11,362.84
017 - EVALUACION ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DE LA POSIBLE IMPLEMENTACION DE
10,502.51
018 - GENERACION DE ENERGIA Y PRODUCCION DE BIOCARBON A PARTIR DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS BIODEGRADAB
11,626.39
019 - PROGRAMA DE INVESTIGACIONES EN POTENCIALIDAD Y DESARROLLO DE ENERGIAS RENOVABLES A PEQUE¿A ESCALA EN
7,332.33
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
PROGRAMA 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
PROYECTO
179 - GENERACION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS Y POTENCIACION DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGION SUR Y DEL PAIS
ACTIVIDAD 020 - MODELO MATEMATICO PARA MONITOREAR EL POTENCIAL EOLICO Y SOLAR EN EL CANTON LOJA
PROFORMA 5,813.20
021 - CONTROL AUTOMATICO DE MICROCLIMA DE INVERNADEROS
10,231.22
022 - EFECTO DE DIFERENTES GRANULOMETRIAS DE CARBON VEGETAL Y TENSIONES DE HUMEDAD EN CULTIVOS PROMISORIOS
10,640.72
023 - DETERMINACION DEL POTENCIAL MATRICIAL DE LOS SUELOS PARA CULTIVOS PROMISORIOS BAJO RIEGO EN EL CANT
9,782.11
024 - DETERMINACION DE PARAMETROS HUIDRAULICOS DEL RIEGO GRAVITACIONAL POR PULSOS SURGE IRRIGATION Y SU
10,494.24
025 - PLANTAS MEDICINALES PLAGUICIDAS Y TOXICAS DE LA RSE VALORACION DE PLANTAS NATIVAS PARA EL CONTROL
12,882.26
026 - MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA EN EL GANADO BOVINO A NIVEL DE LA REGION AMAZONICA ECUATO
7,998.96
027 - ESTABLECER UN BANCO REGIONAL DE GERMOPLASMA
6,200.74
028 - ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD Y MEJORA GENETICA DE ESPECIES DE VASCONCELLEA DEL SUR DEL ECUADOR EN REL
11,626.41
029 - SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL SECTOR RURAL CASO COMUNA COLLANA CATACOCHA
13,547.71
030 - CARACTERIZACION DE LAS ESPECIES ACUICOLAS CON POTENCIAL Y SISTEMATIZACION DE LOS CONOCIMIENTOS ANCES
6,988.07
031 - ESTUDIO DE LA ADAPTABILIDAD DE 5 ESPECIES DE PECES NATIVOS AMAZONICOS EN LA ZONA SUR DE LA AMAZONIA
17,436.50
032 - IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE RIESGOS AMBIENTALES EN EL CANTON PAQUISHA POTENCIALMENTE DA¿INO
19,067.29
033 - CARACTERIZACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE LOJA
9,905.75
034 - FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO DE LOS PYMES DE LA PROVINCIA DE LOJA COMO OPORTUNIDAD DE RETOR
9,068.58
035 - ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGION SUR DEL ECUADOR
11,626.40
036 - INCIDENCIA DEL DENGUE EN EL CANTON MACARA FACTORES ASOCIADOS Y ALTERNATIVAS PARA SU PREVENCION Y CO
8,167.89
037 - EVALUACION DE METALES PESADOS E HIDROCARBUROS AROMATICOS POLICICLICOS EN LOS RIOS ZAMORA HUYACO Y JI
11,029.58
038 - ESTUDIO MUSICOLOGICO DE LAS COMPOSICIONES DE LOS MUSICOS EMPIRICOS Y POPULARES DE LA PROVINCIA DE LO
2,712.82
039 - GENERACION DE ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS SUSTENTABLES PARA ELEVAR LA PRODUCCION DE GRAMINEAS Y LEGUMI
10,696.58
040 - PRACTICA DOCENTE Y CALIDAD DE APRENDIZAJES EN NILAS NI¿OS Y ADOLESCENTES EN LA REGION SUR DEL ECUAD
10,851.31
041 - DETERMINACION DE LA CONCENTRACION
11,626.39
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
PROGRAMA 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
PROYECTO
179 - GENERACION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS Y POTENCIACION DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGION SUR Y DEL PAIS
ACTIVIDAD
042 - GENERACION DE VARIEDAD DE NARANJILLA
6,200.74
043 - PROPAGACION DE FRUTALES NATIVOS DE LA AMZONIA SUR DEL ECUADOR
8,440.64
044 - ESTUDIO DEL POTENCIAL ECOTURISTICO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
6,397.39
046 - FACTORES RELACIONADOS CON EL INCREMENTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS PULMONAR ANTES TRATADOS EN LA PRO
4,263.02
179 - GENERACION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS Y POTENCIACION DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGION SUR Y DEL PAIS
50 - DESARROLLO FISICO EQUIPAMIENTO E INVESTIGACION
PROFORMA
DE LICOPENO EN ESPECIES SILVESTRES DE TOMATE
486,754.56
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
815,010.48
006 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNL
001 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNL
325,024.70
002 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
65,408.37
003 - MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCAS HIDROGR¿FICAS DEL BOSQUE PROTECTOR JATUMPAMBA
10,154.37
004 - CONVENIO H CONSEJO PROVINCIAL CENTRO INTEGRADO DE GEOMATICA AMBIENTAL 006 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNL 008 - DISE¿O Y CONSTRUCCION DEL OCTOGONO PARA LABORATORIOS TECNICOS DEL AREA DE LA ENERGIA LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
009 - IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE ANALISIS QUIMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA CISAQ UNL
001 - DISE¿O Y CONSTRUCCION DEL OCTOGONO PARA LABORATORIOS TECNICOS DEL AREA DE LA ENERGIA LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 008 - DISE¿O Y CONSTRUCCION DEL OCTOGONO PARA LABORATORIOS TECNICOS DEL AREA DE LA ENERGIA LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 001 - IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE ANALISIS QUIMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA CISAQ UNL 009 - IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE ANALISIS QUIMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA CISAQ UNL
014 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA PREVENTIVA Y PROMOCION DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ANEXO AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
001 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA PREVENTIVA Y PROMOCION DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ANEXO AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 014 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA PREVENTIVA Y PROMOCION DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ANEXO AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
2,555.25
403,142.69
353,289.60
353,289.60
43,179.84
43,179.84
39,254.40
39,254.40
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
PROGRAMA
PROYECTO
ACTIVIDAD
50 - DESARROLLO FISICO EQUIPAMIENTO E INVESTIGACION
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - EQUIPAMIENTO Y AMOBLADO DEL AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
290,482.56
001 - EQUIPAMIENTO Y AMOBLADO DEL AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
290,482.56
002 - ESTUDIOS EQUIPAMIENTO READECUACION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACION
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
78,508.36
002 - ESTUDIOS EQUIPAMIENTO READECUACION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACION
78,508.36
003 - CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS QUIMICOS UNL EQUIPO DE IMPLEMENTACION
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
32,793.03
003 - CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS QUIMICOS UNL EQUIPO DE IMPLEMENTACION
32,793.03
838,866.53
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 171 - UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO
001 - GESTION ADMINISTRATIVA
10,000.00
003 - FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACION
29,000.00
004 - FACULTAD DE ADMINISTRACION, FINANZAS E INFORMATICA
82,000.00
005 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
76,000.00
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
17,289.72 17,289.72 17,289.72
001 - EXTENSION QUEVEDO 002 - COORDINACION QUITO
23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 000 - SIN PROYECTO
63,000.00 96,000.00
000 - SIN PROYECTO 24 - DESARROLLO DE LA GESTION ACADEMICA
701,500.00 28,500.00 6,500.00 1,000,000.00 1,000,000.00
001 - VINCULACION CON LA SOCIEDAD
45,000.00
000 - SIN PROYECTO
45,000.00
25 - VINCULOS CON LA SOCIEDAD
45,000.00
171 - UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 000 - SIN PROYECTO
104,500.00
003 - SISTEMA DE EDUCACION CONTINUA Y ESTUDIOS A DISTANCIA
006 - CENTRO DE ADMISION Y NIVELACION
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
14,800.00 106,220.56
002 - ACREDITACION Y EVALUACION
005 - CENTRO DE IDIOMAS
000 - SIN PROYECTO
91,420.56
106,220.56 001 - GESTION ACADEMICA
004 - CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS Y EDUCACION CONTINUA
25 - VINCULOS CON LA SOCIEDAD
21,108,641.15
000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
24 - DESARROLLO DE LA GESTION ACADEMICA
12,000.00 21,108,641.15
001 - GESTION ADMINISTRATIVA
21 - EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL 23 - EXTENSION UNIVERSITARIA
20,899,641.15
002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
000 - SIN PROYECTO
21 - EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL
401,783.95 42,803,374.00
006 - COLEGIO ANEXO
172 - UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
PROFORMA
50 - DESARROLLO FISICO EQUIPAMIENTO E INVESTIGACION
22,277,151.43 001 - GESTION DEL TALENTO HUMANO Y DE LOS RECURSOS
3,825,092.00
002 - INCREMENTO DEL PATRIMONIO TANGIBLE
3,530,000.00
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 172 - UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
PROGRAMA 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD 003 - IMPULSO DE PROCESOS DE CALIDAD EN LAS FUNCIONES UNIVERSITARIAS 000 - SIN PROYECTO
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO
001 - ADMISION 002 - FORMACION DE TERCER NIVEL 003 - INSERSION LABORAL Y SEGUIMIENTO DE GRADUADOS 000 - SIN PROYECTO
21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
23 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
000 - SIN PROYECTO
515,000.00 831,738.86
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
831,738.86
000 - SIN PROYECTO
001 - PROVISION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD
121,000.00
002 - FOMENTO DEL DESARROLLO SOCIAL
278,000.00
000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
30,294,176.69
000 - SIN PROYECTO
30,294,176.69
4,517,956.00
000 - SIN PROYECTO
4,517,956.00 4,517,956.00
001 - SERVICIOS A LA COMUNIDAD
10,000.00
000 - SIN PROYECTO
10,000.00 10,000.00 34,822,132.69
001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
25,412,066.00
000 - SIN PROYECTO
25,412,066.00
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
25,412,066.00
000 - SIN PROYECTO
10,130,324.40
001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEÉMICA Y HUMANA
003 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 000 - SIN PROYECTO 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 174 - UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI 01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL
30,294,176.69
001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADÉMICA Y HUMANA
002 - EQUIPAMIENTO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
439,000.00
001 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
173 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI 000 - SIN PROYECTO
40,000.00 439,000.00
19,495,484.39
23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
10,746,653.53
000 - SIN PROYECTO
21 - PROVISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
10,746,653.53
153,738.86
01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
174 - UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
65,000.00 411,970.80
003 - FORMACION DE CUARTO NIVEL
23 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
7,478,092.00 10,269,682.73
163,000.00
172 - UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
21 - PROVISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
7,478,092.00
002 - GESTION DE LAS INVESTIGACIONES
000 - SIN PROYECTO
01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
123,000.00
001 - PROMOCION DE LAS INVESTIGACIONES
003 - EMPRENDIMIENTO
173 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
PROFORMA
000 - SIN PROYECTO
1,172,009.35 348,490.00 11,650,823.75 11,650,823.75 37,062,889.75
001 - ADMINISTRACION CENTRAL 002 - EDITORIAL UNIVERSITARIO 003 - PLANIFICACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES
47,086,976.41 143,490.00 3,478,399.03
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
PROGRAMA 01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD
10,000.00
005 - DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
62,500.00
006 - PUBLICACIONES INDEXADAS
33,500.00
008 - PROMOCION DE IGUALDAD DE GENERO Y AUTONOMÍA DE LA MUJER
40,000.00
009 - SALUD INTEGRAL, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
10,000.00
000 - SIN PROYECTO
015 - CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE ESTRUCTURAS Y SISMORRESISTENCIA DE LA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
02 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 000 - SIN PROYECTO
001 - ADMINISTRACIÓN UNIDADES EJECUTORAS 002 - UNIDAD DE BIOLOGÍA 003 - UNIDAD DE FISICA
2,000.00 4,500.00
22,400.00
000 - SIN PROYECTO 03 - ACTIVIDAD COMÚN
36,500.00 351,680.00 623,825.78 14,803,860.00 14,803,860.00
001 - ADMINISTRACIÓN PLANTA DOCENTE 002 - PROMOCIÓN DE ESTÍMULOS (BECAS Y PASANTÍAS) 004 - SEDE GALÁPAGOS
39,777,499.00 594,083.00 2,711,561.95
005 - SEDE SANTO DOMINGO
319,000.00
006 - SEDE SUR
243,000.00
007 - PROPEDEUTICO
300,000.00
008 - FORMACION PROFESIONAL DOCENTE
1,200,000.00
030 - FORMACIÓN PROFESIONAL PRESENCIAL
2,294,012.23
031 - FORMACIÓN PROFESIONAL SEMIPRESENCIAL
37,570.00
032 - FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA
410,934.92
034 - GESTION DEL CENTRO DEL COMPUTO
159,431.00
035 - GESTION DE LABORATORIOS
423,579.64
036 - GESTIÓN CENTRO EXPERIMENTAL UYUMBICHO 000 - SIN PROYECTO 20 - FORMACION PROFESIONAL DE TERCER NIVEL 000 - SIN PROYECTO
785,088.00 13,742,954.22
005 - UNIDAD DE QUIMICA
008 - SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO
22 - FORMACION PROFESIONAL DE
785,088.00
20,000.00
007 - CENTRO DE IDIOMAS
000 - SIN PROYECTO
785,088.00
004 - UNIDAD DE MATEMÁTICAS
006 - CENTRO DE EDUCACION FISICA
20 - FORMACION PROFESIONAL DE TERCER NIVEL
51,079,787.44 51,079,787.44
001 - CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE ESTRUCTURAS Y SISMORRESISTENCIA DE LA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 015 - CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE ESTRUCTURAS Y SISMORRESISTENCIA DE LA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
03 - ACTIVIDAD COMÚN
214,922.00
007 - EVALUACION INTERNA PERMANENTE
01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL 02 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO
PROFORMA
004 - COLEGIO MENOR
001 - ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO
47,710.00 48,518,381.74 48,518,381.74 1,797.82
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
PROGRAMA CUARTO NIVEL
000 - SIN PROYECTO
PROYECTO
ACTIVIDAD
PROFORMA
006 - MAESTRIA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO
9,933.92
032 - MAESTRÍA EN GERENCIA CONTABLE Y FINANZAS CORPORATIVAS, PROMOCIÓN NO. 6
177,000.00
033 - MAESTRÍA EN ADMINITRACIÓN DE EMPRESAS, PROMOCIÓN NO. 19
177,000.00
040 - SEGUNDA MAESTRIA DE DISEÑO Y EVALUCION DE PROYECTOS
16,067.61
041 - TERCERA MAESTRIA DE DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS - TULCAN
45,112.45
042 - TERCERA MAESTRIA DE DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS - QUITO
54,731.30
043 - TERCERA MAESTRIA DE DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS - ORIENTE
136,760.60
044 - PRIMERA MAESTRIA EN GESTION EMPRESARIAL
79,051.01
045 - MAESRTRIA DISEÑO Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS EDICION CUARTA
47,835.01
050 - ESPECIALIZACIÓN ANATOMIA PATOLOGICA 090 - MAESTRIA DE PSICOLOGIA DEL DEPORTE II PROMOCION
1,085,975.79 159,865.74
091 - MAESTRIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
51,431.26
100 - MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL DOS
72,573.86
101 - MAESTRÍA ESPECIALIDAD EN PERIODISMO
235,437.34
116 - MAESTRÍA DISEÑO Y GESTION DE PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS
443,505.00
130 - ESPECIALIDAD GERENCIA DE PROYECTOS II PROMOCION
100.00
133 - MAESTRIA EN ESTRUCTURA Y CIENCIAS DE LOS MATERIALES
14,200.00
134 - MAESTRIA GERENCIA DE LA CONSTRUCCION III PROMOCION SEDE QUITO
12,000.00
136 - MAESTRIA GESTION DE AUDITORIAS AMBIENTALES
40,000.00
137 - MAESTRIA GESTÌON INFORMATICA EMPRESARIA III PROMOCION
22,883.52
139 - MAESTRIA GESTION Y LOGISTICA DEL TRANSPORTE MULTIMODAL
23,759.00
140 - MAESTRIA INGENIERIA DE PROCESOS INDUSTRIALES
34,996.22
141 - MAESTRIA MATEMATICAS PURAS APLICADAS
16,280.00
144 - MAESTRIA SISTEMAS DE GESTION INTEGRAL I
9,360.00
146 - MAESTRIAS TERMINADAS
293,851.29
150 - MAESTRIA EN CALIDAD, SEGURIDAD Y AMBIENTE (REEDICION).
220,800.00
161 - DIPLOMADOS Y ESPECIALIDADES INSPUCLEX 162 - MAESTRÍA E INSPUC-LEX 163 - MAESTRÍA EN SOCIOLOGIA
32,200.00 641,900.00 8,000.00
164 - MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL
154,200.00
165 - MAESTRÍA EN CIENCIAS INTERNACIONALES
143,550.00
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD
PROGRAMA
175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
000 - SIN PROYECTO
PROYECTO
ACTIVIDAD
121,600.00
180 - ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA
135,674.00
181 - ESPECIALIDAD EN PERIODONCIA
56,650.00
182 - ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA
55,650.00
183 - ESPECIALIDAD EN ODONTOPEDIATRÍA
55,650.00
184 - ESPECIALIDAD EN CIRUGUÍA ORAL
55,650.00
185 - ESPECIALIDAD EN MAXILOFACIAL
52,900.00
186 - ESPECIALIDAD EN REHABILITACIÓN ORAL Y OCLUSIÓN
55,650.00
187 - ESPECIALIDAD EN OPERATORIA Y ESTÉTICA DENTAL
55,650.00
188 - ESPECIALIDAD EN PREVENTIVA Y SOCIAL
47,435.00
189 - ESPECIALIDAD EN IMPLANTOLOGÍA
55,650.00
190 - MAESTRÍA EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
87,150.00
191 - MAESTRÍA EN REHABILITACIÓN ORAL
72,750.00
192 - MAESTRÍA DE CIENCIAS QUÍMICAS
82,300.00
193 - MAESTRÍA EN QUÍMICA ANALÍTICA
7,650.00
194 - MAESTRÍA EN SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD FASE COMPLETA
5,700.00
195 - MAESTRÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGUND PROMOCION
9,400.00
196 - SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGUND TERCERA PROMOCIÓN
55,600.00
197 - MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA Y CONTROL DE MEDICAMENTOS
10,700.00
000 - SIN PROYECTO 22 - FORMACION PROFESIONAL DE CUARTO NIVEL 23 - INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA
000 - SIN PROYECTO
5,541,567.74 10,000.00
002 - GESTION INVESTIGACION CIENTIFICA AMAZONICA JURI JURI KAWSAY
42,000.00
003 - CENTRO INTERNACIONAL DE ZOONOSIS, COOPERACIÓN BELGA (IMT)
45,000.00
005 - EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS
4,700.00 478,407.07
020 - CONVENIO DE COOPERACION CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CON PETROINDUSTRIAL
72,500.00
022 - ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS DEL BIOETANOL
55,000.00
023 - INVESTIGACIÓN EN BIOMEDICINA 000 - SIN PROYECTO 23 - INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA 000 - SIN PROYECTO
5,541,567.74
001 - INVESTIGACIÓN EN ZOONOSIS
004 - INVESTIGACIÓN DEL TRANSPORTE INTERMODAL Y FLUVIAL (CETIF)
24 - VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
PROFORMA
170 - MAESTRÍA EN SALUD ANIMAL
001 - COMUNICACIÓN RADIAL
74,300.00 781,907.07 781,907.07 36,750.00
011 - SERVICIO MEDICO UNIVERSITARIO
377,500.00
012 - ALMACEN UNIVERSITARIO
245,000.00
013 - FORMACIÓN EN RAMAS TÉCNICAS 014 - FORMACION PROFESIONAL NO CURRICULAR (EDUCACIÓN CONTINÚA) 015 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS 016 - DESARROLLO DE TESIS TERCER NIVEL
21,050.00 620,096.31 1,810,475.77 730,750.60
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
PROGRAMA 24 - VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
000 - SIN PROYECTO
PROYECTO
ACTIVIDAD 017 - DESARROLLO DE TESIS CUARTO NIVEL 018 - ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS (TERCER NIVEL) 019 - CAPACITACION DOCENTE 000 - SIN PROYECTO
24 - VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 26 - PROMOCIÓN DEL ARTE, CULTURA Y EL DEPORTE
000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
20,050.00 4,052,686.23 4,052,686.23 101,000.00 101,000.00 101,000.00 125,664,278.22
002 - GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 003 - CONSEJO UNIVERSITARIO 004 - CONSEJO ACADÉMICO UNIVERSITARIO 005 - RECTORADO
938,882.17 79,098.00 37,341.00 622,156.69
006 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
77,514.93
007 - PROCURADURÍA
66,431.00
008 - SECRETARÍA GENERAL 009 - CULTURA COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL 010 - RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 011 - AUDITORÍA INTERNA
80,459.00 206,029.00 34,783.00 94,239.00
012 - VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
143,638.00
013 - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
340,312.00
014 - GESTIÓN FINANCIERA 015 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA 016 - TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 017 - VICERRECTORADO ACADÉMICO 000 - SIN PROYECTO
21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
35,918.55
000 - SIN PROYECTO
175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
155,095.00
001 - CINE Y TEATRO
26 - PROMOCIÓN DEL ARTE, CULTURA Y EL DEPORTE
176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
PROFORMA
808,082.18 1,655,404.00 154,120.00 108,044.00 5,446,533.97
01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
5,446,533.97
000 - SIN PROYECTO
2,410,768.58
012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN MARKETING Y GESTIÓN DE NEGOCIOS FCA 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS FCA
708,671.00
014 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN MARKETIN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS (SEMIPRESENCIAL) FCA
40,160.00
015 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
1,103,507.00
016 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA FCAUD
1,288,157.00
017 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ECONOMÍA FCAUD
127,785.00
018 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN GESTIÓN FINANCIERA FCAUD
106,101.00
019 - FORMACIÓN DE PROFEISONALES EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA (SEMIPRESENCIAL) FCAUD
46,576.00
020 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
993,960.00
021 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN
122,126.00
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
PROGRAMA 21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO
PROYECTO
ACTIVIDAD
PROFORMA
CULTURA FÍSICA FCHE 022 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EDUCACIÓN BÁSICA FCHE
632,200.00
023 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EDUCACIÓN PARVULARIA FCHE
327,299.00
024 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN IDIOMA (INGLÉS) FCHE
267,480.00
025 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN FCHE
200,886.00
026 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN PSICOLOGIA EDUCATIVA FCHE
304,004.00
027 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA INDUSTRIAL FCHE
155,299.00
028 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN TURISMO Y HOTELERÍA FCHE
308,831.00
029 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EDUCACIÓN PARVULARIA (SEMIPRESENCIAL) FCHE
32,440.00
032 - FORMACIÓN DE PROFESIOANLES SECRETARIADO EN ESPAÑOL (SEMIPRESENCIAL) FCHE
11,120.00
033 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
2,245,438.00
034 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN INGENIERÍA EN ALIMENTOS FCIAL
904,239.00
035 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN INGENIERÍA BIOQUÍMICA FCIAL
164,779.00
036 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIA E INGENIERÍA EN ALIMENTOS
691,475.80
037 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN INGENIERÍA AGRONÓMICA FIAGRV
815,262.00
038 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA FIAGRV
123,604.00
040 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y VETERINARIA
939,931.80
041 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN INGENIERÍA CIVIL FICM
1,254,794.00
042 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN INGENIERÍA MECÁNICA FICM
360,879.00
043 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
647,597.00
044 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ING. SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICAS FISEI
502,321.00
045 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ING. ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN FISEI
185,787.00
046 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ING. INDUSTRIAL EN PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN FISEI
310,868.00
047 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE ING. EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
704,064.60
048 - FORMACIÓNDE PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN SOCIAL FJCS
289,709.00
049 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN DERECHO FJCS
303,152.00
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
PROGRAMA 21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD
128,111.00
051 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN SOCIAL (SEMIPRESENCIAL) FJCS
193,500.00
052 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES
327,619.60
053 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ENFERMERÍA FCS
92,273.00
054 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ESTIMULACIÓN TEMPRANA FCS
186,700.00
055 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN LABORATORIO CLÍNICO FCS
158,819.00
056 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN MEDICINA FCS
502,891.00
057 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA FCS
137,852.00
058 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN TERAPIA FÍSICA FCS
100,850.00
059 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
259,069.00
061 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN DISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS FDAA
124,615.00
063 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 064 - FORMACIÓN COMPLEMENTARIA ESTUDIANTES DEDI
455,483.00 1,136,902.00 572,075.00
066 - FORMACIÓN COMPLEMENTARIA ESTUDIANTES DEL CENTRO DE CULTURA FÍSICA
249,480.00
69,257.00
070 - SERVICIOS Y ASISTENCIA DIBESAU
362,207.00
071 - ACTIVIDADES CENTRALES DIBESAU
426,017.00
072 - DIRECCIÓN ACADÉMICA DE PREGRADO 000 - SIN PROYECTO 001 - TERMINACION Y EQUIPAMIENTO POLICLINICO UNIVERSITARIO 002 - TERMINACION Y EQUIPAMIENTO POLICLINICO UNIVERSITARIO 001 - CONTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA CARRERA DE ARTES APLICADAS 017 - CONTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA CARRERA DE ARTES APLICADAS 018 - CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
78,961.00
065 - ACTIVIDADES CENTRALES DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS
067 - ACTIVIDADES CENTRALES DEL CENTRO DE CULTURA FÍSICA
017 - CONTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA CARRERA DE ARTES APLICADAS
1,162,025.99
060 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO FDAA
062 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN DISEÑO DE MODAS FDAA
002 - TERMINACION Y EQUIPAMIENTO POLICLINICO UNIVERSITARIO
PROFORMA
050 - FORMACIÓNDE PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL FJCS
001 - CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE I 018 - CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE
18,576.00 26,374,555.37 706,579.20
706,579.20 50,666.94
50,666.94 112,682.61
112,682.61
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
PROGRAMA 21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PROYECTO
ACTIVIDAD
018 - CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
023 - CONSTRUCCI¿N DEL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD T¿CNICA DE AMBATO
001 - CONSTRUCCI¿N DEL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD T¿CNICA DE AMBATO 023 - CONSTRUCCI¿N DEL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD T¿CNICA DE AMBATO
027 - EDIFICIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD T¿CNICA DE AMBATO
001 - EDIFICIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD T¿CNICA DE AMBATO 027 - EDIFICIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD T¿CNICA DE AMBATO
21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 22 - INVESTIGACION GENERATIVA
000 - SIN PROYECTO
20,000.00 511,242.00 511,242.00 506,635.00
002 - COLEGIO UNIVERSITARIO JUAN MONTALVO
554,891.06
003 - ACTIVIDADES CENTRALES DEL CEVIC
20,000.00
006 - ACTIVIDADES CENTRALES PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
20,000.00
011 - SERVICIOS DE SALUD 012 - SERVICIOS DE HOTELERÍA Y TURISMO 013 - LACONAL 014 - PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA 000 - SIN PROYECTO 23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
80,000.00 700,000.00 42,732.60 9,000.00 50,911.68 34,589.00 2,018,759.34 2,018,759.34
001 - CONSTRUCCI¿N DE BLOQUES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACI¿N 001 - BLOQUES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION
007 - CONSTRUCCI¿N DEL TERCER PISO DEL BLOQUE DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIA E INGENIER¿A EN ALIMENTOS
27,804,974.48
001 - SERVICIOS A LA COMUNIDAD
010 - SIPROFE 2011
006 - CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
392,544.00
300,000.00
008 - CIDFAE
001 - BLOQUES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION
392,544.00
002 - EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO INTERNO
22 - INVESTIGACION GENERATIVA
50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES IFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
167,946.36
191,242.00
000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
167,946.36
001 - DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO
004 - ACTIVIDADES CENTRALES CENI
23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
PROFORMA
001 - CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 006 - CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 001 - CONSTRUCCI¿N DEL TERCER PISO DEL BLOQUE DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIA E INGENIER¿A EN AL 007 - CONSTRUCCI¿N DEL TERCER PISO DEL BLOQUE DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIA E INGENIER¿A EN
235,526.40
235,526.40 213,184.36
213,184.36
61,611.39
61,611.39
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
PROGRAMA 50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES IFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
51 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR DE CUARTO NIVEL
PROYECTO
ACTIVIDAD
007 - CONSTRUCCI¿N DEL TERCER PISO DEL BLOQUE DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIA E INGENIER¿A EN ALIMENTOS
ALIMENTOS
012 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO CENTRALIZADO DE IDIOMAS
001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE L DEPARTAMENTO CENTRALIZADO DE IDIOMAS 012 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO CENTRALIZADO DE IDIOMAS
PROFORMA
235,526.40
235,526.40
50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES IFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
745,848.55
000 - SIN PROYECTO
137,535.44
001 - MAESTRÍA EN TALENTO HUMANO FCA 002 - MAESTRÍA EN MARKETING FCA 003 - MAESTRÍA EN GESTIÓN FINANCIERA FCAUD 004 - MAESTRÍA EN AUDITORÍA GUBERNAMENTAL FCAUD
92,363.50 129,034.86 30,960.00
005 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y COMERCIO INTERNACIONAL FCAUD
145,741.86
006 - MAESTRÍA EN GERENCIA FINANCIERA EMPRESARIAL FCAUD
8,909.00
009 - MAESTRÍA EN EVALUACIÓN EDUCATIVA FCHE
54,729.36
010 - MAESTRÍA EN CULTURA FÍSICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO FCHE
54,729.36
011 - MAESTRÍA EN EDUCACIÓN POR COMPETENCIAS Y ALTERNATIVAS GENERALES FCHE
54,729.36
021 - MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL FCIAL
37,956.00
022 - MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA FCIAL
62,906.25
025 - MAESTRÍA EN AGROECOLOGÍA Y AMBIENTE FCIA
26,707.50
026 - MAESTRÍA EN ESTRUCTURAS SISMO RESISTENTES FICM
44,105.72
027 - MAESTRÍA EN VÍAS TERRESTRES MENCIÓN PAVIMENTO Y GESTIÓN VIAL FICM
61,483.72
028 - MAESTRÍA EN DISEÑO MECÀNICO FICM
64,408.68
029 - MAESTRÍA EN GESTIÓN DE BASE DE DATOS FISEI
63,201.72
030 - MAESTRÍA EN SEGURIDAD E HIGIENE INSUTRIAL Y AMBIENTAL FISEI
69,225.00
031 - MAESTRÍA EN ARBITRAJE Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS FJCS
32,929.36
032 - MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL FAMILIAR FJCS
41,718.75
036 - MAESTRÍA EN DOCENCIA EN CIENCIAS DE LA SALUD FCS
44,999.99
037 - MAESTRÍA EN ENFERMERÍA FCS
65,625.00
043 - ESPECIALIDAD EN ELECTROTERAPIA Y ELECTROACUPUNTURA CLÍNICA FCS
45,000.00
044 - ESPECIALIZACIÓN EN BIOANÁLISIS HEMATOLÓGICO Y HEMOTERAPIA FCS
43,435.00
049 - MAESTRÍA EN ARQUITECTURA MENCIÓN DISENO AVANZADO CEPOS 050 - MAESTRÍA EN DOCENCIA MATEMÁTICA CEPOS
8,354.00 16,726.00
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
PROGRAMA 51 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR DE CUARTO NIVEL
PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD 051 - MAESTRÍA EN DISEÑO CURRICULAR Y EVALUACIÓN EDUCATIVA CEPOS
38,222.00
055 - DOCTORADO EN INGENIERÍA DE DIRECCIÓN CEPOS
95,556.00
056 - DOCTORADO EN CIENCIA DE LA EMPRESA CEPOS
142,132.00
000 - SIN PROYECTO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
235,526.40
001 - CONSTRUCCION DELA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
235,526.40
002 - CULMINACION DE LA FACULTAD DE ARTES APLICADAS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
157,017.60
002 - CULMINACION DE LA FACULTAD DE ARTES APLICADAS
157,017.60
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
235,526.40
003 - BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
235,526.40
004 - CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS D E LA UTA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
235,526.40
004 - CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS D E LA UTA
235,526.40
005 - CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
314,035.20
005 - CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO
314,035.20
51 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR DE CUARTO NIVEL 000 - SIN PROYECTO
2,924,092.43
011 - EDUCACIÓN CONTÍNUA PARTICULARES DEDI
183,017.28
000 - SIN PROYECTO
183,017.28
52 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS RELACIONADOS CON LA EDUCACION SUPERIOR
183,017.28
000 - SIN PROYECTO
366,368.89
001 - SEMINARIO DE GRADUACIÓN FCA 003 - SEMINARIO DE GRADUACIÓN FCAUD
249,204.55
007 - SEMINARIO DE GRADUACIÓN FCIAL
23,834.65 5,440.00
010 - DESARROLLO AUTÓNOMO FIAGRV
13,760.00
011 - SEMINARIO DE GRADUACIÓN FICM
32,485.00
013 - SEMINARIO DE GRADUACIÓN FISEI
12,633.86
014 - DESARROLLO AUTÓNOMO FISEI
17,280.00
015 - SEMINARIO DE GRADUACIÓN FJCS 017 - SEMINARIO DE GRADUACIÓN FCS 018 - DESARROLLO AUTÓNOMO FCS 000 - SIN PROYECTO 53 - INVESTIGACION FORMATIVA 000 - SIN PROYECTO
48,277.30
005 - SEMINARIO DE GRADUACIÓN FCHE
008 - DESARROLLO AUTÓNOMO FCIAL
54 - INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO
24,126.00 1,746,460.43
001 - CONSTRUCCION DELA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
003 - BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
53 - INVESTIGACION FORMATIVA
8,909.00
054 - DOCTORADO EN FORMACIÓN INICIAL Y PERMANENTE DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA CEPOS
057 - ACTIVIDADES CENTRALES DE CEPOS
52 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS RELACIONADOS CON LA EDUCACION SUPERIOR
PROFORMA
27,635.00 172,849.00 49,600.00 1,019,368.25 1,019,368.25
001 - CENTRO DE TRANSFERENCIA Y TECNOLOGIA FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS
57,300.00
002 - CENTRO DE TRANSFERENCIA Y
15,956.00
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
PROGRAMA 54 - INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO
000 - SIN PROYECTO
PROYECTO
ACTIVIDAD
005 - ACTIVIDADES CENTRALES DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
15,000.00
000 - SIN PROYECTO
88,256.00
54 - INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO 176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 177 - ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
001 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
6,529,170.49
000 - SIN PROYECTO
6,529,170.49
000 - SIN PROYECTO
33,255,229.51
000 - SIN PROYECTO
33,255,229.51
001 - ACTIVIDADES DE INVESTIGACION 002 - INSTITUTO GEOFISICO DECRETO 3593UDAF 003 - CENTRO DE EDUCACION CONTINUA UDAF 004 - ESTUDIOS GEOLOGICOS Y SISMICOS IG
80,000.00
009 - IMPLEMENTACION DE ESTACIONE GPS
22,000.00
010 - FENOMENOLOGÍA, RECURSOS ERUPTIVOS CON PRONÓSTICO Y MITIGACIÓN DEL RIESGO
40,000.00 238,000.00
000 - SIN PROYECTO
3,054,734.58
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
3,054,734.58
000 - SIN PROYECTO
001 - DIRECCION GENERAL 002 - LINGUISTICA E INTERCAMBIOS CULTURALES
000 - SIN PROYECTO
232,077.88
000 - SIN PROYECTO
4,268,555.00 4,268,555.00
001 - ACTIVIDADES DE EXTESION UGP
266,731.00
003 - ACADEMIA ACIERTE
246,330.00
004 - METALMECANICA SAN BARTOLO
293,098.62
000 - SIN PROYECTO
806,159.62 806,159.62 47,913,849.20
001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
12,403,869.35
000 - SIN PROYECTO
12,403,869.35
01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO
364,134.92
1,161,866.35
177 - ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 000 - SIN PROYECTO
159,370.08 2,351,105.77
005 - APORTES PLANTA CENTRAL
51 - RELACION CON EL MEDIO EXTERNO
21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
58,424.74
102,641.91
24 - CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA
01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
7,472.04
007 - PROYECTOS DE INVESTIGACION SEMILLA Y ACCESO A BIBLIOTECAS VIRTUALES
004 - EDUCACION VIRTUAL
179 - UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
2,256,195.89
250,000.00
003 - CAPACITACION Y CONSULTORIA
51 - RELACION CON EL MEDIO EXTERNO
33,255,229.51
005 - MONITORIE Y VIGILANCIA SISMICA Y VOLCANICA DCTO. 3593
011 - ESTUDIOS GEOFÍSICOS PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES
24 - CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA
6,529,170.49
001 - PROVISION DE EDUCACIÓN SUPERIOR
21 - PROVISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
88,256.00 40,742,092.30
01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 21 - PROVISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
PROFORMA
TECNOLOGIA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA 002 - EQUIPAMIENTO
12,403,869.35 236,100.00 33,488.86
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 179 - UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
PROGRAMA 21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PROYECTO
ACTIVIDAD 000 - SIN PROYECTO
269,588.86
016 - OPERADORA TURISTICA DE LA UTC
001 - OPERADORA TURISTICA DE LA UTC
144,774.14
016 - OPERADORA TURISTICA DE LA UTC
144,774.14
21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
000 - SIN PROYECTO
005 - CONSTRUCCI¿N DE UN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO DE EXPERIMENTACI¿N Y PRODUCCI¿N SALACHE CEYPSA SEGUNDA ETAPA
44,400.00
000 - SIN PROYECTO
44,400.00 44,400.00
001 - CONSTRUCCI¿N DE UN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO DE EXPERIMENTACI¿N Y PRODUCCI¿N SALACHE CEYPSA SEGUNDA ETAPA 005 - CONSTRUCCI¿N DE UN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO DE EXPERIMENTACI¿N Y PRODUCCI¿N SALACHE CEYPSA SEGUNDA ETAPA
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
116,688.32
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
314,035.20
001 - CONSTRUCCION BLOQUE ACADEMICO EN EL CENTRO EXPERIMENTAL Y DE PRODUCCION SALACHE CEYPSA
314,035.20
002 - CONSTRUCCION DEL GIMNASIO EN EL EDIFICIO CENTRAL
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
78,508.80
002 - CONSTRUCCION DEL GIMNASIO EN EL EDIFICIO CENTRAL
78,508.80
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
314,035.20
003 - CONSTRUCCION BLOQUE ACADEMICO EN LA SEDE LA MANA
314,035.20
179 - UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI 000 - SIN PROYECTO
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 23 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
000 - SIN PROYECTO
001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
28,041,940.09
000 - SIN PROYECTO
28,041,940.09
2,464,757.00
000 - SIN PROYECTO
2,464,757.00
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
2,464,757.00
000 - SIN PROYECTO
001 - INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO UNIVERSITARIO
1,802,135.10
000 - SIN PROYECTO
1,802,135.10
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
1,802,135.10
000 - SIN PROYECTO
001 - PARTICIPACION SOCIAL CON LA COMUNIDAD
744,121.03
000 - SIN PROYECTO
744,121.03
180 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO
744,121.03 33,052,953.22
001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 002 - CAPACITACION ADMINISTRATIVA 000 - SIN PROYECTO
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
28,041,940.09
001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA AC ADEMICA Y HUMANA
23 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
181 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
706,579.20 13,685,899.87
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
116,688.32
001 - CONSTRUCCION BLOQUE ACADEMICO EN EL CENTRO EXPERIMENTAL Y DE PRODUCCION SALACHE CEYPSA
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
116,688.32
50 - CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO
003 - CONSTRUCCION BLOQUE ACADEMICO EN LA SEDE LA MANA
180 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
414,363.00
001 - SERVICIO A LA COMUNIDAD
23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 50 - CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO
PROFORMA
000 - SIN PROYECTO
6,028,469.94 53,000.00 6,081,469.94
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
6,081,469.94
000 - SIN PROYECTO
7,400,739.28
001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADÉMICA Y HUMANA
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 181 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
PROGRAMA 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD 002 - CONTRATACION DOCENTE GRATUIDAD 003 - CAPACITACION DOCENTE 004 - ESTUDIOS DE CUARTO NIVEL 005 - PROGRAMAS DE AUTOGESTIÓN 000 - SIN PROYECTO
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 23 - EXTENSION UNIVERSITARIA
000 - SIN PROYECTO
146,700.00 146,700.00
000 - SIN PROYECTO
001 - SERVICIO A LA COMUNIDAD
87,890.00
000 - SIN PROYECTO
87,890.00 87,890.00
000 - SIN PROYECTO
14,278,883.78 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
10,914,663.04
000 - SIN PROYECTO
10,914,663.04
000 - SIN PROYECTO
001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA
000 - SIN PROYECTO 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
23 - EXTENSION UNIVERSITARIA
000 - SIN PROYECTO
1,171,716.71
000 - SIN PROYECTO
327,000.00 327,000.00
000 - SIN PROYECTO
001 - SERVICIO A LA COMUNIDAD
40,000.00
000 - SIN PROYECTO
40,000.00
001 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
40,000.00 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
59,973.81
001 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
59,973.81
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
5,123.58
002 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA EXTENSION
5,123.58
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
12,561.41
003 - MAQUINARIAS Y EQUIPOSEQUIPAMIENTO MUSEO ETNOGRAFICO
12,561.41
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 182 - UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI
21 - PROVISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
20,000.00 1,171,716.71
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
003 - MAQUINARIAS Y EQUIPOSEQUIPAMIENTO MUSEO ETNOGRAFICO
01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
1,151,716.71
327,000.00
002 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA EXTENSION
185 - UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA
10,914,663.04
001 - EQUIPAMIENTO PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA
23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
7,962,823.84
000 - SIN PROYECTO
002 - OTORGAMIENTO DE BECAS
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
180,500.00 7,962,823.84
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
3,000.00 208,360.00
146,700.00
181 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
170,224.56
001 - ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
23 - EXTENSION UNIVERSITARIA
182 - UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI
PROFORMA
000 - SIN PROYECTO
77,658.80 12,531,038.55
001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
4,276,203.36
000 - SIN PROYECTO
4,276,203.36
01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
4,276,203.36
000 - SIN PROYECTO
1,902,684.20
001 - FACULTAD DE RECURSOS NATURALES Y TURISMO 002 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION AGRARIA
392,872.00
003 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION Y SISTEMAS
231,186.60
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 185 - UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA
PROGRAMA 21 - PROVISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD
000 - SIN PROYECTO 21 - PROVISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO
23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
000 - SIN PROYECTO
545,000.00 295,000.00
000 - SIN PROYECTO
840,000.00
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO
840,000.00
000 - SIN PROYECTO
001 - VINCULACION CON LA COMUNIDAD
257,355.27
000 - SIN PROYECTO
257,355.27 257,355.27
000 - SIN PROYECTO
7,900,301.43 001 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
9,818,844.58
000 - SIN PROYECTO
9,818,844.58
01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO
23 - EXTENSION UNIVERSITARIA
000 - SIN PROYECTO
217,308.72
000 - SIN PROYECTO
217,308.72
2,438,794.50
000 - SIN PROYECTO
2,438,794.50
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
2,438,794.50
000 - SIN PROYECTO
001 - VINCULACION CON LA COLECITIVADA Y EXTENSIONES UNIVERSITARIAS
171,587.01
000 - SIN PROYECTO
171,587.01 171,587.01
187 - UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA 01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO
12,646,534.81 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
8,085,119.83
000 - SIN PROYECTO
8,085,119.83
01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO
8,085,119.83
001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADÉMICA Y HUMANA
406,445.65
002 - EQUIPAMIENTO
570,280.00
004 - AUTOEVALUACION Y ACREDITACION 005 - POSTGRADO 000 - SIN PROYECTO 21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
80,000.00 90,100.00 1,146,825.65 1,146,825.65
22 - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
000 - SIN PROYECTO
001 - BECAS
130,600.00
000 - SIN PROYECTO 22 - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
130,600.00 130,600.00
23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
000 - SIN PROYECTO
001 - SERVICIOS A LA COMUNIDAD
480,395.59
000 - SIN PROYECTO
480,395.59
23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
480,395.59
188 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ 189 - ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO
217,308.72
001 - CAPACITACION E INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
23 - EXTENSION UNIVERSITARIA
188 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
9,818,844.58
001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
2,526,742.80
002 - INVESTIGACION
185 - UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
2,526,742.80
001 - FORMACION DE PHD
23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
187 - UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA
PROFORMA
COMPUTACIONALES
01 - GESTION INSTITUCIONAL, ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO
001 - GESTION INSTITUCIONAL, ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 002 - CENTRO DE PRODUCCION 003 - SERVICIOS UNIVERSITARIOS
9,842,941.07 23,666,745.88 612,000.00 1,599,425.20
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 189 - ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO
PROGRAMA 01 - GESTION INSTITUCIONAL, ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD 004 - ADMINISTRACION DE LA HOSTERIA EL CAPULI 005 - ADMINISTRACION GENERAL DEL RANCHO
007 - DESARROLLO FISICO
713,447.54
000 - SIN PROYECTO
27,344,590.14 33,015,241.13
001 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 002 - CC. EXACTAS
91,800.00
003 - CC. DE LA COMPUTACION
87,630.00
004 - CC. DE LA ENERGIA Y MECANICA
65,350.00
436,520.49
007 - CC. ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
133,000.00
010 - ELECTRICA Y ELECTRONICA
74,200.00 133,700.00 77,650.00
011 - LENGUAS
140,500.00
012 - HH. DEL CENEPA
167,954.00
013 - CLUBES DEPORTIVOS 014 - EDUCACION CONTINUA 016 - MODALIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA - MED 017 - BIENESTAR ESTUDIANTIL (CLUBES ACADEMICOS) 000 - SIN PROYECTO 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO
69,220.00
006 - CC. DE LA VIDA
009 - SEGURIDAD Y DEFENSA
001 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
56,500.00 5,305,559.86 476,800.00 77,400.00 40,409,025.48 40,409,025.48 1,151,727.00
002 - CICTE
27,800.00
003 - UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
72,000.00
004 - CIDE 005 - BIBLIOTECA 006 - GESTION DE LA INVESTIGACION 007 - CEINCI 000 - SIN PROYECTO
21,100.00 273,200.00 75,500.00 24,000.00 1,645,327.00
23 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
1,645,327.00
000 - SIN PROYECTO
1,093,547.34
001 - TRANSFERENCIA Y ADAPTACION DE TECNOLOGIA A LOS SECTORES PRODUCTIVOS 005 - CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO 000 - SIN PROYECTO
24 - TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA A LOS SECTORES PUBLICOS Y PRIVADOS 189 - ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
27,344,590.14
000 - SIN PROYECTO
008 - CC. HUMANAS
190 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY
21,000.00 226,000.00
01 - GESTION INSTITUCIONAL, ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
005 - CC. DE LA TIERRA
24 - TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA A LOS SECTORES PUBLICOS Y PRIVADOS
90,000.00 353,071.52
015 - ADMINISTRACION HACIENDA ZOILA LUZ
23 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
62,900.00
006 - UTIC
009 - CLUBES DEPORTIVOS
21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR
PROFORMA
000 - SIN PROYECTO
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
751,000.00 1,844,547.34 1,844,547.34 71,243,489.96
001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
515,272.00
000 - SIN PROYECTO
515,272.00 515,272.00
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD
PROGRAMA
PROYECTO
190 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY
190 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY
191 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
192 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CANAR
ACTIVIDAD
515,272.00
000 - SIN PROYECTO
001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
195,771.08
000 - SIN PROYECTO
195,771.08
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
195,771.08
191 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
195,771.08
20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL
001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
243,941.99
000 - SIN PROYECTO
243,941.99
000 - SIN PROYECTO
20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL
243,941.99
192 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CANAR 193 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CARCHI
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
000 - SIN PROYECTO
243,941.99 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
217,948.13
000 - SIN PROYECTO
217,948.13
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
217,948.13
193 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CARCHI 194 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE COTOPAXI
195 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CHIMBORAZO
196 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE EL ORO
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
000 - SIN PROYECTO
217,948.13 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
222,763.54
000 - SIN PROYECTO
222,763.54
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
222,763.54
194 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE COTOPAXI
222,763.54
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
001 - FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA
292,470.81
000 - SIN PROYECTO
292,470.81
000 - SIN PROYECTO
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
292,470.81
195 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CHIMBORAZO
292,470.81
20 - FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA
001 - FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA
450,637.00
000 - SIN PROYECTO
450,637.00
000 - SIN PROYECTO
20 - FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA 196 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE EL ORO
197 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS
198 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GUAYAS
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
000 - SIN PROYECTO
200 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA
450,637.00 322,899.88
000 - SIN PROYECTO
322,899.88
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
322,899.88
197 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS
322,899.88
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
001 - FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA
954,486.80
000 - SIN PROYECTO
954,486.80
000 - SIN PROYECTO
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
954,486.80
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
000 - SIN PROYECTO
954,486.80 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
218,331.19
000 - SIN PROYECTO
218,331.19
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
218,331.19
199 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA
218,331.19
20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL
001 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL
269,931.00
000 - SIN PROYECTO
269,931.00
000 - SIN PROYECTO
20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL
269,931.00
200 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA 201 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOS RIOS
450,637.00
001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
198 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GUAYAS 199 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA
PROFORMA
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
000 - SIN PROYECTO
269,931.00 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
288,748.55
000 - SIN PROYECTO
288,748.55
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 201 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOS RIOS
288,748.55 288,748.55
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 202 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI
PROGRAMA 20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL
PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD
388,683.55
000 - SIN PROYECTO
388,683.55
20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL
388,683.55
202 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI 000 - SIN PROYECTO
PROFORMA
001 - FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA
388,683.55
203 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MORONA SANTIAGO
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
176,658.81
000 - SIN PROYECTO
176,658.81
203 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MORONA SANTIAGO
176,658.81
204 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
168,606.40
000 - SIN PROYECTO
168,606.40
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
000 - SIN PROYECTO
176,658.81
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
168,606.40
204 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO 205 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE PASTAZA
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
000 - SIN PROYECTO
168,606.40 001 - DESARROLLO CULTURAL
252,711.17
000 - SIN PROYECTO
252,711.17
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
252,711.17
205 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE PASTAZA 206 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION
01 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CULTURALES
000 - SIN PROYECTO
8,865,761.44
000 - SIN PROYECTO
8,865,761.44
01 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CULTURALES 20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL
000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
406,036.68
000 - SIN PROYECTO
406,036.68 406,036.68
001 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL
77,088.10
000 - SIN PROYECTO
77,088.10
21 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL
77,088.10
206 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION 207 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA
208 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
000 - SIN PROYECTO
210 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE SUCUMBIOS
211 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ORELLANA
212 - CASA DE LA
9,348,886.22
001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
243,252.03
000 - SIN PROYECTO
243,252.03
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
243,252.03
207 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA
243,252.03
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
191,076.50
000 - SIN PROYECTO
191,076.50
000 - SIN PROYECTO
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
191,076.50
208 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA 209 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GALAPAGOS
8,865,761.44
001 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL
20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL 21 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL
252,711.17
001 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CULTURALES
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
000 - SIN PROYECTO
191,076.50 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
200,075.25
000 - SIN PROYECTO
200,075.25
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
200,075.25
209 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GALAPAGOS
200,075.25
20 - DIFUSION CULTURAL
001 - DIFUSIÓN PARA LA CULTURA
216,823.80
000 - SIN PROYECTO
216,823.80
000 - SIN PROYECTO
20 - DIFUSION CULTURAL
216,823.80
210 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE SUCUMBIOS
216,823.80
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
001 - FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA
165,323.35
000 - SIN PROYECTO
165,323.35
000 - SIN PROYECTO
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
165,323.35
211 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ORELLANA
165,323.35
20 - FOMENTO Y
172,191.42
000 - SIN PROYECTO
001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD
PROGRAMA
PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD 000 - SIN PROYECTO
PROFORMA
CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
DIFUSION CULTURAL
212 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
172,191.42
213 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTA ELENA
20 - FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA
001 - DESARROLLO CULTURAL
168,003.00
000 - SIN PROYECTO
168,003.00
213 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTA ELENA
168,003.00
215 - INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE ARTES DEL ECUADOR
51 - SERVICIOS GENERALES
001 - SERVICIOS GENERALES
649,915.94
000 - SIN PROYECTO
649,915.94
20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL
000 - SIN PROYECTO
172,191.42
20 - FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA
000 - SIN PROYECTO
51 - SERVICIOS GENERALES
01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO
001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 002 - ESCUELA DE CONSTITUIONALISMO Y DERECHO 003 - ESCUELA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA "JOSE PERALTA"
27,500.00 159,954.45
27,500.00
005 - ESCUELA DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS Y SEGURIDAD
27,500.00
000 - SIN PROYECTO
10,000.00 6,699,832.41
01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
6,699,832.41
000 - SIN PROYECTO
1,930,762.37
001 - PROGRAMAS DE POSGRADO 003 - CONSTITUCIONALISMO Y DERECHO
50,000.00
004 - ESCUELA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA "JOSE PERALTA"
115,000.00
005 - GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA
339,904.30
006 - ESTUDIOS ESTRATEGICOS 007 - CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA 000 - SIN PROYECTO 002 - ESCUELA DE PLANIFICACION Y GOBIERNO DEL SUR
004 - PROCESO DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION
002 - CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA
003 - FORTALECIMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE LA ESCUELA
39,075.00 2,558,075.00 196,271.99
002 - ESCUELA DE PLANIFICACION Y GOBIERNO DEL SUR
196,271.99
001 - PROCESO DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION
21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 001 - CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION SOBRE ESTADO Y GESTION PUBLICA
83,333.33
002 - INVESTIGACION EN PLANIFICACION
004 - PROCESO DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENT¿FICO Y TECNOL¿GICO
649,915.94 6,447,377.96
004 - ESCUELA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA
006 - CENTRO DE EDUCACION CONTINUA
21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
168,003.00
649,915.94
215 - INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE ARTES DEL ECUADOR 232 - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN)
172,191.42
001 - CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION SOBRE ESTADO Y GESTION PUBLICA
73,805.76
73,805.76 2,828,152.75 176,823.41
001 - CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION SOBRE ESTADO Y GESTION PUBLICA
176,823.41
001 - ADMINISTRAR EL CEPROEC
475,959.60
002 - CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA
475,959.60
001 - FORTALECIMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE LA ESCUELA ECUATORIANA
1,238,459.76
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 232 - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN)
PROGRAMA 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENT¿FICO Y TECNOL¿GICO
PROYECTO
ECUATORIANA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLIC
ACTIVIDAD
003 - FORTALECIMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE LA ESCUELA ECUATORIANA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLIC
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENT¿FICO Y TECNOL¿GICO 51 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
000 - SIN PROYECTO
001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN
21 - EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO
003 - ESCUELA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN
49,999.00
004 - ESCUELA DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS Y SEGURIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN
35,238.63
005 - CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INVESTIGACIÓN
50,000.00
000 - SIN PROYECTO
185,237.63
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
904,736.39
001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN
904,736.39
001 - ADMINISTRACION Y GESTION
6,726,366.63
000 - SIN PROYECTO
6,726,366.63
20 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
6,726,366.63
000 - SIN PROYECTO
1,105,000.00
001 - DOCENCIA 002 - INVESTIGACIÓN
000 - SIN PROYECTO 21 - EDUCACION SUPERIOR
000 - SIN PROYECTO
90,000.00
003 - OBTENCION DE VEGETALES Y CONOCIMIENTOS ANCESTRALES
90,000.00
000 - SIN PROYECTO
234 - INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI
20 - POLITICAS PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO
000 - SIN PROYECTO
4,259,441.00
002 - PROPIEDAD INDUSTRIAL
21 - PROMOCION Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
01 - ADMINISTRACION INSTITUCIONAL
92,000.00 1,660,640.72
8,387,007.35 001 - ADMINISTRACION CENTRAL
004 - DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
236 - CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA
463,640.72
1,660,640.72
233 - UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI 21 - PROMOCION Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
1,089,974.02 12,509,201.95
003 - VINCULACIÓN
234 - INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI
1,891,242.77 50,000.00
51 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
20 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
1,238,459.76
001 - ESCUELA DE CONSTITUCIONALISMO Y DERECHO PARA LA INVESTIGACIÓN
232 - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) 233 - UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI
PROFORMA
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBL
290,000.00 4,729,441.00 4,729,441.00 4,729,441.00
001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
445,795.00
000 - SIN PROYECTO
445,795.00
01 - ADMINISTRACION INSTITUCIONAL
445,795.00
006 - FOMENTO A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRAFICA DEL ECUADOR
442,501.59
007 - INVENTARIO DIAGNOSTICO Y VALORACION DE LA MEMORIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DEL ECUADOR FASE II
001 - PROCESO DE CONVOCATORIAS SEGUIMIENTO Y EVALUACION 006 - FOMENTO A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRAFICA DEL ECUADOR 001 - RECUPERACION DE LA MEMORIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL 007 - INVENTARIO DIAGNOSTICO Y VALORACION DE LA MEMORIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DEL ECUADOR FASE II
442,501.59 526,948.99
526,948.99
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 236 - CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA
PROGRAMA 20 - POLITICAS PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO
PROYECTO
ACTIVIDAD
969,450.58
236 - CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA 237 - CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES
01 - ADMINISTRACION
000 - SIN PROYECTO
1,415,245.58 001 - ADMINISTRACIÓN
6,253,520.61
000 - SIN PROYECTO
6,253,520.61
01 - ADMINISTRACION 20 - DIAGNÓSTICO Y DEPURACIÓN INSTITUTOS
000 - SIN PROYECTO
6,253,520.61 001 - DIAGNÓSTICO Y DEPURACIÓN INSTITUTOS
8,644,669.66
000 - SIN PROYECTO
8,644,669.66
20 - DIAGNÓSTICO Y DEPURACIÓN INSTITUTOS 237 - CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES 280 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
01 - ADMINISTRACION GESTION Y APOYO DE PROTECCION SOCIAL
000 - SIN PROYECTO
002 - PROTECCION ESPECIAL PARA NI¿OS NI¿AS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN EL PAIS
009 - FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION Y PROTECCION A NI¿AS NI¿OS ADOLECENTES Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRA FAMILIAR Y O SEXUAL Y EXPLOTACION SEXUAL EN EL ECUADOR
008 - PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR CENTRAL
000 - SIN PROYECTO
36,463,250.36
002 - PROTECCION ESPECIAL PARA NI¿OS NI¿AS Y ADOLESCENTES POR ADMINISTRACION DIRECTA
33,222,403.74
001 - FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION Y PROTECCION A NI¿AS NI¿OS ADOLECENTES Y MUJERES VICTIMAS DE 009 - FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION Y PROTECCION A NI¿AS NI¿OS ADOLECENTES Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRA FAMILIAR Y O SEXUAL Y EXPLOTACION SEXUAL EN EL ECUADOR
023 - DESARROLLO INFANTIL
14 - ADOPCIONES
024 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS DEL INFA
71,336,586.64
3,493,357.98
001 - PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR CENTRAL
1,609,834.40
1,609,834.40 5,103,192.38
001 - ADMINISTRACION GENERAL DEL INFA
51,249,522.47
000 - SIN PROYECTO
51,249,522.47 51,249,522.47
001 - FORTALECIMIENTO PROCESOS DE ATENCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION
144,957,653.10
023 - DESARROLLO INFANTIL
144,957,653.10
12 - DESARROLLO INFANTIL 13 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS DEL INFA
1,650,932.54
000 - SIN PROYECTO
10 - ADMINISTRACION GENERAL DEL INFA 12 - DESARROLLO INFANTIL
1,650,932.54
3,493,357.98
04 - PROGRAMA DE DESARROLLO PARA LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 000 - SIN PROYECTO
33,222,403.74
001 - ADMINISTRACION DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA
008 - PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR CENTRAL
10 - ADMINISTRACION GENERAL DEL INFA
14,898,190.27 36,463,250.36
01 - ADMINISTRACION GESTION Y APOYO DE PROTECCION SOCIAL 000 - SIN PROYECTO
8,644,669.66
001 - ADMINISTRACION GENERAL PARA EL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
002 - PROTECCION ESPECIAL PARA NI¿OS NI¿AS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN EL PAIS
04 - PROGRAMA DE DESARROLLO PARA LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA
PROFORMA
20 - POLITICAS PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO
144,957,653.10 001 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS DEL INFA 024 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS DEL INFA
585,662.39
585,662.39
13 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS DEL INFA
585,662.39
025 - ADOPCIONES
001 - ADOPCIONES
314,682.61
025 - ADOPCIONES
314,682.61
14 - ADOPCIONES
314,682.61
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 280 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
PROGRAMA 22 - PROMOCION DE DESARROLLO HUMANO
PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD 001 - BONO DE DESARROLLO HUMANOTRANSFERENCIA BENEFICIARIOS 002 - SERVICIOS BANCARIOS-COSTO BANRED 003 - CORRESPONSABILIDAD EDUCACION BONO DE DESARROLLO HUMANO 008 - APOYO EMERGENTE EN SITUACIONES CATASTROFICAS 009 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS MONETARIOS PARA PAGO DE SEGURO Y MORTUORIA DE LOS BENEFICIARIOS DE BDH 011 - SERVICIOS BANCARIOS COSTO BCE 000 - SIN PROYECTO
031 - RED DE PROTECCION SOLIDARIA
008 - APOYO EMERGENTE EN SITUACIONES CATASTROFICAS 031 - RED DE PROTECCION SOLIDARIA
22 - PROMOCION DE DESARROLLO HUMANO 25 - SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA
000 - SIN PROYECTO
001 - INFRAESTRUCTURA GERONTOLOGICA
001 - ADMINISTRACION DE LA ATENCION GERONTOLOGICA
004 - DESARROLLO INTEGRAL PARA EL SECTOR DISCAPACITADO FASE I NUEVO MODELO DE GESTION
30 - PROGRAMA ALIMENTATE ECUADOR
33 - PROGRAMA PRODUCCTIVO DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA 39 - PROVISION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
59,889,949.46 8,747,430.20
2,000.00 867,417,506.22 1,661,120.19 1,661,120.19 869,078,626.41 969,160.27
000 - SIN PROYECTO
3,501,676.96
001 - AMPLIACION Y READECUACION Y TERMINACION DE CENTROS GERONTOLOGICOS
2,127,184.03
001 - ADMINISTRACION DE LA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
2,127,184.03 5,628,860.99 468,149.05
002 - SUBVENCIONES A INSTITUCIONES QUE LABORAN CON PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
1,754,262.22
000 - SIN PROYECTO
2,222,411.27
001 - NUEVO MODELO DE GESTION
226,855.93
004 - DESARROLLO INTEGRAL PARA EL SECTOR DISCAPACITADO FASE I NUEVO MODELO DE GESTION
226,855.93
28 - PROGRA -ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
2,449,267.20
000 - SIN PROYECTO
001 - ADMINISTRACION INTEGRAL GENERAL DEL PROGRAMA ALIMENTATE ECUADOR
3,374,770.40
000 - SIN PROYECTO
3,374,770.40
30 - PROGRAMA ALIMENTATE ECUADOR 31 - SERVICIO DE APOYO A LA JUVENTUD
231,620.00
2,532,516.69
25 - SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA 000 - SIN PROYECTO
3,000,000.00
002 - SUBVENCIONES A INSTITUCIONES QUE REALIZAN ACCIONES CON GRUPOS DE LA TERCERA EDAD
001 - INFRAESTRUCTURA GERONTOLOGICA
28 - PROGRA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
PROFORMA 795,546,506.56
000 - SIN PROYECTO
3,374,770.40
001 - ADMINISTRACION DE LA ATENCION INTEGRAL A LA JUVENTUD
427,544.55
000 - SIN PROYECTO
427,544.55
31 - SERVICIO DE APOYO A LA JUVENTUD
427,544.55
000 - SIN PROYECTO
001 - ADMINISTRACION GENERAL PARA BIENESTAR SOCIAL
132,722.40
000 - SIN PROYECTO
132,722.40
33 - PROGRAMA PRODUCCTIVO DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA
132,722.40
000 - SIN PROYECTO
895,930.00
001 - ADMINISTRACION GENERAL 000 - SIN PROYECTO
008 - PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL
001 - PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL
895,930.00 4,901,258.37
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 280 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
PROGRAMA
PROYECTO
ACTIVIDAD 008 - PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL
PROFORMA
39 - PROVISION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
008 - PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL
39 - PROVISION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
5,797,188.37
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - ARTICULACION DE CIRCUITOS ECONOMICOS SOLIDARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES EPS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,472,040.00
001 - ARTICULACION DE CIRCUITOS ECONOMICOS SOLIDARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES EPS
1,472,040.00
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 280 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 000 - SIN PROYECTO
4,901,258.37
1,472,040.00 1,161,908,319.91
282 - CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR
20 - DESARROLLO INTEGRAL DE GRUPOS ETNICOS INDIGENAS
001 - ADMINISTRACION CODENPE
1,139,246.00
000 - SIN PROYECTO
1,139,246.00
282 - CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR
1,139,246.00
283 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES CONADIS
20 - SERVICIOS DE PROTECCION A PERSONAS DISCAPACITADAS
001 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION A DISCAPACITADOS
2,161,400.00
000 - SIN PROYECTO
2,161,400.00
20 - DESARROLLO INTEGRAL DE GRUPOS ETNICOS INDIGENAS
000 - SIN PROYECTO
20 - SERVICIOS DE PROTECCION A PERSONAS DISCAPACITADAS 283 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES -CONADIS 287 - CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL ( CODEPMOC )
20 - DESARROLLO INTEGRAL DE GRUPOS ETNICOS: INDIGENAS, MONTUBIOS Y AFROECUATORIANOS
288 - CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANOCODAE
20 - DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE DE GRUPOS ETNICOS AFROECUATORIANOS
000 - SIN PROYECTO
2,161,400.00 678,609.00
000 - SIN PROYECTO
678,609.00
287 - CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL ( CODEPMOC )
20 - GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
439,880.00 439,880.00
001 - FORTALECER EL ROL DE LOS ORGANISMOS DEL SNDPINA 002 - ASEGURAR LA PLENA VIGENCIA Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA POLITICA PUBLICA NACIONAL 000 - SIN PROYECTO
20 - GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 289 - CONSEJO NACIONAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA 291 - COMISION DE TRANSICION PARA LA DEFINICION DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE GARANTICE LA IGUALDAD ENTRE HO
01 - ADMINISTRACION DE LA PROMOCION E INSTITUCIONALIDAD
000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
2,478,376.50 2,478,376.50
003 - MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE GESTION INSTITUCIONAL
355,373.00 1,209,787.00 1,209,787.00 1,209,787.00
001 - PROFESIONALIZACION DE TECNICOS Y TECNOLOGOS
557,500.84
000 - SIN PROYECTO
557,500.84
01 - PROFESIONALIZACION DE TECNICOS Y TECNOLOGOS 20 - ADMINISTRACION
113,025.30
854,414.00
291 - COMISION DE TRANSICION PARA LA DEFINICION DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE GARANTICE LA IGUALDAD ENTRE HO 000 - SIN PROYECTO
439,880.00 2,365,351.20
2,478,376.50
000 - SIN PROYECTO
01 PROFESIONALIZACION DE TECNICOS Y TECNOLOGOS
439,880.00
001 - SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO DEL CAPITAL HUMANO
01 - ADMINISTRACION DE LA PROMOCION E INSTITUCIONALIDAD
311 - SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP
678,609.00
000 - SIN PROYECTO 20 - DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE DE GRUPOS ETNICOS AFROECUATORIANOS
000 - SIN PROYECTO
678,609.00
001 - ADMINISTRACION CODAE
288 - CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANO- CODAE 289 - CONSEJO NACIONAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA
2,161,400.00
001 - ADMINISTRACION DEL CODEPMOC
20 - DESARROLLO INTEGRAL DE GRUPOS ETNICOS: INDIGENAS, MONTUBIOS Y AFROECUATORIANOS
000 - SIN PROYECTO
1,139,246.00
001 - AMINISTRACION DE LA FORMACION Y
557,500.84 9,640,285.16
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 311 - SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP
PROGRAMA DE LA FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL
PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD
000 - SIN PROYECTO 20 - ADMINISTRACION DE LA FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MOVILES DEL SECAP
9,640,285.16 9,640,285.16
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
253,900.74
001 - EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MOVILES DEL SECAP
253,900.74
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
315 - MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES
PROFORMA
CAPACITACION PROFESIONAL
253,900.74
311 - SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP
10,451,686.74
01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES
001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES
25,361,393.68
000 - SIN PROYECTO
25,361,393.68
000 - SIN PROYECTO
01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES 20 - MEDIACIÓN LABORAL
000 - SIN PROYECTO
564,980.00
000 - SIN PROYECTO
564,980.00
20 - MEDIACIÓN LABORAL 20 - MEDIACION LABORAL
000 - SIN PROYECTO
564,980.00 001 - MEDIACION LABORAL
13,321,174.32
000 - SIN PROYECTO
13,321,174.32
20 - MEDIACION LABORAL 22 - SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
000 - SIN PROYECTO
001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MRL
002 - SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS
13,321,174.32 001 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
1,170,799.00
002 - SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
1,931,163.00
000 - SIN PROYECTO
3,101,962.00
001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MRL
2,076,400.23
001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MRL
2,076,400.23
001 - SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS 002 - SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS
22 - SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES
002 - MI PRIMER EMPLEO
003 - ERRADICACION TRABAJO INFANTIL
011 - SISTEMA DE REHABILITACION PROFESIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
211,583.95 5,389,946.18 561,068.61
002 - MI PRIMER EMPLEO
561,068.61
001 - ERRADICACION TRABAJO INFANTIL
253,900.74
003 - ERRADICACION TRABAJO INFANTIL
253,900.74
001 - SISTEMA DE REHABILITACION PROFESIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
211,583.95
001 - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO 014 - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
211,583.95
001 - MI PRIMER EMPLEO
011 - SISTEMA DE REHABILITACION PROFESIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 014 - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
25,361,393.68
001 - MEDIACIÓN LABORAL
211,583.95 1,828,166.88
1,828,166.88 2,854,720.18
001 - DIFUSION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES TRABAJO DIGNO EN EL ECUADOR
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,269,503.69
001 - DIFUSION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES TRABAJO DIGNO EN EL ECUADOR
1,269,503.69
002 - SISTEMA NACIONAL DE ESTADISTICAS LABORALES
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
42,316.79
002 - SISTEMA NACIONAL DE
42,316.79
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 315 - MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES
PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
PROYECTO
ACTIVIDAD
002 - SISTEMA NACIONAL DE ESTADISTICAS LABORALES
ESTADISTICAS LABORALES
003 - PLAN NACIONAL DE CAPACITACION
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 003 - PLAN NACIONAL DE CAPACITACION
004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MRL INFRAESTRUCTURA MATRIZ GUAYAQUIL E INSPECTORIAS QUITO
000 - SIN PROYECTO
004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MRL INFRAESTRUCTURA MATRIZ GUAYAQUIL E INSPECTORIAS QUITO
2,031,205.90
001 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y TALENTO HUMANO
853,175.00
000 - SIN PROYECTO
853,175.00 853,175.00
316 - INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA 01 - ADMINISTRACION GENERAL
000 - SIN PROYECTO
853,175.00 001 - ADMINISTRACION GENERAL
1,950,771.49
000 - SIN PROYECTO
1,950,771.49
01 - ADMINISTRACION GENERAL
1,950,771.49
319 - JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO 320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
01 - ADMINSITRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
000 - SIN PROYECTO
1,950,771.49 001 - ADMINISTRACION GESTION Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD
1,595,073.41
000 - SIN PROYECTO
1,595,073.41
01 - ADMINSITRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD
000 - SIN PROYECTO
10,022,113.00
001 - ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD
677,505,096.05
002 - CUOTAS, APORTES Y CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES
51,554,873.18
003 - DECRETO DE EXCEPCION SANITARIA POR GRAVE INTOXICACION
446,600.20
000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
739,528,682.43 13,892,766.99
002 - MEDICAMENTOS
12,229,887.01
004 - SERVICIOS DE MEDICINA TRANSFUSIONAL EN HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 000 - SIN PROYECTO 03 - EQUIPAMIENTO, INSUMOS, MANTENIMIENTO Y MEDICAMENTOS 000 - SIN PROYECTO
739,528,682.43
001 - EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y MANTENIMIENTO
003 - CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
20 - PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
1,595,073.41
001 - ADMINISTRACION GESTION SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 03 - EQUIPAMIENTO, INSUMOS, MANTENIMIENTO Y MEDICAMENTOS
3,469,976.75 50,962,191.11
01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL
319 - JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO
126,950.37 2,031,205.90
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL
126,950.37
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
315 - MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 316 - INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA
PROFORMA
001 - ADMINISTRACION -RECURSOS HUMANOS, FARMACIA, LABORATORIO, RAYOS X, LAVANDERIA, TRANSPORTE, ALIMENTACION Y OTROS SERVICIOS
1,692,485.42 540,304.00
28,355,443.42 28,355,443.42 557,009,456.76
002 - CENTROS SUBCENTROS PREVENCION MORBILIDAD EMERGENCIA
24,812,318.39
003 - HOSPITALES PREVENCION TRATAMIENTO RECUPERACION Y REHABILITACION
65,959,112.43
000 - SIN PROYECTO
647,780,887.58
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA
PROYECTO
ACTIVIDAD
20 - PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
20 - PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
21 - MATERNIDAD GRATUITA
000 - SIN PROYECTO
001 - ADMINISTRACION LEY MATERNIDAD GRATUITA
000 - SIN PROYECTO
16,847,348.84 17,164,319.44 17,164,319.44
002 - PROVISION DE INSUMOS Y VACUNAS 003 - INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA SALUD
028 - FIEBRE AMARILLA
029 - LEISHMANIASIS
031 - MI FARMACIA
033 - DESNUTRICION CERO
034 - DISPONIBILIDAD ASEGURADA DE INSUMOS ANTICONCEPTIVOS DAIA
000 - SIN PROYECTO
6,178,995.93
169,795.40
028 - FIEBRE AMARILLA
169,795.40
001 - LEISHMANIASIS
231,229.22
029 - LEISHMANIASIS
231,229.22
001 - MI FARMACIA
639,645.06
001 - ADMINISTRACION PROGRAMAS DE MITIGACION PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
79,172,929.92
032 - MI HOSPITAL
79,172,929.92
001 - DESNUTRICION CERO
19,142,303.97
033 - DESNUTRICION CERO
19,142,303.97
001 - DISPONIBILIDAD ASEGURADA DE INSUMOS ANTICONCEPTIVOS DAIA
500,068.17
000 - SIN PROYECTO
500,068.17 500,068.17
001 - ADMINISTRACION PROGRAMAS DE MITIGACION PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
001 - PREVENCION Y CONTROL Y TRATAMIENTO DEL VIHSIDAITS
001 - ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS POR CICLO DE VIDA 004 - ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS POR CICLO DE VIDA
005 - EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD
001 - EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD 005 - EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD
006 - MICRONUTRIENTES PIM
2,522,743.44 101,878,647.01
002 - PREVENCION Y CONTROL DEL VIHSIDAITS 004 - ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS POR CICLO DE VIDA
2,522,743.44
001 - PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE MEDICINA TRADICIONAL
001 - ADMINISTRACION PROGRAMAS DE MITIGACION PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 002 - PREVENCION Y CONTROL DEL VIHSIDAITS
639,645.06
002 - ESTADO DE EXCEPCION SANITARIA
29 - SALUD INTERCULTURAL 50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES
6,178,995.93
001 - FIEBRE AMARILLA
24 - PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA 000 - SIN PROYECTO
754,212.63 1,428,749.80
034 - DISPONIBILIDAD ASEGURADA DE INSUMOS ANTICONCEPTIVOS DAIA
29 - SALUD INTERCULTURAL
3,996,033.50
004 - CONTROL DE CALIDAD Y NORMAS SANITARIAS
031 - MI FARMACIA 032 - MI HOSPITAL
316,970.60
000 - SIN PROYECTO
22 - PROVISION DE INSUMOS Y VACUNAS 24 - PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA
647,780,887.58
002 - MATERNIDAD GRATUITA
21 - MATERNIDAD GRATUITA 22 - PROVISION DE INSUMOS Y VACUNAS
PROFORMA
112,319.19
112,319.19 3,626,663.90
3,626,663.90 587,665.72
587,665.72 10,734,150.57
10,734,150.57
001 - MICRONUTRIENTES PIM
830,560.09
006 - MICRONUTRIENTES PIM
830,560.09
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA 50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES
PROYECTO
008 - DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN SALUD
009 - SALUD INTERCULTURAL
ACTIVIDAD 001 - DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN SALUD
011 - INFLUENZA AH1N1 GRIPE PORCINA
012 - FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
015 - PROMOCION DE LA SALUD
150,995.83
001 - SALUD INTERCULTURAL
274,975.77
1,619,981.09
010 - UNIDADES MOVILES DE SALUD ESCOLAR
1,619,981.09
001 - INFLUENZA AH1N1 GRIPE PORCINA
1,465,938.57
011 - INFLUENZA AH1N1 GRIPE PORCINA
1,465,938.57
001 - FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
297,127.80
001 - PROMOCION DE LA SALUD
112,872.31
001 - INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD
001 - CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 019 - CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
020 - CONTROL DEL DENGUE
297,127.80
012 - FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
018 - INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD 019 - CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
274,975.77
001 - UNIDADES MOVILES DE SALUD ESCOLAR
015 - PROMOCION DE LA SALUD 018 - INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD
150,995.83
008 - DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN SALUD
009 - SALUD INTERCULTURAL 010 - UNIDADES MOVILES DE SALUD ESCOLAR
PROFORMA
112,872.31 82,191,216.76
82,191,216.76 472,521.38
472,521.38
001 - CONTROL DEL DENGUE
6,815,330.88
020 - CONTROL DEL DENGUE
6,815,330.88
021 - CONTROL DEL PALUDISMO MALARIA
001 - CONTROL DEL PALUDISMO MALARIA
3,027,854.54
021 - CONTROL DEL PALUDISMO MALARIA
3,027,854.54
022 - CONTROL DE CHAGAS
001 - CONTROL DE CHAGAS
195,638.10
022 - CONTROL DE CHAGAS
195,638.10
001 - CONTROL DE LA ONCOCERCOSIS
196,295.27
023 - CONTROL DE LA ONCOCERCOSIS
023 - CONTROL DE LA ONCOCERCOSIS 024 - INMUNIZACIONESENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA
001 - INMUNIZACIONESENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA 024 - INMUNIZACIONESENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA
027 - CONTROLVIGILANCIA Y TRATAMIENTO DE ZOONOSIS RABIA
001 - CONTROLVIGILANCIA Y TRATAMIENTO DE ZOONOSIS RABIA 027 - CONTROLVIGILANCIA Y TRATAMIENTO DE ZOONOSIS RABIA
028 - CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
029 - CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES
031 - LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y
49,833,605.62 846,737.76
846,737.76
001 - CONTROL Y TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS
1,829,611.03
028 - CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
1,829,611.03
001 - CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES 029 - CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES
030 - ALIMENTACION Y NUTRICION SIAN
196,295.27 49,833,605.62
311,580.32
311,580.32
001 - ALIMENTACION Y NUTRICION SIAN
8,001,158.23
030 - ALIMENTACION Y NUTRICION SIAN
8,001,158.23
001 - LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y
6,118,874.14
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA 50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES
PROYECTO
ATENCION A LA INFANCIA
ACTIVIDAD
031 - LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y ATENCION A LA INFANCIA 033 - SALUD AMBIENTAL
034 - VIGILANCIA EN DESORDENES POR DEIFICIENCIA DE YODO
116,045.10
033 - SALUD AMBIENTAL
116,045.10
001 - VIGILANCIA EN DESORDENES POR DEIFICIENCIA DE YODO
001 - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CONTROL Y MONITOREO DE MALARIA EN EL ECUADOR 037 - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CONTROL Y MONITOREO DE MALARIA EN EL ECUADOR
055 - FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SANGRE
001 - FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SANGRE 055 - FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SANGRE
056 - HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR
001 - HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 056 - HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR
057 - ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL RESPONDEN A LA TUBERCULOSIS REFORZANDO EL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL ECUADOR CON ENFASIS EN LAS POBLACIONES VULNERABLES
058 - RESPUESTA DE ECUADOR A VIHSIDA UN ACERCAMIENTO MULTISECTORIAL HACIA EL ACCESO UNIVERSAL Y LA PREVENCION EN LAS POBLACIONES DE MAYOR RIESGO
061 - PROYECTO NACIONAL DE TAMIZAJE NEONATAL
001 - ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL RESPONDEN A LA TUBERCULOSIS REFORZANDO EL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL 057 - ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL RESPONDEN A LA TUBERCULOSIS REFORZANDO EL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL ECUADOR CON ENFASIS EN LAS POBLACIONES VULNERABLES 001 - RESPUESTA DE ECUADOR A VIHSIDA UN ACERCAMIENTO MULTISECTORIAL HACIA EL ACCESO UNIVERSAL Y LA PREVE 058 - RESPUESTA DE ECUADOR A VIHSIDA UN ACERCAMIENTO MULTISECTORIAL HACIA EL ACCESO UNIVERSAL Y LA PREVENCION EN LAS POBLACIONES DE MAYOR RIESGO 001 - PROYECTO NACIONAL DE TAMIZAJE NEONATAL 061 - PROYECTO NACIONAL DE TAMIZAJE NEONATAL
062 - DETECCION E INTERVENCION TEMPRANA DE LOS TRANSTORNOS DEL DESARROLLO
067 - ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR
069 - TRATAMIENTO DE ERRORES DE REFRACCION EN LA POBLACION ECUATORIANA
6,118,874.14
001 - SALUD AMBIENTAL
034 - VIGILANCIA EN DESORDENES POR DEIFICIENCIA DE YODO 037 - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CONTROL Y MONITOREO DE MALARIA EN EL ECUADOR
PROFORMA
ATENCION A LA INFANCIA
001 - DETECCION E INTERVENCION TEMPRANA DE LOS TRANSTORNOS DEL DESARROLLO 062 - DETECCION E INTERVENCION TEMPRANA DE LOS TRANSTORNOS DEL DESARROLLO 001 - ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR 067 - ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR 001 - TRATAMIENTO DE ERRORES DE REFRACCION EN LA POBLACION ECUATORIANA 069 - TRATAMIENTO DE ERRORES DE REFRACCION EN LA POBLACION ECUATORIANA
54,586.03
54,586.03 791,157.34
791,157.34 5,898,836.61
5,898,836.61 753,484.12
753,484.12 1,572,461.67
1,572,461.67
2,312,681.43
2,312,681.43
3,207,061.10
3,207,061.10 96,802.46
96,802.46 7,466,017.63
7,466,017.63 666,807.53
666,807.53
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
PROGRAMA 50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES
PROYECTO
070 - PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
ACTIVIDAD
152,044.96
070 - PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
152,044.96
50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - MI EMERGENCIA
002 - APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL EN SALUD
202,741,660.85 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
15,586,417.81
001 - MI EMERGENCIA
15,586,417.81
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
13,671,040.46
002 - APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL EN SALUD
13,671,040.46
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 323 - CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS NORMATIVOS Y REGULACION DE LA SALUD
000 - SIN PROYECTO
01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ASUNTOS AGROPECUARIOS
001 - ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS SERVICIOS NORMATIVOS Y DE REGULACION DE LA SALUD
853,073.91
000 - SIN PROYECTO
853,073.91
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS NORMATIVOS Y REGULACION DE LA SALUD
000 - SIN PROYECTO
22,498,459.45
002 - PLANIFICACIÓN
67,729.00
003 - COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA
76,819.15 22,643,007.60
01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ASUNTOS AGROPECUARIOS
22,643,007.60
000 - SIN PROYECTO
001 - UNIDAD DE ALMACENAMIENTO UNA
18,395,943.04
000 - SIN PROYECTO
18,395,943.04
20 - ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 21 - FOMENTO Y DESARROLLO AGROPECUARIO
853,073.91 853,073.91
001 - ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS
000 - SIN PROYECTO
20 - ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
29,257,458.27 1,774,981,236.51
323 - CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA 360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.
PROFORMA
001 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
000 - SIN PROYECTO
18,395,943.04
001 - ALMACENAMIENTOS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
700,410.78
001 - SERVICIOS FORESTALES Y REFORESTACION
242,548.00
001 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE LOS RECURSOS PESQUEROS
514,067.04
001 - ADMINISTRACIÓN DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL AZUAY
949,785.72
001 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
17,583,081.68
002 - HACIENDA CONCEPCION DE MONJAS
69,414.00
009 - ADMINISTRACIÓN DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE GUAYAS
200,681.84
010 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE IMBABURA
256,755.31
015 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE NAPO
78,198.22
017 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE PICHINCHA
218,639.13
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.
PROGRAMA 21 - FOMENTO Y DESARROLLO AGROPECUARIO
PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD
257,399.72
024 - ADMINISTRACIÓN DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE SANTA ELENA
202,432.11
026 - SUBSECRETARIA REGIONAL DEL LITORAL NORTE-COORDINACIÓN DE LA ZONA 4
110,133.30
028 - SUBSECRETARIA REGIONAL DE LA AMAZONIA - COORDINACIÓN DE LA ZONA 2
67,005.27
029 - COORDINACIÓN ZONAL 1
66,968.00
030 - COORDINACIÓN ZONAL 2
57,773.60
031 - COORDINACIÓN ZONAL 7
210,085.47
035 - ADMINISTRACIÓN DE LAS GRANJAS DE CHICAÑA Y NATENZA 000 - SIN PROYECTO 21 - FOMENTO Y DESARROLLO AGROPECUARIO 21 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 22 - SERVICIOS TÉCNICOS
007 - PROYECTO 2KR
PROFORMA
018 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE TUNGURAHUA
15,324.73 21,800,703.92 21,800,703.92
001 - 2KR ACCIONES PAR FINANCIAR PROYECTOS TECNICOS Y SOCIALES
606,050.44
007 - PROYECTO 2KR
606,050.44
21 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
606,050.44
000 - SIN PROYECTO
001 - VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL
460,557.20
002 - COMERCIALIZACIÓN
313,684.20
003 - COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION NACIONAL
123,812.42
004 - VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANDERÍA
139,725.32
005 - SUBSECRETARIA DE FOMENTO AGRÍCOLA
143,506.38
006 - SUBSECRETARIA DE FOMENTO GANADERO
119,248.70
007 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
270,307.20
008 - COORDINACION GENERAL DE REDES COMERCIALES
005 - PROGRAMA NACIONAL DE CARNICOS
027 - PLAN DE FOMENTO DEL ACCESO A TIERRAS DE LOS PRODUCTORES FAMILIARES EN EL ECUADOR
000 - SIN PROYECTO
1,644,125.72
001 - ACCIONES PARA ASEGURAR EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS PRODUCTOS CARNICOS
1,597,778.72
005 - PROGRAMA NACIONAL DE CARNICOS
1,597,778.72
001 - PLAN DE FOMENTO DEL ACCESO A TIERRAS DE LOS PRODUCTORES FAMILIARES EN EL ECUADOR
7,644,411.97
027 - PLAN DE FOMENTO DEL ACCESO A TIERRAS DE LOS PRODUCTORES FAMILIARES EN EL ECUADOR 028 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA PARTICIPATIVA Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA
033 - PROYECTO DE REACTIVACION DE LA CAFICULTURA
001 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA PARTICIPATIVA Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA 028 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA PARTICIPATIVA Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA 001 - PROYECTO DE REACTIVACION DE LA CAFICULTURA 033 - PROYECTO DE REACTIVACION DE LA CAFICULTURA
034 - AGRO SEGURO PARA PEQUE¿OS Y MEDIANOS PRODUCTORES
73,284.30
001 - ACCIONES PARA LA IMPLANTACI¿N DE UN SISTEMA PERMANENTE DE SEGURO
7,644,411.97 7,917,518.26
7,917,518.26
594,843.91
594,843.91 3,960,445.14
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.
PROGRAMA 22 - SERVICIOS TÉCNICOS
PROYECTO
034 - AGRO SEGURO PARA PEQUE¿OS Y MEDIANOS PRODUCTORES
ACTIVIDAD
034 - AGRO SEGURO PARA PEQUE¿OS Y MEDIANOS PRODUCTORES
22 - SERVICIOS TÉCNICOS 23 - SERVICIOS FORESTALES Y REFORESTACIÓN 24 - RIEGO DRENAJE Y CONTROL DE INUNDACIONES 25 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
000 - SIN PROYECTO
23,359,123.72 001 - SERVICIOS FORESTALES Y FORESTACIÓN
6,079,106.74
000 - SIN PROYECTO
6,079,106.74 6,079,106.74
000 - SIN PROYECTO
001 - SUBSECRETARIA DE RIEGIO Y DRENAJE
2,616,609.75
000 - SIN PROYECTO
2,616,609.75
24 - RIEGO DRENAJE Y CONTROL DE INUNDACIONES
2,616,609.75
000 - SIN PROYECTO
001 - SUBSECRETARIA DE TIERRAS Y REFORMA AGRARIA
1,124,681.53
000 - SIN PROYECTO
1,124,681.53
001 - ACCIONES DE APOYO A LA LEGALIZACI¿N MASIVA A NIVEL NACIONAL
3,500,904.20
005 - LEGALIZACI¿N MASIVA DE LA TIERRA EN EL TERRITORIO ECUATORIANO
25 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 002 - PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE GESTION E INFORMACION DE TIERRAS RURALES
25 - PROMOCI¿N DEL DESARROLLO 000 - SIN PROYECTO
11,635,389.94
11,635,389.94 11,635,389.94
001 - ADMINISTRACIÓN DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS
9,523,466.39
002 - ADMINISTRACIÓN DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN DE LOS RECURSOS ACUÍCOLAS
3,079,820.89
003 - VICEMINISTERIO DE ACUACULTURA Y PESCA 000 - SIN PROYECTO 011 - REGULACI¿N Y RECAMBIO DE ARTES Y APAREJOS DE LA FLOTA PESQUERA ARTESANAL NACIONAL
3,500,904.20 4,625,585.73
001 - PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE GESTION E INFORMACION DE TIERRAS RURALES 002 - PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE GESTION E INFORMACION DE TIERRAS RURALES
26 - FOMENTO Y DESARROLLO DE RECURSOS PESQUEROS
3,960,445.14
23 - SERVICIOS FORESTALES Y REFORESTACIÓN
005 - LEGALIZACI¿N MASIVA DE LA TIERRA EN EL TERRITORIO ECUATORIANO
25 - PROMOCI¿N DEL DESARROLLO
PROFORMA
SUBVENCIONADO POR EL ESTADO
001 - ACCIONES PARA LA REGULACI¿N Y RECAMBIO DE ARTES Y APAREJOS 011 - REGULACI¿N Y RECAMBIO DE ARTES Y APAREJOS DE LA FLOTA PESQUERA ARTESANAL NACIONAL
226,364.02 12,829,651.30 841,376.34
841,376.34
014 - REPRODUCCI¿N DE LA CACHAMA PIRATAS BRACHYPOMUS Y COLOSOMA MACROPOMUN PARA ABASTECER DE ALEVINES A LOS PRODUCTORES DE ACUACULTURA RURAL
001 - ACCIONES PARA LA REPRODUCCI¿N DE LA CACHAMA
015 - ESTACION DE REPRODUCCION DE PECES DE AGUA DULCE PARA ABASTECER DE ALEVINES A LAS PRODUCCIONES DE ACUACULTURA RURAL
002 - SUBSECRETARIA DE ACUACULTURA
241,567.66
015 - ESTACION DE REPRODUCCION DE PECES DE AGUA DULCE PARA ABASTECER DE ALEVINES A LAS PRODUCCIONES DE ACUACULTURA RURAL
241,567.66
016 - PLAN PILOTO DE MARICULTURA PARA CAPACITACION DE LAS COMUNIDADES PESQUERAS DEL LITORAL ECUATORIANO
002 - SUBSECRETARIA DE ACUACULTURA
399,045.31
016 - PLAN PILOTO DE MARICULTURA PARA CAPACITACION DE LAS COMUNIDADES PESQUERAS DEL LITORAL ECUATORIANO
399,045.31
021 - DIFUSION DE TECNOLOGIA Y
002 - SUBSECRETARIA DE ACUACULTURA
014 - REPRODUCCI¿N DE LA CACHAMA PIRATAS BRACHYPOMUS Y COLOSOMA MACROPOMUN PARA ABASTECER DE ALEVINES A LOS PRODUCTORES DE ACUACULTURA RURAL
44,855.80
44,855.80
61,616.44
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.
PROGRAMA 26 - FOMENTO Y DESARROLLO DE RECURSOS PESQUEROS
PROYECTO
CONOCIMIENTOS EN ACUACULTURA A NIVEL RURAL COMO HERRAMIENTA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION
ACTIVIDAD 021 - DIFUSION DE TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTOS EN ACUACULTURA A NIVEL RURAL COMO HERRAMIENTA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION
26 - FOMENTO Y DESARROLLO DE RECURSOS PESQUEROS 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - PROYECTO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
002 - OBRAS POR REHABILITAR
PROFORMA
61,616.44
14,418,112.85
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
830,560.09
001 - PROYECTO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
830,560.09
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,005,171.97
002 - OBRAS POR REHABILITAR
1,005,171.97
003 - SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION PARA EL CATASTRO ORGANIZACION Y GESTION DE LA ACTIVIDAD CAMARONERA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
522,189.18
003 - SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION PARA EL CATASTRO ORGANIZACION Y GESTION DE LA ACTIVIDAD CAMARONERA
522,189.18
004 - OBRAS POR CONCLUIR
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
2,351,114.35
004 - OBRAS POR CONCLUIR
2,351,114.35
005 - HABILITACION DE TIERRAS PARA USO AGRICOLA EN AREAS COMUNALES DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA EN EL MARCO DEL PROYECTO PIDAASSE FASE I
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
349,000.11
005 - HABILITACION DE TIERRAS PARA USO AGRICOLA EN AREAS COMUNALES DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA EN EL MARCO DEL PROYECTO PIDAASSE FASE I
349,000.11
006 - HABILITACION DE TIERRAS PARA USO AGRICOLA EN AREAS COMUNALES DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA EN EL MARCO DEL PROYECTO PIDAASSE FASE II
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
2,539,007.38
006 - HABILITACION DE TIERRAS PARA USO AGRICOLA EN AREAS COMUNALES DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA EN EL MARCO DEL PROYECTO PIDAASSE FASE II
2,539,007.38
007 - REHABILITACION ADMINISTRACION OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO INTERPROVINCIALES
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
4,231,678.96
007 - REHABILITACION ADMINISTRACION OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO INTERPROVINCIALES
4,231,678.96
008 - OBRAS DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
296,217.53
008 - OBRAS DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA
296,217.53
009 - ESTUDIOS PARA EL PROYECTO BINACIONAL PUYANGO TUMBES
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,763,549.10
009 - ESTUDIOS PARA EL PROYECTO BINACIONAL PUYANGO TUMBES
1,763,549.10
010 - PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO DE 20 000 HECTAREAS DE PLANTACIONES FORESTALES PARA FORTALECER AREAS DE CONSERVACION Y BOSQUES PROTEGER MEGAPROYECTOS DE INTERES NACIONAL PRESERVAR CUENCAS HIDROGRAFICAS ABASTECER LA DEMANDA INDUSTRIAL DE MADERA Y GARA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
160,803.80
010 - PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO DE 20 000 HECTAREAS DE PLANTACIONES FORESTALES PARA FORTALECER AREAS DE CONSERVACION Y BOSQUES PROTEGER MEGAPROYECTOS DE INTERES NACIONAL PRESERVAR CUENCAS HIDROGRAFICAS ABASTECER LA DEMANDA INDUSTRIAL DE MADERA Y GARA
160,803.80
011 - REHABILITACION DE LOS SILOS DE LA UNA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
8,463,357.93
011 - REHABILITACION DE LOS SILOS DE LA UNA
8,463,357.93
012 - DOTACION DE FLOTADORES PARA ARTES DE PESCA QUE UTILIZA LA FLLOTA ARTESANAL ECUATORIANA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
534,657.44
012 - DOTACION DE FLOTADORES PARA ARTES DE PESCA QUE UTILIZA LA FLLOTA ARTESANAL ECUATORIANA
534,657.44
013 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISENO DEFINITIVO DE LOS MUELLES ARTESANALES
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
516,594.45
013 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISENO DEFINITIVO DE LOS MUELLES
516,594.45
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.
PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
PROYECTO
ACTIVIDAD ARTESANALES
014 - CENSO PESQUERO SISTEMA DE INDICADORES SOCIO ECONOMICOS DEL SECTOR PESQUERO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
115,864.96
014 - CENSO PESQUERO SISTEMA DE INDICADORES SOCIO ECONOMICOS DEL SECTOR PESQUERO
115,864.96
015 - PROGRAMA NACIONAL DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS PRONERI
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
530,685.19
015 - PROGRAMA NACIONAL DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS PRONERI
530,685.19
016 - PROYECTO NACIONAL RED LECHERA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
240,325.51
016 - PROYECTO NACIONAL RED LECHERA
240,325.51
017 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA ECONOMICA FINANCIERA DE LA PESCA DE LA MERLUZA Y PECES PELAGICOS MAYORES CON PALANGRE
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
175,976.96
017 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA ECONOMICA FINANCIERA DE LA PESCA DE LA MERLUZA Y PECES PELAGICOS MAYORES CON PALANGRE
175,976.96
018 - ARRASTRE REHABILITACION Y TERMINACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
988,565.65
018 - ARRASTRE REHABILITACION Y TERMINACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
988,565.65
019 - TECNIFICACION DEL RIEGO A NIVEL DE PARCELAS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,770,210.75
019 - TECNIFICACION DEL RIEGO A NIVEL DE PARCELAS
1,770,210.75
020 - ESTUDIOS Y DISENOS DE PROYECTOS SISTEMA DE RIEGO PLAN NACIONAL DE RIEGO Y PROTECCION DE CUENCAS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
18,057.42
020 - ESTUDIOS Y DISENOS DE PROYECTOS SISTEMA DE RIEGO PLAN NACIONAL DE RIEGO Y PROTECCION DE CUENCAS
18,057.42
021 - COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE CADERS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
2,167,387.92
021 - COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE CADERS
2,167,387.92
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA. 364 - CONFERENCIA NACIONAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA
20 - SOBERANIA ALIMENTARIA
000 - SIN PROYECTO
1,168,269.00
000 - SIN PROYECTO
1,168,269.00
20 - SOBERANIA ALIMENTARIA
01 - ASISTENCIA TECNICA
000 - SIN PROYECTO
1,168,269.00 1,168,269.00 001 - ADMINISTRACION DEL APOYO A LOS SERVICIOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA
106,236.00
000 - SIN PROYECTO
106,236.00
01 - ASISTENCIA TECNICA
106,236.00
378 - MISION F.A.O. EN EL ECUADOR 385 - JUNTA DE RECURSOS HIDRAULICOS FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS CANTONES JIPIJAPA PAJAN Y PUERTO LOPEZ
20 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS AGROPECUARIOS
387 - PARQUE NACIONAL GALAPAGOS
01 - FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE ASEGURE LA GESTIÓN AMBIENTAL
000 - SIN PROYECTO
106,236.00 001 - ADMINISTRACION DE ASUNTOS AGROPECUARIOS
5,920,955.18
000 - SIN PROYECTO
5,920,955.18
20 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 385 - JUNTA DE RECURSOS HIDRAULICOS FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS CANTONES JIPIJAPA PAJAN Y PUERTO LOPEZ 000 - SIN PROYECTO
29,570,976.65 155,750,610.38
001 - SOBERANIA ALIMENTARIA
364 - CONFERENCIA NACIONAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA 378 - MISION F.A.O. EN EL ECUADOR
PROFORMA
013 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISENO DEFINITIVO DE LOS MUELLES ARTESANALES
001 - GOBERNANTE 002 - ASESORIA 003 - APOYO
5,920,955.18 5,920,955.18 7,166,969.00 258,753.90 8,286,370.80
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 387 - PARQUE NACIONAL GALAPAGOS
PROGRAMA
PROYECTO
ACTIVIDAD 000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
20 - ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL QUE LOGRE SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA Y AMBIENTAL
000 - SIN PROYECTO
20 - ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL QUE LOGRE SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA Y AMBIENTAL
471,021.00
21 - USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA LOGRAR DESARROLLO SUSTENTABLE
000 - SIN PROYECTO
001 - CONSERVACIÓN Y USO RACIONAL DE LOS ECOSISTEMAS MARINOS
670,358.03
002 - CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS INSULARES
844,675.00
01 - FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE ASEGURE LA GESTIÓN AMBIENTAL
15,712,093.70 15,712,093.70
001 - ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
471,021.00
000 - SIN PROYECTO
471,021.00
000 - SIN PROYECTO 21 - USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA LOGRAR DESARROLLO SUSTENTABLE
1,515,033.03 1,515,033.03
22 - GESTIÓN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL
000 - SIN PROYECTO
001 - CONSERVACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE
334,808.00
000 - SIN PROYECTO
334,808.00
22 - GESTIÓN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL
334,808.00
24 - INSERCIÓN DE LA DIMENSIÓN SOCIAL EN LA TEMÁTICA AMBIENTAL PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
000 - SIN PROYECTO
173,000.00
001 - TEMATICA AMBIENTAL SAN CRISTOBAL 002 - TEMATICA AMBIENTAL ISABELA 003 - TEMATICA AMBIENTAL FLOREANA
000 - SIN PROYECTO
20,000.00 171,785.00
000 - SIN PROYECTO
458,222.10
387 - PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 20 - ASUNTOS AGROPECUARIOS
93,437.10
004 - COMUNICACION, EDUCACION Y PARTICIPACION AMBIENTAL
24 - INSERCIÓN DE LA DIMENSIÓN SOCIAL EN LA TEMÁTICA AMBIENTAL PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
390 - INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS I.N.I.A.P.
PROFORMA
01 - FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE ASEGURE LA GESTIÓN AMBIENTAL
458,222.10 18,491,177.83
001 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS AGROPECUARIOS
1,641,963.05
002 - ADMINISTRACION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA AGRICULTURA ,FORESTACION CAZA Y PESCA
9,618,593.17
005 - DIRECCION GENERAL
15,008.00
007 - DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES
11,218.00
009 - DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
18,040.00
011 - DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
30,864.00
015 - UNIDAD DE DOCUMENTACION
16,493.00
018 - UNIDAD DE TALENTO HUMANO
17,717.00
019 - PVBSA.- PRODUCCION COMERCIAL PALMA AFRICANA 66.5 HA
45,145.00
020 - EETP.- DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGIA
4,466.00
021 - EETP.- DEPARTAMENTO NACIONAL DE SUELOS Y AGUA
44,597.00
022 - EETP.- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROTECCION VEGETAL
13,400.00
024 - EETP.- PROGRAMA NACIONAL DE CACAO Y CAFE
710,641.71
025 - EETP.- PROGRAMA DE MAIZ
19,820.48
027 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION SEMILLA DE MAIZ
45,145.00
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 390 - INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS I.N.I.A.P.
PROGRAMA 20 - ASUNTOS AGROPECUARIOS
PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD
8,934.00
029 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION COMERCIAL DE CACAO (LOTES DESCONTINUADOS DE INVESTIGACION)
8,934.00
030 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION COMERCIAL DE PLANTAS DE CACAO CLONAL
49,134.00
032 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION COMERCIAL DE PALMA AFRICANA 106.82 HA
45,145.00
033 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION COMERCIAL DE PALMA AFRICANA 70 HA
35,734.00
034 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION COMERCIAL DE CAUCHO
4,466.00
036 - EETP.- DNMSA. MANTENIMIENTO LABORATORIOS 50%
18,206.00
038 - EETP.- GESTION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL (ADMINISTRACION)
49,304.00
039 - EETP.- AREA FINANCIERA 040 - EESD PALMA AFRICANA 041 - EESD PRODUCCION 043 - VIVEROS 044 - LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS 045 - DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS 046 - GANADERIA 057 - EETP.- DEPARTAMENTO DE RECURSOS FITOGENETICOS 059 - CONVENIO MERR PIÑON 000 - SIN PROYECTO 20 - ASUNTOS AGROPECUARIOS
20 - REGULACIONES Y SOPORTE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y COMERCIALES DE SANIDAD AGROPECUARIA
000 - SIN PROYECTO
61,502.00 259,519.00 1,089,094.82 65,967.77 72,127.50 202,807.62 83,252.62 4,466.00 42,121.98 14,353,827.72 14,353,827.72
390 - INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - I.N.I.A.P. 392 - AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO
PROFORMA
028 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION SEMILLA DE SOYA
14,353,827.72
001 - REGIONAL 1, SERVICIOS TECNICOS
275,606.02
002 - REGIONAL 2, SERVICIOS TECNICOS
412,866.00
003 - REGIONAL 3, SERVICIOS TECNICOS
290,510.50
004 - REGIONAL 4, SERVICIOS TECNICOS
223,702.00
005 - REGIONAL 5, SERVICIOS TECNICOS
811,573.55
006 - REGIONAL 6, SERVICIOS TECNICOS
288,116.76
007 - REGIONAL 7, SERVICIOS TECNICOS
595,370.81
008 - REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 009 - SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL
510,626.40 10,043,589.33
010 - SERVICIOS TECNICOS DE SANIDAD VEGETAL
1,433,277.83
011 - SERVICIOS TECNICOS DE SANIDAD ANIMAL
981,656.00
012 - SERVICIOS TECNICOS DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS
127,275.51
013 - SERVICIOS DE AGROCALIDAD LABORATORIOS
603,010.00
014 - SANIBANANO 015 - SANIMANGO 016 - ENFOQUE DE GENERO 000 - SIN PROYECTO 20 - REGULACIONES Y SOPORTE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y COMERCIALES
1,212,516.92 462,117.94 27,010.00 18,298,825.57 18,298,825.57
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 392 - AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO
PROGRAMA
PROYECTO
20 - REGULACIONES Y SOPORTE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y COMERCIALES DE SANIDAD AGROPECUARIA
DE SANIDAD AGROPECUARIA
22 - SERVICIOS TECNICOS AGROPECUARIOS
020 - ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
ACTIVIDAD
001 - ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA
9,100,171.45
020 - ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA
9,100,171.45
22 - SERVICIOS TECNICOS AGROPECUARIOS
9,100,171.45
001 - PROYECTO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,343,514.91
001 - PROYECTO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
1,343,514.91
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 392 - AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO 394 - CONSEJO DE GESTION DE AGUAS DE LA CUENCA DEL PAUTE
20 - CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES
000 - SIN PROYECTO
766,276.30
000 - SIN PROYECTO
766,276.30
394 - CONSEJO DE GESTION DE AGUAS DE LA CUENCA DEL PAUTE 20 - ADMINISTRACION DE ASUNTOS HIDROCARBURIFEROS
000 - SIN PROYECTO
006 - OPTIMIZACION DEL CONTROL DE REMANENTES A TRAVES DE LA MEDICION AUTOMATIZADA DE LOS PROCESOS DE RECEPCION ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE GLP EN PLANTAS ENVASADORAS
007 - MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCION DE GLP EN LOS CANTONES FRONTERIZOS DE LAS PROVINCIAS DE CARCHI EL ORO SUCUMBIOS LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE A TRAVES DE LA ASIGNACION AUTOMATIZADA DE GLP A LOS USUARIOS FINALES
766,276.30 766,276.30
001 - ADMINISTRACION DE LOS ASUNTOS HIDROCARBURIFEROS
10,998,195.83
000 - SIN PROYECTO
10,998,195.83
001 - OPTIMIZACION DEL CONTROL DE REMANENTES A TRAVES DE LA MEDICION AUTOMATIZADA DE LOS PROCESOS DE RECEP 006 - OPTIMIZACION DEL CONTROL DE REMANENTES A TRAVES DE LA MEDICION AUTOMATIZADA DE LOS PROCESOS DE RECEPCION ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE GLP EN PLANTAS ENVASADORAS 001 - MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCION DE GLP EN LOS CANTONES FRONTERIZOS DE LAS PROVINCIAS DE CARCHI EL O 007 - MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCION DE GLP EN LOS CANTONES FRONTERIZOS DE LAS PROVINCIAS DE CARCHI EL ORO SUCUMBIOS LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE A TRAVES DE LA ASIGNACION AUTOMATIZADA DE GLP A LOS USUARIOS FINALES
20 - ADMINISTRACION DE ASUNTOS HIDROCARBURIFEROS 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,343,514.91 28,742,511.93
001 - ADMINISTRACION DE LA GESTION DEL AGUA DE LA CUENCA DEL PAUTE EN BASE A LA ACCION INTEGRADA EN LAS CUENCAS DE MENOR ORDEN
20 - CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES
416 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH
PROFORMA
594,427.91
594,427.91
1,374,974.17
1,374,974.17
12,967,597.91
001 - FORTALECER ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCH A TRAVES DE IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS HIDROCARBUROS EN ZONAS ESTRATEGICAS DEL PAIS GUAYAS ESMERALDAS SUCUMBIOS MANABI
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
307,050.63
001 - FORTALECER ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCH A TRAVES DE IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS HIDROCARBUROS EN ZONAS ESTRATEGICAS DEL PAIS GUAYAS ESMERALDAS SUCUMBIOS MANABI
307,050.63
002 - FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA DNH A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE HIDROCARBUROS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
372,387.75
002 - FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA DNH A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE HIDROCARBUROS
372,387.75
003 - FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION CONTROL Y FISCALIZACIN
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
307,050.63
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 416 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH
PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
PROYECTO
ACTIVIDAD 003 - FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION CONTROL Y FISCALIZACIN HIDROCARFURIFERO A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA ARCH
004 - ADITIVACION DE TRAZADORES PARA FORTALECER EL CONTROL DE LA COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES LQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
4,103,028.27
004 - ADITIVACION DE TRAZADORES PARA FORTALECER EL CONTROL DE LA COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES LQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO
4,103,028.27
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 416 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH 418 - SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH
20 - ADMINISTRACION GENERAL
000 - SIN PROYECTO
002 - FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE DATOS DEL SECTOR HIDROCARBURIFERO A TRAVES DE LA CREACION DEL BANCO DE INFORMACION PETROLERA
001 - CONSULTORIA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE EVALUACION DEL POTENCIAL HIDROCARBURIFERO SUR ORIENTE ECUATORIANO
3,895,250.00 3,895,250.00
001 - FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE DATOS DEL SECTOR HIDROCARBURIFERO A TRAVES DE LA CREACION DEL BANCO DE 002 - FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE DATOS DEL SECTOR HIDROCARBURIFERO A TRAVES DE LA CREACION DEL BANCO DE INFORMACION PETROLERA
000 - SIN PROYECTO
001 - OBRAS COMUNITARIAS LIQUIDACION DE PUENTES
423,167.90
001 - CONSULTORIA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE EVALUACION DEL POTENCIAL HIDROCARBURIFERO SUR ORIENTE ECUATORIANO
423,167.90
004 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE CONTROL DE LA DIRECCIO NACIONAL DE HIDROCARBUROS
23 - CONTROL Y REGULACION DE ASUNTOS MINEROS
001 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE COMBUSTIBLES, ENERGIA Y MINERIA
13,419,994.04
000 - SIN PROYECTO
13,419,994.04
001 - OBRAS COMUNITARIAS LIQUIDACION DE PUENTES
20,764.00 13,440,758.04 1,631,128.78
000 - SIN PROYECTO
1,631,128.78
001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE CONTROL DE LA DIRECCIO NACIONAL DE HIDROCARBUROS 004 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE CONTROL DE LA DIRECCIO NACIONAL DE HIDROCARBUROS
353,853.90
353,853.90
20 - CONTROL Y REGULACION DE ASUNTOS DE HIDROCARBUROS
1,984,982.68
000 - SIN PROYECTO
001 - ADMINISTRACION DE ASUNTOS MINEROS
1,249,586.56
000 - SIN PROYECTO
1,249,586.56
419 - MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
20,764.00
001 - ADMINISTRACION DE LOS ASUNTOS DE HIDROCARBUROS
23 - CONTROL Y REGULACION DE ASUNTOS MINEROS
421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
423,167.90 5,031,869.02
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE COMBUSTIBLES, ENERGIA Y MINERIA 000 - SIN PROYECTO
713,451.12
4,608,701.12
001 - OBRAS COMUNITARIAS LIQUIDACION DE PUENTES
20 - CONTROL Y REGULACION DE ASUNTOS DE HIDROCARBUROS
713,451.12
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE COMBUSTIBLES, ENERGIA Y MINERIA
5,089,517.28 18,057,115.19
000 - SIN PROYECTO
418 - SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH 419 - MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
307,050.63
001 - ADMINISTRACION GENERAL
20 - ADMINISTRACION GENERAL 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
PROFORMA
HIDROCARFURIFERO A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA ARCH
000 - SIN PROYECTO
1,249,586.56 16,675,327.28
001 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
6,956,941.73
002 - TARIFA DE LA DIGNIDAD - ENERGÍA ELÉCTRICA
30,000,000.00
003 - DEFICIT TARIFARIO - ENERGIA
70,000,000.00
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
PROGRAMA
PROYECTO
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
000 - SIN PROYECTO
20 - DESARROLLO DE FUENTES ENERGETICAS ALTERNATIVAS
009 - PROGRAMA EURO SOLAR
ACTIVIDAD
000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
010 - PRODUCCION DE ACEITE DE PI¿ON PARA PLAN PILOTO DE GENERACION ELECTRICA EN GALAPAGOS
030 - PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE BIODIGESTORES A NIVEL NACIONAL
051 - ALUMBRADO PUBLICO EFICIENTE
009 - PROGRAMA EURO SOLAR
148,926.90
001 - GENERACION ELECTRICA A BASE DE ACEITE DE PI¿ON
332,224.04
010 - PRODUCCION DE ACEITE DE PI¿ON PARA PLAN PILOTO DE GENERACION ELECTRICA EN GALAPAGOS 001 - DESARROLLO DE AGROINDUSTRIALES Y PECUARIAS PARA GENERACION DE BIOGAS
001 - GENERACION ELECTRICA UTILIZANDO RESIDUOS ORGANICOS 035 - GENERACION ELECTRICA UTILIZANDO RESIDUOS COMPONENTES ORGANICOS 001 - ALUMBRADO PUBLICO
001 - PROYECTO TERMOELECTRICO FUELL OIL 380 052 - PROYECTO TERMOELECTRICO FUELL OIL 380
053 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE
055 - PLAN GALAPAGOS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIA RENOVABLE
001 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE 053 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE 001 - PLAN GALAPAGOS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIA RENOVABLE 055 - PLAN GALAPAGOS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIA RENOVABLE
058 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE PROGRAMA DE INVERSION
060 - IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE ENERGIA EOLICA EN ECUADOR VILLONACO
064 - PROYECTO PILOTO DE SUSTITUCION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO POR LAMPARAS MAS EFICIENTES EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS
065 - PROYECTO FOTOVOLTAICO EN LA ISLA BALTRAARCHIPIELAGO DE GALAPAGOS
106,956,941.73 148,926.90
051 - ALUMBRADO PUBLICO EFICIENTE 052 - PROYECTO TERMOELECTRICO FUELL OIL 380
106,956,941.73
001 - ACTIVIDADESS RELACIONADAS CON LA EJECUCION DEL PROYECTO EURO SOLAR
030 - PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE BIODIGESTORES A NIVEL NACIONAL 035 - GENERACION ELECTRICA UTILIZANDO RESIDUOS COMPONENTES ORGANICOS
PROFORMA
ELECTRICA
001 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE PROGRAMA DE INVERSION 058 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE PROGRAMA DE INVERSION 001 - IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE ENERGIA EOLICA EN ECUADOR VILLONACO 060 - IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE ENERGIA EOLICA EN ECUADOR VILLONACO 001 - PROYECTO PILOTO DE SUSTITUCION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO POR LAMPARAS MAS EFICIENTES EN LA PR 064 - PROYECTO PILOTO DE SUSTITUCION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO POR LAMPARAS MAS EFICIENTES EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS 001 - PROYECTO FOTOVOLTAICO EN LA ISLA BALTRAARCHIPIELAGO DE GALAPAGOS 065 - PROYECTO FOTOVOLTAICO EN LA ISLA BALTRAARCHIPIELAGO DE
332,224.04 41,528.00
41,528.00 24,916.80
24,916.80 2,081,383.59 2,081,383.59 51,201,496.47
51,201,496.47 11,667,238.41
11,667,238.41 166,112.02
166,112.02 1,383,379.17
1,383,379.17
9,655,615.56
9,655,615.56 83,056.01
83,056.01
490,030.46
490,030.46
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
PROGRAMA 20 - DESARROLLO DE FUENTES ENERGETICAS ALTERNATIVAS
PROYECTO
ACTIVIDAD
065 - PROYECTO FOTOVOLTAICO EN LA ISLA BALTRAARCHIPIELAGO DE GALAPAGOS
GALAPAGOS
066 - PROYECTO HIDROELECTRICO CHORRILLOS
001 - PROYECTO HIDROELECTRICO CHORRILLOS 066 - PROYECTO HIDROELECTRICO CHORRILLOS
067 - PROYECTO GEOTERMICO CHACANA
001 - PROYECTO GEOTERMICO CHACANA 067 - PROYECTO GEOTERMICO CHACANA
22 - DESARROLLO DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS
PROFORMA
1,452,649.63
1,452,649.63 332,224.04 332,224.04
20 - DESARROLLO DE FUENTES ENERGETICAS ALTERNATIVAS
79,060,781.10
001 - PROYECTO MULTIPROPOSITO BABA HIDROELECTRICA
17,998,339.18
001 - DESARROLLO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO MULTIPROPOSITO BABA 001 - PROYECTO MULTIPROPOSITO BABA HIDROELECTRICA
003 - PROYECTO HIDROELECTRICO TOACHI PILATON
001 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO TOACHI PILATON 003 - PROYECTO HIDROELECTRICO TOACHI PILATON
008 - PROYECTO HIDROELECTRICO COCA CODO SINCLAIR
001 - CONTRCUCCION DEL PROYECTO COCA CODO SINCLAIR 008 - PROYECTO HIDROELECTRICO COCA CODO SINCLAIR
015 - PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR
001 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR 015 - PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR
021 - PROYECTO HIDROELECTRICO SOPLADORA
001 - CONSTRUCCION PROYECTO HIDROELECTRICO SOPLADORA 021 - PROYECTO HIDROELECTRICO SOPLADORA
052 - PROYECTO TERMOELECTRICO ESMERALDAS II 144 MW
001 - PROYECTO TERMOELECTRICO ESMERALDAS II 144 MW 052 - PROYECTO TERMOELECTRICO ESMERALDAS II 144 MW
083 - PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
001 - PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 083 - PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
094 - PROYECTOS DE AMPLIACION DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISION
001 - AMPLIAR LA CAPACIDAD DE TRANSMISION EXISTENTE Y CREAR NUEVOS PUNTOS DE CONEXION AL SISTEMA NACIONAL 094 - PROYECTOS DE AMPLIACION DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISION
095 - ELECTRIFICACION RURAL Y URBANO MARGINAL FERUM INTEGRADO PROG INVERSION
001 - ELECTRIFICACION RURAL Y URBANO MARGINAL FERUM INTEGRADO PROG INVERSION 095 - ELECTRIFICACION RURAL Y URBANO MARGINAL FERUM INTEGRADO PROG INVERSION
102 - PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR DUDAS
001 - PROYECTO HIDROELECTRICO MAZARDEUDAS 102 - PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR DUDAS
107 - PROYECTO HIDROELECTRICO DELSITANISAGUA
001 - PROYECTO HIDROELECTRICO DELSITANISAGUA 107 - PROYECTO HIDROELECTRICO DELSITANISAGUA
17,998,339.18 29,547,312.01
29,547,312.01 383,743,358.77
383,743,358.77 14,706,252.29 14,706,252.29 182,442,860.95
182,442,860.95 2,197,578.95
2,197,578.95 19,465,723.23
19,465,723.23 48,558,774.51
48,558,774.51 14,720,400.00
14,720,400.00 8,997,616.42
8,997,616.42 20,838,002.68
20,838,002.68
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
PROGRAMA
PROYECTO
ACTIVIDAD
22 - DESARROLLO DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS
22 - DESARROLLO DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS
25 - CONTROL, INVESTIGACION Y APLICACION DE TECNICAS NUCLEARES
000 - SIN PROYECTO
26 - MODELO DE GESTION DEL SECTOR ELECTRICO
743,216,218.99 001 - ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE ENERGIA NO ELECTRICA
421,660.00
000 - SIN PROYECTO
421,660.00
25 - CONTROL, INVESTIGACION Y APLICACION DE TECNICAS NUCLEARES
421,660.00
004 - EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD FISICA SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR ELECTRICO A NIVEL NACIONAL
001 - EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD
303,935.25
004 - EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD FISICA SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR ELECTRICO A NIVEL NACIONAL
303,935.25
26 - MODELO DE GESTION DEL SECTOR ELECTRICO 27 - PROGRAMA NACIONAL DEL SECTOR ELECTRICO
003 - TRASLADO DE 6 TURBINAS TM 2500 PARA OPERAR CON GAS NATURAL EN BAJOALTO
001 - TRASLADO DE 6 TURBINAS TM 2500 PARA OPERAR CON GAS NATURAL EN BAJOALTO 003 - TRASLADO DE 6 TURBINAS TM 2500 PARA OPERAR CON GAS NATURAL EN BAJOALTO
27 - PROGRAMA NACIONAL DEL SECTOR ELECTRICO 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
PROFORMA
001 - PROYECTO HIDROELECTRICO MANDURIACU
002 - MEJORAS CATEG
303,935.25 2,407,894.11
2,407,894.11 2,407,894.11
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
19,627,396.27
001 - PROYECTO HIDROELECTRICO MANDURIACU
19,627,396.27
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - MEJORAS CATEG
60,172.79 60,172.79
003 - PLAN DE REDUCCION DE PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
25,027,114.21
003 - PLAN DE REDUCCION DE PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA
25,027,114.21
004 - CONSTRUCCION PROYECTO HIDROELECTRICO MINASSAN FRANCISCO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
37,346,573.86
004 - CONSTRUCCION PROYECTO HIDROELECTRICO MINASSAN FRANCISCO
37,346,573.86
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
11,920,605.75
005 - PROYECTO HIDROELECTRICO QUIJOS
11,920,605.75
006 - INSTALACION DE UNIDADES TERMOELECTRICAS CON UNA CAPACIDAD DE 110 MW CUBA ECUADOR
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
16,926,715.85
006 - INSTALACION DE UNIDADES TERMOELECTRICAS CON UNA CAPACIDAD DE 110 MW CUBA ECUADOR
16,926,715.85
007 - PARQUE FOTOVOLTAICO PUERTO AYORA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
21,270.64
007 - PARQUE FOTOVOLTAICO PUERTO AYORA
21,270.64
005 - PROYECTO HIDROELECTRICO QUIJOS
008 - HIBRIDO ISABELA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 008 - HIBRIDO ISABELA
594,966.02 594,966.02
009 - PROGRAMA PARA RENOVACION DE EQUIPOS DE CONSUMO ENERGETICAMENTE INEFICIENTES
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
14,472,342.06
009 - PROGRAMA PARA RENOVACION DE EQUIPOS DE CONSUMO ENERGETICAMENTE INEFICIENTES
14,472,342.06
010 - SISTEMA DE TRANSMISION 500 KV
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
7,955,018.65
010 - SISTEMA DE TRANSMISION 500 KV
7,955,018.65
011 - IMPLANTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DEL SECTOR ELECTRICO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
938,995.60
011 - IMPLANTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DEL SECTOR ELECTRICO
938,995.60
012 - PROYECTO EOLICOELECTRICO SANTACRUZBALTRA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
2,591,347.49
012 - PROYECTO EOLICOELECTRICO SANTACRUZBALTRA
2,591,347.49
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
PROYECTO
013 - PROYECTO DE CICLO COMBINADO
ACTIVIDAD 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 013 - PROYECTO DE CICLO COMBINADO
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE 422 - INSTITUTO ECUATORIANO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI
20 - CONTROL Y REGULACIÓN DE LOS ASUNTOS DE ENERGÍA NUCLEAR
000 - SIN PROYECTO
2,521,588.86
000 - SIN PROYECTO
2,521,588.86
2,521,588.86
20 - VIGILANCIA Y CONTROL MINERO
001 - MINERIA
6,082,532.99
000 - SIN PROYECTO
6,082,532.99
000 - SIN PROYECTO
6,082,532.99
001 - PROYECTO DE SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACION DE LABORES MINERAS EN EL DISTRITO ZARUMA PORTOVELO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
808,589.22
001 - PROYECTO DE SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACION DE LABORES MINERAS EN EL DISTRITO ZARUMA PORTOVELO
808,589.22
002 - SEGUIMIENTO CONTROL Y FISCALIZACION DE LABORES MINERAS A GRAN ESCALA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
592,435.05
002 - SEGUIMIENTO CONTROL Y FISCALIZACION DE LABORES MINERAS A GRAN ESCALA
592,435.05
003 - SISTEMA PARA LA AUTOMATIZACION DE ACTIVIDADES DE CATASTRO SEGUIMIENTO Y CONTROL MINERO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
260,671.42
003 - SISTEMA PARA LA AUTOMATIZACION DE ACTIVIDADES DE CATASTRO SEGUIMIENTO Y CONTROL MINERO
260,671.42
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 426 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO 01 - ADMINISTRACIÓN DE LOS ASUNTOS GEOLOGICOS, MINEROS Y METALURGICOS
000 - SIN PROYECTO
7,744,228.68 572,161.00
000 - SIN PROYECTO
572,161.00
427 - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO 20 - SUPERVISION Y REGULACION DE LA GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.
000 - SIN PROYECTO
572,161.00 7,820,088.03
000 - SIN PROYECTO
7,820,088.03
428 - CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CONELEC 000 - SIN PROYECTO
572,161.00
001 - SUPERVISION Y REGULACION DE LA GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
20 - SUPERVISION Y REGULACION DE LA GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD
1,661,695.69
001 - GENERA SISTEMATIZA FOCALIZA Y ADMINISTRA LA INFORMACION GEOLOGICA A NIVEL NACIONAL
01 - ADMINISTRACIÓN DE LOS ASUNTOS GEOLOGICOS, MINEROS Y METALURGICOS
470 - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD
2,521,588.86
422 - INSTITUTO ECUATORIANO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
428 - CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD CONELEC
32,143,833.41 169,626,352.60 1,101,993,783.78
20 - VIGILANCIA Y CONTROL MINERO
427 - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO
32,143,833.41
001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL SERVICIO
20 - CONTROL Y REGULACIÓN DE LOS ASUNTOS DE ENERGÍA NUCLEAR
426 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO
PROFORMA
7,820,088.03 7,820,088.03
001 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PLANTA CENTRAL 002 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS EN LA SUBSECRETARIA DE INDUSTRIAS, PRODUCTIVIDAD E INNOVACION TECNOLOGICA
5,934,707.81 239,509.28
003 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA SUBSECRETARIA DE MYPIMES Y ARTESANIAS
77,420.00
004 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA SUBSECRETARIA DE COMERCIO E INVERSIONES
89,948.77
005 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA SUBSECRETARIA DE COMPETENCIA Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
98,129.85
006 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE
42,276.85
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 470 - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD
PROGRAMA 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD
PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD
007 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
1,433,710.54
008 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA COORDINACION GENERAL JURIDICA
5,375.16
000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 21 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD
030 - PROYECTO DE CONTROL Y REGULACION DEL PODER DE MERCADO EN EL ECUADOR
031 - PROYECTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CADENAS AGROINDUSTRIALES
001 - PROYECTO DE CONTROL Y REGULACION DEL PODER DE MERCADO EN EL ECUADOR 030 - PROYECTO DE CONTROL Y REGULACION DEL PODER DE MERCADO EN EL ECUADOR 001 - PROYECTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CADENAS AGROINDUSTRIALES 031 - PROYECTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CADENAS AGROINDUSTRIALES
032 - PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA ECOEFICIENCIA INDUSTRIAL
001 - PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA ECOEFICIENCIA INDUSTRIAL 032 - PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA ECOEFICIENCIA INDUSTRIAL
036 - DESARROLLO DE LA GOBERNANZA INDUSTRIAL TERRITORIAL
001 - DESARROLLO DE LA GOBERNANZA INDUSTRIAL TERRITORIAL 036 - DESARROLLO DE LA GOBERNANZA INDUSTRIAL TERRITORIAL
040 - PROTECCION ALOS DERECHOS DE LAS CONSUMIDORAS Y CONSUMIDORES EN EL ECUADOR FOMENTANDO LAS BUENAS PRACTICAS COMERCIALES
PROFORMA
LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION
001 - PROTECCION ALOS DERECHOS DE LAS CONSUMIDORAS Y CONSUMIDORES EN EL ECUADOR FOMENTANDO LAS BUENAS PRACTICAS COMERCIALES 040 - PROTECCION ALOS DERECHOS DE LAS CONSUMIDORAS Y CONSUMIDORES EN EL ECUADOR FOMENTANDO LAS BUENAS PRACTICAS COMERCIALES
21 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD 001 - ADMINISTRACION DE POLITICAS , NORMAS E INSTRUMENTOS TECNICOS
7,921,078.26 7,921,078.26 249,168.03
249,168.03 1,661,120.19
1,661,120.19 498,336.06
498,336.06 830,560.09
830,560.09 169,267.16
169,267.16
3,408,451.53
24 - EJECUTAR POLITICAS , PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DEL AUSTRO
000 - SIN PROYECTO
25 - EJECUTAR LAS POLITICAS , PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS EN EL MINISTERIO A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DEL LITORAL
000 - SIN PROYECTO
26 - POLITICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL NORTE
000 - SIN PROYECTO
26 - POLITICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL NORTE
79,280.29
27 - POLITICAS,
000 - SIN PROYECTO
92,328.84
002 - PROVINCIA DEL CAÑAR 003 - PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 000 - SIN PROYECTO 24 - EJECUTAR POLITICAS , PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DEL AUSTRO
434,116.40 24,926.48 24,926.48 483,969.36 483,969.36
001 - ADMINISTRACION DE POLITICA, NORMAS E INSTRUMENTOS TECNICOS
1,352,137.00
000 - SIN PROYECTO
1,352,137.00
25 - EJECUTAR LAS POLITICAS , PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS EN EL MINISTERIO A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DEL LITORAL
1,352,137.00
001 - ADMINISTRACION DE POLITICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS TECNICOS DE LA REGIONAL NORTE
79,280.29
000 - SIN PROYECTO
79,280.29
001 - ADMINISTRACION DE POLITICAS,
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 470 - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD
PROGRAMA
PROYECTO
ACTIVIDAD
000 - SIN PROYECTO
27 - POLITICAS, PROGRAMDAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL CENTRO
NORMAS E INSTRUMENTOS TECNICOS DE LA REGIONAL CENTRO
92,328.84
28 - POLITICAS, PROGRAMDAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL PACIFICO
000 - SIN PROYECTO
001 - ADMINISTRACION DE POLITICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS TECNICOS DE LA REGIONAL PACIFICO
92,070.63
000 - SIN PROYECTO
92,070.63
28 - POLITICAS, PROGRAMDAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL PACIFICO
92,070.63
29 - POLITICAS, PROGRAMDAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL SUR
000 - SIN PROYECTO
001 - ADMINISTRACION DE POLITICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS TECNICOS DE LA REGIONAL SUR
53,386.62
000 - SIN PROYECTO
53,386.62
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
84,633.58
001 - PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR
84,633.58
002 - PROTECCION A LOS DERECHOS DE LAS CONSUMIDORAS Y CONSUMIDORES EN EL ECUADOR FOMENTANDO LAS BUENAS PRACTICAS COMERCIALES
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
169,267.16
002 - PROTECCION A LOS DERECHOS DE LAS CONSUMIDORAS Y CONSUMIDORES EN EL ECUADOR FOMENTANDO LAS BUENAS PRACTICAS COMERCIALES
169,267.16
003 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE CARNICOS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,692,671.59
003 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE CARNICOS
1,692,671.59
000 - SIN PROYECTO
29 - POLITICAS, PROGRAMDAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL SUR
169,267.16
004 - PROYECTO DE CONTROL Y REGULACION DEL PODER DE MERCADO EN EL ECUADOR
169,267.16
005 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
8,463,357.93
005 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD
8,463,357.93
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,015,602.95
006 - DESARROLLO DE LA GOBERNANZA INDUSTRIAL TERRITORIAL
1,015,602.95
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
472 - INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION INEN
000 - SIN PROYECTO
11,594,800.37 25,077,502.90
001 - ADMINISTRACION DE LA CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL
1,218,860.86
000 - SIN PROYECTO
1,218,860.86
20 - FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL
1,218,860.86
471 - SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL
1,218,860.86
20 - SERVICIO DE NORMAS, CALIDAD Y METROLOGÍA
001 - ADMINISTRACION DE NORMAS, CALIDAD Y METROLOGÍA
2,753,728.00
000 - SIN PROYECTO
2,753,728.00
000 - SIN PROYECTO
20 - SERVICIO DE NORMAS, CALIDAD Y METROLOGÍA 472 - INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION -INEN 473 - INSTITUTO NACIONAL DE PESCA INP
53,386.62
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
470 - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 20 - FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL
92,328.84
004 - PROYECTO DE CONTROL Y REGULACION DEL PODER DE MERCADO EN EL ECUADOR
006 - DESARROLLO DE LA GOBERNANZA INDUSTRIAL TERRITORIAL
471 - SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL
PROFORMA
PROGRAMDAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL CENTRO
20 - INVESTIGACION PESQUERA Y ASEGURAMIENTO DE LA INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS
000 - SIN PROYECTO
2,753,728.00 2,753,728.00
001 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA INVESTIGACION PESQUERA Y ASEGURAMIENTO DE INOCUIDAD DE PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS 002 - SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES
3,040,349.48
979,624.71
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 473 - INSTITUTO NACIONAL DE PESCA INP
PROGRAMA PESQUEROS Y ACUICOLAS
PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD
003 - VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS Y CERTIFICACION DE PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS PARA EXPORTACION 000 - SIN PROYECTO 20 - INVESTIGACION PESQUERA Y ASEGURAMIENTO DE LA INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS 473 - INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP
475 - ORGANISMO DE ACREDITACION ECUATORIANO
01 - ACREDITACION DE LA CONFORMIDAD DE LA CALIDAD
000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
1,414,383.57
002 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
000 - SIN PROYECTO 20 - PROMOCION, CONSERVACION Y DIFUSION DE LAS ARTESANIAS Y ARTES POPULARES 476 - CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP 000 - SIN PROYECTO
001 - ACTIVIDADES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO OPERATIVO DE LA INSTITUCION 002 - PARQUE HISTORICO GUAYAQUIL
059 - PLAN DE MARKETING TURISTICO DEL ECUADOR 2010 2014
060 - PLANDETUR
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
000 - SIN PROYECTO
279,538.00 3,351.10 60,676.30
424,447.10 424,447.10 424,447.10 9,767,744.19 487,435.83 10,255,180.02
001 - PLAN DE MARKETING TURISTICO DEL ECUADOR 2010 2014
16,926,715.85
059 - PLAN DE MARKETING TURISTICO DEL ECUADOR 2010 2014
16,926,715.85
001 - PLANDETUR
23,248,181.55
060 - PLANDETUR
23,248,181.55
510 - MINISTERIO DE TURISMO 01 - SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS
80,881.70
000 - SIN PROYECTO
20 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO
511 - DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS
1,414,383.57 1,414,383.57
001 - PROMOCION, CONSERVACION Y DIFUSION DE LAS ARTESANIAS Y ARTES POPULARES
004 - FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ARTESANÍAS, CULTURA Y ARTE POPULAR
20 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO
4,651,485.44
1,414,383.57
003 - CAPACITACIÓN EN TORNO A LAS ARTESANIAS Y ARTE POPULAR
510 - MINISTERIO DE TURISMO
4,651,485.44
4,651,485.44
475 - ORGANISMO DE ACREDITACION ECUATORIANO 20 - PROMOCION, CONSERVACION Y DIFUSION DE LAS ARTESANIAS Y ARTES POPULARES
631,511.25
001 - ACREDITACION DE LA CONFORMIDAD DE LA CALIDAD
01 - ACREDITACION DE LA CONFORMIDAD DE LA CALIDAD
476 - CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP
PROFORMA
PESQUERIAS Y EVALUACION POBLACIONAL DE RECURSOS PESQUEROS
50,430,077.42 50,430,077.42
001 - SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS
6,090,879.03
000 - SIN PROYECTO
6,090,879.03
01 - SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS
6,090,879.03
001 - GESTION DE CULTURA DE LA INFORMACION PUBLICA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
002 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SINARDAP
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,349,632.82
002 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SINARDAP
1,349,632.82
003 - FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS DE ENTES REGISTRALES PARA CONSOLIDACION DE LA SINARDAP
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,116,571.77
003 - FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS DE ENTES REGISTRALES PARA CONSOLIDACION DE LA SINARDAP
1,116,571.77
001 - GESTION DE CULTURA DE LA INFORMACION PUBLICA
109,848.47 109,848.47
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 511 - DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS
520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
PROYECTO
004 - CREACION DEL SISTEMA INFORMATICO PARA LA INTEGRACION DE DATOS PUBLICOS
ACTIVIDAD
PROFORMA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,967,767.13
004 - CREACION DEL SISTEMA INFORMATICO PARA LA INTEGRACION DE DATOS PUBLICOS
1,967,767.13
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
4,543,820.19
511 - DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS
10,634,699.22
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE LA COMUNICACION VIAL
001 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
42,101,627.00
000 - SIN PROYECTO
42,101,627.00
000 - SIN PROYECTO
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE LA COMUNICACION VIAL 02 - SOPORTE TECNICO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL
000 - SIN PROYECTO
001 - REMUNERACIONES SUBSECRETARÍA DE CONCESIONES 000 - SIN PROYECTO
074 - PLAN DE RENOVACI¿N VEHICULAR
041 - FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO LA BELLEZA
129 - REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA CUENCA PASAJE MACHALA TRAMO LENTAG RIO SAN FRANCISCO
074 - PLAN DE RENOVACI¿N VEHICULAR
4,320,241.39
001 - FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO LA BELLEZA
001 - CARRETERA QUILOTOA CHUGCHILAN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI 076 - CARRETERA QUILOTOA CHUGCHILAN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI 001 - REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA CUENCA PASAJE MACHALA TRAMO LENTAG RIO SAN FRANCISCO 129 - REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA CUENCA PASAJE MACHALA TRAMO LENTAG RIO SAN FRANCISCO
130 - RECTIFICACI¿N Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO EXISTENTE DEL PROYECTO SIG SIG GUALAQUIZA
001 - RECTIFICACI¿N Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO EXISTENTE DEL PROYECTO SIG SIG GUALAQUIZA 130 - RECTIFICACI¿N Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO EXISTENTE DEL PROYECTO SIG SIG GUALAQUIZA
144 - PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADA EN LA PROVINCIA DE
152 - ESTUDIOS DE LA CARRET MANTAMANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUB TRAMO 2 FIN VARIANTE DE SAN SEBASTIAN PICHINCHA EL
155 - PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD MULTIMODAL
001 - PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADA EN LA PROVINCIA 144 - PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADA EN LA PROVINCIA DE 001 - ESTUDIOS DE LA CARRET MANTAMANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUB TRAMO 2 FIN VARIANTE DE SAN SEBASTIAN PICHINCHA EL 152 - ESTUDIOS DE LA CARRET MANTAMANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUB TRAMO 2 FIN VARIANTE DE SAN SEBASTIAN PICHINCHA EL 001 - PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD MULTIMODAL 155 - PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD MULTIMODAL
156 - SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD
265,000.00 4,320,241.39
041 - FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO LA BELLEZA 076 - CARRETERA QUILOTOA CHUGCHILAN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI
265,000.00
001 - PLAN DE RENOVACI¿N VEHICULAR
02 - SOPORTE TECNICO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL 22 - DISE¿OS ESTUDIOS Y SUPERVISION VIAL
42,101,627.00
001 - SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD
4,585,241.39 166,112.02
166,112.02 4,267,180.96
4,267,180.96 222,240.89
222,240.89 88,544.35
88,544.35 158,291.88
158,291.88
1,030,539.83
1,030,539.83
560,628.06
560,628.06 1,411,952.16
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA 22 - DISE¿OS ESTUDIOS Y SUPERVISION VIAL
PROYECTO
ACTIVIDAD
156 - SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD
156 - SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD
161 - CARRETERA MACAR ¿CARIAMANGAGONZANAMACATAMAYO
001 - CARRETERA MACAR¿CARIAMANGAGONZANAMACATAMAYO
163 - ESTUDIOS CARRETERA QUININDE EMPATE PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA
165 - ESTUDIOS DE RECTIFICACI¿N MEJORAMIENTO Y AMPLIACI¿N DE LA CARRETERA EL DESCANSO GUALACEO INCLUYE TUNEL
167 - ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHI KM 14000 AL 15000 VIA DE CIRCUNVALACI¿N DE EL TAMBO CACHI Y ESTABILIZACI¿N DEL DESLIZAMIENTO DEL SECTOR EL CACHI CARRETERA ZHUD BIBLIAN
168 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA TULCAN TUFI¿O MALDONADO TRAMO 2 TUFI¿O MALDONADO
171 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LA CIUDAD DE TULCAN TRAMO OCCIDENTAL
173 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES BACHILLERO Y PEDRO CARBO CIENEGA REDONDEA DEL CAMINO VECINAL ISIDRO AYORA CIENEGA REDONDEA
179 - ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES LA CARRETERA PELILEOBA¿OSPUYO Y CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE MERA Y SHELL
161 - CARRETERA MACAR ¿CARIAMANGAGONZANAMACATAMAYO 001 - ESTUDIOS CARRETERA QUININDE EMPATE PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA 163 - ESTUDIOS CARRETERA QUININDE EMPATE PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA 001 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DE RECTIFICACI¿N MEJORAMIENTO Y AMPLIACI¿N DE LA CARRETERA DESCANSO GUALACEO 165 - ESTUDIOS DE RECTIFICACI¿N MEJORAMIENTO Y AMPLIACI¿N DE LA CARRETERA EL DESCANSO GUALACEO INCLUYE TUNEL 001 - ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHIKM 14000 AL 15000 VIA DE CIRCUNVALACIO 167 - ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHI KM 14000 AL 15000 VIA DE CIRCUNVALACI¿N DE EL TAMBO CACHI Y ESTABILIZACI¿N DEL DESLIZAMIENTO DEL SECTOR EL CACHI CARRETERA ZHUD BIBLIAN 001 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVA DE LA CARRETERA TULCAN TUFI¿O 168 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA TULCAN TUFI¿O MALDONADO TRAMO 2 TUFI¿O MALDONADO 001 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LA CIUDAD DE TULCAN TRAMO OCCIDENTAL 171 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LA CIUDAD DE TULCAN TRAMO OCCIDENTAL 001 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES BACHILLERO Y PEDRO CARBO CIENEGA REDONDEA DEL CAMINO VECINAL 173 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES BACHILLERO Y PEDRO CARBO CIENEGA REDONDEA DEL CAMINO VECINAL ISIDRO AYORA CIENEGA REDONDEA 001 - ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFIC MEJORAM Y AMPLIAC A 4 CARRILES LA CARRET PELILEOBA¿OS PUYO 179 - ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES LA CARRETERA PELILEOBA¿OSPUYO Y CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE MERA Y SHELL
22 - DISE¿OS ESTUDIOS Y SUPERVISION VIAL 23 - PROGRAMA CONSTRUCCIONES VIALES
014 - REHABILITACION C HUIGRA PIEDREROS
PROFORMA 1,411,952.16 693,755.22
693,755.22 99,753.88
99,753.88 1,158,417.37
1,158,417.37
41,528.00
41,528.00
349,655.00
349,655.00
663,104.23
663,104.23 97,506.33
97,506.33
1,245,840.14
1,245,840.14
12,255,050.32
001 - REHABILITACION C HUIGRA PIEDREROS
1,881,724.99
014 - REHABILITACION C HUIGRA PIEDREROS
1,881,724.99
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA 23 - PROGRAMA CONSTRUCCIONES VIALES
PROYECTO
144 - CONSTRUCCION PUENTE ANEXO SOBRE EL RIO DAULE SUS CONEXIONES VIALES Y LA READECUACION DEL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES
ACTIVIDAD 001 - CONSTRUCCION PUENTE ANEXO SOBRE EL RIO DAULE SUS CONEXIONES VIALES Y LA READECUACION DEL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES 144 - CONSTRUCCION PUENTE ANEXO SOBRE EL RIO DAULE SUS CONEXIONES VIALES Y LA READECUACION DEL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES
175 - AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATOPELILEO TRAMO RIO PACHANLICAEL CORTEPELILEO
184 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO 10 DE AGOSTO
001 - AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATOPELILEO TRAMO RIO PACHANLICAEL CORTEPELILEO 175 - AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATOPELILEO TRAMO RIO PACHANLICAEL CORTEPELILEO 001 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO 10 DE AGOSTO 184 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO 10 DE AGOSTO
197 - GUALACEO PLAN DE MILAGRO LIMON INCLUYE 15 PUENTES
001 - GUALACEO PLAN DE MILAGRO LIMON INCLUYE 15 PUENTES 197 - GUALACEO PLAN DE MILAGRO LIMON INCLUYE 15 PUENTES
220 - RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA C VARIANTE LIMON PLAN DE MILAGRO Y CONSTRUCCION DE PTES SOBRE LOS RIOS YUGANTZA I PROGRESO CRUZADO QUEBRADA Y YUGANTZA II
223 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN EL CAMINO VECINAL COCA AUCA TIWINO
001 - RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA C VARIANTE LIMON PLAN DE MILAGRO Y CONSTRUCCION DE PTES SOBRE LOS RIOS YUGANTZA I PROGRESO CRUZADO QUEBRADA Y YUGANTZA II 220 - RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA C VARIANTE LIMON PLAN DE MILAGRO Y CONSTRUCCION DE PTES SOBRE LOS RIOS YUGANTZA I PROGRESO CRUZADO QUEBRADA Y YUGANTZA II 001 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN EL CAMINO VECINAL COCA AUCA TIWINO 223 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN EL CAMINO VECINAL COCA AUCA TIWINO
225 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SENE CANT¿N MANTA
001 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SENE CANT¿N MANTA 225 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SENE CANT¿N MANTA
227 - CONSTRUCCION VIA DE ACCESO NUEVO AEROPUERTO DE QUITO
001 - CONSTRUCCION VIA DE ACCESO NUEVO AEROPUERTO DE QUITO 227 - CONSTRUCCION VIA DE ACCESO NUEVO AEROPUERTO DE QUITO
228 - REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA ZHUDCOCHANCAYLA TRONCALEL TRIUNFO QUE INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA TRONCAL Y MANUEL JCALLE
229 - IMPLANTACION DEL PUENTE MISICATA SOBRE EL RIO YANUNCAY
001 - REHAB CARRETERA ZHUDCOCHANCAYLA TRONCALEL TRIUNFO INCLUYE PASOS LATERALES TRONC Y MANUELJCALLE 228 - REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA ZHUDCOCHANCAYLA TRONCALEL TRIUNFO QUE INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA TRONCAL Y MANUEL JCALLE 001 - IMPLANTACION DEL PUENTE MISICATA SOBRE EL RIO YANUNCAY 229 - IMPLANTACION DEL PUENTE MISICATA SOBRE EL RIO YANUNCAY
23 - PROGRAMA CONSTRUCCIONES VIALES
PROFORMA 971,060.13
971,060.13
59,733.88
59,733.88
38,294.21
38,294.21 11,942,957.47
11,942,957.47 19,356.20
19,356.20
10,797,281.22
10,797,281.22 749,792.03
749,792.03 20,332,195.81
20,332,195.81 16,929,700.44
16,929,700.44
358,801.96
358,801.96 64,080,898.34
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA 24 - DESARROLLO VIAL
PROYECTO
029 - PLAN DE MILAGRO INDANZAGUALAQUIZA TR 3 PLAN DE MILAGROSAN JUANDON BOSCO
030 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1Y2
031 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TR 4
ACTIVIDAD 001 - PLAN DE MILAGRO INDANZAGUALAQUIZA TR 3 PLAN DE MILAGROSAN JUANDON BOSCO 029 - PLAN DE MILAGRO INDANZAGUALAQUIZA TR 3 PLAN DE MILAGROSAN JUANDON BOSCO 001 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2 030 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1Y2 001 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TR 4 031 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TR 4
032 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO C SUCUA BELLA UNION MENDEZ TRAMO 1 SUCUA LOGRO¿O
001 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO C SUCUA BELLA UNION MENDEZ TRAMO 1 SUCUA LOGRO¿O 032 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO C SUCUA BELLA UNION MENDEZ TRAMO 1 SUCUA LOGRO¿O
036 - GONZANAMAQUILANGA
001 - PROYECTO CAFNOCFA3032 GONZANAMAQUILANGA 036 - GONZANAMAQUILANGA
071 - CAFCFA3777 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA
001 - CAFCFA3777 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA 071 - CAFCFA3777 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA
072 - CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALZA
074 - BELLA UNION LIMON TRAMO 2 PUENTE RIO CUMTZA LIMON
077 - CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES
078 - FISCALIZACION CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA
PROFORMA 11,766.91
11,766.91 110,577.44
110,577.44 106,827.90
106,827.90 20,058.48
20,058.48 78,760.44 78,760.44 27,478,080.00
27,478,080.00
001 - CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALZA
98,136.00
072 - CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALZA
98,136.00
001 - BELLA UNION LIMON TRAMO 2 PUENTE RIO CUMTZA LIMON
55,446.84
074 - BELLA UNION LIMON TRAMO 2 PUENTE RIO CUMTZA LIMON
55,446.84
001 - CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES
150,565.96
002 - FISCALIZACION CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES
150,000.00
077 - CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES
300,565.96
001 - CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA 002 - FISCALIZACION CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA 078 - FISCALIZACION CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA
60,846.02 8,509.95
69,355.97
080 - CAFCFA3210 ROCAFUERTE TOSAGUA
001 - CAFCFA3210 ROCAFUERTE TOSAGUA
21,589,920.00
080 - CAFCFA3210 ROCAFUERTE TOSAGUA
21,589,920.00
081 - CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS
001 - CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS
124 - MONTECRISTILA CADENAEJE MANTAGUAYAQUIL
081 - CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS 001 - MONTECRISTILA CADENAEJE MANTAGUAYAQUIL 124 - MONTECRISTILA CADENAEJE MANTAGUAYAQUIL
195 - AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA AMBATO GUARANDA
182,068.50
182,068.50 4,721,856.94
4,721,856.94
001 - AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA AMBATO GUARANDA
128,538.31
195 - AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA
128,538.31
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA 24 - DESARROLLO VIAL
PROYECTO
ACTIVIDAD
195 - AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA AMBATO GUARANDA
CARRETERA AMBATO GUARANDA
201 - REHABILITACION CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR DE 5060 KMS
001 - REHABILITACION CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR DE 5060 KMS 201 - REHABILITACION CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR DE 5060 KMS
202 - RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAMANUNCAPUERTO PROVIDENCIA
204 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CARRETERA SELVA ALEGREQUININDE TSELVA ALEGRESAGUANGAL
001 - RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAMANUNCAPUERTO PROVIDENCIA 202 - RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAMANUNCAPUERTO PROVIDENCIA 001 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CARRETERA SELVA ALEGREQUININDE TSELVA ALEGRESAGUANGAL 204 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CARRETERA SELVA ALEGREQUININDE TSELVA ALEGRESAGUANGAL
208 - GUAMOTEMACAS TR EL ATILLO 9 DE OCTUBRE PUENTE ASHILANCEBADAS COLAY
213 - RECONSTRUCCION CARRETERA MONTECRISTI JIPIJAPA DE 4150 KM Y GUAYABAL LA PILA DE 539 KM
001 - GUAMOTEMACAS TR EL ATILLO 9 DE OCTUBRE PUENTE ASHILANCEBADAS COLAY 208 - GUAMOTEMACAS TR EL ATILLO 9 DE OCTUBRE PUENTE ASHILANCEBADAS COLAY 001 - RECONSTRUCCION CARRETERA MONTECRISTI JIPIJAPA DE 4150 KM Y GUAYABAL LA PILA DE 539 KM 213 - RECONSTRUCCION CARRETERA MONTECRISTI JIPIJAPA DE 4150 KM Y GUAYABAL LA PILA DE 539 KM
220 - REHAB Y MTTO C CUENCA MOLLETURO EMPALME PUERTO INCA NARANJAL DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PARVAHURCO TAMARINDO 1 RIO PLATANAL TAMARINDO 2 RIO PAUJI MIGUIR MATADERO MONOLITICO CON PANTALLA JESUS MARIA
221 - RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOSAGUA CHONE INCLUYE CONTRATO COMPLEMENTARIO
001 - REHAB Y MTTO C CUENCA MOLLETURO EMPALME PUERTO INCA NARANJAL DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PARVAHURCO TAMARINDO 1 RIO PLATANAL TAMARINDO 2 RIO PAUJI MIGUIR MATADERO MONOLITICO CON PANTALLA JESUS MARIA 220 - REHAB Y MTTO C CUENCA MOLLETURO EMPALME PUERTO INCA NARANJAL DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PARVAHURCO TAMARINDO 1 RIO PLATANAL TAMARINDO 2 RIO PAUJI MIGUIR MATADERO MONOLITICO CON PANTALLA JESUS MARIA 001 - RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOSAGUA CHONE INCLUYE CONTRATO COMPLEMENTARIO 221 - RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOSAGUA CHONE INCLUYE CONTRATO COMPLEMENTARIO
222 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ SAN JOSE DE MORONA
226 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 24 MESES MTTO 48 MESES CARRETERA DE LA VIA DEL PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E15 TRAMO SANTA ELENA BAHIA DE CARAQUEZ DE 255 KM
001 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ SAN JOSE DE MORONA 222 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ SAN JOSE DE MORONA 001 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 24 MESES MTTO 48 MESES CARRETERA DE LA VIA DEL PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E15 TRAMO SANTA ELENA BAHIA DE CARAQUEZ DE 255 KM 226 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 24 MESES MTTO 48 MESES CARRETERA DE LA VIA DEL PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E15 TRAMO SANTA ELENA BAHIA DE CARAQUEZ DE 255 KM
PROFORMA
11,627,841.31
11,627,841.31 8,802,583.29
8,802,583.29 83,056.01
83,056.01 348,115.97
348,115.97 116,719.44
116,719.44 449,143.34
449,143.34
2,321,498.78
2,321,498.78 1,310,174.49
1,310,174.49 13,873,152.34
13,873,152.34
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA 24 - DESARROLLO VIAL
PROYECTO
228 - ACCESO SUR DE QUITO
232 - AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI LATACUNGA AMBATO EN UNA LONGITUD DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES Y OBRAS CONEXAS
ACTIVIDAD
12,913,880.48
228 - ACCESO SUR DE QUITO
12,913,880.48
001 - PRIMERA ETAPA AMPLIACION 6 CARRILES TRAMO JAMBELI LATACUNGA 477KMS INCLUYE CONSTRUCCION PASO LATERAL DE LASSO AMPLIACION 5 CARRILES DESDE EL PUENTE 5 DE JUNIO A LAS CANASTAS INCLUIDO AMPLIACION 2 PUENTES Y AMPLIACION PASO INFERIOR FERROCARRIL
26,577,922.99
232 - AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI LATACUNGA AMBATO EN UNA LONGITUD DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES Y OBRAS CONEXAS 244 - ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DE CA¿AR GOBIERNO PROVINCIAL DE CA¿AR GRUPO 1 Y 2
001 - ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DE CA¿AR GOBIERNO PROVINCIAL DE CA¿AR GRUPO 1 Y 2 244 - ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DE CA¿AR GOBIERNO PROVINCIAL DE CA¿AR GRUPO 1 Y 2
246 - PUERTO AYORACANAL DE ITABACA
247 - MEJORAMIENTO DE LA VIA PTO BAQUERIZO MORENOPROGRESOPTO CHINO
252 - REHABILITACI¿N Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO VALENCIA LA MANA
254 - CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO PAJAN EN LA POBLACION DE GUALE UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
263 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
000 - SIN PROYECTO
002 - MANTENIMIENTO VIAL BOLIVAR
003 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CA¿AR
33,222.40
33,222.40 5,773,018.01
246 - PUERTO AYORACANAL DE ITABACA
5,773,018.01
001 - MEJORAMIENTO DE LA VIA PTO BAQUERIZO MORENOPROGRESOPTO CHINO
3,286,590.34
247 - MEJORAMIENTO DE LA VIA PTO BAQUERIZO MORENOPROGRESOPTO CHINO 001 - REHABILITACI¿N Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO VALENCIA L 252 - REHABILITACI¿N Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO VALENCIA LA MANA 001 - CONSTRUCCION Y FISCALIZAC PUENTE SOBRE EL RIO PAJAN POBLACION DE GUALE UBICADO EN GUALEMANAB 254 - CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO PAJAN EN LA POBLACION DE GUALE UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI 001 - REHABILIT Y MEJORAMIEN DE LA VIA SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KMS DE LONGITUD UBICADO EN MANABI 263 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
3,286,590.34 5,888,160.00
5,888,160.00
719,836.97
719,836.97
8,305,600.94
8,305,600.94
157,382,476.79 001 - REMUNERACIONES UNIDAD DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DEL MTOP 000 - SIN PROYECTO
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY
26,577,922.99
001 - PUERTO AYORACANAL DE ITABACA
24 - DESARROLLO VIAL 25 - MANTENIMIENTO VIAL
PROFORMA
001 - ACCESO SUR DE QUITO
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY
130,000.00 130,000.00 3,422,926.68
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY
3,422,926.68
001 - MANTENIMIENTO VIAL BOLIVAR
1,287,368.15
002 - MANTENIMIENTO VIAL BOLIVAR
1,287,368.15
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CA¿AR
830,560.09
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA 25 - MANTENIMIENTO VIAL
PROYECTO
ACTIVIDAD
003 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CA¿AR
003 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CA¿AR
004 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 004 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI
006 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 006 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO
009 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 009 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
011 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA
012 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS
014 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL NAPO
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA
001 - PALESTINA VINCES
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 126 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA
159 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL EN LA ESTACION DE PEAJE CHONGON UBICADO EN LA VIA GUAYAQUILSALINAS PROVINCIA DEL GUAYAS
193 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN PABLO CHILLANES
4,512,593.09
4,512,593.09 4,098,873.06
7,200,977.19
089 - PALESTINA VINCES 126 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA
1,772,842.61
7,200,977.19
021 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 089 - PALESTINA VINCES
1,772,842.61
012 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS
018 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 021 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA
2,906,960.33
001 - MANTENIMIENTO
017 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 018 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA
2,906,960.33
4,098,873.06
015 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL NAPO 017 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
830,560.09
011 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA
014 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 015 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL NAPO
PROFORMA
001 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL EN LA ESTACION DE PEAJE CHONGON UBIC EN VIA GUAYAQUILSALINAS 159 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL EN LA ESTACION DE PEAJE CHONGON UBICADO EN LA VIA GUAYAQUILSALINAS PROVINCIA DEL GUAYAS
5,892,237.07
5,892,237.07 5,547,624.17
5,547,624.17 11,524,468.67
11,524,468.67 697,670.48
697,670.48 1,153,372.06
1,153,372.06 148,722.92 148,722.92 2,818,504.90
2,818,504.90 971,558.15
971,558.15
001 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN PABLO CHILLANES
1,661,120.19
193 - MANTENIMIENTO RUTINARIO
1,661,120.19
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA 25 - MANTENIMIENTO VIAL
PROYECTO
ACTIVIDAD
193 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN PABLO CHILLANES
CARRETERA SAN PABLO CHILLANES
194 - REHABILITACION 3 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES ACCESO A BAHIA DE 8KM
001 - REHABILITACION 3 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES ACCESO A BAHIA DE 8KM 194 - REHABILITACION 3 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES ACCESO A BAHIA DE 8KM
197 - REHABILITACION 7 MESES Y MANTENIMIENTO 48 MESES DE LA CARRETERA CALCETA TOSAGUA DE 12 KM
201 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI
001 - REHABILITACION 7 MESES Y MANTENIMIENTO 48 MESES DE LA CARRETERA CALCETA TOSAGUA DE 12 KM 197 - REHABILITACION 7 MESES Y MANTENIMIENTO 48 MESES DE LA CARRETERA CALCETA TOSAGUA DE 12 KM 001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI 201 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI
202 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 202 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS
204 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 204 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
206 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MANABI
001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MANABI 206 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MANABI
207 - INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS PUERTOAEROPUERTO AVDAS 4 DE NOVIEMBRE DE LA CULTURA
001 - INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS PUERTOAEROPUERTO AVDAS 4 DE NOVIEMBRE DE LA CULTURA 207 - INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS PUERTOAEROPUERTO AVDAS 4 DE NOVIEMBRE DE LA CULTURA
25 - MANTENIMIENTO VIAL 28 - EMERGENCIA VIAL FASES I II Y III
005 - FASE I REHABILITACION CARRETERA LOJAZAMORA
001 - CARRETERA RIOBAMBA MACAS RIOBAMBA CEBADAS Y SIETE PUENTES 008 - CARRETERA RIOBAMBA MACAS RIOBAMBA CEBADAS Y SIETE PUENTES
009 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA CHICTI SEVILLA DE ORO GUARUMALES
001 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA CHICTI SEVILLA DE ORO GUARUMALES 009 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA CHICTI SEVILLA DE ORO GUARUMALES
010 - FASE I CONSTRUCCION CARRETERA QUIROGA PICHINCHA TRAMO 2
001 - FASE I CONSTRUCCION CARRETERA QUIROGA PICHINCHA TRAMO 2 010 - FASE I CONSTRUCCION CARRETERA QUIROGA PICHINCHA TRAMO 2
011 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA SANTA
35,100.52
35,100.52 1,194,697.36
1,194,697.36 178,570.42
178,570.42 1,445,399.65
1,445,399.65 702,954.50
702,954.50 5,813,920.65
5,813,920.65 5,397,480.00
5,397,480.00
71,346,502.91 001 - FASE I REHABILITACION CARRETERA LOJAZAMORA 005 - FASE I REHABILITACION CARRETERA LOJAZAMORA
008 - CARRETERA RIOBAMBA MACAS RIOBAMBA CEBADAS Y SIETE PUENTES
PROFORMA
313,536.44
313,536.44 63,316.03
63,316.03 68,465.99
68,465.99 62,407.44
62,407.44
001 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA
65,318.22
011 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA
65,318.22
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA 28 - EMERGENCIA VIAL FASES I II Y III
PROYECTO
ACTIVIDAD GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA SANTA
017 - FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE
001 - FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE
123,399.30
017 - FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE
123,399.30
018 - FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES
002 - FISCALIZACION FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES 018 - FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES
019 - FASE II GUANUJO ECHEANDIA
020 - FASE II CHILLANES BUCAY
029 - REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRETERA O¿A LOJA TRAMO 2 ABSCISAS3500070000SARAGUROSANTIGO TRAMO 3 ABSCISAS70000102700 SANTIAGO LOJA PROV LOJA Y MANTENIMIENTO DURANTE 2 A¿OS
035 - CONSTRUCCION 18 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE CHONE CON UNA LONG DE 67 KM
037 - FASE II SUMAPEDERNALES
039 - FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI
77,335.38
77,335.38
001 - FASE II GUANUJO ECHEANDIA
3,168,791.91
019 - FASE II GUANUJO ECHEANDIA
3,168,791.91
002 - FISCALIZACION
3,579,011.35
020 - FASE II CHILLANES BUCAY
3,579,011.35
001 - REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRETERA O¿A LOJA TRAMO 2 ABSCISAS3500070000SARAGUROSAN 029 - REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRETERA O¿A LOJA TRAMO 2 ABSCISAS3500070000SARAGUROSANTIGO TRAMO 3 ABSCISAS70000102700 SANTIAGO LOJA PROV LOJA Y MANTENIMIENTO DURANTE 2 A¿OS 001 - CONSTRUCCION 18 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE CHONE CON UNA LONG DE 67 KM 035 - CONSTRUCCION 18 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE CHONE CON UNA LONG DE 67 KM 001 - FASE II SUMAPEDERNALES 037 - FASE II SUMAPEDERNALES
113,896.08
113,896.08
2,597,458.21
2,597,458.21
121,359.88 121,359.88
001 - FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI
7,539,894.91
039 - FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI
7,539,894.91
045 - FASE II CHIRITZACUYABENOSUCUBIOS
001 - FASE II CHIRITZACUYABENOSUCUMBIOS
046 - FASE II VARIAS VIAS CA¿AR
001 - FASE II VARIAS VIAS CA¿AR
1,612,025.78
046 - FASE II VARIAS VIAS CA¿AR
1,612,025.78
115 - FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO
045 - FASE II CHIRITZACUYABENOSUCUBIOS
001 - FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO 115 - FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO
121 - FASE II O¿ALOJA TRAMO 1 Y CUMBEO¿A TRAMO 2
001 - FASE II O¿ALOJA TRAMO 1 Y CUMBEO¿A TRAMO 2 121 - FASE II O¿ALOJA TRAMO 1 Y CUMBEO¿A TRAMO 2
122 - FASE II LA VIRGENRIO JONDACHITENA
133 - PUENTE GUANGO VIA PAPALLACTABAEZA
098 - REHABILITACION DE 14 CAMINOS
185,956.93 185,956.93
607,508.70
607,508.70 28,613.04
28,613.04
001 - FASE II LA VIRGENRIO JONDACHITENA
124,584.01
122 - FASE II LA VIRGENRIO JONDACHITENA
124,584.01
001 - PUENTE GUANGO VIA PAPALLACTABAEZA
4,804.95
133 - PUENTE GUANGO VIA PAPALLACTABAEZA
4,804.95
28 - EMERGENCIA VIAL FASES I II Y III 30 - CONSTRUCCIONES
PROFORMA
011 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA SANTA
20,457,684.55 001 - REHABILITACION DE 14 CAMINOS
2,491,680.28
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA VIALES
PROYECTO
VECINALES CON CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE 33 PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS SITIOS DE LA PROVINCIAL DE LOS RIOS
ACTIVIDAD
098 - REHABILITACION DE 14 CAMINOS VECINALES CON CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE 33 PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS SITIOS DE LA PROVINCIAL DE LOS RIOS
30 - CONSTRUCCIONES VIALES 33 - PLAN RELAMPAGO
009 - REHABILITACION ALAUSI HUIGRA
011 - REHABILITACION BALBANERA PALLATANGA BUCAY
029 - MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS
2,491,680.28 100,836.83
009 - REHABILITACION ALAUSI HUIGRA
100,836.83
001 - REHABILITACION BALBANERA PALLATANGA BUCAY
136,009.18
1,545,846.73
023 - STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN
1,545,846.73
002 - FISCALIZACION MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS
001 - CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO 046 - CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO
047 - REHABILITACION SANTO DOMINGO ESMERALDAS
001 - REHABILITACION SANTO DOMINGO ESMERALDAS 047 - REHABILITACION SANTO DOMINGO ESMERALDAS
058 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTO DOMINGO EL CARMEN
001 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTO DOMINGO EL CARMEN 058 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTO DOMINGO EL CARMEN
066 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PUERTO QUITO LA SEXTA DE 30 KM
068 - MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E15 DE 11108 KM INCLUIDO PASO LATERAL CANOA
136,009.18
001 - STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN
029 - MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS 046 - CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO
2,491,680.28
001 - REHABILITACION ALAUSI HUIGRA
011 - REHABILITACION BALBANERA PALLATANGA BUCAY 023 - STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN
PROFORMA
VECINALES CON CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE 33 PUENTES DE HORMIGO
001 - FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS 066 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PUERTO QUITO LA SEXTA DE 30 KM 001 - MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E15 DE 11108 KM INCLUIDO PASO LATERAL CANOA 068 - MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E15 DE 11108 KM INCLUIDO PASO LATERAL CANOA
075 - MANTENIMIENTO MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA TRAMO SAN ANTONIOCALACALI DE 870 KM CALACALISAN TADEO
001 - MANTENIMIENTO MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL M
076 - MANTENIMIENTO DE LA C RIOBAMBA ZHUD REHABILITACION C RIOBAMBA BALBANERA ZHUD
001 - MANTENIMIENTO DE LA C RIOBAMBA ZHUD REHABILITACION C RIOBAMBA BALBANERA ZHUD EXCLUYENDO TRAMO
075 - MANTENIMIENTO MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA TRAMO SAN ANTONIOCALACALI DE 870 KM CALACALISAN TADEO
536,162.86
536,162.86 437,381.45
437,381.45 14,950,081.68
14,950,081.68 5,660,262.92
5,660,262.92 51,790.60
51,790.60 15,923,106.89
15,923,106.89
107,386.55
107,386.55
259,789.51
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA 33 - PLAN RELAMPAGO
PROYECTO
EXCLUYENDO TRAMO GUASUNTOS CHUNCHI
077 - AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA
ACTIVIDAD
076 - MANTENIMIENTO DE LA C RIOBAMBA ZHUD REHABILITACION C RIOBAMBA BALBANERA ZHUD EXCLUYENDO TRAMO GUASUNTOS CHUNCHI 001 - AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA 077 - AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA
081 - MANTENIMIENTO Y DE BAEZALAGO AGRIO TRAMO SIMON BOLIVARLAGO AGRIO
082 - MANTENIMIENTO LATACUNGA CULANGUANGO ASFALTADO DE LA VIA LATACUNGA CULANGUANGO BELIZARIO
001 - MANTENIMIENTO Y DE BAEZALAGO AGRIO TRAMO SIMON BOLIVARLAGO AGRIO 081 - MANTENIMIENTO Y DE BAEZALAGO AGRIO TRAMO SIMON BOLIVARLAGO AGRIO 001 - MANTENIMIENTO LATACUNGA CULANGUANGO ASFALTADO DE LA VIA LATACUNGA CULANGUANGO BELIZARIO 082 - MANTENIMIENTO LATACUNGA CULANGUANGO ASFALTADO DE LA VIA LATACUNGA CULANGUANGO BELIZARIO
083 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMOR ZAPOTILLOLALAMOR TRAMO ARENILLAS PUYANGOALAMOR PROVINCIA DE EL ORO DE 8050 KM
088 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO PORTOVIEJOEL RODEO
096 - MANT DE LA VIA RIOBAMBA PENIPE REHAB Y MANT DE LA CARRETERA RIOBAMBA PENIPE
001 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMOR ZAPOTILLOLALAMOR TRAMO ARENILLAS PUYANGOALAMOR PROVINCIA DE EL ORO DE 8050 KM 083 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMOR ZAPOTILLOLALAMOR TRAMO ARENILLAS PUYANGOALAMOR PROVINCIA DE EL ORO DE 8050 KM 002 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO PORTOVIEJOEL RODEO 088 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO PORTOVIEJOEL RODEO 001 - MANT DE LA VIA RIOBAMBA PENIPE REHAB Y MANT DE LA CARRETERA RIOBAMBA PENIPE 096 - MANT DE LA VIA RIOBAMBA PENIPE REHAB Y MANT DE LA CARRETERA RIOBAMBA PENIPE
111 - REHABILITACION CARRETERA PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO EL RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM LONG
001 - REHABILITACION CARRETERA PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO EL RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM LONG 111 - REHABILITACION CARRETERA PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO EL RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM LONG
112 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE EL CARMEN DE 13 KM
001 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE EL CARMEN DE 13 KM 112 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE EL CARMEN DE 13 KM
113 - RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTOR 03 PARROQUIA BARREIRO EL SALTO BARRIO NUEVA ESPERANZA
PROFORMA
GUASUNTOS CHUNCHI
001 - RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTOR 03 PARROQUIA BARREIRO EL SALTO BARRIO NUEVA ESPERANZA PARROQUIA EL SALTO
259,789.51
3,549,769.06
3,549,769.06 176,639.70
176,639.70 42,042.95
42,042.95 11,627,841.31
11,627,841.31
2,172.75
2,172.75 65,616.32
65,616.32 8,305,600.94
8,305,600.94
6,607,778.00
6,607,778.00 4,152,800.47
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA 33 - PLAN RELAMPAGO
PROYECTO
PARROQUIA EL SALTO
126 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA PUERTO CAYO DE 2650 KM
ACTIVIDAD 113 - RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTOR 03 PARROQUIA BARREIRO EL SALTO BARRIO NUEVA ESPERANZA PARROQUIA EL SALTO 001 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA PUERTO CAYO DE 2650 KM 126 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA PUERTO CAYO DE 2650 KM
129 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA C NARANJAL RIO SIETE DE 50 KM
137 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CHONE FLAVIO ALFARO DE 5065 KM INCLUIDO LA CONSTRUCCION PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO Y PUENTES BEJUCO Y GARRAPATA
143 - CONSTRUCCION PASO LATERAL DE YANTZAZA
001 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA C NARANJAL RIO SIETE DE 50 KM 129 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA C NARANJAL RIO SIETE DE 50 KM 001 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CHONE FLAVIO ALFARO DE 5065 KM INCLUIDO LA CONSTRUCCION PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO Y PUENTES BEJUCO Y GARRAPATA 137 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CHONE FLAVIO ALFARO DE 5065 KM INCLUIDO LA CONSTRUCCION PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO Y PUENTES BEJUCO Y GARRAPATA 001 - CONSTRUCCION PASO LATERAL DE YANTZAZA 143 - CONSTRUCCION PASO LATERAL DE YANTZAZA
144 - REHABILITACION 7 MESES MTTO 48 MESES CAR Y DE TABABUELA SAN LORENZO ESMERALDAS PEDERNALES DE 424 KM DE LONG
001 - REHABILITACION 7 MESES MTTO 48 MESES CAR Y DE TABABUELA SAN LORENZO ESMERALDAS PEDERNALES DE 424 KM DE LONG 144 - REHABILITACION 7 MESES MTTO 48 MESES CAR Y DE TABABUELA SAN LORENZO ESMERALDAS PEDERNALES DE 424 KM DE LONG
145 - REHABILITACION DE LA VIA LATACUNGA LA MANA
001 - REHABILITACION DE LA VIA LATACUNGA LA MANA 145 - REHABILITACION DE LA VIA LATACUNGA LA MANA
33 - PLAN RELAMPAGO 34 - PUERTOS Y AEROPUERTOS
011 - REHABILITACION DEL TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROPUERTO SAN VICENTE
001 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO AEROEXPRESOS Y SEI AEROPUERTO SAN CRISTOBAL 013 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO AEROEXPRESOS Y SEI AEROPUERTO SAN CRISTOBAL
015 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE SALINAS
4,152,800.47
4,437.69
4,437.69 411,042.54
411,042.54 172,915.57
172,915.57
581,392.07
581,392.07 25,413,118.94
25,413,118.94
21,611,173.63
21,611,173.63 122,432,997.14
001 - REHABILITACION DEL TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROPUERTO SAN VICENTE 011 - REHABILITACION DEL TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROPUERTO SAN VICENTE
013 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO AEROEXPRESOS Y SEI AEROPUERTO SAN CRISTOBAL
PROFORMA
001 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE SALINAS 015 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE
2,074,923.50
2,074,923.50 3,203,721.36
3,203,721.36 11,110,402.37
11,110,402.37
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA 34 - PUERTOS Y AEROPUERTOS
PROYECTO
ACTIVIDAD
015 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE SALINAS
SALINAS
019 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR
001 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR 019 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR
022 - REMODELACION EDIFICIO TERMINAL NUEVA TORRE DE CONTROL CERRAMIENTO PERIMETRAL CORRECCION DE PENDIENTE Y REFORZAMIENTO DE PISTA DEL AEROPUERTO CAMILO PONCE E DE CATAMAYO UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA
001 - REMODEL EDIFICIO TERMINAL NUEVA TORRE DE CONTROL CERRAM PERIMET CORRECCION AEROP CAMILO PONCE
023 - AMPLIACI¿N DE LA PISTA Y CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL EN EL AEROPUERTO GRAL ELOY ALFARO DE MANTA PROV DE MANABI
001 - AMPLIACI¿N DE LA PISTA Y CONSTRUC DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL EN AEROPUERTO GRAL ELOY ALFAROMANTA
022 - REMODELACION EDIFICIO TERMINAL NUEVA TORRE DE CONTROL CERRAMIENTO PERIMETRAL CORRECCION DE PENDIENTE Y REFORZAMIENTO DE PISTA DEL AEROPUERTO CAMILO PONCE E DE CATAMAYO UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA
023 - AMPLIACI¿N DE LA PISTA Y CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL EN EL AEROPUERTO GRAL ELOY ALFARO DE MANTA PROV DE MANABI
024 - REHABILITACI¿N DE LA PISTA PLATAFORMA NUEVO TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE TAISHA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
001 - REHABILITACI¿N DE LA PISTA PLATAFORMA NUEVO TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DE
025 - RECAPEO DE LA PISTA PLATAFORMA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS DE SHELL CANTON MERA PROVINCIA DE PASTAZA
001 - RECAPEO DE PISTA PLATAFORMA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS DE SHELLMERAPAST
024 - REHABILITACI¿N DE LA PISTA PLATAFORMA NUEVO TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE TAISHA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
025 - RECAPEO DE LA PISTA PLATAFORMA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS DE SHELL CANTON MERA PROVINCIA DE PASTAZA
34 - PUERTOS Y AEROPUERTOS 35 - PLAN CONSTRUCCION DE PUENTES GRUPO 1
031 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO ARCO METALICO DE 13049 METROS DE LUZ
039 - PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA
031 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO ARCO METALICO DE 13049 METROS DE LUZ 002 - FISCALIZACION PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA
002 - FISCALIZACION PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 040 - PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO
041 - PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO
11,600,297.45
11,600,297.45 9,360,081.16
9,360,081.16
12,992,242.70
12,992,242.70
4,220,190.49
4,220,190.49
1,360,947.73
1,360,947.73
55,922,806.76 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO ARCO METALICO DE 13049 METROS DE LUZ
039 - PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA 040 - PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO
PROFORMA
002 - FISCALIZACION PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 041 - PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO
4,023,700.29
4,023,700.29
201,939.55
201,939.55 248,352.53
248,352.53 422,175.13
422,175.13
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA 35 - PLAN CONSTRUCCION DE PUENTES GRUPO 1
PROYECTO
042 - PUENTE YATUYACU E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO
ACTIVIDAD 001 - PUENTE YATUYACU E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 042 - PUENTE YATUYACU E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO
043 - PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA
001 - PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA 043 - PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA
044 - PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA
045 - PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS
046 - PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO
001 - PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA
38 - SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL 39 - PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION VIAL
531,436.78 335,335.24
379,146.97
045 - PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS
379,146.97
001 - PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO
001 - PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO
001 - PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO
001 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO COLIMES UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO 051 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO COLIMES UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO
052 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SEGUEL UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO
531,436.78
001 - PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS
048 - PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 051 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO COLIMES UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO
360,195.64
335,335.24
047 - PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 048 - PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO
360,195.64
044 - PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA
046 - PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 047 - PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO
PROFORMA
001 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SEGUEL UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO 052 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SEGUEL UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO
284,838.78
284,838.78 272,796.72
272,796.72 484,805.15
484,805.15 156,804.35
156,804.35 147,751.25
147,751.25
35 - PLAN CONSTRUCCION DE PUENTES GRUPO 1
7,849,278.38
000 - SIN PROYECTO
001 - ADMINISTRACION PORTUARIA Y DE TRANSPORTE MARITIMO FLUVIAL
1,223,685.00
000 - SIN PROYECTO
1,223,685.00
38 - SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL
1,223,685.00
002 - GUAYAQUILSALINAS
1,669,137.62
001 - GUAYAQUILSALINAS 002 - ESTUDIOS 10 PUENTES CARRETERA GUAYAQUIL SANTA ELENA
003 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO
002 - GUAYAQUILSALINAS
2,225,516.83
001 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO
3,702,462.54
002 - FISCALIZACION MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO 003 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO 004 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO
556,379.21
841,398.15
4,543,860.69
001 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO
7,267,586.06
004 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS
7,267,586.06
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA 39 - PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION VIAL
PROYECTO
ACTIVIDAD
004 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO
PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO
005 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS VELACRUZCATACOCHAMACARAPUENTE INTERNACIONAL
001 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS VELACRUZCATACOCHAMACARAPUENTE INTERNACIONAL 005 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS VELACRUZCATACOCHAMACARAPUENTE INTERNACIONAL
006 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PAPALLACTABAEZASIMON BOLIVAR
001 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PAPALLACTABAEZASIMON BOLIVAR 006 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PAPALLACTABAEZASIMON BOLIVAR
007 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA GUALAQUIZA
001 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA GUALAQUIZA 007 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA GUALAQUIZA
011 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA CARRETERA KM 26NARANJAL RIO SIETE DE 110 KM DE LONGITUD UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS
012 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA PUCUNA SARDINAS MADERO LUMBAQUI TRAMO 1 PUCUNA SARDINAS DE UNA LONGITUD DE 3750 KM
014 - ESTUDIOS DE LA V¿A PUERTO BOLSICOPUNA NUEVAPUERTO SAN JORGE EMPALMENARANJAL EL GUABO
001 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA CARRETERA KM 26NARANJAL RIO SIETE DE 110 KM DE LONGITUD UBICADA EN LA PR 011 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA CARRETERA KM 26NARANJAL RIO SIETE DE 110 KM DE LONGITUD UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 001 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA PUCUNA SARDINAS MADERO LUMBAQUI TRAMO 1 PUCUNA SARDINAS DE UNA LONG 012 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA PUCUNA SARDINAS MADERO LUMBAQUI TRAMO 1 PUCUNA SARDINAS DE UNA LONGITUD DE 3750 KM 001 - ESTUDIOS DE LA V¿A PUERTO BOLSICOPUNA NUEVAPUERTO SAN JORGE EMPALMENARANJAL EL GUABO 014 - ESTUDIOS DE LA V¿A PUERTO BOLSICOPUNA NUEVAPUERTO SAN JORGE EMPALMENARANJAL EL GUABO
020 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA VALLE NANGARITZARIO MAYOZUMBA TRAMOS PALANUMASAN FRANCISCO DEL VERGELSHAIMEPACHICUTZA UBICADA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CON UNA LOGITUD DE 143 KM
023 - INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO
026 - DOTACION DE TECNOLOGIA
034 - ESTUDIOS FACTIBILIDAD E IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y ACCESOS
039 - ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA SAN JOSE DEL TAMBOEL SALTADERO MIRAFLORESMONTALVO
001 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA VALLE NANGARITZARIO MAYOZUMBA TRAMOS PALANUMASAN FRANCISCO DEL VERGEL
PROFORMA
6,968,764.90
6,968,764.90 13,205,102.07
13,205,102.07 8,117,740.26
8,117,740.26 924,993.14
924,993.14
147,204.00
147,204.00
563,393.87
563,393.87 178,075.41
020 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA VALLE NANGARITZARIO MAYOZUMBA TRAMOS PALANUMASAN FRANCISCO DEL VERGELSHAIMEPACHICUTZA UBICADA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CON UNA LOGITUD DE 143 KM
178,075.41
001 - INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO
574,083.88
023 - INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO
574,083.88
001 - DOTACION DE TECNOLOGIA
238,072.05
026 - DOTACION DE TECNOLOGIA
238,072.05
001 - ESTUDIOS FACTIBILIDAD E IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y
142,297.20
034 - ESTUDIOS FACTIBILIDAD E IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y ACCESOS 001 - ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA REHABILIT Y MEJORAMIENTO VIAL SAN JOSE DEL TAMBOEL SALTADERO MIRAFLOR
142,297.20
124,087.08
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA 39 - PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION VIAL
PROYECTO
TRAMO SALTADEROMIRAFLORES DE LONGITUD A KM
ACTIVIDAD 039 - ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA SAN JOSE DEL TAMBOEL SALTADERO MIRAFLORESMONTALVO TRAMO SALTADEROMIRAFLORES DE LONGITUD A KM
39 - PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION VIAL 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
PROFORMA
124,087.08
45,220,777.44
001 - ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
21,092.39
001 - ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO
21,092.39
002 - CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG MATANGA GUALAQUIZA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
8,632,625.09
002 - CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG MATANGA GUALAQUIZA
8,632,625.09
003 - CONSTRUCCION DEL PUENTE REVENTADOR L40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA LAGO AGRIO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
677,068.63
003 - CONSTRUCCION DEL PUENTE REVENTADOR L40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA LAGO AGRIO
677,068.63
004 - RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJOCRUCITA DE 2740 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
12,637,620.38
004 - RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJOCRUCITA DE 2740 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
12,637,620.38
005 - REHABILITACIN MANTENIMIENTO Y FISCALIZACIN DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS POR LA EXCORPECUADOR UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MANABI
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
27,408,483.09
005 - REHABILITACIN MANTENIMIENTO Y FISCALIZACIN DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS POR LA EXCORPECUADOR UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MANABI
27,408,483.09
006 - CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA 2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZALAGO AGRIO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
705,976.08
006 - CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA 2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZALAGO AGRIO
705,976.08
007 - ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO UBICADOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS PEDERNALES
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
20,658.15
007 - ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO UBICADOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS PEDERNALES
20,658.15
008 - RECONSTRUCCION DE LA VIA ARENILLASLA AVANZADA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
4,906,086.55
008 - RECONSTRUCCION DE LA VIA ARENILLASLA AVANZADA
4,906,086.55
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
5,003,852.58
009 - CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS
5,003,852.58
009 - CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS
010 - ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION TRAMO 2 LIMON PUENTE CUMTZA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
107,972.81
010 - ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION TRAMO 2 LIMON PUENTE CUMTZA
107,972.81
011 - IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL FRANCISCO DE ORELLANANUEVO ROCAFUERTE
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
124,584.01
011 - IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL FRANCISCO DE ORELLANANUEVO ROCAFUERTE
124,584.01
012 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALSAPAMBAMONTALVOBABAHOYO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
8,305,600.94
012 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALSAPAMBAMONTALVOBABAHOYO
8,305,600.94
013 - REHABILITACION DE LA CARRETERA EJE VIAL 1 LA AVANZADA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
8,341,560.00
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
PROYECTO
ACTIVIDAD
PROFORMA
SARACAY
013 - REHABILITACION DE LA CARRETERA EJE VIAL 1 LA AVANZADA SARACAY
8,341,560.00
014 - FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA AMBATOGUARANDA CON PAVIMENTO RIGIDO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
8,499,398.01
014 - FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA AMBATOGUARANDA CON PAVIMENTO RIGIDO
8,499,398.01
015 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON LORETO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
797,337.69
015 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON LORETO
797,337.69
016 - MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME PICHINCHA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,035,332.73
016 - MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME PICHINCHA
1,035,332.73
017 - ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES ESTUDIOS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
753,046.32
017 - ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES ESTUDIOS
753,046.32
018 - PUENTES EN VIA PUERTO QUITO LA SEXTA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
2,385,381.65
018 - PUENTES EN VIA PUERTO QUITO LA SEXTA
2,385,381.65
019 - SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
54,816.97
019 - SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA
54,816.97
020 - MANTENIMIENTO LA SAQUEA YANZATZA DE 174 KM CON MICROEMPRESAS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
40,674.19
020 - MANTENIMIENTO LA SAQUEA YANZATZA DE 174 KM CON MICROEMPRESAS
40,674.19
021 - MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS CHUCHUMBLETZA DE 335 KM CON MICROEMPRESAS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
72,996.27
021 - MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS CHUCHUMBLETZA DE 335 KM CON MICROEMPRESAS
72,996.27
022 - MANTENIMIENTO YANZATZA LOS ENCUENTROS DE 195 KM CON MICROEMPRESAS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
43,969.02
022 - MANTENIMIENTO YANZATZA LOS ENCUENTROS DE 195 KM CON MICROEMPRESAS
43,969.02
023 - MANTENIMIENTO ZAMORA LA SAQUEA DE 23 KM CON MICROEMPRESAS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
43,969.02
023 - MANTENIMIENTO ZAMORA LA SAQUEA DE 23 KM CON MICROEMPRESAS
43,969.02
024 - MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA CARRETERA ZAMORAGUALAQUIZA TRAMO ZAMORA CHUCHUMBLETZA DE 90 KM UBICADO EN PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
33,853.43
024 - MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA CARRETERA ZAMORAGUALAQUIZA TRAMO ZAMORA CHUCHUMBLETZA DE 90 KM UBICADO EN PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
33,853.43
025 - TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZHUDBIBLIAN DE 54 KM
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
69,531.96
025 - TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZHUDBIBLIAN DE 54 KM
69,531.96
026 - ESTABILIZACION DE TALUD KM 3800 VIA MACAS SUCUA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
295,731.72
026 - ESTABILIZACION DE TALUD KM 3800 VIA MACAS SUCUA
295,731.72
027 - ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,650,000.00
027 - ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION
1,650,000.00
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
PROYECTO
ACTIVIDAD
PROFORMA
028 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
2,521,881.93
028 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES
2,521,881.93
029 - CONSTRUCCION INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE LAS AMERICAS Y ORDONEZ LAZO DE LA CIUDAD DE CUENCA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
2,646,666.09
029 - CONSTRUCCION INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE LAS AMERICAS Y ORDONEZ LAZO DE LA CIUDAD DE CUENCA
2,646,666.09
030 - ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO LATERAL ORIENTAL PUYO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
39,495.67
030 - ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO LATERAL ORIENTAL PUYO
39,495.67
031 - SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA TENA
032 - CONSTRUCCION CARRETERA PUYO BANOS PELILEO 4 CARRILES
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
617,825.13
031 - SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA TENA
617,825.13
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
6,488,750.73
032 - CONSTRUCCION CARRETERA PUYO BANOS PELILEO 4 CARRILES
6,488,750.73
033 - AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA SAN LORENZO ESMERALDAS LIMITE CON MANABI
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
6,644,480.75
033 - AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA SAN LORENZO ESMERALDAS LIMITE CON MANABI
6,644,480.75
034 - REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22 KM CONSTRUCCION
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
2,539,007.38
034 - REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22 KM CONSTRUCCION
2,539,007.38
035 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE LOJA LONGITUD 155 KM INCLUIDA FISCALIZACION
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
7,850,880.00
035 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE LOJA LONGITUD 155 KM INCLUIDA FISCALIZACION
7,850,880.00
036 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 CONSTRUCCION
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
959,296.91
036 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 CONSTRUCCION
959,296.91
037 - ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE EL RIO NAPO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
83,056.01
037 - ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE EL RIO NAPO
83,056.01
038 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATAMAYO VELACRUZ CORREDORES ARTERIALES SUPERPUESTOS E45 Y E50 TRAMO PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO TRAPICHILLO INTERSECCION CON LA VIA LOJA CARIAMANGA MACARA INCLUYE FISCALIZACION ADICIONAL
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
837,817.19
038 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATAMAYO VELACRUZ CORREDORES ARTERIALES SUPERPUESTOS E45 Y E50 TRAMO PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO TRAPICHILLO INTERSECCION CON LA VIA LOJA CARIAMANGA MACARA INCLUYE FISCALIZACION ADICIONAL
837,817.19
039 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA PACCHA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
408,635.57
039 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA PACCHA
408,635.57
040 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA ARENILLAS HUAQUILLAS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
104,401.40
040 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA ARENILLAS HUAQUILLAS
104,401.40
041 - MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE CORRALITOS PASAJE PUENTE RIO MOLLOPONGO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
147,839.70
041 - MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE CORRALITOS PASAJE PUENTE RIO MOLLOPONGO
147,839.70
042 - MANTENIMIENTO RUTINARIO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
207,432.38
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
PROYECTO
ACTIVIDAD
PROFORMA
PLANTA DE TRITURACION CALICHANA
042 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PLANTA DE TRITURACION CALICHANA
207,432.38
043 - MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE SARACAY PINAS PORTOVELO ZARUMA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
323,503.16
043 - MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE SARACAY PINAS PORTOVELO ZARUMA
323,503.16
044 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y DEL ENANO BUENAVISTA PASAJE
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
71,345.11
044 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y DEL ENANO BUENAVISTA PASAJE
71,345.11
045 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y SAN AGUSTIN LA AVANZADA SARACAY
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
219,060.22
045 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y SAN AGUSTIN LA AVANZADA SARACAY
219,060.22
046 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ZARUMA PACCHA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
207,432.38
046 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ZARUMA PACCHA
207,432.38
047 - PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
153,085.51
047 - PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA
153,085.51
048 - FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GONZANAMA QUILANGA FISCALIZACION LIQUIDACION REAJUSTES FISCALIZACION
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
41,528.00
048 - FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GONZANAMA QUILANGA FISCALIZACION LIQUIDACION REAJUSTES FISCALIZACION
41,528.00
049 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE TACHINA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
3,322,240.37
049 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE TACHINA
3,322,240.37
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,396,454.06
050 - CONSTRUCCION DEL ACCESO PARQUE NACIONAL DE COTOPAXI
1,396,454.06
050 - CONSTRUCCION DEL ACCESO PARQUE NACIONAL DE COTOPAXI
051 - CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX CORPECUADOR
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
12,458,401.40
051 - CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX CORPECUADOR
12,458,401.40
052 - ESTUDIOS PREPRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA CUSUBAMBA RUMICHACA DE APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGITUD UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA IMBABURA Y CARCHI
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
248,216.64
052 - ESTUDIOS PREPRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA CUSUBAMBA RUMICHACA DE APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGITUD UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA IMBABURA Y CARCHI
248,216.64
053 - ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES CRITICOS PUNTUALES KM 14600 CARRETERA PLAN DE MILAGRO INDANZA GUALAQUIZA TRAMO N 3 PLAN DE MILAGRO SAN JUAN BOSCO LONGITUD DE 25 KM
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
895,484.15
053 - ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES CRITICOS PUNTUALES KM 14600 CARRETERA PLAN DE MILAGRO INDANZA GUALAQUIZA TRAMO N 3 PLAN DE MILAGRO SAN JUAN BOSCO LONGITUD DE 25 KM
895,484.15
054 - AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA COLIBRIPIFOSANTA ROSA DE CUSUBAMBA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
10,797,281.22
054 - AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA COLIBRIPIFOSANTA ROSA DE CUSUBAMBA
10,797,281.22
055 - AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNVALACION DE OTAVALO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
16,100,545.32
055 - AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNVALACION DE OTAVALO
16,100,545.32
056 - ESTABILIZACION DE TALUDES EN
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
7,465,457.73
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
PROYECTO
ACTIVIDAD
PROFORMA
LAS ABSCISAS 3300 A LA 10300 Y LA 8000 A LA 10300 DEL PASO LATERAL DE AMBATO
056 - ESTABILIZACION DE TALUDES EN LAS ABSCISAS 3300 A LA 10300 Y LA 8000 A LA 10300 DEL PASO LATERAL DE AMBATO
057 - AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSAY DEL CAMBIO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
10,797,281.22
057 - AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSAY DEL CAMBIO
10,797,281.22
058 - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBREMACAS INCLUIDO PASO LATERAL OCCIDENTAL
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
8,553,107.84
058 - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBREMACAS INCLUIDO PASO LATERAL OCCIDENTAL
8,553,107.84
059 - CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO 1
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
50,086,244.76
059 - CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO 1
50,086,244.76
060 - MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS
7,465,457.73
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
264,948.67
060 - MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS
264,948.67
061 - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR PINDAL ZAPOTILLO LALAMOR INCLUIDOS 9 PUENTES GRAMALES PALETILLAS POLOPOLO CASCAJAL HUASIMO MANCORA PALMERAS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
1,079,728.12
061 - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR PINDAL ZAPOTILLO LALAMOR INCLUIDOS 9 PUENTES GRAMALES PALETILLAS POLOPOLO CASCAJAL HUASIMO MANCORA PALMERAS
1,079,728.12
062 - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
3,396,803.78
062 - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO
3,396,803.78
063 - CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL MACARA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
6,104,616.69
063 - CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL MACARA
6,104,616.69
064 - CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
193,797.36
064 - CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
193,797.36
065 - CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CORAZON LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
249,168.03
065 - CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CORAZON LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
249,168.03
066 - CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
196,272.00
066 - CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
196,272.00
067 - CONSTRUCCION DEL PUENTE GARRAPAL LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
196,272.00
067 - CONSTRUCCION DEL PUENTE GARRAPAL LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
196,272.00
068 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SIETE VECES LONG 25 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
196,272.00
068 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SIETE VECES LONG 25 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
196,272.00
069 - CONSTRUCCION DEL PUENTE TETEYE UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
193,797.36
069 - CONSTRUCCION DEL PUENTE TETEYE UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA
193,797.36
070 - CONSTRUCCION DEL PUENTE PARAHUAYCU 1 UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
193,797.36
070 - CONSTRUCCION DEL PUENTE PARAHUAYCU 1 UBICADO EN LA
193,797.36
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
PROYECTO
ACTIVIDAD
PROFORMA
TARAPOA
CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA
071 - CONSTRUCCION DEL PUENTE DURENO UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
193,797.36
071 - CONSTRUCCION DEL PUENTE DURENO UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA
193,797.36
072 - AMPLIACION DE LA VIA CALDERONGUAYLLABAMBA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
11,835,812.13
072 - AMPLIACION DE LA VIA CALDERONGUAYLLABAMBA
11,835,812.13
073 - FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMORZAPOTILLOALAMOR TRAMOS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
10,797,281.22
073 - FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMORZAPOTILLOALAMOR TRAMOS
10,797,281.22
074 - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUAJIPILLATECOTALOEMPALME CARRETERA AMBATO BANOS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
8,767,391.52
074 - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUAJIPILLATECOTALOEMPALME CARRETERA AMBATO BANOS
8,767,391.52
075 - PLAN NACIONAL DE CONCESIONES
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
498,336.06
075 - PLAN NACIONAL DE CONCESIONES
498,336.06
076 - REHABILITACION CON PAVIMENTO RIGIDO C CUMBE ONA TRAMO 2 LA JARATA ONA DE 4267 KMY C ONA LOJA TRAMO 1 ONA SARAGURO DE 35 KM
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
409,592.36
076 - REHABILITACION CON PAVIMENTO RIGIDO C CUMBE ONA TRAMO 2 LA JARATA ONA DE 4267 KMY C ONA LOJA TRAMO 1 ONA SARAGURO DE 35 KM
409,592.36
077 - AMPLIACION CARRETERA AMBATORIOBAMBA EXPROPIACIONES
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
23,789,765.39
077 - AMPLIACION CARRETERA AMBATORIOBAMBA EXPROPIACIONES
23,789,765.39
078 - ESTUDIOS DE ORIGEN DESTINO DE VIAJES DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
88,330.07
078 - ESTUDIOS DE ORIGEN DESTINO DE VIAJES DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS
88,330.07
079 - ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS DEL SISTEMA PERMANENTE DE ACTUALIZACION Y MONITOREO DE AFORO DE TRAFICO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
59,468.11
079 - ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS DEL SISTEMA PERMANENTE DE ACTUALIZACION Y MONITOREO DE AFORO DE TRAFICO
59,468.11
080 - ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA SANTO DOMINGOQUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
571,245.07
080 - ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA SANTO DOMINGOQUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO
571,245.07
081 - CONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS SALINAS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
2,115,839.48
081 - CONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS SALINAS
2,115,839.48
082 - CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBOEL CRISTALTORNEADO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
4,333,239.26
082 - CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBOEL CRISTALTORNEADO
4,333,239.26
083 - CARRETERA CUENCAGIRONPASAJE TRAMO LENTAGSAN FRANCISCO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
10,477,637.11
083 - CARRETERA CUENCAGIRONPASAJE TRAMO LENTAGSAN FRANCISCO
10,477,637.11
084 - CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA CIRCUNVALACIN
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
3,300,709.59
084 - CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA CIRCUNVALACIN
3,300,709.59
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
PROYECTO
ACTIVIDAD 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
8,294,090.77
085 - AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIOLA MARGARITA SAN VICENTE DE 379 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
8,294,090.77
086 - SANTA ANA POZA HONDA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
8,463,357.93
086 - SANTA ANA POZA HONDA
8,463,357.93
087 - ESTUDIOS CARRETERA Y DE PUENTE PASTAZA MACASHUAMBOYA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
100,054.16
087 - ESTUDIOS CARRETERA Y DE PUENTE PASTAZA MACASHUAMBOYA
100,054.16
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 522 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
20 - ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE AEREO
000 - SIN PROYECTO
011 - FORTALECIMIENTO AERONAUTICO DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
961,615,482.87 45,322,887.00
000 - SIN PROYECTO
45,322,887.00
001 - FORTALECIMIENTO AERONAUTICO DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 011 - FORTALECIMIENTO AERONAUTICO DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
20 - ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE AEREO
20 - SUPERVISION Y REGULACION DEL TRANSPORTE AEREO
000 - SIN PROYECTO
20 - ADMINISTRACION Y CONTROL DEL SERVICIO POSTAL
000 - SIN PROYECTO
894,275.69
20 - SUPERVISION Y REGULACION DEL TRANSPORTE AEREO
894,275.69
000 - SIN PROYECTO
894,275.69 001 - ADMINISTRACION Y CONTROL DEL SERVICIO POSTAL
1,879,202.19
000 - SIN PROYECTO
1,879,202.19
001 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA REFORMA DEL SECTOR POSTAL
001 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA REFORMA DEL SECTOR POSTAL
50 - PROGRA ANUAL DE INVERSIONES
000 - SIN PROYECTO
001 - DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL
510,794.46
001 - RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN
6,207,246.69
000 - SIN PROYECTO
6,207,246.69
001 - DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL 001 - DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL
015 - EXPANSI¿N DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL
510,794.46
2,389,996.65
01 - RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 20 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA SOCIEDAD
1,879,202.19
510,794.46
535 - AGENCIA NACIONAL POSTAL 01 - RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
45,576,787.74
894,275.69
001 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA REFORMA DEL SECTOR POSTAL
540 - MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
253,900.74
45,576,787.74
20 - ADMINISTRACION Y CONTROL DEL SERVICIO POSTAL 50 - PROGRA ANUAL DE INVERSIONES
253,900.74
001 - ADMINISTRACION DE LA SUPERVISION Y REGULACION DEL TRANSPORTE AEREO
534 - CONSEJO NACIONAL DE AVIACION CIVIL 535 - AGENCIA NACIONAL POSTAL
354,264,776.57
001 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE AEREO
522 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 534 - CONSEJO NACIONAL DE AVIACION CIVIL
PROFORMA
085 - AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIOLA MARGARITA SAN VICENTE DE 379 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
001 - EXPANSI¿N DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL 015 - EXPANSI¿N DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL
6,207,246.69 7,706,014.58
7,706,014.58
152,405.21
152,405.21
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 540 - MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
PROGRAMA
PROYECTO
ACTIVIDAD
20 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA SOCIEDAD
20 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA SOCIEDAD
23 - PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL
001 - PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL
7,858,419.79 001 - PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL
843,679.04
001 - PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL
843,679.04
23 - PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
001 - PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
002 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL
843,679.04
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
8,463,357.93
001 - PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
8,463,357.93
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
846,335.79
002 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL
846,335.79
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 540 - MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 550 - MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROFORMA
9,309,693.72 24,219,039.24
01 - ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO DE SERVICIOS DE LA VIVIENDA Y ASUNTOS DE LA COMUNIDAD
000 - SIN PROYECTO
01 - ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO DE SERVICIOS DE LA VIVIENDA Y ASUNTOS DE LA COMUNIDAD
8,377,285.29
20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA VIVIENDA
000 - SIN PROYECTO
001 - ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS DE LA VIVIENDA
2,820,902.36
000 - SIN PROYECTO
2,820,902.36
001 - VIVIENDA URBANA
1,402,117.06
002 - VIVIENDA URBANA
1,402,117.06
001 - PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL
3,607,574.97
004 - PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL Y URBANO MARGINAL
3,607,574.97
002 - VIVIENDA URBANA
004 - PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL Y URBANO MARGINAL
005 - PROYECTO DE VIVIENDA MANUELA ESPEJO
001 - ADMINISTRACIÓN SERVICIOS DE LA VIVIENDA Y ASUNTOS DE LA COMUNIDAD
8,377,285.29
000 - SIN PROYECTO
8,377,285.29
001 - PROYECTO DE VIVIENDA MANUELA ESPEJO 005 - PROYECTO DE VIVIENDA MANUELA ESPEJO
007 - PROGRAMA DE INTERVENCION TERRITORIAL INTEGRAL
018 - SOCIO VIVIENDA
001 - PROGRAMA DE INTERVENCION TERRITORIAL INTEGRAL
022 - MI PRIMERA VIVIENDA
001 - SOCIO VIVIENDA
1,661,120.19
004 - PROYECTO DE AP DEL SISTEMA REGIONAL PESILLO IMBABURA
21,268,386.62
021 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE VIVIENDA
21,268,386.62
001 - VIVIENDA URBANA
3,322,240.37 3,322,240.37 41,998,511.51
001 - COMPENSACIONES, SUBSIDIOS Y PRÉSTAMOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
2,123,499.16
000 - SIN PROYECTO
2,123,499.16
001 - PROYECTO DE AP DEL SISTEMA REGIONAL PESILLO IMBABURA
2,828,663.43
004 - PROYECTO DE AP DEL SISTEMA REGIONAL PESILLO IMBABURA 124 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
1,661,120.19
003 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA VIVIENDA 000 - SIN PROYECTO
1,245,840.14
1,245,840.14
022 - MI PRIMERA VIVIENDA
21 - DOTACIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y RESIDUOS SÓLIDOS
6,670,329.80
007 - PROGRAMA DE INTERVENCION TERRITORIAL INTEGRAL
018 - SOCIO VIVIENDA 021 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE VIVIENDA
6,670,329.80
001 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 002 - INTI AGUA Y SANEAMIENTO
2,828,663.43 517,421.94 4,045,902.06
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 550 - MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA 21 - DOTACIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y RESIDUOS SÓLIDOS
PROYECTO
ACTIVIDAD
124 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
124 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
142 - SOLUCIONES INTEGRALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PROGRAMA CANJE DE DEUDA ECUADOR ESPA¿A
001 - SOLUCIONES INTEGRALES DE AGUA Y SANEAMIENTO
144 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA PIRSA
142 - SOLUCIONES INTEGRALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PROGRAMA CANJE DE DEUDA ECUADOR ESPA¿A 001 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA PIRSA 144 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA PIRSA
146 - PLANTAS COMPACTAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN SISTEMAS DE AGUA DE LA ZONA RURAL CANTON JIPIJAPA
147 - PLAN DE AGUA PARA PUERTO LOPEZ
001 - CONDUCCI¿N ESTACIONES DE BOMBEO Y SUBESTACIONES EL¿CTRICAS OPTIMIZACI¿N ACUEDUCTO CAZALAGARTO 146 - PLANTAS COMPACTAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN SISTEMAS DE AGUA DE LA ZONA RURAL CANTON JIPIJAPA
000 - SIN PROYECTO
039 - TITULACIONLEGALIZACION DE TIERRAS
043 - CATASTROS BIENES SECTOR PUBLICO
24 - EMERGENCIAS NATURALES
588,816.00
588,816.00 8,000,149.50
8,000,149.50
6,949,932.19 25,514,129.18
001 - ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO DE OTROS SERVICIOS DE LA VIVIENDA Y ASUNTOS DE LA COMUNIDAD
1,533,094.43
000 - SIN PROYECTO
1,533,094.43
001 - TITULACIONLEGALIZACION DE TIERRAS
307,254.08
039 - TITULACIONLEGALIZACION DE TIERRAS
307,254.08
001 - CATASTROS BIENES SECTOR PUBLICO
210,110.11
043 - CATASTROS BIENES SECTOR PUBLICO
210,110.11
23 - PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
2,050,458.62
012 - PROYECTO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO PARA EL HABITAT Y LA VIVIENDA
3,703,229.13
001 - PROYECTO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO PARA EL HABITAT Y LA VIVIENDA 012 - PROYECTO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO PARA EL HABITAT Y LA VIVIENDA
3,703,229.13 3,703,229.13
001 - VIVIENDA FISCAL EMERGENTE PARA LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA NACIONAL
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
20,152,833.09
001 - VIVIENDA FISCAL EMERGENTE PARA LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA NACIONAL
20,152,833.09
002 - RECUPERACION DE LAS ORILLAS DEL ESTERO SALADO
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
4,152,800.47
002 - RECUPERACION DE LAS ORILLAS DEL ESTERO SALADO
4,152,800.47
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
01 - ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO A LA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
459,744.90
147 - PLAN DE AGUA PARA PUERTO LOPEZ
550 - MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 560 - INSTITUTO DE CONTRATACION DE OBRAS - ICO
459,744.90
6,949,932.19
24 - EMERGENCIAS NATURALES 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
4,563,324.00
001 - CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS DE CONDUCCION ESTACI¿N DE BOMBEO REDES DE DI
21 - DOTACIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y RESIDUOS SÓLIDOS 23 - PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
PROFORMA
000 - SIN PROYECTO
24,305,633.56 105,949,247.29
001 - ADMINISTRACION PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
3,599,407.00
000 - SIN PROYECTO
3,599,407.00
01 - ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO A LA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
3,599,407.00
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD
PROGRAMA
PROYECTO
560 - INSTITUTO DE CONTRATACION DE OBRAS - ICO
560 - INSTITUTO DE CONTRATACION DE OBRAS - ICO
580 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
20 - GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO
ACTIVIDAD
3,599,407.00 000 - SIN PROYECTO
001 - ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO
22,143,311.00
002 - PROCESO ELECTORAL INTEGRAL
4,046,401.60
013 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
7,023,493.86
014 - ORGANIZACIONES POLITICAS
6,979,075.00
015 - PROMOCION POLITICO ELECTORAL 000 - SIN PROYECTO 20 - GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO 21 - ELECCIONES Y REFERENDOS
000 - SIN PROYECTO
008 - CONSULTA POPULAR 2011
000 - SIN PROYECTO
001 - FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
44,472,898.13 44,472,898.13 85,928,444.59
001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA GARANTIA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES
8,759,058.48
002 - ADMINISTRACION DEL REGISTRO OFICIAL
1,147,106.58
000 - SIN PROYECTO
9,906,165.06
309,396.03
001 - FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
309,396.03
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
20 - GARANTÍA DEL DERECHO AL SUFRAGIO
000 - SIN PROYECTO
001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DERECHO DEL SUFRAGIO
3,393,659.56
000 - SIN PROYECTO
3,393,659.56
582 - TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
590 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
01 - ADMINISTRACION GENERAL
000 - SIN PROYECTO
3,393,659.56 3,393,659.56
001 - ADMINISTRACION CPCCS
13,378,325.04
000 - SIN PROYECTO
13,378,325.04
01 - ADMINISTRACION GENERAL
13,378,325.04
583 - CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
13,378,325.04
01 - PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO PLANTA CENTRAL
001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA PGEPLANTA CENTRAL
38,741,068.17
000 - SIN PROYECTO
38,741,068.17
000 - SIN PROYECTO
01 - PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO PLANTA CENTRAL 02 - PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADODIRECCION REGIONAL GUAYAS
000 - SIN PROYECTO
2,978,111.72
000 - SIN PROYECTO
2,978,111.72
590 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONTRALORIA 20 - CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS
000 - SIN PROYECTO
38,741,068.17
001 - ADMINISTRACION DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION REGIONAL 1(GUAYAS)
02 - PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION REGIONAL GUAYAS
591 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
309,396.03 10,215,561.09
20 - GARANTÍA DEL DERECHO AL SUFRAGIO
583 - CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
9,906,165.06
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
581 - CORTE CONSTITUCIONAL 582 - TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
20,505.00
000 - SIN PROYECTO
20 - GARANTIA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
41,455,546.46
44,452,393.13
580 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 20 - GARANTIA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES
1,263,265.00 41,455,546.46
009 - ELECCIONES GENERALES 2012-2013
21 - ELECCIONES Y REFERENDOS
581 - CORTE CONSTITUCIONAL
PROFORMA
2,978,111.72 41,719,179.89
001 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
23,489,503.00
000 - SIN PROYECTO
23,489,503.00
01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONTRALORIA
23,489,503.00
000 - SIN PROYECTO
53,022,395.00
001 - GESTION DEL CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 591 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
PROGRAMA 20 - CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS
PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD
10,222,057.00
000 - SIN PROYECTO
63,244,452.00
20 - CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS 591 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 592 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
20 - SUPERVISION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
000 - SIN PROYECTO
86,733,955.00 30,736,159.52
000 - SIN PROYECTO
30,736,159.52
592 - SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 20 - SUPERVISION DE COMPAÑIAS Y MERCADO DE VALORES
000 - SIN PROYECTO
001 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE IQ 2011
002 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE PC 2011
30,736,159.52 32,183,489.00
000 - SIN PROYECTO
32,183,489.00
002 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE IQ 2011 001 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE IQ 2011 003 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE PC 2011 002 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE PC 2011
20 - SUPERVISION DE COMPAÑIAS Y MERCADO DE VALORES
20 - SUPERVISION Y REGULACION DE SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES
000 - SIN PROYECTO
002 - OBRAS P¿BLICAS PARA TELECOMUNICACIONES
000 - SIN PROYECTO
001 - OBRAS P¿BLICAS PARA TELECOMUNICACIONES
598 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS
000 - SIN PROYECTO
1,035,334.80 1,035,334.80
13,633,857.47
000 - SIN PROYECTO
13,633,857.47 13,633,857.47
001 - ADMINISTRACION TEMPORAL DE LOS BIENES SUJETOS A MEDIDAS CAUTELARES
211,932.56
000 - SIN PROYECTO
211,932.56 211,932.56 13,845,790.03
001 - ADMINISTRACION SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES
8,866,810.00
000 - SIN PROYECTO
8,866,810.00
01 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES 597 - CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES 000 - SIN PROYECTO
1,035,334.80
001 - ADMINISTRACION GENERAL DEL CONSEP
595 - CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS 01 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES
17,188,405.00
18,223,739.80
02 - ADMINISTRACION TEMPORAL DE LOS BIENES SUJETOS A MEDIDAS CAUTELARES
597 - CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES
33,324,074.66
17,188,405.00
01 - ADMINISTRACION GENERAL DEL CONSEP 02 - ADMINISTRACION TEMPORAL DE LOS BIENES SUJETOS A MEDIDAS CAUTELARES
833,174.64
000 - SIN PROYECTO
50 - CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO
000 - SIN PROYECTO
833,174.64
17,188,405.00
594 - SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 01 - ADMINISTRACION GENERAL DEL CONSEP
307,411.02
33,324,074.66
002 - OBRAS P¿BLICAS PARA TELECOMUNICACIONES
595 - CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS
307,411.02
001 - SUPERVISION Y REGULACION DE SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES
20 - SUPERVISION Y REGULACION DE SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES 50 - CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO
30,736,159.52
001 - ADMINISTRACION DE LA SUPERVISION DE COMPAÑIAS Y MERCADO DE VALORES
593 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS 594 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
63,244,452.00
001 - SUPERVISION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
20 - SUPERVISION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
593 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
PROFORMA
002 - AUDITORIAS INTERNAS DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y UE 002 - ADMINISTRACION Y BIENESTRAR DEL RECURSO HUMANO
8,866,810.00 8,866,810.00 89,344,756.80 1,501,802.20
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 598 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
PROGRAMA 01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS
PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD
27,020.00
004 - GESTION Y ENLACE INFORMATICO
97,477.75
005 - CONTROL DE LAS OPERACIONES INTERNAS DE LA FGE
8,896.72
006 - MANTENIMIENTO Y ACTUACION DOCUMENTAL DEL FGE
1,930.00
007 - GESTION DE LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL
6,735.70
008 - COOPERACION INTERNACIONAL E INDAGACIONES PREVIAS
3,860.00
000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS 20 - GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL
000 - SIN PROYECTO
001 - INDUCCION INSTITUCIONAL TECNICO JURIDICO 002 - GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN PENAL 003 - EVALUACION PRE-PROCESAL Y PROCESAL PENAL 004 - POLITICA CRIMINAL 000 - SIN PROYECTO
20 - GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL 21 - SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL
000 - SIN PROYECTO
20 - DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
000 - SIN PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
001 - PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
7,829,479.76
000 - SIN PROYECTO
7,829,479.76 1,531,990.66
000 - SIN PROYECTO
1,531,990.66
1,531,990.66 1,510,975.28
000 - SIN PROYECTO
1,510,975.28
000 - SIN PROYECTO
1,510,975.28
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
195,679.96
001 - PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
195,679.96 195,679.96 1,706,655.24
001 - RECURSOS PREASIGNADOS
92,201,811.40
000 - SIN PROYECTO
92,201,811.40 92,201,811.40
990 - RECURSOS PREASIGNADOS 01 - CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS
1,531,990.66
001 - GESTION ADMINISTRATIVA COSEDE
01 - RECURSOS PREASIGNADOS
991 FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS
7,829,479.76
001 - ADMINISTRACION DE OTROS SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD INTERNA
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
01 - RECURSOS PREASIGNADOS
251,230.00
000 - SIN PROYECTO
690 - CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE 990 - RECURSOS PREASIGNADOS
4,425,152.22
7,829,479.76
21 - GESTION ADMINISTRATIVA COSEDE 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
287,763.00 4,425,152.22
95,668,861.39
679 - CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 21 - GESTION ADMINISTRATIVA COSEDE
87,775.40
001 - PROMOCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
20 - PREVENCION, DETECCION Y ERRADICACION DEL LAVADO DE ACTIVOS
690 - CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE
228,213.82
251,230.00
643 - DEFENSORIA DEL PUEBLO 20 - PREVENCION, DETECCION Y ERRADICACION DEL LAVADO DE ACTIVOS
3,821,400.00
000 - SIN PROYECTO
20 - DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
679 - CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
90,992,479.17
251,230.00
21 - SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL
000 - SIN PROYECTO
90,992,479.17
001 - PROTECCION Y ASISTENCIA A VICTIMAS Y TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL
598 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 643 - DEFENSORIA DEL PUEBLO
PROFORMA
003 - DIFUSION Y POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION
92,201,811.40 001 - UENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS
4,485,800,000.00
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD DEFICITARIOS
PROGRAMA DEFICITARIOS
PROYECTO
000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD
PROFORMA
000 - SIN PROYECTO
4,485,800,000.00
01 - CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS
4,485,800,000.00
991 - FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS 996 - INGRESOS Y TRANSFERENCIAS
01 - TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
000 - SIN PROYECTO
4,485,800,000.00 001 - TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
3,919,120,777.76
000 - SIN PROYECTO
3,919,120,777.76
01 - TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
3,919,120,777.76
001 - ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD MINERO PROSPECCION Y EXPLORACION DE ARENAS SILICEAS EN EL AREA MINERA TOA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
581,392.00
001 - ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD MINERO PROSPECCION Y EXPLORACION DE ARENAS SILICEAS EN EL AREA MINERA TOA
581,392.00
002 - EXPLOTACION MINERO METALURGICA DE ALUVIAL EN EL RIO CONGUIME
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
952,644.00
002 - EXPLOTACION MINERO METALURGICA DE ALUVIAL EN EL RIO CONGUIME
952,644.00
003 - MODERNIZACION DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES Y REHABILITACION DEL SISTEMA FERROVIARIO ECUATORIANO PRIMERA ETAPA
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
68,105,928.00
003 - MODERNIZACION DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES Y REHABILITACION DEL SISTEMA FERROVIARIO ECUATORIANO PRIMERA ETAPA
68,105,928.00
004 - PROYECTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
4,423,445.00
004 - PROYECTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS
4,423,445.00
005 - METRO DE QUITO
006 - PROGRAMA DE INDEMNIZACION PARA EL DESENROLAMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DEL
001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
150,000,000.00
005 - METRO DE QUITO
150,000,000.00
001 - PROGRAMA DE INDEMINIZACION PARA EL DESENROLAMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS ENTIDADES QUE PORMAN PARTE DE
154,732,022.13
006 - PROGRAMA DE INDEMNIZACION PARA EL DESENROLAMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DEL 007 - ESTUDO DE PROSPECCION Y EXPLORACION DE CALIZAS EN LA CONCESION MINERA ISIMANCHI
008 - PROYECTO DE EXPLOTACION MINERA DEL ALUVIAL RIO SANTIAGO
001 - PROSPECCION Y EXPLORACION DE CALIZAS EN LA CONCESION MINERA ISIMANCHI 007 - ESTUDO DE PROSPECCION Y EXPLORACION DE CALIZAS EN LA CONCESION MINERA ISIMANCHI 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
3,606,580.00
008 - PROYECTO DE EXPLOTACION MINERA DEL ALUVIAL RIO SANTIAGO
3,606,580.00
51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
99 - SERVICIO DEUDA PUBLICA
000 - SIN PROYECTO
635,378.00
635,378.00
383,037,389.13
996 - INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 997 - DEUDA PUBLICA
154,732,022.13
4,302,158,166.89 001 - ENDEUDAMIENTO INTERNO
584,400,219.53
002 - ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1,552,560,669.78
000 - SIN PROYECTO
2,136,960,889.31
99 - SERVICIO DEUDA PUBLICA
2,136,960,889.31
997 - DEUDA PUBLICA
2,136,960,889.31 TOTAL
26,109,270,275.91
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR FUNCION - ESTADO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 FUNCION
PROFORMA
FUNCION LEGISLATIVA
65,524,006.22
FUNCION EJECUTIVA
25,266,962,195.37
FUNCION JUDICIAL Y JUSTICIA INDIGENA
497,236,236.39
FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
190,225,733.78
FUNCION ELECTORAL
89,322,104.15 TOTAL
26,109,270,275.91
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR FUNCION - SECTORIAL GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 FUNCION
SECTORIAL
FUNCION LEGISLATIVA
01 - SECTORIAL LEGISLATIVO.
FUNCION EJECUTIVA
00 - TESORO NACIONAL
PROFORMA 65,524,006.22 11,017,120,867.60
03 - SECTORIAL ADMINISTRATIVO
578,183,279.61
04 - SECTORIAL AMBIENTE
164,813,764.72
05 - SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS
1,820,765,903.92
06 - SECTORIAL DEFENSA NACIONAL
1,648,740,844.98
07 - SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR
110,006,025.88
08 - SECTORIAL FINANZAS
163,865,676.98
09 - SECTORIAL EDUCACION
4,140,594,368.17
10 - SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL
1,170,015,618.41
11 - SECTORIAL TRABAJO
65,436,685.20
12 - SECTORIAL SALUD
1,775,834,310.42
13 - SECTORIAL AGROPECUARIO
211,460,171.95
14 - SECTORIAL RECURSOS NATURALES
1,160,416,161.84
15 - COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 16 - SECTORIAL TURISMO
34,399,502.57 50,430,077.42
17 - SECTORIAL COMUNICACIONES
1,045,330,281.41
18 - SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
109,548,654.29
FUNCION JUDICIAL Y JUSTICIA INDIGENA
02 - SECTORIAL JURISDICCIONAL
497,236,236.39
FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
02 - SECTORIAL JURISDICCIONAL
7,829,479.76
23 - TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL FUNCION ELECTORAL
182,396,254.02
22 - ELECTORAL
89,322,104.15 TOTAL
26,109,270,275.91
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR GRUPO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 GRUPO GASTOS
PROFORMA
510000 - GASTOS EN PERSONAL
7,546,570,920.32
530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
5,996,040,439.22
560000 - GASTOS FINANCIEROS
708,044,896.77
570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES
95,758,840.60
580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
2,351,853,951.15 381,026,968.88
730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
1,751,851,282.32
750000 - OBRAS PUBLICAS
2,164,818,061.08
770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION
1,203,193.57
840000 - BIENES DE LARGA DURACION
625,120,763.66
870000 - INVERSIONES FINANCIERAS
5,899,153.08
880000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL
3,016,043,399.88
960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA
1,458,233,621.26
970000 - PASIVO CIRCULANTE
1,200.00
990000 - OTROS PASIVOS
6,803,584.12 TOTAL
26,109,270,275.91
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR GRUPO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 GRUPO
PROFORMA
510000 - GASTOS EN PERSONAL
7,546,570,920.32
530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1,510,240,439.22
560000 - GASTOS FINANCIEROS
708,044,896.77
570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES
95,758,840.60
580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
381,026,968.88
730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
1,751,851,282.32
750000 - OBRAS PUBLICAS
2,164,818,061.08
770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION
1,203,193.57
840000 - BIENES DE LARGA DURACION
625,120,763.66
870000 - INVERSIONES FINANCIERAS
5,899,153.08
880000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL
3,016,043,399.88
960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA
1,458,233,621.26
970000 - PASIVO CIRCULANTE
1,200.00
990000 - OTROS PASIVOS
6,803,584.12
Total Financiamiento de Importación de Derivados - CFDD
2,351,853,951.15
21,623,470,275.91 530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
4,485,800,000.00
Financiamiento de Importación de Derivados - CFDDTotal
4,485,800,000.00 TOTAL
26,109,270,275.91
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD
FUENTE
PROFORMA
001 - ASAMBLEA NACIONAL
001 - RECURSOS FISCALES
63,622,787.12
003 - PARLAMENTO ANDINO (OFICINA NACIONAL)
001 - RECURSOS FISCALES
1,901,219.10
010 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS
001 - RECURSOS FISCALES
382,043,052.67
015 - DEFENSORIA PUBLICA
001 - RECURSOS FISCALES
8,608,761.24
020 - PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
001 - RECURSOS FISCALES
31,825,187.44
021 - VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
001 - RECURSOS FISCALES
023 - SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION
001 - RECURSOS FISCALES
5,156,794.04
024 - SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES
001 - RECURSOS FISCALES
22,843,443.40
025 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA
001 - RECURSOS FISCALES
4,759,891.99
026 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
001 - RECURSOS FISCALES
23,206,948.39
027 - MINISTERIO DE COORDINACION DE PATRIMONIO
001 - RECURSOS FISCALES
27,688,685.33
032 - MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD
001 - RECURSOS FISCALES
17,824,407.91
033 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA
001 - RECURSOS FISCALES
11,652,549.38
034 - SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS
001 - RECURSOS FISCALES
27,496,152.97
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
29,477,369.35
035 - INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES
16,877,697.39
036 - PROGRAMA NACIONAL DE FINANZAS POPULARES EMPRENDIMIENTO Y ECONOMIA SOLIDARIA
001 - RECURSOS FISCALES
747,175.81
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
899,153.08
037 - SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA
001 - RECURSOS FISCALES
038 - MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
001 - RECURSOS FISCALES
44,369,258.05
039 - INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA
001 - RECURSOS FISCALES
6,853,083.23
040 - MINISTERIO DEL AMBIENTE
001 - RECURSOS FISCALES
102,367,165.45
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
700,000.00
7,200.00 80,121,732.56 7,200.00
63,834,692.87 1,362,275.67
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
11,979,052.82
043 - SECRETARIA NACIONAL DEL MIGRANTE SENAMI.
001 - RECURSOS FISCALES
13,098,116.45
044 - COMISION NACIONAL SOBRE DERECHO DEL MAR - CNDM
001 - RECURSOS FISCALES
809,141.85
045 - CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
001 - RECURSOS FISCALES
12,547,058.82
046 - CONSEJO NACIONAL DE
001 - RECURSOS FISCALES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
2,551,612.41 775,454.00
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD
FUENTE
PROFORMA
COMPETENCIAS 050 - MINISTERIO DEL INTERIOR
001 - RECURSOS FISCALES
257,079,516.15
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
14,763,738.57
051 - DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
001 - RECURSOS FISCALES
71,294,970.15
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
21,857,854.92
052 - POLICIA NACIONAL
001 - RECURSOS FISCALES
1,051,225,990.72
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
6,396,225.32
053 - DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
001 - RECURSOS FISCALES
1,206,091.00
056 - DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION
001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
1,078,265.47
057 - DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL
001 - RECURSOS FISCALES
3,432,493.04
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
6,920,000.00
058 - DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL
001 - RECURSOS FISCALES
061 - MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS
001 - RECURSOS FISCALES
062 - SECRETARIA DE PUEBLOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACION CIUDADANA SPMSPC.
001 - RECURSOS FISCALES
11,948,838.11
063 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS
001 - RECURSOS FISCALES
5,464,935.50
064 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
001 - RECURSOS FISCALES
21,465,192.32
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
2,131,809.48
065 - SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL
001 - RECURSOS FISCALES
1,519,494.00
066 - INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION
001 - RECURSOS FISCALES
16,105,881.06
067 - SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR
001 - RECURSOS FISCALES
37,060,789.55
068 - COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR
001 - RECURSOS FISCALES
75,914,356.46
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
61,090,355.21
069 - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
001 - RECURSOS FISCALES
19,631,478.88
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
79,230,710.56
070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
001 - RECURSOS FISCALES
072 - INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
001 - RECURSOS FISCALES
2,762,066.60
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
9,807,121.82
073 - CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS - CLIRSEN
001 - RECURSOS FISCALES
5,157,432.97
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
635,987.11
8,027,381.04 15,117,058.96 125,796,966.43 66,463.93
1,375,974,441.08 132,140,312.16
80,400.00
Pág 2 de 11
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD
FUENTE
PROFORMA
074 - HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS NO. 1
001 - RECURSOS FISCALES
15,467,678.00
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
15,784,924.00
075 - SECCION NACIONAL DEL ECUADOR DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA
001 - RECURSOS FISCALES
077 - INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO
001 - RECURSOS FISCALES
1,721,078.01
079 - SECRETARIA DE INTELIGENCIA
001 - RECURSOS FISCALES
18,433,890.39
085 - SERVICIO DE PROTECCION PRESIDENCIAL
001 - RECURSOS FISCALES
4,668,060.00
089 - MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO
001 - RECURSOS FISCALES
10,374,767.91
099 - AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
001 - RECURSOS FISCALES
11,972,152.86
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
12,078,795.83
100 - AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
8,452,738.48
101 - AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
23,652,876.93
102 - AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
9,592,718.86
103 - COMISION ESPECIAL INTERINSTITUCIONAL DEL PUERTO DE MANTA
001 - RECURSOS FISCALES
626,247.50
120 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION
001 - RECURSOS FISCALES
91,174,957.33
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
16,606,068.54
129 - INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS
001 - RECURSOS FISCALES
2,225,000.01
130 - MINISTERIO DE FINANZAS
001 - RECURSOS FISCALES
22,717,157.45
135 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
001 - RECURSOS FISCALES
86,634,342.65
136 - SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
2,640,256.26
139 - UNIDAD DE GESTION DE DERECHO PUBLICO DEL FIDEICOMISO AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD
001 - RECURSOS FISCALES
3,728,717.00
140 - MINISTERIO DE EDUCACION
001 - RECURSOS FISCALES
2,728,259,014.76
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
361,289.15 6,620.34
70,000.00 48,075,203.62
30,583,193.29
141 - INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
175,000.00
142 - MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES
001 - RECURSOS FISCALES
408,214.90
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
134,417.87
143 - CONJUNTO NACIONAL DE DANZA
001 - RECURSOS FISCALES
518,181.00
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 144 - SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y ARCHIVO NACIONAL
001 - RECURSOS FISCALES
9,709,311.46
39,713.63 395,693.82
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD
FUENTE
144 - SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y ARCHIVO NACIONAL
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
145 - SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS
001 - RECURSOS FISCALES
146 - CONSEJO NACIONAL DE CULTURA
001 - RECURSOS FISCALES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 148 - MINISTERIO DEL DEPORTE
001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
150 - MINISTERIO DE CULTURA
001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
152 - ORQUESTA SINFONICA DE CUENCA
001 - RECURSOS FISCALES
153 - ORQUESTA SINFONICA DE GUAYAQUIL
001 - RECURSOS FISCALES
154 - ORQUESTA SINFONICA NACIONAL
001 - RECURSOS FISCALES
155 - CASA DE MONTALVO
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
16,789.87 425,912.79 2,908.02 483,233.01 5,000.00 152,097,595.95 420,000.00 33,850,386.51 50,533.36 1,427,498.00 7,303.70 2,538,992.01 70,000.00 2,739,053.93
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
126,439.57
001 - RECURSOS FISCALES
212,073.81
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 156 - ORQUESTA SINFONICA DE LOJA
PROFORMA
001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
33,425.48 1,601,064.00 2,742.25
157 - CORPORACION CIUDAD ALFARO
001 - RECURSOS FISCALES
2,252,749.64
159 - SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
001 - RECURSOS FISCALES
130,505,867.79
161 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA
001 - RECURSOS FISCALES
7,936,416.80
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
9,132,352.75
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 162 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
001 - RECURSOS FISCALES
1,022,864.55
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
1,800,000.00
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 163 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
5,127,746.72
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
6,121,000.00 26,482,924.02
001 - RECURSOS FISCALES
5,213,734.96
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
2,938,800.00
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 165 - UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
15,532,019.59
001 - RECURSOS FISCALES
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 164 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
33,688,988.16
001 - RECURSOS FISCALES
23,327,437.14 3,063,996.78
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 165 - UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
166 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
167 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
168 - UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
FUENTE 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
15,422,675.27
001 - RECURSOS FISCALES
32,829,877.85
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
24,901,966.97
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES
93,623,876.52
001 - RECURSOS FISCALES
14,416,285.33
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
17,321,086.38
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES
27,790,844.68
001 - RECURSOS FISCALES
1,356,523.24
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
1,371,620.00
3,223,365.36
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
2,268,800.00
7,546,182.97
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
9,625,000.00
3,435,273.01
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
1,000,000.00
2,348,221.59
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
2,000,000.00
001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES
174 - UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
17,841,878.42
001 - RECURSOS FISCALES
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 173 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
25,632,191.03
001 - RECURSOS FISCALES
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 172 - UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
18,501,583.06
001 - RECURSOS FISCALES
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 171 - UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO
34,252,154.48
001 - RECURSOS FISCALES
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
2,750,000.00
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 169 - UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE
PROFORMA
15,147,262.80 6,505,463.84 500,000.00 27,816,668.85
001 - RECURSOS FISCALES
6,697,668.29
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
2,680,812.70
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES
27,684,408.76
001 - RECURSOS FISCALES
20,448,266.05
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
30,676,478.98
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES
74,539,533.19
001 - RECURSOS FISCALES
6,708,901.65
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
177 - ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
179 - UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
FUENTE
10,751,849.24
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES
23,281,341.41
001 - RECURSOS FISCALES
181 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
182 - UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI
12,465,727.96
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES
28,881,230.91
001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
001 - RECURSOS FISCALES
187 - UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA
11,279,340.26 2,837,387.26
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES
18,122,481.26
001 - RECURSOS FISCALES
2,087,409.10
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
2,676,767.02
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES
9,514,707.66
001 - RECURSOS FISCALES
927,853.21
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
900,000.00
001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
10,703,185.34 158,934.80 10,000.00
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES
7,731,366.63
001 - RECURSOS FISCALES
1,456,002.35
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
500,000.00 10,690,532.46
001 - RECURSOS FISCALES
558,875.59
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
290,200.00
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 189 - ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO
700,000.00
12,093,084.70
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 188 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
1,706,559.61
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 185 - UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA
6,566,890.33
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 180 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
PROFORMA
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
8,993,865.48
001 - RECURSOS FISCALES
11,296,485.24
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
32,369,134.43
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES
27,577,870.29
190 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY
001 - RECURSOS FISCALES
191 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
001 - RECURSOS FISCALES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
427,856.00 87,416.00 193,271.08 2,500.00
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD
FUENTE
PROFORMA
192 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CANAR
001 - RECURSOS FISCALES
193 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CARCHI
001 - RECURSOS FISCALES
194 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE COTOPAXI
001 - RECURSOS FISCALES
195 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CHIMBORAZO
001 - RECURSOS FISCALES
196 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE EL ORO
001 - RECURSOS FISCALES
197 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS
001 - RECURSOS FISCALES
198 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GUAYAS
001 - RECURSOS FISCALES
780,355.80
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
174,131.00
199 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA
001 - RECURSOS FISCALES
194,478.19
200 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA
001 - RECURSOS FISCALES
201 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOS RIOS
001 - RECURSOS FISCALES
202 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI
001 - RECURSOS FISCALES
203 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MORONA SANTIAGO
001 - RECURSOS FISCALES
204 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO
001 - RECURSOS FISCALES
168,606.40
205 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE PASTAZA
001 - RECURSOS FISCALES
233,211.17
206 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION
001 - RECURSOS FISCALES
6,206,582.59
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
3,142,303.63
207 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA
001 - RECURSOS FISCALES
208 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA
001 - RECURSOS FISCALES
209 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GALAPAGOS
001 - RECURSOS FISCALES
200,075.25
210 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE SUCUMBIOS
001 - RECURSOS FISCALES
214,823.80
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS
242,251.69 1,690.30 215,004.18 2,943.95 207,615.54 15,148.00 250,715.01 41,755.80 425,944.00 24,693.00 290,284.88 32,615.00
23,853.00 265,931.00 4,000.00 271,821.44 16,927.11 349,379.55 39,304.00 174,258.81 2,400.00
19,500.00
234,418.03 8,834.00 189,576.50 1,500.00
2,000.00
Pág 7 de 11
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD
FUENTE
PROFORMA
210 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE SUCUMBIOS
INSTITUCIONES
211 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ORELLANA
001 - RECURSOS FISCALES
212 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
001 - RECURSOS FISCALES
172,191.42
213 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTA ELENA
001 - RECURSOS FISCALES
168,003.00
215 - INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE ARTES DEL ECUADOR
001 - RECURSOS FISCALES
649,915.94
232 - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN)
001 - RECURSOS FISCALES
3,631,003.32
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
3,758,075.00
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES
5,120,123.63
233 - UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
147,906.35 17,417.00
001 - RECURSOS FISCALES
463,640.72
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
192,000.00
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES
7,731,366.63
234 - INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
4,729,441.00
236 - CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA
001 - RECURSOS FISCALES
1,415,245.58
237 - CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES
001 - RECURSOS FISCALES
41,987.33
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
7,658,572.27
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES
7,197,630.67
280 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
001 - RECURSOS FISCALES
282 - CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR
001 - RECURSOS FISCALES
283 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES -CONADIS
001 - RECURSOS FISCALES
287 - CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL ( CODEPMOC )
001 - RECURSOS FISCALES
288 - CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANO- CODAE
001 - RECURSOS FISCALES
439,880.00
289 - CONSEJO NACIONAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA
001 - RECURSOS FISCALES
2,478,376.50
291 - COMISION DE TRANSICION PARA LA DEFINICION DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE GARANTICE LA IGUALDAD ENTRE HO
001 - RECURSOS FISCALES
1,209,787.00
311 - SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP
001 - RECURSOS FISCALES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
1,161,878,272.40 30,047.51 1,137,746.00 1,500.00 2,082,200.00 79,200.00 676,045.57 2,563.43
253,900.74 10,197,786.00
Pág 8 de 11
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD
FUENTE
PROFORMA
315 - MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES
001 - RECURSOS FISCALES
316 - INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA
001 - RECURSOS FISCALES
853,175.00
319 - JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO
001 - RECURSOS FISCALES
1,441,222.29
320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
001 - RECURSOS FISCALES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
45,020,916.61 5,941,274.50
509,549.20 1,740,434,610.90 34,546,625.61
323 - CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA
001 - RECURSOS FISCALES
702,963.91
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
150,110.00
360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.
001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
7,436,652.42
364 - CONFERENCIA NACIONAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA
001 - RECURSOS FISCALES
1,168,269.00
378 - MISION F.A.O. EN EL ECUADOR
001 - RECURSOS FISCALES
106,236.00
385 - JUNTA DE RECURSOS HIDRAULICOS FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS CANTONES JIPIJAPA PAJAN Y PUERTO LOPEZ
001 - RECURSOS FISCALES
5,763,955.18
387 - PARQUE NACIONAL GALAPAGOS
001 - RECURSOS FISCALES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
148,313,957.96
157,000.00 5,195,534.00 13,295,643.83
390 - INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - I.N.I.A.P.
001 - RECURSOS FISCALES
8,540,149.72
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
5,813,678.00
392 - AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO
001 - RECURSOS FISCALES
394 - CONSEJO DE GESTION DE AGUAS DE LA CUENCA DEL PAUTE
001 - RECURSOS FISCALES
766,276.30
416 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH
001 - RECURSOS FISCALES
14,987,107.64
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
3,070,007.55
418 - SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH
001 - RECURSOS FISCALES
5,031,869.02
419 - MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
001 - RECURSOS FISCALES
16,675,327.28
421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
001 - RECURSOS FISCALES
1,000,376,000.08
422 - INSTITUTO ECUATORIANO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA INAMHI
001 - RECURSOS FISCALES
426 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO
001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
444,000.00
427 - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO
001 - RECURSOS FISCALES
572,161.00
428 - CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CONELEC
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
18,940,782.36 9,801,729.57
101,617,783.70 2,488,966.00 32,622.86 7,300,228.68
7,820,088.03
Pág 9 de 11
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD
FUENTE
PROFORMA
470 - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD
001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
1,433,065.42
471 - SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL
001 - RECURSOS FISCALES
1,218,860.86
472 - INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION -INEN
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
2,753,728.00
473 - INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP
001 - RECURSOS FISCALES
2,237,647.71
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
2,413,837.73
475 - ORGANISMO DE ACREDITACION ECUATORIANO
001 - RECURSOS FISCALES
1,070,103.57
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
344,280.00
476 - CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP
001 - RECURSOS FISCALES
401,247.10
510 - MINISTERIO DE TURISMO
001 - RECURSOS FISCALES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
23,644,437.48
23,200.00 50,098,435.16 331,642.26
511 - DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS
001 - RECURSOS FISCALES
8,381,457.19
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
2,253,242.03
520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
001 - RECURSOS FISCALES
522 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
001 - RECURSOS FISCALES
534 - CONSEJO NACIONAL DE AVIACION CIVIL
001 - RECURSOS FISCALES
535 - AGENCIA NACIONAL POSTAL
001 - RECURSOS FISCALES
2,389,996.65
540 - MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
001 - RECURSOS FISCALES
15,326,407.41
550 - MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
001 - RECURSOS FISCALES
560 - INSTITUTO DE CONTRATACION DE OBRAS - ICO
001 - RECURSOS FISCALES
3,599,407.00
580 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
001 - RECURSOS FISCALES
75,942,766.66
581 - CORTE CONSTITUCIONAL
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
951,846,892.66 9,768,590.21 253,900.74 45,322,887.00 894,275.69
8,892,631.83 105,077,448.19 871,799.10
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
9,985,677.93
001 - RECURSOS FISCALES
9,946,906.51
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
268,654.58
582 - TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
001 - RECURSOS FISCALES
3,393,659.56
583 - CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
001 - RECURSOS FISCALES
13,378,325.04
590 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
001 - RECURSOS FISCALES
41,719,179.89
591 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
001 - RECURSOS FISCALES
57,599,727.00
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
29,134,228.00
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD
FUENTE
PROFORMA
592 - SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
30,736,159.52
593 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
33,324,074.66
594 - SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
001 - RECURSOS FISCALES
17,138,405.00
595 - CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS
001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
1,641,244.26
597 - CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
8,866,810.00
598 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
001 - RECURSOS FISCALES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
1,085,334.80 12,204,545.77
95,569,861.39
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
99,000.00
643 - DEFENSORIA DEL PUEBLO
001 - RECURSOS FISCALES
7,829,479.76
679 - CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
001 - RECURSOS FISCALES
1,431,990.66
690 - CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE
001 - RECURSOS FISCALES
990 - RECURSOS PREASIGNADOS
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES
991 - FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS
001 - RECURSOS FISCALES
4,485,800,000.00
996 - INGRESOS Y TRANSFERENCIAS
001 - RECURSOS FISCALES
4,277,158,166.89
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
1,706,655.24 92,201,811.40
701 - ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 997 - DEUDA PUBLICA
100,000.00
25,000,000.00
001 - RECURSOS FISCALES
1,772,128,955.04
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES TOTAL
364,831,934.27 26,109,270,275.91
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ITEM GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 GASTOS 510105 - REMUNERACIONES UNIFICADAS 510106 - SALARIOS UNIFICADOS
PROFORMA 1,473,443,984.00 200,677,609.00
510107 - HABER MILITAR Y POLICIAL
1,279,405,960.00
510108 - REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS
1,440,753,361.00
510203 - DECIMOTERCER SUELDO
458,614,443.32
510204 - DECIMOCUARTO SUELDO
117,308,615.00
510232 - BONIFICACION PARA EDUCADORES COMUNITARIOS ALFABETIZADORES
12,477,600.00
510235 - REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA
63,427,243.00
510301 - GASTOS DE RESIDENCIA 510302 - BONIFICACION GEOGRAFICA 510305 - COMPENSACION EN EL EXTERIOR 510306 - ALIMENTACION 510312 - COMPENSACION REGIMEN REMUNERATIVO DE FUERZAS ARMADAS POLICIA Y CUERPOS DE BOMBEROS 510401 - POR CARGAS FAMILIARES 510402 - DE EDUCACION 510408 - SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD 510507 - HONORARIOS 510509 - HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 510510 - SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 510512 - SUBROGACION 510513 - ENCARGOS
1,651,229.00 22,707,336.00 23,382,139.00 131,760,772.00 40,308,498.00 4,145,661.00 5,750.00 3,704,920.00 7,319,590.00 30,363,226.00 991,859,571.00 21,192,260.00 21,825,619.00
510601 - APORTE PATRONAL
728,296,419.00
510602 - FONDO DE RESERVA
441,989,888.00
510603 - JUBILACION PATRONAL
7,155.00
510702 - SUPRESION DE PUESTO
8,500.00
510703 - DESPIDO INTEMPESTIVO
69,330.00
510704 - COMPENSACION POR DESAHUCIO
20,991.00
510706 - BENEFICIO POR JUBILACION
26,659,960.00
510709 - POR RENUNCIA VOLUNTARIA
1,982,000.00
510799 - OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES 530101 - AGUA POTABLE 530102 - AGUA DE RIEGO
1,201,291.00 62,959,654.87 85,565.94
530104 - ENERGIA ELECTRICA
33,199,951.27
530105 - TELECOMUNICACIONES
34,363,720.50
530106 - SERVICIO DE CORREO
11,145,906.39
530201 - TRANSPORTE DE PERSONAL
10,012,812.55
530202 - FLETES Y MANIOBRAS 530203 - ALMACENAMIENTO EMBALAJE Y ENVASE 530204 - EDICION IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 530205 - ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 530206 - EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES
5,735,546.77 641,148.61 29,650,917.90 5,785,565.02 8,695,974.81
530207 - DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD
53,238,001.45
530208 - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
33,843,006.39
530209 - SERVICIO DE ASEO
14,793,117.22
530210 - SERVICIO DE GUARDERIA
3,290,869.59
530215 - GASTOS ESPECIALES PARA INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA
5,004,745.03
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ITEM GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 GASTOS
PROFORMA
530216 - SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
264.00
530299 - OTROS SERVICIOS GENERALES
50,291,952.03
530301 - PASAJES AL INTERIOR
20,879,821.92
530302 - PASAJES AL EXTERIOR
11,508,097.39
530303 - VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
42,845,772.88
530304 - VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR
16,348,966.23
530305 - MUDANZAS E INSTALACIONES
2,101,497.52
530306 - VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
3,614,696.23
530401 - TERRENOS 530402 - EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 530403 - MOBILIARIOS
1,037,975.33 71,073,824.54 5,714,158.91
530404 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS
30,030,875.47
530405 - VEHICULOS
25,439,433.40
530406 - HERRAMIENTAS
252,926.75
530408 - BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES
153,886.46
530409 - LIBROS Y COLECCIONES
162,263.49
530410 - BIENES DE USO BELICO Y DE SEGURIDAD PUBLICA
3,864,290.90
530415 - BIENES BIOLOGICOS
1,577,020.01
530417 - INFRAESTRUCTURA
3,971,875.29
530499 - OTRAS INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
7,266,133.17
530501 - TERRENOS 530502 - EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 530503 - MOBILIARIOS
116,255.93 19,163,763.13 293,765.71
530504 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1,633,078.05
530505 - VEHICULOS
4,510,512.77
530506 - HERRAMIENTAS 530515 - BIENES BIOLOGICOS 530599 - OTROS ARRENDAMIENTOS 530601 - CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA 530602 - SERVICIO DE AUDITORIA 530603 - SERVICIO DE CAPACITACION
18,432.03 7,899.38 328,233.75 83,500,377.08 4,615,873.37 159,265,957.47
530604 - FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS
4,850,839.06
530605 - ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
6,490,576.21
530701 - DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
6,262,832.79
530702 - ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS
6,222,444.88
530703 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
737,232.39
530704 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS
20,558,134.53
530801 - ALIMENTOS Y BEBIDAS
73,692,173.15
530802 - VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION
55,527,087.08
530803 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
37,060,951.09
530804 - MATERIALES DE OFICINA
43,892,220.25
530805 - MATERIALES DE ASEO
11,238,662.61
530806 - HERRAMIENTAS 530807 - MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 530808 - INSTRUMENTAL MEDICO MENOR 530809 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 530810 - MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO
1,581,448.30 16,149,352.33 3,938,754.64 173,696,622.71 53,500,553.47
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ITEM GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 GASTOS
PROFORMA
530811 - MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOMERIA Y CARPINTERIA
12,197,030.52
530812 - MATERIALES DIDACTICOS
12,594,080.97
530813 - REPUESTOS Y ACCESORIOS
27,210,357.94
530814 - SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS PESCA Y CAZA 530816 - DERIVADOS DE HIDROCARBUROS PARA LA COMERCIALIZACION INTERNA 530899 - OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 530901 - CREDITO FISCAL POR COMPRAS 531001 - LOGISTICA
7,068,362.18 4,485,800,000.00 33,485,079.01 1,490.03 470,916.89
531002 - SUMINISTROS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA
5,977,718.86
531403 - MOBILIARIOS
1,779,589.55
531404 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS
2,071,324.04
531406 - HERRAMIENTAS 531407 - EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 531408 - BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES
181,622.58 1,050,470.83 57,037.17
531409 - LIBROS Y COLECCIONES
456,235.88
531411 - PARTES Y REPUESTOS
246,483.68
531512 - SEMOVIENTES
311,417.56
531514 - ACUATICOS 531515 - PLANTAS 539901 - ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 560102 - INTERESES POR BONOS DEL ESTADO 560106 - DESCUENTOS COMISIONES Y OTROS CARGOS EN TITULOS Y VALORES
155.66 67,558.22 5,577,237.26 117,174,510.54 41,173,567.36
560201 - SECTOR PUBLICO FINANCIERO
1,094,319.81
560202 - SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO
9,253,942.04
560203 - SECTOR PRIVADO FINANCIERO 560205 - SEGURIDAD SOCIAL
194,420.53 53,364,218.04
560301 - A ORGANISMOS MULTILATERALES
185,416,884.04
560302 - A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES
234,560,127.36
560303 - AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO 560304 - AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO 570101 - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 570102 - TASAS GENERALES 570103 - TASAS PORTUARIAS 570104 - CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA 570199 - OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES 570201 - SEGUROS 570202 - SEGUROS DE DESGRAVAMEN Y DE SALDOS
65,769,133.55 43,773.50 65,550.97 1,627,557.99 320,186.72 1,554,618.17 1,271,518.33 70,267,149.96 2,850.00
570203 - COMISIONES BANCARIAS
7,283,786.63
570206 - COSTAS JUDICIALES
9,701,512.44
570211 - PRIMA DE RIESGO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 570213 - DEVOLUCION DE GARANTIAS 570215 - INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES
300.00 3,255.92 54,660.00
570216 - OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL
153,764.66
570217 - OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS
120,654.81
570218 - INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS 570299 - OTROS GASTOS FINANCIEROS 570301 - DIETAS
279,939.32 2,361,397.08 690,137.60
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ITEM GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 GASTOS 580103 - A EMPRESAS PUBLICAS 580104 - A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 580106 - A ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS 580108 - A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES 580111 - A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 580203 - AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO 580204 - AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO 580207 - APORTE A FAVOR DE CADA PASANTE QUE ACCEDA A LA FORMACION EN PRACTICAS LABORALES
PROFORMA 103,475,246.23 28,070,371.73 570,000.00 8,218,694.33 75,600.00 234,720.00 188,304,084.68 725,461.00
580209 - A JUBILADOS PATRONALES
33,327,750.58
580301 - A ORGANISMOS MULTILATERALES
12,965,510.30
580302 - A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 580304 - AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO
1,899,338.19 161,862.67
580642 - A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS COMPETENCIAS DE RIEGO
10,031,884.54
580905 - A LA SEGURIDAD SOCIAL
50,613,210.50
580910 - AL SECTOR PRIVADO 581001 - CONTRIBUCIONES 40% PENSIONES PAGADAS POR EL SEGURO GENERAL
92,201,811.40 600,162,535.00
581002 - CONTRIBUCION 40% PENSIONES RIESGOS DEL TRABAJO
12,433,702.00
581003 - FINANCIAMIENTO SEGURO SOCIAL CAMPESINO 30% DEL 1% DE SUELDOS Y SALARIOS
28,323,248.00
581004 - CONTRIBUCIONES 40% PENSIONES SEGURO SOCIAL CAMPESINO 581005 - APORTE ANUAL SEGURO SOCIAL CAMPESINO 581006 - RESERVAS MATEMATICAS 581011 - CONTRIBUCION DE HASTA EL 60% PENSIONES ISSFA
8,025,483.00 288,000.00 6,229,000.00 212,557,800.00
581012 - POR PENSIONES A CARGO DEL ESTADO PAGADAS POR EL ISSFA
18,003,852.00
581016 - CONTRIBUCION 60% PENSIONES ISSPOL
98,256,840.00
581017 - POR PENSIONES A CARGO DEL ESTADO PAGADAS POR EL ISSPOL 589901 - ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 710105 - REMUNERACIONES UNIFICADAS 710106 - SALARIOS UNIFICADOS
4,946,300.00 831,751,645.00 61,686.12 5,158.40
710203 - DECIMOTERCER SUELDO
10,466,162.18
710204 - DECIMOCUARTO SUELDO
11,675,238.88
710235 - REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA 710306 - ALIMENTACION 710401 - POR CARGAS FAMILIARES 710507 - HONORARIOS 710509 - HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 710510 - SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
1,163,752.59 6,697.23 9.61 140,366.05 675,213.59 190,012,630.39
710601 - APORTE PATRONAL
4,076,507.10
710602 - FONDO DE RESERVA
4,483,648.26
710707 - COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
3,527,876.35
710710 - POR COMPRA DE RENUNCIA 730101 - AGUA POTABLE 730104 - ENERGIA ELECTRICA 730105 - TELECOMUNICACIONES 730106 - SERVICIO DE CORREO
154,732,022.13 251,291.01 45,173.37 3,569,142.35 174,974.34
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ITEM GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 GASTOS 730201 - TRANSPORTE DE PERSONAL 730202 - FLETES Y MANIOBRAS 730203 - ALMACENAMIENTO EMBALAJE Y ENVASE
PROFORMA 1,707,915.33 37,813.01 10,449.18
730204 - EDICION IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACIONES
52,148,632.16
730205 - ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES
16,217,507.63
730206 - EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES 730207 - DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD 730208 - SERVICIO DE VIGILANCIA 730209 - SERVICIO DE ASEO 730212 - INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO 730299 - OTROS SERVICIOS 730301 - PASAJES AL INTERIOR 730302 - PASAJES AL EXTERIOR
2,192,216.00 76,572,206.46 382,045.38 26,956.19 35,305.00 215,563,414.16 7,368,570.31 172,446.91
730303 - VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
48,894,256.02
730304 - VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR
1,104,784.26
730305 - MUDANZAS E INSTALACIONES
1,490,244.42
730306 - VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
10,212,904.52
730402 - EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS
62,719,500.65
730403 - MOBILIARIOS 730404 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS 730405 - VEHICULOS 730406 - HERRAMIENTAS
7,292,971.25 829,064.34 2,194,844.19 67,476.16
730417 - INFRAESTRUCTURA
10,731,168.10
730499 - OTRAS INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
32,815,688.98
730502 - EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 730503 - MOBILIARIOS 730504 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS 730505 - VEHICULOS 730599 - OTROS ARRENDAMIENTOS 730601 - CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA 730602 - SERVICIO DE AUDITORIA
3,000,693.23 1,098.31 74,255.66 1,939,506.15 27,973.02 171,253,581.74 116,416.51
730603 - SERVICIO DE CAPACITACION
12,922,107.66
730604 - FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS
65,401,288.29
730605 - ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
16,344,033.71
730701 - DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
13,135,345.62
730702 - ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS
306,595.38
730703 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
104,622.25
730704 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS
183,982.65
730801 - ALIMENTOS Y BEBIDAS
83,393,388.33
730802 - VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION
25,032,637.98
730803 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
7,015,523.32
730804 - MATERIALES DE OFICINA
7,668,671.02
730805 - MATERIALES DE ASEO 730806 - HERRAMIENTAS 730807 - MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 730808 - INSTRUMENTAL MEDICO MENOR 730809 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
74,051.56 20,285.27 34,665,432.31 376,517.01 62,392,035.96
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ITEM GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 GASTOS 730810 - MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO
PROFORMA 9,574,051.77
730811 - MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOMERIA Y CARPINTERIA
503,045,034.41
730812 - MATERIALES DIDACTICOS
145,781,471.62
730813 - REPUESTOS Y ACCESORIOS 730814 - SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS PESCA Y CAZA 730899 - OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION
506,912.82 3,221,718.74 25,398,477.41
731403 - MOBILIARIOS
42,230.97
731404 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS
25,023.65
731407 - EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 731408 - BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES 731409 - LIBROS Y COLECCIONES
20,487.03 136,008.71 48,591.33
731411 - PARTES Y REPUESTOS
9,033.84
731514 - ACUATICOS
3,100.37
731515 - PLANTAS 739901 - ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION 750101 - DE AGUA POTABLE 750102 - DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS 750103 - DE ALCANTARILLADO 750104 - DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO 750105 - OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS 750106 - OBRAS PUBLICAS PARA TELECOMUNICACIONES 750107 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 750108 - HOSPITALES Y CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD
279.03 3,759,856.00 5,238,830.13 22,068,136.10 734,324.23 34.69 636,046,791.39 911,568.17 560,947,720.08 753,484.12
750109 - CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS
34,048.31
750110 - PLANTAS INDUSTRIALES
11,795.01
750112 - FORMACION DE PLANTACIONES
3,931.67
750199 - OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
192,564,702.99
750299 - OTROS SISTEMAS DE GENERACION DE ENERGIA
713,584,552.93
750402 - LINEAS REDES E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 750499 - OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES 750501 - EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
101,228.51 61,141.47 30,895,876.89
750504 - EN OBRAS DE LINEAS REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES
144,619.77
750599 - OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRAS
152,044.96
759901 - ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA OBRAS PUBLICAS
563,229.66
770102 - TASAS GENERALES
106,594.96
770201 - SEGUROS
968,405.88
770203 - COMISIONES BANCARIAS 770206 - COSTAS JUDICIALES 770213 - DEVOLUCION DE GARANTIAS 770218 - INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS 770299 - OTROS GASTOS FINANCIEROS
2,106.48 249.64 124,584.01 1,068.22 184.38
840103 - MOBILIARIOS
59,089,829.63
840104 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS
55,952,770.71
840105 - VEHICULOS
18,134,385.47
840106 - HERRAMIENTAS 840107 - EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 840108 - BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES
292,285.85 341,494,809.52 71,305.00
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ITEM GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 GASTOS 840109 - LIBROS Y COLECCIONES 840110 - PERTRECHOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA 840111 - PARTES Y REPUESTOS 840201 - TERRENOS
PROFORMA 792,634.91 37,811,316.29 732,007.24 386,385.12
840202 - EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS
89,507,826.29
840299 - OTROS BIENES INMUEBLES
18,701,478.02
840302 - EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 840401 - INTANGIBLES 840512 - SEMOVIENTES 870207 - AL SECTOR PRIVADO 870306 - PARTICIPACIONES DE CAPITAL 880103 - A EMPRESAS PUBLICAS 880104 - A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 880106 - A ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS 880204 - AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO 880635 - A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES Y AL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS POR LA PARTICIPACION EN EL 21% DE INGRESOS PERMANENTES 880636 - A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS DISTRITALES Y MUNICIPALES POR LA PARTICIPACION EN EL 21% DE INGRESOS PERMANENTES
2,060,000.00 40,729.61 53,000.00 899,153.08 5,000,000.00 87,499,922.00 150,000,000.00 80,642,899.74 14,543,689.01 555,924,964.32
1,379,517,504.06
880637 - A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES POR LA PARTICIPACION EN EL 21% DE INGRESOS PERMANENTES
123,538,880.96
880639 - A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES Y REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS POR LA PARTICIPACION EN EL 10% DE INGRESOS NO PERMANENTES
105,321,126.25
880640 - A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS DISTRITALES Y MUNICIPALES POR LA PARTICIPACION EN EL 10% DE INGRESOS NO PERMANENTES
261,352,424.39
880641 - A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES POR LA PARTICIPACION EN EL 10% DE INGRESOS NO PERMANENTES
23,404,694.72
880642 - A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS COMPETENCIAS DE RIEGO
13,609,686.01
880644 - APORTE A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES SEGUN LEY 47 Y REFORMAS
5,544,551.16
880645 - APORTE A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES SEGUN LEY 47 Y REFORMAS 880906 - A ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS
771,512.00 38,371,545.26
889901 - ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL
176,000,000.00
960102 - BONOS DEL ESTADO
342,047,714.70
960201 - AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO 960202 - AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 960203 - AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO 960204 - AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO
1,836,606.88 43,580,266.85 1,508,796.23 1,090,149.70
960301 - A ORGANISMOS MULTILATERALES
542,027,291.30
960302 - A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES
456,846,020.35
960303 - AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO 960304 - AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO 970102 - DEPOSITO DE TERCEROS
67,971,759.99 1,325,015.26 1,200.00
990101 - OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL
3,497,355.17
990102 - OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
2,802,484.95
990103 - OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR OTROS GASTOS
503,744.00
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ITEM GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 GASTOS
PROFORMA TOTAL
26,109,270,275.91
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR SECTORIAL GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 SECTORIAL
PROFORMA
00 - TESORO NACIONAL
11,017,120,867.60
01 - SECTORIAL LEGISLATIVO.
65,524,006.22
02 - SECTORIAL JURISDICCIONAL
505,065,716.15
03 - SECTORIAL ADMINISTRATIVO
578,183,279.61
04 - SECTORIAL AMBIENTE
164,813,764.72
05 - SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS
1,820,765,903.92
06 - SECTORIAL DEFENSA NACIONAL
1,648,740,844.98
07 - SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR
110,006,025.88
08 - SECTORIAL FINANZAS
163,865,676.98
09 - SECTORIAL EDUCACION
4,140,594,368.17
10 - SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL
1,170,015,618.41
11 - SECTORIAL TRABAJO
65,436,685.20
12 - SECTORIAL SALUD
1,775,834,310.42
13 - SECTORIAL AGROPECUARIO
211,460,171.95
14 - SECTORIAL RECURSOS NATURALES
1,160,416,161.84
15 - COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 16 - SECTORIAL TURISMO
34,399,502.57 50,430,077.42
17 - SECTORIAL COMUNICACIONES
1,045,330,281.41
18 - SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
109,548,654.29
22 - ELECTORAL
89,322,104.15
23 - TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
182,396,254.02 TOTAL
26,109,270,275.91
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR SECTORIAL - FUENTE GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 SECTORIAL 00 - TESORO NACIONAL
FUENTE 001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 701 - ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 00 - TESORO NACIONAL
01 - SECTORIAL LEGISLATIVO.
001 - RECURSOS FISCALES 01 - SECTORIAL LEGISLATIVO.
02 - SECTORIAL JURISDICCIONAL
001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 02 - SECTORIAL JURISDICCIONAL
03 - SECTORIAL ADMINISTRATIVO
001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 03 - SECTORIAL ADMINISTRATIVO
04 - SECTORIAL AMBIENTE
001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES
05 - SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS
001 - RECURSOS FISCALES
001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 07 - SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR 001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
001 - RECURSOS FISCALES
10 - SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL 001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 11 - SECTORIAL TRABAJO 001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 12 - SECTORIAL SALUD 001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
14 - SECTORIAL RECURSOS NATURALES
44,493,061.84 578,183,279.61 120,109,758.27 27,826,309.06 16,877,697.39
206,520,672.94 1,820,765,903.92 1,437,144,336.56 211,596,508.42 1,648,740,844.98 93,399,957.34 16,606,068.54 110,006,025.88 161,155,420.72 2,710,256.26
3,251,703,152.34
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
13 - SECTORIAL AGROPECUARIO
533,690,217.77
001 - RECURSOS FISCALES
09 - SECTORIAL EDUCACION
12 - SECTORIAL SALUD
1,067,654.58 505,065,716.15
163,865,676.98
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES
11 - SECTORIAL TRABAJO
503,998,061.57
08 - SECTORIAL FINANZAS
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
10 - SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL
65,524,006.22 65,524,006.22
1,614,245,230.98
06 - SECTORIAL DEFENSA NACIONAL
09 - SECTORIAL EDUCACION
25,000,000.00 11,017,120,867.60
001 - RECURSOS FISCALES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
08 - SECTORIAL FINANZAS
92,201,811.40
164,813,764.72
05 - SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS
07 - SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR
364,831,934.27
04 - SECTORIAL AMBIENTE
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
06 - SECTORIAL DEFENSA NACIONAL
PROFORMA 10,535,087,121.93
234,781,727.23 654,109,488.60 4,140,594,368.17 1,169,902,307.47 113,310.94 1,170,015,618.41 48,788,075.50 16,648,609.70 65,436,685.20 1,741,137,574.81 34,696,735.61 1,775,834,310.42 185,837,274.23 25,622,897.72
13 - SECTORIAL AGROPECUARIO
211,460,171.95
001 - RECURSOS FISCALES
1,047,431,659.70
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
112,984,502.14
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR SECTORIAL - FUENTE GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 SECTORIAL
FUENTE
14 - SECTORIAL RECURSOS NATURALES
14 - SECTORIAL RECURSOS NATURALES
15 - COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD
001 - RECURSOS FISCALES
16 - SECTORIAL TURISMO
PROFORMA 1,160,416,161.84 25,115,788.15
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
9,283,714.42
15 - COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD
34,399,502.57
001 - RECURSOS FISCALES
50,098,435.16
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
331,642.26
16 - SECTORIAL TURISMO 17 - SECTORIAL COMUNICACIONES
50,430,077.42
001 - RECURSOS FISCALES
979,092,930.34
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
66,237,351.07
17 - SECTORIAL COMUNICACIONES 18 - SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
1,045,330,281.41
001 - RECURSOS FISCALES
108,676,855.19
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
871,799.10
18 - SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 22 - ELECTORAL
109,548,654.29
001 - RECURSOS FISCALES
79,336,426.22
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
9,985,677.93
22 - ELECTORAL 23 - TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
89,322,104.15
001 - RECURSOS FISCALES
88,116,457.04
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
94,279,796.98
23 - TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
182,396,254.02 TOTAL
26,109,270,275.91
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR SECTORIAL - GRUPO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 SECTORIAL 00 - TESORO NACIONAL
GRUPO 530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 560000 - GASTOS FINANCIEROS 570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 870000 - INVERSIONES FINANCIERAS 880000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 00 - TESORO NACIONAL
01 - SECTORIAL LEGISLATIVO.
510000 - GASTOS EN PERSONAL 530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 750000 - OBRAS PUBLICAS 840000 - BIENES DE LARGA DURACION 01 - SECTORIAL LEGISLATIVO.
02 - SECTORIAL JURISDICCIONAL
510000 - GASTOS EN PERSONAL 530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
154,732,022.13 5,000,000.00 3,016,043,399.88 1,453,618,068.45 11,017,120,867.60 45,058,792.00 9,851,896.22 980,930.00 357,388.00 6,000,000.00 3,275,000.00 65,524,006.22 351,868,972.00 26,963,677.92 1,004,239.05 234,720.00
750000 - OBRAS PUBLICAS
84,384,435.08 655,000.00 505,065,716.15
510000 - GASTOS EN PERSONAL
152,840,913.00
530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
105,287,629.41
570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 750000 - OBRAS PUBLICAS 770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION 840000 - BIENES DE LARGA DURACION 870000 - INVERSIONES FINANCIERAS 990000 - OTROS PASIVOS 03 - SECTORIAL ADMINISTRATIVO
6,326,525.38 44,971,310.32 28,383,001.60 191,572,347.29 25,667,103.78 297,006.64 21,434,545.11 899,153.08 503,744.00 578,183,279.61
510000 - GASTOS EN PERSONAL
30,176,903.00
530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
16,637,488.41
570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 750000 - OBRAS PUBLICAS 770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION 840000 - BIENES DE LARGA DURACION
05 - SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS
14,236,680.48 1,182,171,875.80
39,954,672.10
02 - SECTORIAL JURISDICCIONAL
04 - SECTORIAL AMBIENTE
705,518,820.86
730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
840000 - BIENES DE LARGA DURACION
03 - SECTORIAL ADMINISTRATIVO
PROFORMA 4,485,800,000.00
503,072.00 7,286,242.84 3,102,553.89 89,896,286.10 6,244,030.57 132,686.75 10,834,501.16
04 - SECTORIAL AMBIENTE
164,813,764.72
510000 - GASTOS EN PERSONAL
1,156,876,399.00
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR SECTORIAL - GRUPO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 SECTORIAL 05 - SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS
GRUPO 530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 560000 - GASTOS FINANCIEROS 570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
10,728,113.23
258,225,935.12
990000 - OTROS PASIVOS 05 - SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS 510000 - GASTOS EN PERSONAL 530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 560000 - GASTOS FINANCIEROS 570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 750000 - OBRAS PUBLICAS 770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION 840000 - BIENES DE LARGA DURACION 960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 06 - SECTORIAL DEFENSA NACIONAL
189,803.45 3,707,614.52 976,351.42 477,993.00 1,820,765,903.92 1,192,109,210.00 210,199,402.80 1,122,499.05 34,332,382.74 763,067.00 882,411.73 118,869,885.56 23,814,649.58 93,162.52 65,374,117.00 1,180,057.00 1,648,740,844.98
510000 - GASTOS EN PERSONAL
60,323,350.00
530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
28,131,708.50
570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES
3,062,468.04
580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
7,583,645.98
710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
4,231,235.65
730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
6,093,617.71
840000 - BIENES DE LARGA DURACION 960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 07 - SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR 510000 - GASTOS EN PERSONAL 530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES
400,000.00 180,000.00 110,006,025.88 104,108,448.00 40,076,365.05 991,105.00
580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
1,489,624.36
730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
5,731,582.06
750000 - OBRAS PUBLICAS
2,374,159.10
840000 - BIENES DE LARGA DURACION
8,461,162.65
990000 - OTROS PASIVOS
09 - SECTORIAL EDUCACION
36,039,417.59
750000 - OBRAS PUBLICAS
960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA
08 - SECTORIAL FINANZAS
184,940.64 5,673,115.00
173,990,956.80
840000 - BIENES DE LARGA DURACION
07 - SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR
173,695,264.15
730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION
06 - SECTORIAL DEFENSA NACIONAL
PROFORMA
633,230.76
08 - SECTORIAL FINANZAS
163,865,676.98
510000 - GASTOS EN PERSONAL
3,079,831,205.32
530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 560000 - GASTOS FINANCIEROS 570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
382,331,470.19 1,076,538.22 7,092,742.88 92,902,213.21
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR SECTORIAL - GRUPO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 SECTORIAL 09 - SECTORIAL EDUCACION
GRUPO 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 750000 - OBRAS PUBLICAS 770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION 840000 - BIENES DE LARGA DURACION 960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 970000 - PASIVO CIRCULANTE 990000 - OTROS PASIVOS 09 - SECTORIAL EDUCACION
10 - SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL
510000 - GASTOS EN PERSONAL 530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 560000 - GASTOS FINANCIEROS 570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION 840000 - BIENES DE LARGA DURACION 960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 990000 - OTROS PASIVOS 10 - SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL
11 - SECTORIAL TRABAJO
11,074,567.37 50,724.54 100,580,205.56 2,271,812.39 1,200.00 978,520.28 4,140,594,368.17 60,934,297.00 107,740,434.59 4,058.00 12,525,026.00 794,286,778.91 34,301,836.44 156,289,283.77 11,323.06 2,542,684.03 7,332.00 1,372,564.61 1,170,015,618.41 45,828,687.00
530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
10,103,075.35
570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES
230,741.00
580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
129,000.00
730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 840000 - BIENES DE LARGA DURACION 11 - SECTORIAL TRABAJO
211,583.95 6,361,346.33 2,572,251.57 65,436,685.20
510000 - GASTOS EN PERSONAL
891,844,551.00
530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
197,297,739.12
570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 750000 - OBRAS PUBLICAS 840000 - BIENES DE LARGA DURACION
13 - SECTORIAL AGROPECUARIO
90,181,092.69 372,222,075.52
510000 - GASTOS EN PERSONAL
710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
12 - SECTORIAL SALUD
PROFORMA
1,484,154.00 64,827,605.96 791,157.34 225,430,870.68 27,371,467.65 366,536,764.67
990000 - OTROS PASIVOS
250,000.00
12 - SECTORIAL SALUD
1,775,834,310.42
510000 - GASTOS EN PERSONAL
64,698,680.00
530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
58,674,457.76
560000 - GASTOS FINANCIEROS 570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
16,800.00 2,173,340.29 3,478,435.61
710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
22,274,272.10
730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
52,845,136.07
770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION
286,203.09
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR SECTORIAL - GRUPO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 SECTORIAL 13 - SECTORIAL AGROPECUARIO
GRUPO 840000 - BIENES DE LARGA DURACION 990000 - OTROS PASIVOS 13 - SECTORIAL AGROPECUARIO
14 - SECTORIAL RECURSOS NATURALES
35,489,395.00 16,088,850.44
710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
17,822,192.73 126,085,152.67
750000 - OBRAS PUBLICAS
851,616,099.33
14 - SECTORIAL RECURSOS NATURALES 510000 - GASTOS EN PERSONAL 530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 840000 - BIENES DE LARGA DURACION 15 - COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD
9,723,589.29 1,160,416,161.84 13,108,461.00 5,878,614.67 184,175.00 40,000.00 830,560.09 14,172,691.81 185,000.00 34,399,502.57
510000 - GASTOS EN PERSONAL
8,047,192.00
530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1,943,143.28
570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 840000 - BIENES DE LARGA DURACION 16 - SECTORIAL TURISMO
139,844.74 75,000.00 40,174,897.40 50,000.00 50,430,077.42
510000 - GASTOS EN PERSONAL
65,948,849.00
530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
31,990,093.41
560000 - GASTOS FINANCIEROS
121,240.00
570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES
1,688,347.00
580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
3,811,273.19
710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 750000 - OBRAS PUBLICAS 770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION 840000 - BIENES DE LARGA DURACION 990000 - OTROS PASIVOS 17 - SECTORIAL COMUNICACIONES 18 - SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
667,155.00 102,923,727.38
730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
840000 - BIENES DE LARGA DURACION
17 - SECTORIAL COMUNICACIONES
2,237,531.47 211,460,171.95
530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
16 - SECTORIAL TURISMO
4,775,315.56
510000 - GASTOS EN PERSONAL
570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES
15 - COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD
PROFORMA
510000 - GASTOS EN PERSONAL 530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
70,776.41 89,470,156.06 831,313,440.56 124,837.84 20,491,267.94 300,000.00 1,045,330,281.41 15,687,047.00 2,515,521.24 63,598.00 38,022.00
710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
12,484,158.90
730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
42,690,324.39
750000 - OBRAS PUBLICAS
35,696,838.14
770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION
17,445.68
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR SECTORIAL - GRUPO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 SECTORIAL 18 - SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
GRUPO
PROFORMA
840000 - BIENES DE LARGA DURACION
355,698.94
18 - SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 22 - ELECTORAL
109,548,654.29
510000 - GASTOS EN PERSONAL
24,590,723.00
530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
57,680,764.15
570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES
1,008,782.00
580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
5,741,835.00
840000 - BIENES DE LARGA DURACION
300,000.00
22 - ELECTORAL 23 - TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
89,322,104.15
510000 - GASTOS EN PERSONAL
147,198,846.00
530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
27,152,842.56
570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES
1,390,417.00
580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
2,702,768.00
750000 - OBRAS PUBLICAS
1,035,334.80
840000 - BIENES DE LARGA DURACION
2,866,045.66
990000 - OTROS PASIVOS
50,000.00
23 - TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
182,396,254.02 TOTAL
26,109,270,275.91
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - AGRUPACION INSTITUCIONAL INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL
AGRUPACION INSTITUCIONAL
150,110.00
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
871,799.10
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA PROGRAMA NACIONAL DE FINANZAS POPULARES EMPRENDIMIENTO Y ECONOMIA SOLIDARIA CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA
CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
PROFORMA
CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA
AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO
30,047.51 34,546,625.61 899,153.08 36,497,735.30 70,000.00 2,640,256.26 2,710,256.26 9,801,729.57
AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
12,078,795.84
AUTORIDADES PORTUARIAS
98,045,457.34
CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP
23,200.00
COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR
61,090,355.21
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
45,322,887.00
INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION -INEN
2,753,728.00
INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - I.N.I.A.P.
5,813,678.00
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP
2,413,837.73
JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO MINISTERIO DE TURISMO
509,549.20 331,642.26
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD
1,433,065.42
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.
7,436,652.42
MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES
5,941,274.50
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
9,768,590.21
ORGANISMO DE ACREDITACION ECUATORIANO SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE
CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
CASA DE MONTALVO CASAS DE LA CULTURA CONJUNTO NACIONAL DE DANZA CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS CONSEJO NACIONAL DE CULTURA INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL MINISTERIO DE CULTURA MINISTERIO DEL AMBIENTE
344,280.00 4,906,800.00 10,197,786.00 278,213,308.70 16,877,697.39 16,877,697.39 87,416.00 33,425.48 3,573,515.79 39,713.63 2,551,612.41 5,000.00 175,000.00 50,533.36 11,979,052.82
MINISTERIO DEL DEPORTE
420,000.00
MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES
134,417.87
ORQUESTA SINFONICA DE CUENCA ORQUESTAS SINFONICAS PARQUE NACIONAL GALAPAGOS SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y ARCHIVO NACIONAL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO
7,303.70 199,181.82 13,295,643.83 16,789.87 2,908.02 32,571,514.60
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - AGRUPACION INSTITUCIONAL INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS
AGRUPACION INSTITUCIONAL AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CONELEC
85,123,238.98 21,857,854.92
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
157,000.00 1,617,783.70 158,892,631.87 1,362,275.67 282,598,122.84 154,019,290.75 100,000.00 1,641,244.26
DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL
6,920,000.00 1,078,265.47
DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL
42,573,584.63
HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS NO. 1
15,784,924.00
INSTITUTO ECUATORIANO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI
32,622.86
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION
16,606,068.54
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS
174,306,553.63 66,463.93
MINISTERIO DEL INTERIOR
14,763,738.57
POLICIA NACIONAL
25,181,325.69
SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD
39,761,213.73 492,835,296.06
CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR
1,500.00
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL ( CODEPMOC )
2,563.43
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES -CONADIS CONSEJO DE LA IGUALDAD CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS - CLIRSEN
79,200.00 83,263.43 80,400.00
CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES
7,658,572.27
INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI
4,729,441.00
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR MINISTERIO DE EDUCACION SECCION NACIONAL DEL ECUADOR DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO
2,253,242.03
CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION
CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO
444,000.00 7,820,088.03
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
JUNTA DE RECURSOS HIDRAULICOS FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS CANTONES JIPIJAPA PAJAN Y PUERTO LOPEZ
CONSEJO DE LA IGUALDAD
3,070,007.64
CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS
CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD
PROFORMA
DEUDA PUBLICA FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RECURSOS PREASIGNADOS VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
9,807,121.82 30,583,193.29 6,620.34 52,865,348.72 4,848,330,927.59 4,485,800,000.00 14,530,460,119.92 2,131,809.48 7,200.00 739,111,300.00 7,200.00
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - AGRUPACION INSTITUCIONAL INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL
AGRUPACION INSTITUCIONAL
OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO
OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO
OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
PROFORMA 24,605,848,556.99 9,985,677.93
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
32,975,518.00
CORTE CONSTITUCIONAL
268,654.58
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS
700,000.00
ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR
198,994,756.13
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
99,000.00
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
30,736,159.52
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
33,324,074.66
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
1,085,334.80
OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO
308,169,175.62 TOTAL
26,109,270,275.91
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL
PROFORMA
CONSEJO DE LA IGUALDAD
83,263.43
CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL
36,497,735.30
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA
2,710,256.26
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
16,877,697.39 278,213,308.70
CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO
32,571,514.60
CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS
282,598,122.84
CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD
492,835,296.06
CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO
52,865,348.72
OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO
308,169,175.62
OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO
24,605,848,556.99 TOTAL
26,109,270,275.91
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - GRUPO INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL
GRUPO 130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES
1,538,565.01
170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
1,280,916.80
190000 - OTROS INGRESOS 240000 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 190000 - OTROS INGRESOS
CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
219,268,819.68 22,672,222.69
170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
28,268,734.61
180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 280000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES 140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 190000 - OTROS INGRESOS
3,000.00 4,900.00 278,213,308.70 2,531,654.61 14,346,042.78 16,877,697.39 27,245,952.90 983,900.29 483,320.54 2,880,000.00 933,340.87 45,000.00
CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO
32,571,514.60
130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES
170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 190000 - OTROS INGRESOS CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS 130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES
182,890,545.70 10,753,827.66 318,719.80 8,963,095.77 79,671,933.91 282,598,122.84 262,367,910.61
140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
40,051,382.15
170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
16,091,759.30
180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 190000 - OTROS INGRESOS 240000 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 270000 - RECUPERACION DE INVERSIONES CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD 130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES 170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 190000 - OTROS INGRESOS CONSEJO DE LA IGUALDAD CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO
7,995,631.72
270000 - RECUPERACION DE INVERSIONES
140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
CONSEJO DE LA IGUALDAD
70,000.00
140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD
2,640,256.26
130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES
270000 - RECUPERACION DE INVERSIONES
CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS
32,910.00 36,497,735.30
2,710,256.26
240000 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO
150,110.00 5,480,185.08
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA
190000 - OTROS INGRESOS
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
28,015,048.41
140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA
PROFORMA
130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES 140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
15,123,058.96 156,668,559.56 2,168,869.42 363,756.06 492,835,296.06 1,155.45 79,200.00 2,907.98 83,263.43 19,445,073.58 9,639,657.94
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - GRUPO INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO
GRUPO
PROFORMA
170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
3,797,835.76
190000 - OTROS INGRESOS
18,448,848.43
240000 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
148,253.00
270000 - RECUPERACION DE INVERSIONES
5,680.00
380000 - CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR
1,380,000.01
CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO
52,865,348.72
110000 - IMPUESTOS
10,355,288,275.77
130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES
14,000,000.00
140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
1,789,110.00
170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
123,579,501.00
180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
4,513,268,193.30
190000 - OTROS INGRESOS
23,805,521.52
280000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION
3,900,782,453.53
360000 - FINANCIAMIENTO PUBLICO
4,848,330,927.59
370000 - SALDOS DISPONIBLES
825,004,574.28
OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO
24,605,848,556.99
110000 - IMPUESTOS
7,200,000.00
130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES
195,981,533.29
140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
23,266,950.61
170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
4,196,467.52
180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
31,761,818.00
190000 - OTROS INGRESOS
15,774,292.22
240000 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
560,000.00
270000 - RECUPERACION DE INVERSIONES
116,100.00
370000 - SALDOS DISPONIBLES
25,852,013.98
380000 - CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR
3,460,000.00
OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO
308,169,175.62 TOTAL
26,109,270,275.91
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - INSTITUCION INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL
INSTITUCION 036 - PROGRAMA NACIONAL DE FINANZAS POPULARES EMPRENDIMIENTO Y ECONOMIA SOLIDARIA 280 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 323 - CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA 550 - MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA
135 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI 136 - SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA
CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
PROFORMA 899,153.08 30,047.51 34,546,625.61 150,110.00 871,799.10 36,497,735.30 70,000.00 2,640,256.26 2,710,256.26
068 - COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR
61,090,355.21
099 - AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
12,078,795.84
100 - AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS 101 - AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL 102 - AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA 311 - SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP 315 - MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 319 - JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO
8,452,738.48 80,000,000.00 9,592,718.86 10,197,786.00 5,941,274.50 509,549.20
360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.
7,436,652.42
390 - INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - I.N.I.A.P.
5,813,678.00
392 - AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO
9,801,729.57
470 - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD
1,433,065.42
471 - SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL
4,906,800.00
472 - INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION -INEN
2,753,728.00
473 - INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP
2,413,837.73
475 - ORGANISMO DE ACREDITACION ECUATORIANO 476 - CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP 510 - MINISTERIO DE TURISMO 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 522 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
035 - INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE
CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO
040 - MINISTERIO DEL AMBIENTE
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
045 - CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
344,280.00 23,200.00 331,642.26 9,768,590.21 45,322,887.00 278,213,308.70 16,877,697.39 16,877,697.39 11,979,052.82 2,551,612.41
141 - INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
175,000.00
142 - MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES
134,417.87
143 - CONJUNTO NACIONAL DE DANZA
39,713.63
144 - SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y ARCHIVO NACIONAL
16,789.87
145 - SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS 146 - CONSEJO NACIONAL DE CULTURA
2,908.02 5,000.00
148 - MINISTERIO DEL DEPORTE
420,000.00
150 - MINISTERIO DE CULTURA
50,533.36
152 - ORQUESTA SINFONICA DE CUENCA 153 - ORQUESTA SINFONICA DE GUAYAQUIL 154 - ORQUESTA SINFONICA NACIONAL 155 - CASA DE MONTALVO 156 - ORQUESTA SINFONICA DE LOJA
7,303.70 70,000.00 126,439.57 33,425.48 2,742.25
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - INSTITUCION INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO
INSTITUCION
87,416.00
191 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
2,500.00
192 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CANAR
1,690.30
193 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CARCHI
15,148.00
195 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CHIMBORAZO
41,755.80
196 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE EL ORO
24,693.00
198 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GUAYAS 199 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA 200 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA
32,615.00 174,131.00 23,853.00 4,000.00
201 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOS RIOS
16,927.11
202 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI
39,304.00
203 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MORONA SANTIAGO 205 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE PASTAZA 206 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION
2,400.00 19,500.00 3,142,303.63
207 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA
8,834.00
208 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA
1,500.00
210 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE SUCUMBIOS 211 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ORELLANA 387 - PARQUE NACIONAL GALAPAGOS CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO 037 - SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA 051 - DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION 385 - JUNTA DE RECURSOS HIDRAULICOS FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS CANTONES JIPIJAPA PAJAN Y PUERTO LOPEZ
2,000.00 17,417.00 13,295,643.83 32,571,514.60 1,362,275.67 21,857,854.92 157,000.00
416 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH
3,070,007.64
421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
1,617,783.70
426 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO 428 - CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CONELEC 511 - DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS 540 - MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 597 - CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD
2,943.95
194 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE COTOPAXI
197 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS
CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS
PROFORMA
190 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY
444,000.00 7,820,088.03 2,253,242.03 158,892,631.87 85,123,238.98 282,598,122.84
034 - SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS
39,761,213.73
050 - MINISTERIO DEL INTERIOR
14,763,738.57
052 - POLICIA NACIONAL
25,181,325.69
056 - DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION 057 - DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL 058 - DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL 061 - MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS
1,078,265.47 6,920,000.00 42,573,584.63 66,463.93
069 - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
154,019,290.75
070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
174,306,553.63
074 - HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS NO. 1
15,784,924.00
120 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION
16,606,068.54
422 - INSTITUTO ECUATORIANO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI
32,622.86
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - INSTITUCION INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD
INSTITUCION 595 - CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS 679 - CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD
CONSEJO DE LA IGUALDAD
282 - CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR 283 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES -CONADIS 287 - CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL ( CODEPMOC ) CONSEJO DE LA IGUALDAD
CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO
072 - INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 073 - CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS - CLIRSEN 075 - SECCION NACIONAL DEL ECUADOR DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA 140 - MINISTERIO DE EDUCACION
100,000.00 492,835,296.06 1,500.00 79,200.00 2,563.43 83,263.43 9,807,121.82 80,400.00 6,620.34 30,583,193.29 4,729,441.00
237 - CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES
7,658,572.27
020 - PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 021 - VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 064 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 990 - RECURSOS PREASIGNADOS 991 - FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS 996 - INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 997 - DEUDA PUBLICA OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO
OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO
1,641,244.26
234 - INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI
CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO
PROFORMA
010 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS
52,865,348.72 7,200.00 7,200.00 2,131,809.48 739,111,300.00 4,485,800,000.00 14,530,460,119.92 4,848,330,927.59 24,605,848,556.99 700,000.00
161 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA
9,132,352.75
162 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
1,800,000.00
163 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
6,121,000.00
164 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
2,938,800.00
165 - UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
2,750,000.00
166 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
32,101,966.97
167 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
17,321,086.38
168 - UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
1,371,620.00
169 - UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE
2,268,800.00
170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
9,625,000.00
171 - UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO
1,000,000.00
172 - UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
2,000,000.00
173 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI 174 - UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
500,000.00 2,680,812.70
175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
30,676,478.98
176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
10,751,849.24
177 - ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
12,465,727.96
179 - UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI 180 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 181 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 182 - UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 185 - UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA
700,000.00 12,093,084.70 2,676,767.02 900,000.00 10,000.00
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - INSTITUCION INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO
INSTITUCION
PROFORMA
187 - UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA
500,000.00
188 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
290,200.00
189 - ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO
32,369,134.43
232 - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN)
3,758,075.00
233 - UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI
192,000.00
580 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
9,985,677.93
581 - CORTE CONSTITUCIONAL
268,654.58
591 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
32,975,518.00
592 - SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
30,736,159.52
593 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
33,324,074.66
594 - SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
1,085,334.80
598 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
99,000.00
OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO
308,169,175.62 TOTAL
26,109,270,275.91
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR FUNCION - ESTADO INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 FUNCION
PROFORMA
FUNCION EJECUTIVA
26,000,095,856.42
FUNCION JUDICIAL Y JUSTICIA INDIGENA
1,067,654.58
FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL FUNCION ELECTORAL
98,121,086.98 9,985,677.93
TOTAL
26,109,270,275.91
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR FUNCION - SECTORIAL INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 FUNCION FUNCION EJECUTIVA
SECTORIAL
PROFORMA
00 - TESORO NACIONAL
24,603,702,347.51
03 - SECTORIAL ADMINISTRATIVO
131,033,335.20
04 - SECTORIAL AMBIENTE
44,704,006.45
05 - SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS
327,550,879.17
06 - SECTORIAL DEFENSA NACIONAL
310,109,872.97
07 - SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR
16,606,068.54
08 - SECTORIAL FINANZAS
2,710,256.26
09 - SECTORIAL EDUCACION
241,981,727.23
10 - SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL
113,310.94
11 - SECTORIAL TRABAJO
21,555,409.70
12 - SECTORIAL SALUD
34,696,735.61
13 - SECTORIAL AGROPECUARIO
25,622,897.72
14 - SECTORIAL RECURSOS NATURALES
12,984,502.23
15 - COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 16 - SECTORIAL TURISMO
331,642.26
17 - SECTORIAL COMUNICACIONES
216,237,351.11
18 - SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA FUNCION JUDICIAL Y JUSTICIA INDIGENA
02 - SECTORIAL JURISDICCIONAL
FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
23 - TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
FUNCION ELECTORAL
22 - ELECTORAL
9,283,714.42
871,799.10 1,067,654.58 98,121,086.98 9,985,677.93 TOTAL
26,109,270,275.91
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR GRUPO INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 GRUPO INGRESOS
PROFORMA
110000 - IMPUESTOS
10,362,488,275.77
130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES
949,216,039.62
140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
110,695,616.35
170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
180,736,711.59
180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
4,574,677,930.64
190000 - OTROS INGRESOS
308,851,221.29
240000 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2,913,032.42
270000 - RECUPERACION DE INVERSIONES
535,436.06
280000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION
3,915,128,496.31
360000 - FINANCIAMIENTO PUBLICO
4,848,330,927.59
370000 - SALDOS DISPONIBLES
850,856,588.26
380000 - CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR
4,840,000.01 TOTAL
26,109,270,275.91
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR GRUPO INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 GRUPO
PROFORMA
110000 - IMPUESTOS
10,362,488,275.77
130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES
949,216,039.62
140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
110,695,616.35
170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
180,736,711.59
180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
88,877,930.64
190000 - OTROS INGRESOS
308,851,221.29
240000 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2,913,032.42
270000 - RECUPERACION DE INVERSIONES
535,436.06
280000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION
3,915,128,496.31
360000 - FINANCIAMIENTO PUBLICO
4,848,330,927.59
370000 - SALDOS DISPONIBLES
850,856,588.26
380000 - CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR
4,840,000.01
Total Financiamiento de Importación de Derivados - CFDD
21,623,470,275.91 180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
4,485,800,000.00
Financiamiento de Importación de Derivados - CFDDTotal
4,485,800,000.00 TOTAL
26,109,270,275.91
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD
FUENTE
PROFORMA
010 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
700,000.00
020 - PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
7,200.00
021 - VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
7,200.00
034 - SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
39,761,213.73
035 - INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES
16,877,697.39
036 - PROGRAMA NACIONAL DE FINANZAS POPULARES EMPRENDIMIENTO Y ECONOMIA SOLIDARIA
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
899,153.08
037 - SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
1,362,275.67
040 - MINISTERIO DEL AMBIENTE
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
11,979,052.82
045 - CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
2,551,612.41
050 - MINISTERIO DEL INTERIOR
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
14,763,738.57
051 - DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
21,857,854.92
052 - POLICIA NACIONAL
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
25,181,325.69
056 - DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
1,078,265.47
057 - DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
6,920,000.00
058 - DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
42,573,584.63
061 - MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
66,463.93
064 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
2,131,809.48
068 - COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
61,090,355.21
069 - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
154,019,290.75
070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
174,306,553.63
072 - INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
9,807,121.82
073 - CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS - CLIRSEN
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
80,400.00
074 - HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS NO. 1
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
15,784,924.00
075 - SECCION NACIONAL DEL ECUADOR DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
6,620.34
099 - AUTORIDAD PORTUARIA DE
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS
12,078,795.84
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD
FUENTE
PROFORMA
PUERTO BOLIVAR
INSTITUCIONES
100 - AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
8,452,738.48
101 - AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
80,000,000.00
102 - AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
9,592,718.86
120 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
16,606,068.54
135 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
70,000.00
136 - SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
2,640,256.26
140 - MINISTERIO DE EDUCACION
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
30,583,193.29
141 - INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
175,000.00
142 - MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
134,417.87
143 - CONJUNTO NACIONAL DE DANZA
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
39,713.63
144 - SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y ARCHIVO NACIONAL
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
16,789.87
145 - SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
2,908.02
146 - CONSEJO NACIONAL DE CULTURA
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
5,000.00
148 - MINISTERIO DEL DEPORTE
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
420,000.00
150 - MINISTERIO DE CULTURA
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
50,533.36
152 - ORQUESTA SINFONICA DE CUENCA
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
7,303.70
153 - ORQUESTA SINFONICA DE GUAYAQUIL
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
70,000.00
154 - ORQUESTA SINFONICA NACIONAL
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
126,439.57
155 - CASA DE MONTALVO
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
33,425.48
156 - ORQUESTA SINFONICA DE LOJA
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
2,742.25
161 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
9,132,352.75
162 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
1,800,000.00
163 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
6,121,000.00
164 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
2,938,800.00
165 - UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
2,750,000.00
166 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
24,901,966.97
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 167 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
7,200,000.00 17,321,086.38
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD
FUENTE
PROFORMA
168 - UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
1,371,620.00
169 - UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
2,268,800.00
170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
9,625,000.00
171 - UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
1,000,000.00
172 - UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
2,000,000.00
173 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
500,000.00
174 - UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
2,680,812.70
175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
30,676,478.98
176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
10,751,849.24
177 - ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
12,465,727.96
179 - UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
700,000.00
180 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
12,093,084.70
181 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
2,676,767.02
182 - UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
900,000.00
185 - UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
10,000.00
187 - UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
500,000.00
188 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
290,200.00
189 - ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
32,369,134.43
190 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
87,416.00
191 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
2,500.00
192 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CANAR
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
1,690.30
193 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CARCHI
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
2,943.95
194 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE COTOPAXI
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
15,148.00
195 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CHIMBORAZO
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
41,755.80
196 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE EL ORO
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
24,693.00
197 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
32,615.00
198 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GUAYAS
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
174,131.00
199 - CASA DE LA CULTURA
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS
23,853.00
Pág 3 de 6
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD
FUENTE
PROFORMA
ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA
INSTITUCIONES
200 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
4,000.00
201 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOS RIOS
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
16,927.11
202 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
39,304.00
203 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MORONA SANTIAGO
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
2,400.00
205 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE PASTAZA
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
19,500.00
206 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
3,142,303.63
207 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
8,834.00
208 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
1,500.00
210 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE SUCUMBIOS
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
2,000.00
211 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ORELLANA
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
17,417.00
232 - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN)
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
3,758,075.00
233 - UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
192,000.00
234 - INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
4,729,441.00
237 - CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
7,658,572.27
280 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
30,047.51
282 - CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
1,500.00
283 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES -CONADIS
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
79,200.00
287 - CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL ( CODEPMOC )
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
2,563.43
311 - SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
10,197,786.00
315 - MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
5,941,274.50
319 - JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
509,549.20
320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
34,546,625.61
323 - CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
150,110.00
360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
7,436,652.42
385 - JUNTA DE RECURSOS HIDRAULICOS FOMENTO Y
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
157,000.00
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD
FUENTE
PROFORMA
DESARROLLO DE LOS CANTONES JIPIJAPA PAJAN Y PUERTO LOPEZ 387 - PARQUE NACIONAL GALAPAGOS
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
13,295,643.83
390 - INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - I.N.I.A.P.
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
5,813,678.00
392 - AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
9,801,729.57
416 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
3,070,007.64
421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
1,617,783.70
422 - INSTITUTO ECUATORIANO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA INAMHI
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
32,622.86
426 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
444,000.00
428 - CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CONELEC
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
7,820,088.03
470 - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
1,433,065.42
471 - SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
4,906,800.00
472 - INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION -INEN
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
2,753,728.00
473 - INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
2,413,837.73
475 - ORGANISMO DE ACREDITACION ECUATORIANO
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
344,280.00
476 - CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
23,200.00
510 - MINISTERIO DE TURISMO
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
331,642.26
511 - DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
2,253,242.03
520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
9,768,590.21
522 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
45,322,887.00
540 - MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
158,892,631.87
550 - MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
871,799.10
580 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
9,985,677.93
581 - CORTE CONSTITUCIONAL
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
268,654.58
591 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
32,975,518.00
592 - SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
30,736,159.52
593 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
33,324,074.66
594 - SUPERINTENDENCIA DE
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS
1,085,334.80
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD
FUENTE
PROFORMA
TELECOMUNICACIONES
INSTITUCIONES
595 - CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
1,641,244.26
597 - CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
85,123,238.98
598 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
99,000.00
679 - CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
100,000.00
990 - RECURSOS PREASIGNADOS
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES
991 - FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS
001 - RECURSOS FISCALES
4,485,800,000.00
996 - INGRESOS Y TRANSFERENCIAS
001 - RECURSOS FISCALES
14,505,460,119.92
739,111,300.00
701 - ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 997 - DEUDA PUBLICA
25,000,000.00
202 - PRESTAMOS EXTERNOS
4,383,177,098.08
301 - COLOCACIONES INTERNAS
411,625,171.16
302 - PRESTAMOS INTERNOS
53,528,658.35 TOTAL
26,109,270,275.91
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ITEM INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 INGRESOS 110101 - A LA RENTA GLOBAL 110205 - DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 110207 - A LOS ACTIVOS TOTALES
PROFORMA 3,025,440,000.00 165,522,000.00 7,200,000.00
110211 - IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES
17,000,000.00
110212 - IMPUESTO A LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR
38,000,000.00
110311 - A LAS TELECOMUNICACIONES
2,855,378.80
110315 - AL CONSUMO DE CIGARRILLOS RECAUDADOS POR EL SRI
146,539,900.00
110316 - AL CONSUMO DE CERVEZA RECAUDADOS POR EL SRI
135,790,918.40
110317 - AL CONSUMO DE BEBIDAS GASEOSAS RECAUDADOS POR EL SRI
48,959,035.40
110318 - AL CONSUMO DE ALCOHOL Y PRODUCTOS ALCOHÓLICOS RECAUDADOS POR EL SRI
21,058,500.00
110319 - A LOS VEHÍCULOS RECAUDADOS POR EL SRI
66,289,850.40
110320 - A LOS AVIONES TRICARES Y OTROS NEP RECAUDADOS POR EL SRI 110321 - A LOS PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR RECAUDADOS POR EL SRI 110323 - A LAS ARMAS DE FUEGO RECAUDADOS POR EL SRI 110325 - A LAS CUOTAS Y MEMBRESÍAS DE CLUBES RECAUDADOS POR EL SRI
134,947.70 19,372,790.10 111,216.70 393,017.50
110326 - A LOS SERVICIOS DE TELEVISIÓN PREPAGADA RECAUDADOS POR EL SRI
17,978,341.50
110327 - OTROS IMPUESTOS AL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS RECAUDADOS POR EL SRI
6,403,123.10
110335 - AL CONSUMO DE CIGARRILLOS RECAUDADOS POR EL SENAE 110336 - AL CONSUMO DE CERVEZA RECAUDADOS POR EL SENAE 110337 - AL CONSUMO DE BEBIDAS GASEOSAS RECAUDADOS POR EL SENAE 110338 - AL CONSUMO DE ALCOHOL Y PRODUCTOS ALCOHÓLICOS RECAUDADOS POR EL SENAE 110339 - A LOS VEHÍCULOS RECAUDADOS POR EL SENAE
114,058.20 2,499,617.84 512,786.42 19,049,993.64 118,327,321.00
110340 - A LOS AVIONES TRICARES Y OTROS NEP RECAUDADOS POR EL SENAE
944,085.59
110341 - A LOS PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR RECAUDADOS POR EL SENAE
6,416,235.91
110342 - A LOS FOCOS INCANDESCENTES RECAUDADOS POR EL SENAE
2,977,560.41
110344 - A LOS VIDEOJUEGOS RECAUDADOS POR EL SENAE 110347 - OTROS IMPUESTOS AL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS RECAUDADOS POR EL SENAE
706,832.31 18,824,508.76
110401 - AL VALOR AGREGADO DÉBITOS DEL PERÍODO
4,643,576,000.00
110501 - ARANCELARIOS A LA IMPORTACIÓN
1,258,249,030.33
110510 - 0.7% DE EXPORTACIONES DE BANANO
15,135,022.43
110606 - GRAVAMEN A LA TARIFA DE OLEODUCTO
6,191,096.46
110612 - A LA RENTA DE LA EMPRESA PETROLERA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS AGIP ECUADOR OIL B.V. BLOQUE 10
9,651,514.25
110613 - A LA RENTA DE LA EMPRESA PETROLERA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANDES PETROLEUM BLOQUE TARAPOA
19,354,436.50
110614 - A LA RENTA DE LA EMPRESA PETROLERA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENAP-SIPEC BLOQUE MAURO DÁVALOS CORD
3,449,519.92
110615 - A LA RENTA DE LA EMPRESA PETROLERA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENAP-SIPEC BLOQUES PARAÍSO BIGUNO
818,716.01
110616 - A LA RENTA DE LA EMPRESA PETROLERA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PETRORIENTAL BLOQUE 14
3,826,802.65
110617 - A LA RENTA DE LA EMPRESA PETROLERA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PETRORIENTAL BLOQUE 17
5,814,511.35
110618 - A LA RENTA DE LA EMPRESA PETROLERA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS REPSOL-YPF BLOQUE 16 Y BOGI CAPIRÓN
22,944,539.26
110619 - A LA RENTA DE EMPRESAS PETROLERAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PETROBELL CAMPO TIGUINO
2,157,242.08
110620 - A LA RENTA DE EMPRESAS PETROLERAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
1,321,712.70
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ITEM INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 INGRESOS
PROFORMA
PACIFPETROL CAMPO GUSTAVO GALINDO 110621 - A LA RENTA DE EMPRESAS PETROLERAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PEGASO CAMPO PUMA
397,494.46
110622 - A LA RENTA DE EMPRESAS PETROLERAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PETRO.SUDAMERICANOS CAMPO PALANDA-YUC
1,281,453.31
110623 - A LA RENTA DE EMPRESAS PETROLERAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PETRO. SUDAMERICANOS CAMPO PINDO
3,039,210.08
110624 - A LA RENTA DE EMPRESAS PETROLERAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECPETROECUADOR CAMPO BERMEJO RAYO
1,266,710.40
110625 - A LA RENTA DE EMPRESAS PETROLERAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS REPSOL YPF CAMPO TIVACUNO
1,548,464.90
110711 - 1% A LA COMPRA DE VEHÍCULOS USADOS 110713 - IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 110715 - RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 130101 - PEAJE 130102 - ACCESO A LUGARES PÚBLICOS 130103 - OCUPACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS 130106 - ESPECIES FISCALES 130107 - VENTA DE BASES 130108 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS
16,542,779.00 447,000,000.00 9,500,000.00 680,302.07 12,295,482.81 110,842.20 95,282,071.02 348,779.26 104,166,899.28
130111 - INSCRIPCIONES REGISTROS Y MATRÍCULAS
94,258,440.89
130112 - PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES
30,165,130.79
130113 - REGISTRO SANITARIO Y TOXICOLOGÍA
14,263,365.61
130118 - APROBACIÓN DE PLANOS E INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIONES
10,461.50
130127 - MATRÍCULAS PENSIONES Y OTROS DERECHOS EN EDUCACIÓN
66,792,291.29
130199 - OTRAS TASAS
85,448,505.50
130201 - RECEPCIÓN Y DESPACHO DE NAVES
33,985,347.51
130202 - USO DE FONDEADERO 130203 - USO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y AEROPORTUARIA 130204 - SERVICIOS DE CABOTAJE 130205 - SERVICIOS Y SUMINISTROS VARIOS 130299 - OTRAS TASAS PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 130303 - SECTOR AGROPECUARIO
2,652,839.64 49,961,388.12 2,507,333.94 2,116,214.27 21,436,094.18 22,000.00
130308 - REGALÍAS MINERAS
14,000,000.00
130309 - DERECHOS CONSULARES
14,630,200.35
130311 - CONCESIONES PORTUARIAS
71,034,902.90
130312 - CONCESIONES EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES 130314 - CONCESIONES VIALES 130401 - SOBRE NÓMINAS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PÚBLICAS 130403 - CONTRIBUCIONES DE LAS COMPAÑÍAS Y LAS ENTIDADES FINANCIERAS 130499 - OTRAS CONTRIBUCIONES 140107 - VENTAS INTERNAS DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO
319,129.76 850,000.00 8,276,260.00 63,819,487.22 159,782,269.51 13,978,960.00
140199 - OTROS NO ESPECIFICADOS
6,832,542.75
140201 - AGROPECUARIOS Y FORESTALES
8,746,779.52
140202 - INDUSTRIALES
6,345,732.52
140203 - DEL MAR
38,742.71
140204 - DE OFICINA DIDÁCTICOS Y PUBLICACIONES
1,326,285.10
140205 - DE INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR INSUMOS MÉDICOS Y MEDICINAS
3,228,759.03
140206 - MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE
5,000.00
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ITEM INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 INGRESOS 140299 - OTRAS VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES
PROFORMA 21,723,215.09
140301 - AGUA POTABLE
110,000.00
140302 - AGUA DE RIEGO
522,621.00
140303 - ALCANTARILLADO 140304 - ENERGÍA ELÉCTRICA
57,000.00 166,115.82
140305 - TELECOMUNICACIONES
9,209,409.46
140307 - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS Y CARGA
1,637,184.15
140310 - DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 140399 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS 140401 - AGROPECUARIOS Y FORESTALES 140402 - INDUSTRIALES 170101 - INTERESES POR DEPÓSITOS A PLAZO
135,430.03 36,576,770.33 45,068.84 10,000.00 1,930,200.00
170102 - INTERESES Y COMISIONES DE TÍTULOS Y VALORES
292,939.70
170106 - DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS
139,420.36
170108 - UTILIDADES DE EMPRESAS Y ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS
880,023.82
170109 - COMISIONES POR SERVICIOS FINANCIEROS 170115 - INTERESES POR OPERACIONES DE MICROCRÉDITO 170199 - INTERESES POR OTRAS OPERACIONES 170201 - TERRENOS 170202 - EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 170204 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS 170205 - VEHÍCULOS 170206 - HERRAMIENTAS 170207 - EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 170299 - OTROS ARRENDAMIENTOS 170301 - TRIBUTARIA 170399 - OTROS INTERESES POR MORA 170401 - TRIBUTARIAS 170404 - INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS
20.00 899,153.08 366,486.70 3,942,937.05 12,294,059.95 1,877,653.12 406,332.46 2,500.00 82,910.00 2,234,337.07 47,954,000.00 3,260,106.67 49,230,000.00 78,266.46
170405 - INFRACCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
20,849,515.45
170406 - CHEQUES PROTESTADOS
26,195,101.00
170499 - OTRAS MULTAS 180103 - DE EMPRESAS PÚBLICAS 180104 - DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 180105 - DE LA SEGURIDAD SOCIAL
7,820,748.70 16,184,050.02 8,803,026.60 18,504,168.96
180106 - DE ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS
130,387.62
180204 - DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO
2,880,000.00
180403 - DE EMPRESAS PÚBLICAS
7,820,088.03
180499 - OTRAS PARTICIPACIONES Y APORTES 180701 - DE EXPORTACIONES DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO 180801 - PARTICIPACIONES CORRIENTES EN LOS INGRESOS PETROLEROS 190101 - EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 190102 - EJECUCIÓN DE FIANZAS 190201 - INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS 190299 - OTRAS INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS
4,556,361.50 27,468,193.30 4,488,331,654.61 1,951,545.15 60,000.00 677,846.20 500.00
190301 - BIENES Y ESPECIES DECOMISADAS
180,000.00
190401 - COMISIONES
416,641.52
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ITEM INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 INGRESOS 190404 - RECAUDACIONES POR OBLIGACIONES DE TERCEROS CANCELADAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 190499 - OTROS NO ESPECIFICADOS 240103 - MOBILIARIOS 240104 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS 240105 - VEHÍCULOS 240202 - EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 240299 - OTROS BIENES INMUEBLES 240312 - SEMOVIENTES
PROFORMA 685.00 305,564,003.42 8,000.00 108,600.00 1,769,709.42 842,753.00 5,070.00 173,000.00
240313 - BOSQUES
3,000.00
240599 - OTROS NO ESPECIFICADOS
2,900.00
270199 - OTROS VALORES 270207 - SECTOR PRIVADO 270211 - SERVIDORES PÚBLICOS 270302 - BONOS DEL ESTADO 280725 - DE PARTICIPACIÓN DE EXCEDENTES DE PRECIOS DE CONTRATOS PETROLEROS CON REPSOL YPF 16 280728 - DE EXPORTACIONES DE CRUDO BLOQUE 15 Y UNIFICADOS 280730 - DE REGALÍAS PETROAMAZONAS BLOQUE 15 280733 - DE EXPORTACIONES DE PETRÓLEO DEL CONTRATO DE SERVICIOS ESPECÍFICOS DE LA EMPRESA RÍO NAPO - CAMPO SA
100.00 95,000.00 71,680.00 368,656.06 44,473,134.90 746,045,494.44 94,143,513.98 343,086,938.74
280735 - DE LA EXPLOTACIÓN DE GAS NATURAL
57,836,824.90
280738 - DE EXPORTACIONES DIRECTAS DE CRUDO DE PETROAMAZONAS EP BLOQUE 7
11,206,777.62
280739 - DE EXPORTACIONES DIRECTAS DE CRUDO DE PETROAMAZONAS EP BLOQUE 21
2,226,408.54
280740 - DE REGALÍAS DE PETROAMAZONAS EP BLOQUE 7
43,830,028.56
280741 - DE REGALÍAS DE PETROAMAZONAS EP BLOQUE 21
8,805,357.65
280742 - DE REGALÍAS DE PETROAMAZONAS EP PAÑACOCHA
15,278,972.30
280743 - DE EXPORTACIONES DIRECTAS DE CRUDO DE PETROAMAZONAS EP PAÑACOCHA
97,910,013.72
280744 - MARGEN DE SOBERANÍA DE EXPORTACIONES DIRECTAS SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS - AGIP ECUADOR OIL B.V. BL
109,889,383.68
280745 - MARGEN DE SOBERANIA DE EXPORTACIONES DIRECTAS SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - ANDES PETROLEUM BLOQUE
220,364,084.15
280746 - MARGEN DE SOBERANIA DE EXPORTACIONES DIRECTAS SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - ENAP-SIPEC BLOQUE MAURO
82,214,933.50
280747 - MARGEN DE SOBERANIA DE EXPORTACIONES DIRECTAS SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - ENAP-SIPEC BLOQUES PARA
15,708,152.70
280748 - MARGEN DE SOBERANIA DE EXPORTACIONES DIRECTAS SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - PETRORIENTAL BLOQUE 14
37,194,655.03
280749 - MARGEN DE SOBERANIA DE EXPORTACIONES DIRECTAS SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - PETRORIENTAL BLOQUE 17
56,514,213.98
280750 - MARGEN DE SOBERANIA DE EXPORTACIONES DIRECTAS SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - REPSOL-YPF BLOQUE 16 Y B
254,336,547.88
280751 - SALDO DEL INGRESO DISPONIBLE DE EXPORTACIONES DIRECTAS DE PETROLEO SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - AGI
102,682,609.01
280752 - SALDO DEL INGRESO DISPONIBLE DE EXPORTACIONES DIRECTAS DE PETROLEO SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - AND
199,442,491.28
280753 - SALDO DEL INGRESO DISPONIBLE DE EXPORTACIONES DIRECTAS DE PETROLEO SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - ENA
161,301,684.71
280754 - SALDO DEL INGRESO DISPONIBLE DE EXPORTACIONES DIRECTAS DE PETROLEO SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - ENA
27,242,609.42
Pág 4 de 6
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ITEM INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 INGRESOS
PROFORMA
280755 - SALDO DEL INGRESO DISPONIBLE DE EXPORTACIONES DIRECTAS DE PETROLEO SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - PET
22,210,906.32
280756 - SALDO DEL INGRESO DISPONIBLE DE EXPORTACIONES DIRECTAS DE PETROLEO SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - PET
32,088,444.52
280757 - SALDO DEL INGRESO DISPONIBLE DE EXPORTACIONES DIRECTAS DE PETROLEO SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - REP
216,607,938.86
280759 - DE EXPORTACIONES DIRECTAS DE PETROLEO EP PETROECUADOR -BLOQUE 1 280761 - DE EXPORTACIONES DE REGALIAS DE PETROLEO EP PETROECUADOR BLOQUE 1 280762 - DE EXPORTACIONES DE REGALIAS DE PETROLEO DE PETROAMAZONAS EP BLOQUE 18
707,498.66 66,144.67 23,000,304.61
280763 - DE EXPORTACIONES DIRECTAS DE PETROLEO DE PETROAMAZONAS EP BLOQUE 18
178,116,829.19
280764 - MARGEN DE SOBERANA DE EXPORTACIONES DIRECTAS SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - PETROBELL CAMPO TIGUINO
29,042,600.30
280765 - MARGEN SOBERANIA EXPORTACIONES DIRECTAS SECRETARIA HIDROCARBUROS PACIFPETROL CAMPO GUSTAVO GALINDO
9,081,077.78
280766 - MARGEN DE SOBERANIA DE EXPORTACIONES DIRECTAS SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - PEGASO CAMPO PUMA
7,507,182.10
280767 - MARGEN SOBERANIA EXPORTACIONES DIRECTAS SECRETARIA HIDROCARBUROS PETRO.SUDAMERICANOS CAMPO PALANDA
16,008,123.58
280768 - MARGEN SOBERANIA EXPORTACIONES DIRECTAS SECRETARIA HIDROCARBUROS PETRO. SUDAMERICANOS CAMPO PINDO
42,495,621.58
280769 - MARGEN SOBERANIA EXPORTACIONES DIRECTAS SECRETARIA HIDROCARBUROS TECPETROECUADOR CAMPO BERMEJO RAYO
21,032,670.60
280770 - MARGEN DE SOBERANA EXPORTACIONES DIRECTAS SECRETARIA HIDROCARBUROS REPSOL YPF CAMPO TIVACUNO
22,644,523.40
280771 - SALDO INGRESO DISPONIBLE EXPORTACIONES DIRECTAS PETROLEO SECRETARIA HIDROCARBUROS PETROBELL TIGUINO
35,953,466.69
280773 - SALDO INGRESO DISPONIBLE EXPORTACIONES DIRECTAS PETROLEO SECRETARIA HIDROCARBUROS PEGASO PUMA
12,880,431.96
280774 - SALDO INGRESO DISPO EXPORT DIRECTAS PETROLEO SECRETARIA HIDROCARBUROS PETROSUDAMERICANOS PALANDA YUC
17,747,748.26
280775 - SALDO INGRESO DISPON EXPORT DIRECTAS PETROLEO SECRETARIA DE HIDROCARBUROS PETRO SUDAMERICANOS PINDO
55,235,301.32
280776 - SALDO INGRESO DISPONIBLE EXPORT DIRECTAS PETROLEO SECRETARIA HIDROCARBUROS TECPETROECUADOR BERMEJO
32,658,197.69
280777 - SALDO INGRESO DISPONIBLE EXPORTACIONES DIRECTAS PETROLEO SECRETARIA HIDROCARBUROS REPSOL YPF TIVACUN
30,359,344.89
280780 - DE EXPORTACIONES DIRECTAS DE PETROLEO EP PETROECUADOR
138,084,285.35
280781 - DE EXPORTACIONES DE REGALIAS DE PETROLEO EP PETROECUADOR
163,105,707.15
280782 - DE EXPORTACIONES DE REGALÍAS DEL PETRÓLEO DEL CONTRATO DE ALIANZAS OPERATIVAS EN LOS CAMPOS: CULEBRA
9,595,899.47
280783 - DE EXPORTACIONES DIRECTAS DEL PETRÓLEO DEL CONTRATO DE ALIANZAS OPERATIVAS EN LOS CAMPOS: CULEBRA, Y 280801 - PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN LOS INGRESOS PETROLEROS 360102 - BONOS DEL ESTADO 360202 - DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
52,817,373.89 14,346,042.78 456,094,221.16 9,059,608.35
360301 - DE ORGANISMOS MULTILATERALES
1,188,556,401.64
360302 - DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES
1,329,496,537.97
360304 - DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO
1,865,124,158.47
370102 - DE FONDOS DE AUTOGESTIÓN 370199 - OTROS SALDOS 380101 - DE CUENTAS POR COBRAR
25,703,013.98 825,153,574.28 4,840,000.01
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ITEM INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 INGRESOS
PROFORMA TOTAL
26,109,270,275.91
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR SECTORIAL INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 SECTORIAL
PROFORMA
00 - TESORO NACIONAL
24,603,702,347.51
02 - SECTORIAL JURISDICCIONAL
1,067,654.58
03 - SECTORIAL ADMINISTRATIVO
131,033,335.20
04 - SECTORIAL AMBIENTE
44,704,006.45
05 - SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS
327,550,879.17
06 - SECTORIAL DEFENSA NACIONAL
310,109,872.97
07 - SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR
16,606,068.54
08 - SECTORIAL FINANZAS
2,710,256.26
09 - SECTORIAL EDUCACION
241,981,727.23
10 - SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL
113,310.94
11 - SECTORIAL TRABAJO
21,555,409.70
12 - SECTORIAL SALUD
34,696,735.61
13 - SECTORIAL AGROPECUARIO
25,622,897.72
14 - SECTORIAL RECURSOS NATURALES
12,984,502.23
15 - COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 16 - SECTORIAL TURISMO
9,283,714.42 331,642.26
17 - SECTORIAL COMUNICACIONES
216,237,351.11
18 - SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
871,799.10
22 - ELECTORAL
9,985,677.93
23 - TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
98,121,086.98 TOTAL
26,109,270,275.91
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR SECTORIAL - FUENTE INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 SECTORIAL 00 - TESORO NACIONAL
FUENTE 001 - RECURSOS FISCALES 003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 202 - PRESTAMOS EXTERNOS 301 - COLOCACIONES INTERNAS 302 - PRESTAMOS INTERNOS 701 - ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 00 - TESORO NACIONAL
02 - SECTORIAL JURISDICCIONAL
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 02 - SECTORIAL JURISDICCIONAL
03 - SECTORIAL ADMINISTRATIVO
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 03 - SECTORIAL ADMINISTRATIVO
04 - SECTORIAL AMBIENTE
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 04 - SECTORIAL AMBIENTE
05 - SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 05 - SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS
06 - SECTORIAL DEFENSA NACIONAL
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 06 - SECTORIAL DEFENSA NACIONAL
07 - SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 07 - SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR
08 - SECTORIAL FINANZAS
09 - SECTORIAL EDUCACION
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 12 - SECTORIAL SALUD 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 13 - SECTORIAL AGROPECUARIO
14 - SECTORIAL RECURSOS NATURALES
25,000,000.00 24,603,702,347.51 1,067,654.58 1,067,654.58 131,033,335.20 131,033,335.20 27,826,309.06 16,877,697.39 44,704,006.45 327,550,879.17 327,550,879.17 310,109,872.97 310,109,872.97 16,606,068.54 16,606,068.54 2,710,256.26
234,781,727.23
11 - SECTORIAL TRABAJO
13 - SECTORIAL AGROPECUARIO
53,528,658.35
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
10 - SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL
12 - SECTORIAL SALUD
411,625,171.16
2,710,256.26
09 - SECTORIAL EDUCACION
11 - SECTORIAL TRABAJO
739,111,300.00 4,383,177,098.08
08 - SECTORIAL FINANZAS
003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES
10 - SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL
PROFORMA 18,991,260,119.92
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 14 - SECTORIAL RECURSOS NATURALES
7,200,000.00 241,981,727.23 113,310.94 113,310.94 21,555,409.70 21,555,409.70 34,696,735.61 34,696,735.61 25,622,897.72 25,622,897.72 12,984,502.23 12,984,502.23
15 - COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES
9,283,714.42
15 - COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD
9,283,714.42
16 - SECTORIAL TURISMO
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 16 - SECTORIAL TURISMO
17 - SECTORIAL COMUNICACIONES
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 17 - SECTORIAL COMUNICACIONES
18 - SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 18 - SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
22 - ELECTORAL
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 22 - ELECTORAL
23 - TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 23 - TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
331,642.26 331,642.26 216,237,351.11 216,237,351.11 871,799.10 871,799.10 9,985,677.93 9,985,677.93 98,121,086.98 98,121,086.98
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR SECTORIAL - FUENTE INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 SECTORIAL
FUENTE
PROFORMA TOTAL
26,109,270,275.91
Pág 2 de 2
GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR SECTORIAL - GRUPO INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 SECTORIAL 00 - TESORO NACIONAL
GRUPO 110000 - IMPUESTOS 130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES 170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 190000 - OTROS INGRESOS
4,848,330,927.59
700,000.00
140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
248,654.58
02 - SECTORIAL JURISDICCIONAL
29,972,589.64 11,580,681.87
190000 - OTROS INGRESOS 03 - SECTORIAL ADMINISTRATIVO 130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES 140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 190000 - OTROS INGRESOS 270000 - RECUPERACION DE INVERSIONES 280000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 04 - SECTORIAL AMBIENTE 130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES 140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
1,595,620.25 6,000.00 87,878,443.44 131,033,335.20 26,615,290.25 720,000.00 52,205.81 2,531,654.61 393,813.00 45,000.00 14,346,042.78 44,704,006.45 187,323,592.03 1,501,852.06
170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
25,168,884.10
180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
15,117,058.96
190000 - OTROS INGRESOS
98,081,922.60
240000 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 05 - SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS 130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES
357,569.42 327,550,879.17 198,313,244.95
140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
46,389,769.60
170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
12,734,825.47
190000 - OTROS INGRESOS
49,113,976.88
240000 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 270000 - RECUPERACION DE INVERSIONES 380000 - CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 06 - SECTORIAL DEFENSA NACIONAL
08 - SECTORIAL FINANZAS
99,000.00 1,067,654.58
140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
07 - SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR
20,000.00
130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES
170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
06 - SECTORIAL DEFENSA NACIONAL
825,004,574.28 24,603,702,347.51
130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES
190000 - OTROS INGRESOS
05 - SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS
23,462,822.04
360000 - FINANCIAMIENTO PUBLICO
170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
04 - SECTORIAL AMBIENTE
4,513,268,193.30
3,900,782,453.53
00 - TESORO NACIONAL
03 - SECTORIAL ADMINISTRATIVO
14,000,000.00 123,565,101.00
280000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION
370000 - SALDOS DISPONIBLES
02 - SECTORIAL JURISDICCIONAL
PROFORMA 10,355,288,275.77
130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES
1,814,300.00 363,756.06 1,380,000.01 310,109,872.97 16,606,068.54
07 - SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR
16,606,068.54
170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
2,640,256.26
190000 - OTROS INGRESOS
70,000.00
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR SECTORIAL - GRUPO INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 SECTORIAL
GRUPO
08 - SECTORIAL FINANZAS
08 - SECTORIAL FINANZAS
09 - SECTORIAL EDUCACION
110000 - IMPUESTOS 130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES 140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 190000 - OTROS INGRESOS 240000 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 270000 - RECUPERACION DE INVERSIONES 370000 - SALDOS DISPONIBLES 380000 - CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 09 - SECTORIAL EDUCACION
10 - SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL
130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES 170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 190000 - OTROS INGRESOS 10 - SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL
11 - SECTORIAL TRABAJO
130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES 170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 190000 - OTROS INGRESOS 11 - SECTORIAL TRABAJO
12 - SECTORIAL SALUD
130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES 140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 190000 - OTROS INGRESOS 240000 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 12 - SECTORIAL SALUD
13 - SECTORIAL AGROPECUARIO
130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES
23,601,065.91 7,218,110.89 2,880,000.00 33,686,730.52 708,253.00 105,680.00 25,852,013.98 460,000.00 241,981,727.23 1,155.45 105,089.72 7,065.77 113,310.94 17,423,282.97 2,087,796.77 2,044,329.96 21,555,409.70 27,658,089.31 1,538,565.01 355,874.00 150,110.00 4,976,027.29 18,070.00 34,696,735.61 16,516,164.12 6,378,190.26 2,108,775.13
130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES 140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 190000 - OTROS INGRESOS 14 - SECTORIAL RECURSOS NATURALES
619,768.21 25,622,897.72 444,000.00 1,532,622.86 117,783.70 8,963,095.77 1,926,999.90 12,984,502.23
130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES
6,355,256.22
140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
2,774,728.00
170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 190000 - OTROS INGRESOS 15 - COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 16 - SECTORIAL TURISMO
7,200,000.00 140,269,872.93
170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
13 - SECTORIAL AGROPECUARIO
15 - COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD
2,710,256.26
140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
190000 - OTROS INGRESOS
14 - SECTORIAL RECURSOS NATURALES
PROFORMA
130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES 170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 190000 - OTROS INGRESOS 16 - SECTORIAL TURISMO
11,300.00 142,430.20 9,283,714.42 318,642.26 5,000.00 8,000.00 331,642.26
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR SECTORIAL - GRUPO INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 SECTORIAL 17 - SECTORIAL COMUNICACIONES
GRUPO
PROFORMA
130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES
195,977,476.26
140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
13,578,960.00
170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
1,799,181.37
190000 - OTROS INGRESOS
4,876,833.48
270000 - RECUPERACION DE INVERSIONES
4,900.00
17 - SECTORIAL COMUNICACIONES 18 - SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
216,237,351.11
130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES
356,959.10
190000 - OTROS INGRESOS
500,000.00
240000 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
14,840.00
18 - SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 22 - ELECTORAL
871,799.10
130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES
9,985,677.93
22 - ELECTORAL 23 - TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
9,985,677.93
130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES
60,378,677.66
140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
850,526.20
170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
1,150,907.12
180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
31,761,818.00
190000 - OTROS INGRESOS
963,058.00
270000 - RECUPERACION DE INVERSIONES
16,100.00
380000 - CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR
3,000,000.00
23 - TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
98,121,086.98 TOTAL
26,109,270,275.91
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