PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 001 - ASAMBLEA NACIONAL

PROYECTO 004 - CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA ASAMBLEISTA ASAMBLEA NACIONAL 001 - ASAMBLEA NACIONAL

010 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS

001 - DISENO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO DE LA FUNCION JUDICIAL 002 - ALICUOTAS EX MUSEO ANTROPOLOGICO GUAYAQUIL EX BANCO MANTA TERRENO AUTOBANCO QUITO

562,681.18

004 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LA FUNCION JUDICIAL

17,396,327.27

007 - DISENO E IMPLEMENTACION DE PROCESOS INTEGRALES DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA FUNCION JUDICIAL 008 - DISENO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA FUNCION JUDICIAL DEL ECUADOR 010 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS 001 - PLAN DE ACREDITACION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS DE LAS UNIVERSIDADES SERVICIOS DE PATROCINIO DEFENSA Y ASESORIA JURIDICA PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA 002 - PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA DEFENSA PUBLICA 015 - DEFENSORIA PUBLICA 001 - PROYECTO PARA FORTALECER LA GESTION DESCENTRALIZADA DE LA COOPERACION INTERNACIONAL DESDE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS EN ECUADOR 018 - GOBIERNO POR RESULTADOS 020 - PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 021 - VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

11,566,305.93

1,079,728.12

006 - CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL JUDICIAL AJUSTADA AL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA JUSTICIA

020 - PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

9,000,000.00 9,000,000.00

003 - DOTACION ESPACIAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA Y DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN ZAMORA CHINCHIPE

005 - PLANILLAS DE COSNTRUCCION CUENCA MACHALA QUEVEDO CANAR

015 - DEFENSORIA PUBLICA

PROFORMA

001 - DETECCION TEMPRANA E INTERVENCION ESCOLAR DE LA DISCAPACIDAD VISUAL EN EL ECUADOR 001 - ESTUDIO BIOPSICOSOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MISION SOLIDARIA MANUELA ESPEJO DIAGNOSTICO Y RESPUESTA 002 - PROGRAMA ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO CAMPANA ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO FASE III 002 - SISTEMA DE INCLUSION LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 013 - DETECCION TEMPRANA Y ESCOLAR DE DISCAPACIDADES AUDITIVAS EN EL ECUADOR 021 - VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

830,560.09 83,244,478.96 1,667,614.97 7,594,805.82 123,942,502.34 33,222.40 53,986.41 87,208.81 38,464.90 1,697,594.09 1,736,058.99 2,559,118.75 24,974,362.82 1,702,043.15 397,803.35 2,279,413.31 31,912,741.38

023 - SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION

001 - INSTITUCIONALIZACION DE LA TRANSPARENCIA EN LA FUNCION EJECUTIVA

024 - SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES

001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION SNI FASE II

1,712,850.52

002 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES

1,692,671.59

023 - SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION

038 - ADQUISICION DEL ESPACIO FISICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA 024 - SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES 026 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

001 - APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD ATN 9635 001 - FOMENTO A LA INNOVACION INNOVAECUADOR 002 - EMPLEABILIDAD INCLUSION Y FORMALIZACION 003 - PLAN NACIONAL DEL SISTEMA LOGISTICO ECUATORIANO 010 - EMPRENDEECUADOR

1,611,286.58 1,611,286.58

3,350,795.03 6,756,317.14 101,255.61 1,816,259.46 126,950.37 4,231,678.96 265,625.87

012 - FORMALIZACION INCLUSION Y EMPLEABILIDAD

1,838,029.49

013 - DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL

2,188,443.67

014 - INNOVAECUADOR

2,076,400.23

015 - CREECUADOR 016 - SISTEMA DE APOYO AL INVERSIONISTA 018 - IMPLEMENTACION DE LA VENTANILLA UNICA ECUATORIANA 026 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

254,168.18 552,874.78 6,653,507.77 20,105,194.39

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 027 - MINISTERIO DE COORDINACION DE PATRIMONIO

PROYECTO 001 - FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACION DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS 002 - CIUDADESPARA EL BUEN VIVIR 003 - IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR 004 - PROYECTO EMBLEMATICO CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR 010 - POLITICA DE FINANCIAMIENTO SOCIO PATRIMONIO 027 - MINISTERIO DE COORDINACION DE PATRIMONIO

032 - MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD

001 - PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL EN COMUNIDADES ALEDANAS A LOS DESTACAMENTOS MILITARES DEL CORDON FRONTERIZO NORTE 002 - SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANAC4I2 032 - MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD

033 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA

4,837,736.99 24,090,859.83 372,085.11 12,458,401.40 12,830,486.51

1,048,535.76

001 - ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DE LA QUEDRADA LAS TOTORAS 002 - PROYECTO DE LEY DE GESTION DE RIESGOS Y SU REGLAMENTO

006 - PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION PARA REDUCIR EL RIESGO POR DIFERENTES AMENAZAS 034 - SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS 001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE SALUD AMBULATORIA 003 - APOYO AL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA 013 - PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO DUE GRANDE CANTON GONZALO PIZARRO

3,654,464.41 5,775,346.38 2,544,005.68 66,444.80 1,028,860.40 9,702,307.70 13,341,618.58 500,493.60 1,251,234.00 98,430.41

015 - APOYO AL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE FLUVIAL

333,662.40

024 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCION CIVICA

246,076.02

042 - CONSTRUCCION DE MUELLES EN LA AMAZONIA

834,156.00

043 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS

1,668,312.00

068 - PUENTES EMERGENCIA NAPO

1,364,245.45

069 - PROGRAMA DE PUENTES EN LA AMAZONIA ECUATORIANA 035 - INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE 001 - OBRAS DE MANTENIMIENTODEL SISTEMA CONTROL DE INUNDACIONES DE LA CUENCA BAJA DEL GUAYAS SISTEMA TRASVASE DAULESANTAELENA DE OTROS SECTORES PROSPENSOS A INUNDACIONES EN LA DEMARCACION HIDROGRAFICA GUAYAS 002 - OPERACION Y MANTENIMIENTO PRESA LA ESPERANZA PHIMA 003 - CENTRAL DAULE PERIPA CAF 228 ACTUALIZACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO DAULE PERIPA 004 - REHABILITACION DE CANALES PRINCIPALES POZA HONDA

2,502,468.00 8,799,077.88 3,385,343.17

490,403.14 1,608,038.01 507,801.48

005 - TRASVASE DESDE CANAL CHONGON SUBE Y BAJA A LA PRESA SAN VICENTE

6,770,686.34

006 - PROGRAMA NACIONAL PARA LA REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL ECUADOR

1,692,671.59

024 - PROYECTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE 026 - CENTRAL DAULE PERIPA CAF 228 PLAN DE GESTION AMBIENTAL 056 - TERMINACION DEL SISTEMA DE RIEGO ZAPOTILLO 037 - SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA 038 - MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL

1,106,758.53

1,072,346.21

002 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTION DEL RIESGO Y EMERGENCIAS

037 - SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA

849,985.23 16,424,290.98

660 - PROGRAMA DE PENSAMIENTO POLITICO

033 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA

035 - INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE

872,088.10

659 - CREACION DE REDES DE MEDIOS COMUNITARIOS PUBLICOS Y PRIVADOS LOCALES

664 - MODERNIZACION DEL REGISTRO ELECTORAL A NIVEL NACIONAL Y DEL EXTERIOR

034 - SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS

PROFORMA

001 - SISTEMA DE IDENTIFICACION Y SELECCION DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES SELBEN 002 - PROYECTO PARA LA REDUCCION ACELERADA DE LA MALNUTRICION EN EL ECUADOR E INTERVENCION NUTRICIONAL TERRITORIAL INTEGRAL INTI 005 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL GOBIERNO ECUATORIANO PARA EL DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS Y POLITICAS SO 038 - MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL

20,312,059.03 415,280.05 1,756,077.07 36,938,359.88 1,234,849.34 38,928,519.38 23,094.33 40,186,463.05

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 039 - INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA

PROYECTO 001 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA DEL INCOP 002 - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO DE LAS MIPYMES A TRAVES DE LA COMPRA PUBLICA Y MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA CONTRATACION PUBLICA A TRAVES DE LA ARTICULACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LOS PRINCIPALES ACTORES DEL SISTEMA 039 - INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA

040 - MINISTERIO DEL AMBIENTE

1,108,699.89 209,720.32

1,318,420.21

001 - PROGRAMA DE APOYO AL SNAP

705,976.08

002 - PIB VERDE

602,203.41

003 - PROYECTO DE IDENTIFICACION CALCULO Y MITIGACION DE LA HUELLA ECOLOGICA DEL SECTOR PUBLICO Y PRODUCTIVO DEL ECUADOR

873,084.77

004 - IMPLEMENTACION DEL MARCO NACIONAL DE BIOSEGURIDAD

145,926.19

007 - PROTECCION SELVA TROPICAL MORONA SANTIAGO PASTAZA

789,393.98

011 - PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE FASE III 015 - PLAN REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 019 - INICIATIVA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SAICM EN EL ECUADOR

264,882.94 2,887,370.22 60,630.89

032 - DELIMITACION FISICA Y DESARROLLO TURISMO SOSTENIBLE EN AREAS DE PATRIMONIO NATURALPANE

1,827,232.21

033 - GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS

4,568,080.51

034 - MAPA DE VEGETACION Y USO DEL SUELO

465,680.04

039 - GESTION DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD SOCIALECONOMICA Y AMBIENTAL

529,778.96

048 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO A TRAVES DE UNA EFECTIVA GOBERNABILIDAD DEL AGUA EN EL ECUADOR

462,746.25

052 - PROYECTO REGIONAL ANDINO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 054 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE CONTROL FORESTAL 055 - EVALUACION NACIONAL FORESTAL DEL ECUADOR 060 - PROGRAMA DE CONSERVACION DE BOSQUES SOCIO BOSQUE 064 - GENERACION Y RESTAURACION DE AREAS VERDES PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL GUAYAQUIL ECOLOGICO 066 - VERIFICACION DE LAS CONCESIONES DE PLAYAS BAHIAS Y ESPACIOS OTORGADOS A LAS CAMARONERAS EN LA REGION COSTA DEL ECUADOR 040 - MINISTERIO DEL AMBIENTE 043 - SECRETARIA NACIONAL DEL MIGRANTE SENAMI.

PROFORMA

001 - RED DE OFICINAS DE ACOMPANAMIENTO A LA INICIATIVA EMPRESARIAL DE LA PERSONA MIGRANTE REDIEM 001 - RELOCALIZACION TOTAL DE LA SENAMI HACIA LA CIUDAD DE AZOGUES 002 - PROGRAMA JUVENTUD EMPLEO Y MIGRACION 003 - PROGRAMA DE POSICIONAMIENTO DE LA POLITICA MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 003 - PROGRAMA FONDO PARA EL RETORNO DIGNO EL CUCAYO

41,528.00 1,602,086.62 576,526.40 7,059,760.80 64,459,939.24 440,938.16 88,363,765.67 625,995.71 1,661,120.19 84,008.08 332,224.04 402,459.15

004 - PROGRAMA DE COMUNICACION Y CULTURA FORTALECIENDO VINCULOS

1,010,488.89

004 - RED DE CASAS EN EL EXTERIOR

2,602,488.27

005 - RED NACIONAL DE CASAS PARA PERSONAS MIGRANTES EN EL ECUADOR 006 - RED DE CASAS PARA PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS EN LA PROVINCIA DEL CANAR

494,210.03 65,211.15

009 - FONDO DE CONTINGENCIA Y APOYO A VULNERABLES

747,504.08

010 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y CONSTRUCCION DE REDES SOCIALES EN EL HECHO MIGRATORIO FORES

188,504.81

012 - REPATRIACION DE CADAVERES 043 - SECRETARIA NACIONAL DEL MIGRANTE SENAMI.

332,224.04 8,546,438.44

044 - COMISION NACIONAL SOBRE DERECHO DEL MAR - CNDM

001 - DELIMITACION DE LOS ESPACIOS MARINOS ACORDE CON LA NUEVA CONVENCION DEL MAR 044 - COMISION NACIONAL SOBRE DERECHO DEL MAR - CNDM

682,323.85

045 - CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

001 - MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA GALAPAGOS

4,262,434.40

050 - MINISTERIO DEL INTERIOR

002 - OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA HIDRICA Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES

682,323.85

3,087,815.62

045 - CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

7,350,250.02

001 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD

187,940,807.71

002 - ADQUISICION DE LABORATORIOS DE CRIMINALISTICA

7,533,180.05

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 050 - MINISTERIO DEL INTERIOR

PROYECTO 003 - PROGRAMA DE FORMACION SELECCION EVALUACION DEL TALENTO HUMANO Y MODELO DE GESTION 050 - MINISTERIO DEL INTERIOR

051 - DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

008 - APOYO AL PLAN DE MODERNIZACION DEL REGISTROCIVIL DEL ECUADOR 012 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION YCEDULACION FASE MASIFICACION 051 - DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

061 - MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

001 - CAPACITACION A GUIAS PENITENCIARIOS 002 - ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE CENTROS DE DETENCION PROVISIONAL

001 - SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 005 - SISTEMA NACIONAL DE ACCION CIUDADANA 062 - SECRETARIA DE PUEBLOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACION CIUDADANA SPMSPC.

304,680.89 30,730,723.46 5,166,648.96 66,668,023.42 2,242,512.25 2,242,512.25 4,485,024.50 1,695,534.96

001 - VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010

1,699,313.24

002 - ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU

1,665,211.50

006 - CENSO NACIONAL ECONOMICO INCLUYE REFORMA PRESUPUESTARIA

1,245,840.14

064 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

2,657,792.30 8,963,692.14

001 - ESTUDIOS PARA EL PROYECTO MULTIPROPOSITO TUMBABIRO

1,911,443.94

002 - ESTUDIOS DEL PROYECTO DE TRASVASE RIO DAULE PEDRO CARBO

1,054,962.00

012 - ESTUDIOS PARA LA PRODUCCION DE UREA Y FERTILIZANTES NIROGENADOS 020 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO METRO DE QUITO Y LOS DISENOS DE INGENIERIA DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO 027 - ESTUDIOS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DE MILAGRO 066 - INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION

755,647.20 8,729,197.20 2,308,158.72 14,759,409.06

001 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO EN LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL

16,565,637.53

001 - DOTACION DE UN INMUEBLE PARA ESTABLECER LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY

14,950,081.68

008 - REMODELACION DE UN INMUEBLE PARA UBICAR EL CENTRO FINANCIERO PUBLICO DEL AUSTRO EN LA CIUDAD DE CUENCA 067 - SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR

45,564.34 31,561,283.55

001 - FORMACION DE AGENTES DE TRANSITO PARA EL ECUADOR

3,808,511.07

002 - CONTROL DE VELOCIDAD EN CARRETERAS A TRAVES DE RADARES MOVILES

1,832,933.97

003 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA TRONCALIZADO DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL 004 - CONTROL DE TRANSITO EN CARRETERAS TRONCALES DEL ECUADOR 005 - TRANSPORTE SEGURO 068 - COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 069 - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

4,231,678.96

001 - SISTEMA ESTADISTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA

009 - ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES ENIGHUR

068 - COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR

2,811,027.27

13,004,870.27

061 - MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

067 - SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR

62,334,224.78

018 - CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL GUAYAS

047 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL QUITO ZONA SUR

066 - INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION

288,824.78 62,045,400.00

10,418,393.61

044 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL SIERRA CENTRO NORTE

064 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

15,780,641.78 211,254,629.54

003 - CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL CRS CUENCA

042 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EN CAI DE VARONES GUAYAQUIL

062 - SECRETARIA DE PUEBLOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACION CIUDADANA SPMSPC.

PROFORMA

001 - AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE A TRAVES DE GPS

4,231,678.96 10,097,664.38 50,780,147.56 70,750,935.94 9,740,103.34

002 - FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE EMISION DE LICENCIAS RECATEGORIZACION DE LICENCIAS

846,335.79

003 - DIFUSION DE CAMPANAS INFORMATIVAS Y EDUCATIVAS SOBRE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

846,335.79

004 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA A LA AGENCIA CANTONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DE QUEVEDO

232,742.34

005 - CONSTRUCCION DEL TERMINAR TERRESTRE EN LA PROVINCA DE SANTA ELENA

308,791.20

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 069 - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

PROYECTO

8,684,246.78

007 - REPLICACION DE MODELOS EXISTENTES Y OTROS MODELOS DE SERVICIO UNIVERSAL A TRAVES DE IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA GESTION DE ATENCION AL USUARIO

6,537,944.00

008 - IMPLEMENTACION DE SEGURIDADES INFORMATICAS PARA PROTECCION DE INFORMACION DE TRANSITO

270,827.45

009 - IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA COMUNICACION DE SISTEMAS A NIVEL NACIONAL

634,751.84

010 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO PARA EL REGISTRO CENTRALIZADO Y CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS DE CONDUCCION

423,167.90

010 - REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA CNTTTSV Y AGENCIA QUITO NORTE

981,193.36

011 - ESTUDIOS DE PREINVERSION DE EJECUCION DE COMPETENCIAS CAPACITACION TECNICOS GADS 012 - CONSTRUCCION DE LA TERMINAL TERRESTRE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 013 - CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA CEBAF MACARA 069 - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PROFORMA

006 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION CENTRALES DE MONITOREO DESPACHO CMCC CON EL EQUIPAMIENTO DE GPS EN LA TRANSPORTACION DE PASAJEROS Y CARGA

001 - MODERNIZACION DE AVIONES DE ENTRENAMIENTO FAE RESERVADO 002 - ADQUISICION DE DOS SISTEMAS RADARICOS PARA LA DEFENSA AEREAFAE

846,335.79 3,572,991.03 803,842.83 34,729,609.44 1,575,395.59 19,237,964.44

003 - ADQUISICION HELICOPTEROS FUERZA AEREA FAE

2,524,902.68

008 - MEJORAMIENTO DEL NIVEL OPERATIVO DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA SUPERTUCANO (FAE) RESERVADO

3,114,215.80

012 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS GUARNICIONES MILITARES 031 - MODERNIZACION DE 2 UNIDADES SUBMARINAS CONTRATO 2007C044

6,644,480.75 12,458,401.40

032 - DEPARTAMENTO DE DEFENSA USA EQUIPOS MILITARES Y MATERIALES DE AVIACION FAE

453,133.65

033 - DISENOS DEFINITIVOS PARA LA CONTRUCCION DE LA BASE AEREA CONJUNTA EN EL NUEVO AEROPUERTO DE TABABELA

415,280.05

034 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA C4IVR COMANDO CONTROL COMUNICACIONES COMPUTACION INTELIGENCIA VIGILANCIA Y RECONOCIMIENTO FAE

995,052.52

040 - MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DEFENSA DE LA SOBERANIA Y SEGURIDAD EN EL MAR TERRITORIAL ECUATORIANO

4,448,007.77

044 - MODERNIZACION DEL HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE LANZAMIENTO

3,431,531.85

045 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NAVAL DE DEFENSA DE LOS ESPACIOS MARITIMOS NACIONALES

2,891,170.55

046 - DETECCION OBSERVACION COMUNICACION RECONOCIMIENTO

1,727,749.55

048 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE DEFENSA MARITIMO

5,665,985.44

049 - AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LIVIANO DE LA FUERZA TERRESTRE HELICOPTEROS LIVIANOS MULTIPROPOSITO

9,886,435.03

053 - SOSTENIMIENTO OPERACIONAL DE FUERZAS ARMADAS

24,916,802.81

055 - RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA DE REACCION INMEDIATA DEL SISTEMA DE DEFENSA AEREA NACIONALFAE

6,873,334.94

844 - FORTALECIMIENTO DE INTENDENCIA

4,950,048.47

849 - PDM PARA FORTALECIMIENTO DE AERONAVES DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA FAE RESERVADO

830,560.09

851 - MEJORAMIENTO Y REEMPLAZO DE AERONAVES DE ENTRENAMIENTO BASICOFAERESERVADO

1,076,802.03

858 - MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA ESTRATEGICA DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES MILITARES

4,654,857.43

869 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA MILITAR

3,666,686.93

880 - REMODELACION ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE DIVISION DE LA IIDE LIBERTAD 889 - NEUTRALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ILICITAS Y ASISTENCIA OPORTUNA DE EMERGENCIAS EN LOS ESPACIOS ACUATICOS

977,597.06 12,458,401.40

939 - ADQUISICION DE ARMAMENTO CALIBRE MAYOR Y MENOR PARA LA FUERZA TERRESTRE

7,915,105.77

940 - PROYECTO DE PROTECCION Y SEGURIDAD DE LA POBLACION CIVIL EN EL ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE FUERZAS ARMADAS

5,398,640.61

941 - ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA LA FUERZA AEREA FAERESERVADO

6,981,559.15

954 - MODERNIZACION DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO ELECTRONICO NIVEL III 957 - IMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE TULCAN 070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

845,770.14 1,868,915.34 158,884,789.24

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 073 - CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS - CLIRSEN

PROYECTO 001 - REEQUIPAMIENTO CLIRSEN ESTACION COTOPAXI 002 - GENERACI¿N DE GEOINFORMACI¿N PARA LA GESTI¿N DEL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL 073 - CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS - CLIRSEN

079 - SECRETARIA DE INTELIGENCIA

001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA

2,519,941.13

001 - IMPLEMENTACION DE LA LOES 002 - IMPLEMENTACION DE LA LOES 089 - MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 003 - AMPLIACION DEL TERMINAL MARITIMO INTERNACIONAL DENOMINADO CONSTRUCCION DE ATRACADERO 5 004 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR 005 - TRANSFERENCIA PARA INVERSION A ENTIDADES DE GOBIERNO SECCIONAL AUTONOMOS 099 - AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR

101 - AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL

001 - DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACION

102 - AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA

001 - CONSTRUCCION E INSTALACION DE BASCULAS

101 - AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL

005 - REPARACI¿N DE MUELLES PESQUEROS Y CONTRUCCI¿N DE TORRE DE CONTROL 006 - MANTENIMIENTOS GENERALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 102 - AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA 120 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION

001 - PROYECTO DE INVERSION PARA APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE OFICINAS COMERCIALES EN PAISES PRIORITARIOS 001 - PROYECTO INTERCAN I DE APOYO A LA INTEGRACION ECONOMICA REGIONAL DE LA COMUNIDAD ANDINA

6,586,463.96 12,829,742.73 490,680.00 19,906,886.69 16,032,970.65 16,032,970.65 196,661.04 563,229.66 2,303,467.16 3,063,357.86 4,739,480.44 338,534.32

4,231,235.65

004 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO ECUATORIANOESIGEF FASE III

001 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL SRI ETAPA 2

002 - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SRI FASE III INICIO 2012 135 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI 001 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 001 - REFORZAMIENTO DE ACTIVIDADES DE PATRULLAJE CONJUNTO ADUANA MIDENA 002 - MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA ADUANERA 005 - NUEVO SISTEMA ADUANERO DE GESTION PARA LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR 136 - SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE 140 - MINISTERIO DE EDUCACION

4,231,678.96 8,463,357.92

004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E ITEGRACION 20102012

001 - PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y HABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 2012

136 - SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

4,231,678.96

1,015,602.95

130 - MINISTERIO DE FINANZAS 135 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

1,823,208.46 6,208,031.39

002 - SISTEMA Y PROGRAMA DE FOMENTO Y PROMOCION DE EXPORTACIONES PROECUADOR

120 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION 130 - MINISTERIO DE FINANZAS

3,384,390.56 1,864,881.80

079 - SECRETARIA DE INTELIGENCIA

099 - AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR

415,280.05 2,969,110.51

001 - FORTALECIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES SEGURAS PARA LA GESTION DE INTELIGENCIA

002 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA

089 - MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO

PROFORMA

001 - CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION EN AZOGUES CANAR 001 - PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLARPAE 001 - SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION

10,324,853.36 830,560.09 830,560.09 913,616.10 3,225,613.01 954,715.51 5,093,944.62 417,294.84 210,874.64 1,553,066.97 7,961,162.65 10,142,399.10 8,463,357.93 73,412,376.11 9,966,721.12

002 - EDUCACION INICIAL DE CALIDAD Y CON CALIDEZ

12,004,660.33

002 - NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

10,465,057.18

002 - SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SIPROFE

12,778,432.64

003 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2011

41,721,629.92

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 140 - MINISTERIO DE EDUCACION

PROYECTO 004 - ACTUALIZACI¿N DEL ARCHIVO MAESTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 004 - EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS 004 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE 004 - PROYECTO EMERGENTE DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y ESTABLECIMIENTOS ANEXOS 2011 005 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

664,448.07

006 - NUEVO MODELO DE GESTION DEL SISTEMA EDUCATIVO

14,560,474.86

006 - TEXTOS ESCOLARES GRATUITOS

19,047,584.72

007 - MODELO DE EDUCACION INCLUSIVA

6,085,493.73

008 - NUEVO MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA

1,087,523.64 114,202.01

010 - NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO

1,630,647.19

011 - SISTEMA INTEGRAL DE TECNOLOGIAS PARA LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD

4,272,848.12 200,505.51

017 - IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DEL BUEN VIVIR

1,180,916.03

021 - TELEDUCACI¿N MODELO EXPERIMENTAL DE FINALIZACI¿N DE EGB Y BACHILLERATO PARA J¿VENES Y ADULTOS EN REZAGO ESCOLAR

6,193,109.56

140 - MINISTERIO DE EDUCACION 001 - PLAN DE GESTION INTEGRAL PARA LA CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA 002 - MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y HABITABILIDAD DE LOS HOMBRES Y MUJERES QUE VIVEN EN LAS CIUDADES HISTORICAS DE LOJA Y ZARUMA EXPUESTOS A RIESGOS 002 - SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE BIENES CULTURALES 003 - CONSERVACION Y USO DEL PATRIMONIO

280,476,546.80 892,049.78 74,750.41 836,853.69 2,491,680.28

004 - SEGURIDAD Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL

418,190.17

007 - ESCUELA TALLER SAN ANDRES FORMACION EN OFICIOS TRADICIONALES APRENDER A TRABAJAR TRABAJANDO

211,792.82

010 - SEGURIDAD Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO

131,681.39

011 - SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE BIENES CULTURALES

1,937.26

141 - INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

5,058,935.80

001 - FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS ACTIVOS DEL PUEBLO 001 - PLANIFICACION EJECUCION Y TERMINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

1,240,888.34 62,614,305.31

002 - JUEGOS DEL ALBA

5,924,350.55

004 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTE COLECTIVO EN EL SECTOR DE CARPUELA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA

1,257,081.41

005 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTES COLECTIVOS RIO VERDE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

1,375,527.58

006 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL INTERNACIONAL 007 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL NACIONAL 148 - MINISTERIO DEL DEPORTE 150 - MINISTERIO DE CULTURA

1,203,294.57 30,193,339.60

24,418,466.75

012 - FORTALECIMEINTO PEDAGOGICO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO

148 - MINISTERIO DEL DEPORTE

41,528.00 769,929.21

005 - PROYECTO HILANDO EL DESARROLLO

009 - FORTALECIMEINTO DE LA EDUCACION BASICA

141 - INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROFORMA

001 - BICENTENARIO 001 - DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL REGIONAL COMUNITARIO 001 - FOMENTO CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL

799,762.92 776,586.97 73,988,503.08 415,280.05 1,640,356.18 872,088.10

001 - FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA

1,252,069.34

001 - PROMOCION DE LA CULTURA ECUATORIANA EN EL EXTERIOR

1,395,340.96

001 - SISTEMA NACIONAL DE CULTURA

4,829,706.94

001 - UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR 002 - INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD

830,560.09 1,661,120.19

003 - CONSERVACION PREVENTIVA Y PUESTA EN VALOR DE LAS COLECCIONES PATRIMONIALES DE LOS MUSEOS DE CUENCA Y LOJA DESDE EL ANO 2012

415,280.05

004 - ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LAS ORQUESTAS SINFONICAS

415,280.05

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 150 - MINISTERIO DE CULTURA

PROYECTO 005 - CASAS DE LA CULTURA Y CONJUNTO DE DANZA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO DESARROLLO DE ACTIVIDADES 006 - GIRAS ORQUESTAS SINFONICAS 035 - APOYO A LA PRODUCCION Y CIRCULACION DE BIENES CULTURALES 150 - MINISTERIO DE CULTURA

157 - CORPORACION CIUDAD ALFARO

872,088.10 15,027,166.22

007 - DIFUSION DE LA MEMORIA EMBLEMATICA REVOLUCIONARIA Y FORTALECIMIENTO DE LA COHESION E IDENTIDAD NACIONAL

332,224.04

001 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PROYECCION LASER DOMO COMPLETO Y DE UNA SALA INTERACTIVA DE ASTRONOMIA EN EL CENTRO 002 - TERMINACION DEL MODULO CIENTIFICO CONSTRUIDO EN LA XIV EXPEDICION ANTARTICA 003 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA R

264,450.33 869,928.64 795,676.57 49,833.61 1,343,691.84

004 - FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO

50,306,876.59

005 - PROYECTOS DE I+D+I CONVOCATORIA SENACYT - 2010

42,001,275.65

005 - SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR

2,169,334.00

006 - FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI

1,228,348.73

007 - FORTALECIMIENTO DEL INAMHI EN APOYO A LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y DEL CAMBIO CLIMATICO EN ECUADOR 008 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN LA CUENCA DEL RIO ZARUMILLA 009 - IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DEL INIGEM 010 - PLAN NACIONAL DE INVESTIGACION CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO GEOLOGICO MINERO 2010 2013 011 - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA PEQUENA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL

640,809.69 179,354.69 1,015,972.66 901,037.27 1,310,705.07

012 - IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE SENSORES REMOTOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO INIGEMM

427,338.11

013 - INVESTIGACI N HIDROGEOL GICA E HIDROGEOQU MICA EN ZONAS MINERAS DEL ECUADORINSTITUTO NACIONAL INVESTIGACI N GEOL GICO MINERO METAL RGICO PLANTA CENTRAL

348,674.56

013 - PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE NAMBIJA

411,459.47

014 - INVESTIGACI N DE MATERIAS PRIMAS MINERALES PARA LA FABRICACI N DE UN AGLOMERANTE CALCOPUZOLANICO INSTITUTO NACIONAL INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO PLANTA CENTRAL

423,627.19

014 - MAPEO GEOLOGICO A NIVEL NACIONAL A ESCALA 150000

361,330.24

015 - ZONIFICACION DE SUSCEPTIBILIDAD Y PELIGROS POR PROCESOS DE MOVIMIENTOS EN MASA ESCALA 11000000 Y 1250000 DEL TERRITORIO ECUATORIANO

201,842.44

016 - OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 15000 Y GENERACION DE CARTOGRAFIA BASICA OFICIAL ESCALA 125000 A NIVEL NACIONAL

2,452,463.65

017 - FORTALECIMENTO DE LA ENSENANZA DE INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA EN ECUADOR

1,692,671.59

018 - ESTUDIO DE MERCADO DE MINERALES EN EL ECUADOR INSTITUTO NACIONAL INVESTIGACI N GEOL GICO MINERO METAL RGICO PLANTA CENTRAL 020 - PROMETEO 159 - SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

243,217.42 16,800,510.00 125,306,051.04

005 - PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL AGUA Y DEL SUELO PROMAS UNIVERSIDAD DE CUENCA

688,596.83

007 - IMPLEMENTACION DE FONDOS DE COMPENSACION AMBIENTAL EN EL AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR

902,225.45

161 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA 170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

415,280.05

273,254.27

157 - CORPORACION CIUDAD ALFARO

161 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA

12,716.12

005 - REGISTRO Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DE LA CULTURA MANTE¿A DE LOS CERROS HOJAS JABONCILLO NEGRITA BRAVO Y GUAYABAL

008 - RECUPERACION ACOPIO REGISTRO CURADURIA Y DIFUSION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE MANABI

159 - SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

PROFORMA

1,590,822.28

001 - EQUIPAMIENTO Y AMOBLADO DEL AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

290,482.56

001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA GFE

200,197.44

002 - ESTUDIOS EQUIPAMIENTO READECUACION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACION

78,508.36

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

PROYECTO 003 - CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS QUIMICOS UNL EQUIPO DE IMPLEMENTACION 004 - GESTION DE LA FERTILIDAD DEL SUELO CON ENMIENDAS DE CARBON VEGETAL EN PLANTACIONES DE ARBOLES MADERABLES EN EL SUR DE LA AMAZONIA ECUATORIANA

3,925.44 403,142.69

008 - DISE¿O Y CONSTRUCCION DEL OCTOGONO PARA LABORATORIOS TECNICOS DEL AREA DE LA ENERGIA LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

353,289.60

012 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

43,179.84 143,760.24

014 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA PREVENTIVA Y PROMOCION DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ANEXO AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

39,254.40

015 - EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

39,254.40

019 - PROYECTO ACUIFERO IIACA EN LA QUINTA EXPERIMENTAL EL PADMI CEDAMAZ

84,000.03

040 - PLANTAS MEDICINALES PLAGUICIDAS Y TOXICAS DE LA RSE ESTUDIO FITOQUIMICO Y DE TOXICIDAD EN ZAMORA CHINCHIPE

3,925.44

046 - ADAPTABILIDAD DE ESPECIES FORESTALES Y NO FORESTALES NATIVAS CON POTENCIAL DE APROVECHAMIENTO MULTIPLE EN EL SUR DE LA AMAZONIA

3,925.44

095 - CREACION DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES EN EL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNL

7,850.88

099 - RECUPERACION HISTORICA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SALUD EN LA REGION SUR DEL ECUADOR Y NORTE DEL PERU

3,925.44

103 - ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD GENETICA DE ESPECIES NATIVAS DE LA AMAZONIA USANDO MARCADORES AFLPSS EN ACHIOTE Y NARANJILLA

3,925.44

157 - CONTRAPARTE PROYECTOS BEDE MIPRO Y OTROS PAGO FISCALIZACION Y REAJUSTES 166 - IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO E INVESTIGACION CIENTIFICA EN LA ZONA DE LA AMAZONIA DE LA REGION SUR DEL ECUADOR 168 - PLANTA PILOTO DE CERAMICA Y PRODUCCION

235,526.40 94,210.56 38,775.50

169 - AMPLIACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE DEL ASH

196,272.00

174 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA QUE PERMITA LA SUPERACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOJA Y LA REGION SUR DEL PAIS

145,241.28

174 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

141,315.84

176 - EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE CADA AAA AMOBLADO LABORATORIOS MEJORAMIENTO DE AULAS Y ANEXOS

235,526.00

178 - PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

117,763.20

179 - GENERACION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS Y POTENCIACION DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGION SUR Y DEL PAIS

486,754.56

170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 015 - CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE ESTRUCTURAS Y SISMORRESISTENCIA DE LA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

32,793.03

006 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNL

009 - IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE ANALISIS QUIMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA CISAQ UNL

175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

PROFORMA

3,426,726.01 785,088.00 785,088.00

001 - BLOQUES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION

235,526.40

001 - CONSTRUCCION DELA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

235,526.40

002 - CULMINACION DE LA FACULTAD DE ARTES APLICADAS

157,017.60

002 - TERMINACION Y EQUIPAMIENTO POLICLINICO UNIVERSITARIO

706,579.20

003 - BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

235,526.40

004 - CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS D E LA UTA

235,526.40

005 - CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO

314,035.20

006 - CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

213,184.36

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

PROYECTO 007 - CONSTRUCCI¿N DEL TERCER PISO DEL BLOQUE DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIA E INGENIER¿A EN ALIMENTOS 012 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO CENTRALIZADO DE IDIOMAS 017 - CONTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA CARRERA DE ARTES APLICADAS

167,946.36

001 - CONSTRUCCION BLOQUE ACADEMICO EN EL CENTRO EXPERIMENTAL Y DE PRODUCCION SALACHE CEYPSA 002 - CONSTRUCCION DEL GIMNASIO EN EL EDIFICIO CENTRAL

314,035.20 78,508.80 314,035.20

005 - CONSTRUCCI¿N DE UN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO DE EXPERIMENTACI¿N Y PRODUCCI¿N SALACHE CEYPSA SEGUNDA ETAPA

116,688.32

001 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

144,774.14 968,041.66 59,973.81

002 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA EXTENSION

5,123.58

003 - MAQUINARIAS Y EQUIPOSEQUIPAMIENTO MUSEO ETNOGRAFICO

12,561.41

182 - UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI

77,658.80

001 - CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION SOBRE ESTADO Y GESTION PUBLICA

176,823.41

001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN

904,736.39

002 - CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA

475,959.60

002 - ESCUELA DE PLANIFICACION Y GOBIERNO DEL SUR 003 - FORTALECIMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE LA ESCUELA ECUATORIANA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLIC 004 - PROCESO DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION 232 - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN)

280 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

392,544.00 3,353,899.66

003 - CONSTRUCCION BLOQUE ACADEMICO EN LA SEDE LA MANA

179 - UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI

236 - CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA

50,666.94

023 - CONSTRUCCI¿N DEL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD T¿CNICA DE AMBATO

016 - OPERADORA TURISTICA DE LA UTC

232 - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN)

235,526.40

112,682.61

176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

182 - UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI

61,611.39

018 - CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

027 - EDIFICIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD T¿CNICA DE AMBATO

179 - UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI

PROFORMA

196,271.99 1,238,459.76 73,805.76 3,066,056.91

006 - FOMENTO A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRAFICA DEL ECUADOR

442,501.59

007 - INVENTARIO DIAGNOSTICO Y VALORACION DE LA MEMORIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DEL ECUADOR FASE II

526,948.99

236 - CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA

969,450.58

001 - ARTICULACION DE CIRCUITOS ECONOMICOS SOLIDARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES EPS

1,472,040.00

001 - INFRAESTRUCTURA GERONTOLOGICA 002 - PROTECCION ESPECIAL PARA NI¿OS NI¿AS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN EL PAIS 004 - DESARROLLO INTEGRAL PARA EL SECTOR DISCAPACITADO FASE I NUEVO MODELO DE GESTION

2,127,184.03 33,222,403.74 226,855.93

008 - PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL

4,901,258.37

008 - PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR CENTRAL

1,609,834.40

009 - FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION Y PROTECCION A NI¿AS NI¿OS ADOLECENTES Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRA FAMILIAR Y O SEXUAL Y EXPLOTACION SEXUAL EN EL ECUADOR

1,650,932.54

023 - DESARROLLO INFANTIL 024 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS DEL INFA 025 - ADOPCIONES 031 - RED DE PROTECCION SOLIDARIA 280 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

144,957,653.10 585,662.39 314,682.61 1,661,120.19 192,729,627.30

311 - SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP

001 - EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MOVILES DEL SECAP 311 - SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP

253,900.74

253,900.74

315 - MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES

001 - DIFUSION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES TRABAJO DIGNO EN EL ECUADOR

1,269,503.69

001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MRL

2,076,400.23

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 315 - MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES

PROYECTO

561,068.61

002 - SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS

211,583.95

002 - SISTEMA NACIONAL DE ESTADISTICAS LABORALES 003 - ERRADICACION TRABAJO INFANTIL 003 - PLAN NACIONAL DE CAPACITACION 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MRL INFRAESTRUCTURA MATRIZ GUAYAQUIL E INSPECTORIAS QUITO 011 - SISTEMA DE REHABILITACION PROFESIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 014 - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO 315 - MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

PROFORMA

002 - MI PRIMER EMPLEO

001 - ADMINISTRACION PROGRAMAS DE MITIGACION PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

42,316.79 253,900.74 126,950.37 2,031,205.90 211,583.95 1,828,166.88 8,612,681.11 112,319.19

001 - MI EMERGENCIA

15,586,417.81

002 - APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL EN SALUD

13,671,040.46

002 - PREVENCION Y CONTROL DEL VIHSIDAITS 004 - ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS POR CICLO DE VIDA 005 - EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD

3,626,663.90 587,665.72 10,734,150.57

006 - MICRONUTRIENTES PIM

830,560.09

008 - DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN SALUD

150,995.83

009 - SALUD INTERCULTURAL

274,975.77

010 - UNIDADES MOVILES DE SALUD ESCOLAR

1,619,981.09

011 - INFLUENZA AH1N1 GRIPE PORCINA

1,465,938.57

012 - FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 015 - PROMOCION DE LA SALUD 018 - INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD 019 - CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

297,127.80 112,872.31 82,191,216.76 472,521.38

020 - CONTROL DEL DENGUE

6,815,330.88

021 - CONTROL DEL PALUDISMO MALARIA

3,027,854.54

022 - CONTROL DE CHAGAS 023 - CONTROL DE LA ONCOCERCOSIS 024 - INMUNIZACIONESENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA 027 - CONTROLVIGILANCIA Y TRATAMIENTO DE ZOONOSIS RABIA 028 - CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

195,638.10 196,295.27 49,833,605.62 846,737.76 1,829,611.03

028 - FIEBRE AMARILLA

169,795.40

029 - CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

311,580.32

029 - LEISHMANIASIS

231,229.22

030 - ALIMENTACION Y NUTRICION SIAN

8,001,158.23

031 - LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y ATENCION A LA INFANCIA

6,118,874.14

031 - MI FARMACIA

639,645.06

032 - MI HOSPITAL

79,172,929.92

033 - DESNUTRICION CERO

19,142,303.97

033 - SALUD AMBIENTAL 034 - DISPONIBILIDAD ASEGURADA DE INSUMOS ANTICONCEPTIVOS DAIA 034 - VIGILANCIA EN DESORDENES POR DEIFICIENCIA DE YODO 037 - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CONTROL Y MONITOREO DE MALARIA EN EL ECUADOR 055 - FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SANGRE 056 - HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 057 - ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL RESPONDEN A LA TUBERCULOSIS REFORZANDO EL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL ECUADOR CON ENFASIS EN LAS POBLACIONES VULNERABLES

116,045.10 2,522,743.44 54,586.03 791,157.34 5,898,836.61 753,484.12 1,572,461.67

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

PROYECTO

2,312,681.43

061 - PROYECTO NACIONAL DE TAMIZAJE NEONATAL

3,207,061.10

062 - DETECCION E INTERVENCION TEMPRANA DE LOS TRANSTORNOS DEL DESARROLLO 067 - ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR 069 - TRATAMIENTO DE ERRORES DE REFRACCION EN LA POBLACION ECUATORIANA 070 - PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.

PROFORMA

058 - RESPUESTA DE ECUADOR A VIHSIDA UN ACERCAMIENTO MULTISECTORIAL HACIA EL ACCESO UNIVERSAL Y LA PREVENCION EN LAS POBLACIONES DE MAYOR RIESGO

001 - PROYECTO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA 002 - OBRAS POR REHABILITAR 002 - PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE GESTION E INFORMACION DE TIERRAS RURALES 003 - SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION PARA EL CATASTRO ORGANIZACION Y GESTION DE LA ACTIVIDAD CAMARONERA 004 - OBRAS POR CONCLUIR 005 - HABILITACION DE TIERRAS PARA USO AGRICOLA EN AREAS COMUNALES DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA EN EL MARCO DEL PROYECTO PIDAASSE FASE I

96,802.46 7,466,017.63 666,807.53 152,044.96 333,877,766.13 830,560.09 1,005,171.97 11,635,389.94 522,189.18 2,351,114.35 349,000.11

005 - LEGALIZACI¿N MASIVA DE LA TIERRA EN EL TERRITORIO ECUATORIANO

3,500,904.20

005 - PROGRAMA NACIONAL DE CARNICOS

1,597,778.72

006 - HABILITACION DE TIERRAS PARA USO AGRICOLA EN AREAS COMUNALES DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA EN EL MARCO DEL PROYECTO PIDAASSE FASE II

2,539,007.38

007 - PROYECTO 2KR 007 - REHABILITACION ADMINISTRACION OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO INTERPROVINCIALES 008 - OBRAS DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA 009 - ESTUDIOS PARA EL PROYECTO BINACIONAL PUYANGO TUMBES 010 - PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO DE 20 000 HECTAREAS DE PLANTACIONES FORESTALES PARA FORTALECER AREAS DE CONSERVACION Y BOSQUES PROTEGER MEGAPROYECTOS DE INTERES NACIONAL PRESERVAR CUENCAS HIDROGRAFICAS ABASTECER LA DEMANDA INDUSTRIAL DE MADERA Y GARA 011 - REGULACI¿N Y RECAMBIO DE ARTES Y APAREJOS DE LA FLOTA PESQUERA ARTESANAL NACIONAL 011 - REHABILITACION DE LOS SILOS DE LA UNA

606,050.44 4,231,678.96 296,217.53 1,763,549.10 160,803.80

841,376.34 8,463,357.93

012 - DOTACION DE FLOTADORES PARA ARTES DE PESCA QUE UTILIZA LA FLLOTA ARTESANAL ECUATORIANA

534,657.44

013 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISENO DEFINITIVO DE LOS MUELLES ARTESANALES

516,594.45

014 - CENSO PESQUERO SISTEMA DE INDICADORES SOCIO ECONOMICOS DEL SECTOR PESQUERO

115,864.96

014 - REPRODUCCI¿N DE LA CACHAMA PIRATAS BRACHYPOMUS Y COLOSOMA MACROPOMUN PARA ABASTECER DE ALEVINES A LOS PRODUCTORES DE ACUACULTURA RURAL

44,855.80

015 - ESTACION DE REPRODUCCION DE PECES DE AGUA DULCE PARA ABASTECER DE ALEVINES A LAS PRODUCCIONES DE ACUACULTURA RURAL

241,567.66

015 - PROGRAMA NACIONAL DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS PRONERI

530,685.19

016 - PLAN PILOTO DE MARICULTURA PARA CAPACITACION DE LAS COMUNIDADES PESQUERAS DEL LITORAL ECUATORIANO

399,045.31

016 - PROYECTO NACIONAL RED LECHERA

240,325.51

017 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA ECONOMICA FINANCIERA DE LA PESCA DE LA MERLUZA Y PECES PELAGICOS MAYORES CON PALANGRE

175,976.96

018 - ARRASTRE REHABILITACION Y TERMINACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 019 - TECNIFICACION DEL RIEGO A NIVEL DE PARCELAS 020 - ESTUDIOS Y DISENOS DE PROYECTOS SISTEMA DE RIEGO PLAN NACIONAL DE RIEGO Y PROTECCION DE CUENCAS 021 - COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE CADERS 021 - DIFUSION DE TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTOS EN ACUACULTURA A NIVEL RURAL COMO HERRAMIENTA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION

988,565.65 1,770,210.75 18,057.42 2,167,387.92 61,616.44

027 - PLAN DE FOMENTO DEL ACCESO A TIERRAS DE LOS PRODUCTORES FAMILIARES EN EL ECUADOR

7,644,411.97

028 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA PARTICIPATIVA Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA

7,917,518.26

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.

PROYECTO 033 - PROYECTO DE REACTIVACION DE LA CAFICULTURA 034 - AGRO SEGURO PARA PEQUE¿OS Y MEDIANOS PRODUCTORES 360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.

392 - AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO

001 - PROYECTO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA 020 - ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA 392 - AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO

416 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH

1,343,514.91 9,100,171.45 10,443,686.36

002 - FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA DNH A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE HIDROCARBUROS

372,387.75

003 - FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION CONTROL Y FISCALIZACIN HIDROCARFURIFERO A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA ARCH

307,050.63

007 - MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCION DE GLP EN LOS CANTONES FRONTERIZOS DE LAS PROVINCIAS DE CARCHI EL ORO SUCUMBIOS LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE A TRAVES DE LA ASIGNACION AUTOMATIZADA DE GLP A LOS USUARIOS FINALES 416 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH

4,103,028.27 594,427.91 1,374,974.17

7,058,919.36

001 - CONSULTORIA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE EVALUACION DEL POTENCIAL HIDROCARBURIFERO SUR ORIENTE ECUATORIANO

423,167.90

002 - FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE DATOS DEL SECTOR HIDROCARBURIFERO A TRAVES DE LA CREACION DEL BANCO DE INFORMACION PETROLERA

713,451.12

418 - SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH 001 - OBRAS COMUNITARIAS LIQUIDACION DE PUENTES 004 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE CONTROL DE LA DIRECCIO NACIONAL DE HIDROCARBUROS 419 - MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

68,616,780.78

307,050.63

006 - OPTIMIZACION DEL CONTROL DE REMANENTES A TRAVES DE LA MEDICION AUTOMATIZADA DE LOS PROCESOS DE RECEPCION ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE GLP EN PLANTAS ENVASADORAS

419 - MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

594,843.91 3,960,445.14

001 - FORTALECER ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCH A TRAVES DE IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS HIDROCARBUROS EN ZONAS ESTRATEGICAS DEL PAIS GUAYAS ESMERALDAS SUCUMBIOS MANABI

004 - ADITIVACION DE TRAZADORES PARA FORTALECER EL CONTROL DE LA COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES LQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO

418 - SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH

PROFORMA

1,136,619.02 20,764.00 353,853.90 374,617.90

001 - PROYECTO HIDROELECTRICO MANDURIACU

19,627,396.27

001 - PROYECTO MULTIPROPOSITO BABA HIDROELECTRICA

17,998,339.18

002 - MEJORAS CATEG

60,172.79

003 - PLAN DE REDUCCION DE PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA

25,027,114.21

003 - PROYECTO HIDROELECTRICO TOACHI PILATON

29,547,312.01

003 - TRASLADO DE 6 TURBINAS TM 2500 PARA OPERAR CON GAS NATURAL EN BAJOALTO 004 - CONSTRUCCION PROYECTO HIDROELECTRICO MINASSAN FRANCISCO 004 - EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD FISICA SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR ELECTRICO A NIVEL NACIONAL

2,407,894.11 37,346,573.86 303,935.25

005 - PROYECTO HIDROELECTRICO QUIJOS

11,920,605.75

006 - INSTALACION DE UNIDADES TERMOELECTRICAS CON UNA CAPACIDAD DE 110 MW CUBA ECUADOR

16,926,715.85

007 - PARQUE FOTOVOLTAICO PUERTO AYORA 008 - HIBRIDO ISABELA 008 - PROYECTO HIDROELECTRICO COCA CODO SINCLAIR 009 - PROGRAMA EURO SOLAR 009 - PROGRAMA PARA RENOVACION DE EQUIPOS DE CONSUMO ENERGETICAMENTE INEFICIENTES 010 - PRODUCCION DE ACEITE DE PI¿ON PARA PLAN PILOTO DE GENERACION ELECTRICA EN GALAPAGOS 010 - SISTEMA DE TRANSMISION 500 KV 011 - IMPLANTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DEL SECTOR ELECTRICO 012 - PROYECTO EOLICOELECTRICO SANTACRUZBALTRA

21,270.64 594,966.02 383,743,358.77 148,926.90 14,472,342.06 332,224.04 7,955,018.65 938,995.60 2,591,347.49

013 - PROYECTO DE CICLO COMBINADO

32,143,833.41

015 - PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR

14,706,252.29

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

PROYECTO 021 - PROYECTO HIDROELECTRICO SOPLADORA 030 - PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE BIODIGESTORES A NIVEL NACIONAL 035 - GENERACION ELECTRICA UTILIZANDO RESIDUOS COMPONENTES ORGANICOS 051 - ALUMBRADO PUBLICO EFICIENTE 052 - PROYECTO TERMOELECTRICO ESMERALDAS II 144 MW

2,197,578.95

11,667,238.41 166,112.02

058 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE PROGRAMA DE INVERSION

1,383,379.17

060 - IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE ENERGIA EOLICA EN ECUADOR VILLONACO

9,655,615.56

066 - PROYECTO HIDROELECTRICO CHORRILLOS 067 - PROYECTO GEOTERMICO CHACANA

83,056.01 490,030.46 1,452,649.63 332,224.04

083 - PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

19,465,723.23

094 - PROYECTOS DE AMPLIACION DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISION

48,558,774.51

095 - ELECTRIFICACION RURAL Y URBANO MARGINAL FERUM INTEGRADO PROG INVERSION

14,720,400.00

102 - PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR DUDAS 107 - PROYECTO HIDROELECTRICO DELSITANISAGUA 421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

8,997,616.42 20,838,002.68 994,615,182.05

001 - PROYECTO DE SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACION DE LABORES MINERAS EN EL DISTRITO ZARUMA PORTOVELO

808,589.22

002 - SEGUIMIENTO CONTROL Y FISCALIZACION DE LABORES MINERAS A GRAN ESCALA

592,435.05

003 - SISTEMA PARA LA AUTOMATIZACION DE ACTIVIDADES DE CATASTRO SEGUIMIENTO Y CONTROL MINERO 426 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO 001 - PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR 002 - PROTECCION A LOS DERECHOS DE LAS CONSUMIDORAS Y CONSUMIDORES EN EL ECUADOR FOMENTANDO LAS BUENAS PRACTICAS COMERCIALES 003 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE CARNICOS 004 - PROYECTO DE CONTROL Y REGULACION DEL PODER DE MERCADO EN EL ECUADOR

260,671.42 1,661,695.69 84,633.58 169,267.16 1,692,671.59 169,267.16

005 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD

8,463,357.93

006 - DESARROLLO DE LA GOBERNANZA INDUSTRIAL TERRITORIAL

1,015,602.95

030 - PROYECTO DE CONTROL Y REGULACION DEL PODER DE MERCADO EN EL ECUADOR 031 - PROYECTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CADENAS AGROINDUSTRIALES

249,168.03 1,661,120.19

032 - PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA ECOEFICIENCIA INDUSTRIAL

498,336.06

036 - DESARROLLO DE LA GOBERNANZA INDUSTRIAL TERRITORIAL

830,560.09

040 - PROTECCION ALOS DERECHOS DE LAS CONSUMIDORAS Y CONSUMIDORES EN EL ECUADOR FOMENTANDO LAS BUENAS PRACTICAS COMERCIALES

169,267.16

470 - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 059 - PLAN DE MARKETING TURISTICO DEL ECUADOR 2010 2014 060 - PLANDETUR 510 - MINISTERIO DE TURISMO 511 - DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS

24,916.80 2,081,383.59

053 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE

065 - PROYECTO FOTOVOLTAICO EN LA ISLA BALTRAARCHIPIELAGO DE GALAPAGOS

510 - MINISTERIO DE TURISMO

41,528.00

51,201,496.47

064 - PROYECTO PILOTO DE SUSTITUCION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO POR LAMPARAS MAS EFICIENTES EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS

470 - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

182,442,860.95

052 - PROYECTO TERMOELECTRICO FUELL OIL 380

055 - PLAN GALAPAGOS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIA RENOVABLE

426 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO

PROFORMA

001 - GESTION DE CULTURA DE LA INFORMACION PUBLICA

15,003,251.90 16,926,715.85 23,248,181.55 40,174,897.40 109,848.47

002 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SINARDAP

1,349,632.82

003 - FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS DE ENTES REGISTRALES PARA CONSOLIDACION DE LA SINARDAP

1,116,571.77

004 - CREACION DEL SISTEMA INFORMATICO PARA LA INTEGRACION DE DATOS PUBLICOS 511 - DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS

1,967,767.13 4,543,820.19

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PROYECTO 001 - ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO

PROFORMA 21,092.39

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY

3,422,926.68

002 - CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG MATANGA GUALAQUIZA

8,632,625.09

002 - GUAYAQUILSALINAS

2,225,516.83

002 - MANTENIMIENTO VIAL BOLIVAR

1,287,368.15

003 - CONSTRUCCION DEL PUENTE REVENTADOR L40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA LAGO AGRIO 003 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO 003 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CA¿AR 004 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO 004 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 004 - RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJOCRUCITA DE 2740 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI 005 - FASE I REHABILITACION CARRETERA LOJAZAMORA 005 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS VELACRUZCATACOCHAMACARAPUENTE INTERNACIONAL 005 - REHABILITACIN MANTENIMIENTO Y FISCALIZACIN DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS POR LA EXCORPECUADOR UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MANABI 006 - CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA 2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZALAGO AGRIO 006 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PAPALLACTABAEZASIMON BOLIVAR 006 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 007 - ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO UBICADOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS PEDERNALES 007 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA GUALAQUIZA 008 - CARRETERA RIOBAMBA MACAS RIOBAMBA CEBADAS Y SIETE PUENTES

677,068.63 4,543,860.69 830,560.09 7,267,586.06 2,906,960.33 12,637,620.38 313,536.44 6,968,764.90 27,408,483.09 705,976.08 13,205,102.07 1,772,842.61 20,658.15 8,117,740.26 63,316.03

008 - RECONSTRUCCION DE LA VIA ARENILLASLA AVANZADA

4,906,086.55

009 - CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS

5,003,852.58

009 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA CHICTI SEVILLA DE ORO GUARUMALES 009 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

68,465.99 4,512,593.09

009 - REHABILITACION ALAUSI HUIGRA

100,836.83

010 - ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION TRAMO 2 LIMON PUENTE CUMTZA

107,972.81

010 - FASE I CONSTRUCCION CARRETERA QUIROGA PICHINCHA TRAMO 2 011 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA CARRETERA KM 26NARANJAL RIO SIETE DE 110 KM DE LONGITUD UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 011 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA SANTA 011 - IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL FRANCISCO DE ORELLANANUEVO ROCAFUERTE 011 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA 011 - REHABILITACION BALBANERA PALLATANGA BUCAY 011 - REHABILITACION DEL TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROPUERTO SAN VICENTE 012 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA PUCUNA SARDINAS MADERO LUMBAQUI TRAMO 1 PUCUNA SARDINAS DE UNA LONGITUD DE 3750 KM

62,407.44 924,993.14 65,318.22 124,584.01 4,098,873.06 136,009.18 2,074,923.50 147,204.00

012 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS

7,200,977.19

012 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALSAPAMBAMONTALVOBABAHOYO

8,305,600.94

013 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO AEROEXPRESOS Y SEI AEROPUERTO SAN CRISTOBAL

3,203,721.36

013 - REHABILITACION DE LA CARRETERA EJE VIAL 1 LA AVANZADA SARACAY

8,341,560.00

014 - ESTUDIOS DE LA V¿A PUERTO BOLSICOPUNA NUEVAPUERTO SAN JORGE EMPALMENARANJAL EL GUABO

563,393.87

014 - FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA AMBATOGUARANDA CON PAVIMENTO RIGIDO

8,499,398.01

014 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

5,892,237.07

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PROYECTO 014 - REHABILITACION C HUIGRA PIEDREROS 015 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON LORETO 015 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE SALINAS

PROFORMA 1,881,724.99 797,337.69 11,110,402.37

015 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL NAPO

5,547,624.17

016 - MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME PICHINCHA

1,035,332.73

017 - ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES ESTUDIOS 017 - FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE 017 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

753,046.32 123,399.30 11,524,468.67

018 - FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES

77,335.38

018 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

697,670.48

018 - PUENTES EN VIA PUERTO QUITO LA SEXTA 019 - FASE II GUANUJO ECHEANDIA 019 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR 019 - SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 020 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA VALLE NANGARITZARIO MAYOZUMBA TRAMOS PALANUMASAN FRANCISCO DEL VERGELSHAIMEPACHICUTZA UBICADA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CON UNA LOGITUD DE 143 KM 020 - FASE II CHILLANES BUCAY 020 - MANTENIMIENTO LA SAQUEA YANZATZA DE 174 KM CON MICROEMPRESAS 021 - MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS CHUCHUMBLETZA DE 335 KM CON MICROEMPRESAS 021 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 022 - MANTENIMIENTO YANZATZA LOS ENCUENTROS DE 195 KM CON MICROEMPRESAS 022 - REMODELACION EDIFICIO TERMINAL NUEVA TORRE DE CONTROL CERRAMIENTO PERIMETRAL CORRECCION DE PENDIENTE Y REFORZAMIENTO DE PISTA DEL AEROPUERTO CAMILO PONCE E DE CATAMAYO UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA 023 - AMPLIACI¿N DE LA PISTA Y CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL EN EL AEROPUERTO GRAL ELOY ALFARO DE MANTA PROV DE MANABI 023 - INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO 023 - MANTENIMIENTO ZAMORA LA SAQUEA DE 23 KM CON MICROEMPRESAS 023 - STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN 024 - MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA CARRETERA ZAMORAGUALAQUIZA TRAMO ZAMORA CHUCHUMBLETZA DE 90 KM UBICADO EN PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

2,385,381.65 3,168,791.91 11,600,297.45 54,816.97 178,075.41 3,579,011.35 40,674.19 72,996.27 1,153,372.06 43,969.02 9,360,081.16

12,992,242.70 574,083.88 43,969.02 1,545,846.73 33,853.43

024 - REHABILITACI¿N DE LA PISTA PLATAFORMA NUEVO TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE TAISHA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

4,220,190.49

025 - RECAPEO DE LA PISTA PLATAFORMA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS DE SHELL CANTON MERA PROVINCIA DE PASTAZA

1,360,947.73

025 - TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZHUDBIBLIAN DE 54 KM 026 - DOTACION DE TECNOLOGIA 026 - ESTABILIZACION DE TALUD KM 3800 VIA MACAS SUCUA

69,531.96 238,072.05 295,731.72

027 - ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION

1,650,000.00

028 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES

2,521,881.93

029 - CONSTRUCCION INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE LAS AMERICAS Y ORDONEZ LAZO DE LA CIUDAD DE CUENCA

2,646,666.09

029 - MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS 029 - PLAN DE MILAGRO INDANZAGUALAQUIZA TR 3 PLAN DE MILAGROSAN JUANDON BOSCO 029 - REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRETERA O¿A LOJA TRAMO 2 ABSCISAS3500070000SARAGUROSANTIGO TRAMO 3 ABSCISAS70000102700 SANTIAGO LOJA PROV LOJA Y MANTENIMIENTO DURANTE 2 A¿OS 030 - ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO LATERAL ORIENTAL PUYO 030 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2

536,162.86 11,766.91 113,896.08

39,495.67 110,577.44

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PROYECTO 031 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO ARCO METALICO DE 13049 METROS DE LUZ 031 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TR 4 031 - SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA TENA 032 - CONSTRUCCION CARRETERA PUYO BANOS PELILEO 4 CARRILES 032 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO C SUCUA BELLA UNION MENDEZ TRAMO 1 SUCUA LOGRO¿O 033 - AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA SAN LORENZO ESMERALDAS LIMITE CON MANABI 034 - ESTUDIOS FACTIBILIDAD E IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y ACCESOS

PROFORMA 4,023,700.29 106,827.90 617,825.13 6,488,750.73 20,058.48 6,644,480.75 142,297.20

034 - REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22 KM CONSTRUCCION

2,539,007.38

035 - CONSTRUCCION 18 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE CHONE CON UNA LONG DE 67 KM

2,597,458.21

035 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE LOJA LONGITUD 155 KM INCLUIDA FISCALIZACION

7,850,880.00

036 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 CONSTRUCCION 036 - GONZANAMAQUILANGA 037 - FASE II SUMAPEDERNALES 037 - ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE EL RIO NAPO

959,296.91 78,760.44 121,359.88 83,056.01

038 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATAMAYO VELACRUZ CORREDORES ARTERIALES SUPERPUESTOS E45 Y E50 TRAMO PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO TRAPICHILLO INTERSECCION CON LA VIA LOJA CARIAMANGA MACARA INCLUYE FISCALIZACION ADICIONAL

837,817.19

039 - ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA SAN JOSE DEL TAMBOEL SALTADERO MIRAFLORESMONTALVO TRAMO SALTADEROMIRAFLORES DE LONGITUD A KM

124,087.08

039 - FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI

7,539,894.91

039 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA PACCHA

408,635.57

039 - PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA

201,939.55

040 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA ARENILLAS HUAQUILLAS

104,401.40

040 - PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO

248,352.53

041 - FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO LA BELLEZA

166,112.02

041 - MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE CORRALITOS PASAJE PUENTE RIO MOLLOPONGO

147,839.70

041 - PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO

422,175.13

042 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PLANTA DE TRITURACION CALICHANA

207,432.38

042 - PUENTE YATUYACU E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO

360,195.64

043 - MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE SARACAY PINAS PORTOVELO ZARUMA

323,503.16

043 - PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA

531,436.78

044 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y DEL ENANO BUENAVISTA PASAJE

71,345.11

044 - PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA

335,335.24

045 - FASE II CHIRITZACUYABENOSUCUBIOS

185,956.93

045 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y SAN AGUSTIN LA AVANZADA SARACAY

219,060.22

045 - PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS

379,146.97

046 - CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO 046 - FASE II VARIAS VIAS CA¿AR

437,381.45 1,612,025.78

046 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ZARUMA PACCHA

207,432.38

046 - PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO

284,838.78

047 - PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA

153,085.51

047 - PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 047 - REHABILITACION SANTO DOMINGO ESMERALDAS 048 - FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GONZANAMA QUILANGA FISCALIZACION LIQUIDACION REAJUSTES FISCALIZACION 048 - PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 049 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE TACHINA

272,796.72 14,950,081.68 41,528.00 484,805.15 3,322,240.37

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PROYECTO 050 - CONSTRUCCION DEL ACCESO PARQUE NACIONAL DE COTOPAXI 051 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO COLIMES UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO 051 - CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX CORPECUADOR

PROFORMA 1,396,454.06 156,804.35 12,458,401.40

052 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SEGUEL UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO

147,751.25

052 - ESTUDIOS PREPRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA CUSUBAMBA RUMICHACA DE APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGITUD UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA IMBABURA Y CARCHI

248,216.64

053 - ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES CRITICOS PUNTUALES KM 14600 CARRETERA PLAN DE MILAGRO INDANZA GUALAQUIZA TRAMO N 3 PLAN DE MILAGRO SAN JUAN BOSCO LONGITUD DE 25 KM

895,484.15

054 - AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA COLIBRIPIFOSANTA ROSA DE CUSUBAMBA

10,797,281.22

055 - AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNVALACION DE OTAVALO

16,100,545.32

056 - ESTABILIZACION DE TALUDES EN LAS ABSCISAS 3300 A LA 10300 Y LA 8000 A LA 10300 DEL PASO LATERAL DE AMBATO 057 - AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSAY DEL CAMBIO 058 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTO DOMINGO EL CARMEN 058 - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBREMACAS INCLUIDO PASO LATERAL OCCIDENTAL 059 - CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO 1 060 - MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS

7,465,457.73 10,797,281.22 5,660,262.92 8,553,107.84 50,086,244.76 264,948.67

061 - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR PINDAL ZAPOTILLO LALAMOR INCLUIDOS 9 PUENTES GRAMALES PALETILLAS POLOPOLO CASCAJAL HUASIMO MANCORA PALMERAS

1,079,728.12

062 - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO

3,396,803.78

063 - CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL MACARA

6,104,616.69

064 - CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

193,797.36

065 - CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CORAZON LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

249,168.03

066 - CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

196,272.00

066 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PUERTO QUITO LA SEXTA DE 30 KM

51,790.60

067 - CONSTRUCCION DEL PUENTE GARRAPAL LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

196,272.00

068 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SIETE VECES LONG 25 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

196,272.00

068 - MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E15 DE 11108 KM INCLUIDO PASO LATERAL CANOA 069 - CONSTRUCCION DEL PUENTE TETEYE UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA 070 - CONSTRUCCION DEL PUENTE PARAHUAYCU 1 UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA 071 - CAFCFA3777 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA 071 - CONSTRUCCION DEL PUENTE DURENO UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA 072 - AMPLIACION DE LA VIA CALDERONGUAYLLABAMBA 072 - CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALZA 073 - FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMORZAPOTILLOALAMOR TRAMOS 074 - BELLA UNION LIMON TRAMO 2 PUENTE RIO CUMTZA LIMON

15,923,106.89 193,797.36 193,797.36 27,478,080.00 193,797.36 11,835,812.13 98,136.00 10,797,281.22 55,446.84

074 - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUAJIPILLATECOTALOEMPALME CARRETERA AMBATO BANOS

8,767,391.52

074 - PLAN DE RENOVACI¿N VEHICULAR

4,320,241.39

075 - MANTENIMIENTO MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA TRAMO SAN ANTONIOCALACALI DE 870 KM CALACALISAN TADEO 075 - PLAN NACIONAL DE CONCESIONES 076 - CARRETERA QUILOTOA CHUGCHILAN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI

107,386.55 498,336.06 4,267,180.96

076 - MANTENIMIENTO DE LA C RIOBAMBA ZHUD REHABILITACION C RIOBAMBA BALBANERA ZHUD EXCLUYENDO TRAMO GUASUNTOS CHUNCHI

259,789.51

076 - REHABILITACION CON PAVIMENTO RIGIDO C CUMBE ONA TRAMO 2 LA JARATA ONA DE 4267 KMY C ONA LOJA TRAMO 1 ONA SARAGURO DE 35 KM

409,592.36

077 - AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA

3,549,769.06

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PROYECTO 077 - AMPLIACION CARRETERA AMBATORIOBAMBA EXPROPIACIONES 077 - CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES

PROFORMA 23,789,765.39 300,565.96

078 - ESTUDIOS DE ORIGEN DESTINO DE VIAJES DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS

88,330.07

078 - FISCALIZACION CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA

69,355.97

079 - ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS DEL SISTEMA PERMANENTE DE ACTUALIZACION Y MONITOREO DE AFORO DE TRAFICO

59,468.11

080 - CAFCFA3210 ROCAFUERTE TOSAGUA 080 - ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA SANTO DOMINGOQUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO 081 - CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS 081 - CONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS SALINAS 081 - MANTENIMIENTO Y DE BAEZALAGO AGRIO TRAMO SIMON BOLIVARLAGO AGRIO 082 - CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBOEL CRISTALTORNEADO 082 - MANTENIMIENTO LATACUNGA CULANGUANGO ASFALTADO DE LA VIA LATACUNGA CULANGUANGO BELIZARIO

21,589,920.00 571,245.07 182,068.50 2,115,839.48 176,639.70 4,333,239.26 42,042.95

083 - CARRETERA CUENCAGIRONPASAJE TRAMO LENTAGSAN FRANCISCO

10,477,637.11

083 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMOR ZAPOTILLOLALAMOR TRAMO ARENILLAS PUYANGOALAMOR PROVINCIA DE EL ORO DE 8050 KM

11,627,841.31

084 - CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA CIRCUNVALACIN

3,300,709.59

085 - AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIOLA MARGARITA SAN VICENTE DE 379 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

8,294,090.77

086 - SANTA ANA POZA HONDA

8,463,357.93

087 - ESTUDIOS CARRETERA Y DE PUENTE PASTAZA MACASHUAMBOYA 088 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO PORTOVIEJOEL RODEO 089 - PALESTINA VINCES 096 - MANT DE LA VIA RIOBAMBA PENIPE REHAB Y MANT DE LA CARRETERA RIOBAMBA PENIPE

100,054.16 2,172.75 148,722.92 65,616.32

098 - REHABILITACION DE 14 CAMINOS VECINALES CON CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE 33 PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS SITIOS DE LA PROVINCIAL DE LOS RIOS

2,491,680.28

111 - REHABILITACION CARRETERA PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO EL RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM LONG

8,305,600.94

112 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE EL CARMEN DE 13 KM

6,607,778.00

113 - RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTOR 03 PARROQUIA BARREIRO EL SALTO BARRIO NUEVA ESPERANZA PARROQUIA EL SALTO

4,152,800.47

115 - FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO 121 - FASE II O¿ALOJA TRAMO 1 Y CUMBEO¿A TRAMO 2 122 - FASE II LA VIRGENRIO JONDACHITENA

607,508.70 28,613.04 124,584.01

124 - MONTECRISTILA CADENAEJE MANTAGUAYAQUIL

4,721,856.94

126 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

2,818,504.90

126 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA PUERTO CAYO DE 2650 KM

4,437.69

129 - REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA CUENCA PASAJE MACHALA TRAMO LENTAG RIO SAN FRANCISCO

222,240.89

129 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA C NARANJAL RIO SIETE DE 50 KM

411,042.54

130 - RECTIFICACI¿N Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO EXISTENTE DEL PROYECTO SIG SIG GUALAQUIZA 133 - PUENTE GUANGO VIA PAPALLACTABAEZA

88,544.35 4,804.95

137 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CHONE FLAVIO ALFARO DE 5065 KM INCLUIDO LA CONSTRUCCION PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO Y PUENTES BEJUCO Y GARRAPATA

172,915.57

143 - CONSTRUCCION PASO LATERAL DE YANTZAZA

581,392.07

144 - CONSTRUCCION PUENTE ANEXO SOBRE EL RIO DAULE SUS CONEXIONES VIALES Y LA READECUACION DEL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES

971,060.13

144 - PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADA EN LA PROVINCIA DE

158,291.88

144 - REHABILITACION 7 MESES MTTO 48 MESES CAR Y DE TABABUELA SAN LORENZO ESMERALDAS PEDERNALES DE 424 KM DE LONG

25,413,118.94

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PROYECTO 145 - REHABILITACION DE LA VIA LATACUNGA LA MANA 152 - ESTUDIOS DE LA CARRET MANTAMANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUB TRAMO 2 FIN VARIANTE DE SAN SEBASTIAN PICHINCHA EL 155 - PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD MULTIMODAL 156 - SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD

PROFORMA 21,611,173.63 1,030,539.83 560,628.06 1,411,952.16

159 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL EN LA ESTACION DE PEAJE CHONGON UBICADO EN LA VIA GUAYAQUILSALINAS PROVINCIA DEL GUAYAS

971,558.15

161 - CARRETERA MACAR¿CARIAMANGAGONZANAMACATAMAYO

693,755.22

163 - ESTUDIOS CARRETERA QUININDE EMPATE PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA 165 - ESTUDIOS DE RECTIFICACI¿N MEJORAMIENTO Y AMPLIACI¿N DE LA CARRETERA EL DESCANSO GUALACEO INCLUYE TUNEL

99,753.88 1,158,417.37

167 - ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHI KM 14000 AL 15000 VIA DE CIRCUNVALACI¿N DE EL TAMBO CACHI Y ESTABILIZACI¿N DEL DESLIZAMIENTO DEL SECTOR EL CACHI CARRETERA ZHUD BIBLIAN

41,528.00

168 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA TULCAN TUFI¿O MALDONADO TRAMO 2 TUFI¿O MALDONADO

349,655.00

171 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LA CIUDAD DE TULCAN TRAMO OCCIDENTAL

663,104.23

173 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES BACHILLERO Y PEDRO CARBO CIENEGA REDONDEA DEL CAMINO VECINAL ISIDRO AYORA CIENEGA REDONDEA

97,506.33

175 - AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATOPELILEO TRAMO RIO PACHANLICAEL CORTEPELILEO

59,733.88

179 - ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES LA CARRETERA PELILEOBA¿OSPUYO Y CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE MERA Y SHELL 184 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO 10 DE AGOSTO 193 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN PABLO CHILLANES 194 - REHABILITACION 3 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES ACCESO A BAHIA DE 8KM 195 - AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA AMBATO GUARANDA 197 - GUALACEO PLAN DE MILAGRO LIMON INCLUYE 15 PUENTES 197 - REHABILITACION 7 MESES Y MANTENIMIENTO 48 MESES DE LA CARRETERA CALCETA TOSAGUA DE 12 KM 201 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI 201 - REHABILITACION CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR DE 5060 KMS

1,245,840.14 38,294.21 1,661,120.19 35,100.52 128,538.31 11,942,957.47 1,194,697.36 178,570.42 11,627,841.31

202 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

1,445,399.65

202 - RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAMANUNCAPUERTO PROVIDENCIA

8,802,583.29

204 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CARRETERA SELVA ALEGREQUININDE TSELVA ALEGRESAGUANGAL 204 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

83,056.01 702,954.50

206 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MANABI

5,813,920.65

207 - INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS PUERTOAEROPUERTO AVDAS 4 DE NOVIEMBRE DE LA CULTURA

5,397,480.00

208 - GUAMOTEMACAS TR EL ATILLO 9 DE OCTUBRE PUENTE ASHILANCEBADAS COLAY

348,115.97

213 - RECONSTRUCCION CARRETERA MONTECRISTI JIPIJAPA DE 4150 KM Y GUAYABAL LA PILA DE 539 KM

116,719.44

220 - RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA C VARIANTE LIMON PLAN DE MILAGRO Y CONSTRUCCION DE PTES SOBRE LOS RIOS YUGANTZA I PROGRESO CRUZADO QUEBRADA Y YUGANTZA II

19,356.20

220 - REHAB Y MTTO C CUENCA MOLLETURO EMPALME PUERTO INCA NARANJAL DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PARVAHURCO TAMARINDO 1 RIO PLATANAL TAMARINDO 2 RIO PAUJI MIGUIR MATADERO MONOLITICO CON PANTALLA JESUS MARIA 221 - RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOSAGUA CHONE INCLUYE CONTRATO COMPLEMENTARIO 222 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ SAN JOSE DE MORONA 223 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN EL CAMINO VECINAL COCA AUCA TIWINO 225 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SENE CANT¿N MANTA

449,143.34

2,321,498.78 1,310,174.49 10,797,281.22 749,792.03

226 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 24 MESES MTTO 48 MESES CARRETERA DE LA VIA DEL PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E15 TRAMO SANTA ELENA BAHIA DE CARAQUEZ DE 255 KM

13,873,152.34

227 - CONSTRUCCION VIA DE ACCESO NUEVO AEROPUERTO DE QUITO

20,332,195.81

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PROYECTO

12,913,880.48

228 - REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA ZHUDCOCHANCAYLA TRONCALEL TRIUNFO QUE INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA TRONCAL Y MANUEL JCALLE

16,929,700.44

229 - IMPLANTACION DEL PUENTE MISICATA SOBRE EL RIO YANUNCAY 232 - AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI LATACUNGA AMBATO EN UNA LONGITUD DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES Y OBRAS CONEXAS 244 - ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DE CA¿AR GOBIERNO PROVINCIAL DE CA¿AR GRUPO 1 Y 2

247 - MEJORAMIENTO DE LA VIA PTO BAQUERIZO MORENOPROGRESOPTO CHINO

3,286,590.34

252 - REHABILITACI¿N Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO VALENCIA LA MANA

5,888,160.00

254 - CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO PAJAN EN LA POBLACION DE GUALE UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

719,836.97

263 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

8,305,600.94

011 - FORTALECIMIENTO AERONAUTICO DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

535 - AGENCIA NACIONAL POSTAL

001 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA REFORMA DEL SECTOR POSTAL

522 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

917,895,170.87 253,900.74 253,900.74 510,794.46

535 - AGENCIA NACIONAL POSTAL

510,794.46

001 - DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

7,706,014.58

001 - PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL 001 - PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL 002 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL 015 - EXPANSI¿N DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL 540 - MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 001 - VIVIENDA FISCAL EMERGENTE PARA LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA NACIONAL

843,679.04 8,463,357.93 846,335.79 152,405.21 18,011,792.55 20,152,833.09

002 - RECUPERACION DE LAS ORILLAS DEL ESTERO SALADO

4,152,800.47

002 - VIVIENDA URBANA

1,402,117.06

004 - PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL Y URBANO MARGINAL

3,607,574.97

004 - PROYECTO DE AP DEL SISTEMA REGIONAL PESILLO IMBABURA

2,828,663.43

005 - PROYECTO DE VIVIENDA MANUELA ESPEJO

6,670,329.80

007 - PROGRAMA DE INTERVENCION TERRITORIAL INTEGRAL

1,245,840.14

012 - PROYECTO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO PARA EL HABITAT Y LA VIVIENDA

3,703,229.13

018 - SOCIO VIVIENDA 021 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE VIVIENDA 022 - MI PRIMERA VIVIENDA 039 - TITULACIONLEGALIZACION DE TIERRAS 043 - CATASTROS BIENES SECTOR PUBLICO 124 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 142 - SOLUCIONES INTEGRALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PROGRAMA CANJE DE DEUDA ECUADOR ESPA¿A 144 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA PIRSA 146 - PLANTAS COMPACTAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN SISTEMAS DE AGUA DE LA ZONA RURAL CANTON JIPIJAPA 147 - PLAN DE AGUA PARA PUERTO LOPEZ 550 - MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 581 - CORTE CONSTITUCIONAL

33,222.40 5,773,018.01

520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

550 - MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

358,801.96 26,577,922.99

246 - PUERTO AYORACANAL DE ITABACA

522 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

540 - MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

PROFORMA

228 - ACCESO SUR DE QUITO

001 - FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 581 - CORTE CONSTITUCIONAL

1,661,120.19 21,268,386.62 3,322,240.37 307,254.08 210,110.11 4,563,324.00 459,744.90 588,816.00 8,000,149.50 6,949,932.19 91,094,466.05 309,396.03 309,396.03

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 593 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

PROYECTO

PROFORMA

001 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE IQ 2011

307,411.02

002 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE PC 2011

833,174.64

593 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

1,140,585.66

594 - SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

002 - OBRAS P¿BLICAS PARA TELECOMUNICACIONES

1,035,334.80

690 - CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE

001 - PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

996 - INGRESOS Y TRANSFERENCIAS

001 - ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD MINERO PROSPECCION Y EXPLORACION DE ARENAS SILICEAS EN EL AREA MINERA TOA

594 - SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

1,035,334.80 195,679.96

690 - CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE

195,679.96

002 - EXPLOTACION MINERO METALURGICA DE ALUVIAL EN EL RIO CONGUIME

581,392.00 952,644.00

003 - MODERNIZACION DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES Y REHABILITACION DEL SISTEMA FERROVIARIO ECUATORIANO PRIMERA ETAPA

68,105,928.00

004 - PROYECTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS

4,423,445.00

005 - METRO DE QUITO

150,000,000.00

006 - PROGRAMA DE INDEMNIZACION PARA EL DESENROLAMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DEL

154,732,022.13

007 - ESTUDO DE PROSPECCION Y EXPLORACION DE CALIZAS EN LA CONCESION MINERA ISIMANCHI

635,378.00

008 - PROYECTO DE EXPLOTACION MINERA DEL ALUVIAL RIO SANTIAGO

3,606,580.00

996 - INGRESOS Y TRANSFERENCIAS

383,037,389.13 TOTAL

4,798,769,925.44

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GOBIERNO NACIONAL DE  LA  REPUBLICA DEL ECUADOR

PROFORMA PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012 MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

SOBRE LA LINEA INGRESOS TOTALES INGRESOS PERMANENTES   IMPUESTOS   TASAS Y CONTRIBUCIONES   VENTA DE BIENES Y SERVICIOS   RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS   TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES   OTROS INGRESOS INGRESOS NO PERMANENTES   VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION GASTOS TOTALES GASTOS PERMANENTES   GASTOS EN PERSONAL   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   GASTOS FINANCIEROS   OTROS GASTOS CORRIENTES   TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES   PREVISIONES PARA PREASIGNACION GASTOS NO PERMANENTES   GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION   BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION   OBRAS PUBLICAS   OTROS GASTOS DE INVERSION   TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE INVERSION   BIENES DE LARGA DURACION   TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL RESULTADO PRIMARIO  RESULTADO TOTAL BAJO LA LINEA VARIACION DEL FINANCIAMIENTO   FINANCIAMIENTO PUBLICO   (‐) AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA VARIACION DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS   RECUPERACION DE INVERSIONES   (‐) INVERSIONES FINANCIERAS VARIACION DE ACTIVOS   SALDOS DISPONIBLES   CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR VARIACION DE PASIVOS   OTROS PASIVOS PASIVO CIRCULANTE  RESULTADO TOTAL BRECHA DE FINANCIAMIENTO

15.918.907.323,99 12.000.865.795,26 10.362.488.275,77 949.216.039,62 110.695.616,35 180.736.711,59 88.877.930,64 308.851.221,29 3.918.041.528,73 2.913.032,42 3.915.128.496,31 20.152.532.717,45 12.212.469.048,06 7.546.570.920,32 1.510.240.439,22 708.044.896,77 95.758.840,60 2.351.853.951,15 0,00 7.940.063.669,39 381.026.968,88 1.751.851.282,32 2.164.818.061,08 1.203.193,57 0,00 625.120.763,66 3.016.043.399,88 ‐3.525.580.496,69 ‐4.233.625.393,46

3.390.097.306,33 4.848.330.927,59 1.458.233.621,26 ‐5.363.717,02 535.436,06 5.899.153,08 855.696.588,27 850.856.588,26 4.840.000,01 6.804.784,12 6.803.584,12 1.200,00 4.233.625.393,46 0,00  

Nota: No incluye el valor de la Cuenta de Financiamiento de Importación de Derivados Deficitarios CFDD

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

I.

ANTECEDENTES

En cumplimiento del Art. 294 de la Constitución de la República del Ecuador 2008, el cual dispone que la Función Ejecutiva elaborará cada año la Programación Presupuestaria Cuatrianual –PPC-, el Ministerio de Finanzas ha elaborado la PPC para el periodo 20122015, que recoge la Política Fiscal y el análisis de la sostenibilidad de las Finanzas Públicas. Este documento presenta para el periodo 2012-2015 las proyecciones de ingresos, gastos y financiamiento de las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 74 numerales 8 y 9; Art. 87 y 88 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas1; y, el ordenamiento jurídico vigente. Adicionalmente, se presentan las metas de endeudamiento en el marco de la programación macroeconómica; se examina el desempeño fiscal del periodo cuatrianual 2012-2015 y se propone un escenario macro-fiscal consistente con el límite de endeudamiento público del 40% en la relación Deuda Pública/PIB, dispuesto en el Art. 124 de la Sección II de los Límites de Endeudamiento, Destino de los Recursos y de los Proyectos del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Este trabajo se justifica no sólo en las disposiciones legales existentes, sino también en la importancia de las finanzas públicas, el manejo de la deuda pública, la dolarización de la economía ecuatoriana; entre otros determinantes del entorno nacional. A continuación se establece la manera en que el documento aborda el tema:

II.



La primera parte presenta un escenario macroeconómico de mediano plazo.



La segunda parte busca introducir ciertos aspectos teóricos básicos de la aplicación de la Política Fiscal y un breve análisis de la sostenibilidad fiscal en el contexto del escenario macroeconómico.



Finalmente, se muestra la programación fiscal plurianual 2012-2015. La información estadística se presenta bajo el formato de seguimiento de las Estadísticas de Finanzas Públicas “Base Fiscal” con datos de ingresos y gastos proyectados para el Presupuesto General del Estado. ESCENARIO MACROECONÓMICO DE MEDIANO PLAZO

El escenario macroeconómico de mediano plazo constituye el marco de referencia, sobre el cual se determina el escenario de Programación Fiscal para el periodo 2012-2015, a fin de determinar los objetivos que se relacionan. Evaluar su cumplimiento y mitigar los riesgos. Así, dentro de las condiciones que se describen a continuación, se obtienen resultados fiscales que buscan financiar las metas del Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2009-2013 en el marco de garantizar la sostenibilidad fiscal.

1

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado en el Registro Oficial Segundo Suplemento No. 306 de 22 de octubre de 2010

1

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a. SUPUESTOS MACROECONÓMICOS Para la elaboración de la Programación Cuatrianual 2012-2015 y la Proforma Presupuestaria del 2012, se tomará entre otros aspectos fundamentales las variables macroeconómicas previstas por el Ministerio Coordinador de la Política Económica; esta información se encuentra dividida por sectores de la economía y en ella se detallan aspectos tales como: inflación promedio del periodo, PIB nominal, crecimiento real del PIB, tasa de variación del deflactor del PIB, volumen de producción petrolera, precios promedio de exportación petroleras y no petroleras, importaciones totales y saldo de balanza comercial. A continuación se presentan los principales supuestos macroeconómicos de la economía: Cuadro No. 1 TABLA DE INDICADORES MACROECONÓMICOS 2012-2015 Principales Indicadores Macroeconómicos 2012-2015 Variables A. SECTOR REAL Inflación promedio del período Crecimiento real PIB Crecimiento real PIB no petrolero Crecimiento real PIB petrolero PIB nominal (millones dólares) PIB ramas petroleras (millones dólares) PIB ramas no petroleras (millones dólares) Tasa de variación del deflactor del PIB

2012 (e)

2013 (e)

2014 (e)

2015 (e)

5,14%

3,82%

3,75%

3,67%

5,35%

4,37%

3,26%

3,28%

6,10%

4,50%

3,16%

0,28% 71.625,4

3,39%

3,97%

4,21% -3,38%

77.454,1

83.321,6

88.728,3

10.164,9

9.895,4

10.747,6

11.056,1

61.460,5

67.558,7

72.574,1

77.672,2

3,10%

3,61%

4,18%

3,11%

188,0 133,3

204,1 156,6

201,0 142,1

191,1 131,7

6,6

2,7

5,9

9,5

Precio promedio de exportación de crudo (USD/barril) 1/ Precio promedio de exportación de derivados (USD/barril) 1/

79,7

79,3

84,4

87,6

75,5

75,8

82,5

84,5

Volumen importaciones de derivados (millones de barriles) Precio promedio FOB para importación de derivados (USD/barril) 1/ Precio promedio CIF para importación de derivados (USD/barril) 1/

45,9

50,4

89,0

89,8

95,1

99,0

97,8

98,7

104,5

108,8

B. SECTOR PETROLERO Volumen producción fiscalizada de petróleo (millones de barriles) Volumen exportaciones de crudo (millones de barriles) Volumen exportaciones de derivados (millones de barriles)

C. SECTOR EXTERNO En millones de USD Balanza Comercial (comercio registrado) Petrolera EXPORTACIONES PETROLERAS PETROLEO CRUDO Valor (millones de USD FOB) Volumen (millones de barriles) Precio unitario (USD por barril)

-1.840

DERIVADOS DE PETROLEO Valor (millones de USD FOB) Volumen (millones de barriles) Precio unitario (USD por barril) IMPORTACIONES PETROLERAS ( millones de USD FOB) No Petrolera Exportaciones No Petroleras (millones de USD FOB) CAE Exportaciones Tradicionales (millones de USD FOB) Exportaciones No Tradicionales (millones de USD FOB) Importaciones No Petroleras (millones de USD FOB) Bienes de Consumo (millones de USD FOB) 2/ Materias Primas (millones de USD FOB) Bienes de Capital (millones de USD FOB) Diversos (millones de USD FOB)

-826

50,5

-565

54,8

-102

7.031

8.103

7.676

6.914

11.113

12.628

12.482

12.337

10.617

12.423

11.995

11.535

133,3

156,6

142,1

131,7

79,7

79,3

84,4

87,6

496 6,6 75,5

205 2,7 75,8

487 5,9 82,5

802 9,5 84,5

4.082

4.525

4.806

5.423

-8.871

-8.928

-8.241

-7.016

9.742

10.733

12.953

15.788

4.367

4502

4720

4876

5.375

6231

8233

10912

18.613

19.662

21.194

22.804

4991

5152

5337

5533

7403

7862

8458

9104

6169

6594

7342

8106

50

54

57

62

Notas: 1/ Las proyecciones de los precios para el periodo 2012-2015 se basan en las proyecciones del WTI publicado por la Oficina de Administración de la Información de la Energía de los Estados Unidos (EIA) y Bloomberg, septiembre 2011 2/ Incluye importaciones de la H. Junta de Defensa Nacional (HJDN) (e) Cifras estimadas

Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica

2

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a.1

Sector Real

Dentro del período: 2012 – 2015 las metas de variación del índice de precios al consumidor urbano –IPCU- (inflación promedio del periodo) presenta una tendencia decreciente, pasando de 5,14% en el año 2012 hasta el 3,67% en el año 2015. La inflación promedio en cada uno de estos períodos será de 4,10%. Gráfico No. 1

INFLACIÓN 2012 - 2015 5,3% 5,1% 4,9% 4,7% 4,5% 4,3% 4,1% 3,9% 3,7% 3,5% 3,3%

5,14%

3,82%

3,75% 3,67%

2012 ( e )

2013 ( e )

2014 ( e )

2015 ( e )

Inflación promedio del período

Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica

La estimación del PIB nominal del Ecuador para el período comprendido entre los años: 2012-2015, presenta consideraciones importantes para el sector petrolero, las cuáles impactan directamente a la consolidación del producto nominal de la economía. Estas observaciones son: -

El paro de la refinería durante los años 2012 – 2013. El Ministerio Coordinador de la Política Económica ha considerado volúmenes de producción fiscalizada, producción probable de las empresas privadas y producción adicional resultado de campos maduros.

A partir de estas premisas se estableció que el PIB nominal pasará desde los USD. 71.625.40 millones en el año 2012, hasta colocarse en USD. 88.728.30 millones en el año 2015. Adicionalmente se espera un crecimiento real promedio del PIB para este período del 4,07% anual. En el Ecuador la producción petrolera es substancial para la estructuración del PIB; y se estima que para el período analizado su participación promedio respecto al PIB nominal sea del 13,10%. Sin embargo se aprecia que para el año 2015 la contribución del PIB no petrolero muestra un fortalecimiento, lo que representa una menor participación del PIB de ramas petroleras, hasta ubicarse en el 12,50%.

3

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Gráfico No. 2

PIB nominal y crecimiento económico real 2012-2015

Millones de USD.

100.000

5,35%

5,00%

4,37%

80.000

6,00%

4,00%

60.000 3,26%

40.000

3,28%

3,00% 2,00%

20.000

1,00%

0

0,00% 2012 ( e )

2013 ( e )

2014 ( e )

PIB nominal No petrolero

2015 ( e )

Petrolero Crecimiento real

Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica

a.2

Sector Petrolero

Las estimaciones de los volúmenes de producción fiscalizada de crudo para el periodo 2012-2015 presentan un incremento en el año 2013 del 8,57%, respecto al año 2012, mientras que la producción se contrae en los años 2014 y 2015 en 1,55% y 4,90% respectivamente. Dentro del período analizado, el volumen promedio de producción fiscalizada anual asciende a 196,05 millones de barriles de petróleo. Gráfico No. 3

Sector Petrolero 2011 - 2014 (Volúmenes en millones de barriles) 210,0

204,1

205,0

201,0

200,0 195,0 190,0

191,1 188,0

185,0 180,0 175,0 2012 ( e )

2013 ( e )

2014 ( e )

2015 ( e )

Producción fiscalizada de petróleo

Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica.

Las exportaciones de crudo en este período en el escenario pasivo se incrementan en el año 2013 en 17,48%, mientras que en los años 2014 y 2015, este tipo de exportaciones se sitúan en 9,26% y 7,32% respectivamente. Las exportaciones de derivados presentan una tendencia diferente, debido a que en el año 2013 se registra una disminución en la exportación de derivados del 59,51% respecto a las estimadas para el año 2012, sin embargo esta trayectoria se revierte en los año 2014 y 2015, donde se observan

4

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crecimientos porcentuales interanuales del 142,1 millones de barriles y 137,1 millones de barriles respectivamente, esta tendencia se origina por el paro de la refinería en los año 2012 y 2013. Los precios de exportación del crudo y sus derivados, fueron estimados por parte del Ministerio Coordinador de la Política Económica en base a las proyecciones del crudo WTI publicadas por la Oficina de Administración de la información de la Energía de los Estados Unidos (EIA) y Bloomberg en el mes de septiembre del 2011. Estos precios muestran una tendencia creciente en los años examinados y su detalle se presenta en el gráfico a continuación: Gráfico No. 4 Sector Petrolero 2012-2015 (Precios promedio en USD / barril) 90,0

87,6

82,5

84,4

75,8

70,0

75,5

79,7

75,0

79,3

80,0

84,5

85,0

65,0 2012 ( e )

2013 ( e )

Exportación de crudo

2014 ( e )

2015 ( e )

Exportación de derivados

Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica.

Por otro lado, las importaciones de derivados crecen de manera sostenida y muestran una variación promedio anual del 6,18%. Los precios CIF de importación presentan una tendencia al alza, pasando de USD. 97,80p/b en el año 2012, hasta colocarse en USD. 108,80 p/b en el año 2015, mientras que los precios FOB de importación parten de una cotización de USD. 89,00 p/b en el año 2012 y culminan el año 2015 con un precio promedio anual de USD. 99,00 p/b. El detalle de los precios de importación para el período analizado se detalla en el gráfico a continuación: Gráfico No. 5

Sector Petrolero 2012-2015 (Precios promedio de importación en USD. / b. ) 108,80

99,00

95,10

98,70

89,80

60,0

97,80

80,0

89,00

100,0

104,50

120,0

Precio FOB

40,0

Precio CIF

20,0 0,0 2012 ( e )

2013 ( e )

2014 ( e )

2015 ( e )

Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica.

5

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Durante los últimos cuatro años, el sector petrolero viene realizando inversiones excepcionales con el propósito de:        

Incrementar la rentabilidad. Incrementar las reservas y la producción de crudo. Incrementar la producción, la calidad, el abastecimiento, y la comercialización de derivados. Incrementar la participación en el mercado internacional de hidrocarburos. Incrementar la responsabilidad social, protección ambiental, seguridad y salud ocupacional. Incrementar la eficiencia de las empresas públicas EP PETROECUADOR y PETROAMAZONAS EP. Incrementar el desarrollo del capital humano. Fortalecer el control de los contratos de la Secretaría de Hidrocarburos.

Estas medidas de política económica continuarán vigentes durante el periodo 2012-2015 y su objetivo fundamental es mejorar las capacidades operativas de EP PETROECUADOR y PETROAMAZONAS EP, lo cual en el mediano plazo se verá traducido en mejoras en los resultados de las Empresas Petroleras Estatales.

a.3

Sector Externo (Balanza Comercial)

La situación externa de un país gira básicamente alrededor del análisis de los valores registrados en la Balanza de Pagos, la cual por definición se considera “un estado estadístico que resume sistemáticamente, para un período específico dado, las transacciones económicas entre una economía y el resto del mundo”2. Dentro de la Balanza de Pagos se encuentra la Balanza Comercial, la cual es de particular importancia, debido a que en esta se registran las exportaciones e importaciones de mercancías o bienes tangibles; y se utiliza para obtener una idea clara de la posición de estas transacciones comerciales externas de un país respecto al exterior, ante lo cual se pueden utilizar herramientas comerciales en función del resultado de dicha balanza y los objetivos de política económica en un período determinado. Debido a la importancia del seguimiento de la Balanza Comercial, el Ministerio Coordinador de la Política Económica presenta estimaciones para el período: 2012 – 2015, dentro del marco del establecimiento de parámetros en los cuales se desempeñará el Ecuador en el período de análisis, desde el punto de vista del comercio exterior y su repercusión en la economía doméstica. La Balanza Comercial petrolera del Ecuador será positiva y promediará los USD. 7.431,00 millones cada año. Sin embargo, la misma muestra otra tendencia en el escenario pasivo, hasta colocarse en USD. 6.913,00 millones al cierre del año 2015. El detalle gráfico de las estimaciones referentes a la Balanza Comercial petrolera se describe a continuación:

2

Manual de Balanza de Pagos, Quinta Edición 1993.

6

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Gráfico No. 6

Sector externo Balanza Comercial petrolera 2012 - 2015 (en millones de dólares)

14.000 12.000

5.423,0

12.336,0

6.913,0

4.806,0

12.481,0

7.675,0

12.628,0 4.525,0

2.000

8.103,0

4.000

4.082,0

6.000

7.031,0

8.000

11.113,0

10.000

0 2012 ( e ) Balanza Petrolera

2013 ( e )

2014 ( e )

Exportaciones petroleras

2015 ( e )

Importaciones petroleras

Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica

La Balanza Comercial no petrolera está constituida por las exportaciones e importaciones No Petroleras (dentro del campo referente a exportaciones no petroleras se incluyen a bienes tradicionales y no tradicionales). En conformidad con la precisiones de la Metodología de Información Estadística Mensual del Banco Central del Ecuador, se precisa que las Exportaciones Tradicionales “Se refieren a los que históricamente el país ha venido produciendo y exportando como el banano y plátano; café y elaborados; camarón; cacao y elaborados; y, atún y pescado”. Mientras que las Exportaciones No Tradicionales “Comprenden los bienes que se han incorporado en los últimos años a los mercados internacionales; como las exportaciones de flores naturales, otras frutas tropicales (piña, melón, sandía), jugos y conservas de frutas, enlatados de pescado, madera, entre otras.”3 Por otro lado las Importaciones No Petroleras, están constituidas por las importaciones de: Bienes de consumo (duraderos y no duraderos), Materias primas (de acuerdo al sector de destino), Bienes de capital (agrícolas, industriales y equipos de transporte); y productos diversos. Al analizar la constitución de las Exportaciones No Petroleras dentro de los años analizados se observa que la participación de las Exportaciones No Tradicionales se incrementa a través del tiempo, impulsada en gran medida por la comercialización externa de bienes primarios no tradicionales. El detalle de este tipo de exportaciones se presenta en el gráfico a continuación.

3

Banco Central del Ecuador, Metodología de la Información Estadística Mensual, 3era Edición. Abril del 2011.

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Gráfico N. 7

100%

Composición porcentual de las Exportaciones No Petroleras (2012 - 2015)

80% 55,17

58,05

63,56

60%

69,12

Exportaciones Tradicionales (millones FOB)

40% 20%

Exportaciones No tradicionales (millones FOB)

44,83

41,95

36,44

30,88

2012 ( e )

2013 ( e )

2014 ( e )

2015 ( e )

0%

Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica

Por otro lado las Importaciones No Petroleras presentan 2 fuertes componentes dentro de su estructura: Bienes de capital y materias primas, los cuales en su conjunto concentran alrededor del 73% de este tipo de importaciones. Mientras que Bienes de consumo y Diversos conforman menos del 30% de las Importaciones No Petroleras. El detalle de estas importaciones se describe en el cuadro a continuación: Gráfico No. 8

Composición porcentual de las Importaciones no petroleras (2012 - 2015) 100 80

33,14

33,54

34,64

35,54

Bienes de Capital (millones FOB)

60 40 20

Diversos (millones FOB)

39,77

39,99

39,91

39,92

26,81

26,20

25,18

24,26

2012 ( e )

2013 ( e )

2014 ( e )

2015 ( e )

Materias Primas (millones FOB) Bienes de Consumo (millones FOB)

0

Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica Nota: La participación anual de importaciones diversas, es equivalente a menos del 1% anual.

8

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Gráfico No. 9 Sector externo Balanza Comercial no petrolera 2012 - 2015 (en millonde dólares FOB) 25.000,0 20.000,0 15.000,0 10.000,0 5.000,0 0,0 -5.000,0 -10.000,0 -15.000,0

2012 ( e )

2013 ( e )

2014 ( e )

2015 ( e )

-8.871,0

-8.929,0

-8.241,0

-7.016,0

Exportaciones no petroleras

9.742,0

10.733,0

12.953,0

15.788,0

Importaciones no petroleras

18.613,0

19.662,0

21.194,0

22.804,0

Balanza no petrolera

Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica

Finalmente es importante apreciar que debido al resultado de la balanza comercial no petrolera dentro de los años analizados, el saldo total de la balanza comercial del Ecuador registrará valores negativos, los cuales tienden a mejorar hasta el año 2015, donde registra un valor de: USD. -102,00 millones. III.

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA FISCAL Y SOSTENIBILIDAD FISCAL

El manejo responsable y con previsión de futuro de las Finanzas Públicas es fundamental para el bienestar de los ciudadanos. En este contexto, Rabanal1 destaca la importancia del análisis de la sostenibilidad de la política fiscal ya este puede determinar las medidas de política económica que el Gobierno debe asumir, evaluando en particular si, dada la capacidad de recaudación de ingresos fiscales y la estructura de financiamiento, la política de gastos puede mantenerse en el largo plazo. En este orden de ideas, Ramírez y Flores2 entienden a la sostenibilidad fiscal como el grado de solvencia que tiene un Gobierno de manera ínter temporal, o de su capacidad para mantener políticas fiscales que sean congruentes con un gasto público que contribuya a mejorar las condiciones de vida de la población y al fomento de la actividad productiva. Por lo tanto, la importancia del análisis de la sostenibilidad del gasto público, desde una perspectiva de desarrollo, radica en que a partir del mismo se pueda determinar si la política de gastos puede mantenerse en el largo plazo, dado un determinado nivel de ingresos tributarios y no tributarios y una determinada capacidad de endeudamiento interno y externo. En realidad, si bien la sostenibilidad fiscal es un instrumento adecuado de planeación y programación presupuestaria que contribuye a la estabilidad macroeconómica y reduce la vulnerabilidad, debe ser conceptualizada como una de las principales herramientas de la

1

Jean Paul Rabanal Sobrino: Perú: dos enfoques para analizar la sostenibilidad fiscal, Documentos de Trabajo, Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, febrero 2006, p. 6 2

Manuel Ramírez y Pablo Flores: Política fiscal sostenible, en un contexto de crecimiento y desarrollo social, Centro de Investigaciones y Propuestas Económicas y Sociales, Tegucigalpa, Honduras, mayo 2008, p. 5

9

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política económica del Gobierno cuya importancia radica en su impacto sobre el desarrollo económico y social del país. En función de lo anterior, una de las prioridades del Gobierno Nacional es elevar los ingresos del Presupuesto General del Estado para conseguir y mantener el mayor nivel de gasto público que demanda la inversión social y productiva, que contribuya al crecimiento económico y a la reducción de la pobreza. La generación creativa de los ingresos es fundamental para sostener el gasto público en forma eficiente y responsable, con una visión global de la nación y no un sector en particular. Sobre el particular, el Gobierno Nacional ha definido una política fiscal de mediano plazo vinculada a metas de crecimiento económico, basada en la optimización de la gestión presupuestaria para elevar el gasto en sectores prioritarios y la inversión social y productiva. Desde esta perspectiva de desarrollo, se deben adoptar las medidas necesarias para mantener indicadores fiscales adecuados y permitir que el balance fiscal se pueda constituir en un instrumento que permita realizar política fiscal anticíclica, esto es, orientada a favorecer la estabilidad. Alrededor de las ideas expuestas, se deben tener presente las disposiciones de la Constitución vigente, como el Art. 285 que señala que la política fiscal tendrá como objetivos específicos el financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos, la redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados y la generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables. Así como el Art. 286 que dice: “Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica”. Por último, es importante destacar que el Objetivo No. 11 del Plan Nacional para el Buen Vivir, establece la necesidad de un sistema económico, social, solidario y sostenible, siendo este último aspecto ligado a los niveles de bienestar requeridos por la población. En el contexto de impulsar el crecimiento económico, la gestión de las finanzas públicas debe relacionarse estrechamente con los objetivos nacionales de desarrollo; y en este ámbito, el rector del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas tiene que precautelar e cumplimiento de os objetivos de política fiscal prevista en la Constitución de la República y las leyes vigentes (numeral 3 del Art. 83 del Código de Planificación y Finanzas Públicas publicado en Registro Oficial No. 306 de 22 de octubre de 2010). Los objetivos fundamentales de la política fiscal son: consolidar los procesos de redistribución del ingreso e impulsar la actividad económica, mediante la aplicación de políticas de ingreso, gasto y financiamiento del Sector Público. La política de ingresos que sustenta el escenario fiscal de mediano plazo está asociada al fortalecimiento de la gestión tributaria y arancelaria, considerando que de acuerdo con la norma constitucional, el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. En este contexto, se podría decir que la política tributaria se ha sustentado en los siguientes lineamientos:

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Eliminación de escudos fiscales mediante el control de precios de transferencia, límites de deducibilidad en gastos y subcapitalización.



Racionalización tributaria a través de limitar la creación de nuevas preasignaciones.



Progresividad tributaria por intermedio de la aplicación del sistema para pequeños contribuyentes del Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador –RISE-, modificación a la tabla del Impuesto a la Renta –IR- para personas naturales, regulación sobre gastos deducibles de personas naturales y varias regulaciones referidas a deducciones y exenciones del IR.



Implementación de la política arancelaria que implante una adecuada y correcta protección a los sectores productivos nacionales.



Profundización del seguimiento y control de la recaudación.



Impulso para el desarrollo de actividades productivas por medio de incentivos tributarios que permita un repunte de la inversión que realiza el sector privado en el territorio nacional, con beneficios como la exoneración y devolución de tributos, entre otros (previstos en el proyecto de Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones presentado a la Asamblea Nacional).

La política de gasto público implica en primer lugar, mantener y expandir la cobertura de los servicios públicos y en segundo lugar, reforzar la inversión pública en proyectos y programas en los sectores estratégicos (petróleos, eléctrico, etc.), productivo, social,obras públicas, y, entre otros. En tal sentido se mantiene los siguientes preceptos: 

Mejoramiento de la cobertura de las necesidades insatisfechas.



Inversión en las operaciones petroleras públicas.



Ejecución de los proyectos de infraestructura vial, termo e hidroeléctrico.



Mejoramiento de la intermediación financiera de las instituciones financieras públicas.



Adecuado nivel de endeudamiento que permita generar crecimiento económico y a la vez pueda ser atendido por el sector público, lo que plantea el objetivo de medir el impacto del resultado fiscal respecto a la sostenibilidad de mediano plazo de las Finanzas Públicas.

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IV.

PROGRAMACION FISCAL CUATRIANUAL

Bajo los supuestos anotados, se presenta un escenario de programación fiscal de mediano plazo; para el periodo 2012 – 2015, del Presupuesto General del Estado, que presentan los siguientes resultados fiscales: Cuadro No. 2 Programación Presupuestaria Cuatrianual 2012-2015 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (en millones de USD)

Total De Ingresos Y Financiamiento Total De Ingresos Ingresos Petroleros Impuestos Petroleros Exportación de derivados No permanentes Ingresos No Petroleros Ingresos Tributarios Impuesto a la Renta Iva Vehículos Ice Salida De Divisas Aranceles Otros No Tributarios Transferencias Total De Financiamiento Desembolsos Internos Desembolsos Externos Disponibilidades Cuentas por Pagar Otros Total De Gastos, Amortizaciones Y Otros Total De Gastos Gastos Permanente Sueldos Y Salarios Bienes Y Servicios Intereses Transferencias Gasto No Permanente Amortizaciones Deuda Interna Deuda Externa Otros

2012 Proy 21.623 15.919 4.011 83 27 3.901 11.908 10.279 3.025 4.644 166 636 447 1.273 88 1.603 25 5.705 465 4.383 851 0 5 21.623 20.153 12.212 7.547 1.510 708 2.448 7.940 1.458 390 1.068 13

2013 Proy 22.426 17.708 4.597 68 99 4.431 13.110 11.411 3.331 5.196 184 727 472 1.405 95 1.671 28 4.718 524 4.169 0 25 0 22.426 20.845 13.066 7.834 1.547 1.110 2.575 7.779 1.581 594 987 0

2014 Proy 24.109 18.882 4.667 55 58 4.553 14.215 12.445 3.624 5.665 196 808 509 1.540 103 1.738 32 5.227 531 4.414 125 43 113 24.109 21.387 13.678 8.127 1.584 1.279 2.688 7.709 2.722 1.347 1.375 0

2015 Proy 24.803 19.407 4.118 44 24 4.050 15.289 13.453 3.929 6.108 210 877 548 1.673 109 1.800 36 5.396 481 4.882 0 33 0 24.803 21.816 14.243 8.425 1.620 1.427 2.771 7.572 2.987 973 2.014 0

Nota: * Ingresos administrados por SRI y SENAE.

Cuadro No. 2.a. Variación de la relación Deuda/PIB (Anual) Variación 2012 Deuda Pública/PIB 3,1% Deuda Pública PGE/PIB 2,6% *Deuda incluye deuda flotante, y corte al 31 de diciembre de cada año **Considera la deuda extrena del SPNF y la deuda interna del GC

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Variación 2013 1,8% 1,9%

Variación 2014 Variación 2015 0,8% 0,7%

0,8% 0,8%

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Análisis cuantitativo de sostenibilidad fiscal Dentro del concepto de sostenibilidad fiscal, se considera relevante la ejecución de un programa financiero, el cual está basado en la planificación de mediano plazo, procura la eficiencia en la asignación de recursos y la sostenibilidad de las medidas de estabilización. Esta consideración se fortalece al analizar las interrelaciones que presenta el sector fiscal con las variables reales, externas y monetarias de un país, desde el punto de vista del impacto de la implementación de instrumentos de política, sobre el consumo, la inversión, los impuestos y principalmente sobre los mecanismos de transmisión hacia la demanda, el empleo o el crecimiento del producto. Para el desarrollo de la medición de sostenibilidad fiscal para el Ecuador dentro del período: 2012 -2015, es importante comprender la relevancia del indicador: Deuda/PIB, el cuál en concordancia con el artículo N. 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas no podrá sobrepasar el cuarenta por ciento (40%) del PIB. El requerimiento de financiamiento de un país, viene dado por el saldo anterior de deuda, incluido impuestos menos el resultado fiscal del ejercicio; a partir de esta relación se puede derivar que este ratio en un período dado, sería igual al valor presente de Deuda/PIB en períodos anteriores menos el superávit primario como porcentaje del PIB en ese año. Adicionalmente es preciso introducir dos variables importantes al estudio: la primera es la tasa de interés real, la misma que se estructuró a partir del promedio de las tasas de interés contractuales de la deuda pública total y los niveles de inflación para el período comprendido entre los años: 2005 – 2015. El valor obtenido fue del 2,3%. Gráfico N. 10 Niveles de tasa de interés e inflación para el período: 2005-2015 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INFLACIÓN ECUADOR

3,14

2,87

2,28

8,39

5,20

3,33

4,13

5,14

3,82

3,75

3,67

TASA DE INTERES REAL

3,32

4,00

4,43

-2,0

-0,2

1,84

0,93

1,20

3,64

4,10

3,63

Mientras que la segunda variable es el crecimiento del PIB real en valores porcentuales. Esta variable se estimó a partir del cálculo de un filtro Hodrick Prescott para el período comprendido entre los años: 1993 y 2011. A partir de este cálculo se obtuvo un crecimiento potencial para la economía ecuatoriana, equivalente al 4,2%. Mismo que coincide con el promedio del período conforme a los datos de crecimiento del escenario 2012-2015 preparado por el Ministerio Coordinador de la Política Económica.

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Gráfico N. 11 Trayectoria del crecimiento económico real y la tasa de interés real (2012 - 2015) 4,50%

Variación porcentual

4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00%

2012

2013

2014

2015

crecimiento económico real

4,20%

4,20%

4,20%

4,20%

tasa de interés real

1,20%

3,64%

4,10%

3,63%

En el presente estudio de sostenibilidad fiscal se incluyen estas dos variables, puesto que se asocian a la eficiencia dinámica de las economías, desde el punto de vista de las preferencias intertemporales de consumo, en función de la productividad marginal. De esta manera, se puede relacionar al crecimiento económico del país, el precio del dinero en el tiempo y el stock de deuda, comprendido por el valor presente de los superávit primarios futuros. Se observa que el Ecuador bajo las condiciones económicas establecidas para este análisis cuantitativo; es decir un crecimiento económico del 4,2% (en promedio del período), una tasa de interés real del 2,3% (en promedio del período) y una relación Deuda/PIB para el año 2011, equivalente al 27,0%, debería mantener un resultado primario en el SPNF como porcentaje del PIB, negativo en el tiempo; es decir el desempeño económico actual de la economía ecuatoriana es positivo, por lo cual para conservar el ratio Deuda/PIB del año 2011, no es indispensable obtener superávit primarios positivos en estricto sentido. Gráfico N. 12

DEUDA / PIB 2001-2015 60,00%

50,00%

40,00% 30,00%

DEUDA PGE/PIB

20,00% 10,00%

0,00% 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Elaborado por: SCM

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2010

2011

2012

2013

2014

2015

MINISTERIO DE FINANZAS Subsecretaría de Presupuestos

JUSTIFICATIVO DE INGRESOS Y GASTOS

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012

Octubre 31, 2011

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PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO EJERCICIO FISCAL 2012

1. INTRODUCCIÓN De conformidad con lo que establece la Constitución de la República del Ecuador en los Arts. 294 y 295, corresponde a la Función Ejecutiva la formulación de la Proforma Presupuestaria Anual y la Programación Presupuestaria Cuatrianual durante los primeros noventa días de su gestión y en los años siguientes 60 días antes del inicio del año fiscal respectivo. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el numeral 9 del Art. 74 dispone entre los deberes y atribuciones del ente rector del Sistema Nacional de Finanzas Públicas – SINFIP, la formulación de la proforma del Presupuesto General del Estado con la Programación Cuatrianual y ponerla a consideración del Presidente de la República del Ecuador en los términos previstos en la Constitución de la República, previa coordinación con la institucionalidad establecida para el efecto. El presente documento incluye los objetivos de la política fiscal con respecto al financiamiento de los servicios, inversión y bienes públicos, la redistribución del ingreso por medio de transferencias tributos y subsidios así como la generación de incentivos en los diferentes sectores de la economía, conforme lo dispone la Constitución en el Art. 285. Además, se considera lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 284, que entre los objetivos de la Política Económica se encuentran el establecer y asegurar una adecuada distribución del ingreso y la riqueza nacional, incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas. Se ha considerado los 12 objetivos y 7 estrategias territoriales del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. Sobre la base de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo, la proforma presupuestaria del año 2012 busca coadyuvar al desarrollo de la producción y productividad nacional, generación de empleo digno, posicionamiento estratégico del país en el contexto regional y mundial, inclusión productiva y redistribución del ingreso y la riqueza y cohesión social, participación ciudadanía y transparencia, priorizando el desarrollo humano, a través de la inversión productiva y social, iniciada con la gestión del presente gobierno. El esfuerzo fiscal está dirigido hacia la generación de empleo, producción y un mejor acceso a los servicios públicos, como educación, salud, protección social, vivienda, inclusión productiva y la promoción laboral. El reordenamiento de las finanzas públicas, iniciado con la gestión del presente gobierno se orienta a una mejor asignación de los recursos que marque una clara tendencia en el cambio de las prioridades considerando los principios de legalidad, universalidad, unidad, plurianualidad, integralidad, oportunidad, efectividad, sostenibilidad, centralización normativa, desconcentración y descentralización entre otros contemplados en Sistema Nacional de Finanzas Públicas. 2. CONTEXTO LEGAL El Art. 280 de la Constitución de la República establece que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la

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programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos. De conformidad con lo establecido en el Art. 285 de la Constitución de la República, la política fiscal tendrá como objetivos específicos: la prestación de servicios, generación de inversión y bienes públicos; la redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados, y la generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente y ambientalmente deseables. El Art. 286 de la Constitución de la República, establece que las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica El Art. 292 de la Constitución de la República, establece que el Presupuesto General Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de pertenecientes a la seguridad social, a la banca pública, a las empresa públicas y gobiernos autónomos descentralizados.

del del los los

El Art. 293 de la Constitución, señala que la formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los Arts. 294 y 295 de la vigente Constitución, establecen que corresponde a la Función Ejecutiva formular la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual y presentarlas a la Asamblea Nacional para su aprobación. El Art. 298 de la Constitución, reconoce preasignaciones presupuestarias destinadas a gobiernos autónomos descentralizados, al sector salud, al sector educación, a la educación superior, y a la investigación, ciencia, tecnología e innovación en los términos previstos en la ley. El Art.34 inciso tercero del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone que se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo las acciones, programas y proyectos públicos, el endeudamiento público, la cooperación internacional, la programación, formulación, aprobación y ejecución del Presupuesto General del Estado y los presupuestos de la banca pública, las empresas públicas de nivel nacional y la seguridad social. El Art. 57 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determina que los planes de inversión son la expresión técnica y financiera del conjunto de programas y proyectos de inversión, debidamente priorizados, programados y territorializados, de conformidad con las disposiciones de este código. Estos planes se encuentran encaminados a la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y de los planes del gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. El Art. 77 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala que el Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen las diferentes funciones del Estado. No se considerarán parte del Presupuesto General del Estado los ingresos y egresos pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados.

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Los Arts. 78, 79, 80 y 81 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determinan y definen la clasificación de ingresos y egresos permanentes y no permanentes y la garantía de los recursos de las entidades públicas. El Art. 100 inciso primero del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, dispone que cada entidad u organismo sujeto al Presupuesto General del Estado formulará la proforma del presupuesto institucional, en la que se incluirán todos los egresos necesarios para su gestión. En lo referido a los programas y proyectos de inversión, únicamente se incluirán los que hubieren obtenido la priorización del Ente rector de la Inversión, los cuales serán incorporados en el Plan Anual de Inversión (PAI). El Art. 101 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece que en la formulación de las proformas presupuestarias del sector público, se observarán obligatoriamente las normas técnicas, directrices, clasificadoras y catálogos emitidos por el ente rector del SINFIP. El Art. 103 inciso primero del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala que el ente rector del SINFIP considerando las directrices presupuestarias, emitidas y la disponibilidad real de recursos revisará, reformará de ser el caso, recomendará y consolidará las proformas institucionales, base sobre la cual elaborará la Proforma del Presupuesto General del Estado. En lo referente a la inversión pública se coordinará con el ente rector de la planificación nacional. El inciso tercero del mismo Art. expresa que el ente rector de las finanzas públicas, elaborará también la Programación Presupuestaria Cuatrianual, para lo cual en lo referente a la inversión pública se coordinará con el ente rector de la planificación nacional. El Art. 106 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, menciona que la aprobación del Presupuesto General del Estado se realizará en la forma y términos establecidos en la Constitución de la República. 3. SUPUESTOS MACROECONÓMICOS Los supuestos macroeconómicos permiten disponer de un esquema base para analizar cuál es la mejor manera de lograr los objetivos nacionales de acuerdo al Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013. Estos se detallan en el cuadro 1: CUADRO 1 SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DATOS BÁSICOS PIB NOMINAL(USD Millones) CRECIMIENTO REAL PIB TASA DE VARIACIÓN DEL DEFLACTOR DEL PIB INFLACIÓN PROMEDIO DEL PERÍODO IMPORTACIONES TOTALES FOB (Millones) DATOS BÁSICOS PETROLEROS PRODUCCIÓN ANUAL DE CRUDO (Millones Bls.) PRECIO DE EXPORTACIÓN DE CRUDO (USD/Bls.) PRECIO DE IMPORTACIÓN DE DERIVADOS FOB (USD/Bls.)

2011 65,945.4 6.5% 6.8% 4.5% 21,290.0 2011 182.0 93.0 93.4

2012 71,625.4 5.4% 3.1% 5.1% 22,695.0 2012 188.0 79.7 89.0

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos

Se estima que el producto interno bruto (PIB) registre USD 71.625,4 millones, que en términos constantes significa un crecimiento de 5,4% del PIB. En cuanto a los índices de precios, se prevé que la variación del deflactor y del índice de precios al consumidor registren 3,1% y 5,1%, respectivamente. Por su parte, en el sector petrolero se pronostica

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una producción anual de 188 millones de barriles y un precio de exportación del crudo de USD 79,7 por barril. 4. POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A la función Ejecutiva le corresponde definir la Política Pública, dentro del ámbito de sus competencias, los ministerios, secretarías y consejos sectoriales de política, formularán y ejecutarán políticas y planes sectoriales con enfoque territorial, sujetos estrictamente a los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo. El Presupuesto General del Estado, es un instrumento fundamental de la Política Fiscal, para influir en los agregados macroeconómicos, por lo que es necesario disponer de un presupuesto sostenible en el mediano y largo plazo que responda a las necesidades de la población. La programación cuatrianual además de ser un referente para la programación presupuestaria de los próximos ejercicios permitirá comprometer recursos públicos de manera plurianual y avanzar en la consecución de recursos para los siguientes presupuestos. 4.1 Ingresos Se establece como política de Estado, que todos los recursos públicos que se originen en la exportación petrolera, ingresarán al Presupuesto General del Estado y no podrán ser utilizados en gasto permanente; con excepción de lo contemplado en el Código Orgánico de Planificación y finanzas Públicas (Art. 286). Se mantienen de conformidad con la Constitución, las reasignaciones de la Ley 10 del Fondo para el Eco desarrollo Regional Amazónico y la Ley 47. La política de ingresos se orientará también a fortalecer la aplicación de las disposiciones establecidas en la Constitución de la República, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria y Plan Nacional del Buen Vivir. En la elaboración de la Proforma se han observado las siguientes orientaciones constitucionales: • •

Con ingresos permanentes se financiarán egresos permanentes (Art. 286). De manera excepcional, con ingresos no permanentes se podrán financiar egresos permanentes para salud, educación y justicia (Art. 286).

4.2 Gastos La política de gasto tiene como objetivo básico ampliar la cobertura del gasto social fundamentalmente en los sectores salud y educación, en cumplimiento de las disposiciones transitorias constitucionales vigesimosegunda y vigesimoctava, a fin de corregir inequidades sociales. Las decisiones de asignación del gasto operacional y la inversión pública tendrán especial énfasis en asegurar el cumplimiento de la Constitución y del Plan Nacional del Buen Vivir, estipulados en los siguientes lineamientos de política: • •

Los recursos públicos deben orientarse a garantizar los derechos para el buen vivir. Las asignaciones presupuestarias deben orientarse hacia las acciones públicas que promuevan la inclusión social y económica.

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• •

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Las asignaciones presupuestarias deberán orientarse a la consolidación de la base económica de la primera fase del nuevo modo de acumulación y redistribución de la riqueza nacional. Las decisiones de asignación de recursos propenderán a la equidad poblacional y territorial.

La política de gasto se manejará en cumplimiento con lo estipulado en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y la Ley Orgánica de Servicio Público de manera que las asignaciones previstas en la proforma del PGE para gastos en personal, bienes y servicios de consumo, transferencias corrientes y otros gastos permanentes, no se podrán financiar con ingresos provenientes del endeudamiento público ni con ingresos por exportaciones petroleras, con las excepciones establecidas en la Constitución de la República. Durante la ejecución presupuestaria toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos, establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. Solamente las instituciones de derecho público podrán financiarse con tasas y contribuciones especiales establecidas por ley (Art. 287 de la Constitución). 4.3 Inversión Pública El país se encuentra en un proceso de cambio que requiere enfrentar nuevos desafíos, la Constitución de la República, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Plan Nacional del Buen Vivir y las Políticas Públicas, pretenden restablecer la importancia de la inversión pública como variable instrumental para lograr los cambios estructurales que permitan tener una sociedad más justa, solidaria y, sobre todo, en la que podamos convivir en armonía con nuestros semejantes y con la naturaleza, ejerciendo plenamente el buen vivir. La inversión pública exige una mayor responsabilidad para quienes proponen, desarrollan, gestionan y ejecutan proyectos y programas de inversión pública y deben velar por la calidad del gasto, inversión, el uso oportuno y óptimo de los recursos fiscales, por la coherencia programática de las iniciativas y sobre todo, asegurar de que las inversiones incorporadas en la proforma, sean eficaces desde el punto de vista económico, social y ambiental. La Planificación del Desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los derechos constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del buen vivir e incorpora los enfoques de equidad, plurinacionalidad e interculturalidad El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública en todos los instrumentos, dentro del ámbito definido y que su observancia es obligatoria para el sector público e indicativo para los demás sectores. Las proformas presupuestarias institucionales incluyen proyectos de inversión nuevos y de arrastre, que han sido validados y priorizados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). Para el caso de los proyectos que se ejecutarán en 2012, se ha considerado prioritariamente a los proyectos de los Sectores Estratégicos, de la Producción y de Desarrollo Social; y, las metas de desembolsos determinadas por el Ministerio de Finanzas en coordinación con la SENPLADES.

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4.4 Financiamiento La política del Gobierno está dirigida a garantizar que el financiamiento público sea suficiente y oportuno a fin de atender los requerimientos de la inversión pública. Las políticas sobre endeudamiento cumplieron las disposiciones de la Constitución y del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, considerando entre otros los siguientes lineamientos: • • •

Garantizar los recursos de caja necesarios para el cumplimiento de las operaciones y transacciones del Estado. Se observó la política de financiamiento para el desarrollo, en lo referente a la relación deuda / PIB que no sobrepasa al 40% (Art. 124 Código de Planificación y Finanzas Públicas). Se cumplieron los requisitos para las operaciones de créditos, a través de la selectividad en la contratación de nuevos créditos únicamente se consideraron aquellos casos que se encuentren contemplados en el Plan Anual de Inversiones validado y aprobado por la SENPLADES.

Para la elaboración de la proforma se observó la Política de endeudamiento, misma que se orienta al cumplimiento de las disposiciones del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 5. MARCO METODOLÓGICO De conformidad con lo establecido en el Código de Planificación y Finanzas Públicas, los principales conceptos que se han aplicado en la Proforma 2012 son: Presupuesto General del Estado.- El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen las diferentes funciones del Estado. No se consideran parte del Presupuesto General del Estado, los ingresos y egresos pertenecientes a la Seguridad Social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. Clasificación de Ingresos.- Los ingresos fiscales se clasifican en ingresos permanentes y no permanentes, y podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, organización presupuestaria y estadística. Ingresos permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos públicos reciben de manera continua, periódica y previsible. La generación de ingresos permanentes no ocasiona la disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos permanentes no pueden provenir de la enajenación, degradación o venta de activos públicos de ningún tipo o del endeudamiento público. Ingresos no-permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, reciben de manera temporal, por una situación específica, excepcional o extraordinaria. La generación de ingresos no-permanentes puede ocasionar disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos no permanentes pueden provenir, entre otros, de la venta de activos públicos o del endeudamiento público.

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Clasificación de egresos.- Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no permanentes, y éstos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, organización presupuestaria y estadística. Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. Los egresos permanentes no generan directamente acumulación de capital o activos públicos. Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición permanente. Los egresos no-permanentes pueden generar directamente acumulación de capital bruto o activos públicos o disminución de pasivos. Por ello, los egresos no permanentes incluyen los gastos de mantenimiento realizados exclusivamente para reponer el desgaste del capital. Garantía de recursos de las entidades públicas.- Para la transferencia de las preasignaciones constitucionales y con la finalidad de salvaguardar los intereses de las entidades públicas que generan recursos por autogestión, que reciben donaciones, así como otros ingresos provenientes de financiamiento; no se consideran parte de los ingresos permanentes y no permanentes del Estado Central, pero sí del Presupuesto General del Estado, los siguientes: Ingresos provenientes del financiamiento; donaciones y cooperación no reembolsable; autogestión y otras preasignaciones de ingreso. La Constitución de la República del Ecuador establece cuales son las funciones del Estado y en los capítulos específicos define la organización y conformación de las entidades y organismos; en virtud de lo señalado se ha reformado el catálogo sectorial, institucional y de entidades y entidades operativas desconcentradas del sector público. Para fines analíticos y de seguimiento y monitoreo de la ejecución presupuestaria se han agrupado entidades por sectores denominados Consejos Sectoriales, categoría comparable con la de los Ministerios Coordinadores. 6. JUSTIFICATIVO DE INGRESOS El Justificativo de Ingresos de la Proforma del Presupuesto General del Estado 2012 tiene como propósito facilitar el análisis de los ingresos públicos, enaltecer la transparencia fiscal y la rendición de cuentas. Además, recopila los elementos que respaldan las proyecciones de ingresos clasificados en tributarios, petroleros, de entidades y de financiamiento de las instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado, en concordancia con lo dispuesto en las normas legales vigentes. 6.1 ANÁLISIS AGREGADO DE LOS INGRESOS La Proforma del Presupuesto General del Estado para el año 2012, ordenada a nivel de grupo de acuerdo al clasificador presupuestario de ingresos, se compone el 40,4% por ingresos corrientes, seguido por ingresos de capital (14,9%) e ingresos de entidades y organismos (5,6%). Por su parte, el financiamiento público representa el 21,8%, la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios; CFDD (17,2%). Los ingresos corrientes suman USD 10.551 millones, dentro de los cuales el principal rubro corresponde a los impuestos USD 10.362,5 millones (39,7% del total de ingresos). Por su

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parte, los ingresos de capital registran USD 3.900,8 millones, correspondiente a los ingresos petroleros por regalías en la exportación del crudo y las exportaciones directas de empresas públicas y privadas. Para fomentar programas y proyectos de inversión, el financiamiento público suma USD 5.704 millones, que comprenden desembolsos de créditos internos y externos (USD 4.848,3 millones), y otros saldos disponibles y cuentas pendientes por cobrar (USD 855,7 millones). Por último, la CFDD registra USD 4.485,8 millones. CUADRO 2 INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012 INGRESOS TOTALES POR SU NATURALEZA USD CONCEPTO MONTO USD INGRESOS TOTALES

26,109,270,275.91

SUBTOTAL INGRESOS (+) FINANCIAMIENTO

21,623,470,275.91

INGRESOS CORRIENTES+ DE CAPITAL + DE ENTIDADES Y ORGANISMOS

15,944,442,760.05

INGRESOS CORRIENTES

10,550,984,392.11

IMPUESTOS

10,362,488,275.77 3,025,440,000.00 227,722,000.00 636,260,019.68 4,643,576,000.00 1,273,384,052.76 83,063,424.33 473,042,779.00 188,496,116.34 14,000,000.00 123,565,101.00 23,462,822.04 27,468,193.30

A la Renta Global Sobre La Propiedad Sobre El Consumo De Bienes Y Servicios ICE Al Valor Agregado Neto Sobre El Comercio Internacional A La Renta Petrolera Impuestos Diversos OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS Tasas Y Contribuciones Renta De Inversiones Y Multas Otros Ingresos Participaciones Corrientes Petroleras

INGRESOS DE CAPITAL Regalías Empresas Públicas Margen De Soberanía Saldo Del Ingreso Disponible Prest. Servicios Exportaciones Directas Empresas Públicas Participación Estado explotación Gas Natural Repsol YPF-Bloque 16 - Pago Deuda ENTIDADES Y ORGANISMOS Autogestión Preasignados FINANCIAMIENTO PUBLICO

3,900,782,453.53 357,825,928.39 924,033,770.26 946,411,174.93 1,570,201,620.15 57,836,824.90 44,473,134.90 1,467,675,914.41 1,450,798,217.02 16,877,697.39

Interno Externo Otros Saldos y Cuentas por Cobrar

5,704,027,515.86 465,153,829.51 4,383,177,098.08 855,696,588.27

CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS CFDD

4,485,800,000.00

Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos

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Al excluir los grupos de financiamiento 36 “Financiamiento Público”, 37 “Saldos Disponibles”, 38 “Cuentas Pendientes por Cobrar”, “Variación de Pasivos”, “Variación de las inversiones financieras” y la CFDD, los ingresos de la Proforma 2012 registran USD 15.918,9 millones y representan 60,9% del total. 6.2 ANÁLISIS DETALLADO DE LOS INGRESOS El análisis detallado de los ingresos del Presupuesto General del Estado presenta su composición por fuente de financiamiento, lo que permite identificar la naturaleza y origen de los recursos. CUADRO 3 PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012 INGRESOS TOTALES POR PARTIDA USD CONCEPTO MONTO USD

A. INGRESOS TOTALES (+) CFDD (B+I)

26,109,270,275.91

B. SUBTOTAL INGRESOS (+) FINANCIAMIENTO (C+H)

21,623,470,275.91

C. SUBTOTAL INGRESOS (D+G)

15,919,442,760.05

D. INGRESOS TRIBUTARIOS Y PETROLEROS (E+F) E. INGRESOS TRIBUTARIOS

IMPUESTOS NO PETROLEROS

14,451,766,845.64 10,440,452,774.48

10,279,424,851.44

E1. SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIAS DE CAPITAL

3,025,440,000.00

A la Renta Global

2,692,641,600.00

A la Renta Global (Preasignado Universidades)

332,798,400.00

E2. SOBRE LA PROPIEDAD A los vehículos motorizados de transporte terrestre A los Activos Totales (Preasignado Universidad de Guayaquil) Impuesto a las Tierras Rurales A los activos en el exterior

227,722,000.00 165,522,000.00 7,200,000.00 17,000,000.00 38,000,000.00

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E3. SOBRE EL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS ICE A las Telecomunicaciones Al Consumo de Cigarrillos recaudados por el SRI Al Consumo de Cerveza recaudados por el SRI Al Consumo de Bebidas Gaseosas recaudados por el SRI Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos recaudados por el SRI A los Vehículos recaudados por el SRI A los Aviones Tricares y Otros NEP recaudados por el SRI A los Perfumes y Aguas de Tocador recaudados por el SRI A las Armas de Fuego recaudados por el SRI A las Cuotas y Membresías de Clubes recaudados por el SRI A los Servicios de Televisión Prepagada recaudados por el SRI Otros impuestos al Consumo de Bienes y Servicios recaudados por el SRI Al Consumo de Cigarrillos recaudados por el SENAE Al Consumo de Cerveza recaudados por el SENAE Al Consumo de Bebidas Gaseosas recaudados por el SENAE Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos recaudados por el SENAE A los Vehículos recaudados por el SENAE A los Aviones Tricares y Otros NEP recaudados por el SENAE A los Perfumes y Aguas de Tocador recaudados por el SENAE A los Focos Incandescentes recaudados por el SENAE A los Videojuegos recaudados por el SENAE Otros impuestos al Consumo de Bienes y Servicios recaudados por el SENAE E4. AL VALOR AGREGADO NETO Al Valor Agregado, Débitos del período Al Valor Agregado, Débitos del período (Preasignado Universidades) E5. SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL Arancelarios a la importación 0.7% De Exportaciones de Banano E6. IMPUESTOS DIVERSOS 1% a la Compra de Vehículos Usados A la salida de divisas Regimen impositivo Simplificado

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636,260,019.68 2,855,378.80 146,539,900.00 135,790,918.40 48,959,035.40 21,058,500.00 66,289,850.40 134,947.70 19,372,790.10 111,216.70 393,017.50 17,978,341.50 6,403,123.10 114,058.20 2,499,617.84 512,786.42 19,049,993.64 118,327,321.00 944,085.59 6,416,235.91 2,977,560.41 706,832.31 18,824,508.76 4,643,576,000.00 4,237,263,100.00 406,312,900.00 1,273,384,052.76 1,258,249,030.33 15,135,022.43 473,042,779.00 16,542,779.00 447,000,000.00 9,500,000.00

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS

161,027,923.04

E7. TASAS Y CONTRIBUCIONES Regalías Mineras E8. RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS Intereses por Depósitos a Plazo Intereses por Mora Tributaria Multas Tributarias Cheques Protestados E9. OTROS INGRESOS Otros no Especificados Ejecución Garantías CAE

14,000,000.00 14,000,000.00 123,565,101.00 1,000,000.00 47,140,000.00 49,230,000.00 26,195,101.00 23,462,822.04 22,613,662.00 849,160.04

F. INGRESOS PETROLEROS IMPUESTOS PETROLEROS Y PARTICIPACIONES CORRIENTES F1. A LA RENTA Impuesto Adicional a la tarifa de transporte Ley 40 (Gravamen a la tarifa de Oleoducto) A La Renta De Prest. Servicios-Agip Oil (Bloque 10 Y Unificvados) A La Renta De De Prest. Servicios-Andes Petroleum (Bloque Tarapoa) A La Renta De Prest. Servicios-Sipec Enap (Bloque Mdc) A La Renta De Prest. Servicios-Sipec Enap (Bloque Pbhi) A La Renta De Prest. Servicios-Petroriental (Bloque 14) A La Renta De Prest. Servicios-Petroriental (Bloque 17) A La Renta De Prest. Servicios-REPsol Ypf (Bloque 16 Y Bogi Capirón)

4,011,314,071.16 110,531,617.63 83,063,424.33 6,191,096.46 9,651,514.25 19,354,436.50 3,449,519.92 818,716.01 3,826,802.65 5,814,511.35 22,944,539.26

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A La Renta De Prest. Servicios-Petrobell (Tiguino) A La Renta De Prest. Servicios-Pacifpetrol (Gustavo Galindo) A La Renta De Prest. Servicios-Pegaso (Puma) A La Renta De Prest. Servicios-Petrosudamericanos (Palanda Yuca Sur) A La Renta De Prest. Servicios-Petrosudamericanos (Pindo) A La Renta De Prest. Servicios-Tecpetroecuador (Bermejo Rayo) A La Renta De Prest. Servicios-REPsol Ypf (Tivacuno) F2. PARTICIPACIONES CORRIENTES Exportación de derivados del petróleo

DE CAPITAL E INVERSIÓN F3. REGALIAS EMPRESAS PUBLICAS: Regalias De EP Petroecuador Regalias De Alianzas Operativas (Culebra ,Yulebra,Anaconda) Regalias EP Petroecuador Peninsula (Bloque 1) Regalias De Petroamazonas Bloque 15 Regallias Petroamazonas EP Bloque 7 Regallias Petroamazonas EP Bloque 21 Regallias Petroamazonas EP Pañacocha Regalias Petroamazonas EP (Bloque 18) F4. MARGEN DE SOBERANIA: Margen De Soberania Agip Oil ( Bloque 10 Y Unificados) Margen De Soberania Andes Petroleum ( Bloque Tarapoa) Margen De Soberania Sipec Enap ( Bloque Mdc) Margen De Soberania Sipec Enap ( Bloque Pbhi) Margen De Soberania Petroriental ( Bloque 14) Margen De Soberania Petroriental ( Bloque 17) Margen De Soberania REPsol Ypf ( Bloque 16 Y Bogi Capirón) Margen De Soberania Petrobell (Tiguino) Margen De Soberania Pacifpetrol (Gustavo Galindo) Margen De Soberania Pegaso (Puma) Margen De Soberania Petrosudamericanos (Palanda Yuca Sur) Margen De Soberania Petrosudamericanos (Pindo) Margen De Soberania Tecpetroecuador (Bermejo Rayo) Margen De Soberania REPsol Ypf (Tivacuno) F5. SALDO DEL INGRESO DISPONIBLE PREST. SERVIVIOS Saldo Disponible Estado Agip Oil ( Bloque 10 Y Unificados) Saldo Disponible Estado Andes Petroleum ( Bloque Tarapoa) Saldo Disponible Estado Sipec Enap ( Bloque Mdc) Saldo Disponible Estado Sipec Enap ( Bloque Pbhi) Saldo Disponible Estado Petrorienta ( Bloque 14) Saldo Disponible Estado Petrorienta ( Bloque 17) Saldo Disponible Estado REPsol Ypf ( Bloque 16 Y Bogi Capirón) Saldo Disponible Estado Petrobell (Tiguino) Saldo Disponible Estado Pegaso (Puma) Saldo Disponible Estado Petrosudamericanos (Palanda Yuca Sur) Saldo Disponible Estado Petrosudamericanos (Pindo) Saldo Disponible Estado Tecpetroecuador (Bermejo Rayo) Saldo Disponible Estado REPsol Ypf (Tivacuno ) F6. EXPORTACIONES DIRECTAS EMPRESAS PUBLICAS: Exportaciones Directas De Crudo EP Petroecuador Peninsula (Bloque 1) Exportaciones Directas De Crudo EP Petroecuador Exportaciones Directas De Alianzas Operativas(Culebra, Yulebra, Anaconda) Exportaciones Directas De Servicios Específicos Rio Napo Sacha Exportaciónes Directas De Crudo De Petroamazonas EP (Pañacocha) Exportaciones De Crudo Bloque 15 Y Unificados Exportaciones Directas De Crudo De Petroamazonas EP Bloque 7 Exportaciones Directas De Crudo De Petroamazonas EP Bloque 21 Exportaciones Directas De Crudo Petroamazonas EP (Bloque 18)

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2,157,242.08 1,321,712.70 397,494.46 1,281,453.31 3,039,210.08 1,266,710.40 1,548,464.90 27,468,193.30 27,468,193.30

3,900,782,453.53 357,825,928.39 163,105,707.15 9,595,899.47 66,144.67 94,143,513.98 43,830,028.56 8,805,357.65 15,278,972.30 23,000,304.61 924,033,770.26 109,889,383.68 220,364,084.15 82,214,933.50 15,708,152.70 37,194,655.03 56,514,213.98 254,336,547.88 29,042,600.30 9,081,077.78 7,507,182.10 16,008,123.58 42,495,621.58 21,032,670.60 22,644,523.40 946,411,174.93 102,682,609.01 199,442,491.28 161,301,684.71 27,242,609.42 22,210,906.32 32,088,444.52 216,607,938.86 35,953,466.69 12,880,431.96 17,747,748.26 55,235,301.32 32,658,197.69 30,359,344.89 1,570,201,620.15 707,498.66 138,084,285.35 52,817,373.89 343,086,938.74 97,910,013.72 746,045,494.44 11,206,777.62 2,226,408.54 178,116,829.19

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F7. PARTICIPACIÓN ESTADO EXPLOTACIÓN GAS NATURAL F8. REPSOL YPF-BLOQUE 16 - PAGO DEUDA G. ENTIDADES Y ORGANISMOS G1. AUTOGESTION G2. PREASIGNADOS H. FINANCIAMIENTO PUBLICO H1. INTERNO H2. EXTERNO H3. OTROS SALDOS y CUENTAS POR COBRAR

I. CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS CFDD

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57,836,824.90 44,473,134.90 1,467,675,914.41 1,450,798,217.02 16,877,697.39 5,704,027,515.86 465,153,829.51 4,383,177,098.08 855,696,588.27 4,485,800,000.00

Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos

6.2.1

INGRESOS TRADICIONALES

Los ingresos tradicionales son recaudados por el Estado Central de acuerdo a disposiciones establecidas en las leyes tributarias y en otras que regulan el cobro de tasas por los servicios que prestan las instituciones del sector público. El sistema tributario constituye un importante instrumento de política, que a más de otorgar recursos públicos al Estado Central permite el estímulo del gasto, inversión, ahorro y una mejor distribución de la riqueza, a través de impuestos justos que graven al contribuyente sobre la base de su capacidad contributiva, principalmente fomentando la mayor recaudación de los impuestos directos y progresivos, sobre los indirectos. La legislación impositiva ecuatoriana, busca reducir los niveles de evasión, elusión y fraude, con la finalidad de mejorar, tanto el rendimiento de los tributos en Ecuador como de corregir las desigualdades económicas, y buscar una mayor justicia social, sustentada en la redistribución del ingreso. Con estos objetivos se expidieron: la Ley para la Equidad Tributaria, La Orgánica e Interpretativa de la Ley Régimen Tributario Interno, el Reglamento y Normas para su aplicación; y, Leyes de Reforma Tributaria. Las estimaciones de ingresos tradicionales se basan en las informaciones provenientes: del Banco Central del Ecuador sobre supuestos macroeconómicos; del Servicio de Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador sobre metas de gestión institucional, estadísticas de recaudaciones, declaraciones y niveles de ventas e importaciones. Las estimaciones de los ingresos tradicionales consideran las leyes tributarias vigentes; así como normas y disposiciones que inciden en el rendimiento de los impuestos y en la participación de las entidades beneficiarias. Además, la gestión de las administraciones tributarias constituye un soporte fundamental para garantizar la recaudación de los valores proyectados para el año 2012. El Servicio de Rentas Internas propende consolidar la cultura tributaria a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, con este propósito se desarrollan programas sobre: control del cumplimiento tributario, asistencia e información al contribuyente y de excelencia organizacional y operaciones, que se enmarcan en la política económico – social del Estado Central, orientada a privilegiar la ejecución de actividades productivas entre ellas, la

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racionalización de la carga tributaria y principalmente la ejecución de mecanismos y acciones que mejoren la gestión tributaria. Por su parte, el objetivo principal del Servicio Nacional de Aduana es administrar los servicios aduaneros en forma ágil y transparente, orientados hacia un cobro eficiente de aranceles, la simplificación y control de la gestión aduanera en el comercio exterior actual, sobre la base de procesos integrados y automatizados, con una férrea cultura de competitividad, que garanticen la excelencia en el servicio a los usuarios externos e internos. Se prevé desarrollar programas sobre: mejoras al control aduanero, procesos operativos y al servicio aduanero y fortalecimiento de la normativa aduanera. Por ingresos Tradicionales al Presupuesto General del Estado del año 2012 le corresponde un total de USD 10.440,5 millones; la presión tributaria frente al PIB se mantiene en un nivel de 14,6%, similar a la del vigente ejercicio fiscal, en razón de que los pesos de los impuestos no han variado significativamente. CUADRO 4 INGRESOS TRADICIONALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO USD MILLONES Y PORCENTAJE Concepto Total Renta Impuesto al valor Agregado Mecado Interno Mercado Externo Impuesto a los Consumos Especiales Arancelarios a las Importaciones Otros Impuestos Otros Ingresos

Reestimado 2011 9,646,073,111.90 2,905,830,000.00 4,143,290,000.00 2,517,047,276.22 1,626,242,723.78 754,370,000.00 1,199,483,111.90 539,430,000.00 103,670,000.00

% PIB 14.6% 4.4% 6.3% 3.8% 2.5% 1.1% 1.8% 0.8% 0.2%

Proforma 2012 10,440,452,774.48 3,025,440,000.00 4,643,576,000.00 2,786,457,395.02 1,857,118,604.98 636,260,019.68 1,258,249,030.33 715,899,801.43 161,027,923.04

%PIB 14.6% 4.2% 6.5% 3.9% 2.6% 0.9% 1.8% 1.0% 0.2%

Aporte 2012 100.0% 29.0% 44.5% 26.7% 17.8% 6.1% 12.1% 6.9% 1.5%

Variación 2012/2011 8.2% 4.1% 12.1% 10.7% 14.2% -15.7% 4.9% 32.7% 55.3%

Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos

La Constitución de la República del Ecuador, publicada en Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre del 2008, en el Art. 298 dispone que “se establecen preasignaciones presupuestarias destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados, al sector salud, al sector educación, a la educación superior; y a la investigación, ciencia, tecnología e innovación en los términos previstos en la ley. En la proforma del Presupuesto General del Estado para el año 2012, las preasignaciones ascienden a un monto estimado de USD 4.088,6 millones. 6.2.1.1 IMPUESTO A LA RENTA Este impuesto grava la renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras. A partir de enero de 2011, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones se incorporaron reformas para la aplicación de este tributo entre las que se destaca: •

Reducción de la tarifa en 5 puntos porcentuales para administradores u operadores de una Zona Especial de Desarrollo Económico



Deducciones especiales para medianas empresas por: capacitación técnica, gastos en la mejora de la productividad, egresos enfocados a la apertura de nuevos mercados y la implementación de tecnologías de producción amigables con el medio ambiente.

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Diferimiento del pago del impuesto y el anticipo hasta por cinco ejercicios fiscales cuando se transfiera de capital accionario a los trabajadores y para el caso de sociedades recién constituidas así como para nuevas inversiones.



Sobre anticipos de Impuesto a la Renta se excluyen los montos que correspondan a gastos incrementales por generación de nuevo empleo o mejora de la masa salarial; se exoneran los proyectos productivos agrícolas de agroforestería y de silvicultura de especies forestales, al igual que las actividades vinculadas con la generación de software y tecnología.

Este tributo se recauda a través de retenciones en la fuente, declaraciones de ejercicios anteriores y por pago de anticipos. Para el año 2012 se estima un ingreso total de USD 3.025,4 millones, valor que incluye USD 87,3 millones para devoluciones por pagos en exceso y las preasignaciones a favor de las Universidades y Escuelas Politécnicas Estatales y Particulares por USD 332,8 millones. Las retenciones en la fuente se estiman considerando el peso frente al PIB del año 2011; así como, las reformas legales y normativas que inciden en su rendimiento; por este concepto se estima un ingreso de USD 2.118,3 millones. El monto que ingresa por declaraciones corresponde al impuesto causado por las utilidades del ejercicio inmediato anterior, descontado anticipos y retenciones. Para el año 2012 se proyecta un rendimiento de USD 619 millones, de los cuales las personas jurídicas contribuirían con USD 530,9 millones y las naturales USD 88,1 millones. Sobre la base del rendimiento efectivo del período enero – septiembre del año 2011 que refleja la incidencia por aplicación de la fórmula complementaria para el cálculo de los anticipos, se prevé que éstos alcanzarán el 43% de la recaudación estimada por declaraciones para el año 2012. 6.2.1.2

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El impuesto al valor agregado (IVA) refleja el dinamismo en el consumo final de los agentes, de las operaciones gravadas en el mercado, así como el crecimiento de la inversión, especialmente del sector público. El IVA representa el 44,5% del total de ingresos tradicionales. Para la proyección se consideran cifras de recaudación efectiva de los años 2008, 2009 y enero – septiembre 2011, distribuida según su origen y los supuestos macroeconómicos previstos para el año 2012. Por este concepto, se estima un ingreso de USD 4.643,6 millones que incluye el monto estimado para devoluciones de USD 890,7 millones, así como las preasignaciones que ascienden a USD 406,3 millones de los cuales se benefician las Universidades a través del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico. El IVA pagado a los sectores dedicados a actividades de exportación constituye crédito tributario que al no ser compensado es sujeto de devolución, igualmente el IVA cancelado por el Sector Público debe ser devuelto. Por este concepto se estima un monto de USD 890,7 millones. La Ley Orgánica de Empresas Públicas grava con la tarifa de 12% de IVA a las adquisiciones del sector público, lo que incide en el rendimiento y en las devoluciones de este tributo.

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Por su parte, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones establece que los administradores y operadores de Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), siempre que los bienes importados sean destinados exclusivamente a la zona autorizada, o incorporados en alguno de los procesos de transformación productiva allí desarrollados, estarán exentos del pago de este impuesto. Asimismo, los contribuyentes que tengan como giro de su negocio el transporte de carga al extranjero, que hayan pagado IVA en la adquisición de combustible aéreo, tienen derecho a crédito tributario exclusivamente por dicho pago. Adicionalmente, los operadores y administradores de las ZEDE´s tienen derecho a crédito tributario, por el IVA pagado en la compra de materias primas, insumos y servicios provenientes del territorio nacional, que se incorporen al proceso productivo de los operadores y administradores de las mismas. 6.2.1.3 IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES Este tributo se aplica al consumo de bienes y servicios por lo que en la base imponible incide directamente la variación de los precios. Otro factor que determina su rendimiento es la capacidad de compra que depende del crecimiento de la economía. La recaudación estimada por este concepto es de USD 636,3 millones, de los cuales por el mercado interno se calcula un ingreso de USD 465,9 millones y por la importación de bienes sujetos a este tributo USD 170,4 millones; por producto y servicios se detalla a continuación: En las proyecciones se considera: la legislación vigente, recaudaciones efectivas de los años 2008, 2009 y enero – septiembre 2011, estacionalidad de los ingresos, inflación, crecimiento real del PIB y variación de las importaciones. CUADRO 5 IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES USD Concepto

Mercado Interno Mercado Externo Proyección 2012

Total

465,887,000.00

170,373,000.00

636,260,000.00

Cigarrillos

146,539,900.07

114,058.20

146,653,958.27

Cerveza

135,790,918.40

2,499,617.84

138,290,536.24

Bebidas Gaseosas

48,959,035.40

512,786.42

49,471,821.82

Alcohol y Productos Alcohólicos

21,058,480.28

19,049,993.64

40,108,473.92

Vehículos

66,289,850.39

118,327,320.91

184,617,171.30

19,372,790.14

6,416,235.91

25,789,026.05

134,947.72

944,085.59

1,079,033.31

17,978,341.46

0.00

17,978,341.46

22,508,901.49

32,271,637.63

Perfumes, Aguas de Tocador Aviones, Tricares y Otros NEP Televisión Pagada

Otros Bienes y 9,762,736.14 Servicios Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos

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6.2.1.4 ARANCELARIOS A LAS IMPORTACIONES El Arancel Nacional de Importaciones constituye un instrumento de política comercial para promover el desarrollo de las actividades productivas del país, de conformidad con el programa económico del Gobierno Nacional, orientado al fomento de la producción nacional con énfasis en el sector agropecuario e industrial que requiere mejorar su competitividad para incrementar su participación tanto en el mercado nacional como en el internacional, con este propósito de ha modificado el Arancel a varias subpartidas. El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, establece los tipos de aranceles que se aplican en el país: a. Aranceles fijos, cuando se establezca una tarifa única para una subpartida de la nomenclatura aduanera y de comercio exterior; o, b. Contingentes arancelarios, cuando se establezca un nivel arancelario para cierta cantidad o valor de mercancías importadas o exportadas, y una tarifa diferente a las importaciones o exportaciones que excedan dicho monto. Se reconocerán también otras modalidades que se contemplen en los tratados comerciales internacionales, debidamente ratificados por Ecuador. Los aranceles nacionales deberán respetar los compromisos que Ecuador adquiera en los distintos tratados internacionales debidamente ratificados, sin perjuicio del derecho a aplicar medidas de salvaguardia o de defensa comercial a que hubiere lugar, que superen las tarifas arancelarias establecidas. El ingreso por este concepto se estima en USD 1.258,3 millones, sobre la base de las importaciones previstas entre los supuestos macroeconómicos remitidos por el Banco Central, el peso arancelario promedio del período septiembre – diciembre 2010 y enero – julio 2011, que reflejan el impacto de la política de comercio exterior. 6.2.1.5 OTROS IMPUESTOS Incluye impuestos menos representativos como, a la Salida de Divisas, Matriculación Vehicular, Activos en el Exterior, Compra de vehículos usados, Tierras rurales, 0,7% de exportaciones de banano (USD 15,1 millones), Régimen Impositivo Simplificado (RISE) y A los Activos Totales. El rendimiento por estos impuestos se calcula en un total de USD 715,9 millones, de acuerdo a los supuestos macroeconómicos previstos y al rendimiento efectivo mensual del año 2010 y el período enero – agosto del presente año.

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CUADRO 6 OTROS IMPUESTOS USD REESTIMADO PROFORMA % PIB 2011 2012 TOTAL 736,120,681.74 1.13% 715,899,801.28 A la Salida de Divisas 445,480,000.00 0.68% 447,000,000.00 Matriculación Vehicular 150,830,000.00 0.23% 165,522,000.00 Activos en el Exterior 33,000,000.00 0.05% 38,000,000.00 A los Ingresos Extraordinarios 49,800,000.00 0.08% 0.00 Tarifa de Salvaguardia 3,043,546.06 0.00% 0.00 A la compra de vehículos usados 15,179,437.27 0.02% 16,542,778.86 A las Tierras Rurales (1) 8,900,000.00 0.01% 17,000,000.00 0.7% de Exportaciones de Banano 13,887,698.41 0.02% 15,135,022.43 RISE 9,000,000.00 0.01% 9,500,000.00 A los Activos Totales 7,000,000.00 0.01% 7,200,000.00 NOTA (1) Crecimiento explicado por la actualización de los catastros municipales.

CONCEPTO

% PIB 1.01% 0.63% 0.23% 0.05% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01%

APORTE % VARIACIÓN 2012 2012/2011 100.0% -2.7% 62.4% 0.3% 23.1% 9.7% 5.3% 15.2% 0.0% -100.0% 0.0% -100.0% 2.3% 9.0% 2.4% 91.0% 2.1% 9.0% 1.3% 5.6% 1.0% 2.9%

Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos

El Impuesto a la Salida de Divisas es el más representativo de estos tributos con un aporte del 62,4%. Tras la expedición del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, se establecen las siguientes exoneraciones de este impuesto: Los pagos realizados al exterior por concepto de la amortización de capital e intereses generados sobre créditos otorgados por instituciones financieras internacionales, con un plazo mayor a un año, destinados a inversiones previstas en el Código mencionado. Se exceptúa de este beneficio a las instituciones del sistema financiero nacional y los pagos relacionados con créditos concedidos por partes relacionadas o constituidas en paraísos fiscales. Los pagos realizados al exterior por parte de administradores y operadores de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), tanto por concepto de importaciones de bienes y servicios relacionados con su actividad autorizada, así como para la amortización de capital e intereses generado sobre créditos internacionales. Asimismo, el Código Orgánico del Producción, estableció modificaciones a la legislación del impuesto a las Tierras Rurales, la base imponible considera el área correspondiente a todos los inmuebles rurales de propiedad o posesión del sujeto pasivo a nivel nacional, determinados en el catastro que para el efecto elaborarán conjuntamente los municipios con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca o su equivalente; información que deberá ser actualizada y remitida anualmente al Servicio de Rentas Internas. Bajo esta consideración para el 2012 se estima un rendimiento adicional de USD 8,1 en este impuesto. En el caso de inmuebles ubicados en la Región Amazónica, para los períodos fiscales comprendidos entre el año 2010 y 2015 inclusive, el hecho generador se producirá con la propiedad o posesión de superficies de terreno superiores a 70 hectáreas. 6.2.1.6 OTROS INGRESOS Comprende ingresos de menor cuantía como: Regalías Mineras, Multas, Intereses por Mora Tributaria, Especies Fiscales y no especificados que incluye rentas fiscales que no pueden ser clasificadas en rubros determinados; por estos conceptos para el año 2012 se proyecta un rendimiento de USD 161,0 millones.

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De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Minería, los concesionarios mineros pagarán una patente anual de conservación por cada hectárea minera, desde el otorgamiento de la concesión hasta el 31 de diciembre del año en que venza el período de vigencia de exploración inicial, por un valor equivalente al 2,5% de una remuneración básica unificada por cada hectárea minera concesionada. En 2012 se calcula un rendimiento de USD 14 millones por este concepto. CUADRO 7 OTROS INGRESOS USD REESTIMADO PROFORMA % PIB 2011 2012 TOTAL 158,586,281.7 0.24% 161,027,923.0 Regalías Mineras 13,000,000.0 0.02% 14,000,000.0 Multas Tributarias 45,800,000.0 0.07% 49,230,000.0 Intereses por Mora Tributaria 44,100,000.0 0.07% 47,140,000.0 Cheques Protestados 24,036,281.7 0.04% 26,195,101.0 Especies Fiscales 10,900,000.0 0.02% 0.0 No Especificados (1) 20,750,000.0 0.03% 24,462,822.0 NOTA (1) Incluye intereses por depósitos a plazo y ejecución de garantías. Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos CONCEPTO

6.2.2

% PIB 0.23% 0.02% 0.07% 0.07% 0.04% 0.00% 0.03%

APORTE % VARIACIÓN 2012 2012/2011 100.0% 1.5% 7.7% 8.69% 7.5% 30.57% 6.9% 29.27% 9.0% 16.27% -100.0% 0.00% 17.9% 15.19%

INGRESOS PETROLEROS

BASE LEGAL ESPECÍFICA Constitución de la República El tercer inciso del Art. 315 de Constitución de la República establece que: “El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas” En cuanto a los excedentes que generen las empresas públicas, estas podrán destinarse a la inversión y reinversión en las mismas empresas o subsidiarias, relacionadas o asociadas. Los excedentes que no fueran invertidos o reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del Estado. Ley Orgánica de Empresas Públicas La Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 48 de 16 de octubre de 2010, en el primer inciso del Art. 4, Define: “Las Empresas Públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado”.

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Las empresas públicas deberán propender que a través de las actividades económicas que realicen se generen excedentes o superávit, los que servirán para el cumplimiento de los fines y objetivos previstos en el Art. 2 de esta Ley (Art. 39). El Directorio deberá establecer el porcentaje destinado al presupuesto de inversión y reinversión que le permita a la empresa pública, sus subsidiarias, filiales, agencias, unidades de negocio cumplir con su Plan Estratégico y Planes Operativos y asegurar su vigencia y participación en el mercado de su sector. En cuanto al reparto de excedentes, aquellos que correspondan a la participación de la empresa pública, observarán los principios y normas previstos en el Art. 315 de la Constitución de la República, es decir se destinarán a la inversión y reinversión en las mismas empresas, sus subsidiarias, relacionadas o asociadas, en niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueran invertidos o reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del Estado para que sean utilizados en los fines que la función Ejecutiva considere pertinente, con excepción de los correspondientes a los gobiernos autónomos descentralizados que de conformidad a lo dispuesto en el Art. 292 de la Constitución de la República, se considerarán recursos propios que se integrarán directamente al presupuesto del gobierno autónomo descentralizado correspondiente. Creación de Empresas Públicas Mediante Decreto Ejecutivo No. 314, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 171 de 14 de abril del 2010, se crea la Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos “PETROAMAZONAS EP” como una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, cuyo objetivo principal es la gestión de las actividades asumidas por el Estado en el sector estratégico de los hidrocarburos y sustancias que los acompaña, en las fases de exploración y explotación, observando las normas aplicables: Con Decreto Ejecutivo No. 315, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 171 de 14 de abril del 2010, se crea la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, como una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, cuyo objetivo principal es la gestión del sector estratégico de los recursos naturales no renovables, para su aprovechamiento sustentable, conforme, conforme a la Ley Orgánica de Empresas Públicas y la Ley de Hidrocarburos, para lo cual intervendrá en todas las fases de la actividad hidrocarburífera, bajo condiciones de preservación ambiental y respeto de los derechos de los pueblos. Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno Suplemento del Registro Oficial No. 244 de 27 de julio de 2010. Art. 6-A del Art. 6.- Crea la Secretaría de Hidrocarburos SH como entidad adscrita al Ministerio Sectorial con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y operativa, que administra la gestión de los recursos naturales no renovables hidrocarburíferas y de las sustancias que los acompañen, encargada de ejecutar

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las actividades de suscripción, administración y modificación de las áreas y contratos petroleros. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Art. 91.- Recursos de actividades empresariales.- Los recursos provenientes de actividades empresariales públicas nacionales ingresarán al Presupuesto General del Estado una vez descontados los costos inherentes a cada actividad y las inversiones y reinversiones necesarias para el cumplimiento de la finalidad de cada empresa. ESTIMACIONES DE INGRESOS Las estimaciones de producción de los campos de EP PETROECUADOR, PETROAMAZONAS EP y de la Secretaría de Hidrocarburos (Contratos de Prestación de Servicios), se sustenta en la información oficial remitida por el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. La producción nacional de crudo se estima en 188.0 millones de barriles y los usos se distribuyen según se explica en siguiente cuadro: CUADRO 8 PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012 PRODUCCIÓN DE CRUDO MILLONES DE BARRILES DISTRIBUCION POR EMPRESAS 1.- EP PETROECUADOR EP PETRECUADOR CAMPOS PROPIOS RIO NAPO (SACHA) 2.- PETROAMAZONAS EP 3.- SECRETARIA DE HIDROCARBUROS TOTAL NACIONAL (1+2+3)

PROD. CRUDO MILL. BLS. 82.6 60.6 22.0 59.0 46.4 188.0

MERCADO INTERNO 49.2 45.10 4.10 5.50 54.7

EXPORTACION CRUDO REGALIAS DIRECTAS 11.2 22.2 11.20 4.30 17.90 10.90 42.60 46.40 22.1 111.2

TOTAL EXPORT. 33.4 15.50 17.90 53.50 46.40 133.3

Fuente: Ministerio de Recursos Naturales No Renovables Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos

Para el cálculo de los ingresos petroleros se estiman los siguientes precios: CUADRO 9 PRECIOS DE EXPORTACIÓN DE CRUDO Y VENTA INTERNA DE DERIVADOS

CONCEPTOS

US$/BL

Precio exportación de Crudo

79.7

Precios venta interna de Derivados

Según Decreto No. 338 y sus Reformas

Fuente: Ministerio Coordinador de Política Económica Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos

Los costos unitarios de EP PETROECUADOR para el 2012 fueron remitidos mediante Oficio No. 15742-PGER-DGER-DFIN-PRE-2011 de 27 de septiembre de 2011, los mismos que constan en la respectiva Proforma Presupuestaria de la Empresa Pública del ejercicio económico del 2012.

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Sobre la base de los parámetros expuestos se estiman los ingresos petroleros totales por fuente como se indica en el siguiente cuadro: CUADRO 10 PROYECCIÓN DE INGRESOS NO PERMANENTE POR FUENTE 2012 INGRESO FUENTE USD POR EXPORTACIONES DE CRUDO EP PETROECUADOR 2,664,589,776.50 POR EXPORTACIONES DE CRUDO PETROAMAZONAS EP 4,263,144,073.60 POR EXPORTACIONES DE CRUDO SEC. DE HIDROCARBUROS 3,698,498,212.06 POR EXPORTACION DE DERIVADOS EP PETROECUADOR 628,747,307.89 POR VENTA INTERNA DE DERIVADOS EP PETROECUADOR 3,188,416,441.72 POR EXPORTACIONES DE CRUDO REDUCIDO REF. AMAZONAS 106,976,528.00 POR VENTAS DE GAS NATURAL LICUADO EP PETROECUADOR 105,962,512.00 POR OTROS CONCEPTOS 99,179,120.90 TOTAL 14,755,513,972.67 Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos

Del total de los ingresos petroleros de USD 14.755.5 millones, USD 4.011.3 millones financian el Presupuesto General del Estado, los mismos que en resumen a continuación: CUADRO 11 INGRESOS NO PERMANENTES DEL LA PROFORMA 2012 USD MILLONES

CONCEPTO

PROFORMA

2012

IMPUESTOS A LA ACTIVIDAD PETROLERA POR EXPORTACION DE DERIVADOS POR EXPORTACION DE CRUDO DE REGALIAS 25% POR MARGEN DE SOBERANIA PRESTACION SERVICIOS SALDO ESTADO PRESTACION SERVICIOS POR EXPORTACIONES DIRECTAS DE CRUDO POR VENTA DE GAS NATURAL LICUADO DEUDA REPSOL YPF-LEY 42

83.063.424,33 27.468.193,30 357.825.928,40 924.033.770,23 946.411.174,93 1.570.201.620,17 57.836.824,90 44.473.134,90

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

4.011.314.071,16

Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos

Los costos para funcionamiento y las inversiones de EP PETROECUADOR Y PETROAMAZONAS EP suman USD 4.613.3 millones, el financiamiento para la importación de derivados deficitarios en el mercado interno USD 4.485.8 millones, y para la Secretaría de Hidrocarburos por pago de tarifa a empresas privadas y otros conceptos USD 1.645.1millones.

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CUADRO 12 DISTRIBUCIÓN TOTAL DE LOS INGRESOS PETROLEROS 2012 USD BENEFICIARIOS 1.- INGRESOS TOTALES

USD 14,755,513,972.67

2.- EMPRESAS PÚBLICAS (A+B):

4,613,332,085.17

A) EP PETROECUADOR: COSTOS INVERSIONES IVA B) PETROAMAZONAS EP: COSTOS INVERSIONES 3.- SECRETARIA DE HIDROCARBUROS IVA CONTRATOS 1% INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA (MRNNR) PAGO TARIFA EMPRESAS 4.- CUENTA FINANCIAMIENTO IMPORT. DERIVADOS (CFDD) 5.- EXCEDENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO(1-2-3-4)

3,069,622,629.99 2,069,201,191.87 640,645,220.00 359,776,218.12 1,543,709,455.18 448,461,867.18 1,095,247,588.00 1,645,067,816.34 184,493,586.88 14,605,742.29 1,445,968,487.17 4,485,800,000.00 4,011,314,071.16

Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos

6.2.3

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

Al considerar en los grupos de financiamiento el 36 “Financiamiento Público”, 37 “Saldos Disponibles” y 38 “Cuentas Pendientes por Cobrar”, el financiamiento de la Proforma 2012 consolida USD 5.704 millones, que representan el 21,8% del total de ingresos estimados para el mismo año. En términos del PIB se observa una participación de 8%. CUADRO 13 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO USD

FINANCIAMIENTO PÚBLICO INTERNO EXTERNO OTROS SALDOS Y CUENTAS POR COBRAR

5,704,027,515.86 465,153,829.51 4,383,177,098.08 855,696,588.27

Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos

Para los cálculos, se basaron en los indicadores acordados con el Banco Central del Ecuador y el Ministerio Coordinador de la Política Económica dentro de la Programación Macroeconómica del año 2012; así como las disposiciones señaladas en la Código de Planificación y Finanzas Públicas1, los préstamos, convenios y compromisos suscritos con los gobiernos extranjeros, organismos multilaterales, bilaterales, los otorgados por entidades financieras nacionales y la colocación de papeles fiduciarios. El financiamiento interno proviene de la negociación y entrega directa de papeles fiduciarios colocados en el mercado financiero, y de los préstamos otorgados por el Banco del Estado, 1

Art. 124 Límite de endeudamiento público.- El monto del total del saldo de la deuda pública realizada por el conjunto de las entidades y organismos del sector público, no podrá sobrepasar el 40% del PIB.

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este rubro asciende a USD 465,2 millones que constituye el 0,6% del PIB y 1,8% del valor estimado de ingresos más desembolsos de la Proforma 2012. Por su parte, los desembolsos de créditos externos alcanzarán un total de USD 4.383,2 millones que constituyen el 16,8% del total de ingresos más desembolsos estimados para el 2012 y 6,1% del PIB. Por último, los otros saldos y cuentas por cobrar representan 3,3% del total de la Proforma 2012 y 1,2% del PIB. 7. JUSTIFICATIVO DE GASTOS Las Directrices para la elaboración de la Proforma del Presupuesto General del Estado para el año 2012, se fundamentaron en variables orientadas a mantener una política de gasto acorde con un manejo sostenible de las finanzas públicas. La evolución del gasto está sujeta a varios factores de carácter inercial que de manera automática, representan incrementos a los egresos corrientes. Adicionalmente, el crecimiento del gasto también se explica por los efectos de nuevas disposiciones legales, variaciones en los precios de los bienes y servicios, cumplimiento de las obligaciones de deuda pública, creación de nuevas instituciones y otros imprevistos que deben ser financiados a través del presupuesto. La proforma para el ejercicio fiscal 2012 ascienden a US$ 26.190.3 millones, frente al presupuesto codificado a septiembre de 2010, representa un incremento de 0.3%. Los egresos ascienden a US$ 24.651,1; mientras que las amortizaciones externas e internas suman US$ 1.458.2 millones. CUADRO 14

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012 RESUMEN DE GASTOS MAS APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO (En millones de USD $) 2011 GRUPO

CONCEPTO

2012

VARIACIÓN

51 53 56 57 58 59

Gastos En Personal Bienes Y Servicios De Consumo Gastos Financieros Otros Gastos Corrientes Transferencias Y Donaciones Corrientes Previsiones Para Reasignacion

CODIFICADO SEPT‐ 2011                              6,569.7                              5,078.7                                   434.1                                      99.3                              2,093.5                                      11.0

71 73 75 77 78 84 87 88 96 97 98 99

TOTAL EGRESOS PERMANENTES Gastos En Personal Para Inversion Bienes Y Servicios Para Inversion Obras Publicas Otros Gastos De Inversion Transferencias Y Donaciones Para Inversion Bienes De Larga Duracion Inversiones Financieras Transferencias Y Donaciones De Capital Amortizacion De La Deuda Publica Pasivo Circulante Obligaciones Por Ventas Anticipadas De Petróleo Otros Pasivos

                          14,286.3                                   522.9                              1,491.6                              2,165.4                                      15.0                              1,220.1                              1,189.6                                      73.1                              3,111.8                              1,318.3                                         0.4                                   464.8                                   181.9

                16,698.3                         381.0                    1,751.9                    2,164.8                               1.2                               ‐                         625.1                               5.9                    3,016.0                    1,458.2                               0.0                               ‐                               6.8

                 2,412.0                     (141.9)                      260.2                           (0.6)                        (13.8)                (1,220.1)                     (564.4)                        (67.2)                        (95.8)                      140.0                           (0.4)                     (464.8)                     (175.1)

16.9% ‐27.1% 17.4% 0.0% ‐92.0% ‐100.0% ‐47.4% ‐91.9% ‐3.1% 10.6% ‐99.7% ‐100.0% ‐96.3%

TOTAL EGRESOS NO PERMANENTES

                          11,754.9

                   9,411.0

               (2,343.9)

‐19.9%

TOTAL GENERAL

                          26,041.2

                26,109.3

                        68.1

PROFORMA                    7,546.6                    5,996.0                         708.0                            95.8                    2,351.9                               ‐

ABSOLUTA                      976.9                      917.4                      273.9                           (3.5)                      258.3                        (11.0)

% 14.9% 18.1% 63.1% ‐3.6% 12.3% ‐100.0%

0.3%

Fuente: Ministerio de Finanzas – E-SIGEF NOTA: Incluye Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios

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En el cuadro precedente se muestra la composición de los egresos incluidas las amortizaciones, determinándose que los mismos representan el 36.5% del PIB estimado para el año 2012 (US$ 71.625.4 millones). Los egresos más representativos corresponden a: Egresos en Personal, Bienes y Servicios de Consumo, Transferencias y Donaciones de Capital, Obras Públicas, Transferencias y Donaciones Corrientes, Bienes y Servicios para Inversión y Amortización de la Deuda Pública. 7.1 EGRESOS PERMANENTES Los Egresos Permanentes asciende a US$ 16.698.3 millones, cifra que frente al codificado a septiembre del 2011, de US$ 14.286.3 millones, representa un incremento de US$ 2.412.0 millones, lo que en términos relativos corresponde al 16.9%. 7.1.1 EGRESOS EN PERSONAL Los gastos en personal constituyen los egresos en que incurre el Estado por el pago de la prestación de servicios de un ciudadano/na en la atención de servicios públicos que se entrega a través de una estipendio económico que constituye la remuneraciones y demás beneficios adicionales a favor de dignatarios, autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores que mantienen una relación laboral en las instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado. BASE LEGAL Para la proyección de los laborales existentes en el vigentes y cuya normativa servidores públicos así fundamentalmente:

gastos en personal, se consideraron los diferentes regímenes país, los cuales se fundamentan en las disposiciones legales permite el pago de los servicios prestados por las servidoras y como por los obreros y obreras estatales y que son

1. Ley Orgánica del Servicio Público-LOSEP 2. Código del Trabajo 3. Otros Regímenes Especiales o Ley Orgánica de Educación Intercultural o Ley de Educación Superior o Ley Orgánica del Servicio Exterior-LOSE o Leyes de Personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, Vigilantes o Leyes del Sistema Judicial y Ministerio Público o Leyes de la Función Legislativa o Leyes de la Función Electoral y Constitucional Adicionalmente se ha considerado la legislación secundaria como sol las Resoluciones del IESS, del Ministerio de Relaciones Laborales, entre ellas: • • • • •

Resolución de techos para contratos colectivos y directos (MRL-2011-00098) Resolución de escala de remuneración mensual unificada para los funcionarios comprendidos en el nivel jerárquico superior (MRL-2011-000020) Resolución de la Escala de Remuneraciones de Educadores para la Salud del Ministerio de Salud Pública (MRL-2011-024) Resolución de la Escala de Valoración de puestos de Profesionales de Médicos, Odontólogos, Obstétricas, Psicólogos clínicos, Enfermeras y Tecnólogos médicos. (MRL-2011-033) Resolución que fija el porcentaje de Remuneración Variable por Eficiencia en 3.33% mensual de la RMU (MRL-2011-102)

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• • • • •

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Resolución para unificar las remuneraciones de docentes contratados del Ministerio de Educación (MRL-2011-103) Resolución para establecer la Escala Remunerativa de las servidoras (es) en servicio activo de las FFAA y Policía (MRL-2011-104) Resolución para establecer la Escala Remunerativa de las servidoras (es) en servicio activo de la Policía Nacional (MRL-2011-104A) Resolución emitir clases de puestos de docente a contrato para el Ministerio de Educación (MRL-2011-000205) Normativa que sobre remuneraciones expide el Ministerio de Relaciones Laborales y el ente rector encargado de las Finanzas Públicas.

Por lo expuesto la proyección de los gastos en personal en la proforma presupuestaria para el año 2012, se fundamenta en la parte fiscal principalmente en bases legales como la Constitución de la República del Ecuador y Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y desde el punto de vista administrativo y de remuneraciones en las señaladas en el párrafo anterior. ANÁLISIS DE SU COMPOSICIÓN En cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 292 de la Constitución de la República, en el Presupuesto General del Estado se incluye los egresos en personal como un componente fundamental de los gastos permanentes del Estado y se lo reconoce como grupo 51 “Gastos en Personal”. De conformidad con lo dispuesto en el Mandato Constituyente No. 2 en el grupo 51 Gastos en Personal se estableció como beneficios laborales los siguientes ítems presupuestarios como: remuneración mensual unificada, décimos tercer y cuarto sueldo o remuneración, aportes a la seguridad social, horas extras o suplementarias, honorarios, encargos, subrogaciones, remuneración variable por eficiencia y beneficios sociales de aplicación para el código de trabajo y el servicio exterior; por lo que, no se incluyen bonificaciones, sobresueldos, representación, residencia, etc. De reconocerse, crearse o restituir otro beneficio económico deberá ser validado por el Ministerio de Relaciones Laborales para su inclusión en la ejecución presupuestaria. Las asignaciones destinadas al pago de remuneraciones y demás beneficios económicos y sociales constituyen uno de los principales componentes en la conformación de los egresos del estado alcanzando el monto de US$ 7.546.6 millones de ahí que representa el 43.70% de los egresos permanentes y el 28.28% del total del PGE. De la composición a nivel de Consejos Sectoriales la mayor asignación con el 31.45% es para el Consejo Sectorial de Talento Humano y Conocimiento toda vez que aquí se registra el sector Educación fundamentalmente por el gran número de docentes que laboran en esta institución; seguido por el Consejo Sectorial de Seguridad con el 31.33% ya que incluye a los miembros de la fuerza pública y por último el Consejo Sectorial de Desarrollo Social que abarca a los profesionales de la salud con el 12.85%, estos tres sectores prácticamente contienen el 75.65% de las asignaciones en gastos en personal, como se indica en el siguiente cuadro:

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CUADRO 15 PROYECCION DE GASTOS EN PERSONAL SEGÚN CONSEJOS SECTORIALES DEL PGE  DOLARES CONSEJO SECTORIAL 

GRP

CONSEJO DE LA IGUALDAD  CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL  CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS  DESCENTRALIZADOS  CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD  CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO CONSEJO SECTORIAL SECTORES ESTRATEGICOS  CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO  OTRAS FUNCIONES DEL EJECUTIVO 

51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51

TOTAL GENERAL 

TOTAL  6,143,899.00 969,587,748.00 108,054,383.00 15,209,623.00 250,108,422.00 68,770,427.00 87,127,426.00 2,364,565,473.00 2,373,400,397.00 1,261,536,449.32 42,066,673.00

% 0.08 12.85 1.43 0.20 3.31 0.91 1.15 31.33 31.45 16.72 0.56

7,546,570,920.32 100.00

Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos

Según la estructura de gastos en personal a nivel de subgrupo podemos establecer que el más representativo constituye las remuneraciones básicas con el 58.23% toda vez que aquí se registra el pago de las remuneraciones anuales unificadas y que están a nombramiento de los funcionarios sujetos al servicio civil, código de trabajo, haber militar y policial, vigilantes y del magisterio nacional, seguido por el de remuneraciones temporales con el 14.21% y finalmente los montos asignados a la seguridad social con el 15.51% para el aporte patronal y fondo de reserva, entre estos abarcan el 87.95% de las asignaciones destinadas para financiar los gastos en personal de las entidades que conforman el PGE para el año 2012. En el siguiente cuadro se puede observar esta composición: CUADRO 16

  RELACION PORCENTUAL POR SUBGRUPO DE GASTO EN PERSONAL DEL PGE  SUBGRUPO 

TOTAL  

  

5101

4,394,280,914.00

5102

651,827,901.32

8.64% REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS  

5103

219,809,974.00

2.91% REMUNERACIONES COMPENSATORIAS  

5104

7,856,331.00

5105

1,072,560,266.00

14.21% REMUNERACIONES TEMPORALES  

5106

1,170,293,462.00

15.51% APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL  

5107 TOTAL GENERAL  

29,942,072.00

58.23% REMUNERACIONES BASICAS 

0.10% SUBSIDIOS 

0.40% INDEMNIZACIONES 

7,546,570,920.32 100.00%

Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos

La estimación de los requerimientos para el pago de horas extraordinarias y suplementarias, encargos, honorarios y subrogaciones se sustentará en lo dispuesto en la LOSEP, su Reglamento y normas vigentes y el valor codificado al 30 de septiembre de 2011 aproximadamente.

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La información del número de servidores/as públicos se sustento en función de los puestos registrados bajo cualquier modalidad de relación laboral (nombramientos y contratos) en los distributivos de remuneraciones mensuales unificadas establecidos al 30 de septiembre de 2011 en el Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina e-SIPREN que está bajo la responsabilidad de las entidades, organismos e instituciones que conforman el PGE tenerle actualizado y validado de acuerdo con el siguiente cuadro:

 

Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos

  Es importante establecer que la estimación se fundamento en los registros y datos del distributivo de remuneraciones mensuales unificadas, así como de las cotizaciones de la seguridad social y la proyección de las escalas de remuneraciones establecidas para el año 2012, en función del salario básico unificado del sector privado y del índice de precios al consumidor. 7.1.2 EGRESOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO El total de los egresos en bienes y servicios de consumo, que permiten el normal funcionamiento de las instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado se ha estimado en US$ 5.996.0 millones, cifra que frente al codificado al mes de septiembre del 2011, representa un incremento de US$ 917.4 millones, que equivalen al 18.1%. Cabe indicar que en este grupo de gasto para el 2012, se incluyeron a más de las asignaciones para el funcionamiento de las instituciones por US$ 1.510.2 millones, recursos para financiar la importación de derivados por US$ 4.485.8 millones. 7.1.3 GASTOS FINANCIEROS Este grupo comprende principalmente el monto de los intereses de la deuda pública, la cual se ajusta al cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado, de acuerdo a las condiciones contractuales y a las tasas de interés de los organismos otorgantes de los créditos y de los títulos y valores emitidos por el Estado. El valor que consta en la Proforma del 2012 asciende a US$ 708.0 millones.

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7.1.4 OTROS GASTOS CORRIENTES Comprende egresos por efecto de pago de impuestos, tasas, contribuciones, seguros y costos financieros. Se ha estimado para el 2012 US$ 95.8 millones, cifra inferior en US$ 3.5 millones, frente al codificado a septiembre del 2011. 7.1.5 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES Constituyen las asignaciones incorporadas en la Proforma cuyo destino son las Instituciones de Educación Superior del País, los Institutos de Seguridad Social, y entes de carácter privado que cumplen actividades que tienen una finalidad social o hacia los cuales el Estado tiene la obligación de transferir recursos en función de la existencia de convenios nacionales e internacionales. Las transferencias y donaciones corrientes ascienden a US$ 2.351.9 millones, frente al codificado a septiembre de 2011, de US$ 2.093.5 millones, representa un incremento de US$ 258.3 millones, equivalentes al 12.3%. Cabe mencionar que en este grupo de gasto se incluyen recursos para transferir a Empresas Públicas, a las Universidades Públicas y Privadas que participan de recursos fiscales, al Consejo de Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, Bono de Desarrollo Humano, Contribuciones al IESS por el 40 % de Pensiones, Riesgos de Trabajo, Seguro Social Campesino, Reservas Matemáticas y otros conceptos, así como contribuciones al ISSFA, al ISSPOL, Subsidio para Discapacitados (Bono Joaquín Gallegos Lara) y para cubrir obligaciones relativas al Déficit Tarifario, Tarifa Dignidad, Bono de Titulación de Viviendas, Jubilaciones Patronales, y para cuotas y convenios que el país mantiene con varios Organismos Nacionales e Internacionales, entre las más relevantes. 7.2 EGRESOS NO PERMANENTES Para egresos no permanentes en la Proforma para el año 2012, se han asignado US$ 9.411.0 millones, frente al codificado a septiembre de 2011 de US$ 11.754.9 millones, significa una disminución de US$ 2.343.9 millones, 19.9%. Del total asignado, US$ 4.798.8 millones corresponden al Plan Anual de Inversiones elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, destinados a la Adquisición de Bienes de Larga Duración, Inversiones Financieras y Transferencias y Donaciones de Capital, Obra Pública, entre otros. En cuanto a las Transferencias y Donaciones de Capital, estas ascienden a US$ 3.016.0 millones, cifra inferior en US$ 95.8 millones, al codificado a septiembre del 2011, lo que representa el 3.1%; estos recursos están destinados principalmente a ser transferidos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, por la aplicación de las Normas Legales Vigentes (Art. 192 del COOTAD y Ley 47), a Empresas Públicas, a Universidades Públicas y Privadas, al Banco del Estado, el Fideicomiso Ocaña y para programas de interés social que se financiarán con cooperación técnica internacional, entre los más relevantes.

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7.2.1 PLAN ANUAL DE INVERSIONES POR GRUPOS DE GASTO CUADRO 17

GRUPO DE GASTO  

PAI‐2011  (En millones) 

71. Gastos en personal para inversión

381.0

73. Bienes y servicios para inversión

1.751.9

75. Obra pública

2.164.8

77. Otros gastos de inversión

1.2

78. Transferencias y donaciones para inversión

271.6

88. Transferencias y donaciones de capital

228.3  4.798.8 

TOTAL: Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos

Dentro de las inversiones, en orden de magnitud, se han asignado a Obra pública 45.1% Bienes y servicios 36.5%, Gastos en personal 7.9%, Transferencias para inversión 5.7% y para Transferencias de capital 4.7%. CUADRO 18

PLAN ANUAL DE INVERSIONES POR CONSEJO SECTORIAL CONSEJO SECTORIAL  DE DESARROLLO SOCIAL  DE LA POLITICA ECONOMICA  DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS DE LA PRODUCCION, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD DE PATRIMONIO  DE SECTORES ESTRATEGICOS  DE SEGURIDAD DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO TOTAL: 

PAI‐2011  (En millones)  666.4 16.3 20.7 1.317.7 215.7 1.127.2 514.9 292.3 148.8 478.7 4.798.8

Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos

La asignación de recursos en el Plan Anual de Inversiones obedece a los criterios para la planificación y priorización de la inversión pública establecidos en el Plan Nacional Para el Buen Vivir. El Plan considera a la inversión pública como instrumento esencial en su estrategia de mediano y largo plazo, pues a través de ella se apunta a la construcción de condiciones previas en cuanto a capacidades y oportunidades para la población y a la movilización y acumulación de capital en los sectores generadores de valor en la economía.

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El Plan establece una estrategia de desarrollo endógeno que busca desarrollar capacidades y oportunidades para la sociedad, entendiendo que un país con limitadas capacidades y potencialidades de su gente no podrá desarrollarse y lograr un ejercicio pleno del Buen Vivir. En este sentido, la inversión pública en áreas como nutrición infantil, por ejemplo, aumenta el potencial individual de niños y niñas y permite el desarrollo adecuado de sus capacidades físicas e intelectuales. Así, se priorizan las inversiones en temas como nutrición, educación, salud, discapacidades, vivienda, deporte, infraestructura de saneamiento básico, protección y seguridad social. En el Plan de Inversiones del 2012 se garantiza el mantenimiento y optimización de las coberturas de los programas y proyectos de inversión social. Simultáneamente, para que las capacidades se empleen y se fortalezcan es necesario generar las condiciones que favorezcan el desarrollo productivo. En este sentido, cobra especial relevancia la inversión para estructurar e institucionalizar la justicia, como elemento fundamental que garantiza el ejercicio de derechos, la igualdad, la rehabilitación social y la seguridad para realizar transacciones económicas y dinamizar el aparato productivo. Así mismo, este fin persiguen las inversiones en infraestructura y capacidades para contar con movilidad y transporte seguros a nivel nacional. Un segundo objetivo de esta estrategia es la acumulación de capital en sectores productivos generadores de valor. Esta es una acción necesaria por parte del Estado, pues dada la estructura económica del país los sectores primario-extractivistas presentan en el corto plazo mayores retornos para la inversión, lo que tiende a concentrar el capital y no permite la posibilidad de desarrollar otros sectores generadores de mayor valor agregado. Este criterio se evidencia con toda inversión encaminada a reducir la estructura de costos en la economía, a aumentar su rentabilidad y a fortalecer la productividad sistémica del país, a través de dos categorías que permiten este tipo de acumulación: (1) Infraestructura de soporte para la productividad sistémica: generación, distribución y consumo eficiente de energía eléctrica y producción de bioenergía; telecomunicaciones; vialidad, transporte y logística; infraestructura turística; infraestructura hídrica de riego y multipropósito; plataformas de I+D; y centros estratégicos de investigación asociados a parques industriales y tecnológicos. (2) especialización de la capacidad instalada: becas, investigación, ciencia y tecnología para generar innovación, capacitación industrial especializada, educación técnica y superior de cuarto nivel, y transferencia de tecnología. La lógica de priorizar la inversión que cumple estos criterios se fundamenta en avanzar hacia el cambio en el modo de acumulación a través de la transformación del patrón de especialización de la economía. Sin embargo, los criterios son útiles también para establecer una prelación en el tiempo. En la programación de la inversión pública el cumplimiento de las condiciones previas es un paso necesario para que la acumulación de capital tenga los efectos deseados. En los primeros años del gobierno de la Revolución Ciudadana se enfocaron los esfuerzos en la inversión de desarrollo social para garantizar el desarrollo de capacidades y oportunidades; una vez que estas inversiones han logrado coberturas importantes, se ha puesto mayor énfasis en la infraestructura productiva, particularmente en el desarrollo de los sectores estratégicos, en la capacidad instalada del aparato productivo y en el talento humano. De acuerdo a la clasificación sectorial, el Plan Anual de Inversiones se ha asignado a: Producción, Empleo y Productividad (Ministerios de Transporte y Obras Públicas, Agricultura y Ganadería, Industrias y Productividad, Turismo, entre otros) US$ 1.317.7 millones; Sector Estratégico (Ministerios de: Electricidad, Recursos Naturales no Renovables y

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Telecomunicaciones y la Dirección de Aviación Civil, entre otras) US$ 1.127.2 millones; Desarrollo Social (Ministerios de: Educación, Salud Pública, Inclusión Económico y Social, Desarrollo Urbano y Vivienda, Coordinación de Desarrollo Social, entre otras) con US$ 666.4 millones; Seguridad (Ministerios del Interior, Defensa, Justicia, Coordinación de Seguridad, entre otros) US$ 514.9 millones; Otras Instituciones del Ejecutivo (Presidencia y Vicepresidencia de la República, SENPLADES, entre otras) US$ 478.7 millones; y, valores menores para otros Consejos Sectoriales. 7.2.2 EGRESOS POR APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO La amortización de la deuda pública estimada para el año 2012 asciende a US$ 1.458.2 millones. Para amortizar la deuda interna por la emisión de bonos del Estado, Prestamos del Banco del Estado y Obligaciones a la Seguridad Social, la asignación es de US$ 390.2 millones, que representa el 26.8% del total de la amortización de la Deuda Pública, prevista para el 2012. En tanto que, para la deuda externa se ha previsto US$ 1.068.0 millones, que representa el 73.2%, recursos que están destinados a las amortizaciones para Organismos Multilaterales, a Gobiernos y Organismos Gubernamentales. 7.3 EGRESOS POR CONSEJO SECTORIAL CUADRO 19 PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012 POR CONSEJO SECTORIAL (En millones de USD) DESCRIPCIÓN

PROFORMA

PARTICIPACIÓN

2012 CONSEJO DE LA IGUALDAD

% PROFORMA

% PIB

8.1

0.0%

0.0%

3,106.4

11.9%

4.3%

170.3

0.7%

0.2%

46.4

0.2%

0.1%

1,722.3

6.6%

2.4%

402.7

1.5%

0.6%

CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS

1,374.5

5.3%

1.9%

CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO

3,356.6

12.9%

4.7%

2,808.7

10.8%

3.9%

OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO

1,883.0

7.2%

2.6%

OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO

11,230.2

43.0%

15.7%

TOTAL

26,109.3

100.0%

36.5%

CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO

Fuente: Ministerio de Finanzas – E-SIGEF

Dentro de la participación de la proforma 2012, se observa que Otras Instituciones del Ejecutivo (donde se incluyen principalmente las participaciones de los GAD’s y la CFDD) tienen una asignación del 43%, seguido por el Consejo de Seguridad con el 12.9%, y en tercer lugar se presenta el Consejo Sectorial de Desarrollo Social. 7.4 EGRESOS POR SECTORIALES En el siguiente cuadro, se presenta la clasificación Sectorial del Presupuesto General del Estado, los egresos ascienden a US$ 26.109.3 millones.

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CUADRO 20 PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012 POR CONSEJO SECTORIAL (En millones de USD) DESCRIPCIÓN COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD ELECTORAL

PROFORMA

PARTICIPACIÓN

2012

% PROFORMA 34.4

0.1%

89.3

0.3%

164.8

0.6%

1,045.3

4.0%

SECTORIAL ADMINISTRATIVO

578.2

2.2%

SECTORIAL AGROPECUARIO

211.5

0.8%

SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR

110.0

0.4%

SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS

1,820.8

7.0%

SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL

1,170.0

4.5%

SECTORIAL DEFENSA NACIONAL

1,648.7

6.3%

109.5

0.4%

4,140.6

15.9%

SECTORIAL FINANZAS

163.9

0.6%

SECTORIAL JURISDICCIONAL

505.1

1.9%

65.5

0.3%

SECTORIAL RECURSOS NATURALES

1,160.4

4.4%

SECTORIAL SALUD

1,775.8

6.8%

SECTORIAL TRABAJO

65.4

0.3%

SECTORIAL TURISMO

50.4

0.2%

11,017.1

42.2%

182.4

0.7%

26,109.3

100.0%

SECTORIAL AMBIENTE SECTORIAL COMUNICACIONES

SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA SECTORIAL EDUCACION

SECTORIAL LEGISLATIVO.

TESORO NACIONAL TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL TOTAL Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuestos

Del cuadro precedente, se desprende que los Sectoriales en orden de magnitud que más recursos se han asignado son los siguientes: Tesoro Nacional (42.2%), Educación (15.9%), Asuntos Internos (7,0%), Salud 6.8%, Defensa Nacional (6.3%), Bienestar Social (4.5%), Recursos Naturales (4.4%) y Comunicaciones (4.0). 7.4.1 TESORO NACIONAL El nuevo marco metodológico desarrollado a partir del 2008, permitió la creación de las siguientes Instituciones: Recursos Preasignados, Financiamiento de Derivados Deficitarios, Ingresos y Transferencias y Deuda Pública como entes virtuales que agrupan los ingresos fiscales que recibe de manera directa el Estado originados en los ingresos tributarios, no tributarios, petroleros, venta interna de derivados, transferencias y desembolsos internos y externos y por el lado de los egresos, la transferencia de recursos a instituciones de Educación Superior a Gobiernos Autónomos Descentralizados por disposiciones de ley, a la Seguridad Social y para el servicio de la Deuda Pública.

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La Proforma de este Sectorial asciende a US$ 11.017.1 millones, que representa el 42.2% del total de la proforma, recursos que serán transferidos a: Gobiernos Autónomos Descentralizados, Banco del Estado, ECORAE, FOPEDEUPO Universidades, para el Servicio de la Deuda Pública Interna y Externa; y para la importación de derivados, entre otros. 7.4.2 EDUCACION Integran este Sectorial los Ministerios de Educación, Cultura, Deportes, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Casas de la Cultura, Universidades, Orquestas Sinfónicas, Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, Conjunto Nacional de Danza, Sistema Nacional de Archivos y Archivo Nacional, Sistema Nacional de Bibliotecas, Consejo Nacional de Cultura, y Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENECYT). La proyección para el 2012 asciende a US$ 4.140.6 millones y representa el 15.9 % del total de la Proforma, frente al PIB estimado para el 2012, representa el 5.8% Los US$ 4.140.6 millones, están destinados a financiar egresos permanentes y no permanentes; los egresos permanentes, permitirán cubrir los egresos en personal y operativos de las instituciones de los niveles pre primario, primario, medio y superior del país; En cuanto a egresos no permanentes, estos están orientados principalmente a financiar el Plan Anual de Inversiones, que consiste básicamente en la dotación de infraestructura, equipamiento, capacitación del personal docente, dotación de uniformes, libros escolares y alimentación escolar. 7.4.3 DEFENSA NACIONAL Está conformado por el Ministerio de Defensa Nacional, Instituto Geográfico Militar, CLIRSEN, Hospital de las Fuerzas Armadas, Secretaría de Inteligencia, Autoridades Portuarias, entre otras. El valor de su proforma asciende a US$ 1.648.7 millones, cifra que representa el 6.3% de la Proforma. El citado monto servirá para financiar gastos en personal, funcionamiento y el Plan Anual de Inversiones, en cuanto al Plan Anual de Inversiones, los recursos están orientados básicamente a financiar el Fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Militar, Mejoramiento de la Infraestructura de las Guarniciones Militares y Modernización del Equipamiento y Servicios para la Defensa Nacional. 7.4.4 ASUNTOS INTERNOS Forman parte de este sectorial los Ministerios del Interior, Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador, Agencia Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Dirección Nacional de la Policía Judicial, Dirección Nacional de Migración, entre otras. El valor de la Proforma asciende a US$ 1.820.8 millones, que constituye el 7.0 % del total de la Proforma. Los citados recursos, servirán para financiar gastos en personal, funcionamiento, el Plan Anual de Inversiones de las instituciones que conforman el Sectorial; en cuanto al Plan Anual de Inversiones, se consideran recursos para el Programa de Seguridad Ciudadana por Gestión para Resultados de Desarrollo, la Construcción de Varios Centros de Rehabilitación Social en las regiones de la sierra y costa, Capacitación a Guías Penitenciarios a nivel nacional y la adquisición de Laboratorios de Criminalística.

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7.4.5 SALUD Este sectorial lo integran el Ministerio de Salud Pública, y el Consejo Nacional de Salud CONASA. La Proforma del Sectorial Salud alcanza a US$ 1.775.8 millones, que representa el 6.8% respecto de la Proforma. Las asignaciones más representativas de este Sectorial, están destinadas a cubrir las remuneraciones de los servidores y trabajadores, egresos que demanda la atención del Programa de Maternidad Gratuita a nivel nacional; en cuanto al Plan Anual de Inversiones, los recursos están dirigidos a financiar proyectos relacionados con infraestructura física, equipamiento, estudios y fiscalización en salud, Inmunizaciones, programas emblemáticos ( Mi Hospital, Mi Farmacia), extensión de la protección social en salud, alimentación y nutrición (SIAN), Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, prevención y control del VIH/ SIDA/ITS, control del Dengue y Paludismo. Cabe resaltar que a más de la asignación registrada en la Proforma 2012, para el Sectorial Salud, para la misma función, también se asignaron recursos a través de la Policía Nacional, y del Ministerio de Defensa Nacional, para que presten servicios de salud a través de sus hospitales generales, policlínicos y centros de salud en sus diferentes destacamentos. 7.4.6 RECURSOS NATURALES Este sectorial lo constituyen los Ministerio de Recursos Naturales no Renovables y Electricidad y Energía Renovable, Unidad Eléctrica de Guayaquil, Agencia de Regulación y Control Minero, Instituto de Investigación Geológico, Minero y Metalúrgico, Consejo Nacional de Electricidad, entre otros; la Proforma para el 2012 asciende a US $ 1.160.4 millones, y representa el 4.4% del total de la Proforma. Los recursos asignados, a más de financiar los egresos de personal y operativos de las instituciones, principalmente están destinados a proyectos de inversión de generación eléctrica, siendo los más relevantes el Coca Codo Synclair, Electrificación Rural y Urbano Marginal, Sopladora, Toachi-Pilatón, Mejoramiento de los Sistemas de Distribución Eléctrica, Hidroeléctrico La Unión, Mazar, entre otros. 7.4.7 BIENESTAR SOCIAL Comprende el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), Consejo Nacional de Discapacidades, Consejo Nacional de Mujeres (CONAMU), Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa Ecuatoriana y Zonas Subtropicales de la Región Litoral (CODEPMOC) y la Corporación de Desarrollo Afro Ecuatoriana (CODAE), Consejo Nacional de la Niñez. El total del Sectorial asciende a US$ 1.170.0 millones que representa el 4.5 %, frente al total de la proforma. Este Sectorial incorpora las asignaciones para Programas de Desarrollo del Capital Humano, como el Bono de Desarrollo Humano, Atención a la Niñez a través del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, así como para la Atención a Hogares de Ancianos y Fundaciones que velan por el bienestar de la niñez y los adultos. En cuanto al Plan Anual de Inversiones, cabe indicar que los proyectos más destacados son: Erradicación del Trabajo Infantil, Protección especial para Niñas, Niños y Adolescentes en situación de Vulnerabilidad, Rehabilitación para Personas con Discapacidad,

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Fortalecimiento del Consejo Nacional de la Igualdad Afroecuatoriana, Apoyo a las Familias Ecuatorianas y Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Ecuador.

7.4.8 COMUNICACIONES El Sectorial está integrado por los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Comunicaciones y de la Sociedad de la Información, el Consejo y la Dirección de Aviación Civil y la Agencia Nacional Postal. La Proforma asciende a US$ 1.045.3 millones, y representa el 4.0% del total. Los recursos asignados están destinados a financiar los egresos operativos institucionales, en cuanto a las inversiones, cabe destacar que para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se han asignado recursos, mismos que están destinados al Mantenimiento, Mejoramiento, Reparación, Ampliación y Construcción de la Red Vial Nacional, así como para Estudios, Mantenimiento y Construcción de Puentes y Aeropuertos; a través de la Dirección de Aviación Civil se ejecutarán los proyectos relativos al Fortalecimiento Aeronáutico, Cerramientos Perimetrales de Aeropuertos, en tanto que el Ministerio de Comunicaciones, financiarán la ejecución de proyectos relacionados con la Conectividad y Equipamiento de Escuelas Fiscales y Organismos Sociales a nivel nacional. 7.4.9 OTROS SECTORIALES En cuanto a otros Sectoriales, y las Instituciones que las conforman, en la Proforma para el ejercicio Fiscal 2012, se asignaron los recursos necesarios para el normal funcionamiento, y se incorporaron todos los proyectos contemplados en el Plan Anual de Inversiones elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES).

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - AGRUPACION INSTITUCIONAL GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL

AGRUPACION INSTITUCIONAL CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA INSTITUTO DE CONTRATACION DE OBRAS - ICO MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

1,161,908,319.91 1,774,981,236.51

CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA

1,646,328.89 13,098,116.45 3,106,404,988.01 1,706,655.24 4,759,891.99

MINISTERIO DE FINANZAS

22,717,157.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

86,704,342.65

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

50,715,459.88

UNIDAD DE GESTION DE DERECHO PUBLICO DEL FIDEICOMISO AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA

3,728,717.00 170,332,224.21

AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO

28,742,511.93

AUTORIDADES PORTUARIAS

66,375,530.46

CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR CONFERENCIA NACIONAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA CONSEJO NACIONAL DE AVIACION CIVIL DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION -INEN INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - I.N.I.A.P. INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO MINISTERIO DE TURISMO MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA. MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS MISION F.A.O. EN EL ECUADOR ORGANISMO DE ACREDITACION ECUATORIANO SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS

44,369,258.05 105,949,247.29

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

SECRETARIA NACIONAL DEL MIGRANTE SENAMI.

CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

853,073.91 3,599,407.00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

PROGRAMA NACIONAL DE FINANZAS POPULARES EMPRENDIMIENTO Y ECONOMIA SOLIDARIA

CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA

PROFORMA

CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS

424,447.10 137,004,711.67 1,168,269.00 894,275.69 45,576,787.74 2,753,728.00 14,353,827.72 6,853,083.23 853,175.00 4,651,485.44 1,950,771.49 50,430,077.42 25,077,502.90 155,750,610.38 23,206,948.39 50,962,191.11 961,615,482.87 106,236.00 1,414,383.57 130,505,867.79 1,218,860.86 10,451,686.74 1,722,342,452.50 775,454.00

INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE

16,877,697.39

MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA

11,652,549.38

SECRETARIA DE PUEBLOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACION CIUDADANA SPMSPC.

11,948,838.11

SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS

5,156,794.04 46,411,332.92

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - AGRUPACION INSTITUCIONAL GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO

AGRUPACION INSTITUCIONAL CASA DE MONTALVO CASAS DE LA CULTURA CONJUNTO NACIONAL DE DANZA CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA CONSEJO NACIONAL DE CULTURA CORPORACION CIUDAD ALFARO

557,894.63 15,098,671.23 1,415,245.58 488,233.01 2,252,749.64 9,884,311.46

MINISTERIO DE COORDINACION DE PATRIMONIO

27,688,685.33 33,900,919.87

MINISTERIO DEL AMBIENTE

114,346,218.27

MINISTERIO DEL DEPORTE

152,517,595.95

MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES ORQUESTAS SINFONICAS PARQUE NACIONAL GALAPAGOS SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y ARCHIVO NACIONAL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH

542,632.77 8,513,093.46 18,491,177.83 412,483.69 428,820.81 402,669,726.29 18,057,115.19

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO

7,744,228.68

AGENCIA NACIONAL POSTAL

2,389,996.65

CONSEJO DE GESTION DE AGUAS DE LA CUENCA DEL PAUTE CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CONELEC CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES

766,276.30 7,820,088.03 8,866,810.00

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

93,152,825.07

DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS

10,634,699.22

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO JUNTA DE RECURSOS HIDRAULICOS FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS CANTONES JIPIJAPA PAJAN Y PUERTO LOPEZ MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

572,161.00 5,920,955.18 5,464,935.50 1,101,993,783.78

MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

16,675,327.28

MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

24,219,039.24

SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD

245,499.29 15,885,493.47

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

MINISTERIO DE CULTURA

CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS

PROFORMA

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL COMISION NACIONAL SOBRE DERECHO DEL MAR - CNDM CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

5,031,869.02 65,196,968.54 1,374,507,078.68 98,862,189.44 809,141.85 1,531,990.66

CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS

13,845,790.03

DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL

10,352,493.04

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS NO. 1

1,714,252.58 23,144,440.00 1,206,091.00 31,252,602.00

INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS

2,225,000.01

INSTITUTO ECUATORIANO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI

2,521,588.86

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - AGRUPACION INSTITUCIONAL GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD

AGRUPACION INSTITUCIONAL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL

271,843,254.72 1,057,622,216.04

56,973,522.32 4,668,060.00 3,356,590,140.32

COMISION DE TRANSICION PARA LA DEFINICION DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE GARANTICE LA IGUALDAD ENTRE HO

1,209,787.00

CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR

1,139,246.00 678,609.00

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES -CONADIS

2,161,400.00

CONSEJO NACIONAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA

2,478,376.50

CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANO- CODAE CONSEJO DE LA IGUALDAD

439,880.00 8,107,298.50

CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS - CLIRSEN

5,237,832.97

CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES

14,898,190.27

INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO MINISTERIO DE EDUCACION SECCION NACIONAL DEL ECUADOR DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO

1,721,078.01 4,729,441.00 12,569,188.42 10,374,767.91 2,758,842,208.05 367,909.49 2,808,740,616.12

DEUDA PUBLICA

2,136,960,889.31

FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS

4,485,800,000.00

INGRESOS Y TRANSFERENCIAS

4,302,158,166.89

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

23,597,001.80

INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION

16,105,881.06

PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

31,832,387.44

RECURSOS PREASIGNADOS

92,201,811.40

SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR

37,060,789.55

SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES

22,843,443.40

SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO

125,863,430.36

18,433,890.39

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL ( CODEPMOC )

OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO

17,824,407.91 1,508,114,753.24

SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS

CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD

CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO

107,781,025.87

SECRETARIA DE INTELIGENCIA

SERVICIO DE PROTECCION PRESIDENCIAL

CONSEJO DE LA IGUALDAD

PROFORMA

1,519,494.00 80,128,932.56 11,230,208,797.41

ASAMBLEA NACIONAL

63,622,787.12

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

13,378,325.04

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

85,928,444.59

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

86,733,955.00

CORTE CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS DEFENSORIA DEL PUEBLO

10,215,561.09 382,743,052.67 7,829,479.76

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - AGRUPACION INSTITUCIONAL GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO

AGRUPACION INSTITUCIONAL

PROFORMA

DEFENSORIA PUBLICA

8,608,761.24

ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR

998,278,444.58

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

95,668,861.39

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE ARTES DEL ECUADOR

649,915.94

PARLAMENTO ANDINO (OFICINA NACIONAL)

1,901,219.10

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

41,719,179.89

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

30,736,159.52

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

33,324,074.66

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

18,223,739.80

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

3,393,659.56

OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO

1,882,955,620.95 TOTAL

26,109,270,275.91

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL

PROFORMA

CONSEJO DE LA IGUALDAD

8,107,298.50

CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL

3,106,404,988.01

CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA

170,332,224.21

CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

46,411,332.92 1,722,342,452.50

CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO

402,669,726.29

CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS

1,374,507,078.68

CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD

3,356,590,140.32

CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO

2,808,740,616.12

OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO

1,882,955,620.95

OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO

11,230,208,797.41 TOTAL

26,109,270,275.91

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - GRUPO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL

GRUPO

969,587,748.00

530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

307,821,906.27

570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 750000 - OBRAS PUBLICAS 770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION 840000 - BIENES DE LARGA DURACION 870000 - INVERSIONES FINANCIERAS 990000 - OTROS PASIVOS CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA

510000 - GASTOS EN PERSONAL 530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

63,068,305.79 28,768.74 371,716,731.01 899,153.08 1,622,564.61 3,106,404,988.01 108,054,383.00 42,212,665.32 1,039,737.00 1,489,624.36

730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

5,927,262.02

750000 - OBRAS PUBLICAS

2,374,159.10

840000 - BIENES DE LARGA DURACION

8,601,162.65 633,230.76 170,332,224.21

510000 - GASTOS EN PERSONAL

250,108,422.00

530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

126,037,323.37

560000 - GASTOS FINANCIEROS 570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

498,739.05 6,865,424.03 13,882,566.22 23,549,133.14

730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

419,370,415.37

750000 - OBRAS PUBLICAS

851,473,888.45

770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION 840000 - BIENES DE LARGA DURACION 960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 990000 - OTROS PASIVOS CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 510000 - GASTOS EN PERSONAL 530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 750000 - OBRAS PUBLICAS 770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION 840000 - BIENES DE LARGA DURACION CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO

63,817,630.49 454,616,319.15

580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA

CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS

14,073,454.00 859,152,406.87

570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES

990000 - OTROS PASIVOS

CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

PROFORMA

510000 - GASTOS EN PERSONAL

489,765.33 25,398,944.07 1,710,057.00 2,957,774.47 1,722,342,452.50 15,209,623.00 4,610,004.68 169,005.00 771,325.43 16,137,519.40 3,156,214.95 138,860.60 6,218,779.86 46,411,332.92

510000 - GASTOS EN PERSONAL

68,770,427.00

530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

32,919,312.48

560000 - GASTOS FINANCIEROS 570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES

13,678.85 1,952,484.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - GRUPO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO

GRUPO 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 750000 - OBRAS PUBLICAS 770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION 840000 - BIENES DE LARGA DURACION 960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 990000 - OTROS PASIVOS CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO

CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS

7,424,800.10 2,014.28 11,036,872.16 450.00 106,706.25 402,669,726.29 87,127,426.00 51,623,633.23

580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

16,800.00 3,300,964.00 104,489,479.57 28,621,082.37

730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

174,050,038.56

750000 - OBRAS PUBLICAS

908,557,124.63

770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION 840000 - BIENES DE LARGA DURACION 990000 - OTROS PASIVOS CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS 510000 - GASTOS EN PERSONAL 530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 560000 - GASTOS FINANCIEROS

190,057.28 16,472,723.04 57,750.00 1,374,507,078.68 2,364,565,473.00 393,314,078.55 929,940.64

570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES

42,949,951.42

580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

36,937,979.96

710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

4,309,787.11

730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

216,933,875.02

750000 - OBRAS PUBLICAS

230,566,772.46

770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION 840000 - BIENES DE LARGA DURACION 960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD

9,659.46 65,446,271.28 626,351.42 3,356,590,140.32

510000 - GASTOS EN PERSONAL

6,143,899.00

530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

1,866,018.50

560000 - GASTOS FINANCIEROS

4,058.00

570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES

70,991.00

840000 - BIENES DE LARGA DURACION

15,000.00

960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONSEJO DE LA IGUALDAD CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO

66,669,325.10 131,548,148.20

530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES

CONSEJO DE LA IGUALDAD

82,225,507.87

510000 - GASTOS EN PERSONAL

560000 - GASTOS FINANCIEROS

CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD

PROFORMA

510000 - GASTOS EN PERSONAL 530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION

7,332.00 8,107,298.50 2,373,400,397.00 128,856,737.39 1,992,596.74 6,027,253.18 27,020,338.33 216,810,088.81 16,290.77

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - GRUPO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO

GRUPO

PROFORMA

840000 - BIENES DE LARGA DURACION

54,616,913.90

CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO

2,808,740,616.12

510000 - GASTOS EN PERSONAL

42,066,673.00

530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

4,514,562,609.23

560000 - GASTOS FINANCIEROS

705,518,820.86

570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES

15,158,823.48

580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

1,226,505,134.12

710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

165,244,787.49

730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

71,874,719.45

750000 - OBRAS PUBLICAS

1,054,962.00

770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION

279,066.85

840000 - BIENES DE LARGA DURACION

12,777,988.60

870000 - INVERSIONES FINANCIERAS

5,000,000.00

880000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL

3,016,043,399.88

960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

1,453,618,068.45

990000 - OTROS PASIVOS

503,744.00

OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO

11,230,208,797.41

510000 - GASTOS EN PERSONAL

1,261,536,449.32

530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

392,216,150.20

560000 - GASTOS FINANCIEROS

1,062,859.37

570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES

8,185,409.93

580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

21,143,999.00

710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

1,023,559.42

730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

44,582,896.34

750000 - OBRAS PUBLICAS

97,141,833.60

770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION

48,710.26

840000 - BIENES DE LARGA DURACION

52,819,377.09

960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

2,271,362.39

970000 - PASIVO CIRCULANTE

1,200.00

990000 - OTROS PASIVOS

921,814.03

OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO

1,882,955,620.95 TOTAL

26,109,270,275.91

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - INSTITUCION GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUCION 036 - PROGRAMA NACIONAL DE FINANZAS POPULARES EMPRENDIMIENTO Y ECONOMIA SOLIDARIA 038 - MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL 043 - SECRETARIA NACIONAL DEL MIGRANTE SENAMI.

320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

1,774,981,236.51

560 - INSTITUTO DE CONTRATACION DE OBRAS - ICO CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 025 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA

853,073.91 105,949,247.29 3,599,407.00 3,106,404,988.01 4,759,891.99

130 - MINISTERIO DE FINANZAS

22,717,157.45

135 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

86,704,342.65

136 - SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

50,715,459.88

139 - UNIDAD DE GESTION DE DERECHO PUBLICO DEL FIDEICOMISO AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD 690 - CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA 026 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 039 - INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 068 - COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 099 - AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR 100 - AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS 101 - AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL 102 - AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA 103 - COMISION ESPECIAL INTERINSTITUCIONAL DEL PUERTO DE MANTA 159 - SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

3,728,717.00 1,706,655.24 170,332,224.21 23,206,948.39 6,853,083.23 137,004,711.67 24,050,948.69 8,452,738.48 23,652,876.93 9,592,718.86 626,247.50 130,505,867.79

311 - SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP

10,451,686.74

315 - MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES

50,962,191.11

316 - INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA 319 - JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO 360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA. 364 - CONFERENCIA NACIONAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA 378 - MISION F.A.O. EN EL ECUADOR

853,175.00 1,950,771.49 155,750,610.38 1,168,269.00 106,236.00

390 - INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - I.N.I.A.P.

14,353,827.72

392 - AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO

28,742,511.93

470 - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

25,077,502.90

471 - SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL

1,218,860.86

472 - INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION -INEN

2,753,728.00

473 - INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP

4,651,485.44

475 - ORGANISMO DE ACREDITACION ECUATORIANO

1,414,383.57

476 - CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP 510 - MINISTERIO DE TURISMO 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 522 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 534 - CONSEJO NACIONAL DE AVIACION CIVIL CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS

13,098,116.45 1,161,908,319.91

550 - MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

1,646,328.89 44,369,258.05

280 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

323 - CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA

CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA

PROFORMA

023 - SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION 033 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA

424,447.10 50,430,077.42 961,615,482.87 45,576,787.74 894,275.69 1,722,342,452.50 5,156,794.04 11,652,549.38

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - INSTITUCION GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS

INSTITUCION 035 - INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE 046 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS 062 - SECRETARIA DE PUEBLOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACION CIUDADANA SPMSPC. CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS

CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO

027 - MINISTERIO DE COORDINACION DE PATRIMONIO 040 - MINISTERIO DEL AMBIENTE 045 - CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 141 - INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROFORMA 16,877,697.39 775,454.00 11,948,838.11 46,411,332.92 27,688,685.33 114,346,218.27 15,098,671.23 9,884,311.46

142 - MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES

542,632.77

143 - CONJUNTO NACIONAL DE DANZA

557,894.63

144 - SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y ARCHIVO NACIONAL

412,483.69

145 - SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS

428,820.81

146 - CONSEJO NACIONAL DE CULTURA

488,233.01

148 - MINISTERIO DEL DEPORTE

152,517,595.95

150 - MINISTERIO DE CULTURA

33,900,919.87

152 - ORQUESTA SINFONICA DE CUENCA

1,434,801.70

153 - ORQUESTA SINFONICA DE GUAYAQUIL

2,608,992.01

154 - ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

2,865,493.50

155 - CASA DE MONTALVO

245,499.29

156 - ORQUESTA SINFONICA DE LOJA

1,603,806.25

157 - CORPORACION CIUDAD ALFARO

2,252,749.64

190 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY

515,272.00

191 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR

195,771.08

192 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CANAR

243,941.99

193 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CARCHI

217,948.13

194 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE COTOPAXI

222,763.54

195 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CHIMBORAZO

292,470.81

196 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE EL ORO

450,637.00

197 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS

322,899.88

198 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GUAYAS

954,486.80

199 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA

218,331.19

200 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA

269,931.00

201 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOS RIOS

288,748.55

202 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI

388,683.55

203 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MORONA SANTIAGO

176,658.81

204 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO

168,606.40

205 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE PASTAZA 206 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION

252,711.17 9,348,886.22

207 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA

243,252.03

208 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA

191,076.50

209 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GALAPAGOS

200,075.25

210 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE SUCUMBIOS

216,823.80

211 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ORELLANA

165,323.35

212 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

172,191.42

213 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTA ELENA 236 - CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA 387 - PARQUE NACIONAL GALAPAGOS

168,003.00 1,415,245.58 18,491,177.83

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - INSTITUCION GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL

INSTITUCION

PROFORMA

CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO

CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO

CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS

037 - SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA

65,196,968.54

051 - DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

93,152,825.07

063 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS

5,464,935.50

385 - JUNTA DE RECURSOS HIDRAULICOS FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS CANTONES JIPIJAPA PAJAN Y PUERTO LOPEZ

5,920,955.18

394 - CONSEJO DE GESTION DE AGUAS DE LA CUENCA DEL PAUTE 416 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH 418 - SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH 419 - MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE 426 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO 427 - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO 428 - CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CONELEC 511 - DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS 535 - AGENCIA NACIONAL POSTAL 540 - MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 597 - CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD

766,276.30 18,057,115.19 5,031,869.02 16,675,327.28 1,101,993,783.78 7,744,228.68 572,161.00 7,820,088.03 10,634,699.22 2,389,996.65 24,219,039.24 8,866,810.00 1,374,507,078.68

032 - MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD

17,824,407.91

034 - SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS

56,973,522.32

044 - COMISION NACIONAL SOBRE DERECHO DEL MAR - CNDM 050 - MINISTERIO DEL INTERIOR 052 - POLICIA NACIONAL 053 - DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. 056 - DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION 057 - DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL

809,141.85 271,843,254.72 1,057,622,216.04 1,206,091.00 1,714,252.58 10,352,493.04

058 - DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL

23,144,440.00

061 - MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

125,863,430.36

069 - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

98,862,189.44 1,508,114,753.24

074 - HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS NO. 1

31,252,602.00

079 - SECRETARIA DE INTELIGENCIA

18,433,890.39

085 - SERVICIO DE PROTECCION PRESIDENCIAL 120 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION 129 - INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS 422 - INSTITUTO ECUATORIANO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI 595 - CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS 679 - CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD CONSEJO DE LA IGUALDAD

402,669,726.29

4,668,060.00 107,781,025.87 2,225,000.01 2,521,588.86 13,845,790.03 1,531,990.66 3,356,590,140.32

282 - CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR

1,139,246.00

283 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES -CONADIS

2,161,400.00

287 - CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL ( CODEPMOC ) 288 - CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANO- CODAE

678,609.00 439,880.00

289 - CONSEJO NACIONAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA

2,478,376.50

291 - COMISION DE TRANSICION PARA LA DEFINICION DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE GARANTICE

1,209,787.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - INSTITUCION GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL CONSEJO DE LA IGUALDAD

INSTITUCION

CONSEJO DE LA IGUALDAD CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO

072 - INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 073 - CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS - CLIRSEN 075 - SECCION NACIONAL DEL ECUADOR DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA 077 - INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO 089 - MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 140 - MINISTERIO DE EDUCACION 234 - INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI 237 - CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO

OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO

8,107,298.50 12,569,188.42 5,237,832.97 367,909.49 1,721,078.01 10,374,767.91 2,758,842,208.05 4,729,441.00 14,898,190.27 2,808,740,616.12

020 - PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

31,832,387.44

021 - VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

80,128,932.56

024 - SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES

22,843,443.40

064 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

23,597,001.80

065 - SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL

1,519,494.00

066 - INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION

16,105,881.06

067 - SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR

37,060,789.55

990 - RECURSOS PREASIGNADOS

92,201,811.40

991 - FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS

4,485,800,000.00

996 - INGRESOS Y TRANSFERENCIAS

4,302,158,166.89

997 - DEUDA PUBLICA OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO

PROFORMA

LA IGUALDAD ENTRE HO

001 - ASAMBLEA NACIONAL 003 - PARLAMENTO ANDINO (OFICINA NACIONAL) 010 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS 015 - DEFENSORIA PUBLICA

2,136,960,889.31 11,230,208,797.41 63,622,787.12 1,901,219.10 382,743,052.67 8,608,761.24

161 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA

50,757,757.71

162 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

18,354,884.14

163 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

37,731,670.74

164 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

31,479,972.10

165 - UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS 166 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

21,236,672.05 151,355,721.34

167 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

59,528,216.39

168 - UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

36,980,297.72

169 - UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE

23,993,748.42

170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

42,803,374.00

171 - UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO

22,277,151.43

172 - UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO

19,495,484.39

173 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI

34,822,132.69

174 - UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI 175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

37,062,889.75 125,664,278.22

176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

40,742,092.30

177 - ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

47,913,849.20

179 - UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI

13,685,899.87

Pág 4 de 5

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - INSTITUCION GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO

INSTITUCION

PROFORMA

180 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

33,052,953.22

181 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

14,278,883.78

182 - UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI

12,531,038.55

185 - UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

7,900,301.43

187 - UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA

12,646,534.81

188 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ

9,842,941.07

189 - ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO

71,243,489.96

215 - INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE ARTES DEL ECUADOR

649,915.94

232 - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN)

12,509,201.95

233 - UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI

8,387,007.35

580 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

85,928,444.59

581 - CORTE CONSTITUCIONAL

10,215,561.09

582 - TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

3,393,659.56

583 - CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

13,378,325.04

590 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

41,719,179.89

591 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

86,733,955.00

592 - SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

30,736,159.52

593 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

33,324,074.66

594 - SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

18,223,739.80

598 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

95,668,861.39

643 - DEFENSORIA DEL PUEBLO

7,829,479.76

OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO

1,882,955,620.95 TOTAL

26,109,270,275.91

Pág 5 de 5

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 001 - ASAMBLEA NACIONAL

PROGRAMA 20 - SERVICIOS DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

004 - CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA ASAMBLEISTA ASAMBLEA NACIONAL

ACTIVIDAD

54,622,787.12

000 - SIN PROYECTO

54,622,787.12

001 - CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA ASAMBLEISTA ASAMBLEA NACIONAL 004 - CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA ASAMBLEISTA ASAMBLEA NACIONAL

20 - SERVICIOS DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 001 - ASAMBLEA NACIONAL 003 - PARLAMENTO ANDINO (OFICINA NACIONAL)

20 - SERVICIOS DE LA FUNCION LEGISLATIVA

000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

1,901,219.10 1,901,219.10

1,901,219.10 258,800,550.33

000 - SIN PROYECTO

258,800,550.33 258,800,550.33

001 - DISENO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO DE LA FUNCION JUDICIAL

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

11,566,305.93

001 - DISENO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO DE LA FUNCION JUDICIAL

11,566,305.93

002 - ALICUOTAS EX MUSEO ANTROPOLOGICO GUAYAQUIL EX BANCO MANTA TERRENO AUTOBANCO QUITO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

562,681.18

002 - ALICUOTAS EX MUSEO ANTROPOLOGICO GUAYAQUIL EX BANCO MANTA TERRENO AUTOBANCO QUITO

562,681.18

003 - DOTACION ESPACIAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA Y DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN ZAMORA CHINCHIPE

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,079,728.12

003 - DOTACION ESPACIAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA Y DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN ZAMORA CHINCHIPE

1,079,728.12

004 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LA FUNCION JUDICIAL

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

17,396,327.27

004 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LA FUNCION JUDICIAL

17,396,327.27

005 - PLANILLAS DE COSNTRUCCION CUENCA MACHALA QUEVEDO CANAR

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

830,560.09

005 - PLANILLAS DE COSNTRUCCION CUENCA MACHALA QUEVEDO CANAR

830,560.09

006 - CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL JUDICIAL AJUSTADA AL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA JUSTICIA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

83,244,478.96

006 - CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL JUDICIAL AJUSTADA AL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA JUSTICIA

83,244,478.96

007 - DISENO E IMPLEMENTACION DE PROCESOS INTEGRALES DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA FUNCION JUDICIAL

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,667,614.97

007 - DISENO E IMPLEMENTACION DE PROCESOS INTEGRALES DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA FUNCION JUDICIAL

1,667,614.97

008 - DISENO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA FUNCION JUDICIAL DEL ECUADOR

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

7,594,805.82

008 - DISENO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA FUNCION JUDICIAL DEL ECUADOR

7,594,805.82

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

20 - SERVICIOS JUDICIALES

1,901,219.10

001 - SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA

010 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS 015 - DEFENSORIA PUBLICA

63,622,787.12

000 - SIN PROYECTO

20 - FORTALECER LOS SERVICIOS JUDICIALES 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

9,000,000.00

63,622,787.12

003 - PARLAMENTO ANDINO (OFICINA NACIONAL) 20 - FORTALECER LOS SERVICIOS JUDICIALES

9,000,000.00

001 - SERVICIOS DEL PARLAMENTO ANDINO

20 - SERVICIOS DE LA FUNCION LEGISLATIVA

010 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS

PROFORMA

001 - SERVICIOS LEGISLATIVOS GENERALES

000 - SIN PROYECTO

123,942,502.34 382,743,052.67

001 - PATROCINIO SOCIAL Y PENAL 002 - GESTION DE ADMINISTRACION DE

7,864,706.44 134,498.82

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 015 - DEFENSORIA PUBLICA

PROGRAMA 20 - SERVICIOS JUDICIALES

PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

ACTIVIDAD

003 - COOPERACION INTERINSTITUCIONAL

252,460.17

004 - TALENTO HUMANO

269,292.06

005 - INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 000 - SIN PROYECTO 001 - PLAN DE ACREDITACION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS DE LAS UNIVERSIDADES SERVICIOS DE PATROCINIO DEFENSA Y ASESORIA JURIDICA PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA

002 - PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA DEFENSA PUBLICA

001 - PLAN DE ACREDITACION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS DE LAS UNIVERSIDADES SERVICIOS DE PATROCINIO DE 001 - PLAN DE ACREDITACION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS DE LAS UNIVERSIDADES SERVICIOS DE PATROCINIO DEFENSA Y ASESORIA JURIDICA PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA 001 - PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA DEFENSA PUBLICA 002 - PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA DEFENSA PUBLICA

20 - SERVICIOS JUDICIALES

20 - SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN

000 - SIN PROYECTO

018 - GOBIERNO POR RESULTADOS

53,986.41

53,986.41

8,608,761.24

000 - SIN PROYECTO

30,096,328.45

001 - GOBIERNO POR RESULTADOS IMPLEMENTACION DE UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL

1,697,594.09

1,697,594.09 31,793,922.54

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

38,464.90

001 - PROYECTO PARA FORTALECER LA GESTION DESCENTRALIZADA DE LA COOPERACION INTERNACIONAL DESDE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS EN ECUADOR

38,464.90

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

021 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

33,222.40

30,096,328.45

018 - GOBIERNO POR RESULTADOS

001 - PROYECTO PARA FORTALECER LA GESTION DESCENTRALIZADA DE LA COOPERACION INTERNACIONAL DESDE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS EN ECUADOR

33,222.40

001 - ADMINISTRACION PUBLICA GENERAL

20 - SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

594.94 8,521,552.43

8,608,761.24

015 - DEFENSORIA PUBLICA 020 - PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

PROFORMA

RECURSOS

38,464.90

020 - PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

31,832,387.44

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA VICEPRESIDENCIA

001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA VICEPRESIDENCIA

48,216,191.18

000 - SIN PROYECTO

48,216,191.18

25 - MANUELA ESPEJO

000 - SIN PROYECTO

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA VICEPRESIDENCIA

48,216,191.18

001 - ESTUDIO BIOPSICOSOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MISION SOLIDARIA MANUELA ESPEJO DIAGNOSTICO Y RESPUESTA

24,961,485.29

001 - ESTUDIO BIOPSICOSOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MISION SOLIDARIA MANUELA ESPEJO DIAGNOSTICO Y RESPUESTA 002 - ECUELAS ESPECIALES 001 - ESTUDIO BIOPSICOSOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MISION SOLIDARIA MANUELA ESPEJO DIAGNOSTICO Y RESPUESTA

002 - SISTEMA DE INCLUSION LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

001 - SISTEMA DE INCLUSION LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 002 - SISTEMA DE INCLUSION LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

013 - DETECCION TEMPRANA Y ESCOLAR DE DISCAPACIDADES AUDITIVAS EN EL ECUADOR

001 - DETECCION TEMPRANA Y ESCOLAR DE DISCAPACIDADES AUDITIVAS EN EL ECUADOR 013 - DETECCION TEMPRANA Y ESCOLAR DE DISCAPACIDADES AUDITIVAS EN EL

12,877.53

24,974,362.82

397,803.35

397,803.35 2,279,413.31

2,279,413.31

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 021 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PROGRAMA 25 - MANUELA ESPEJO

PROYECTO

013 - DETECCION TEMPRANA Y ESCOLAR DE DISCAPACIDADES AUDITIVAS EN EL ECUADOR

ACTIVIDAD

25 - MANUELA ESPEJO 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

27,651,579.48

001 - DETECCION TEMPRANA E INTERVENCION ESCOLAR DE LA DISCAPACIDAD VISUAL EN EL ECUADOR

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

2,559,118.75

001 - DETECCION TEMPRANA E INTERVENCION ESCOLAR DE LA DISCAPACIDAD VISUAL EN EL ECUADOR

2,559,118.75

002 - PROGRAMA ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO CAMPANA ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO FASE III

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,702,043.15

002 - PROGRAMA ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO CAMPANA ECUADOR ALEGRE Y SOLIDARIO FASE III

1,702,043.15

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 021 - VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 023 - SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION

27 - PROGRAMA CONTRA LA CORRUPCION 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

000 - SIN PROYECTO

001 - ACCIONES CONTRA LA CORRUPCION

3,545,507.46

000 - SIN PROYECTO

3,545,507.46

27 - PROGRAMA CONTRA LA CORRUPCION

3,545,507.46

001 - INSTITUCIONALIZACION DE LA TRANSPARENCIA EN LA FUNCION EJECUTIVA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,611,286.58

001 - INSTITUCIONALIZACION DE LA TRANSPARENCIA EN LA FUNCION EJECUTIVA

1,611,286.58

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

20 - ADMINISTRACION GENERAL

000 - SIN PROYECTO

5,156,794.04 14,954,137.95

002 - ZONA NO. 2 TENA

101,505.27

101,843.66

005 - ZONA NO 5 MILAGRO

100,858.11

006 - ZONA NO. 6 CUENCA

330,712.70

007 - ZONA NO. 7

156,408.16

008 - ZONA NO. 8 GUAYAQUIL

140,473.13

000 - SIN PROYECTO 20 - ADMINISTRACION GENERAL

31 - ADMINISTRACION DE PROYECTOS 001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION SNI FASE II

002 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES

000 - SIN PROYECTO

3,350,795.03 3,350,795.03 1,712,850.52

001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION SNI FASE II

1,712,850.52

001 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES 002 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA ECONOMICO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE PASES

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

20 - ADMINISTRACION Y GESTION DEL MINISTERIO DE

3,350,795.03

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

024 - SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES 025 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA

101,594.26 16,087,126.26 16,087,126.26

001 - ADQUISICION DEL ESPACIO FISICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA 038 - ADQUISICION DEL ESPACIO FISICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

99,593.02

004 - ZONA NO. 4 MONTECRISTI

009 - ZONA NO. 1 IBARRA

038 - ADQUISICION DEL ESPACIO FISICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA

1,611,286.58

001 - ZONA Nº 9-QUITO

003 - ZONA NO. 3 AMBATO

31 - ADMINISTRACION DE PROYECTOS

4,261,161.90 80,128,932.56

023 - SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION 024 - SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES

PROFORMA

ECUADOR

001 - ADMINISTRACION Y GESTION DEL MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA

1,692,671.59

1,692,671.59 3,405,522.11 22,843,443.40 4,719,337.77

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 025 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA

PROGRAMA COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA

PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

ACTIVIDAD

5,625.00

003 - VISITAS TERRITORIALES DE SOCIALIZACION DE LA POLITICA ECONOMICA

9,000.00

004 - TALLERES DE SOCIALIZACION DE POLITICA ECONOMICA CON MEDIOS DE COMUNICACION EN TODAS LAS REGIONES 000 - SIN PROYECTO 20 - ADMINISTRACION Y GESTION DEL MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA

026 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

25,929.22

4,759,891.99 4,759,891.99

025 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA

4,759,891.99

26 - FOMENTO Y PROMOCION DE LA PRODUCCION, COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACION

001 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO A LA PRODUCCION, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

3,101,754.00

000 - SIN PROYECTO

3,101,754.00

000 - SIN PROYECTO

001 - APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD ATN 9635

010 - EMPRENDEECUADOR

001 - APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD ATN 9635

012 - FORMALIZACION INCLUSION Y EMPLEABILIDAD

101,255.61

001 - EMPRENDEECUADOR

265,625.87

001 - FORMALIZACION INCLUSION Y EMPLEABILIDAD

1,838,029.49

013 - DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL

001 - DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL

2,188,443.67

013 - DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL

2,188,443.67

014 - INNOVAECUADOR

001 - INNOVAECUADOR

2,076,400.23

014 - INNOVAECUADOR

2,076,400.23

016 - SISTEMA DE APOYO AL INVERSIONISTA

018 - IMPLEMENTACION DE LA VENTANILLA UNICA ECUATORIANA

001 - CREECUADOR

254,168.18

015 - CREECUADOR

254,168.18

001 - SISTEMA DE APOYO AL INVERSIONISTA

552,874.78

016 - SISTEMA DE APOYO AL INVERSIONISTA

552,874.78

001 - IMPLEMENTACION DE LA VENTANILLA UNICA ECUATORIANA 018 - IMPLEMENTACION DE LA VENTANILLA UNICA ECUATORIANA

26 - FOMENTO Y PROMOCION DE LA PRODUCCION, COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACION 001 - FOMENTO A LA INNOVACION INNOVAECUADOR

6,653,507.77

6,653,507.77 17,032,059.60

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,816,259.46

001 - FOMENTO A LA INNOVACION INNOVAECUADOR

1,816,259.46

002 - EMPLEABILIDAD INCLUSION Y FORMALIZACION

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - EMPLEABILIDAD INCLUSION Y FORMALIZACION

126,950.37

003 - PLAN NACIONAL DEL SISTEMA LOGISTICO ECUATORIANO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

4,231,678.96

003 - PLAN NACIONAL DEL SISTEMA LOGISTICO ECUATORIANO

4,231,678.96

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 026 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 01 - COORDINACION DE GESTION DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

265,625.87 1,838,029.49

012 - FORMALIZACION INCLUSION Y EMPLEABILIDAD

015 - CREECUADOR

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

101,255.61

001 - APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD ATN 9635

010 - EMPRENDEECUADOR

027 - MINISTERIO DE COORDINACION DE PATRIMONIO

PROFORMA

002 - TALLERES DE SOCIALIZACION DE LA BANCA PUBLICA

000 - SIN PROYECTO

001 - ADMINISTRACION CENTRAL 000 - SIN PROYECTO

003 - IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA

001 - IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE

126,950.37

6,174,888.79 23,206,948.39 3,597,825.50 3,597,825.50 16,424,290.98

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 027 - MINISTERIO DE COORDINACION DE PATRIMONIO

PROGRAMA 01 - COORDINACION DE GESTION DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

PROYECTO

FASE DEL PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR

004 - PROYECTO EMBLEMATICO CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR

010 - POLITICA DE FINANCIAMIENTO SOCIO PATRIMONIO

ACTIVIDAD

003 - IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR 001 - PROYECTO EMBLEMATICO CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR 004 - PROYECTO EMBLEMATICO CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR 001 - POLITICA DE FINANCIAMIENTO SOCIO PATRIMONIO 010 - POLITICA DE FINANCIAMIENTO SOCIO PATRIMONIO

01 - COORDINACION DE GESTION DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

849,985.23

000 - SIN PROYECTO

849,985.23 1,722,073.33 27,688,685.33

001 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA TECNICA DEL PLAN ECUADOR

1,104,492.10

000 - SIN PROYECTO

1,104,492.10

01 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA TECNICA DEL PLAN ECUADOR

1,104,492.10

000 - SIN PROYECTO

3,889,429.30

001 - POLITICAS Y ACCIONES DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA

001 - SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANAC4I2

20 - SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 001 - PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL EN COMUNIDADES ALEDANAS A LOS DESTACAMENTOS MILITARES DEL CORDON FRONTERIZO NORTE

660 - PROGRAMA DE PENSAMIENTO POLITICO

12,458,401.40 16,347,830.70 372,085.11

001 - PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL EN COMUNIDADES ALEDANAS A LOS DESTACAMENTOS MILITARES DEL CORDON FRONTERIZO NORTE

372,085.11

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

000 - SIN PROYECTO

3,889,429.30 12,458,401.40

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

032 - MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD

372,085.11 17,824,407.91

001 - ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN POLÍTICA

5,877,203.00

000 - SIN PROYECTO

5,877,203.00

001 - ANALISIS POLTICO

199,348.64

002 - SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION POLITICA

373,517.76

003 - PENSAMIENTO POLITICO

475,669.36

660 - PROGRAMA DE PENSAMIENTO POLITICO

38 - SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION

25,966,612.00

002 - CIUDADESPARA EL BUEN VIVIR

002 - SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANAC4I2

01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA COORDINACION POLÍTICA

4,837,736.99

872,088.10

000 - SIN PROYECTO

033 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA

4,837,736.99

872,088.10

002 - SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANAC4I2

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,106,758.53

001 - FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACION DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS

027 - MINISTERIO DE COORDINACION DE PATRIMONIO

20 - SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA

1,106,758.53

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

01 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA TECNICA DEL PLAN ECUADOR

16,424,290.98

001 - FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACION DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS

002 - CIUDADESPARA EL BUEN VIVIR

032 - MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD

PROFORMA

DEL PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR

1,048,535.76

01 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA COORDINACION POLÍTICA

6,925,738.76

659 - CREACION DE REDES DE MEDIOS COMUNITARIOS PUBLICOS Y PRIVADOS

1,072,346.21

001 - CREACION DE REDES DE MEDIOS COMUNITARIOS PUBLICOS Y PRIVADOS

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 033 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA

PROGRAMA CIUDADANA

PROYECTO

LOCALES

ACTIVIDAD

659 - CREACION DE REDES DE MEDIOS COMUNITARIOS PUBLICOS Y PRIVADOS LOCALES 664 - MODERNIZACION DEL REGISTRO ELECTORAL A NIVEL NACIONAL Y DEL EXTERIOR

001 - MODERNIZACION DEL REGISTRO ELECTORAL A NIVEL NACIONAL Y DEL EXTERIOR 664 - MODERNIZACION DEL REGISTRO ELECTORAL A NIVEL NACIONAL Y DEL EXTERIOR

38 - SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 033 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA 034 - SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS

20 - PREVENCION

000 - SIN PROYECTO

001 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA TECNICA

000 - SIN PROYECTO

006 - PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION PARA REDUCIR EL RIESGO POR DIFERENTES AMENAZAS

001 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTION DEL RIESGO Y EMERGENCIAS 002 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTION DEL RIESGO Y EMERGENCIAS 024 - PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION PARA REDUCIR EL RIESGO POR DIFERENTES AMENAZAS 006 - PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION PARA REDUCIR EL RIESGO POR DIFERENTES AMENAZAS

20 - PREVENCION 21 - DEFENSA CONTRA INCENDIOS

000 - SIN PROYECTO

001 - ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DE LA QUEDRADA LAS TOTORAS

002 - PROYECTO DE LEY DE GESTION DE RIESGOS Y SU REGLAMENTO

000 - SIN PROYECTO

015 - APOYO AL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE FLUVIAL

001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE SALUD AMBULATORIA

12,891,022.39 1,263,512.00

14,154,534.39 1,028,860.40

1,028,860.40 9,702,307.70

9,702,307.70

000 - SIN PROYECTO

29,477,369.35 29,477,369.35

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

2,544,005.68

001 - ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DE LA QUEDRADA LAS TOTORAS

2,544,005.68

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - PROYECTO DE LEY DE GESTION DE RIESGOS Y SU REGLAMENTO

66,444.80 66,444.80 2,610,450.48 56,973,522.32

001 - ADMINISTRACION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA PROTECCION AMBIENTAL

8,078,619.51

000 - SIN PROYECTO

8,078,619.51

001 - APOYO AL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE FLUVIAL 015 - APOYO AL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE FLUVIAL

20 - DESARROLLO REGIONAL INTEGRAL 24 - PROGRAMA DE SALUD AMBULATORIA Y TRANSPORTE MULTIMODAL

4,726,810.62

29,477,369.35

034 - SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS 20 - DESARROLLO REGIONAL INTEGRAL

3,654,464.41

24,885,702.49

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

035 - INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE

3,654,464.41

001 - ADMINISTRACION GENERAL PARA CUERPO DE BOMBEROS

21 - DEFENSA CONTRA INCENDIOS 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,072,346.21

11,652,549.38

002 - ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO- GUAYAS

002 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTION DEL RIESGO Y EMERGENCIAS

PROFORMA

LOCALES

001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE SALUD AMBULATORIA 001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE SALUD AMBULATORIA

333,662.40

333,662.40 8,412,281.91 500,493.60

500,493.60

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 035 - INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE

PROGRAMA 24 - PROGRAMA DE SALUD AMBULATORIA Y TRANSPORTE MULTIMODAL

PROYECTO

003 - APOYO AL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA

ACTIVIDAD 001 - APOYO AL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA 003 - APOYO AL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA

024 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCION CIVICA

001 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCION CIVICA 024 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCION CIVICA

24 - PROGRAMA DE SALUD AMBULATORIA Y TRANSPORTE MULTIMODAL 25 - PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS COMUNIDADES AMAZONICAS

013 - PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO DUE GRANDE CANTON GONZALO PIZARRO

042 - CONSTRUCCION DE MUELLES EN LA AMAZONIA

001 - PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO DUE GRANDE CANTON GONZALO PIZARRO 013 - PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO DUE GRANDE CANTON GONZALO PIZARRO 001 - CONSTRUCCION DE MUELLES EN LA AMAZONIA 042 - CONSTRUCCION DE MUELLES EN LA AMAZONIA

043 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS

068 - PUENTES EMERGENCIA NAPO

069 - PROGRAMA DE PUENTES EN LA AMAZONIA ECUATORIANA

001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS

037 - SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA

246,076.02

246,076.02 1,997,803.62 98,430.41

98,430.41 834,156.00

834,156.00 1,668,312.00

001 - PUENTES EMERGENCIA NAPO

1,364,245.45

068 - PUENTES EMERGENCIA NAPO

1,364,245.45

001 - PROGRAMA DE PUENTES EN LA AMAZONIA ECUATORIANA

2,502,468.00

035 - INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE 000 - SIN PROYECTO

1,251,234.00

1,668,312.00

25 - PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS COMUNIDADES AMAZONICAS

20 - PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE MICROFINANZAS

1,251,234.00

043 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS

069 - PROGRAMA DE PUENTES EN LA AMAZONIA ECUATORIANA

036 - PROGRAMA NACIONAL DE FINANZAS POPULARES EMPRENDIMIENTO Y ECONOMIA SOLIDARIA

PROFORMA

2,502,468.00 6,467,611.86 16,877,697.39

001 - DESARROLLO DE ESTRUCTURAS FINANCIERAS ALTERNATIVAS

1,646,328.89

000 - SIN PROYECTO

1,646,328.89

20 - PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE MICROFINANZAS

1,646,328.89

036 - PROGRAMA NACIONAL DE FINANZAS POPULARES EMPRENDIMIENTO Y ECONOMIA SOLIDARIA

1,646,328.89

20 - FOMENTO DESARROLLO ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS HIDRICOS

001 - ACCIONES PARA ESTABLECER LAS DEMANDAS DEL RECURSO HIDRICO A NIVEL NACIONAL

7,685,019.48

000 - SIN PROYECTO

7,685,019.48

000 - SIN PROYECTO

20 - FOMENTO DESARROLLO ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS HIDRICOS 24 - ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS HIDRICOS

000 - SIN PROYECTO

001 - ACCIONES PARA ESTABLECER LAS DEMANDAS DEL RECURSO HIDRICO 008 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE DRAGAS

024 - PROYECTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE

026 - CENTRAL DAULE PERIPA CAF 228 PLAN DE GESTION AMBIENTAL

20,224,596.18 348,993.00

000 - SIN PROYECTO

20,573,589.18

001 - PROYECTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE

20,312,059.03

024 - PROYECTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE

20,312,059.03

001 - CENTRAL DAULE PERIPA CAF 228 PLAN DE GESTION AMBIENTAL 026 - CENTRAL DAULE PERIPA CAF 228 PLAN DE GESTION AMBIENTAL

056 - TERMINACION DEL SISTEMA DE RIEGO ZAPOTILLO

7,685,019.48

415,280.05

415,280.05

001 - TERMINACION DEL SISTEMA DE RIEGO ZAPOTILLO

1,756,077.07

056 - TERMINACION DEL SISTEMA DE

1,756,077.07

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 037 - SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDAD

056 - TERMINACION DEL SISTEMA DE RIEGO ZAPOTILLO

RIEGO ZAPOTILLO

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - OBRAS DE MANTENIMIENTODEL SISTEMA CONTROL DE INUNDACIONES DE LA CUENCA BAJA DEL GUAYAS SISTEMA TRASVASE DAULESANTAELENA DE OTROS SECTORES PROSPENSOS A INUNDACIONES EN LA DEMARCACION HIDROGRAFICA GUAYAS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

3,385,343.17

001 - OBRAS DE MANTENIMIENTODEL SISTEMA CONTROL DE INUNDACIONES DE LA CUENCA BAJA DEL GUAYAS SISTEMA TRASVASE DAULESANTAELENA DE OTROS SECTORES PROSPENSOS A INUNDACIONES EN LA DEMARCACION HIDROGRAFICA GUAYAS

3,385,343.17

002 - OPERACION Y MANTENIMIENTO PRESA LA ESPERANZA PHIMA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

490,403.14

002 - OPERACION Y MANTENIMIENTO PRESA LA ESPERANZA PHIMA

490,403.14

24 - ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS HIDRICOS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,608,038.01

003 - CENTRAL DAULE PERIPA CAF 228 ACTUALIZACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO DAULE PERIPA

1,608,038.01

004 - REHABILITACION DE CANALES PRINCIPALES POZA HONDA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

507,801.48

004 - REHABILITACION DE CANALES PRINCIPALES POZA HONDA

507,801.48

005 - TRASVASE DESDE CANAL CHONGON SUBE Y BAJA A LA PRESA SAN VICENTE

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

6,770,686.34

005 - TRASVASE DESDE CANAL CHONGON SUBE Y BAJA A LA PRESA SAN VICENTE

6,770,686.34

006 - PROGRAMA NACIONAL PARA LA REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL ECUADOR

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,692,671.59

006 - PROGRAMA NACIONAL PARA LA REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL ECUADOR

1,692,671.59

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

01 - COORDINACION ARTICULACION DISEÑO PLANIFICACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PLANES Y PROGRAMAS DEL AMBITO DEL SECTOR SOCIAL

43,057,005.33

003 - CENTRAL DAULE PERIPA CAF 228 ACTUALIZACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO DAULE PERIPA

037 - SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA 038 - MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL

PROFORMA

24 - ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS HIDRICOS

000 - SIN PROYECTO

65,196,968.54 001 - PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 002 - IGUALDAD DE GENERO 000 - SIN PROYECTO

001 - SISTEMA DE IDENTIFICACION Y SELECCION DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES SELBEN

14,454,943.73

001 - CONSTRUCCION INDICADORES SOCIALES INFORMACION ESTADISTICA BASE DE DATOS Y DISENO PROGRAMAS PILOTOS

4,182,679.00

116.00 4,182,795.00 144,186.07

002 - ADMINISTRACION Y EJECUCION DE CONVENIOS

62,216.65

003 - COMPONENTE SELBEN 20092010 REGISTRO DE 420000 HOGARES

42,084.83

004 - LEVANTEMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL

660,161.22

005 - ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS PARA EL RIPS

12,463.15

006 - ELABORACION DE INFORMES INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DE LA POBLACION DEL ECUADOR

31,157.91

007 - DEFINICION DE ESTRATEGIA DE DESARROLLO INFANTIL

14,177.55

008 - FORMULACION NUEVA PROPUESTA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

16,420.54

009 - ELABORACION TECNICA DE DOCUMENTOS PARA DEFINIR AGENDASPOLITICAS PUBLICAS PROGRAMAS Y PROYECTOS

26,746.18

010 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA

5,608.41

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 038 - MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA 01 - COORDINACION ARTICULACION DISEÑO PLANIFICACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PLANES Y PROGRAMAS DEL AMBITO DEL SECTOR SOCIAL

PROYECTO

001 - SISTEMA DE IDENTIFICACION Y SELECCION DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES SELBEN

ACTIVIDAD

011 - IMPULSO DEL DESARROLLO LOCAL A TRAVES DE LOS PITIS EN TERRITORIOS MARGINADOS DE LA ACCION ESTATAL 012 - PLANEAMIENTO EJECUCION SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS EMBLEMATICOS 001 - SISTEMA DE IDENTIFICACION Y SELECCION DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES SELBEN

1,234,849.34 38,928,519.38

002 - PROYECTO PARA LA REDUCCION ACELERADA DE LA MALNUTRICION EN EL ECUADOR E INTERVENCION NUTRICIONAL TERRITORIAL INTEGRAL INTI

38,928,519.38

005 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL GOBIERNO ECUATORIANO PARA EL DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS Y POLITICAS SO

001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SELECCION DE BENEFICIARIOS DEL REGISTRO INTERCONECTADO DE PROGRAMAS

2,451.99

002 - DISENO Y EVALUACION DEL COMPONENTE DE INCLUSION FINANCIERA DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO BDH

1,154.37

003 - APOYO A LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA ERRADICAR LA MAL NUTRICION

1,896.46

004 - IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

1,904.06

005 - FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO INFANTIL

9,033.14

006 - FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO Y DE SEGURIDAD SOCIAL

2,033.16

007 - INSTITUCIONALIZACION DEL PROGRAMA FONDO DE INVERSION SOCIAL DE EMERGENCIA FISE EN EL MIES

1,003.56

008 - DISENO DEL MECANISMO DE CONTROL AUDITORIA EVALUACION Y MONITOREO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

2,160.52

009 - COORDINACION MONITOREO EVALUACION Y AUDITORIA

1,457.07

038 - MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL 000 - SIN PROYECTO

001 - SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÒN PÚBLICA 002 - PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO 000 - SIN PROYECTO

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

174,344.07

001 - INTI GESTION Y SEGUIMIENTO

01 - COORDINACION ARTICULACION DISEÑO PLANIFICACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PLANES Y PROGRAMAS DEL AMBITO DEL SECTOR SOCIAL

01 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA

45,282.76

002 - PROYECTO PARA LA REDUCCION ACELERADA DE LA MALNUTRICION EN EL ECUADOR E INTERVENCION NUTRICIONAL TERRITORIAL INTEGRAL INTI

005 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL GOBIERNO ECUATORIANO PARA EL DISENO Y EJECUCION DE PROGRAMAS Y POLITICAS SO

039 - INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA

PROFORMA

GESTION INSTITUCIONAL DEL CONSEJO SECTORIAL DE POLITICA SOCIAL

23,094.33

44,369,258.05 44,369,258.05 5,447,469.61 87,193.41

5,534,663.02

01 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA

5,534,663.02

001 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA DEL INCOP

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,108,699.89

001 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA DEL INCOP

1,108,699.89

002 - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

209,720.32

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 039 - INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA

PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

PROYECTO

DE LAS MIPYMES A TRAVES DE LA COMPRA PUBLICA Y MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA CONTRATACION PUBLICA A TRAVES DE LA ARTICULACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LOS PRINCIPALES ACTORES DEL SISTEMA

ACTIVIDAD 002 - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO DE LAS MIPYMES A TRAVES DE LA COMPRA PUBLICA Y MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LA CONTRATACION PUBLICA A TRAVES DE LA ARTICULACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LOS PRINCIPALES ACTORES DEL SISTEMA

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 039 - INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 040 - MINISTERIO DEL AMBIENTE

01 - GESTION AMBIENTAL.

000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

6,853,083.23

000 - SIN PROYECTO

21,332,454.38 21,332,454.38

001 - ADMINISTRACION DE LA BIODIVERSIDAD

003 - GESTION DE BIOSEGURIDAD Y ACCESO A LOS RECURSOS GENETICOS 000 - SIN PROYECTO 001 - IMPLEMENTACION DEL MARCO NACIONAL DE BIOSEGURIDAD 004 - IMPLEMENTACION DEL MARCO NACIONAL DE BIOSEGURIDAD 007 - PROTECCION SELVA TROPICAL MORONA SANTIAGO PASTAZA

21 - CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES.

001 - PROTECCION SELVA TROPICAL MORONA SANTIAGO PASTAZA

1,666,163.06 630,613.55

12,500.00 2,309,276.61 145,926.19

145,926.19 789,393.98

007 - PROTECCION SELVA TROPICAL MORONA SANTIAGO PASTAZA

789,393.98

20 - CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD.

3,244,596.78

000 - SIN PROYECTO

001 - ADMINISTRACION FORESTAL

155,621.03

002 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y BOSQUES PROTECTORES

151,337.24

003 - PROGRAMA DE REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION Y CONSERVACIÓN 004 - SISTEMA DE ADMINISTRACION Y CONTROL FORESTAL 000 - SIN PROYECTO 054 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE CONTROL FORESTAL

055 - EVALUACION NACIONAL FORESTAL DEL ECUADOR

001 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE CONTROL FORESTAL 054 - SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE CONTROL FORESTAL 001 - EVALUACION NACIONAL FORESTAL DEL ECUADOR 055 - EVALUACION NACIONAL FORESTAL DEL ECUADOR

060 - PROGRAMA DE CONSERVACION DE BOSQUES SOCIO BOSQUE

001 - PROGRAMA DE CONSERVACION DE BOSQUES SOCIO BOSQUE 060 - PROGRAMA DE CONSERVACION DE BOSQUES SOCIO BOSQUE

21 - CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES. 22 - PREVENCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL.

1,318,420.21

21,332,454.38

002 - CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIBLE DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

004 - IMPLEMENTACION DEL MARCO NACIONAL DE BIOSEGURIDAD

209,720.32

001 - ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL AMBIENTE

01 - GESTION AMBIENTAL. 20 - CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD.

PROFORMA

000 - SIN PROYECTO

001 - LICENCIAS AMBIENTALES 002 - ACREDITACION

83,797.01 146,379.91 537,135.19 1,602,086.62

1,602,086.62 576,526.40

576,526.40 7,059,760.80

7,059,760.80 9,775,509.01 665,181.59 69,386.38

003 - PRODUCCION Y CONSUMO SUSTENTABLE

202,600.00

000 - SIN PROYECTO

937,167.97

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 040 - MINISTERIO DEL AMBIENTE

PROGRAMA 22 - PREVENCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL.

PROYECTO

011 - PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE FASE III

ACTIVIDAD 001 - PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE FASE III 011 - PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE FASE III

264,882.94

001 - REMEDIACION AMABIENTAL Y SOCIAL

2,887,370.22

015 - PLAN REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

2,887,370.22

019 - INICIATIVA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SAICM EN EL ECUADOR

001 - INICIATIVA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SAICM EN EL ECUADOR

052 - PROYECTO REGIONAL ANDINO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

019 - INICIATIVA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SAICM EN EL ECUADOR 001 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO A TRAVES DE UNA EFECTIVA GOBERNABILIDAD DEL AGUA EN EL ECUADOR 048 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO A TRAVES DE UNA EFECTIVA GOBERNABILIDAD DEL AGUA EN EL ECUADOR 001 - PROYECTO REGIONAL ANDINO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 052 - PROYECTO REGIONAL ANDINO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

22 - PREVENCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL.

26 - CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD MARINA Y COSTERA

264,882.94

015 - PLAN REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

048 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO A TRAVES DE UNA EFECTIVA GOBERNABILIDAD DEL AGUA EN EL ECUADOR

24 - CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL

PROFORMA

000 - SIN PROYECTO

60,630.89

60,630.89 462,746.25

462,746.25

41,528.00

41,528.00 4,654,326.27

004 - ADMINISTRACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA UTILIZACION DE HIDROCARBUROS Y MINAS

44,592.00

000 - SIN PROYECTO

44,592.00

24 - CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL

44,592.00

000 - SIN PROYECTO

001 - ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN MARINA Y COSTERA

19,292.40

002 - MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS MARINOS Y COSTEROS

38,945.50

000 - SIN PROYECTO 064 - GENERACION Y RESTAURACION DE AREAS VERDES PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL GUAYAQUIL ECOLOGICO

066 - VERIFICACION DE LAS CONCESIONES DE PLAYAS BAHIAS Y ESPACIOS OTORGADOS A LAS CAMARONERAS EN LA REGION COSTA DEL ECUADOR

001 - GENERACION Y RESTAURACION DE AREAS VERDES 064 - GENERACION Y RESTAURACION DE AREAS VERDES PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL GUAYAQUIL ECOLOGICO 001 - VERIFICACION DE LAS CONCESIONES DE PLAYAS BAHIAS Y ESPACIOS OTORGADOS A LAS CAMARONERAS EN LA REGION COSTA DEL ECUADOR 066 - VERIFICACION DE LAS CONCESIONES DE PLAYAS BAHIAS Y ESPACIOS OTORGADOS A LAS CAMARONERAS EN LA REGION COSTA DEL ECUADOR

26 - CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD MARINA Y COSTERA 27 - ARTICULACION INTERSECTORIAL QUE LOGRE SUSTENTABILIDAD ECONOMICA Y AMBIENTAL

000 - SIN PROYECTO

28 - USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ESTRATEGICOS PARA

032 - DELIMITACION FISICA Y DESARROLLO TURISMO SOSTENIBLE EN AREAS DE PATRIMONIO NATURALPANE

58,237.90 64,459,939.24

64,459,939.24 440,938.16

440,938.16

64,959,115.30

001 - TURISMO SOSTENIBLE EN AREAS PROTEGIDAS

1,722.00

000 - SIN PROYECTO

1,722.00

27 - ARTICULACION INTERSECTORIAL QUE LOGRE SUSTENTABILIDAD ECONOMICA Y AMBIENTAL

1,722.00

001 - GESTION DEL SNAP

1,827,232.21

032 - DELIMITACION FISICA Y DESARROLLO TURISMO SOSTENIBLE EN

1,827,232.21

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 040 - MINISTERIO DEL AMBIENTE

PROGRAMA LOGRAR DESARROLLO SUSTENTABLE

PROYECTO

032 - DELIMITACION FISICA Y DESARROLLO TURISMO SOSTENIBLE EN AREAS DE PATRIMONIO NATURALPANE

ACTIVIDAD

28 - USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ESTRATEGICOS PARA LOGRAR DESARROLLO SUSTENTABLE 29 - GESTIONAR LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

000 - SIN PROYECTO

039 - GESTION DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD SOCIALECONOMICA Y AMBIENTAL

30 - CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

001 - GESTIONAR LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

110,000.00

000 - SIN PROYECTO

110,000.00

001 - PROGRAMA NACIONAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

529,778.96

039 - GESTION DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD SOCIALECONOMICA Y AMBIENTAL

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

639,778.96 445,733.34

001 - GESTION DEL CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 002 - SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS Y DESECHOS PELIGROSOS

001 - PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL

541,866.55 4,568,080.51

4,568,080.51

30 - CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

5,109,947.06

034 - MAPA DE VEGETACION Y USO DEL SUELO

001 - SISTEMA UNICO DE INFORMACION AMBIENTAL 034 - MAPA DE VEGETACION Y USO DEL SUELO

465,680.04

465,680.04

32 - FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONAL QUE ASEGURE LA GESTION AMBIENTAL

465,680.04

000 - SIN PROYECTO

001 - GESTIONAR LA MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO

110,000.00

000 - SIN PROYECTO

110,000.00

33 - GESTIONAR LA MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO.

110,000.00

001 - PROGRAMA DE APOYO AL SNAP

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

705,976.08

001 - PROGRAMA DE APOYO AL SNAP

705,976.08

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

602,203.41

002 - PIB VERDE

602,203.41

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

873,084.77

003 - PROYECTO DE IDENTIFICACION CALCULO Y MITIGACION DE LA HUELLA ECOLOGICA DEL SECTOR PUBLICO Y PRODUCTIVO DEL ECUADOR

873,084.77

003 - PROYECTO DE IDENTIFICACION CALCULO Y MITIGACION DE LA HUELLA ECOLOGICA DEL SECTOR PUBLICO Y PRODUCTIVO DEL ECUADOR

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 040 - MINISTERIO DEL AMBIENTE 34 PROTECCION,APOYO Y DESARROLLO DEL MIGRANTE

96,133.21

033 - GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS

002 - PIB VERDE

043 - SECRETARIA NACIONAL DEL MIGRANTE SENAMI.

529,778.96

000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

33 - GESTIONAR LA MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO.

1,827,232.21

29 - GESTIONAR LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

033 - GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS

32 - FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONAL QUE ASEGURE LA GESTION AMBIENTAL

PROFORMA

AREAS DE PATRIMONIO NATURALPANE

000 - SIN PROYECTO

003 - PROGRAMA FONDO PARA EL RETORNO DIGNO EL CUCAYO

001 - PROTECCION, APOYO Y DESARROLLO DEL MIGRANTE

4,551,678.01

000 - SIN PROYECTO

4,551,678.01

001 - FONDO PARA EL RETORNO DIGNOEL CUCAYO 003 - PROGRAMA FONDO PARA EL RETORNO DIGNO EL CUCAYO

004 - PROGRAMA DE COMUNICACION Y

2,181,264.26 114,346,218.27

001 - COMUNICACION Y CULTURA

402,459.15

402,459.15 1,010,488.89

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 043 - SECRETARIA NACIONAL DEL MIGRANTE SENAMI.

PROGRAMA 34 PROTECCION,APOYO Y DESARROLLO DEL MIGRANTE

PROYECTO

CULTURA FORTALECIENDO VINCULOS

ACTIVIDAD

004 - PROGRAMA DE COMUNICACION Y CULTURA FORTALECIENDO VINCULOS 009 - FONDO DE CONTINGENCIA Y APOYO A VULNERABLES

001 - FONDO DE CONTINGENCIA Y APOYO VULNERABLES 009 - FONDO DE CONTINGENCIA Y APOYO A VULNERABLES

010 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y CONSTRUCCION DE REDES SOCIALES EN EL HECHO MIGRATORIO FORES

012 - REPATRIACION DE CADAVERES

001 - FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y CONSTRUCCION DE REDES SOCIALES EN EL HECHO MIGRATORIOFORES

004 - RED DE CASAS EN EL EXTERIOR

001 - RED DE OFICINAS DE ACOMPANAMIENTO A LA INICIATIVA EMPRESARIAL DE LA PERSONA MIGRANTE REDIEM

002 - PROGRAMA JUVENTUD EMPLEO Y MIGRACION

002 - POSICIONAMIENTO DE POLITICA MIGRATORIA 003 - PROGRAMA DE POSICIONAMIENTO DE LA POLITICA MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

2,602,488.27 2,934,712.31

002 - FOMENTAR EL EMPLEO DE CALIDAD PARA JOVENES 001 - RED DE OFICINAS DE ACOMPANAMIENTO A LA INICIATIVA EMPRESARIAL DE LA PERSONA MIGRANTE REDIEM 001 - INCLUIR A LOS JOVENES EN EL MERCADO LABORAL

002 - INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION

001 - RED DE CASAS PARA PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS EN LA PROVINCIA DEL CANAR

000 - SIN PROYECTO

001 - DELIMITACION DE LOS ESPACIOS MARINOS ACORDE CON LA NUEVA

625,995.71

84,008.08

84,008.08 494,210.03

494,210.03 65,211.15

65,211.15 1,269,424.97 1,661,120.19

001 - RELOCALIZACION TOTAL DE LA SENAMI HACIA LA CIUDAD DE AZOGUES

1,661,120.19

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

24 - ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS DEL MAR

625,995.71

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

043 - SECRETARIA NACIONAL DEL MIGRANTE SENAMI. 044 - COMISION NACIONAL SOBRE DERECHO DEL MAR CNDM

332,224.04

004 - RED DE CASAS EN EL EXTERIOR

39 - BIENVENIDOS A CASA 001 - RELOCALIZACION TOTAL DE LA SENAMI HACIA LA CIUDAD DE AZOGUES

332,224.04

2,602,488.27

006 - RED DE CASAS PARA PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS EN LA PROVINCIA DEL CANAR

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

332,224.04 7,232,858.98

004 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS CASAS

005 - RED NACIONAL DE CASAS PARA PERSONAS MIGRANTES EN EL ECUADOR 006 - RED DE CASAS PARA PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS EN LA PROVINCIA DEL CANAR

188,504.81

332,224.04

002 - PROGRAMA JUVENTUD EMPLEO Y MIGRACION 005 - RED NACIONAL DE CASAS PARA PERSONAS MIGRANTES EN EL ECUADOR

747,504.08

001 - REPATRIACION DE CADAVERES

35 - POLITICA MIGRATORIA 39 - BIENVENIDOS A CASA

747,504.08

188,504.81

34 - PROTECCION,APOYO Y DESARROLLO DEL MIGRANTE 003 - PROGRAMA DE POSICIONAMIENTO DE LA POLITICA MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

1,010,488.89

010 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y CONSTRUCCION DE REDES SOCIALES EN EL HECHO MIGRATORIO FORES

012 - REPATRIACION DE CADAVERES

35 - POLITICA MIGRATORIA

PROFORMA

FORTALECIENDO VINCULOS

1,661,120.19 13,098,116.45

001 - ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS DEL MAR

126,818.00

000 - SIN PROYECTO

126,818.00

001 - DETERMINACION DEL SISTEMA DE LINEAS DE BASE

391,065.02

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 044 - COMISION NACIONAL SOBRE DERECHO DEL MAR CNDM

PROGRAMA 24 - ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS DEL MAR

PROYECTO

CONVENCION DEL MAR

ACTIVIDAD 002 - DETERMINACION DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL 001 - DELIMITACION DE LOS ESPACIOS MARINOS ACORDE CON LA NUEVA CONVENCION DEL MAR

24 - ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS DEL MAR 044 - COMISION NACIONAL SOBRE DERECHO DEL MAR - CNDM 045 - CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

01 - ADMINISTRACION CENTRAL

000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION CENTRAL 001 - MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA GALAPAGOS

002 - OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA HIDRICA Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES

000 - SIN PROYECTO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

3,087,815.62

002 - OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA HIDRICA Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES

3,087,815.62

001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL CNC

7,350,250.02 15,098,671.23 501,594.96 48,608.00

003 - CAPACITACIONES A LOS GADS

225,251.04

000 - SIN PROYECTO

775,454.00 775,454.00 775,454.00

001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE GOBIERNO

11,736,179.08

000 - SIN PROYECTO

11,736,179.08

01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

11,736,179.08

02 - UNIDAD TÉCNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONSAT

000 - SIN PROYECTO

001 - ADMINISTRACIÓN DEL FONSAT

10,603,178.04

000 - SIN PROYECTO

10,603,178.04

02 - UNIDAD TÉCNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONSAT

10,603,178.04

20 - ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

000 - SIN PROYECTO

001 - PROVINCIAL DEL ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

38,249,268.06

000 - SIN PROYECTO

38,249,268.06

20 - ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD

002 - ADQUISICION DE LABORATORIOS DE CRIMINALISTICA

003 - PROGRAMA DE FORMACION SELECCION EVALUACION DEL TALENTO HUMANO Y MODELO DE GESTION

38,249,268.06 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

187,940,807.71

001 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD

187,940,807.71

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

7,533,180.05

002 - ADQUISICION DE LABORATORIOS DE CRIMINALISTICA

7,533,180.05

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

15,780,641.78

003 - PROGRAMA DE FORMACION SELECCION EVALUACION DEL TALENTO HUMANO Y MODELO DE GESTION

15,780,641.78

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 050 - MINISTERIO DEL INTERIOR 051 - DIRECCION GENERAL DE

7,748,421.21

4,262,434.40

002 - PLAN DE FORTALECIMIENTO

000 - SIN PROYECTO

893,993.00

4,262,434.40

046 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS 01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

6,854,428.21

001 - MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA GALAPAGOS

51 - ADMINISTRACION GENERAL CNC

050 - MINISTERIO DEL INTERIOR

809,141.85

7,748,421.21

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

51 - ADMINISTRACION GENERAL CNC

682,323.85

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

045 - CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 046 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS

291,258.83

809,141.85 001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE LOS SERVICIOS GENERALES 002 - CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

PROFORMA

20 - REGISTRO E IDENTIFICACION

000 - SIN PROYECTO

211,254,629.54 271,843,254.72

001 - REGISTRO E IDENTIFICACION CIUDADANA

30,818,600.29

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

PROGRAMA CIUDADANA

PROYECTO

ACTIVIDAD

000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

008 - APOYO AL PLAN DE MODERNIZACION DEL REGISTROCIVIL DEL ECUADOR

001 - APOYO AL PLAN DE MODERNIZACION DEL REGISTROCIVIL DEL ECUADOR

012 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION YCEDULACION FASE MASIFICACION

008 - APOYO AL PLAN DE MODERNIZACION DEL REGISTROCIVIL DEL ECUADOR 001 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION YCEDULACION FASE MASIFICACION 012 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION YCEDULACION FASE MASIFICACION

20 - REGISTRO E IDENTIFICACION CIUDADANA 051 - DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION 052 - POLICIA NACIONAL

01 - PROTECCION Y SEGURIDAD INTERNA

000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

001 - OPERACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

1,206,091.00

000 - SIN PROYECTO

1,206,091.00

1,206,091.00 1,714,252.58

000 - SIN PROYECTO

1,714,252.58 1,714,252.58 1,714,252.58

001 - INVESTIGACIÓN TECNICA Y CIENTIFICA DE LOS DELITOS

057 - DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL

061 - MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

1,206,091.00

001 - OPERACIONES PARA EL CONTROL MIGRATORIO

002 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRA FAMILIAR

000 - SIN PROYECTO

6,396,225.32 1,057,622,216.04

000 - SIN PROYECTO

20 - PROVISION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES

1,051,225,990.72

6,396,225.32

20 - INVESTIGACIÓN TECNICA Y CIENTIFICA DE LOS DELITOS

058 - DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL

93,152,825.07

000 - SIN PROYECTO

056 - DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION 20 - INVESTIGACIÓN TECNICA Y CIENTIFICA DE LOS DELITOS

93,152,825.07

6,396,225.32

20 - OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL

057 - DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL

62,045,400.00

001 - OPERACIONES PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION INTERNA

053 - DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. 20 - OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL

62,045,400.00

1,051,225,990.72

20 - SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTERNA

056 - DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION

288,824.78

000 - SIN PROYECTO

052 - POLICIA NACIONAL 20 - SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTERNA

288,824.78

1,051,225,990.72

20 - SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTERNA

053 - DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

30,818,600.29

001 - ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE LA POLICIA

01 - PROTECCION Y SEGURIDAD INTERNA 20 - SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INTERNA

PROFORMA

10,337,009.47 15,483.57 10,352,493.04 10,352,493.04 10,352,493.04

001 - ATENCION MEDICA INTEGRAL 002 - SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES

14,499,813.00 8,644,627.00

000 - SIN PROYECTO

23,144,440.00

20 - PROVISION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES

23,144,440.00

058 - DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL

23,144,440.00

23 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE REHABILITACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

001 - DIRECCION TECNICA

15,490,616.39

000 - SIN PROYECTO

15,490,616.39

001 - CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL GUAYAS

13,004,870.27

000 - SIN PROYECTO

018 - CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL GUAYAS

018 - CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL GUAYAS

13,004,870.27

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 061 - MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

PROGRAMA 23 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE REHABILITACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

PROYECTO

042 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EN CAI DE VARONES GUAYAQUIL

044 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL SIERRA CENTRO NORTE

ACTIVIDAD 001 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EN CAI DE VARONES GUAYAQUIL 042 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EN CAI DE VARONES GUAYAQUIL 001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL SIERRA CENTRO NORTE 044 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL SIERRA CENTRO NORTE

047 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL QUITO ZONA SUR

24 - FOMENTO A LA JUSTICIA

001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL QUITO ZONA SUR

062 - SECRETARIA DE PUEBLOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACION CIUDADANA SPMSPC.

304,680.89

304,680.89 30,730,723.46

30,730,723.46 5,166,648.96

047 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL QUITO ZONA SUR

5,166,648.96

23 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE REHABILITACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

64,697,539.97

000 - SIN PROYECTO

001 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA

43,704,790.55

000 - SIN PROYECTO

43,704,790.55

24 - FOMENTO A LA JUSTICIA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

PROFORMA

001 - CAPACITACION A GUIAS PENITENCIARIOS

43,704,790.55 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

2,811,027.27

001 - CAPACITACION A GUIAS PENITENCIARIOS

2,811,027.27

002 - ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE CENTROS DE DETENCION PROVISIONAL

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

4,231,678.96

002 - ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE CENTROS DE DETENCION PROVISIONAL

4,231,678.96

003 - CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL CRS CUENCA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

10,418,393.61

003 - CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL CRS CUENCA

10,418,393.61

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

17,461,099.84

061 - MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

125,863,430.36

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA, PUEBLOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES Y DIALOGO SOCIAL.

000 - SIN PROYECTO

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA, PUEBLOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES Y DIALOGO SOCIAL.

1,610,839.61

03 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE LOS PUEBLOS

000 - SIN PROYECTO

001 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE LOS PUEBLOS

5,852,974.00

38 - SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA

001 - DIRECCION ESTRATEGICA DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MOVIMIENTOS SO

1,610,839.61

000 - SIN PROYECTO

1,610,839.61

000 - SIN PROYECTO

5,852,974.00

03 - ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE LOS PUEBLOS

5,852,974.00

005 - SISTEMA NACIONAL DE ACCION CIUDADANA

2,242,512.25

001 - IMPULSAR PROCESOS DE COMUNICACION POPULAR PARA DIFUNDIR PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS GUBERNAMENTALE 005 - SISTEMA NACIONAL DE ACCION CIUDADANA

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

2,242,512.25

38 - SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA

2,242,512.25

001 - SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

2,242,512.25

001 - SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA

2,242,512.25

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 062 - SECRETARIA DE PUEBLOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACION CIUDADANA SPMSPC.

2,242,512.25 11,948,838.11

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 063 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS

PROGRAMA 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS

PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

ACTIVIDAD

5,464,935.50

000 - SIN PROYECTO

5,464,935.50

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS 063 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS 064 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

35 - CENSOS, ESTADISTICAS Y REGISTROS POBLACIONALES

000 - SIN PROYECTO

001 - ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ESTADISTICAS Y CENSOS 002 - ELABORACION DE INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)

1,567,713.67

008 - INDICE DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL (IPI) 009 - INDICE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION (IPCO) 010 - DIRECTORIO DE EMPRESAS (DIEMP) 011 - ENCUESTA NACIONAL DE DESARROLLO INFANTIL (DEIN) 012 - MANUFACTURA Y MINERIA 013 - RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD 014 - CAMAS Y EGRESOS HOSPITALARIOS 015 - ENTRADAS Y SALIDAS INTERNACIONALES (MIGRACION) 016 - MATRIMONIOS Y DIVORCIOS 017 - NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES 000 - SIN PROYECTO 001 - VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010 PROCESAMIENTO 006 - EJECUCION PRIORITARIA CPV

002 - ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU

31,546.94 162,065.67 45,707.97 52,200.19 100,000.00 60,733.46 9,793.04 11,734.27 1,158.03 7,759.19 10,066.77 14,633,309.66 1,450,764.43 248,548.81 1,699,313.24

001 - ADMINISTRACION DE PROYECTO

1,245,840.14

006 - CENSO NACIONAL ECONOMICO INCLUYE REFORMA PRESUPUESTARIA

1,245,840.14

001 - ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES ENIGHUR

35 - CENSOS, ESTADISTICAS Y REGISTROS POBLACIONALES 001 - SISTEMA ESTADISTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA

3,576.80 280,896.59

001 - VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010

009 - ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES ENIGHUR

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

548,063.66 1,236,980.44

007 - COMERCIO INTERNO

009 - ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES URBANOS Y RURALES ENIGHUR

5,464,935.50 10,503,312.97

004 - ELABORACION DE ENCUESTAS DE HOGARES

006 - INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR (IPP)

006 - CENSO NACIONAL ECONOMICO INCLUYE REFORMA PRESUPUESTARIA

5,464,935.50

003 - ESPAC

005 - EDIFICACIONES

001 - VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2010

PROFORMA

001 - 001 COORDINACION Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE MINISTERIOS DESCRITOS EN EL DCTO. EJEC 849 DE 3/01/

2,657,792.30

2,657,792.30 20,236,255.34

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,695,534.96

001 - SISTEMA ESTADISTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA

1,695,534.96

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,665,211.50

002 - ENCUESTA DE EMPLEO DESEMPLEO Y SUBEMPLEO ENEMDU

1,665,211.50

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

3,360,746.46

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD

PROGRAMA

PROYECTO

064 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

064 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

065 - SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL

20 - SERVICIOS GENERALES PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

066 - INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION

ACTIVIDAD

23,597,001.80

000 - SIN PROYECTO

001 - ADMINISTRACION GENERAL

1,519,494.00

000 - SIN PROYECTO

1,519,494.00

20 - SERVICIOS GENERALES PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

1,519,494.00

065 - SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL

1,519,494.00

20 - FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE PREINVERSION

001 - FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE PREINVERSION

1,346,472.00

000 - SIN PROYECTO

1,346,472.00

21 - PROGRAMA DE PROYECTOS DE PREINVERSION 2010

000 - SIN PROYECTO

20 - FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE PREINVERSION

1,346,472.00

002 - ESTUDIOS DEL PROYECTO DE TRASVASE RIO DAULE PEDRO CARBO

1,054,962.00

001 - ESTUDIOS DEL PROYECTO DE TRASVASE RIO DAULE PEDRO CARBO CARBO 002 - ESTUDIOS DEL PROYECTO DE TRASVASE RIO DAULE PEDRO CARBO

012 - ESTUDIOS PARA LA PRODUCCION DE UREA Y FERTILIZANTES NIROGENADOS

020 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO METRO DE QUITO Y LOS DISENOS DE INGENIERIA DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO

001 - ESTUDIOS PARA LA PRODUCCION DE UREA Y FERTILIZANTES NIROGENADOS 012 - ESTUDIOS PARA LA PRODUCCION DE UREA Y FERTILIZANTES NIROGENADOS 001 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO METRO DE QUITO Y LOS DISENOS DE INGENIERIA DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO 020 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO METRO DE QUITO Y LOS DISENOS DE INGENIERIA DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO

027 - ESTUDIOS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DE MILAGRO

001 - ESTUDIOS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DE MILAGRO 027 - ESTUDIOS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DE MILAGRO

21 - PROGRAMA DE PROYECTOS DE PREINVERSION 2010 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - ESTUDIOS PARA EL PROYECTO MULTIPROPOSITO TUMBABIRO

001 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO EN LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL

008 - REMODELACION DE UN INMUEBLE PARA UBICAR EL CENTRO FINANCIERO PUBLICO DEL AUSTRO EN LA CIUDAD DE CUENCA

000 - SIN PROYECTO

755,647.20 8,729,197.20

8,729,197.20

2,308,158.72

2,308,158.72 12,847,965.12 1,911,443.94 1,911,443.94 1,911,443.94 16,105,881.06

001 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO EN LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQU 001 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO EN LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL 001 - REMODELACION DE UN INMUEBLE PARA EL CENTRO FINANCIERO PUBLICO DEL AUSTRO 008 - REMODELACION DE UN INMUEBLE PARA UBICAR EL CENTRO FINANCIERO PUBLICO DEL AUSTRO EN LA CIUDAD DE CUENCA

37 - ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE GESTION Y DOTACION INMOBILIAR 51 - SERVICIOS DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO

755,647.20

001 - ESTUDIOS PARA EL PROYECTO MULTIPROPOSITO TUMBABIRO

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

37 - ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE GESTION Y DOTACION INMOBILIAR

1,054,962.00

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

066 - INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION 067 - SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR

PROFORMA

001 - GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO

16,565,637.53

16,565,637.53

45,564.34

45,564.34

16,611,201.87 4,036,222.00

002 - ADMINISTRACION EDIFICIO ZONAL GUAYAQUIL

999,140.00

003 - ADMINISTRACION INMUEBLES ASIGNADOS A INMOBILIAR

464,144.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 067 - SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR

PROGRAMA 51 - SERVICIOS DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO

PROYECTO

ACTIVIDAD 000 - SIN PROYECTO

001 - DOTACION DE UN INMUEBLE PARA ESTABLECER LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

14,950,081.68

001 - DOTACION DE UN INMUEBLE PARA ESTABLECER LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY

14,950,081.68

51 - SERVICIOS DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO

068 - COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR

5,499,506.00

20,449,587.68

067 - SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR

37,060,789.55

20 - ADMINISTRACION Y CONTROL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

001 - ADMINISTRACION DE SERVICIO DE POLICIA

11,347,301.01

002 - OPERACIONES DE LA POLICIA DE TRANSITO

54,906,474.72

000 - SIN PROYECTO

66,253,775.73

000 - SIN PROYECTO

20 - ADMINISTRACION Y CONTROL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - FORMACION DE AGENTES DE TRANSITO PARA EL ECUADOR

3,808,511.07

001 - FORMACION DE AGENTES DE TRANSITO PARA EL ECUADOR

3,808,511.07

002 - CONTROL DE VELOCIDAD EN CARRETERAS A TRAVES DE RADARES MOVILES

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,832,933.97

002 - CONTROL DE VELOCIDAD EN CARRETERAS A TRAVES DE RADARES MOVILES

1,832,933.97

003 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA TRONCALIZADO DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

4,231,678.96

003 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA TRONCALIZADO DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL

4,231,678.96

004 - CONTROL DE TRANSITO EN CARRETERAS TRONCALES DEL ECUADOR

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

10,097,664.38

004 - CONTROL DE TRANSITO EN CARRETERAS TRONCALES DEL ECUADOR

10,097,664.38

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

50,780,147.56

005 - TRANSPORTE SEGURO

50,780,147.56

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 068 - COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 20 - CONTROL Y REGULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE

000 - SIN PROYECTO

010 - REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA CNTTTSV Y AGENCIA QUITO NORTE

012 - CONSTRUCCION DE LA TERMINAL TERRESTRE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

013 - CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA CEBAF MACARA

001 - ADMINISTRACION, CONTROL Y REGULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL

64,132,580.00

000 - SIN PROYECTO

64,132,580.00

001 - REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA CNTTTSV Y AGENCIA QUITO NORTE

001 - CONSTRUCCION DE LA TERMINAL TERRESTRE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 012 - CONSTRUCCION DE LA TERMINAL TERRESTRE EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 001 - CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA CEBAF MACARA 013 - CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA CEBAF MACARA

20 - CONTROL Y REGULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE 001 - AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE A TRAVES DE GPS

70,750,935.94 137,004,711.67

010 - REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA CNTTTSV Y AGENCIA QUITO NORTE

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

66,253,775.73

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

005 - TRANSPORTE SEGURO

069 - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

PROFORMA

000 - SIN PROYECTO

981,193.36

981,193.36 3,572,991.03

3,572,991.03 803,842.83

803,842.83 69,490,607.22

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

9,740,103.34

001 - AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE A TRAVES DE GPS

9,740,103.34

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 069 - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

PROYECTO

ACTIVIDAD 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

846,335.79

002 - FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE EMISION DE LICENCIAS RECATEGORIZACION DE LICENCIAS

846,335.79

003 - DIFUSION DE CAMPANAS INFORMATIVAS Y EDUCATIVAS SOBRE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

846,335.79

003 - DIFUSION DE CAMPANAS INFORMATIVAS Y EDUCATIVAS SOBRE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

846,335.79

004 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA A LA AGENCIA CANTONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DE QUEVEDO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

232,742.34

004 - DOTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA A LA AGENCIA CANTONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DE QUEVEDO

232,742.34

005 - CONSTRUCCION DEL TERMINAR TERRESTRE EN LA PROVINCA DE SANTA ELENA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

308,791.20

005 - CONSTRUCCION DEL TERMINAR TERRESTRE EN LA PROVINCA DE SANTA ELENA

308,791.20

006 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION CENTRALES DE MONITOREO DESPACHO CMCC CON EL EQUIPAMIENTO DE GPS EN LA TRANSPORTACION DE PASAJEROS Y CARGA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

8,684,246.78

006 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION CENTRALES DE MONITOREO DESPACHO CMCC CON EL EQUIPAMIENTO DE GPS EN LA TRANSPORTACION DE PASAJEROS Y CARGA

8,684,246.78

007 - REPLICACION DE MODELOS EXISTENTES Y OTROS MODELOS DE SERVICIO UNIVERSAL A TRAVES DE IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA GESTION DE ATENCION AL USUARIO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

6,537,944.00

007 - REPLICACION DE MODELOS EXISTENTES Y OTROS MODELOS DE SERVICIO UNIVERSAL A TRAVES DE IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA GESTION DE ATENCION AL USUARIO

6,537,944.00

008 - IMPLEMENTACION DE SEGURIDADES INFORMATICAS PARA PROTECCION DE INFORMACION DE TRANSITO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

270,827.45

008 - IMPLEMENTACION DE SEGURIDADES INFORMATICAS PARA PROTECCION DE INFORMACION DE TRANSITO

270,827.45

009 - IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA COMUNICACION DE SISTEMAS A NIVEL NACIONAL

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

634,751.84

009 - IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA COMUNICACION DE SISTEMAS A NIVEL NACIONAL

634,751.84

010 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO PARA EL REGISTRO CENTRALIZADO Y CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS DE CONDUCCION

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

423,167.90

010 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO PARA EL REGISTRO CENTRALIZADO Y CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS DE CONDUCCION

423,167.90

011 - ESTUDIOS DE PREINVERSION DE EJECUCION DE COMPETENCIAS CAPACITACION TECNICOS GADS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

846,335.79

011 - ESTUDIOS DE PREINVERSION DE EJECUCION DE COMPETENCIAS CAPACITACION TECNICOS GADS

846,335.79

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 069 - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

01 - CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AEREO, MARITIMO Y TERRESTRE

PROFORMA

002 - FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE EMISION DE LICENCIAS RECATEGORIZACION DE LICENCIAS

000 - SIN PROYECTO

001 - OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DEL TERRITORIO NACIONAL

29,371,582.22 98,862,189.44 12,096,171.74

002 - OPERACIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DE LA FRONTERA NORTE

5,720,960.64

003 - CONDUCCION DE LAS OPERACIONES MILITARES (MANDO, CONTROL,

1,911,139.67

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PROGRAMA 01 - CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AEREO, MARITIMO Y TERRESTRE

PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

ACTIVIDAD

004 - OPERACIONES DE BUSQUEDA Y RESCATE OPERACIONAL 005 - OPERACIONES DE ALERTA TEMPRANA 007 - OPERACIONES DE INFORMACION PSICOLOGICAS Y CONTRA PROPAGANDA

2,256.00 3,038,490.95

001 - SEGURIDAD HIDROCARBURIFERA 003 - OPERACIONES DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES Y RECURSOS CRITICOS 000 - SIN PROYECTO

02 - PROTECCION DE AREAS ESTRATEGICAS 03 - GESTION INSTITUCIONAL

000 - SIN PROYECTO

001 - ADMINISTRACION DE REMUNERACIONES 002 - APOYO A LA GESTION 000 - SIN PROYECTO

03 - GESTION INSTITUCIONAL 04 - FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL

000 - SIN PROYECTO

19,401.32 5,422,865.97 5,422,865.97 1,069,710,713.00 32,717,369.31 1,102,428,082.31

002 - PROTOCOLO CEREMONIAL MILITAR

507,282.13

003 - COOPERACION INTERNACIONAL (PAGOS NO DEVENGADOS 2011)

157,858.93

004 - FECHAS CIVICAS Y DESFILES MILITARES

63,473.73 1,692.00 1,173,513.37

04 - FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL

1,173,513.37

000 - SIN PROYECTO

7,997,606.48

001 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURAS MILITARES 002 - MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS Y EQUIPOS MILITARES

17,608,073.42

000 - SIN PROYECTO

25,605,679.90

000 - SIN PROYECTO

25,605,679.90

001 - ENTRENAMIENTO MILITAR

5,382,553.27

002 - SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO Y RESERVAS

3,392,372.60

000 - SIN PROYECTO

8,774,925.87

06 - ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE FFAA

8,774,925.87

000 - SIN PROYECTO

001 - CAPACITACION PERSONAL

4,309,997.36

002 - FORMACION PROFESIONAL (GRATUIDAD)

8,485,305.15

003 - PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIDAD

8,286,704.09

004 - COMPETENCIAS DEPORTIVAS 000 - SIN PROYECTO 07 - FORMACION Y CAPACITACION PERSONAL 08 - BIENESTAR DE PERSONAL

5,403,464.65

443,206.58

05 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y PLATAFORMAS MILITARES

07 - FORMACION Y CAPACITACION PERSONAL

49,805,520.21

1,102,428,082.31

000 - SIN PROYECTO

06 - ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE FFAA

49,805,520.21

001 - DIAGNOSTICO, MEDICION DE IMAGEN, CULTURA CORPORATIVA Y COMUNICACION SOCIAL

005 - VISITAS DE COMANDO Y DE ESTADO MAYOR

05 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y PLATAFORMAS MILITARES

13,888.50 26,583,144.00

009 - OPERACIONES DE INTELIGENCIA, CONTRAINTELIGENCIA Y SEGURIDAD 000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

439,468.71

008 - OPERACIONES CIVICO-MILITARES

01 - CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AEREO, MARITIMO Y TERRESTRE 02 - PROTECCION DE AREAS ESTRATEGICAS

PROFORMA

COMUNICACIONES, INFORMATICA Y GUERRA ELECTRONICA)

000 - SIN PROYECTO

001 - VIVIENDA FISCAL 002 - SERVICIOS DE SALUD

272,632.74 21,354,639.34 21,354,639.34 1,867,551.70 15,743,062.53

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PROGRAMA 08 - BIENESTAR DE PERSONAL

PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

ACTIVIDAD 003 - MOVIMIENTOS DE PERSONAL 004 - BIENESTAR, ASISTENCIA SOCIAL Y LEGAL 005 - DERECHOS HUMANOS 000 - SIN PROYECTO

08 - BIENESTAR DE PERSONAL 09 - SEGURIDAD INTEGRAL DE FUERZAS ARMADAS 10 - INVESTIGACION Y DESARROLLO

000 - SIN PROYECTO

12 - APOYO AL DESARROLLO DE LOS INTERESES MARITIMOS

1,450,443.20

000 - SIN PROYECTO

1,450,443.20

09 - SEGURIDAD INTEGRAL DE FUERZAS ARMADAS

1,450,443.20

000 - SIN PROYECTO

001 - INVESTIGACION Y ESTUDIOS PARA LA DEFENSA

4,174,963.66

000 - SIN PROYECTO

4,174,963.66

000 - SIN PROYECTO

4,174,963.66 001 - CAMPAÑAS MEDICAS

13,050.85

004 - OTRAS CAMPAÑAS

65,000.00

000 - SIN PROYECTO

83,900.85

11 - ATENCION A LA POBLACION NACIONAL VULNERABLE Y DISTANTE

83,900.85

000 - SIN PROYECTO

42,920.00

001 - EDUCACION AMBIENTAL MARINO COSTERA 002 - CONSCIENCIA MARITIMA

245,470.79

003 - APOYO Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO MARITIMO Y FLUVIAL ECUATORIANO

219,816.28

004 - DIFUSION DE LA IDENTIDAD E HISTORIA MARITIMA (IMHIMA)

56,765.25

000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

564,972.32 2,951,162.80

002 - PROTECCION AMBIENTAL MARINO COSTERA

1,660,246.08

003 - PROTECCION MARITIMA

5,118,120.12

000 - SIN PROYECTO

9,729,529.00 9,729,529.00

001 - UNIDADES EDUCATIVAS DE FF AA

18,736,827.71

000 - SIN PROYECTO

18,736,827.71

14 - APOYO AL SISTEMA EDUCATIVO 000 - SIN PROYECTO

564,972.32

001 - SEGURIDAD DE LA NAVEGACION

13 - SERVICIOS DE AUTORIDAD MARITIMA

15 - OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA

5,850.00

003 - TRANSPORTE DE POBLADORES EN VUELOS DE APOYO AL DESARROLLO

000 - SIN PROYECTO

14 - APOYO AL SISTEMA EDUCATIVO

148,518.12 37,742,362.37 37,742,362.37

12 - APOYO AL DESARROLLO DE LOS INTERESES MARITIMOS 13 - SERVICIOS DE AUTORIDAD MARITIMA

1,227,492.26 18,755,737.76

001 - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD

10 - INVESTIGACION Y DESARROLLO 11 - ATENCION A LA POBLACION NACIONAL VULNERABLE Y DISTANTE

PROFORMA

18,736,827.71 001 - OPERACIONES ESPECIALES DE INTELIGENCIA 003 - OPERACIONES DE APOYO A LA POLICIA NACIONAL EN EL CONTROL DEL ORDEN PUBLICO 004 - OPERACIONES PARA EL CONTROL DE ARMAS

174,951.82 2,186,491.16

291,872.14

005 - OPERACIONES DE APOYO A LA POLICIA NACIONAL PARA EL CONTROL DE NARCOTRAFICO

1,491,194.48

006 - OPERACIONES MILITARES DE DEFENSA INTERNA CONTRA INTEGRANTES DE GRUPOS ILEGALES ARMADOS O TERRORISTAS

1,610,633.32

007 - OPERACIONES DE CONTROL DE LA POBLACIÓN Y DE LOS RECURSOS 011 - OPERACIONES DE COOPERACION 000 - SIN PROYECTO

750,813.07 611,676.39 7,117,632.38

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDAD

15 - OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA

15 - OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA

16 - MISIONES DE PAZ

000 - SIN PROYECTO

91,635.76

002 - CONTINGENTES

54,816.65

000 - SIN PROYECTO 16 - MISIONES DE PAZ 000 - SIN PROYECTO

183,248.99 84,356.65

002 - REUNIONES DE INTERCONSULTAS

38,913.74

012 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS GUARNICIONES MILITARES

033 - DISENOS DEFINITIVOS PARA LA CONTRUCCION DE LA BASE AEREA CONJUNTA EN EL NUEVO AEROPUERTO DE TABABELA

034 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA C4IVR COMANDO CONTROL COMUNICACIONES COMPUTACION INTELIGENCIA VIGILANCIA Y RECONOCIMIENTO FAE

040 - MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DEFENSA DE LA SOBERANIA Y SEGURIDAD EN EL MAR TERRITORIAL ECUATORIANO

044 - MODERNIZACION DEL HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE LANZAMIENTO

045 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NAVAL DE DEFENSA DE LOS ESPACIOS MARITIMOS NACIONALES

160,205.03

000 - SIN PROYECTO

329,602.26 329,602.26

001 - OPERACION DE LA DEFENSA NACIONAL

54,551,254.29

000 - SIN PROYECTO

54,551,254.29

001 - INFRAESTRUCTURA GUARNICIONES MILITARES 012 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS GUARNICIONES MILITARES 001 - DISENOS DEFINITIVOS PARA LA CONTRUCCION DE LA BASE AEREA CONJUNTA EN EL NUEVO AEROPUERTO DE TABABELA 033 - DISENOS DEFINITIVOS PARA LA CONTRUCCION DE LA BASE AEREA CONJUNTA EN EL NUEVO AEROPUERTO DE TABABELA 001 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA C4IVR COMANDO CONTROL COMUNICACIONES COMPUTACION INTELIGENCIA VIGILANCIA Y RECONOCIMIENTO FAE 034 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA C4IVR COMANDO CONTROL COMUNICACIONES COMPUTACION INTELIGENCIA VIGILANCIA Y RECONOCIMIENTO FAE 001 - MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DEFENSA DE LA SOBERANIA Y SEGURIDAD EN EL MAR TERRITORIAL ECUATORIANO 040 - MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DEFENSA DE LA SOBERANIA Y SEGURIDAD EN EL MAR TERRITORIAL ECUATORIANO 001 - MODERNIZACION DEL HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE LANZAMIENTO 044 - MODERNIZACION DEL HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE LANZAMIENTO 001 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NAVAL DE DEFENSA DE LOS ESPACIOS MARITIMOS NACIONALES 045 - MODERNIZACION DEL SISTEMA NAVAL DE DEFENSA DE LOS ESPACIOS MARITIMOS NACIONALES

046 - DETECCION OBSERVACION COMUNICACION RECONOCIMIENTO

46,126.84

004 - ACUERDOS Y CONVENIOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

18 - COOPERACION INTERNACIONAL 000 - SIN PROYECTO

36,796.58 183,248.99

001 - REUNIONES DE ALTOS MANDOS MILITARES

003 - REUNIONES BINACIONALES

20 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA

7,117,632.38

001 - OBSERVADORES MILITARES

003 - OFICIALES DE STAFF

18 - COOPERACION INTERNACIONAL

PROFORMA

001 - DETECCION OBSERVACION COMUNICACION RECONOCIMIENTO

6,644,480.75

6,644,480.75 415,280.05

415,280.05

995,052.52

995,052.52

4,448,007.77

4,448,007.77

3,431,531.85

3,431,531.85 2,891,170.55

2,891,170.55 1,727,749.55

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PROGRAMA 20 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA

PROYECTO

ACTIVIDAD

046 - DETECCION OBSERVACION COMUNICACION RECONOCIMIENTO

046 - DETECCION OBSERVACION COMUNICACION RECONOCIMIENTO

048 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE DEFENSA MARITIMO

001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE DEFENSA MARITIMO 048 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE DEFENSA MARITIMO

049 - AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LIVIANO DE LA FUERZA TERRESTRE HELICOPTEROS LIVIANOS MULTIPROPOSITO

053 - SOSTENIMIENTO OPERACIONAL DE FUERZAS ARMADAS

001 - AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LIVIANO DE LA FUERZA TERRESTRE HELICOPTEROS LIVIANOS MULTIPROPOSITO 049 - AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LIVIANO DE LA FUERZA TERRESTRE HELICOPTEROS LIVIANOS MULTIPROPOSITO 001 - SOSTENIMIENTO OPERACIONAL DE FUERZAS ARMADAS 053 - SOSTENIMIENTO OPERACIONAL DE FUERZAS ARMADAS

055 - RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA DE REACCION INMEDIATA DEL SISTEMA DE DEFENSA AEREA NACIONALFAE

001 - RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA DE REACCION INMEDIATA DEL SISTEMA DE DEFENSA AEREA NACIONALFAE 055 - RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA DE REACCION INMEDIATA DEL SISTEMA DE DEFENSA AEREA NACIONALFAE

20 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 22 - UNIDAD DE BIENES ESTRATEGICOS DE LA DEFENSA NACIONAL

002 - ADQUISICION DE DOS SISTEMAS RADARICOS PARA LA DEFENSA AEREAFAE

001 - ADQUISICION DE DOS SISTEMAS RADARICOS PARA LA DEFENSA AEREAFAE 002 - ADQUISICION DE DOS SISTEMAS RADARICOS PARA LA DEFENSA AEREAFAE

003 - ADQUISICION HELICOPTEROS FUERZA AEREA FAE

001 - ADQUISICION HELICOPTEROS FUERZA AEREA FAE

1,727,749.55 5,665,985.44

5,665,985.44 9,886,435.03

9,886,435.03

24,916,802.81

24,916,802.81 6,873,334.94

6,873,334.94

122,447,085.55 19,237,964.44

19,237,964.44 2,524,902.68

003 - ADQUISICION HELICOPTEROS FUERZA AEREA FAE

2,524,902.68

008 - MEJORAMIENTO DEL NIVEL OPERATIVO DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA SUPERTUCANO (FAE) RESERVADO

001 - AVIONES SUPERTUCANOS

3,114,215.80

008 - MEJORAMIENTO DEL NIVEL OPERATIVO DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA SUPERTUCANO (FAE) RESERVADO

3,114,215.80

031 - MODERNIZACION DE 2 UNIDADES SUBMARINAS CONTRATO 2007C044

001 - MODERNIZACION DE 2 UNIDADES SUBMARINAS CONTRATO 2007C044 031 - MODERNIZACION DE 2 UNIDADES SUBMARINAS CONTRATO 2007C044

032 - DEPARTAMENTO DE DEFENSA USA EQUIPOS MILITARES Y MATERIALES DE AVIACION FAE

001 - DEPARTAMENTO DE DEFENSA USA CASOS FMSLOAS 032 - DEPARTAMENTO DE DEFENSA USA EQUIPOS MILITARES Y MATERIALES DE AVIACION FAE

22 - UNIDAD DE BIENES ESTRATEGICOS DE LA DEFENSA NACIONAL 50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES

PROFORMA

844 - FORTALECIMIENTO DE INTENDENCIA

849 - PDM PARA FORTALECIMIENTO DE AERONAVES DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA FAE RESERVADO

12,458,401.40

12,458,401.40 453,133.65

453,133.65 37,788,617.97

001 - FORTALECIMIENTO DE INTENDENCIA

4,950,048.47

844 - FORTALECIMIENTO DE INTENDENCIA

4,950,048.47

001 - PDM PARA FORTALECIMIENTO DE AERONAVES DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA FAE RESERVADO 849 - PDM PARA FORTALECIMIENTO DE AERONAVES DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA FAE RESERVADO

830,560.09

830,560.09

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PROGRAMA 50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES

PROYECTO

851 - MEJORAMIENTO Y REEMPLAZO DE AERONAVES DE ENTRENAMIENTO BASICOFAERESERVADO

ACTIVIDAD 001 - MEJORAMIENTO Y REEMPLAZO DE AERONAVES DE ENTRENAMIENTO BASICOFAERESERVADO 851 - MEJORAMIENTO Y REEMPLAZO DE AERONAVES DE ENTRENAMIENTO BASICOFAERESERVADO

858 - MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA ESTRATEGICA DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES MILITARES

869 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA MILITAR

001 - MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA ESTRATEGICA DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES MILITARES 858 - MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA ESTRATEGICA DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES MILITARES 001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA MILITAR 869 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA MILITAR

880 - REMODELACION ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE DIVISION DE LA IIDE LIBERTAD

001 - REMODELACION ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE DIVISION DE LA IIDE LIBERTAD 880 - REMODELACION ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE DIVISION DE LA IIDE LIBERTAD

889 - NEUTRALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ILICITAS Y ASISTENCIA OPORTUNA DE EMERGENCIAS EN LOS ESPACIOS ACUATICOS

939 - ADQUISICION DE ARMAMENTO CALIBRE MAYOR Y MENOR PARA LA FUERZA TERRESTRE

940 - PROYECTO DE PROTECCION Y SEGURIDAD DE LA POBLACION CIVIL EN EL ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE FUERZAS ARMADAS

941 - ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA LA FUERZA AEREA FAERESERVADO

001 - NEUTRALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ILICITAS Y ASISTENCIA OPORTUNA DE EMERGENCIAS EN LOS ESPACIOS ACUATICOS 889 - NEUTRALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ILICITAS Y ASISTENCIA OPORTUNA DE EMERGENCIAS EN LOS ESPACIOS ACUATICOS 001 - ADQUISICION DE ARMAMENTO CALIBRE MAYOR Y MENOR PARA LA FUERZA TERRESTRE 939 - ADQUISICION DE ARMAMENTO CALIBRE MAYOR Y MENOR PARA LA FUERZA TERRESTRE 001 - PROYECTO DE PROTECCION Y SEGURIDAD DE LA POBLACION CIVIL EN EL ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE FUERZAS ARMADAS 940 - PROYECTO DE PROTECCION Y SEGURIDAD DE LA POBLACION CIVIL EN EL ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE FUERZAS ARMADAS 001 - ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA LA FUERZA AEREA FAERESERVADO 941 - ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA LA FUERZA AEREA FAERESERVADO

954 - MODERNIZACION DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO ELECTRONICO NIVEL III

957 - IMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE TULCAN

001 - MODERNIZACION DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO ELECTRONICO NIVEL III 954 - MODERNIZACION DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO ELECTRONICO NIVEL III 001 - IMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE TULCAN 957 - IMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE TULCAN

50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - MODERNIZACION DE AVIONES DE ENTRENAMIENTO FAE RESERVADO

PROFORMA 1,076,802.03

1,076,802.03 4,654,857.43

4,654,857.43

3,666,686.93

3,666,686.93 977,597.06

977,597.06 12,458,401.40

12,458,401.40

7,915,105.77

7,915,105.77 5,398,640.61

5,398,640.61

6,981,559.15

6,981,559.15 845,770.14

845,770.14 1,868,915.34

1,868,915.34 51,624,944.42

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,575,395.59

001 - MODERNIZACION DE AVIONES DE ENTRENAMIENTO FAE RESERVADO

1,575,395.59

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,575,395.59

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD

PROGRAMA

070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

072 - INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

02 - APOYO AL DESARROLLO NACIONAL EN INFORMACIÓN GEOESPACIAL, SEGURIDAD DOCUMENTARIA Y EXTENSION CULTURAL

PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

ACTIVIDAD

1,508,114,753.24 001 - REMUNERACIONES

700,000.00

003 - FISCALIZACION SIGTIERRAS

445,500.00

004 - MANTENIMIENTO AVION 005 - MARCO GEODESICO SIRGAS/REGME

007 - DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION 008 - ESPECIES VALORADAS 009 - FORMAS CONTINUAS 010 - SERVICIOS EDUCATIVOS CULTURALES 011 - CATASTROS VARIOS

158,700.00 20,963.56 212,500.00

16,547.00 1,441.00 7,000.00

016 - SALUD EN EL TRABAJO

45,009.79

017 - FUNCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO - RRHH

80,815.00

019 - MOTIVACION ESTIMULOS E INCENTIVOS 020 - INVESTIGACION Y DESARROLLO 021 - NORMATIVA

6,000.00 615,216.91 5,153.03 4,000.00

023 - MANTENIMIENTO HARDWARE Y SOFTWARE

255,000.00

024 - ACTIVIDAD FINANCIERA Y SEGUROS

150,580.00

025 - MERCADOTECNIA 026 - COMUNICACION SOCIAL 027 - FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO SERVICIOS INSTITUCIONALES

45,000.00 9,000.00 45,088.47

028 - MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

148,031.81

029 - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

251,900.00

030 - MANTENIMIENTO GENERAL IGM

112,968.52

031 - MANTENIMIENTO INSTALACIONES IGM 000 - SIN PROYECTO 02 - APOYO AL DESARROLLO NACIONAL EN INFORMACIÓN GEOESPACIAL, SEGURIDAD DOCUMENTARIA Y EXTENSION CULTURAL 072 - INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

124,379.45 12,569,188.42 12,569,188.42 12,569,188.42

001 - FORMACION DEL INVENTARIO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y NO RENOVABLES DEL PAIS

1,683,608.32

000 - SIN PROYECTO

1,683,608.32

001 - ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE 001 - REEQUIPAMIENTO CLIRSEN ESTACION COTOPAXI

002 - GENERACI¿N DE GEOINFORMACI¿N

107,500.00 1,115,367.02

013 - INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES

018 - ATENCION MEDICA Y ODONTOLOGICA

001 - REEQUIPAMIENTO CLIRSEN ESTACION COTOPAXI

94,712.00 1,309,319.89

16,707.97

015 - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

000 - SIN PROYECTO

45,598.00

012 - CARTOGRAFIA TEMATICA - APLICACIONES SIG

014 - REVISION PRODUCTO TERMINADO SIMBOLIZACION Y DISEÑO

01 - EXPLOTACION OPTIMA DE LA TECNOLOGIA

6,419,189.00

002 - VARIOS TRABAJOS CARTOGRAFICOS

006 - IMPRENTA GENERAL - CENTRO DE COPIADO

073 - CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS - CLIRSEN

PROFORMA

001 - GENERACI¿N DE GEOINFORMACI¿N PARA

415,280.05

415,280.05 2,969,110.51

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 073 - CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS - CLIRSEN

PROGRAMA 01 - EXPLOTACION OPTIMA DE LA TECNOLOGIA

PROYECTO

PARA LA GESTI¿N DEL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL

ACTIVIDAD

002 - GENERACI¿N DE GEOINFORMACI¿N PARA LA GESTI¿N DEL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL 01 - EXPLOTACION OPTIMA DE LA TECNOLOGIA

02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

169,834.09 169,834.09

001 - ABASTECIMIENTOS HOSPITALARIOS

125,400.00 420,000.00

20 - PROVISION DE SERVICIOS HOSPTIALARIOS GENERALES 001 - REMUENERACIONES

800,763.00 219,250.00

006 - TRANSPORTACION 007 - MANTENIEMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 008 - DESARROLLO INFORMÁTICO

15,000.00

21 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

000 - SIN PROYECTO

24,923,479.00 31,252,602.00 159,514.64

002 - FUNCIONAMIENTO DEL CEPEIGE

167,673.00

000 - SIN PROYECTO

327,187.64 327,187.64

001 - ELABORACION DE PUBLICACIONES

28,575.30

000 - SIN PROYECTO

28,575.30

21 - ACTUALIZACIÓN Y/O AUSPICIO DE PUBLICACIONES TÉCNICAS ECUATORIANAS 001 - PARTICIPACION EVENTOS PANAMERICANOS 002 - PARTICIPACION EVENTOS NACIONALES 000 - SIN PROYECTO 22 - FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL Y PANAMERICANO

077 - INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO

43,200.00 24,923,479.00

001 - ACTIVIDAD CENTRAL

20 - FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN INTERNA DE LA INSTITUCIÓN.

22 - FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL Y PANAMERICANO

187,600.00 64,000.00

074 - HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS NO. 1

000 - SIN PROYECTO

25,000.00 1,880,800.00

010 - DESARROLLO INSTITUCIONAL

000 - SIN PROYECTO

21 - ACTUALIZACIÓN Y/O AUSPICIO DE PUBLICACIONES TÉCNICAS ECUATORIANAS

102,000.00 1,154,805.00

009 - COMERCIALIZACION Y COMUNICACION

011 - GESTION FINANCIERA

000 - SIN PROYECTO

6,329,123.00 20,431,061.00

003 - CAPACITACION DE PERSONAL

005 - GESTION ADMINISTRACION LOGISTICA

20 - FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN INTERNA DE LA INSTITUCIÓN.

250,000.00 6,329,123.00

002 - ADMINISTRACIÓN PERSONAL

004 - DOCENCIA

075 - SECCION NACIONAL DEL ECUADOR DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA

5,533,723.00

003 - ALIMENTACION

000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

169,834.09 5,237,832.97

002 - HOTELERIA HOSPITALARIA

004 - EQUIPAMIENTO MEDICO

21 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

5,067,998.88

000 - SIN PROYECTO

073 - CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS CLIRSEN 20 - PROVISION DE SERVICIOS HOSPTIALARIOS GENERALES

2,969,110.51

002 - ADMINISTRACION CENTRAL

02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

074 - HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS NO. 1

PROFORMA

LA GESTI¿N DEL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL

28,575.30 6,590.75 5,555.80 12,146.55 12,146.55

075 - SECCION NACIONAL DEL ECUADOR DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA

367,909.49

01 - CONVOCATORIA, SELLECCION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION,

001 - GESTION PARA CUMPLIR CON LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACION CIENTIFICA

227,750.55

000 - SIN PROYECTO

227,750.55

000 - SIN PROYECTO

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 077 - INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDAD

01 - CONVOCATORIA, SELLECCION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION, CONSOLIDANDO LA CONFORMACION DE REDES DE INVESTIGACI

02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y EJECUCION DE EXPEDICIONES ANUALES AL CONTINENTE ANTARTICO

000 - SIN PROYECTO

03 - LOGRAR LA COOPERACION Y ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES CON LA PARTICIPACION EN REUNIONES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

000 - SIN PROYECTO

04 - DESARROLLO DE NORMATIVA PARA SU APLICACION EN EL PROCESO DE INVESTIGACION Y DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS EN LA ANTARTID

000 - SIN PROYECTO

04 - DESARROLLO DE NORMATIVA PARA SU APLICACION EN EL PROCESO DE INVESTIGACION Y DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS EN LA ANTARTID

33,176.44

05 - CUMPLIR ACCIONES PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACION ECUATORIANA SOBRE LAS ACTIVIDADES ANTARTICAS

000 - SIN PROYECTO

001 - PUBLICACIONES EN GENERAL, CONCURSOS SOBRE TEMAS ANTARTICOS Y PARTICIPACION EN EVENTOS DE DIFUSION EN GENERAL

58,396.61

000 - SIN PROYECTO

58,396.61

001 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL INAE

000 - SIN PROYECTO

1,282,378.45

02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y EJECUCION DE EXPEDICIONES ANUALES AL CONTINENTE ANTARTICO

119,375.96

000 - SIN PROYECTO

119,375.96

33,176.44

000 - SIN PROYECTO

33,176.44

58,396.61 1,721,078.01

001 - INTELIGENCIA

664,030.00 297,220.00

009 - APOYO Y ASESORIA

11,264,609.00

000 - SIN PROYECTO

12,225,859.00

001 - ESTRUCTURACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA

1,279,912.39

002 - PRODUCCION DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA

42,631.81

003 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CONTRAINTELIGENCIA

1,008,944.14

005 - GESTION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA 001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA 20 - PRODUCCION DE INFORMACION E INTELIGENCIA PARA LA PLANIFICACION ESTRATEGICA NACIONAL 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

119,375.96

001 - PREPARACION DE MANUALES, DIRECTRICES PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES ANTARTICAS CONFORMANDO REDES DE INVESTIGACION

002 - CONTRAINTELIGENCIA

001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA

1,282,378.45

001 - PARTICIPACION ACTIVA EN REUNIONES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, IMPULSAN Y CONSOLIDA LA COOPERACION A TRAVES DEL G

03 - LOGRAR LA COOPERACION Y ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES CON LA PARTICIPACION EN REUNIONES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

000 - SIN PROYECTO

183,329.55 1,099,048.90

077 - INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO 20 - PRODUCCION DE INFORMACION E INTELIGENCIA PARA LA PLANIFICACION ESTRATEGICA NACIONAL

227,750.55

002 - GESTION DE APOYO LOGISTICO PARA LA EXPEDICION A LA ANTERTIDA

05 - CUMPLIR ACCIONES PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACION ECUATORIANA SOBRE LAS ACTIVIDADES ANTARTICAS

079 - SECRETARIA DE INTELIGENCIA

PROFORMA

CONSOLIDANDO LA CONFORMACION DE REDES DE INVESTIGACI

188,452.79

2,519,941.13 14,745,800.13

001 - FORTALECIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES SEGURAS PARA LA GESTION DE INTELIGENCIA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,864,881.80

001 - FORTALECIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES SEGURAS PARA LA GESTION DE INTELIGENCIA

1,864,881.80

002 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,823,208.46

002 - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA

1,823,208.46

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

3,688,090.26

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD

PROGRAMA

079 - SECRETARIA DE INTELIGENCIA

079 - SECRETARIA DE INTELIGENCIA

085 - SERVICIO DE PROTECCION PRESIDENCIAL

01 - ACTIVIDAD CENTRAL

PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

ACTIVIDAD

18,433,890.39 001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE SERVICIOS GENERALES DEL SPP

1,834,920.42

000 - SIN PROYECTO

1,834,920.42

01 - ACTIVIDAD CENTRAL 20 - GRUPO DE ESCOLTA PRESIDENCIAL

21 - GRUPO DE PROTECCION PRESIDENCIAL

000 - SIN PROYECTO

1,834,920.42 001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE ESCOLTA PRESIDENCIAL

562,544.68

000 - SIN PROYECTO

562,544.68

20 - GRUPO DE ESCOLTA PRESIDENCIAL

562,544.68

000 - SIN PROYECTO

001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE PROTECCION PRESIDENCIAL

605,780.12

000 - SIN PROYECTO

605,780.12

21 - GRUPO DE PROTECCION PRESIDENCIAL 22 - GRUPO SEGURIDAD TECNICA/LOGISTICA PRESIDENCIAL

000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

91,499.54

000 - SIN PROYECTO

91,499.54

1,573,315.24

000 - SIN PROYECTO

1,573,315.24

085 - SERVICIO DE PROTECCION PRESIDENCIAL 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

000 - SIN PROYECTO

4,668,060.00 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO

1,911,409.99

000 - SIN PROYECTO

1,911,409.99 1,911,409.99

001 - IMPLEMENTACION DE LA LOES

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

4,231,678.96

001 - IMPLEMENTACION DE LA LOES

4,231,678.96

001 - IMPLEMENTACION DE LA LOES

4,231,678.96

002 - IMPLEMENTACION DE LA LOES

4,231,678.96

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 089 - MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO

1,573,315.24

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO

002 - IMPLEMENTACION DE LA LOES

099 - AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR

91,499.54

001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE TRANSPORTE AEREO PRESIDENCIAL

23 - GRUPO DE TRANSPORTE AEREO PRESIDENCIAL

089 - MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO

605,780.12

001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO SEGURIDAD TECNICA/LOGISTICA PRESIDENCIAL

22 - GRUPO SEGURIDAD TECNICA/LOGISTICA PRESIDENCIAL 23 - GRUPO DE TRANSPORTE AEREO PRESIDENCIAL

PROFORMA

000 - SIN PROYECTO

003 - AMPLIACION DEL TERMINAL MARITIMO INTERNACIONAL DENOMINADO CONSTRUCCION DE ATRACADERO 5

001 - ADMINISTRACION DEL PUERTO

4,144,062.00

000 - SIN PROYECTO

4,144,062.00

001 - OBRAS PUBLICAS

6,351,023.62

003 - GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Y OTROS 003 - AMPLIACION DEL TERMINAL MARITIMO INTERNACIONAL DENOMINADO CONSTRUCCION DE ATRACADERO 5

004 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR

8,463,357.92 10,374,767.91

001 - ESTUDIOS Y FISCALIZACIONES 002 - CERTIFICACION E IMPLEMENTACION DE CALIDAD

235,440.34

6,586,463.96

11,424,987.11 14,302.48

003 - OBRAS PUBLICAS

755,327.36

004 - MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

374,840.92

005 - BIENES DE LARGA DURACION

260,284.86

004 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO

12,829,742.73

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 099 - AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR

PROGRAMA 20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO

PROYECTO

ACTIVIDAD

004 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR

BOLIVAR

005 - TRANSFERENCIA PARA INVERSION A ENTIDADES DE GOBIERNO SECCIONAL AUTONOMOS

001 - TANSFERENCIAS PARA INVERSION A ENTIDADES DE 005 - TRANSFERENCIA PARA INVERSION A ENTIDADES DE GOBIERNO SECCIONAL AUTONOMOS

20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO 099 - AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR 100 - AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS

20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO

000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

001 - DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACION

8,452,738.48 8,452,738.48

8,452,738.48 7,619,906.28

000 - SIN PROYECTO

7,619,906.28

12,611,894.21

003 - ESTUDIOS DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACION

425,519.91

005 - FISCALIZACION DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACION

2,995,556.53

101 - AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL 000 - SIN PROYECTO

005 - REPARACI¿N DE MUELLES PESQUEROS Y CONTRUCCI¿N DE TORRE DE CONTROL

006 - MANTENIMIENTOS GENERALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

6,529,361.00

000 - SIN PROYECTO

6,529,361.00

001 - REPARACI¿N DE MUELLES PESQUEROS Y CONTRUCCI¿N DE TORRE DE CONTROL 005 - REPARACI¿N DE MUELLES PESQUEROS Y CONTRUCCI¿N DE TORRE DE CONTROL 001 - MANTENIMIENTOS GENERALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

21 - DESARROLLO DEL TRANSPORTE MARITIMO 001 - CONSTRUCCION E INSTALACION DE BASCULAS

000 - SIN PROYECTO

563,229.66

563,229.66 2,303,467.16

2,303,467.16 2,866,696.82 196,661.04

001 - CONSTRUCCION E INSTALACION DE BASCULAS

196,661.04

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

21 - ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS

6,529,361.00

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

102 - AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA 103 - COMISION ESPECIAL INTERINSTITUCIONAL DEL PUERTO DE MANTA

16,032,970.65 23,652,876.93

006 - MANTENIMIENTOS GENERALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

16,032,970.65

001 - ADMINISTRACION DE LAS OPERACIONES PORTUARIAS

20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO 21 - DESARROLLO DEL TRANSPORTE MARITIMO

7,619,906.28

001 - EJECUCION DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACION

21 - CONSTRUCCIONES DE SISTEMA Y FACILIDADES MARITIMAS

20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO

8,452,738.48

001 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO

001 - DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACION

102 - AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA

24,050,948.69

000 - SIN PROYECTO

20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO 21 - CONSTRUCCIONES DE SISTEMA Y FACILIDADES MARITIMAS

490,680.00

24,050,948.69

100 - AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS 20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO

490,680.00

001 - ADMINISTRACION CENTRAL

20 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO

101 - AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL

PROFORMA

196,661.04 9,592,718.86

001 - ELABORACION DE PROMOCION, ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PUERTO DE TRANSFERENCIA DE MANTA

626,247.50

000 - SIN PROYECTO

626,247.50

21 - ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS 103 - COMISION ESPECIAL INTERINSTITUCIONAL DEL PUERTO DE MANTA

626,247.50 626,247.50

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 120 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION

PROGRAMA 01 - VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES E INTEGRACION POLITICA

PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

ACTIVIDAD 001 - VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

511,950.00

003 - SUBSECRETARÍA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

948,592.01

004 - SUBSECRETARÍA DE AMÉRICA DEL NORTE Y EUROPA

180,609.00

486,701.15

007 - COORDINACIÓN GENERAL DE DERECHOS Y GARANTÍAS

541,952.68

000 - SIN PROYECTO

002 - SUBSECRETARÍA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

723,521.31

000 - SIN PROYECTO 02 - VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACION ECONOMICA 001 - GESTIÓN INSTITUCIONAL (CGAF; CGJ; CGP; DAP; DAI; DCP, UCE; GM; UNID. DESC. 002 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

001 - PROYECTO DE INVERSION PARA APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE OFICINAS COMERCIALES EN PAISES PRIORITARIOS

004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E ITEGRACION 20102012

639,400.00 3,194,136.77 3,194,136.77 76,108,454.11 2,458,273.13 11,620,003.66

000 - SIN PROYECTO

90,186,730.90 90,186,730.90

001 - PROYECTO DE INVERSION PARA APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE OFICINAS COMERCIALES EN PAISES PRIORITARIOS 001 - PROYECTO DE INVERSION PARA APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE OFICINAS COMERCIALES EN PAISES PRIORITARIOS 001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E ITEGRACION 2010201 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E ITEGRACION 20102012

22 - PROMOCION Y PARTICIPACION DEL ECUADOR EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,316,735.46

003 - ADMINISTRACIÓN ASUNTOS DEL EXTERIOR (MISIONES EN EL EXTERIOR)

03 - DESARROLLO INSTITUCIONAL 22 - PROMOCION Y PARTICIPACION DEL ECUADOR EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

4,075,304.84 514,480.00

004 - SUBSECRETARÍA TÉCNICA DE COMERCIO EXTERIOR

000 - SIN PROYECTO

4,075,304.84

001 - VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, (INCLUYE VICEMINISTERIO, DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, UNIDAD DE JEFE NEGOCIADO

003 - SUBSECRETARÍA DE COMERCIO E INVERSIONES

03 - DESARROLLO INSTITUCIONAL

1,317,000.00

006 - SUBSECRETARÍA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES Y REGIONALES

01 - VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES E INTEGRACION POLITICA 000 - SIN PROYECTO

88,500.00

002 - SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS MIGRATORIOS, CONSULARES Y REFUGIO

005 - SUBSECRETARÍA DE ASIA, AFRICA Y OCEANÍA

02 - VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACION ECONOMICA

PROFORMA

4,739,480.44

4,739,480.44

4,231,235.65

4,231,235.65

8,970,716.09

001 - PROYECTO INTERCAN I DE APOYO A LA INTEGRACION ECONOMICA REGIONAL DE LA COMUNIDAD ANDINA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

338,534.32

001 - PROYECTO INTERCAN I DE APOYO A LA INTEGRACION ECONOMICA REGIONAL DE LA COMUNIDAD ANDINA

338,534.32

002 - SISTEMA Y PROGRAMA DE FOMENTO Y PROMOCION DE EXPORTACIONES PROECUADOR

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,015,602.95

002 - SISTEMA Y PROGRAMA DE FOMENTO Y PROMOCION DE EXPORTACIONES

1,015,602.95

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 120 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION

PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

PROYECTO

002 - SISTEMA Y PROGRAMA DE FOMENTO Y PROMOCION DE EXPORTACIONES PROECUADOR

ACTIVIDAD

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 120 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION

129 - INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS

20 - PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS

000 - SIN PROYECTO

001 - PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS 002 - CAPACITACION SOBRE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS 000 - SIN PROYECTO

20 - PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS 129 - INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS 130 - MINISTERIO DE FINANZAS

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS ASUNTOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

000 - SIN PROYECTO

001 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 002 - COMISION TECNICA PRESIDENCIAL BANCO DEL SUR

259,332.00

006 - ASEGURAR LA PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL SPNF

978,963.20

007 - CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS MACROECONÓMICAS

901,118.25

001 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO ECUATORIANOESIGEF FASE III 004 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO ECUATORIANOESIGEF FASE III

1,868,309.00 171,515.83 21,886,597.36 21,886,597.36 830,560.09

830,560.09

830,560.09 22,717,157.45

001 - DETERMINACION, RECAUDACION Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS

81,610,398.03

000 - SIN PROYECTO

81,610,398.03

001 - DETERMINACION Y RECAUDACION CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 001 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL SRI ETAPA 2

20 - DETERMINACION, RECAUDACION, ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

2,225,000.01 12,590,550.69

1,864,995.20

21 - GESTION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA

001 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL SRI ETAPA 2

2,225,000.01

005 - MANTENER LA LIQUIDEZ DE LA CAJA FISCAL

130 - MINISTERIO DE FINANZAS 000 - SIN PROYECTO

2,225,000.01

1,531,270.84

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS ASUNTOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

20 - DETERMINACION, RECAUDACION, ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS

2,188.38

004 - ADMINISTRAR EL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO DE MANERA CONSISTENTE Y TRANSPARENTE

000 - SIN PROYECTO

135 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI

2,222,811.63

1,720,542.35

009 - DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO

004 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO ECUATORIANOESIGEF FASE III

1,354,137.27 107,781,025.87

003 - GESTIONAR LAS ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO

008 - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

21 - GESTION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA

PROFORMA

PROECUADOR

913,616.10

913,616.10

82,524,014.13

001 - PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y HABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 2012

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

3,225,613.01

001 - PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y HABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 2012

3,225,613.01

002 - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SRI FASE III INICIO 2012

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

954,715.51

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 135 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI

PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

PROYECTO

002 - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SRI FASE III INICIO 2012

ACTIVIDAD 002 - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SRI FASE III INICIO 2012

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 135 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

136 - SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

000 - SIN PROYECTO

001 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

40,573,060.78

000 - SIN PROYECTO

40,573,060.78

001 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 002 - ESTUDIO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA ADUANERA

01 - ACTIVIDAD CENTRAL

7,961,162.65

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

210,874.64

001 - REFORZAMIENTO DE ACTIVIDADES DE PATRULLAJE CONJUNTO ADUANA MIDENA

210,874.64

002 - MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA ADUANERA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,553,066.97

002 - MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA ADUANERA

1,553,066.97

000 - SIN PROYECTO

001 - CONTROL DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS

3,728,717.00

000 - SIN PROYECTO

3,728,717.00

01 - ADMINISTRAR LOS ACTIVOS Y DERECHOS DE LA EX AGD TRANSFERIDOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS

000 - SIN PROYECTO

3,728,717.00 60,505,953.87

002 - PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA EDUCACION GENERAL

868,860.63 5,809,564.18 67,184,378.68 67,184,378.68

001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE SERVICIOS GENERALES DE LA EDUCACION INICIAL 001 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOSCOORDINACIONES REGIONALES 000 - SIN PROYECTO

10 - EDUCACION INICIAL 000 - SIN PROYECTO

3,728,717.00

001 - ADMINISTRACION, OPERACION Y APOYO DE SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION

000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

1,763,941.61 50,715,459.88

01 - ACTIVIDAD CENTRAL

20 - EDUCACION BASICA DE PRIMERO A DECIMO

48,951,518.27

001 - REFORZAMIENTO DE ACTIVIDADES DE PATRULLAJE CONJUNTO ADUANA MIDENA

003 - COMPENSACIONES, SUBSIDIOS Y APORTES PARA SERVICIOS DE EDUCACION

10 - EDUCACION INICIAL

417,294.84

005 - NUEVO SISTEMA ADUANERO DE GESTION PARA LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

139 - UNIDAD DE GESTION DE DERECHO PUBLICO DEL FIDEICOMISO AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD 140 - MINISTERIO DE EDUCACION

71,562.02

7,961,162.65

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

01 - ADMINISTRAR LOS ACTIVOS Y DERECHOS DE LA EX AGD TRANSFERIDOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS

345,732.82

001 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

136 - SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE 139 - UNIDAD DE GESTION DE DERECHO PUBLICO DEL FIDEICOMISO AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD

4,180,328.52

001 - ADMINISTRACION GENERAL DEL SENAE

01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

954,715.51

86,704,342.65

001 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 005 - NUEVO SISTEMA ADUANERO DE GESTION PARA LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

PROFORMA

452,430.04

16,200.00

468,630.04 468,630.04

001 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOSACTIVIDAD CENTRAL 002 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA EDUCACION HISPANA 003 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE 004 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE

37,562,037.81 923,272,266.97 47,976,550.21 1,296,392.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 140 - MINISTERIO DE EDUCACION

PROGRAMA 20 - EDUCACION BASICA DE PRIMERO A DECIMO

PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

ACTIVIDAD

005 - RECURSOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (BONO MATRICULA) 000 - SIN PROYECTO 001 - PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLARPAE

002 - EDUCACION INICIAL DE CALIDAD Y CON CALIDEZ

004 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE

001 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE ALIMENTACION Y NUTRICION

12,004,660.33

002 - EDUCACION INICIAL DE CALIDAD Y CON CALIDEZ

12,004,660.33

001 - ADMINISTRACION FORTALECIMIENTO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE

002 - DOTACION DE UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS

001 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

270,000.90

005 - RECURSOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (BONO MATRICULA)

36,982.00

001 - EDUCADORES COMUNITARIOS

003 - EDUCACION CONTINUA 000 - SIN PROYECTO

3,356,156.02 846,799,943.34 846,799,943.34 982,800.00 1,800.00 7,493,400.00 2,011,274.87 10,489,274.87

004 - EJECUCION DE PROCESO

769,929.21

004 - EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS

769,929.21

22 - EDUCACION POPULAR PERMANENTE 001 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 002 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA EDUCACION HISPANA 002 - SERVICIOS DOCENTES Y EDUCATIVOS 003 - GASTOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS INSTITUTOS SUPERIORES 000 - SIN PROYECTO 24 - EDUCACION POST-BACHILLERATO 000 - SIN PROYECTO

41,299,920.94

16,613.00

002 - ERRADICACION DEL ANALFABETISMO

24 - EDUCACION

1,168,807,795.30

005 - RECURSOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO BONO MATRICULA

002 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA EDUCACION HISPANA

000 - SIN PROYECTO

24,418,466.75

114,926,107.98

000 - SIN PROYECTO

24 - EDUCACION POSTBACHILLERATO

24,418,466.75

003 - BACHILLERATO EN CIENCIAS

21 - EDUCACION DE OCTAVO A DECIMO Y BACHILLERATO

004 - EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS

1,203,294.57

686,894,162.50

006 - OPERACION Y FUNCIONAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO

000 - SIN PROYECTO

1,203,294.57

002 - SERVICIOS EDUCATIVOS BASICA/ BACHILLERATO

004 - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-DINEREBACHILLERATO INTERNACIONAL

22 - EDUCACION POPULAR PERMANENTE

73,412,376.11

001 - SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL

20 - EDUCACION BASICA DE PRIMERO A DECIMO 000 - SIN PROYECTO

1,057,768,997.54

73,412,376.11

005 - PROYECTO HILANDO EL DESARROLLO

21 - EDUCACION DE OCTAVO A DECIMO Y BACHILLERATO

47,661,750.55

001 - PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLARPAE

004 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE 005 - PROYECTO HILANDO EL DESARROLLO

PROFORMA

EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE

11,259,204.08 4,687,938.71 653,788.00 81,300,747.53 32,884.63 86,675,358.87 86,675,358.87

002 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA

380,809,568.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 140 - MINISTERIO DE EDUCACION

PROGRAMA POSTBACHILLERATO

PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

ACTIVIDAD

000 - SIN PROYECTO 24 - EDUCACION POSTBACHILLERATO 25 - MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

000 - SIN PROYECTO

9,583,103.45 10,465,057.18

002 - NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

10,465,057.18

001 - NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

41,721,629.92

003 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2011

41,721,629.92

004 - PROYECTO EMERGENTE DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y ESTABLECIMIENTOS ANEXOS 2011

001 - CONSTRUCCION UEM

30,193,339.60

004 - PROYECTO EMERGENTE DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y ESTABLECIMIENTOS ANEXOS 2011

30,193,339.60

006 - TEXTOS ESCOLARES GRATUITOS

001 - PRODUCCION DE TEXTOS ESCOLARES

19,047,584.72

006 - TEXTOS ESCOLARES GRATUITOS 25 - MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 000 - SIN PROYECTO

004 - ACTUALIZACI¿N DEL ARCHIVO MAESTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

16,668,585.09

000 - SIN PROYECTO

16,668,585.09

003 - OPTIMIZACION EN LA ACTUALIZACION

41,528.00

004 - ACTUALIZACI¿N DEL ARCHIVO MAESTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

41,528.00

001 - SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION

003 - EVALUACION DEL ESTUDIANTE

002 - SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SIPROFE

004 - PROGRAMA NACIONAL DE REGISTRO SEGUIMIENTO Y EVALUACION

001 - SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION

002 - SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SIPROFE 005 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

001 - IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO ECUATORIANO 005 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

006 - NUEVO MODELO DE GESTION DEL SISTEMA EDUCATIVO

007 - CONFORMACION DE DIRECCIONES DISTRITALES 006 - NUEVO MODELO DE GESTION DEL SISTEMA EDUCATIVO

007 - MODELO DE EDUCACION INCLUSIVA

008 - NUEVO MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA

9,966,721.12 9,966,721.12 12,778,432.64

12,778,432.64 664,448.07

664,448.07 14,560,474.86

14,560,474.86 6,085,493.73

007 - MODELO DE EDUCACION INCLUSIVA

6,085,493.73

001 - NUEVO MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA

1,087,523.64

001 - ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR EDUCACION BASICA 009 - FORTALECIMEINTO DE LA EDUCACION BASICA

010 - NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO

16,710,113.09

001 - NUEVO MODELO DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA

008 - NUEVO MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA 009 - FORTALECIMEINTO DE LA EDUCACION BASICA

19,047,584.72 111,010,714.87

001 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOSCOORDINACIONES REGIONALES

26 - APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EDUCACION 27 - PROYECTOS DE INVERSION PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION

9,583,103.45

001 - CONSTRUCCION DE AULAS

003 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2011

26 - APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EDUCACION

380,809,568.00 380,809,568.00

001 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS-DINSE 000 - SIN PROYECTO

002 - NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROFORMA

EDUCACION HISPANA

1,087,523.64 114,202.01

114,202.01

001 - NUEVO BACHILLERATO DISE¿O CURRICULAR

1,630,647.19

010 - NUEVO BACHILLERATO

1,630,647.19

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 140 - MINISTERIO DE EDUCACION

PROGRAMA 27 - PROYECTOS DE INVERSION PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION

PROYECTO

ACTIVIDAD

010 - NUEVO BACHILLERATO ECUATORIANO

ECUATORIANO

011 - SISTEMA INTEGRAL DE TECNOLOGIAS PARA LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD

001 - TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION APLICADAS A LA EDUCACION

012 - FORTALECIMEINTO PEDAGOGICO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO

017 - IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DEL BUEN VIVIR

021 - TELEDUCACI¿N MODELO EXPERIMENTAL DE FINALIZACI¿N DE EGB Y BACHILLERATO PARA J¿VENES Y ADULTOS EN REZAGO ESCOLAR

011 - SISTEMA INTEGRAL DE TECNOLOGIAS PARA LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD 002 - IMPLEMENTACION PROGRAMA BACHILLERATO 012 - FORTALECIMEINTO PEDAGOGICO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO

000 - SIN PROYECTO

4,272,848.12

4,272,848.12 200,505.51

200,505.51

001 - ESCUELAS DEL BUEN VIVIR

1,180,916.03

017 - IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DEL BUEN VIVIR

1,180,916.03

001 - TELEDUCACION MODELO EXPERIMENTAL

6,193,109.56

021 - TELEDUCACI¿N MODELO EXPERIMENTAL DE FINALIZACI¿N DE EGB Y BACHILLERATO PARA J¿VENES Y ADULTOS EN REZAGO ESCOLAR

6,193,109.56

27 - PROYECTOS DE INVERSION PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION 29 - PROGRAMA EJES COMUNES A TODOS LOS NIVELES

PROFORMA

58,735,322.48

002 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN EDUCACION-CURRICULO

39,370.02

005 - APOYO Y SEGUIMIENTO-ACTUALIZACION ARCHIVO MAESTRO

48,222.00

008 - FORTALECIMIENTO DE LA PROPUESTA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUEINNOVACIONES PEDAGOGICAS

201,991.24

012 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

14,603.49

014 - FORTALECIMIENTO DE COORDINACION ESCOLAR-BARES ESCOLARES

26,192.16

015 - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-DINERE-FERIAS CIENCIA Y TECNOLOGIA

43,898.94

016 - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR - DINERE-DEPORTE COMUNITARIO EN ESCUELAS

13,536.00

017 - DIFUSION DEL ACUERDO MINISTERIAL PARA EL CONCURSO DE AUTORIDADES

75,739.56

018 - PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-DINERE-INTEGRACION FRONTERIZA ECUADOR PERU

11,364.60

019 - PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-INNOVACION PEDAGOGICA-ESCUELAS SOLIDARIAS

24,178.68

020 - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-CURRICULOCONCURSO NACIONAL DE ORTOGRAFIA

41,652.81

021 - COMPROMISOS INTERMINISTERIALES CAMPAÑA AH1N1

5,640.00

024 - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-DINERE SERVICIOS SALUD

8,516.40

025 - REFORMA EDUCATIVA INTEGRAL DE GALAPAGOS

34,659.07

026 - TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

153,907.70

027 - CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACION

138,483.75

028 - FORTALECIMIENTO DE LA

24,720.12

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 140 - MINISTERIO DE EDUCACION

PROGRAMA 29 - PROGRAMA EJES COMUNES A TODOS LOS NIVELES

PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

ACTIVIDAD

029 - COOPERACION INTERNACIONAL

32,853.00

030 - GESTION DE RIESGO

47,537.59

031 - EDUCACION ARTISTICA

34,341.96

032 - ESTANDARES DE APRENDIZAJE 033 - POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINEDUC

72,586.80

035 - IMPLANTACION DEL SISTEMA DE REGISTRO, ACREDITACION Y CATEGORIZACION DE LAS INSTIT. EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMISION

62,900.38

85,833.74

038 - FORTALECIMIENTO DEL AREA DE INNOVACION PEDAGOGICA

63,394.30

039 - FORTALECIMIENTO DEL AREA DE INVESTIGACION

59,896.80

040 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA FRANCES

47,897.24

000 - SIN PROYECTO

65,814.00 1,917,821.37

29 - PROGRAMA EJES COMUNES A TODOS LOS NIVELES

1,917,821.37

001 - CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION EN AZOGUES CANAR

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

8,463,357.93

001 - CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION EN AZOGUES CANAR

8,463,357.93

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 140 - MINISTERIO DE EDUCACION 01 - CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

6,201.18

037 - FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE INGLES-CRADLE

041 - CENTRO DE EDUCACION INICIAL NO. 1

141 - INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

26,933.02 404,954.82

034 - PROGRAMA ESCUELAS UNIDOCENTES

036 - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COORDINACION ESCOLAR-RED ESCUELAS ASOCIADAS A LA UNESCO-RED PEA

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

PROFORMA

EXPERIMENTACION EDUCATIVA

000 - SIN PROYECTO

001 - ADMINISTRACION DE LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 004 - ADMINISTRACION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO IGAPIRKA (DECRETO EJECUTIVO 507) 000 - SIN PROYECTO

002 - SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE BIENES CULTURALES

338,154.42

4,825,375.66 169,811.62

002 - SISTEMA DE GESTI¿N PATRIMONIAL DISE¿ADO E IMPLEMENTADO

112,472.95

003 - TERRITORIOS CULTURALES IDENTIFICADOS Y DELIMITADOS

554,569.12

001 - PROGRAMA GESTI¿N PATRIMONIAL BICENTENARIO APOYADO Y CONSOLIDADO

836,853.69 165,462.02

002 - BIENES PATRIMONIALES CONSERVADOS Y USADOS SOCIALMENTE

1,229,828.36

003 - TERRITORIOS CULTURALES GESTIONANDO LA PROTECCI¿N DE SU PATRIMONIO

1,096,389.90

003 - CONSERVACION Y USO DEL PATRIMONIO 004 - SEGURIDAD Y SALVAGUARDA DEL

4,487,221.24

001 - BIENES CULTURALES REGISTRADOS INVENTARIADOS Y CATALOGADOS

002 - SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE BIENES CULTURALES 003 - CONSERVACION Y USO DEL PATRIMONIO

8,463,357.93 2,758,842,208.05

001 - RIESGOS DE BIENES CULTURALES

2,491,680.28 328,175.58

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 141 - INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROGRAMA 01 - CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

PROYECTO

PATRIMONIO CULTURAL

ACTIVIDAD

002 - PREVENCI¿N TR¿FICO IL¿CITO 003 - CONSERVACI¿N DE BIENES DOCUMENTALES 998 004 - SEGURIDAD Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL 007 - ESCUELA TALLER SAN ANDRES FORMACION EN OFICIOS TRADICIONALES APRENDER A TRABAJAR TRABAJANDO

001 - ESCUELA TALLER SAN ANDRES FORMACION EN OFICIOS TRADICIONALES APRENDER A TRABAJAR TRABAJANDO 007 - ESCUELA TALLER SAN ANDRES FORMACION EN OFICIOS TRADICIONALES APRENDER A TRABAJAR TRABAJANDO

010 - SEGURIDAD Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO

001 - COMUNICACI¿N Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 010 - SEGURIDAD Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO

011 - SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE BIENES CULTURALES

001 - COMUNICACI¿N Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 011 - SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE BIENES CULTURALES

01 - CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

01 - RECUPERAR, PROCESAR, PRESERVAR Y ADMINISTRAR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL

131,681.39 1,937.26

1,937.26 8,917,511.27

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

74,750.41

002 - MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y HABITABILIDAD DE LOS HOMBRES Y MUJERES QUE VIVEN EN LAS CIUDADES HISTORICAS DE LOJA Y ZARUMA EXPUESTOS A RIESGOS

74,750.41

000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

966,800.19 9,884,311.46

001 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE MUSEOS

542,632.77

000 - SIN PROYECTO

542,632.77 542,632.77 542,632.77

001 - FOMENTO, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA DANZA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

557,894.63

000 - SIN PROYECTO

557,894.63

01 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

557,894.63

000 - SIN PROYECTO

557,894.63 001 - ADMINISTRAR EL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

000 - SIN PROYECTO

26,402.70

002 - ADMINISTRAR EL ARCHIVO NACIONAL

386,080.99

000 - SIN PROYECTO

412,483.69

144 - SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y ARCHIVO NACIONAL 01 - PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA

131,681.39

002 - MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y HABITABILIDAD DE LOS HOMBRES Y MUJERES QUE VIVEN EN LAS CIUDADES HISTORICAS DE LOJA Y ZARUMA EXPUESTOS A RIESGOS

01 - RECUPERAR, PROCESAR, PRESERVAR Y ADMINISTRAR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL

145 - SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS

211,792.82

892,049.78

143 - CONJUNTO NACIONAL DE DANZA 144 - SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y ARCHIVO NACIONAL

211,792.82

892,049.78

142 - MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES 01 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

418,190.17

001 - PLAN DE GESTION INTEGRAL PARA LA CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA

01 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

143 - CONJUNTO NACIONAL DE DANZA

2,610.10

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

01 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

87,404.49

001 - PLAN DE GESTION INTEGRAL PARA LA CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA

141 - INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 142 - MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES

PROFORMA

CONTROLADOS

412,483.69 412,483.69

001 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS

428,820.81

000 - SIN PROYECTO

428,820.81

01 - PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA

428,820.81

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD

PROGRAMA

145 - SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS

145 - SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS

146 - CONSEJO NACIONAL DE CULTURA

01 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

PROYECTO

ACTIVIDAD

428,820.81 000 - SIN PROYECTO

001 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

488,233.01

000 - SIN PROYECTO

488,233.01

01 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

488,233.01

146 - CONSEJO NACIONAL DE CULTURA 148 - MINISTERIO DEL DEPORTE

PROFORMA

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DEL DEPORTE

000 - SIN PROYECTO

488,233.01 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DEL DEPORTE 002 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 1

41,201.16

003 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 2

6,379.80

004 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 3

27,636.00

005 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 4

29,275.93

006 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 5

41,201.16

007 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 6

29,275.93

008 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 7

29,275.93

009 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 8

27,738.90

010 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 9

41,201.16

011 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 10

16,604.83

012 - ADMINISTRACION CENTRO ACTIVO NO. 11

27,738.90

014 - ADMINISTRACION TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DEPORTIVOS

70,881,625.25

015 - ADMINISTRACION CENTROS DE FORMACION DE DEPORTES COLECTIVOS RIO VERDE Y CARPUELA

83,925.53

000 - SIN PROYECTO

20 - FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE

7,246,012.39

78,529,092.87

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DEL DEPORTE

78,529,092.87

001 - PLANIFICACION EJECUCION Y TERMINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

62,614,305.31

001 - PLANIFICACION EJECUCION Y TERMINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 001 - PLANIFICACION EJECUCION Y TERMINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

004 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTE COLECTIVO EN EL SECTOR DE CARPUELA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA

005 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTES COLECTIVOS RIO VERDE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

001 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTE COLECTIVO EN EL SECTOR DE CARPUELA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA 004 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTE COLECTIVO EN EL SECTOR DE CARPUELA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA 001 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTES COLECTIVOS RIO VERDE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 005 - CENTRO DE FORMACION DE DEPORTES COLECTIVOS RIO VERDE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

006 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL INTERNACIONAL

007 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL NACIONAL

001 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL INTERNACIONAL 006 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL INTERNACIONAL

62,614,305.31 1,257,081.41

1,257,081.41

1,375,527.58

1,375,527.58 799,762.92

799,762.92

001 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL NACIONAL

776,586.97

007 - PROGRAMA DE JUEGOS

776,586.97

Pág 39 de 124

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 148 - MINISTERIO DEL DEPORTE

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDAD

007 - PROGRAMA DE JUEGOS MULTIDEPORTIVOS A NIVEL NACIONAL

MULTIDEPORTIVOS A NIVEL NACIONAL

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS ACTIVOS DEL PUEBLO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,240,888.34

001 - FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS ACTIVOS DEL PUEBLO

1,240,888.34

002 - JUEGOS DEL ALBA

001 - JUEGOS DEL ALBA

5,924,350.55

002 - JUEGOS DEL ALBA

5,924,350.55

20 - FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 148 - MINISTERIO DEL DEPORTE 150 - MINISTERIO DE CULTURA

PROFORMA

20 - FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE

01 - ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES

000 - SIN PROYECTO

001 - ADMINISTRACION SERVICIOS CULTURALES

12,528,474.14

002 - ADMINISTRACION DE BIENES CULTURALES NACIONALES

6,345,279.51

000 - SIN PROYECTO

035 - APOYO A LA PRODUCCION Y CIRCULACION DE BIENES CULTURALES

001 - APOYO A LA PRODUCCION Y CIRCULACION DE BIENES CULTURALES 035 - APOYO A LA PRODUCCION Y CIRCULACION DE BIENES CULTURALES

21 - INVERSION EN CULTURA 24 - DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL

001 - DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL REGIONAL COMUNITARIO

30 - SISTEMA NACIONAL DE CULTURA

1,640,356.18

1,640,356.18 1,640,356.18 1,252,069.34

001 - FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA

1,252,069.34

001 - BICENTENARIO

001 - FOMENTO CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL

001 - PROMOCION DE LA CULTURA ECUATORIANA EN EL EXTERIOR

1,252,069.34

001 - BICENTENARIO

415,280.05

001 - BICENTENARIO

415,280.05 415,280.05

001 - FOMENTO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO 001 - FOMENTO CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL

872,088.10

872,088.10 872,088.10

001 - PROMOCION CULTURAL EN EL EXTERIOR

1,395,340.96

001 - PROMOCION DE LA CULTURA ECUATORIANA EN EL EXTERIOR

1,395,340.96

29 - PROMOCION CULTURAL EN EL EXTERIOR

1,395,340.96

001 - SISTEMA NACIONAL DE CULTURA

001 - SISTEMA DE CULTURA

4,829,706.94

001 - SISTEMA NACIONAL DE CULTURA

4,829,706.94

30 - SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

872,088.10

001 - FONDO DE CULTURA

27 - FOMENTO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO 29 - PROMOCION CULTURAL EN EL EXTERIOR

872,088.10

001 - FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA

26 - BICENTENARIO 27 - FOMENTO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO

18,873,753.65

24 - DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL

25 - FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA 26 - BICENTENARIO

18,873,753.65

872,088.10 001 - DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL REGIONAL COMUNITARIO 001 - DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL REGIONAL COMUNITARIO

25 - FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA

7,165,238.89 152,517,595.95

01 - ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES 21 - INVERSION EN CULTURA

66,823,264.19

001 - UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR

002 - INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD

003 - CONSERVACION PREVENTIVA Y PUESTA EN VALOR DE LAS COLECCIONES

4,829,706.94 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

830,560.09

001 - UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR

830,560.09

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,661,120.19

002 - INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD

1,661,120.19

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

415,280.05

Pág 40 de 124

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 150 - MINISTERIO DE CULTURA

PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

PROYECTO

ACTIVIDAD 003 - CONSERVACION PREVENTIVA Y PUESTA EN VALOR DE LAS COLECCIONES PATRIMONIALES DE LOS MUSEOS DE CUENCA Y LOJA DESDE EL ANO 2012

415,280.05

004 - ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LAS ORQUESTAS SINFONICAS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

415,280.05

004 - ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LAS ORQUESTAS SINFONICAS

415,280.05

005 - CASAS DE LA CULTURA Y CONJUNTO DE DANZA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO DESARROLLO DE ACTIVIDADES

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

12,716.12

005 - CASAS DE LA CULTURA Y CONJUNTO DE DANZA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO DESARROLLO DE ACTIVIDADES

12,716.12

006 - GIRAS ORQUESTAS SINFONICAS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 006 - GIRAS ORQUESTAS SINFONICAS

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 150 - MINISTERIO DE CULTURA 152 - ORQUESTA SINFONICA DE CUENCA

20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS

000 - SIN PROYECTO

20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS

1,434,801.70

000 - SIN PROYECTO

1,434,801.70

20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS

1,434,801.70

000 - SIN PROYECTO

1,434,801.70 001 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

2,608,992.01

000 - SIN PROYECTO

2,608,992.01

20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

2,608,992.01

000 - SIN PROYECTO

2,608,992.01 001 - FOMENTO Y DIFUSION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS

2,865,493.50

000 - SIN PROYECTO

2,865,493.50

20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS

2,865,493.50

154 - ORQUESTA SINFONICA NACIONAL 155 - CASA DE MONTALVO

20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN MONTALVINA Y CULTURAL

000 - SIN PROYECTO

2,865,493.50 001 - EJECUCIÓN DE CÁTEDRA MONTALVINA, ENCUENTROS, COLOQUIOS, MUSEO ITINERANTE, EDICIÓN BIBLIOGRÁFICA, ETC.

245,499.29

000 - SIN PROYECTO

245,499.29

20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN MONTALVINA Y CULTURAL 155 - CASA DE MONTALVO 156 - ORQUESTA SINFONICA DE LOJA

20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES MUSICALES

000 - SIN PROYECTO

20 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CIUDAD ALFARO

245,499.29 1,603,806.25

000 - SIN PROYECTO

1,603,806.25

20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES MUSICALES

000 - SIN PROYECTO

005 - REGISTRO Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DE LA CULTURA MANTE¿A DE LOS CERROS HOJAS JABONCILLO NEGRITA BRAVO Y GUAYABAL

007 - DIFUSION DE LA MEMORIA EMBLEMATICA REVOLUCIONARIA Y FORTALECIMIENTO DE LA COHESION E

245,499.29

001 - CONCIERTOS SINFÓNICOS DIDÁCTICOS, DE TEMPORADA, DE GALA Y DE EXTENSION.

156 - ORQUESTA SINFONICA DE LOJA 157 - CORPORACION CIUDAD ALFARO

415,280.05 3,750,236.55 33,900,919.87

153 - ORQUESTA SINFONICA DE GUAYAQUIL 154 - ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

415,280.05

001 - DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

152 - ORQUESTA SINFONICA DE CUENCA 153 - ORQUESTA SINFONICA DE GUAYAQUIL

PROFORMA

PATRIMONIALES DE LOS MUSEOS DE CUENCA Y LOJA DESDE EL ANO 2012

1,603,806.25 1,603,806.25

001 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CENTRALES

1,382,821.00

000 - SIN PROYECTO

1,382,821.00

003 - REGISTRO Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DE LA CULTURA MANTE¿A DE LOS CERROS HOJAS JABONCILLO NEGRI 005 - REGISTRO Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DE LA CULTURA MANTE¿A DE LOS CERROS HOJAS JABONCILLO NEGRITA BRAVO Y GUAYABAL 003 - DIFUSION DE LA MEMORIA EMBLEMATICA REVOLUCIONARIA Y FORTALECIMIENTO DE LA COHESION E IDENTIDAD NACIONAL

273,254.27

273,254.27

332,224.04

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 157 - CORPORACION CIUDAD ALFARO

PROGRAMA 20 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CIUDAD ALFARO

PROYECTO

IDENTIDAD NACIONAL

008 - RECUPERACION ACOPIO REGISTRO CURADURIA Y DIFUSION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE MANABI

ACTIVIDAD 007 - DIFUSION DE LA MEMORIA EMBLEMATICA REVOLUCIONARIA Y FORTALECIMIENTO DE LA COHESION E IDENTIDAD NACIONAL 003 - RECUPERACION ACOPIO REGISTRO CURADURIA Y DIFUSION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE MANABI 008 - RECUPERACION ACOPIO REGISTRO CURADURIA Y DIFUSION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE MANABI

20 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CIUDAD ALFARO 157 - CORPORACION CIUDAD ALFARO 159 - SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

01 - RECTORIA DE LA POLITICA PUBLICA EN EDUCACION SUPERIOR ,CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION Y SABERES ANCESTRALES

000 - SIN PROYECTO

20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

005 - PROYECTOS DE I+D+I CONVOCATORIA SENACYT - 2010

018 - ESTUDIO DE MERCADO DE MINERALES EN EL ECUADOR INSTITUTO NACIONAL INVESTIGACI N GEOL GICO MINERO METAL RGICO PLANTA CENTRAL

020 - PROMETEO

264,450.33 2,252,749.64

5,199,816.75

000 - SIN PROYECTO

5,199,816.75

001 - PROYECTOS DE IDI CONVOCATORIA SENACYT 2010

001 - INVESTIGACI N HIDROGEOL GICA E HIDROGEOQU MICA EN ZONAS MINERAS DEL ECUADORINSTITUTO NACIONAL INVES 013 - INVESTIGACI N HIDROGEOL GICA E HIDROGEOQU MICA EN ZONAS MINERAS DEL ECUADORINSTITUTO NACIONAL INVESTIGACI N GEOL GICO MINERO METAL RGICO PLANTA CENTRAL 001 - INVESTIGACI N DE MATERIAS PRIMAS MINERALES PARA LA FABRICACI N DE UN AGLOMERANTE CALCOPUZOLANICO I 014 - INVESTIGACI N DE MATERIAS PRIMAS MINERALES PARA LA FABRICACI N DE UN AGLOMERANTE CALCOPUZOLANICO INSTITUTO NACIONAL INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO PLANTA CENTRAL 001 - ESTUDIO DE MERCADO DE MINERALES EN EL ECUADOR INSTITUTO NACIONAL INVESTIGACI N GEOL GICO MINERO MET 018 - ESTUDIO DE MERCADO DE MINERALES EN EL ECUADOR INSTITUTO NACIONAL INVESTIGACI N GEOL GICO MINERO METAL RGICO PLANTA CENTRAL

5,199,816.75 42,001,275.65

42,001,275.65 348,674.56

348,674.56

423,627.19

423,627.19

243,217.42

243,217.42

001 - PROMETEO

16,800,510.00

020 - PROMETEO

16,800,510.00

20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

264,450.33

2,252,749.64

005 - PROYECTOS DE I+D+I CONVOCATORIA SENACYT - 2010

014 - INVESTIGACI N DE MATERIAS PRIMAS MINERALES PARA LA FABRICACI N DE UN AGLOMERANTE CALCOPUZOLANICO INSTITUTO NACIONAL INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO PLANTA CENTRAL

332,224.04

001 - PROCESO DE RECTORIA EN EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACION Y SABERES ANCESTRALES

01 - RECTORIA DE LA POLITICA PUBLICA EN EDUCACION SUPERIOR ,CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION Y SABERES ANCESTRALES

013 - INVESTIGACI N HIDROGEOL GICA E HIDROGEOQU MICA EN ZONAS MINERAS DEL ECUADORINSTITUTO NACIONAL INVESTIGACI N GEOL GICO MINERO METAL RGICO PLANTA CENTRAL

PROFORMA

59,817,304.82

001 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PROYECCION LASER DOMO COMPLETO Y DE UNA SALA INTERACTIVA DE ASTRONOMIA EN EL CENTRO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

795,676.57

001 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PROYECCION LASER DOMO COMPLETO Y DE UNA SALA INTERACTIVA DE ASTRONOMIA EN EL CENTRO

795,676.57

002 - TERMINACION DEL MODULO CIENTIFICO CONSTRUIDO EN LA XIV EXPEDICION ANTARTICA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

49,833.61

002 - TERMINACION DEL MODULO CIENTIFICO CONSTRUIDO EN LA XIV EXPEDICION ANTARTICA

49,833.61

003 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES METEOROLOGICAS E

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,343,691.84

003 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E

1,343,691.84

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 159 - SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

PROYECTO

ACTIVIDAD

PROFORMA

HIDROLOGICAS DE LA R

IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA R

004 - FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

50,306,876.59

004 - FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO

50,306,876.59

005 - SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

2,169,334.00

005 - SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR

2,169,334.00

006 - FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,228,348.73

006 - FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI

1,228,348.73

007 - FORTALECIMIENTO DEL INAMHI EN APOYO A LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y DEL CAMBIO CLIMATICO EN ECUADOR

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

640,809.69

007 - FORTALECIMIENTO DEL INAMHI EN APOYO A LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y DEL CAMBIO CLIMATICO EN ECUADOR

640,809.69

008 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN LA CUENCA DEL RIO ZARUMILLA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

179,354.69

008 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN LA CUENCA DEL RIO ZARUMILLA

179,354.69

009 - IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DEL INIGEM

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,015,972.66

009 - IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DEL INIGEM

1,015,972.66

010 - PLAN NACIONAL DE INVESTIGACION CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO GEOLOGICO MINERO 2010 2013

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

901,037.27

010 - PLAN NACIONAL DE INVESTIGACION CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO GEOLOGICO MINERO 2010 2013

901,037.27

011 - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA PEQUENA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,310,705.07

011 - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA PEQUENA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL

1,310,705.07

012 - IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE SENSORES REMOTOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO INIGEMM

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

427,338.11

012 - IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE SENSORES REMOTOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO INIGEMM

427,338.11

013 - PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE NAMBIJA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

411,459.47

013 - PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE NAMBIJA

411,459.47

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

361,330.24

014 - MAPEO GEOLOGICO A NIVEL NACIONAL A ESCALA 150000

361,330.24

015 - ZONIFICACION DE SUSCEPTIBILIDAD Y PELIGROS POR PROCESOS DE MOVIMIENTOS EN MASA ESCALA 11000000 Y 1250000 DEL TERRITORIO ECUATORIANO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

201,842.44

015 - ZONIFICACION DE SUSCEPTIBILIDAD Y PELIGROS POR PROCESOS DE MOVIMIENTOS EN MASA ESCALA 11000000 Y 1250000 DEL TERRITORIO ECUATORIANO

201,842.44

016 - OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 15000 Y GENERACION DE CARTOGRAFIA BASICA OFICIAL ESCALA 125000 A NIVEL NACIONAL

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

2,452,463.65

016 - OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 15000 Y GENERACION DE CARTOGRAFIA BASICA OFICIAL ESCALA 125000 A NIVEL NACIONAL

2,452,463.65

014 - MAPEO GEOLOGICO A NIVEL NACIONAL A ESCALA 150000

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 159 - SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

PROYECTO

017 - FORTALECIMENTO DE LA ENSENANZA DE INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA EN ECUADOR

ACTIVIDAD 001 - FORTALECIMENTO DE LA ENSENANZA DE INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA EN ECUADOR 017 - FORTALECIMENTO DE LA ENSENANZA DE INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA EN ECUADOR

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 159 - SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION 161 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO

001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

1,181,694.18

004 - ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES DE CUARTO NIVEL

1,156,073.60

005 - ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES DEL COLEGIO FRAY VICENTE SOLANO

108,088.98

006 - ADMINISTRACION DE LABORATORIOS

505,000.00

15,137,532.43

001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA

33,959,403.00

000 - SIN PROYECTO

33,959,403.00

005 - PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL AGUA Y DEL SUELO PROMAS UNIVERSIDAD DE CUENCA

001 - PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL AGUA Y DEL SUELO PROMAS UNIVERSIDAD DE CUENCA 005 - PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL AGUA Y DEL SUELO PROMAS UNIVERSIDAD DE CUENCA 001 - IMPLEMENTACION DE FONDOS DE COMPENSACION AMBIENTAL EN EL AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO HIDROELEC 007 - IMPLEMENTACION DE FONDOS DE COMPENSACION AMBIENTAL EN EL AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR

000 - SIN PROYECTO

001 - ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL

688,596.83 902,225.45

902,225.45

1,590,822.28 50,000.00

003 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

15,000.00

000 - SIN PROYECTO

70,000.00 70,000.00 50,757,757.71

001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

14,959,467.21

000 - SIN PROYECTO

14,959,467.21

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO

688,596.83

5,000.00

161 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA 000 - SIN PROYECTO

33,959,403.00

002 - PROGRAMAS Y CARRERAS DE TERCER NIVEL

51 - UNIVERSIDAD REGIONAL

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

255,000.00 15,137,532.43

000 - SIN PROYECTO

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

10,848,945.06

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

007 - IMPLEMENTACION DE FONDOS DE COMPENSACION AMBIENTAL EN EL AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR

162 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

65,488,746.22 130,505,867.79

003 - ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES DE TERCER NIVEL

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

51 - UNIVERSIDAD REGIONAL

1,692,671.59

1,082,730.61

000 - SIN PROYECTO

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

1,692,671.59

002 - ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES EN CONVENIOS Y ACUERDOS VARIOS

007 - ADMINISTRACION DE GRANJAS

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

PROFORMA

001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA 003 - OTORGAMIENTO DE BECAS 004 - POSTGRADOS

14,959,467.21 1,204,923.93 80,000.00 1,800,000.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 162 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

PROGRAMA 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

000 - SIN PROYECTO

23 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DE APOYO A LA COMUNIDAD

000 - SIN PROYECTO

PROYECTO

ACTIVIDAD 000 - SIN PROYECTO

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

250,000.00 250,000.00

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

250,000.00

001 - FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE VINCULACION

60,493.00

000 - SIN PROYECTO

60,493.00

23 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DE APOYO A LA COMUNIDAD

000 - SIN PROYECTO

18,354,884.14 10,661,228.02

000 - SIN PROYECTO

10,661,228.02

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

10,661,228.02

000 - SIN PROYECTO

001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA

26,954,435.72

000 - SIN PROYECTO

26,954,435.72

000 - SIN PROYECTO

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO

116,007.00

000 - SIN PROYECTO

116,007.00 116,007.00 37,731,670.74

001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

14,013,478.47

000 - SIN PROYECTO

14,013,478.47

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

14,013,478.47

000 - SIN PROYECTO

001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA

16,845,215.63

000 - SIN PROYECTO

16,845,215.63

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

000 - SIN PROYECTO

621,278.00

000 - SIN PROYECTO

621,278.00

164 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

001 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

17,432,260.40

000 - SIN PROYECTO

17,432,260.40

001 - MEJORAS EN EL PROCESO ACADEMICO 003 - GESTION DEL TALENTO HUMANO 000 - SIN PROYECTO

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

166 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

621,278.00 31,479,972.10

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

16,845,215.63

001 - DESARROLLO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

165 - UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS

26,954,435.72

001 - SERVICIO A LA COMUNIDAD

163 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

60,493.00

001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

23 - EXTENSION UNIVERSITARIA

164 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

3,084,923.93

000 - SIN PROYECTO

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 23 - EXTENSION UNIVERSITARIA

3,084,923.93

002 - INVESTIGACION

162 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR 163 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

PROFORMA

17,432,260.40 3,160,411.65 644,000.00 3,804,411.65 3,804,411.65

165 - UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS

21,236,672.05

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

22,949,940.17

000 - SIN PROYECTO

001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 003 - EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD

119,529.00

006 - PROGRAMAS DE VICERRECTORADO ACADEMICO

700,301.00

007 - BIENESTAR ESTUDIANTIL

42,963.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 166 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

PROGRAMA 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO

PROYECTO

ACTIVIDAD 008 - CYBER DE LA UNIVERSIDAD 009 - UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACION Y DESARROLLO 010 - FARMACIA UNIVERSITARIA 011 - OFICINA DE PROYECTOS RENTABLES 013 - INSTITUTO EXPRIMENTAL DE MUSICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 020 - COMISION DE DEPORTE 021 - LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA 000 - SIN PROYECTO

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

24,632.00 8,736.00 26,957.00 8,338.00 68,069.00 24,140,217.17 24,140,217.17

000 - SIN PROYECTO

88,838,411.72

001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA 004 - FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

822,824.00

005 - FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

480,484.00

006 - FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

286,635.00

32,970.00

009 - FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

207,416.00

011 - FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 012 - FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 013 - FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 014 - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 015 - FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 016 - FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL

494,254.00 3,580,596.00 382,113.00 57,834.00 236,936.00 342,741.00 1,234,340.00

017 - FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL

368,946.00

018 - FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

210,253.00

019 - FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

23,722.00

020 - INSTITUTO DE CIENCIAS INTERNACIONALES

23,897.00

021 - FACULTAD DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION 023 - UNIDAD DEL CENTRO DE CAPACITACION DE CLASES PRACTICAS INTEGRADA-UCCPI 024 - AGROPLASTICULTURA 000 - SIN PROYECTO 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO

2,882,918.00

008 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

010 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

23 - EXTENSION UNIVERSITARIA

15,912.00 174,840.00

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

007 - FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

PROFORMA

139,931.00 41,994.00 47,239.00 100,736,454.72 100,736,454.72

001 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

12,175,961.86

000 - SIN PROYECTO

12,175,961.86

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

12,175,961.86

000 - SIN PROYECTO

001 - UNIDAD EJECUTORA DEL SHDUG 002 - SISTEMA HOSPITALARIO DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL - SHDUG 003 - ADMINISTRACION DE DOS POR MIL

2,463,571.00 10,230,830.75 1,608,685.84

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 166 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

PROGRAMA 23 - EXTENSION UNIVERSITARIA

PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

ACTIVIDAD 000 - SIN PROYECTO

23 - EXTENSION UNIVERSITARIA

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO

151,355,721.34 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

17,248,735.01

000 - SIN PROYECTO

17,248,735.01

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

17,248,735.01

000 - SIN PROYECTO

001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA

42,247,746.38

000 - SIN PROYECTO

42,247,746.38

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 23 - EXTENSION UNIVERSITARIA

000 - SIN PROYECTO

30,735.00

000 - SIN PROYECTO

30,735.00

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

30,735.00

000 - SIN PROYECTO

001 - SERVICIOS A LA COMUNIDAD

1,000.00

000 - SIN PROYECTO

1,000.00 1,000.00

167 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO

59,528,216.39 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

32,101,584.72

000 - SIN PROYECTO

32,101,584.72

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 21 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO

001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA 003 - OTORGAMIENTO DE BECAS A TRAVES DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES 000 - SIN PROYECTO

21 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR 23 - EXTENSION UNIVERSITARIA

000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

22,740.00

001 - CENTRO DE IDIOMAS

15,520,011.00

000 - SIN PROYECTO

15,520,011.00

4,900,925.00

012 - GESTION INSTITUCIONAL (NOMINA) Y SERVICIOS BASICOS

3,304,012.42 268,800.00 8,473,737.42 8,473,737.42

169 - UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE

21 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR

15,520,011.00

001 - ADMINISTRACION CENTRAL

000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

4,855,973.00

36,980,297.72

22 - GESTION UNIVERSITARIA

01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

4,855,973.00

22,740.00

016 - ADMINISTRACION DIRECTA DE LA HACIENDA SANTA MONICA

170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

15,000.00

22,740.00

01 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR 22 - GESTION UNIVERSITARIA

4,840,973.00

000 - SIN PROYECTO

168 - UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 01 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR

32,101,584.72

001 - SERVICIOS A LA COMUNIDAD

23 - EXTENSION UNIVERSITARIA

169 - UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE

42,247,746.38

001 - ADMINISTRACION DE LAS ACTIVIDADES CIENTIFICAS

23 - EXTENSION UNIVERSITARIA

168 - UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

14,303,087.59 14,303,087.59

166 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 167 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

PROFORMA

23,993,748.42 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

19,018,965.06

000 - SIN PROYECTO

19,018,965.06

01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

19,018,965.06

000 - SIN PROYECTO

001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADÉMICA Y HUMANA

20,357,682.93

000 - SIN PROYECTO

20,357,682.93

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

PROGRAMA 21 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR

PROYECTO

001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA GFE

ACTIVIDAD 001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA GFE 002 - CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA EXTENSION UNIVERSITARIA DE ZARUMA 001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA GFE

019 - PROYECTO ACUIFERO IIACA EN LA QUINTA EXPERIMENTAL EL PADMI CEDAMAZ

040 - PLANTAS MEDICINALES PLAGUICIDAS Y TOXICAS DE LA RSE ESTUDIO FITOQUIMICO Y DE TOXICIDAD EN ZAMORA CHINCHIPE

046 - ADAPTABILIDAD DE ESPECIES FORESTALES Y NO FORESTALES NATIVAS CON POTENCIAL DE APROVECHAMIENTO MULTIPLE EN EL SUR DE LA AMAZONIA

095 - CREACION DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES EN EL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNL

001 - PROYECTO ACUIFERO IIACA EN LA QUINTA EXPERIMENTAL EL PADMI CEDAMAZ 019 - PROYECTO ACUIFERO IIACA EN LA QUINTA EXPERIMENTAL EL PADMI CEDAMAZ 001 - PLANTAS MEDICINALES PLAGUICIDAS Y TOXICAS DE LA RSE ESTUDIO FITOQUIMICO Y DE TOXICIDAD EN ZAMORA C 040 - PLANTAS MEDICINALES PLAGUICIDAS Y TOXICAS DE LA RSE ESTUDIO FITOQUIMICO Y DE TOXICIDAD EN ZAMORA CHINCHIPE 001 - ADAPTABILIDAD DE ESPECIES FORESTALES Y NO FORESTALES NATIVAS CON POTENCIAL DE APROVECHAMIENTO MULTIP 046 - ADAPTABILIDAD DE ESPECIES FORESTALES Y NO FORESTALES NATIVAS CON POTENCIAL DE APROVECHAMIENTO MULTIPLE EN EL SUR DE LA AMAZONIA 001 - CREACION DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES EN EL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNL 095 - CREACION DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES EN EL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNL

099 - RECUPERACION HISTORICA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SALUD EN LA REGION SUR DEL ECUADOR Y NORTE DEL PERU

103 - ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD GENETICA DE ESPECIES NATIVAS DE LA AMAZONIA USANDO MARCADORES AFLPSS EN ACHIOTE Y NARANJILLA

157 - CONTRAPARTE PROYECTOS BEDE MIPRO Y OTROS PAGO FISCALIZACION Y REAJUSTES

166 - IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO E INVESTIGACION CIENTIFICA EN LA ZONA DE LA AMAZONIA DE LA REGION SUR DEL ECUADOR

001 - RECUPERACION HISTORICA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SALUD EN LA REGION SUR DEL ECUADOR Y NORTE DEL PER 099 - RECUPERACION HISTORICA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SALUD EN LA REGION SUR DEL ECUADOR Y NORTE DEL PERU 001 - ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD GENETICA DE ESPECIES NATIVAS DE LA AMAZONIA USANDO MARCADORES AFLPSS EN A 103 - ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD GENETICA DE ESPECIES NATIVAS DE LA AMAZONIA USANDO MARCADORES AFLPSS EN ACHIOTE Y NARANJILLA 001 - CONTRAPARTE PROYECTOS BEDE MIPRO Y OTROS PAGO FISCALIZACION Y REAJUSTES 157 - CONTRAPARTE PROYECTOS BEDE MIPRO Y OTROS PAGO FISCALIZACION Y REAJUSTES 001 - IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO E INVESTIGACION CIENTIFICA EN LA ZONA DE LA AMAZONIA DE LA REGION SUR DEL ECUADOR 166 - IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO E INVESTIGACION CIENTIFICA EN LA ZONA DE LA AMAZONIA DE LA REGION SUR DEL ECUADOR

PROFORMA 188,945.12

11,252.32

200,197.44 84,000.03

84,000.03 3,925.44

3,925.44

3,925.44

3,925.44

7,850.88

7,850.88 3,925.44

3,925.44

3,925.44

3,925.44

235,526.40

235,526.40 94,210.56

94,210.56

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

PROGRAMA 21 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR

PROYECTO

168 - PLANTA PILOTO DE CERAMICA Y PRODUCCION

ACTIVIDAD 001 - PLANTA PILOTO DE CERAMICA Y PRODUCCION 168 - PLANTA PILOTO DE CERAMICA Y PRODUCCION

169 - AMPLIACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE DEL ASH

001 - AMPLIACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE DEL ASH 169 - AMPLIACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE DEL ASH

174 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA QUE PERMITA LA SUPERACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOJA Y LA REGION SUR DEL PAIS

001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA QUE PERMITA LA SUPERACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOJA Y LA REGION SUR DEL PAIS 174 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA QUE PERMITA LA SUPERACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOJA Y LA REGION SUR DEL PAIS

176 - EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE CADA AAA AMOBLADO LABORATORIOS MEJORAMIENTO DE AULAS Y ANEXOS

001 - EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE CADA AAA AMOBLADO LABORATORIOS MEJORAMIENTO DE AULAS Y ANEXOS 176 - EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE CADA AAA AMOBLADO LABORATORIOS MEJORAMIENTO DE AULAS Y ANEXOS

178 - PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

001 - PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 178 - PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

21 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

004 - GESTION DE LA FERTILIDAD DEL SUELO CON ENMIENDAS DE CARBON VEGETAL EN PLANTACIONES DE ARBOLES MADERABLES EN EL SUR DE LA AMAZONIA ECUATORIANA

012 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

001 - GESTION DE LA FERTILIDAD DEL SUELO CON ENMIENDAS DE CARBON VEGETAL EN PLANTACIONES DE ARBOLES MADERABLES EN EL SUR DE LA AMAZONIA ECUATORIANA 004 - GESTION DE LA FERTILIDAD DEL SUELO CON ENMIENDAS DE CARBON VEGETAL EN PLANTACIONES DE ARBOLES MADERABLES EN EL SUR DE LA AMAZONIA ECUATORIANA 001 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 012 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

015 - EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

174 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

001 - EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 015 - EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 174 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE BIBLIOTECAS DE

PROFORMA 38,775.50

38,775.50 196,272.00

196,272.00 145,241.28

145,241.28

235,526.00

235,526.00 117,763.20

117,763.20 21,728,747.98 3,925.44

3,925.44

143,760.24

143,760.24

39,254.40

39,254.40

141,315.84

141,315.84

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

PROGRAMA 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

PROYECTO

ACTIVIDAD

PROFORMA

174 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

179 - GENERACION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS Y POTENCIACION DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGION SUR Y DEL PAIS

001 - GENERACION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS Y POTENCIACION DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGION SUR Y DEL PAIS

27,279.46

002 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SERVICIOS TURISTICOS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

35,731.22

003 - DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS TURISTICAS CULTURALES Y DE BUENA VEN

14,339.21

004 - VALIDACION DE SISTEMAS SILVOPASTORILES PARA LA PRODUCCION SOSTENIBLE DE BOVINOS EN LA AMAZONIA ECUAT

11,271.40

005 - MONITOREO A LARGO PLAZO DEL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA BIODIVERSIDAD DEL ECOSISTEMA PARAMO

16,752.08

006 - CARACTERIZACION CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DE ESPECIES ANIMALES DEL SUR DE LA AMAZONIA ECUATORI

14,253.95

007 - SUPERPOSICION DE NICHO TROFICO Y DE HABITAT Y CONTAGIO DE ENFERMEDADES ENTRE LA RANA TORO LITHOBATE

4,662.18

008 - GENERACION Y VALORACION DE SISTEMAS AGROFORESTALES PARA LA PRODUCCION DE BOVINOS DE LECHE Y CARNE EN

2,895.23

009 - RELACION ENTRE LA CALIDAD AMBIENTAL CON LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE LOJA

6,444.62

010 - PROGRAMA DE INVESTIGACIONES EN SISTEMAS AGROFORESTALES EN LA ESTACION EL PADMI EN EL SUR DE LA AMAZO

3,701.37

011 - DIAGNOSTICO DE LA FERTILIDAD DEL SUELO Y ESTADO NUTRICIONAL DE LAS PLANTACIONES DE CACAO NACIONAL EN

7,440.90

012 - EFECTO DEL AREA DE CRIA Y DE LA POBLACION DE ABEJAS ADULTAS EN LA DIVISION ARTIFICIAL DE ABEJAS SIN

10,711.02

013 - ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CAFETO

10,223.50

014 - MANEJO ECOLOGICO DE LA FERTILIDAD Y HUMEDAD DEL SUELO

9,998.69

015 - CONOCIMIENTO LOCAL Y VALORACION SOCIAL DE ECOSISTEMAS NATURALES QUE PRODUCEN SERVICIOS ECOSISTEMICOS

16,529.14

016 - EVALUACION DEL POTENCIAL DE PLANTAS Y ANIMALES NATIVOS PARA LA FORMULACION Y ELABORACION DE DIETAS A

11,362.84

017 - EVALUACION ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DE LA POSIBLE IMPLEMENTACION DE

10,502.51

018 - GENERACION DE ENERGIA Y PRODUCCION DE BIOCARBON A PARTIR DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS BIODEGRADAB

11,626.39

019 - PROGRAMA DE INVESTIGACIONES EN POTENCIALIDAD Y DESARROLLO DE ENERGIAS RENOVABLES A PEQUE¿A ESCALA EN

7,332.33

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

PROGRAMA 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

PROYECTO

179 - GENERACION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS Y POTENCIACION DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGION SUR Y DEL PAIS

ACTIVIDAD 020 - MODELO MATEMATICO PARA MONITOREAR EL POTENCIAL EOLICO Y SOLAR EN EL CANTON LOJA

PROFORMA 5,813.20

021 - CONTROL AUTOMATICO DE MICROCLIMA DE INVERNADEROS

10,231.22

022 - EFECTO DE DIFERENTES GRANULOMETRIAS DE CARBON VEGETAL Y TENSIONES DE HUMEDAD EN CULTIVOS PROMISORIOS

10,640.72

023 - DETERMINACION DEL POTENCIAL MATRICIAL DE LOS SUELOS PARA CULTIVOS PROMISORIOS BAJO RIEGO EN EL CANT

9,782.11

024 - DETERMINACION DE PARAMETROS HUIDRAULICOS DEL RIEGO GRAVITACIONAL POR PULSOS SURGE IRRIGATION Y SU

10,494.24

025 - PLANTAS MEDICINALES PLAGUICIDAS Y TOXICAS DE LA RSE VALORACION DE PLANTAS NATIVAS PARA EL CONTROL

12,882.26

026 - MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA EN EL GANADO BOVINO A NIVEL DE LA REGION AMAZONICA ECUATO

7,998.96

027 - ESTABLECER UN BANCO REGIONAL DE GERMOPLASMA

6,200.74

028 - ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD Y MEJORA GENETICA DE ESPECIES DE VASCONCELLEA DEL SUR DEL ECUADOR EN REL

11,626.41

029 - SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL SECTOR RURAL CASO COMUNA COLLANA CATACOCHA

13,547.71

030 - CARACTERIZACION DE LAS ESPECIES ACUICOLAS CON POTENCIAL Y SISTEMATIZACION DE LOS CONOCIMIENTOS ANCES

6,988.07

031 - ESTUDIO DE LA ADAPTABILIDAD DE 5 ESPECIES DE PECES NATIVOS AMAZONICOS EN LA ZONA SUR DE LA AMAZONIA

17,436.50

032 - IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE RIESGOS AMBIENTALES EN EL CANTON PAQUISHA POTENCIALMENTE DA¿INO

19,067.29

033 - CARACTERIZACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE LOJA

9,905.75

034 - FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO DE LOS PYMES DE LA PROVINCIA DE LOJA COMO OPORTUNIDAD DE RETOR

9,068.58

035 - ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA REGION SUR DEL ECUADOR

11,626.40

036 - INCIDENCIA DEL DENGUE EN EL CANTON MACARA FACTORES ASOCIADOS Y ALTERNATIVAS PARA SU PREVENCION Y CO

8,167.89

037 - EVALUACION DE METALES PESADOS E HIDROCARBUROS AROMATICOS POLICICLICOS EN LOS RIOS ZAMORA HUYACO Y JI

11,029.58

038 - ESTUDIO MUSICOLOGICO DE LAS COMPOSICIONES DE LOS MUSICOS EMPIRICOS Y POPULARES DE LA PROVINCIA DE LO

2,712.82

039 - GENERACION DE ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS SUSTENTABLES PARA ELEVAR LA PRODUCCION DE GRAMINEAS Y LEGUMI

10,696.58

040 - PRACTICA DOCENTE Y CALIDAD DE APRENDIZAJES EN NILAS NI¿OS Y ADOLESCENTES EN LA REGION SUR DEL ECUAD

10,851.31

041 - DETERMINACION DE LA CONCENTRACION

11,626.39

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

PROGRAMA 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

PROYECTO

179 - GENERACION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS Y POTENCIACION DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGION SUR Y DEL PAIS

ACTIVIDAD

042 - GENERACION DE VARIEDAD DE NARANJILLA

6,200.74

043 - PROPAGACION DE FRUTALES NATIVOS DE LA AMZONIA SUR DEL ECUADOR

8,440.64

044 - ESTUDIO DEL POTENCIAL ECOTURISTICO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

6,397.39

046 - FACTORES RELACIONADOS CON EL INCREMENTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS PULMONAR ANTES TRATADOS EN LA PRO

4,263.02

179 - GENERACION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS Y POTENCIACION DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA REGION SUR Y DEL PAIS

50 - DESARROLLO FISICO EQUIPAMIENTO E INVESTIGACION

PROFORMA

DE LICOPENO EN ESPECIES SILVESTRES DE TOMATE

486,754.56

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

815,010.48

006 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNL

001 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNL

325,024.70

002 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

65,408.37

003 - MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCAS HIDROGR¿FICAS DEL BOSQUE PROTECTOR JATUMPAMBA

10,154.37

004 - CONVENIO H CONSEJO PROVINCIAL CENTRO INTEGRADO DE GEOMATICA AMBIENTAL 006 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNL 008 - DISE¿O Y CONSTRUCCION DEL OCTOGONO PARA LABORATORIOS TECNICOS DEL AREA DE LA ENERGIA LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

009 - IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE ANALISIS QUIMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA CISAQ UNL

001 - DISE¿O Y CONSTRUCCION DEL OCTOGONO PARA LABORATORIOS TECNICOS DEL AREA DE LA ENERGIA LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 008 - DISE¿O Y CONSTRUCCION DEL OCTOGONO PARA LABORATORIOS TECNICOS DEL AREA DE LA ENERGIA LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 001 - IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE ANALISIS QUIMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA CISAQ UNL 009 - IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE ANALISIS QUIMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA CISAQ UNL

014 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA PREVENTIVA Y PROMOCION DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ANEXO AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

001 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA PREVENTIVA Y PROMOCION DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ANEXO AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 014 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA PREVENTIVA Y PROMOCION DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ANEXO AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

2,555.25

403,142.69

353,289.60

353,289.60

43,179.84

43,179.84

39,254.40

39,254.40

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDAD

50 - DESARROLLO FISICO EQUIPAMIENTO E INVESTIGACION

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - EQUIPAMIENTO Y AMOBLADO DEL AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

290,482.56

001 - EQUIPAMIENTO Y AMOBLADO DEL AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

290,482.56

002 - ESTUDIOS EQUIPAMIENTO READECUACION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACION

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

78,508.36

002 - ESTUDIOS EQUIPAMIENTO READECUACION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACION

78,508.36

003 - CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS QUIMICOS UNL EQUIPO DE IMPLEMENTACION

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

32,793.03

003 - CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS QUIMICOS UNL EQUIPO DE IMPLEMENTACION

32,793.03

838,866.53

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 171 - UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO

001 - GESTION ADMINISTRATIVA

10,000.00

003 - FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACION

29,000.00

004 - FACULTAD DE ADMINISTRACION, FINANZAS E INFORMATICA

82,000.00

005 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

76,000.00

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

17,289.72 17,289.72 17,289.72

001 - EXTENSION QUEVEDO 002 - COORDINACION QUITO

23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 000 - SIN PROYECTO

63,000.00 96,000.00

000 - SIN PROYECTO 24 - DESARROLLO DE LA GESTION ACADEMICA

701,500.00 28,500.00 6,500.00 1,000,000.00 1,000,000.00

001 - VINCULACION CON LA SOCIEDAD

45,000.00

000 - SIN PROYECTO

45,000.00

25 - VINCULOS CON LA SOCIEDAD

45,000.00

171 - UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 000 - SIN PROYECTO

104,500.00

003 - SISTEMA DE EDUCACION CONTINUA Y ESTUDIOS A DISTANCIA

006 - CENTRO DE ADMISION Y NIVELACION

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

14,800.00 106,220.56

002 - ACREDITACION Y EVALUACION

005 - CENTRO DE IDIOMAS

000 - SIN PROYECTO

91,420.56

106,220.56 001 - GESTION ACADEMICA

004 - CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS Y EDUCACION CONTINUA

25 - VINCULOS CON LA SOCIEDAD

21,108,641.15

000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

24 - DESARROLLO DE LA GESTION ACADEMICA

12,000.00 21,108,641.15

001 - GESTION ADMINISTRATIVA

21 - EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL 23 - EXTENSION UNIVERSITARIA

20,899,641.15

002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

000 - SIN PROYECTO

21 - EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL

401,783.95 42,803,374.00

006 - COLEGIO ANEXO

172 - UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO

PROFORMA

50 - DESARROLLO FISICO EQUIPAMIENTO E INVESTIGACION

22,277,151.43 001 - GESTION DEL TALENTO HUMANO Y DE LOS RECURSOS

3,825,092.00

002 - INCREMENTO DEL PATRIMONIO TANGIBLE

3,530,000.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 172 - UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO

PROGRAMA 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

ACTIVIDAD 003 - IMPULSO DE PROCESOS DE CALIDAD EN LAS FUNCIONES UNIVERSITARIAS 000 - SIN PROYECTO

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO

001 - ADMISION 002 - FORMACION DE TERCER NIVEL 003 - INSERSION LABORAL Y SEGUIMIENTO DE GRADUADOS 000 - SIN PROYECTO

21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

23 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

000 - SIN PROYECTO

515,000.00 831,738.86

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

831,738.86

000 - SIN PROYECTO

001 - PROVISION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

121,000.00

002 - FOMENTO DEL DESARROLLO SOCIAL

278,000.00

000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

30,294,176.69

000 - SIN PROYECTO

30,294,176.69

4,517,956.00

000 - SIN PROYECTO

4,517,956.00 4,517,956.00

001 - SERVICIOS A LA COMUNIDAD

10,000.00

000 - SIN PROYECTO

10,000.00 10,000.00 34,822,132.69

001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

25,412,066.00

000 - SIN PROYECTO

25,412,066.00

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

25,412,066.00

000 - SIN PROYECTO

10,130,324.40

001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEÉMICA Y HUMANA

003 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 000 - SIN PROYECTO 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 174 - UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI 01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

30,294,176.69

001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADÉMICA Y HUMANA

002 - EQUIPAMIENTO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

439,000.00

001 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

173 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI 000 - SIN PROYECTO

40,000.00 439,000.00

19,495,484.39

23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

10,746,653.53

000 - SIN PROYECTO

21 - PROVISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

10,746,653.53

153,738.86

01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

174 - UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

65,000.00 411,970.80

003 - FORMACION DE CUARTO NIVEL

23 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

7,478,092.00 10,269,682.73

163,000.00

172 - UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO

21 - PROVISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

7,478,092.00

002 - GESTION DE LAS INVESTIGACIONES

000 - SIN PROYECTO

01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

123,000.00

001 - PROMOCION DE LAS INVESTIGACIONES

003 - EMPRENDIMIENTO

173 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI

PROFORMA

000 - SIN PROYECTO

1,172,009.35 348,490.00 11,650,823.75 11,650,823.75 37,062,889.75

001 - ADMINISTRACION CENTRAL 002 - EDITORIAL UNIVERSITARIO 003 - PLANIFICACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

47,086,976.41 143,490.00 3,478,399.03

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

PROGRAMA 01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

ACTIVIDAD

10,000.00

005 - DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

62,500.00

006 - PUBLICACIONES INDEXADAS

33,500.00

008 - PROMOCION DE IGUALDAD DE GENERO Y AUTONOMÍA DE LA MUJER

40,000.00

009 - SALUD INTEGRAL, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

10,000.00

000 - SIN PROYECTO

015 - CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE ESTRUCTURAS Y SISMORRESISTENCIA DE LA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

02 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 000 - SIN PROYECTO

001 - ADMINISTRACIÓN UNIDADES EJECUTORAS 002 - UNIDAD DE BIOLOGÍA 003 - UNIDAD DE FISICA

2,000.00 4,500.00

22,400.00

000 - SIN PROYECTO 03 - ACTIVIDAD COMÚN

36,500.00 351,680.00 623,825.78 14,803,860.00 14,803,860.00

001 - ADMINISTRACIÓN PLANTA DOCENTE 002 - PROMOCIÓN DE ESTÍMULOS (BECAS Y PASANTÍAS) 004 - SEDE GALÁPAGOS

39,777,499.00 594,083.00 2,711,561.95

005 - SEDE SANTO DOMINGO

319,000.00

006 - SEDE SUR

243,000.00

007 - PROPEDEUTICO

300,000.00

008 - FORMACION PROFESIONAL DOCENTE

1,200,000.00

030 - FORMACIÓN PROFESIONAL PRESENCIAL

2,294,012.23

031 - FORMACIÓN PROFESIONAL SEMIPRESENCIAL

37,570.00

032 - FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA

410,934.92

034 - GESTION DEL CENTRO DEL COMPUTO

159,431.00

035 - GESTION DE LABORATORIOS

423,579.64

036 - GESTIÓN CENTRO EXPERIMENTAL UYUMBICHO 000 - SIN PROYECTO 20 - FORMACION PROFESIONAL DE TERCER NIVEL 000 - SIN PROYECTO

785,088.00 13,742,954.22

005 - UNIDAD DE QUIMICA

008 - SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO

22 - FORMACION PROFESIONAL DE

785,088.00

20,000.00

007 - CENTRO DE IDIOMAS

000 - SIN PROYECTO

785,088.00

004 - UNIDAD DE MATEMÁTICAS

006 - CENTRO DE EDUCACION FISICA

20 - FORMACION PROFESIONAL DE TERCER NIVEL

51,079,787.44 51,079,787.44

001 - CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE ESTRUCTURAS Y SISMORRESISTENCIA DE LA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 015 - CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE ESTRUCTURAS Y SISMORRESISTENCIA DE LA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

03 - ACTIVIDAD COMÚN

214,922.00

007 - EVALUACION INTERNA PERMANENTE

01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL 02 - INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO

PROFORMA

004 - COLEGIO MENOR

001 - ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO

47,710.00 48,518,381.74 48,518,381.74 1,797.82

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

PROGRAMA CUARTO NIVEL

000 - SIN PROYECTO

PROYECTO

ACTIVIDAD

PROFORMA

006 - MAESTRIA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO

9,933.92

032 - MAESTRÍA EN GERENCIA CONTABLE Y FINANZAS CORPORATIVAS, PROMOCIÓN NO. 6

177,000.00

033 - MAESTRÍA EN ADMINITRACIÓN DE EMPRESAS, PROMOCIÓN NO. 19

177,000.00

040 - SEGUNDA MAESTRIA DE DISEÑO Y EVALUCION DE PROYECTOS

16,067.61

041 - TERCERA MAESTRIA DE DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS - TULCAN

45,112.45

042 - TERCERA MAESTRIA DE DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS - QUITO

54,731.30

043 - TERCERA MAESTRIA DE DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS - ORIENTE

136,760.60

044 - PRIMERA MAESTRIA EN GESTION EMPRESARIAL

79,051.01

045 - MAESRTRIA DISEÑO Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS EDICION CUARTA

47,835.01

050 - ESPECIALIZACIÓN ANATOMIA PATOLOGICA 090 - MAESTRIA DE PSICOLOGIA DEL DEPORTE II PROMOCION

1,085,975.79 159,865.74

091 - MAESTRIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

51,431.26

100 - MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL DOS

72,573.86

101 - MAESTRÍA ESPECIALIDAD EN PERIODISMO

235,437.34

116 - MAESTRÍA DISEÑO Y GESTION DE PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS

443,505.00

130 - ESPECIALIDAD GERENCIA DE PROYECTOS II PROMOCION

100.00

133 - MAESTRIA EN ESTRUCTURA Y CIENCIAS DE LOS MATERIALES

14,200.00

134 - MAESTRIA GERENCIA DE LA CONSTRUCCION III PROMOCION SEDE QUITO

12,000.00

136 - MAESTRIA GESTION DE AUDITORIAS AMBIENTALES

40,000.00

137 - MAESTRIA GESTÌON INFORMATICA EMPRESARIA III PROMOCION

22,883.52

139 - MAESTRIA GESTION Y LOGISTICA DEL TRANSPORTE MULTIMODAL

23,759.00

140 - MAESTRIA INGENIERIA DE PROCESOS INDUSTRIALES

34,996.22

141 - MAESTRIA MATEMATICAS PURAS APLICADAS

16,280.00

144 - MAESTRIA SISTEMAS DE GESTION INTEGRAL I

9,360.00

146 - MAESTRIAS TERMINADAS

293,851.29

150 - MAESTRIA EN CALIDAD, SEGURIDAD Y AMBIENTE (REEDICION).

220,800.00

161 - DIPLOMADOS Y ESPECIALIDADES INSPUCLEX 162 - MAESTRÍA E INSPUC-LEX 163 - MAESTRÍA EN SOCIOLOGIA

32,200.00 641,900.00 8,000.00

164 - MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL

154,200.00

165 - MAESTRÍA EN CIENCIAS INTERNACIONALES

143,550.00

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD

PROGRAMA

175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

000 - SIN PROYECTO

PROYECTO

ACTIVIDAD

121,600.00

180 - ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA

135,674.00

181 - ESPECIALIDAD EN PERIODONCIA

56,650.00

182 - ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA

55,650.00

183 - ESPECIALIDAD EN ODONTOPEDIATRÍA

55,650.00

184 - ESPECIALIDAD EN CIRUGUÍA ORAL

55,650.00

185 - ESPECIALIDAD EN MAXILOFACIAL

52,900.00

186 - ESPECIALIDAD EN REHABILITACIÓN ORAL Y OCLUSIÓN

55,650.00

187 - ESPECIALIDAD EN OPERATORIA Y ESTÉTICA DENTAL

55,650.00

188 - ESPECIALIDAD EN PREVENTIVA Y SOCIAL

47,435.00

189 - ESPECIALIDAD EN IMPLANTOLOGÍA

55,650.00

190 - MAESTRÍA EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

87,150.00

191 - MAESTRÍA EN REHABILITACIÓN ORAL

72,750.00

192 - MAESTRÍA DE CIENCIAS QUÍMICAS

82,300.00

193 - MAESTRÍA EN QUÍMICA ANALÍTICA

7,650.00

194 - MAESTRÍA EN SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD FASE COMPLETA

5,700.00

195 - MAESTRÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGUND PROMOCION

9,400.00

196 - SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGUND TERCERA PROMOCIÓN

55,600.00

197 - MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA Y CONTROL DE MEDICAMENTOS

10,700.00

000 - SIN PROYECTO 22 - FORMACION PROFESIONAL DE CUARTO NIVEL 23 - INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA

000 - SIN PROYECTO

5,541,567.74 10,000.00

002 - GESTION INVESTIGACION CIENTIFICA AMAZONICA JURI JURI KAWSAY

42,000.00

003 - CENTRO INTERNACIONAL DE ZOONOSIS, COOPERACIÓN BELGA (IMT)

45,000.00

005 - EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS

4,700.00 478,407.07

020 - CONVENIO DE COOPERACION CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CON PETROINDUSTRIAL

72,500.00

022 - ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS DEL BIOETANOL

55,000.00

023 - INVESTIGACIÓN EN BIOMEDICINA 000 - SIN PROYECTO 23 - INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA 000 - SIN PROYECTO

5,541,567.74

001 - INVESTIGACIÓN EN ZOONOSIS

004 - INVESTIGACIÓN DEL TRANSPORTE INTERMODAL Y FLUVIAL (CETIF)

24 - VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

PROFORMA

170 - MAESTRÍA EN SALUD ANIMAL

001 - COMUNICACIÓN RADIAL

74,300.00 781,907.07 781,907.07 36,750.00

011 - SERVICIO MEDICO UNIVERSITARIO

377,500.00

012 - ALMACEN UNIVERSITARIO

245,000.00

013 - FORMACIÓN EN RAMAS TÉCNICAS 014 - FORMACION PROFESIONAL NO CURRICULAR (EDUCACIÓN CONTINÚA) 015 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS 016 - DESARROLLO DE TESIS TERCER NIVEL

21,050.00 620,096.31 1,810,475.77 730,750.60

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

PROGRAMA 24 - VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

000 - SIN PROYECTO

PROYECTO

ACTIVIDAD 017 - DESARROLLO DE TESIS CUARTO NIVEL 018 - ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS (TERCER NIVEL) 019 - CAPACITACION DOCENTE 000 - SIN PROYECTO

24 - VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 26 - PROMOCIÓN DEL ARTE, CULTURA Y EL DEPORTE

000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

20,050.00 4,052,686.23 4,052,686.23 101,000.00 101,000.00 101,000.00 125,664,278.22

002 - GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 003 - CONSEJO UNIVERSITARIO 004 - CONSEJO ACADÉMICO UNIVERSITARIO 005 - RECTORADO

938,882.17 79,098.00 37,341.00 622,156.69

006 - PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

77,514.93

007 - PROCURADURÍA

66,431.00

008 - SECRETARÍA GENERAL 009 - CULTURA COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL 010 - RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 011 - AUDITORÍA INTERNA

80,459.00 206,029.00 34,783.00 94,239.00

012 - VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

143,638.00

013 - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

340,312.00

014 - GESTIÓN FINANCIERA 015 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA 016 - TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 017 - VICERRECTORADO ACADÉMICO 000 - SIN PROYECTO

21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

35,918.55

000 - SIN PROYECTO

175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

155,095.00

001 - CINE Y TEATRO

26 - PROMOCIÓN DEL ARTE, CULTURA Y EL DEPORTE

176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

PROFORMA

808,082.18 1,655,404.00 154,120.00 108,044.00 5,446,533.97

01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

5,446,533.97

000 - SIN PROYECTO

2,410,768.58

012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN MARKETING Y GESTIÓN DE NEGOCIOS FCA 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS FCA

708,671.00

014 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN MARKETIN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS (SEMIPRESENCIAL) FCA

40,160.00

015 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

1,103,507.00

016 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA FCAUD

1,288,157.00

017 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ECONOMÍA FCAUD

127,785.00

018 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN GESTIÓN FINANCIERA FCAUD

106,101.00

019 - FORMACIÓN DE PROFEISONALES EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA (SEMIPRESENCIAL) FCAUD

46,576.00

020 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

993,960.00

021 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN

122,126.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

PROGRAMA 21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO

PROYECTO

ACTIVIDAD

PROFORMA

CULTURA FÍSICA FCHE 022 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EDUCACIÓN BÁSICA FCHE

632,200.00

023 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EDUCACIÓN PARVULARIA FCHE

327,299.00

024 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN IDIOMA (INGLÉS) FCHE

267,480.00

025 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN FCHE

200,886.00

026 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN PSICOLOGIA EDUCATIVA FCHE

304,004.00

027 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA INDUSTRIAL FCHE

155,299.00

028 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN TURISMO Y HOTELERÍA FCHE

308,831.00

029 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EDUCACIÓN PARVULARIA (SEMIPRESENCIAL) FCHE

32,440.00

032 - FORMACIÓN DE PROFESIOANLES SECRETARIADO EN ESPAÑOL (SEMIPRESENCIAL) FCHE

11,120.00

033 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

2,245,438.00

034 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN INGENIERÍA EN ALIMENTOS FCIAL

904,239.00

035 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN INGENIERÍA BIOQUÍMICA FCIAL

164,779.00

036 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIA E INGENIERÍA EN ALIMENTOS

691,475.80

037 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN INGENIERÍA AGRONÓMICA FIAGRV

815,262.00

038 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA FIAGRV

123,604.00

040 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y VETERINARIA

939,931.80

041 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN INGENIERÍA CIVIL FICM

1,254,794.00

042 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN INGENIERÍA MECÁNICA FICM

360,879.00

043 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

647,597.00

044 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ING. SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICAS FISEI

502,321.00

045 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ING. ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN FISEI

185,787.00

046 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ING. INDUSTRIAL EN PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN FISEI

310,868.00

047 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE ING. EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

704,064.60

048 - FORMACIÓNDE PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN SOCIAL FJCS

289,709.00

049 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN DERECHO FJCS

303,152.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

PROGRAMA 21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

ACTIVIDAD

128,111.00

051 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN SOCIAL (SEMIPRESENCIAL) FJCS

193,500.00

052 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

327,619.60

053 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ENFERMERÍA FCS

92,273.00

054 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ESTIMULACIÓN TEMPRANA FCS

186,700.00

055 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN LABORATORIO CLÍNICO FCS

158,819.00

056 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN MEDICINA FCS

502,891.00

057 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA FCS

137,852.00

058 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN TERAPIA FÍSICA FCS

100,850.00

059 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

259,069.00

061 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN DISEÑO DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS FDAA

124,615.00

063 - ACTIVIDADES CENTRALES DE LA FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 064 - FORMACIÓN COMPLEMENTARIA ESTUDIANTES DEDI

455,483.00 1,136,902.00 572,075.00

066 - FORMACIÓN COMPLEMENTARIA ESTUDIANTES DEL CENTRO DE CULTURA FÍSICA

249,480.00

69,257.00

070 - SERVICIOS Y ASISTENCIA DIBESAU

362,207.00

071 - ACTIVIDADES CENTRALES DIBESAU

426,017.00

072 - DIRECCIÓN ACADÉMICA DE PREGRADO 000 - SIN PROYECTO 001 - TERMINACION Y EQUIPAMIENTO POLICLINICO UNIVERSITARIO 002 - TERMINACION Y EQUIPAMIENTO POLICLINICO UNIVERSITARIO 001 - CONTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA CARRERA DE ARTES APLICADAS 017 - CONTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA CARRERA DE ARTES APLICADAS 018 - CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

78,961.00

065 - ACTIVIDADES CENTRALES DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS

067 - ACTIVIDADES CENTRALES DEL CENTRO DE CULTURA FÍSICA

017 - CONTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA CARRERA DE ARTES APLICADAS

1,162,025.99

060 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO FDAA

062 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN DISEÑO DE MODAS FDAA

002 - TERMINACION Y EQUIPAMIENTO POLICLINICO UNIVERSITARIO

PROFORMA

050 - FORMACIÓNDE PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL FJCS

001 - CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE I 018 - CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE

18,576.00 26,374,555.37 706,579.20

706,579.20 50,666.94

50,666.94 112,682.61

112,682.61

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

PROGRAMA 21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PROYECTO

ACTIVIDAD

018 - CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

023 - CONSTRUCCI¿N DEL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD T¿CNICA DE AMBATO

001 - CONSTRUCCI¿N DEL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD T¿CNICA DE AMBATO 023 - CONSTRUCCI¿N DEL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD T¿CNICA DE AMBATO

027 - EDIFICIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD T¿CNICA DE AMBATO

001 - EDIFICIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD T¿CNICA DE AMBATO 027 - EDIFICIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD T¿CNICA DE AMBATO

21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 22 - INVESTIGACION GENERATIVA

000 - SIN PROYECTO

20,000.00 511,242.00 511,242.00 506,635.00

002 - COLEGIO UNIVERSITARIO JUAN MONTALVO

554,891.06

003 - ACTIVIDADES CENTRALES DEL CEVIC

20,000.00

006 - ACTIVIDADES CENTRALES PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

20,000.00

011 - SERVICIOS DE SALUD 012 - SERVICIOS DE HOTELERÍA Y TURISMO 013 - LACONAL 014 - PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA 000 - SIN PROYECTO 23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

80,000.00 700,000.00 42,732.60 9,000.00 50,911.68 34,589.00 2,018,759.34 2,018,759.34

001 - CONSTRUCCI¿N DE BLOQUES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACI¿N 001 - BLOQUES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION

007 - CONSTRUCCI¿N DEL TERCER PISO DEL BLOQUE DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIA E INGENIER¿A EN ALIMENTOS

27,804,974.48

001 - SERVICIOS A LA COMUNIDAD

010 - SIPROFE 2011

006 - CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

392,544.00

300,000.00

008 - CIDFAE

001 - BLOQUES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION

392,544.00

002 - EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO INTERNO

22 - INVESTIGACION GENERATIVA

50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES IFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

167,946.36

191,242.00

000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

167,946.36

001 - DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO

004 - ACTIVIDADES CENTRALES CENI

23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

PROFORMA

001 - CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 006 - CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 001 - CONSTRUCCI¿N DEL TERCER PISO DEL BLOQUE DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIA E INGENIER¿A EN AL 007 - CONSTRUCCI¿N DEL TERCER PISO DEL BLOQUE DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIA E INGENIER¿A EN

235,526.40

235,526.40 213,184.36

213,184.36

61,611.39

61,611.39

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

PROGRAMA 50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES IFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

51 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR DE CUARTO NIVEL

PROYECTO

ACTIVIDAD

007 - CONSTRUCCI¿N DEL TERCER PISO DEL BLOQUE DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIA E INGENIER¿A EN ALIMENTOS

ALIMENTOS

012 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO CENTRALIZADO DE IDIOMAS

001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE L DEPARTAMENTO CENTRALIZADO DE IDIOMAS 012 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO CENTRALIZADO DE IDIOMAS

PROFORMA

235,526.40

235,526.40

50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES IFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

745,848.55

000 - SIN PROYECTO

137,535.44

001 - MAESTRÍA EN TALENTO HUMANO FCA 002 - MAESTRÍA EN MARKETING FCA 003 - MAESTRÍA EN GESTIÓN FINANCIERA FCAUD 004 - MAESTRÍA EN AUDITORÍA GUBERNAMENTAL FCAUD

92,363.50 129,034.86 30,960.00

005 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y COMERCIO INTERNACIONAL FCAUD

145,741.86

006 - MAESTRÍA EN GERENCIA FINANCIERA EMPRESARIAL FCAUD

8,909.00

009 - MAESTRÍA EN EVALUACIÓN EDUCATIVA FCHE

54,729.36

010 - MAESTRÍA EN CULTURA FÍSICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO FCHE

54,729.36

011 - MAESTRÍA EN EDUCACIÓN POR COMPETENCIAS Y ALTERNATIVAS GENERALES FCHE

54,729.36

021 - MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL FCIAL

37,956.00

022 - MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA FCIAL

62,906.25

025 - MAESTRÍA EN AGROECOLOGÍA Y AMBIENTE FCIA

26,707.50

026 - MAESTRÍA EN ESTRUCTURAS SISMO RESISTENTES FICM

44,105.72

027 - MAESTRÍA EN VÍAS TERRESTRES MENCIÓN PAVIMENTO Y GESTIÓN VIAL FICM

61,483.72

028 - MAESTRÍA EN DISEÑO MECÀNICO FICM

64,408.68

029 - MAESTRÍA EN GESTIÓN DE BASE DE DATOS FISEI

63,201.72

030 - MAESTRÍA EN SEGURIDAD E HIGIENE INSUTRIAL Y AMBIENTAL FISEI

69,225.00

031 - MAESTRÍA EN ARBITRAJE Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS FJCS

32,929.36

032 - MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL FAMILIAR FJCS

41,718.75

036 - MAESTRÍA EN DOCENCIA EN CIENCIAS DE LA SALUD FCS

44,999.99

037 - MAESTRÍA EN ENFERMERÍA FCS

65,625.00

043 - ESPECIALIDAD EN ELECTROTERAPIA Y ELECTROACUPUNTURA CLÍNICA FCS

45,000.00

044 - ESPECIALIZACIÓN EN BIOANÁLISIS HEMATOLÓGICO Y HEMOTERAPIA FCS

43,435.00

049 - MAESTRÍA EN ARQUITECTURA MENCIÓN DISENO AVANZADO CEPOS 050 - MAESTRÍA EN DOCENCIA MATEMÁTICA CEPOS

8,354.00 16,726.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

PROGRAMA 51 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR DE CUARTO NIVEL

PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

ACTIVIDAD 051 - MAESTRÍA EN DISEÑO CURRICULAR Y EVALUACIÓN EDUCATIVA CEPOS

38,222.00

055 - DOCTORADO EN INGENIERÍA DE DIRECCIÓN CEPOS

95,556.00

056 - DOCTORADO EN CIENCIA DE LA EMPRESA CEPOS

142,132.00

000 - SIN PROYECTO 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

235,526.40

001 - CONSTRUCCION DELA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

235,526.40

002 - CULMINACION DE LA FACULTAD DE ARTES APLICADAS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

157,017.60

002 - CULMINACION DE LA FACULTAD DE ARTES APLICADAS

157,017.60

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

235,526.40

003 - BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

235,526.40

004 - CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS D E LA UTA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

235,526.40

004 - CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS D E LA UTA

235,526.40

005 - CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

314,035.20

005 - CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO

314,035.20

51 - PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR DE CUARTO NIVEL 000 - SIN PROYECTO

2,924,092.43

011 - EDUCACIÓN CONTÍNUA PARTICULARES DEDI

183,017.28

000 - SIN PROYECTO

183,017.28

52 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS RELACIONADOS CON LA EDUCACION SUPERIOR

183,017.28

000 - SIN PROYECTO

366,368.89

001 - SEMINARIO DE GRADUACIÓN FCA 003 - SEMINARIO DE GRADUACIÓN FCAUD

249,204.55

007 - SEMINARIO DE GRADUACIÓN FCIAL

23,834.65 5,440.00

010 - DESARROLLO AUTÓNOMO FIAGRV

13,760.00

011 - SEMINARIO DE GRADUACIÓN FICM

32,485.00

013 - SEMINARIO DE GRADUACIÓN FISEI

12,633.86

014 - DESARROLLO AUTÓNOMO FISEI

17,280.00

015 - SEMINARIO DE GRADUACIÓN FJCS 017 - SEMINARIO DE GRADUACIÓN FCS 018 - DESARROLLO AUTÓNOMO FCS 000 - SIN PROYECTO 53 - INVESTIGACION FORMATIVA 000 - SIN PROYECTO

48,277.30

005 - SEMINARIO DE GRADUACIÓN FCHE

008 - DESARROLLO AUTÓNOMO FCIAL

54 - INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO

24,126.00 1,746,460.43

001 - CONSTRUCCION DELA PLANTA DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA DE INGENIERIA MECANICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

003 - BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

53 - INVESTIGACION FORMATIVA

8,909.00

054 - DOCTORADO EN FORMACIÓN INICIAL Y PERMANENTE DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA CEPOS

057 - ACTIVIDADES CENTRALES DE CEPOS

52 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS RELACIONADOS CON LA EDUCACION SUPERIOR

PROFORMA

27,635.00 172,849.00 49,600.00 1,019,368.25 1,019,368.25

001 - CENTRO DE TRANSFERENCIA Y TECNOLOGIA FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS

57,300.00

002 - CENTRO DE TRANSFERENCIA Y

15,956.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

PROGRAMA 54 - INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO

000 - SIN PROYECTO

PROYECTO

ACTIVIDAD

005 - ACTIVIDADES CENTRALES DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

15,000.00

000 - SIN PROYECTO

88,256.00

54 - INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO 176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 177 - ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

001 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

6,529,170.49

000 - SIN PROYECTO

6,529,170.49

000 - SIN PROYECTO

33,255,229.51

000 - SIN PROYECTO

33,255,229.51

001 - ACTIVIDADES DE INVESTIGACION 002 - INSTITUTO GEOFISICO DECRETO 3593UDAF 003 - CENTRO DE EDUCACION CONTINUA UDAF 004 - ESTUDIOS GEOLOGICOS Y SISMICOS IG

80,000.00

009 - IMPLEMENTACION DE ESTACIONE GPS

22,000.00

010 - FENOMENOLOGÍA, RECURSOS ERUPTIVOS CON PRONÓSTICO Y MITIGACIÓN DEL RIESGO

40,000.00 238,000.00

000 - SIN PROYECTO

3,054,734.58

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

3,054,734.58

000 - SIN PROYECTO

001 - DIRECCION GENERAL 002 - LINGUISTICA E INTERCAMBIOS CULTURALES

000 - SIN PROYECTO

232,077.88

000 - SIN PROYECTO

4,268,555.00 4,268,555.00

001 - ACTIVIDADES DE EXTESION UGP

266,731.00

003 - ACADEMIA ACIERTE

246,330.00

004 - METALMECANICA SAN BARTOLO

293,098.62

000 - SIN PROYECTO

806,159.62 806,159.62 47,913,849.20

001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

12,403,869.35

000 - SIN PROYECTO

12,403,869.35

01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO

364,134.92

1,161,866.35

177 - ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 000 - SIN PROYECTO

159,370.08 2,351,105.77

005 - APORTES PLANTA CENTRAL

51 - RELACION CON EL MEDIO EXTERNO

21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

58,424.74

102,641.91

24 - CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

7,472.04

007 - PROYECTOS DE INVESTIGACION SEMILLA Y ACCESO A BIBLIOTECAS VIRTUALES

004 - EDUCACION VIRTUAL

179 - UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI

2,256,195.89

250,000.00

003 - CAPACITACION Y CONSULTORIA

51 - RELACION CON EL MEDIO EXTERNO

33,255,229.51

005 - MONITORIE Y VIGILANCIA SISMICA Y VOLCANICA DCTO. 3593

011 - ESTUDIOS GEOFÍSICOS PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES

24 - CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

6,529,170.49

001 - PROVISION DE EDUCACIÓN SUPERIOR

21 - PROVISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

88,256.00 40,742,092.30

01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 21 - PROVISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

PROFORMA

TECNOLOGIA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA 002 - EQUIPAMIENTO

12,403,869.35 236,100.00 33,488.86

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 179 - UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI

PROGRAMA 21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PROYECTO

ACTIVIDAD 000 - SIN PROYECTO

269,588.86

016 - OPERADORA TURISTICA DE LA UTC

001 - OPERADORA TURISTICA DE LA UTC

144,774.14

016 - OPERADORA TURISTICA DE LA UTC

144,774.14

21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

000 - SIN PROYECTO

005 - CONSTRUCCI¿N DE UN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO DE EXPERIMENTACI¿N Y PRODUCCI¿N SALACHE CEYPSA SEGUNDA ETAPA

44,400.00

000 - SIN PROYECTO

44,400.00 44,400.00

001 - CONSTRUCCI¿N DE UN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO DE EXPERIMENTACI¿N Y PRODUCCI¿N SALACHE CEYPSA SEGUNDA ETAPA 005 - CONSTRUCCI¿N DE UN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO DE EXPERIMENTACI¿N Y PRODUCCI¿N SALACHE CEYPSA SEGUNDA ETAPA

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

116,688.32

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

314,035.20

001 - CONSTRUCCION BLOQUE ACADEMICO EN EL CENTRO EXPERIMENTAL Y DE PRODUCCION SALACHE CEYPSA

314,035.20

002 - CONSTRUCCION DEL GIMNASIO EN EL EDIFICIO CENTRAL

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

78,508.80

002 - CONSTRUCCION DEL GIMNASIO EN EL EDIFICIO CENTRAL

78,508.80

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

314,035.20

003 - CONSTRUCCION BLOQUE ACADEMICO EN LA SEDE LA MANA

314,035.20

179 - UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI 000 - SIN PROYECTO

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 23 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

000 - SIN PROYECTO

001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

28,041,940.09

000 - SIN PROYECTO

28,041,940.09

2,464,757.00

000 - SIN PROYECTO

2,464,757.00

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

2,464,757.00

000 - SIN PROYECTO

001 - INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO UNIVERSITARIO

1,802,135.10

000 - SIN PROYECTO

1,802,135.10

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

1,802,135.10

000 - SIN PROYECTO

001 - PARTICIPACION SOCIAL CON LA COMUNIDAD

744,121.03

000 - SIN PROYECTO

744,121.03

180 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO

744,121.03 33,052,953.22

001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 002 - CAPACITACION ADMINISTRATIVA 000 - SIN PROYECTO

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

28,041,940.09

001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA AC ADEMICA Y HUMANA

23 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

181 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

706,579.20 13,685,899.87

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

116,688.32

001 - CONSTRUCCION BLOQUE ACADEMICO EN EL CENTRO EXPERIMENTAL Y DE PRODUCCION SALACHE CEYPSA

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

116,688.32

50 - CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO

003 - CONSTRUCCION BLOQUE ACADEMICO EN LA SEDE LA MANA

180 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

414,363.00

001 - SERVICIO A LA COMUNIDAD

23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 50 - CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO

PROFORMA

000 - SIN PROYECTO

6,028,469.94 53,000.00 6,081,469.94

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

6,081,469.94

000 - SIN PROYECTO

7,400,739.28

001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADÉMICA Y HUMANA

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 181 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

PROGRAMA 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

ACTIVIDAD 002 - CONTRATACION DOCENTE GRATUIDAD 003 - CAPACITACION DOCENTE 004 - ESTUDIOS DE CUARTO NIVEL 005 - PROGRAMAS DE AUTOGESTIÓN 000 - SIN PROYECTO

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 23 - EXTENSION UNIVERSITARIA

000 - SIN PROYECTO

146,700.00 146,700.00

000 - SIN PROYECTO

001 - SERVICIO A LA COMUNIDAD

87,890.00

000 - SIN PROYECTO

87,890.00 87,890.00

000 - SIN PROYECTO

14,278,883.78 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

10,914,663.04

000 - SIN PROYECTO

10,914,663.04

000 - SIN PROYECTO

001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA

000 - SIN PROYECTO 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

23 - EXTENSION UNIVERSITARIA

000 - SIN PROYECTO

1,171,716.71

000 - SIN PROYECTO

327,000.00 327,000.00

000 - SIN PROYECTO

001 - SERVICIO A LA COMUNIDAD

40,000.00

000 - SIN PROYECTO

40,000.00

001 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

40,000.00 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

59,973.81

001 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

59,973.81

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

5,123.58

002 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA EXTENSION

5,123.58

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

12,561.41

003 - MAQUINARIAS Y EQUIPOSEQUIPAMIENTO MUSEO ETNOGRAFICO

12,561.41

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 182 - UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI

21 - PROVISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

20,000.00 1,171,716.71

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

003 - MAQUINARIAS Y EQUIPOSEQUIPAMIENTO MUSEO ETNOGRAFICO

01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

1,151,716.71

327,000.00

002 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA EXTENSION

185 - UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

10,914,663.04

001 - EQUIPAMIENTO PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA

23 - EXTENSION UNIVERSITARIA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

7,962,823.84

000 - SIN PROYECTO

002 - OTORGAMIENTO DE BECAS

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

180,500.00 7,962,823.84

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

3,000.00 208,360.00

146,700.00

181 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

170,224.56

001 - ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

23 - EXTENSION UNIVERSITARIA

182 - UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI

PROFORMA

000 - SIN PROYECTO

77,658.80 12,531,038.55

001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

4,276,203.36

000 - SIN PROYECTO

4,276,203.36

01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

4,276,203.36

000 - SIN PROYECTO

1,902,684.20

001 - FACULTAD DE RECURSOS NATURALES Y TURISMO 002 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION AGRARIA

392,872.00

003 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION Y SISTEMAS

231,186.60

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 185 - UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

PROGRAMA 21 - PROVISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

ACTIVIDAD

000 - SIN PROYECTO 21 - PROVISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO

23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

000 - SIN PROYECTO

545,000.00 295,000.00

000 - SIN PROYECTO

840,000.00

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO

840,000.00

000 - SIN PROYECTO

001 - VINCULACION CON LA COMUNIDAD

257,355.27

000 - SIN PROYECTO

257,355.27 257,355.27

000 - SIN PROYECTO

7,900,301.43 001 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

9,818,844.58

000 - SIN PROYECTO

9,818,844.58

01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO

23 - EXTENSION UNIVERSITARIA

000 - SIN PROYECTO

217,308.72

000 - SIN PROYECTO

217,308.72

2,438,794.50

000 - SIN PROYECTO

2,438,794.50

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

2,438,794.50

000 - SIN PROYECTO

001 - VINCULACION CON LA COLECITIVADA Y EXTENSIONES UNIVERSITARIAS

171,587.01

000 - SIN PROYECTO

171,587.01 171,587.01

187 - UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA 01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO

12,646,534.81 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

8,085,119.83

000 - SIN PROYECTO

8,085,119.83

01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO

8,085,119.83

001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADÉMICA Y HUMANA

406,445.65

002 - EQUIPAMIENTO

570,280.00

004 - AUTOEVALUACION Y ACREDITACION 005 - POSTGRADO 000 - SIN PROYECTO 21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

80,000.00 90,100.00 1,146,825.65 1,146,825.65

22 - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

000 - SIN PROYECTO

001 - BECAS

130,600.00

000 - SIN PROYECTO 22 - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

130,600.00 130,600.00

23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

000 - SIN PROYECTO

001 - SERVICIOS A LA COMUNIDAD

480,395.59

000 - SIN PROYECTO

480,395.59

23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

480,395.59

188 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ 189 - ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO

217,308.72

001 - CAPACITACION E INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

23 - EXTENSION UNIVERSITARIA

188 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ

9,818,844.58

001 - FORMACION DE PROFESIONALES CON EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

2,526,742.80

002 - INVESTIGACION

185 - UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA 01 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

2,526,742.80

001 - FORMACION DE PHD

23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

187 - UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA

PROFORMA

COMPUTACIONALES

01 - GESTION INSTITUCIONAL, ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO

001 - GESTION INSTITUCIONAL, ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 002 - CENTRO DE PRODUCCION 003 - SERVICIOS UNIVERSITARIOS

9,842,941.07 23,666,745.88 612,000.00 1,599,425.20

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 189 - ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO

PROGRAMA 01 - GESTION INSTITUCIONAL, ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

ACTIVIDAD 004 - ADMINISTRACION DE LA HOSTERIA EL CAPULI 005 - ADMINISTRACION GENERAL DEL RANCHO

007 - DESARROLLO FISICO

713,447.54

000 - SIN PROYECTO

27,344,590.14 33,015,241.13

001 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 002 - CC. EXACTAS

91,800.00

003 - CC. DE LA COMPUTACION

87,630.00

004 - CC. DE LA ENERGIA Y MECANICA

65,350.00

436,520.49

007 - CC. ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

133,000.00

010 - ELECTRICA Y ELECTRONICA

74,200.00 133,700.00 77,650.00

011 - LENGUAS

140,500.00

012 - HH. DEL CENEPA

167,954.00

013 - CLUBES DEPORTIVOS 014 - EDUCACION CONTINUA 016 - MODALIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA - MED 017 - BIENESTAR ESTUDIANTIL (CLUBES ACADEMICOS) 000 - SIN PROYECTO 21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR 000 - SIN PROYECTO

69,220.00

006 - CC. DE LA VIDA

009 - SEGURIDAD Y DEFENSA

001 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

56,500.00 5,305,559.86 476,800.00 77,400.00 40,409,025.48 40,409,025.48 1,151,727.00

002 - CICTE

27,800.00

003 - UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

72,000.00

004 - CIDE 005 - BIBLIOTECA 006 - GESTION DE LA INVESTIGACION 007 - CEINCI 000 - SIN PROYECTO

21,100.00 273,200.00 75,500.00 24,000.00 1,645,327.00

23 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

1,645,327.00

000 - SIN PROYECTO

1,093,547.34

001 - TRANSFERENCIA Y ADAPTACION DE TECNOLOGIA A LOS SECTORES PRODUCTIVOS 005 - CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO 000 - SIN PROYECTO

24 - TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA A LOS SECTORES PUBLICOS Y PRIVADOS 189 - ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

27,344,590.14

000 - SIN PROYECTO

008 - CC. HUMANAS

190 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY

21,000.00 226,000.00

01 - GESTION INSTITUCIONAL, ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

005 - CC. DE LA TIERRA

24 - TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA A LOS SECTORES PUBLICOS Y PRIVADOS

90,000.00 353,071.52

015 - ADMINISTRACION HACIENDA ZOILA LUZ

23 - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

62,900.00

006 - UTIC

009 - CLUBES DEPORTIVOS

21 - PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR

PROFORMA

000 - SIN PROYECTO

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

751,000.00 1,844,547.34 1,844,547.34 71,243,489.96

001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

515,272.00

000 - SIN PROYECTO

515,272.00 515,272.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD

PROGRAMA

PROYECTO

190 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY

190 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY

191 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

192 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CANAR

ACTIVIDAD

515,272.00

000 - SIN PROYECTO

001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

195,771.08

000 - SIN PROYECTO

195,771.08

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

195,771.08

191 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR

195,771.08

20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL

001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

243,941.99

000 - SIN PROYECTO

243,941.99

000 - SIN PROYECTO

20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL

243,941.99

192 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CANAR 193 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CARCHI

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO

243,941.99 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

217,948.13

000 - SIN PROYECTO

217,948.13

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

217,948.13

193 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CARCHI 194 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE COTOPAXI

195 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CHIMBORAZO

196 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE EL ORO

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO

217,948.13 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

222,763.54

000 - SIN PROYECTO

222,763.54

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

222,763.54

194 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE COTOPAXI

222,763.54

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

001 - FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA

292,470.81

000 - SIN PROYECTO

292,470.81

000 - SIN PROYECTO

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

292,470.81

195 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CHIMBORAZO

292,470.81

20 - FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA

001 - FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA

450,637.00

000 - SIN PROYECTO

450,637.00

000 - SIN PROYECTO

20 - FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA 196 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE EL ORO

197 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS

198 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GUAYAS

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO

200 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA

450,637.00 322,899.88

000 - SIN PROYECTO

322,899.88

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

322,899.88

197 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS

322,899.88

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

001 - FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA

954,486.80

000 - SIN PROYECTO

954,486.80

000 - SIN PROYECTO

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

954,486.80

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO

954,486.80 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

218,331.19

000 - SIN PROYECTO

218,331.19

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

218,331.19

199 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA

218,331.19

20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL

001 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL

269,931.00

000 - SIN PROYECTO

269,931.00

000 - SIN PROYECTO

20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL

269,931.00

200 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA 201 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOS RIOS

450,637.00

001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

198 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GUAYAS 199 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA

PROFORMA

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO

269,931.00 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

288,748.55

000 - SIN PROYECTO

288,748.55

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL 201 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOS RIOS

288,748.55 288,748.55

Pág 69 de 124

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 202 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI

PROGRAMA 20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL

PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

ACTIVIDAD

388,683.55

000 - SIN PROYECTO

388,683.55

20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL

388,683.55

202 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI 000 - SIN PROYECTO

PROFORMA

001 - FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA

388,683.55

203 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MORONA SANTIAGO

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

176,658.81

000 - SIN PROYECTO

176,658.81

203 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MORONA SANTIAGO

176,658.81

204 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

168,606.40

000 - SIN PROYECTO

168,606.40

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO

176,658.81

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

168,606.40

204 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO 205 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE PASTAZA

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO

168,606.40 001 - DESARROLLO CULTURAL

252,711.17

000 - SIN PROYECTO

252,711.17

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

252,711.17

205 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE PASTAZA 206 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION

01 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CULTURALES

000 - SIN PROYECTO

8,865,761.44

000 - SIN PROYECTO

8,865,761.44

01 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CULTURALES 20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL

000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

406,036.68

000 - SIN PROYECTO

406,036.68 406,036.68

001 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL

77,088.10

000 - SIN PROYECTO

77,088.10

21 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL

77,088.10

206 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION 207 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA

208 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO

210 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE SUCUMBIOS

211 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ORELLANA

212 - CASA DE LA

9,348,886.22

001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

243,252.03

000 - SIN PROYECTO

243,252.03

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

243,252.03

207 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA

243,252.03

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

191,076.50

000 - SIN PROYECTO

191,076.50

000 - SIN PROYECTO

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

191,076.50

208 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA 209 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GALAPAGOS

8,865,761.44

001 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL

20 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL 21 - FOMENTO Y DIFUSIÓN CULTURAL

252,711.17

001 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS CULTURALES

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO

191,076.50 001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

200,075.25

000 - SIN PROYECTO

200,075.25

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

200,075.25

209 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GALAPAGOS

200,075.25

20 - DIFUSION CULTURAL

001 - DIFUSIÓN PARA LA CULTURA

216,823.80

000 - SIN PROYECTO

216,823.80

000 - SIN PROYECTO

20 - DIFUSION CULTURAL

216,823.80

210 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE SUCUMBIOS

216,823.80

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

001 - FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA

165,323.35

000 - SIN PROYECTO

165,323.35

000 - SIN PROYECTO

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

165,323.35

211 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ORELLANA

165,323.35

20 - FOMENTO Y

172,191.42

000 - SIN PROYECTO

001 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

Pág 70 de 124

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD

PROGRAMA

PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

ACTIVIDAD 000 - SIN PROYECTO

PROFORMA

CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

DIFUSION CULTURAL

212 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

172,191.42

213 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTA ELENA

20 - FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA

001 - DESARROLLO CULTURAL

168,003.00

000 - SIN PROYECTO

168,003.00

213 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTA ELENA

168,003.00

215 - INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE ARTES DEL ECUADOR

51 - SERVICIOS GENERALES

001 - SERVICIOS GENERALES

649,915.94

000 - SIN PROYECTO

649,915.94

20 - FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL

000 - SIN PROYECTO

172,191.42

20 - FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA

000 - SIN PROYECTO

51 - SERVICIOS GENERALES

01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO

001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 002 - ESCUELA DE CONSTITUIONALISMO Y DERECHO 003 - ESCUELA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA "JOSE PERALTA"

27,500.00 159,954.45

27,500.00

005 - ESCUELA DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS Y SEGURIDAD

27,500.00

000 - SIN PROYECTO

10,000.00 6,699,832.41

01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

6,699,832.41

000 - SIN PROYECTO

1,930,762.37

001 - PROGRAMAS DE POSGRADO 003 - CONSTITUCIONALISMO Y DERECHO

50,000.00

004 - ESCUELA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA "JOSE PERALTA"

115,000.00

005 - GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA

339,904.30

006 - ESTUDIOS ESTRATEGICOS 007 - CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA 000 - SIN PROYECTO 002 - ESCUELA DE PLANIFICACION Y GOBIERNO DEL SUR

004 - PROCESO DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION

002 - CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA

003 - FORTALECIMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE LA ESCUELA

39,075.00 2,558,075.00 196,271.99

002 - ESCUELA DE PLANIFICACION Y GOBIERNO DEL SUR

196,271.99

001 - PROCESO DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION

21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 001 - CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION SOBRE ESTADO Y GESTION PUBLICA

83,333.33

002 - INVESTIGACION EN PLANIFICACION

004 - PROCESO DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENT¿FICO Y TECNOL¿GICO

649,915.94 6,447,377.96

004 - ESCUELA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA

006 - CENTRO DE EDUCACION CONTINUA

21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

168,003.00

649,915.94

215 - INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE ARTES DEL ECUADOR 232 - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN)

172,191.42

001 - CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION SOBRE ESTADO Y GESTION PUBLICA

73,805.76

73,805.76 2,828,152.75 176,823.41

001 - CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION SOBRE ESTADO Y GESTION PUBLICA

176,823.41

001 - ADMINISTRAR EL CEPROEC

475,959.60

002 - CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA

475,959.60

001 - FORTALECIMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE LA ESCUELA ECUATORIANA

1,238,459.76

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 232 - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN)

PROGRAMA 22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENT¿FICO Y TECNOL¿GICO

PROYECTO

ECUATORIANA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLIC

ACTIVIDAD

003 - FORTALECIMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE LA ESCUELA ECUATORIANA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLIC

22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENT¿FICO Y TECNOL¿GICO 51 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

000 - SIN PROYECTO

001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN

21 - EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO

003 - ESCUELA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN

49,999.00

004 - ESCUELA DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS Y SEGURIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN

35,238.63

005 - CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INVESTIGACIÓN

50,000.00

000 - SIN PROYECTO

185,237.63

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

904,736.39

001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN

904,736.39

001 - ADMINISTRACION Y GESTION

6,726,366.63

000 - SIN PROYECTO

6,726,366.63

20 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

6,726,366.63

000 - SIN PROYECTO

1,105,000.00

001 - DOCENCIA 002 - INVESTIGACIÓN

000 - SIN PROYECTO 21 - EDUCACION SUPERIOR

000 - SIN PROYECTO

90,000.00

003 - OBTENCION DE VEGETALES Y CONOCIMIENTOS ANCESTRALES

90,000.00

000 - SIN PROYECTO

234 - INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI

20 - POLITICAS PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO

000 - SIN PROYECTO

4,259,441.00

002 - PROPIEDAD INDUSTRIAL

21 - PROMOCION Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

01 - ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

92,000.00 1,660,640.72

8,387,007.35 001 - ADMINISTRACION CENTRAL

004 - DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

236 - CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA

463,640.72

1,660,640.72

233 - UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI 21 - PROMOCION Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1,089,974.02 12,509,201.95

003 - VINCULACIÓN

234 - INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI

1,891,242.77 50,000.00

51 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

20 - ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

1,238,459.76

001 - ESCUELA DE CONSTITUCIONALISMO Y DERECHO PARA LA INVESTIGACIÓN

232 - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) 233 - UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI

PROFORMA

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBL

290,000.00 4,729,441.00 4,729,441.00 4,729,441.00

001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

445,795.00

000 - SIN PROYECTO

445,795.00

01 - ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

445,795.00

006 - FOMENTO A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRAFICA DEL ECUADOR

442,501.59

007 - INVENTARIO DIAGNOSTICO Y VALORACION DE LA MEMORIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DEL ECUADOR FASE II

001 - PROCESO DE CONVOCATORIAS SEGUIMIENTO Y EVALUACION 006 - FOMENTO A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRAFICA DEL ECUADOR 001 - RECUPERACION DE LA MEMORIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL 007 - INVENTARIO DIAGNOSTICO Y VALORACION DE LA MEMORIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DEL ECUADOR FASE II

442,501.59 526,948.99

526,948.99

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 236 - CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA

PROGRAMA 20 - POLITICAS PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO

PROYECTO

ACTIVIDAD

969,450.58

236 - CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA 237 - CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES

01 - ADMINISTRACION

000 - SIN PROYECTO

1,415,245.58 001 - ADMINISTRACIÓN

6,253,520.61

000 - SIN PROYECTO

6,253,520.61

01 - ADMINISTRACION 20 - DIAGNÓSTICO Y DEPURACIÓN INSTITUTOS

000 - SIN PROYECTO

6,253,520.61 001 - DIAGNÓSTICO Y DEPURACIÓN INSTITUTOS

8,644,669.66

000 - SIN PROYECTO

8,644,669.66

20 - DIAGNÓSTICO Y DEPURACIÓN INSTITUTOS 237 - CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES 280 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

01 - ADMINISTRACION GESTION Y APOYO DE PROTECCION SOCIAL

000 - SIN PROYECTO

002 - PROTECCION ESPECIAL PARA NI¿OS NI¿AS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN EL PAIS

009 - FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION Y PROTECCION A NI¿AS NI¿OS ADOLECENTES Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRA FAMILIAR Y O SEXUAL Y EXPLOTACION SEXUAL EN EL ECUADOR

008 - PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR CENTRAL

000 - SIN PROYECTO

36,463,250.36

002 - PROTECCION ESPECIAL PARA NI¿OS NI¿AS Y ADOLESCENTES POR ADMINISTRACION DIRECTA

33,222,403.74

001 - FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION Y PROTECCION A NI¿AS NI¿OS ADOLECENTES Y MUJERES VICTIMAS DE 009 - FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION Y PROTECCION A NI¿AS NI¿OS ADOLECENTES Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRA FAMILIAR Y O SEXUAL Y EXPLOTACION SEXUAL EN EL ECUADOR

023 - DESARROLLO INFANTIL

14 - ADOPCIONES

024 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS DEL INFA

71,336,586.64

3,493,357.98

001 - PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR CENTRAL

1,609,834.40

1,609,834.40 5,103,192.38

001 - ADMINISTRACION GENERAL DEL INFA

51,249,522.47

000 - SIN PROYECTO

51,249,522.47 51,249,522.47

001 - FORTALECIMIENTO PROCESOS DE ATENCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION

144,957,653.10

023 - DESARROLLO INFANTIL

144,957,653.10

12 - DESARROLLO INFANTIL 13 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS DEL INFA

1,650,932.54

000 - SIN PROYECTO

10 - ADMINISTRACION GENERAL DEL INFA 12 - DESARROLLO INFANTIL

1,650,932.54

3,493,357.98

04 - PROGRAMA DE DESARROLLO PARA LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 000 - SIN PROYECTO

33,222,403.74

001 - ADMINISTRACION DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA

008 - PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR CENTRAL

10 - ADMINISTRACION GENERAL DEL INFA

14,898,190.27 36,463,250.36

01 - ADMINISTRACION GESTION Y APOYO DE PROTECCION SOCIAL 000 - SIN PROYECTO

8,644,669.66

001 - ADMINISTRACION GENERAL PARA EL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

002 - PROTECCION ESPECIAL PARA NI¿OS NI¿AS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN EL PAIS

04 - PROGRAMA DE DESARROLLO PARA LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA

PROFORMA

20 - POLITICAS PARA EL DESARROLLO CINEMATOGRAFICO

144,957,653.10 001 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS DEL INFA 024 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS DEL INFA

585,662.39

585,662.39

13 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS DEL INFA

585,662.39

025 - ADOPCIONES

001 - ADOPCIONES

314,682.61

025 - ADOPCIONES

314,682.61

14 - ADOPCIONES

314,682.61

Pág 73 de 124

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 280 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

PROGRAMA 22 - PROMOCION DE DESARROLLO HUMANO

PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

ACTIVIDAD 001 - BONO DE DESARROLLO HUMANOTRANSFERENCIA BENEFICIARIOS 002 - SERVICIOS BANCARIOS-COSTO BANRED 003 - CORRESPONSABILIDAD EDUCACION BONO DE DESARROLLO HUMANO 008 - APOYO EMERGENTE EN SITUACIONES CATASTROFICAS 009 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS MONETARIOS PARA PAGO DE SEGURO Y MORTUORIA DE LOS BENEFICIARIOS DE BDH 011 - SERVICIOS BANCARIOS COSTO BCE 000 - SIN PROYECTO

031 - RED DE PROTECCION SOLIDARIA

008 - APOYO EMERGENTE EN SITUACIONES CATASTROFICAS 031 - RED DE PROTECCION SOLIDARIA

22 - PROMOCION DE DESARROLLO HUMANO 25 - SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA

000 - SIN PROYECTO

001 - INFRAESTRUCTURA GERONTOLOGICA

001 - ADMINISTRACION DE LA ATENCION GERONTOLOGICA

004 - DESARROLLO INTEGRAL PARA EL SECTOR DISCAPACITADO FASE I NUEVO MODELO DE GESTION

30 - PROGRAMA ALIMENTATE ECUADOR

33 - PROGRAMA PRODUCCTIVO DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA 39 - PROVISION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

59,889,949.46 8,747,430.20

2,000.00 867,417,506.22 1,661,120.19 1,661,120.19 869,078,626.41 969,160.27

000 - SIN PROYECTO

3,501,676.96

001 - AMPLIACION Y READECUACION Y TERMINACION DE CENTROS GERONTOLOGICOS

2,127,184.03

001 - ADMINISTRACION DE LA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES

2,127,184.03 5,628,860.99 468,149.05

002 - SUBVENCIONES A INSTITUCIONES QUE LABORAN CON PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES

1,754,262.22

000 - SIN PROYECTO

2,222,411.27

001 - NUEVO MODELO DE GESTION

226,855.93

004 - DESARROLLO INTEGRAL PARA EL SECTOR DISCAPACITADO FASE I NUEVO MODELO DE GESTION

226,855.93

28 - PROGRA -ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES

2,449,267.20

000 - SIN PROYECTO

001 - ADMINISTRACION INTEGRAL GENERAL DEL PROGRAMA ALIMENTATE ECUADOR

3,374,770.40

000 - SIN PROYECTO

3,374,770.40

30 - PROGRAMA ALIMENTATE ECUADOR 31 - SERVICIO DE APOYO A LA JUVENTUD

231,620.00

2,532,516.69

25 - SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA 000 - SIN PROYECTO

3,000,000.00

002 - SUBVENCIONES A INSTITUCIONES QUE REALIZAN ACCIONES CON GRUPOS DE LA TERCERA EDAD

001 - INFRAESTRUCTURA GERONTOLOGICA

28 - PROGRA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES

PROFORMA 795,546,506.56

000 - SIN PROYECTO

3,374,770.40

001 - ADMINISTRACION DE LA ATENCION INTEGRAL A LA JUVENTUD

427,544.55

000 - SIN PROYECTO

427,544.55

31 - SERVICIO DE APOYO A LA JUVENTUD

427,544.55

000 - SIN PROYECTO

001 - ADMINISTRACION GENERAL PARA BIENESTAR SOCIAL

132,722.40

000 - SIN PROYECTO

132,722.40

33 - PROGRAMA PRODUCCTIVO DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

132,722.40

000 - SIN PROYECTO

895,930.00

001 - ADMINISTRACION GENERAL 000 - SIN PROYECTO

008 - PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL

001 - PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL

895,930.00 4,901,258.37

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 280 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDAD 008 - PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL

PROFORMA

39 - PROVISION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

008 - PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL

39 - PROVISION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

5,797,188.37

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - ARTICULACION DE CIRCUITOS ECONOMICOS SOLIDARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES EPS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,472,040.00

001 - ARTICULACION DE CIRCUITOS ECONOMICOS SOLIDARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES EPS

1,472,040.00

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 280 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 000 - SIN PROYECTO

4,901,258.37

1,472,040.00 1,161,908,319.91

282 - CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR

20 - DESARROLLO INTEGRAL DE GRUPOS ETNICOS INDIGENAS

001 - ADMINISTRACION CODENPE

1,139,246.00

000 - SIN PROYECTO

1,139,246.00

282 - CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR

1,139,246.00

283 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES CONADIS

20 - SERVICIOS DE PROTECCION A PERSONAS DISCAPACITADAS

001 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION A DISCAPACITADOS

2,161,400.00

000 - SIN PROYECTO

2,161,400.00

20 - DESARROLLO INTEGRAL DE GRUPOS ETNICOS INDIGENAS

000 - SIN PROYECTO

20 - SERVICIOS DE PROTECCION A PERSONAS DISCAPACITADAS 283 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES -CONADIS 287 - CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL ( CODEPMOC )

20 - DESARROLLO INTEGRAL DE GRUPOS ETNICOS: INDIGENAS, MONTUBIOS Y AFROECUATORIANOS

288 - CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANOCODAE

20 - DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE DE GRUPOS ETNICOS AFROECUATORIANOS

000 - SIN PROYECTO

2,161,400.00 678,609.00

000 - SIN PROYECTO

678,609.00

287 - CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL ( CODEPMOC )

20 - GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

439,880.00 439,880.00

001 - FORTALECER EL ROL DE LOS ORGANISMOS DEL SNDPINA 002 - ASEGURAR LA PLENA VIGENCIA Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA POLITICA PUBLICA NACIONAL 000 - SIN PROYECTO

20 - GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 289 - CONSEJO NACIONAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA 291 - COMISION DE TRANSICION PARA LA DEFINICION DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE GARANTICE LA IGUALDAD ENTRE HO

01 - ADMINISTRACION DE LA PROMOCION E INSTITUCIONALIDAD

000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

2,478,376.50 2,478,376.50

003 - MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE GESTION INSTITUCIONAL

355,373.00 1,209,787.00 1,209,787.00 1,209,787.00

001 - PROFESIONALIZACION DE TECNICOS Y TECNOLOGOS

557,500.84

000 - SIN PROYECTO

557,500.84

01 - PROFESIONALIZACION DE TECNICOS Y TECNOLOGOS 20 - ADMINISTRACION

113,025.30

854,414.00

291 - COMISION DE TRANSICION PARA LA DEFINICION DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE GARANTICE LA IGUALDAD ENTRE HO 000 - SIN PROYECTO

439,880.00 2,365,351.20

2,478,376.50

000 - SIN PROYECTO

01 PROFESIONALIZACION DE TECNICOS Y TECNOLOGOS

439,880.00

001 - SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO DEL CAPITAL HUMANO

01 - ADMINISTRACION DE LA PROMOCION E INSTITUCIONALIDAD

311 - SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP

678,609.00

000 - SIN PROYECTO 20 - DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE DE GRUPOS ETNICOS AFROECUATORIANOS

000 - SIN PROYECTO

678,609.00

001 - ADMINISTRACION CODAE

288 - CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANO- CODAE 289 - CONSEJO NACIONAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA

2,161,400.00

001 - ADMINISTRACION DEL CODEPMOC

20 - DESARROLLO INTEGRAL DE GRUPOS ETNICOS: INDIGENAS, MONTUBIOS Y AFROECUATORIANOS

000 - SIN PROYECTO

1,139,246.00

001 - AMINISTRACION DE LA FORMACION Y

557,500.84 9,640,285.16

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 311 - SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP

PROGRAMA DE LA FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL

PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

ACTIVIDAD

000 - SIN PROYECTO 20 - ADMINISTRACION DE LA FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MOVILES DEL SECAP

9,640,285.16 9,640,285.16

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

253,900.74

001 - EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MOVILES DEL SECAP

253,900.74

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

315 - MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES

PROFORMA

CAPACITACION PROFESIONAL

253,900.74

311 - SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP

10,451,686.74

01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES

001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES

25,361,393.68

000 - SIN PROYECTO

25,361,393.68

000 - SIN PROYECTO

01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES 20 - MEDIACIÓN LABORAL

000 - SIN PROYECTO

564,980.00

000 - SIN PROYECTO

564,980.00

20 - MEDIACIÓN LABORAL 20 - MEDIACION LABORAL

000 - SIN PROYECTO

564,980.00 001 - MEDIACION LABORAL

13,321,174.32

000 - SIN PROYECTO

13,321,174.32

20 - MEDIACION LABORAL 22 - SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

000 - SIN PROYECTO

001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MRL

002 - SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS

13,321,174.32 001 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

1,170,799.00

002 - SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

1,931,163.00

000 - SIN PROYECTO

3,101,962.00

001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MRL

2,076,400.23

001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MRL

2,076,400.23

001 - SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS 002 - SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS

22 - SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES

002 - MI PRIMER EMPLEO

003 - ERRADICACION TRABAJO INFANTIL

011 - SISTEMA DE REHABILITACION PROFESIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

211,583.95 5,389,946.18 561,068.61

002 - MI PRIMER EMPLEO

561,068.61

001 - ERRADICACION TRABAJO INFANTIL

253,900.74

003 - ERRADICACION TRABAJO INFANTIL

253,900.74

001 - SISTEMA DE REHABILITACION PROFESIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

211,583.95

001 - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO 014 - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

211,583.95

001 - MI PRIMER EMPLEO

011 - SISTEMA DE REHABILITACION PROFESIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 014 - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

25,361,393.68

001 - MEDIACIÓN LABORAL

211,583.95 1,828,166.88

1,828,166.88 2,854,720.18

001 - DIFUSION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES TRABAJO DIGNO EN EL ECUADOR

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,269,503.69

001 - DIFUSION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES TRABAJO DIGNO EN EL ECUADOR

1,269,503.69

002 - SISTEMA NACIONAL DE ESTADISTICAS LABORALES

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

42,316.79

002 - SISTEMA NACIONAL DE

42,316.79

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 315 - MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES

PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

PROYECTO

ACTIVIDAD

002 - SISTEMA NACIONAL DE ESTADISTICAS LABORALES

ESTADISTICAS LABORALES

003 - PLAN NACIONAL DE CAPACITACION

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 003 - PLAN NACIONAL DE CAPACITACION

004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MRL INFRAESTRUCTURA MATRIZ GUAYAQUIL E INSPECTORIAS QUITO

000 - SIN PROYECTO

004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MRL INFRAESTRUCTURA MATRIZ GUAYAQUIL E INSPECTORIAS QUITO

2,031,205.90

001 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y TALENTO HUMANO

853,175.00

000 - SIN PROYECTO

853,175.00 853,175.00

316 - INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA 01 - ADMINISTRACION GENERAL

000 - SIN PROYECTO

853,175.00 001 - ADMINISTRACION GENERAL

1,950,771.49

000 - SIN PROYECTO

1,950,771.49

01 - ADMINISTRACION GENERAL

1,950,771.49

319 - JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO 320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

01 - ADMINSITRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD

000 - SIN PROYECTO

1,950,771.49 001 - ADMINISTRACION GESTION Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD

1,595,073.41

000 - SIN PROYECTO

1,595,073.41

01 - ADMINSITRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD

000 - SIN PROYECTO

10,022,113.00

001 - ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD

677,505,096.05

002 - CUOTAS, APORTES Y CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES

51,554,873.18

003 - DECRETO DE EXCEPCION SANITARIA POR GRAVE INTOXICACION

446,600.20

000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

739,528,682.43 13,892,766.99

002 - MEDICAMENTOS

12,229,887.01

004 - SERVICIOS DE MEDICINA TRANSFUSIONAL EN HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 000 - SIN PROYECTO 03 - EQUIPAMIENTO, INSUMOS, MANTENIMIENTO Y MEDICAMENTOS 000 - SIN PROYECTO

739,528,682.43

001 - EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y MANTENIMIENTO

003 - CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

20 - PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

1,595,073.41

001 - ADMINISTRACION GESTION SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 03 - EQUIPAMIENTO, INSUMOS, MANTENIMIENTO Y MEDICAMENTOS

3,469,976.75 50,962,191.11

01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

319 - JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

126,950.37 2,031,205.90

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

126,950.37

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

315 - MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 316 - INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA

PROFORMA

001 - ADMINISTRACION -RECURSOS HUMANOS, FARMACIA, LABORATORIO, RAYOS X, LAVANDERIA, TRANSPORTE, ALIMENTACION Y OTROS SERVICIOS

1,692,485.42 540,304.00

28,355,443.42 28,355,443.42 557,009,456.76

002 - CENTROS SUBCENTROS PREVENCION MORBILIDAD EMERGENCIA

24,812,318.39

003 - HOSPITALES PREVENCION TRATAMIENTO RECUPERACION Y REHABILITACION

65,959,112.43

000 - SIN PROYECTO

647,780,887.58

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDAD

20 - PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

20 - PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

21 - MATERNIDAD GRATUITA

000 - SIN PROYECTO

001 - ADMINISTRACION LEY MATERNIDAD GRATUITA

000 - SIN PROYECTO

16,847,348.84 17,164,319.44 17,164,319.44

002 - PROVISION DE INSUMOS Y VACUNAS 003 - INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA SALUD

028 - FIEBRE AMARILLA

029 - LEISHMANIASIS

031 - MI FARMACIA

033 - DESNUTRICION CERO

034 - DISPONIBILIDAD ASEGURADA DE INSUMOS ANTICONCEPTIVOS DAIA

000 - SIN PROYECTO

6,178,995.93

169,795.40

028 - FIEBRE AMARILLA

169,795.40

001 - LEISHMANIASIS

231,229.22

029 - LEISHMANIASIS

231,229.22

001 - MI FARMACIA

639,645.06

001 - ADMINISTRACION PROGRAMAS DE MITIGACION PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

79,172,929.92

032 - MI HOSPITAL

79,172,929.92

001 - DESNUTRICION CERO

19,142,303.97

033 - DESNUTRICION CERO

19,142,303.97

001 - DISPONIBILIDAD ASEGURADA DE INSUMOS ANTICONCEPTIVOS DAIA

500,068.17

000 - SIN PROYECTO

500,068.17 500,068.17

001 - ADMINISTRACION PROGRAMAS DE MITIGACION PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

001 - PREVENCION Y CONTROL Y TRATAMIENTO DEL VIHSIDAITS

001 - ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS POR CICLO DE VIDA 004 - ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS POR CICLO DE VIDA

005 - EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD

001 - EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD 005 - EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD

006 - MICRONUTRIENTES PIM

2,522,743.44 101,878,647.01

002 - PREVENCION Y CONTROL DEL VIHSIDAITS 004 - ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS POR CICLO DE VIDA

2,522,743.44

001 - PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE MEDICINA TRADICIONAL

001 - ADMINISTRACION PROGRAMAS DE MITIGACION PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 002 - PREVENCION Y CONTROL DEL VIHSIDAITS

639,645.06

002 - ESTADO DE EXCEPCION SANITARIA

29 - SALUD INTERCULTURAL 50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES

6,178,995.93

001 - FIEBRE AMARILLA

24 - PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA 000 - SIN PROYECTO

754,212.63 1,428,749.80

034 - DISPONIBILIDAD ASEGURADA DE INSUMOS ANTICONCEPTIVOS DAIA

29 - SALUD INTERCULTURAL

3,996,033.50

004 - CONTROL DE CALIDAD Y NORMAS SANITARIAS

031 - MI FARMACIA 032 - MI HOSPITAL

316,970.60

000 - SIN PROYECTO

22 - PROVISION DE INSUMOS Y VACUNAS 24 - PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA

647,780,887.58

002 - MATERNIDAD GRATUITA

21 - MATERNIDAD GRATUITA 22 - PROVISION DE INSUMOS Y VACUNAS

PROFORMA

112,319.19

112,319.19 3,626,663.90

3,626,663.90 587,665.72

587,665.72 10,734,150.57

10,734,150.57

001 - MICRONUTRIENTES PIM

830,560.09

006 - MICRONUTRIENTES PIM

830,560.09

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

PROGRAMA 50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES

PROYECTO

008 - DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN SALUD

009 - SALUD INTERCULTURAL

ACTIVIDAD 001 - DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN SALUD

011 - INFLUENZA AH1N1 GRIPE PORCINA

012 - FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

015 - PROMOCION DE LA SALUD

150,995.83

001 - SALUD INTERCULTURAL

274,975.77

1,619,981.09

010 - UNIDADES MOVILES DE SALUD ESCOLAR

1,619,981.09

001 - INFLUENZA AH1N1 GRIPE PORCINA

1,465,938.57

011 - INFLUENZA AH1N1 GRIPE PORCINA

1,465,938.57

001 - FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

297,127.80

001 - PROMOCION DE LA SALUD

112,872.31

001 - INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD

001 - CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 019 - CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

020 - CONTROL DEL DENGUE

297,127.80

012 - FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

018 - INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD 019 - CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

274,975.77

001 - UNIDADES MOVILES DE SALUD ESCOLAR

015 - PROMOCION DE LA SALUD 018 - INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD

150,995.83

008 - DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN SALUD

009 - SALUD INTERCULTURAL 010 - UNIDADES MOVILES DE SALUD ESCOLAR

PROFORMA

112,872.31 82,191,216.76

82,191,216.76 472,521.38

472,521.38

001 - CONTROL DEL DENGUE

6,815,330.88

020 - CONTROL DEL DENGUE

6,815,330.88

021 - CONTROL DEL PALUDISMO MALARIA

001 - CONTROL DEL PALUDISMO MALARIA

3,027,854.54

021 - CONTROL DEL PALUDISMO MALARIA

3,027,854.54

022 - CONTROL DE CHAGAS

001 - CONTROL DE CHAGAS

195,638.10

022 - CONTROL DE CHAGAS

195,638.10

001 - CONTROL DE LA ONCOCERCOSIS

196,295.27

023 - CONTROL DE LA ONCOCERCOSIS

023 - CONTROL DE LA ONCOCERCOSIS 024 - INMUNIZACIONESENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA

001 - INMUNIZACIONESENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA 024 - INMUNIZACIONESENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA

027 - CONTROLVIGILANCIA Y TRATAMIENTO DE ZOONOSIS RABIA

001 - CONTROLVIGILANCIA Y TRATAMIENTO DE ZOONOSIS RABIA 027 - CONTROLVIGILANCIA Y TRATAMIENTO DE ZOONOSIS RABIA

028 - CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

029 - CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

031 - LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y

49,833,605.62 846,737.76

846,737.76

001 - CONTROL Y TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS

1,829,611.03

028 - CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

1,829,611.03

001 - CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES 029 - CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

030 - ALIMENTACION Y NUTRICION SIAN

196,295.27 49,833,605.62

311,580.32

311,580.32

001 - ALIMENTACION Y NUTRICION SIAN

8,001,158.23

030 - ALIMENTACION Y NUTRICION SIAN

8,001,158.23

001 - LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y

6,118,874.14

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

PROGRAMA 50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES

PROYECTO

ATENCION A LA INFANCIA

ACTIVIDAD

031 - LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y ATENCION A LA INFANCIA 033 - SALUD AMBIENTAL

034 - VIGILANCIA EN DESORDENES POR DEIFICIENCIA DE YODO

116,045.10

033 - SALUD AMBIENTAL

116,045.10

001 - VIGILANCIA EN DESORDENES POR DEIFICIENCIA DE YODO

001 - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CONTROL Y MONITOREO DE MALARIA EN EL ECUADOR 037 - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CONTROL Y MONITOREO DE MALARIA EN EL ECUADOR

055 - FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SANGRE

001 - FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SANGRE 055 - FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SANGRE

056 - HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR

001 - HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 056 - HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR

057 - ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL RESPONDEN A LA TUBERCULOSIS REFORZANDO EL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL ECUADOR CON ENFASIS EN LAS POBLACIONES VULNERABLES

058 - RESPUESTA DE ECUADOR A VIHSIDA UN ACERCAMIENTO MULTISECTORIAL HACIA EL ACCESO UNIVERSAL Y LA PREVENCION EN LAS POBLACIONES DE MAYOR RIESGO

061 - PROYECTO NACIONAL DE TAMIZAJE NEONATAL

001 - ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL RESPONDEN A LA TUBERCULOSIS REFORZANDO EL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL 057 - ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL RESPONDEN A LA TUBERCULOSIS REFORZANDO EL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL ECUADOR CON ENFASIS EN LAS POBLACIONES VULNERABLES 001 - RESPUESTA DE ECUADOR A VIHSIDA UN ACERCAMIENTO MULTISECTORIAL HACIA EL ACCESO UNIVERSAL Y LA PREVE 058 - RESPUESTA DE ECUADOR A VIHSIDA UN ACERCAMIENTO MULTISECTORIAL HACIA EL ACCESO UNIVERSAL Y LA PREVENCION EN LAS POBLACIONES DE MAYOR RIESGO 001 - PROYECTO NACIONAL DE TAMIZAJE NEONATAL 061 - PROYECTO NACIONAL DE TAMIZAJE NEONATAL

062 - DETECCION E INTERVENCION TEMPRANA DE LOS TRANSTORNOS DEL DESARROLLO

067 - ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR

069 - TRATAMIENTO DE ERRORES DE REFRACCION EN LA POBLACION ECUATORIANA

6,118,874.14

001 - SALUD AMBIENTAL

034 - VIGILANCIA EN DESORDENES POR DEIFICIENCIA DE YODO 037 - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CONTROL Y MONITOREO DE MALARIA EN EL ECUADOR

PROFORMA

ATENCION A LA INFANCIA

001 - DETECCION E INTERVENCION TEMPRANA DE LOS TRANSTORNOS DEL DESARROLLO 062 - DETECCION E INTERVENCION TEMPRANA DE LOS TRANSTORNOS DEL DESARROLLO 001 - ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR 067 - ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR 001 - TRATAMIENTO DE ERRORES DE REFRACCION EN LA POBLACION ECUATORIANA 069 - TRATAMIENTO DE ERRORES DE REFRACCION EN LA POBLACION ECUATORIANA

54,586.03

54,586.03 791,157.34

791,157.34 5,898,836.61

5,898,836.61 753,484.12

753,484.12 1,572,461.67

1,572,461.67

2,312,681.43

2,312,681.43

3,207,061.10

3,207,061.10 96,802.46

96,802.46 7,466,017.63

7,466,017.63 666,807.53

666,807.53

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

PROGRAMA 50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES

PROYECTO

070 - PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD

152,044.96

070 - PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

152,044.96

50 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - MI EMERGENCIA

002 - APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL EN SALUD

202,741,660.85 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

15,586,417.81

001 - MI EMERGENCIA

15,586,417.81

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

13,671,040.46

002 - APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL EN SALUD

13,671,040.46

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 323 - CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS NORMATIVOS Y REGULACION DE LA SALUD

000 - SIN PROYECTO

01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ASUNTOS AGROPECUARIOS

001 - ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS SERVICIOS NORMATIVOS Y DE REGULACION DE LA SALUD

853,073.91

000 - SIN PROYECTO

853,073.91

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS NORMATIVOS Y REGULACION DE LA SALUD

000 - SIN PROYECTO

22,498,459.45

002 - PLANIFICACIÓN

67,729.00

003 - COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA

76,819.15 22,643,007.60

01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ASUNTOS AGROPECUARIOS

22,643,007.60

000 - SIN PROYECTO

001 - UNIDAD DE ALMACENAMIENTO UNA

18,395,943.04

000 - SIN PROYECTO

18,395,943.04

20 - ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 21 - FOMENTO Y DESARROLLO AGROPECUARIO

853,073.91 853,073.91

001 - ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS

000 - SIN PROYECTO

20 - ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

29,257,458.27 1,774,981,236.51

323 - CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA 360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.

PROFORMA

001 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

000 - SIN PROYECTO

18,395,943.04

001 - ALMACENAMIENTOS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

700,410.78

001 - SERVICIOS FORESTALES Y REFORESTACION

242,548.00

001 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE LOS RECURSOS PESQUEROS

514,067.04

001 - ADMINISTRACIÓN DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL AZUAY

949,785.72

001 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

17,583,081.68

002 - HACIENDA CONCEPCION DE MONJAS

69,414.00

009 - ADMINISTRACIÓN DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE GUAYAS

200,681.84

010 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE IMBABURA

256,755.31

015 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE NAPO

78,198.22

017 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE PICHINCHA

218,639.13

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.

PROGRAMA 21 - FOMENTO Y DESARROLLO AGROPECUARIO

PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

ACTIVIDAD

257,399.72

024 - ADMINISTRACIÓN DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE SANTA ELENA

202,432.11

026 - SUBSECRETARIA REGIONAL DEL LITORAL NORTE-COORDINACIÓN DE LA ZONA 4

110,133.30

028 - SUBSECRETARIA REGIONAL DE LA AMAZONIA - COORDINACIÓN DE LA ZONA 2

67,005.27

029 - COORDINACIÓN ZONAL 1

66,968.00

030 - COORDINACIÓN ZONAL 2

57,773.60

031 - COORDINACIÓN ZONAL 7

210,085.47

035 - ADMINISTRACIÓN DE LAS GRANJAS DE CHICAÑA Y NATENZA 000 - SIN PROYECTO 21 - FOMENTO Y DESARROLLO AGROPECUARIO 21 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 22 - SERVICIOS TÉCNICOS

007 - PROYECTO 2KR

PROFORMA

018 - ADMINISTRACION DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE TUNGURAHUA

15,324.73 21,800,703.92 21,800,703.92

001 - 2KR ACCIONES PAR FINANCIAR PROYECTOS TECNICOS Y SOCIALES

606,050.44

007 - PROYECTO 2KR

606,050.44

21 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

606,050.44

000 - SIN PROYECTO

001 - VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL

460,557.20

002 - COMERCIALIZACIÓN

313,684.20

003 - COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACION NACIONAL

123,812.42

004 - VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANDERÍA

139,725.32

005 - SUBSECRETARIA DE FOMENTO AGRÍCOLA

143,506.38

006 - SUBSECRETARIA DE FOMENTO GANADERO

119,248.70

007 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

270,307.20

008 - COORDINACION GENERAL DE REDES COMERCIALES

005 - PROGRAMA NACIONAL DE CARNICOS

027 - PLAN DE FOMENTO DEL ACCESO A TIERRAS DE LOS PRODUCTORES FAMILIARES EN EL ECUADOR

000 - SIN PROYECTO

1,644,125.72

001 - ACCIONES PARA ASEGURAR EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS PRODUCTOS CARNICOS

1,597,778.72

005 - PROGRAMA NACIONAL DE CARNICOS

1,597,778.72

001 - PLAN DE FOMENTO DEL ACCESO A TIERRAS DE LOS PRODUCTORES FAMILIARES EN EL ECUADOR

7,644,411.97

027 - PLAN DE FOMENTO DEL ACCESO A TIERRAS DE LOS PRODUCTORES FAMILIARES EN EL ECUADOR 028 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA PARTICIPATIVA Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA

033 - PROYECTO DE REACTIVACION DE LA CAFICULTURA

001 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA PARTICIPATIVA Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA 028 - PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA PARTICIPATIVA Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA 001 - PROYECTO DE REACTIVACION DE LA CAFICULTURA 033 - PROYECTO DE REACTIVACION DE LA CAFICULTURA

034 - AGRO SEGURO PARA PEQUE¿OS Y MEDIANOS PRODUCTORES

73,284.30

001 - ACCIONES PARA LA IMPLANTACI¿N DE UN SISTEMA PERMANENTE DE SEGURO

7,644,411.97 7,917,518.26

7,917,518.26

594,843.91

594,843.91 3,960,445.14

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.

PROGRAMA 22 - SERVICIOS TÉCNICOS

PROYECTO

034 - AGRO SEGURO PARA PEQUE¿OS Y MEDIANOS PRODUCTORES

ACTIVIDAD

034 - AGRO SEGURO PARA PEQUE¿OS Y MEDIANOS PRODUCTORES

22 - SERVICIOS TÉCNICOS 23 - SERVICIOS FORESTALES Y REFORESTACIÓN 24 - RIEGO DRENAJE Y CONTROL DE INUNDACIONES 25 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

000 - SIN PROYECTO

23,359,123.72 001 - SERVICIOS FORESTALES Y FORESTACIÓN

6,079,106.74

000 - SIN PROYECTO

6,079,106.74 6,079,106.74

000 - SIN PROYECTO

001 - SUBSECRETARIA DE RIEGIO Y DRENAJE

2,616,609.75

000 - SIN PROYECTO

2,616,609.75

24 - RIEGO DRENAJE Y CONTROL DE INUNDACIONES

2,616,609.75

000 - SIN PROYECTO

001 - SUBSECRETARIA DE TIERRAS Y REFORMA AGRARIA

1,124,681.53

000 - SIN PROYECTO

1,124,681.53

001 - ACCIONES DE APOYO A LA LEGALIZACI¿N MASIVA A NIVEL NACIONAL

3,500,904.20

005 - LEGALIZACI¿N MASIVA DE LA TIERRA EN EL TERRITORIO ECUATORIANO

25 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 002 - PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE GESTION E INFORMACION DE TIERRAS RURALES

25 - PROMOCI¿N DEL DESARROLLO 000 - SIN PROYECTO

11,635,389.94

11,635,389.94 11,635,389.94

001 - ADMINISTRACIÓN DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS

9,523,466.39

002 - ADMINISTRACIÓN DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN DE LOS RECURSOS ACUÍCOLAS

3,079,820.89

003 - VICEMINISTERIO DE ACUACULTURA Y PESCA 000 - SIN PROYECTO 011 - REGULACI¿N Y RECAMBIO DE ARTES Y APAREJOS DE LA FLOTA PESQUERA ARTESANAL NACIONAL

3,500,904.20 4,625,585.73

001 - PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE GESTION E INFORMACION DE TIERRAS RURALES 002 - PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE GESTION E INFORMACION DE TIERRAS RURALES

26 - FOMENTO Y DESARROLLO DE RECURSOS PESQUEROS

3,960,445.14

23 - SERVICIOS FORESTALES Y REFORESTACIÓN

005 - LEGALIZACI¿N MASIVA DE LA TIERRA EN EL TERRITORIO ECUATORIANO

25 - PROMOCI¿N DEL DESARROLLO

PROFORMA

SUBVENCIONADO POR EL ESTADO

001 - ACCIONES PARA LA REGULACI¿N Y RECAMBIO DE ARTES Y APAREJOS 011 - REGULACI¿N Y RECAMBIO DE ARTES Y APAREJOS DE LA FLOTA PESQUERA ARTESANAL NACIONAL

226,364.02 12,829,651.30 841,376.34

841,376.34

014 - REPRODUCCI¿N DE LA CACHAMA PIRATAS BRACHYPOMUS Y COLOSOMA MACROPOMUN PARA ABASTECER DE ALEVINES A LOS PRODUCTORES DE ACUACULTURA RURAL

001 - ACCIONES PARA LA REPRODUCCI¿N DE LA CACHAMA

015 - ESTACION DE REPRODUCCION DE PECES DE AGUA DULCE PARA ABASTECER DE ALEVINES A LAS PRODUCCIONES DE ACUACULTURA RURAL

002 - SUBSECRETARIA DE ACUACULTURA

241,567.66

015 - ESTACION DE REPRODUCCION DE PECES DE AGUA DULCE PARA ABASTECER DE ALEVINES A LAS PRODUCCIONES DE ACUACULTURA RURAL

241,567.66

016 - PLAN PILOTO DE MARICULTURA PARA CAPACITACION DE LAS COMUNIDADES PESQUERAS DEL LITORAL ECUATORIANO

002 - SUBSECRETARIA DE ACUACULTURA

399,045.31

016 - PLAN PILOTO DE MARICULTURA PARA CAPACITACION DE LAS COMUNIDADES PESQUERAS DEL LITORAL ECUATORIANO

399,045.31

021 - DIFUSION DE TECNOLOGIA Y

002 - SUBSECRETARIA DE ACUACULTURA

014 - REPRODUCCI¿N DE LA CACHAMA PIRATAS BRACHYPOMUS Y COLOSOMA MACROPOMUN PARA ABASTECER DE ALEVINES A LOS PRODUCTORES DE ACUACULTURA RURAL

44,855.80

44,855.80

61,616.44

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.

PROGRAMA 26 - FOMENTO Y DESARROLLO DE RECURSOS PESQUEROS

PROYECTO

CONOCIMIENTOS EN ACUACULTURA A NIVEL RURAL COMO HERRAMIENTA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION

ACTIVIDAD 021 - DIFUSION DE TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTOS EN ACUACULTURA A NIVEL RURAL COMO HERRAMIENTA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION

26 - FOMENTO Y DESARROLLO DE RECURSOS PESQUEROS 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - PROYECTO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA

002 - OBRAS POR REHABILITAR

PROFORMA

61,616.44

14,418,112.85

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

830,560.09

001 - PROYECTO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA

830,560.09

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,005,171.97

002 - OBRAS POR REHABILITAR

1,005,171.97

003 - SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION PARA EL CATASTRO ORGANIZACION Y GESTION DE LA ACTIVIDAD CAMARONERA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

522,189.18

003 - SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION PARA EL CATASTRO ORGANIZACION Y GESTION DE LA ACTIVIDAD CAMARONERA

522,189.18

004 - OBRAS POR CONCLUIR

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

2,351,114.35

004 - OBRAS POR CONCLUIR

2,351,114.35

005 - HABILITACION DE TIERRAS PARA USO AGRICOLA EN AREAS COMUNALES DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA EN EL MARCO DEL PROYECTO PIDAASSE FASE I

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

349,000.11

005 - HABILITACION DE TIERRAS PARA USO AGRICOLA EN AREAS COMUNALES DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA EN EL MARCO DEL PROYECTO PIDAASSE FASE I

349,000.11

006 - HABILITACION DE TIERRAS PARA USO AGRICOLA EN AREAS COMUNALES DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA EN EL MARCO DEL PROYECTO PIDAASSE FASE II

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

2,539,007.38

006 - HABILITACION DE TIERRAS PARA USO AGRICOLA EN AREAS COMUNALES DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA EN EL MARCO DEL PROYECTO PIDAASSE FASE II

2,539,007.38

007 - REHABILITACION ADMINISTRACION OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO INTERPROVINCIALES

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

4,231,678.96

007 - REHABILITACION ADMINISTRACION OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO INTERPROVINCIALES

4,231,678.96

008 - OBRAS DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

296,217.53

008 - OBRAS DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA

296,217.53

009 - ESTUDIOS PARA EL PROYECTO BINACIONAL PUYANGO TUMBES

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,763,549.10

009 - ESTUDIOS PARA EL PROYECTO BINACIONAL PUYANGO TUMBES

1,763,549.10

010 - PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO DE 20 000 HECTAREAS DE PLANTACIONES FORESTALES PARA FORTALECER AREAS DE CONSERVACION Y BOSQUES PROTEGER MEGAPROYECTOS DE INTERES NACIONAL PRESERVAR CUENCAS HIDROGRAFICAS ABASTECER LA DEMANDA INDUSTRIAL DE MADERA Y GARA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

160,803.80

010 - PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO DE 20 000 HECTAREAS DE PLANTACIONES FORESTALES PARA FORTALECER AREAS DE CONSERVACION Y BOSQUES PROTEGER MEGAPROYECTOS DE INTERES NACIONAL PRESERVAR CUENCAS HIDROGRAFICAS ABASTECER LA DEMANDA INDUSTRIAL DE MADERA Y GARA

160,803.80

011 - REHABILITACION DE LOS SILOS DE LA UNA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

8,463,357.93

011 - REHABILITACION DE LOS SILOS DE LA UNA

8,463,357.93

012 - DOTACION DE FLOTADORES PARA ARTES DE PESCA QUE UTILIZA LA FLLOTA ARTESANAL ECUATORIANA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

534,657.44

012 - DOTACION DE FLOTADORES PARA ARTES DE PESCA QUE UTILIZA LA FLLOTA ARTESANAL ECUATORIANA

534,657.44

013 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISENO DEFINITIVO DE LOS MUELLES ARTESANALES

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

516,594.45

013 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISENO DEFINITIVO DE LOS MUELLES

516,594.45

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.

PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

PROYECTO

ACTIVIDAD ARTESANALES

014 - CENSO PESQUERO SISTEMA DE INDICADORES SOCIO ECONOMICOS DEL SECTOR PESQUERO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

115,864.96

014 - CENSO PESQUERO SISTEMA DE INDICADORES SOCIO ECONOMICOS DEL SECTOR PESQUERO

115,864.96

015 - PROGRAMA NACIONAL DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS PRONERI

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

530,685.19

015 - PROGRAMA NACIONAL DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS PRONERI

530,685.19

016 - PROYECTO NACIONAL RED LECHERA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

240,325.51

016 - PROYECTO NACIONAL RED LECHERA

240,325.51

017 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA ECONOMICA FINANCIERA DE LA PESCA DE LA MERLUZA Y PECES PELAGICOS MAYORES CON PALANGRE

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

175,976.96

017 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA ECONOMICA FINANCIERA DE LA PESCA DE LA MERLUZA Y PECES PELAGICOS MAYORES CON PALANGRE

175,976.96

018 - ARRASTRE REHABILITACION Y TERMINACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

988,565.65

018 - ARRASTRE REHABILITACION Y TERMINACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

988,565.65

019 - TECNIFICACION DEL RIEGO A NIVEL DE PARCELAS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,770,210.75

019 - TECNIFICACION DEL RIEGO A NIVEL DE PARCELAS

1,770,210.75

020 - ESTUDIOS Y DISENOS DE PROYECTOS SISTEMA DE RIEGO PLAN NACIONAL DE RIEGO Y PROTECCION DE CUENCAS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

18,057.42

020 - ESTUDIOS Y DISENOS DE PROYECTOS SISTEMA DE RIEGO PLAN NACIONAL DE RIEGO Y PROTECCION DE CUENCAS

18,057.42

021 - COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE CADERS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

2,167,387.92

021 - COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE CADERS

2,167,387.92

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA. 364 - CONFERENCIA NACIONAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA

20 - SOBERANIA ALIMENTARIA

000 - SIN PROYECTO

1,168,269.00

000 - SIN PROYECTO

1,168,269.00

20 - SOBERANIA ALIMENTARIA

01 - ASISTENCIA TECNICA

000 - SIN PROYECTO

1,168,269.00 1,168,269.00 001 - ADMINISTRACION DEL APOYO A LOS SERVICIOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA

106,236.00

000 - SIN PROYECTO

106,236.00

01 - ASISTENCIA TECNICA

106,236.00

378 - MISION F.A.O. EN EL ECUADOR 385 - JUNTA DE RECURSOS HIDRAULICOS FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS CANTONES JIPIJAPA PAJAN Y PUERTO LOPEZ

20 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS AGROPECUARIOS

387 - PARQUE NACIONAL GALAPAGOS

01 - FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE ASEGURE LA GESTIÓN AMBIENTAL

000 - SIN PROYECTO

106,236.00 001 - ADMINISTRACION DE ASUNTOS AGROPECUARIOS

5,920,955.18

000 - SIN PROYECTO

5,920,955.18

20 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 385 - JUNTA DE RECURSOS HIDRAULICOS FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS CANTONES JIPIJAPA PAJAN Y PUERTO LOPEZ 000 - SIN PROYECTO

29,570,976.65 155,750,610.38

001 - SOBERANIA ALIMENTARIA

364 - CONFERENCIA NACIONAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA 378 - MISION F.A.O. EN EL ECUADOR

PROFORMA

013 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISENO DEFINITIVO DE LOS MUELLES ARTESANALES

001 - GOBERNANTE 002 - ASESORIA 003 - APOYO

5,920,955.18 5,920,955.18 7,166,969.00 258,753.90 8,286,370.80

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 387 - PARQUE NACIONAL GALAPAGOS

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDAD 000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

20 - ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL QUE LOGRE SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA Y AMBIENTAL

000 - SIN PROYECTO

20 - ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL QUE LOGRE SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA Y AMBIENTAL

471,021.00

21 - USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA LOGRAR DESARROLLO SUSTENTABLE

000 - SIN PROYECTO

001 - CONSERVACIÓN Y USO RACIONAL DE LOS ECOSISTEMAS MARINOS

670,358.03

002 - CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS INSULARES

844,675.00

01 - FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE ASEGURE LA GESTIÓN AMBIENTAL

15,712,093.70 15,712,093.70

001 - ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA

471,021.00

000 - SIN PROYECTO

471,021.00

000 - SIN PROYECTO 21 - USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA LOGRAR DESARROLLO SUSTENTABLE

1,515,033.03 1,515,033.03

22 - GESTIÓN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL

000 - SIN PROYECTO

001 - CONSERVACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE

334,808.00

000 - SIN PROYECTO

334,808.00

22 - GESTIÓN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL

334,808.00

24 - INSERCIÓN DE LA DIMENSIÓN SOCIAL EN LA TEMÁTICA AMBIENTAL PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

000 - SIN PROYECTO

173,000.00

001 - TEMATICA AMBIENTAL SAN CRISTOBAL 002 - TEMATICA AMBIENTAL ISABELA 003 - TEMATICA AMBIENTAL FLOREANA

000 - SIN PROYECTO

20,000.00 171,785.00

000 - SIN PROYECTO

458,222.10

387 - PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 20 - ASUNTOS AGROPECUARIOS

93,437.10

004 - COMUNICACION, EDUCACION Y PARTICIPACION AMBIENTAL

24 - INSERCIÓN DE LA DIMENSIÓN SOCIAL EN LA TEMÁTICA AMBIENTAL PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

390 - INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS I.N.I.A.P.

PROFORMA

01 - FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE ASEGURE LA GESTIÓN AMBIENTAL

458,222.10 18,491,177.83

001 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS AGROPECUARIOS

1,641,963.05

002 - ADMINISTRACION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA AGRICULTURA ,FORESTACION CAZA Y PESCA

9,618,593.17

005 - DIRECCION GENERAL

15,008.00

007 - DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES

11,218.00

009 - DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

18,040.00

011 - DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

30,864.00

015 - UNIDAD DE DOCUMENTACION

16,493.00

018 - UNIDAD DE TALENTO HUMANO

17,717.00

019 - PVBSA.- PRODUCCION COMERCIAL PALMA AFRICANA 66.5 HA

45,145.00

020 - EETP.- DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGIA

4,466.00

021 - EETP.- DEPARTAMENTO NACIONAL DE SUELOS Y AGUA

44,597.00

022 - EETP.- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROTECCION VEGETAL

13,400.00

024 - EETP.- PROGRAMA NACIONAL DE CACAO Y CAFE

710,641.71

025 - EETP.- PROGRAMA DE MAIZ

19,820.48

027 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION SEMILLA DE MAIZ

45,145.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 390 - INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS I.N.I.A.P.

PROGRAMA 20 - ASUNTOS AGROPECUARIOS

PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

ACTIVIDAD

8,934.00

029 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION COMERCIAL DE CACAO (LOTES DESCONTINUADOS DE INVESTIGACION)

8,934.00

030 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION COMERCIAL DE PLANTAS DE CACAO CLONAL

49,134.00

032 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION COMERCIAL DE PALMA AFRICANA 106.82 HA

45,145.00

033 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION COMERCIAL DE PALMA AFRICANA 70 HA

35,734.00

034 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION COMERCIAL DE CAUCHO

4,466.00

036 - EETP.- DNMSA. MANTENIMIENTO LABORATORIOS 50%

18,206.00

038 - EETP.- GESTION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL (ADMINISTRACION)

49,304.00

039 - EETP.- AREA FINANCIERA 040 - EESD PALMA AFRICANA 041 - EESD PRODUCCION 043 - VIVEROS 044 - LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS 045 - DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS 046 - GANADERIA 057 - EETP.- DEPARTAMENTO DE RECURSOS FITOGENETICOS 059 - CONVENIO MERR PIÑON 000 - SIN PROYECTO 20 - ASUNTOS AGROPECUARIOS

20 - REGULACIONES Y SOPORTE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y COMERCIALES DE SANIDAD AGROPECUARIA

000 - SIN PROYECTO

61,502.00 259,519.00 1,089,094.82 65,967.77 72,127.50 202,807.62 83,252.62 4,466.00 42,121.98 14,353,827.72 14,353,827.72

390 - INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - I.N.I.A.P. 392 - AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO

PROFORMA

028 - EETP.- PVBSA. PRODUCCION SEMILLA DE SOYA

14,353,827.72

001 - REGIONAL 1, SERVICIOS TECNICOS

275,606.02

002 - REGIONAL 2, SERVICIOS TECNICOS

412,866.00

003 - REGIONAL 3, SERVICIOS TECNICOS

290,510.50

004 - REGIONAL 4, SERVICIOS TECNICOS

223,702.00

005 - REGIONAL 5, SERVICIOS TECNICOS

811,573.55

006 - REGIONAL 6, SERVICIOS TECNICOS

288,116.76

007 - REGIONAL 7, SERVICIOS TECNICOS

595,370.81

008 - REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 009 - SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL

510,626.40 10,043,589.33

010 - SERVICIOS TECNICOS DE SANIDAD VEGETAL

1,433,277.83

011 - SERVICIOS TECNICOS DE SANIDAD ANIMAL

981,656.00

012 - SERVICIOS TECNICOS DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS

127,275.51

013 - SERVICIOS DE AGROCALIDAD LABORATORIOS

603,010.00

014 - SANIBANANO 015 - SANIMANGO 016 - ENFOQUE DE GENERO 000 - SIN PROYECTO 20 - REGULACIONES Y SOPORTE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y COMERCIALES

1,212,516.92 462,117.94 27,010.00 18,298,825.57 18,298,825.57

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 392 - AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO

PROGRAMA

PROYECTO

20 - REGULACIONES Y SOPORTE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y COMERCIALES DE SANIDAD AGROPECUARIA

DE SANIDAD AGROPECUARIA

22 - SERVICIOS TECNICOS AGROPECUARIOS

020 - ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

ACTIVIDAD

001 - ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA

9,100,171.45

020 - ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA

9,100,171.45

22 - SERVICIOS TECNICOS AGROPECUARIOS

9,100,171.45

001 - PROYECTO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,343,514.91

001 - PROYECTO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA

1,343,514.91

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 392 - AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO 394 - CONSEJO DE GESTION DE AGUAS DE LA CUENCA DEL PAUTE

20 - CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES

000 - SIN PROYECTO

766,276.30

000 - SIN PROYECTO

766,276.30

394 - CONSEJO DE GESTION DE AGUAS DE LA CUENCA DEL PAUTE 20 - ADMINISTRACION DE ASUNTOS HIDROCARBURIFEROS

000 - SIN PROYECTO

006 - OPTIMIZACION DEL CONTROL DE REMANENTES A TRAVES DE LA MEDICION AUTOMATIZADA DE LOS PROCESOS DE RECEPCION ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE GLP EN PLANTAS ENVASADORAS

007 - MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCION DE GLP EN LOS CANTONES FRONTERIZOS DE LAS PROVINCIAS DE CARCHI EL ORO SUCUMBIOS LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE A TRAVES DE LA ASIGNACION AUTOMATIZADA DE GLP A LOS USUARIOS FINALES

766,276.30 766,276.30

001 - ADMINISTRACION DE LOS ASUNTOS HIDROCARBURIFEROS

10,998,195.83

000 - SIN PROYECTO

10,998,195.83

001 - OPTIMIZACION DEL CONTROL DE REMANENTES A TRAVES DE LA MEDICION AUTOMATIZADA DE LOS PROCESOS DE RECEP 006 - OPTIMIZACION DEL CONTROL DE REMANENTES A TRAVES DE LA MEDICION AUTOMATIZADA DE LOS PROCESOS DE RECEPCION ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE GLP EN PLANTAS ENVASADORAS 001 - MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCION DE GLP EN LOS CANTONES FRONTERIZOS DE LAS PROVINCIAS DE CARCHI EL O 007 - MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCION DE GLP EN LOS CANTONES FRONTERIZOS DE LAS PROVINCIAS DE CARCHI EL ORO SUCUMBIOS LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE A TRAVES DE LA ASIGNACION AUTOMATIZADA DE GLP A LOS USUARIOS FINALES

20 - ADMINISTRACION DE ASUNTOS HIDROCARBURIFEROS 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,343,514.91 28,742,511.93

001 - ADMINISTRACION DE LA GESTION DEL AGUA DE LA CUENCA DEL PAUTE EN BASE A LA ACCION INTEGRADA EN LAS CUENCAS DE MENOR ORDEN

20 - CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES

416 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH

PROFORMA

594,427.91

594,427.91

1,374,974.17

1,374,974.17

12,967,597.91

001 - FORTALECER ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCH A TRAVES DE IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS HIDROCARBUROS EN ZONAS ESTRATEGICAS DEL PAIS GUAYAS ESMERALDAS SUCUMBIOS MANABI

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

307,050.63

001 - FORTALECER ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCH A TRAVES DE IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS HIDROCARBUROS EN ZONAS ESTRATEGICAS DEL PAIS GUAYAS ESMERALDAS SUCUMBIOS MANABI

307,050.63

002 - FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA DNH A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE HIDROCARBUROS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

372,387.75

002 - FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA DNH A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE HIDROCARBUROS

372,387.75

003 - FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION CONTROL Y FISCALIZACIN

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

307,050.63

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 416 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH

PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

PROYECTO

ACTIVIDAD 003 - FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION CONTROL Y FISCALIZACIN HIDROCARFURIFERO A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA ARCH

004 - ADITIVACION DE TRAZADORES PARA FORTALECER EL CONTROL DE LA COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES LQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

4,103,028.27

004 - ADITIVACION DE TRAZADORES PARA FORTALECER EL CONTROL DE LA COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES LQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO

4,103,028.27

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 416 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH 418 - SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH

20 - ADMINISTRACION GENERAL

000 - SIN PROYECTO

002 - FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE DATOS DEL SECTOR HIDROCARBURIFERO A TRAVES DE LA CREACION DEL BANCO DE INFORMACION PETROLERA

001 - CONSULTORIA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE EVALUACION DEL POTENCIAL HIDROCARBURIFERO SUR ORIENTE ECUATORIANO

3,895,250.00 3,895,250.00

001 - FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE DATOS DEL SECTOR HIDROCARBURIFERO A TRAVES DE LA CREACION DEL BANCO DE 002 - FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE DATOS DEL SECTOR HIDROCARBURIFERO A TRAVES DE LA CREACION DEL BANCO DE INFORMACION PETROLERA

000 - SIN PROYECTO

001 - OBRAS COMUNITARIAS LIQUIDACION DE PUENTES

423,167.90

001 - CONSULTORIA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE EVALUACION DEL POTENCIAL HIDROCARBURIFERO SUR ORIENTE ECUATORIANO

423,167.90

004 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE CONTROL DE LA DIRECCIO NACIONAL DE HIDROCARBUROS

23 - CONTROL Y REGULACION DE ASUNTOS MINEROS

001 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE COMBUSTIBLES, ENERGIA Y MINERIA

13,419,994.04

000 - SIN PROYECTO

13,419,994.04

001 - OBRAS COMUNITARIAS LIQUIDACION DE PUENTES

20,764.00 13,440,758.04 1,631,128.78

000 - SIN PROYECTO

1,631,128.78

001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE CONTROL DE LA DIRECCIO NACIONAL DE HIDROCARBUROS 004 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE CONTROL DE LA DIRECCIO NACIONAL DE HIDROCARBUROS

353,853.90

353,853.90

20 - CONTROL Y REGULACION DE ASUNTOS DE HIDROCARBUROS

1,984,982.68

000 - SIN PROYECTO

001 - ADMINISTRACION DE ASUNTOS MINEROS

1,249,586.56

000 - SIN PROYECTO

1,249,586.56

419 - MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

20,764.00

001 - ADMINISTRACION DE LOS ASUNTOS DE HIDROCARBUROS

23 - CONTROL Y REGULACION DE ASUNTOS MINEROS

421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

423,167.90 5,031,869.02

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE COMBUSTIBLES, ENERGIA Y MINERIA 000 - SIN PROYECTO

713,451.12

4,608,701.12

001 - OBRAS COMUNITARIAS LIQUIDACION DE PUENTES

20 - CONTROL Y REGULACION DE ASUNTOS DE HIDROCARBUROS

713,451.12

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE COMBUSTIBLES, ENERGIA Y MINERIA

5,089,517.28 18,057,115.19

000 - SIN PROYECTO

418 - SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH 419 - MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

307,050.63

001 - ADMINISTRACION GENERAL

20 - ADMINISTRACION GENERAL 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

PROFORMA

HIDROCARFURIFERO A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA ARCH

000 - SIN PROYECTO

1,249,586.56 16,675,327.28

001 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

6,956,941.73

002 - TARIFA DE LA DIGNIDAD - ENERGÍA ELÉCTRICA

30,000,000.00

003 - DEFICIT TARIFARIO - ENERGIA

70,000,000.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

PROGRAMA

PROYECTO

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

000 - SIN PROYECTO

20 - DESARROLLO DE FUENTES ENERGETICAS ALTERNATIVAS

009 - PROGRAMA EURO SOLAR

ACTIVIDAD

000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

010 - PRODUCCION DE ACEITE DE PI¿ON PARA PLAN PILOTO DE GENERACION ELECTRICA EN GALAPAGOS

030 - PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE BIODIGESTORES A NIVEL NACIONAL

051 - ALUMBRADO PUBLICO EFICIENTE

009 - PROGRAMA EURO SOLAR

148,926.90

001 - GENERACION ELECTRICA A BASE DE ACEITE DE PI¿ON

332,224.04

010 - PRODUCCION DE ACEITE DE PI¿ON PARA PLAN PILOTO DE GENERACION ELECTRICA EN GALAPAGOS 001 - DESARROLLO DE AGROINDUSTRIALES Y PECUARIAS PARA GENERACION DE BIOGAS

001 - GENERACION ELECTRICA UTILIZANDO RESIDUOS ORGANICOS 035 - GENERACION ELECTRICA UTILIZANDO RESIDUOS COMPONENTES ORGANICOS 001 - ALUMBRADO PUBLICO

001 - PROYECTO TERMOELECTRICO FUELL OIL 380 052 - PROYECTO TERMOELECTRICO FUELL OIL 380

053 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE

055 - PLAN GALAPAGOS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIA RENOVABLE

001 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE 053 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE 001 - PLAN GALAPAGOS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIA RENOVABLE 055 - PLAN GALAPAGOS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIA RENOVABLE

058 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE PROGRAMA DE INVERSION

060 - IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE ENERGIA EOLICA EN ECUADOR VILLONACO

064 - PROYECTO PILOTO DE SUSTITUCION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO POR LAMPARAS MAS EFICIENTES EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS

065 - PROYECTO FOTOVOLTAICO EN LA ISLA BALTRAARCHIPIELAGO DE GALAPAGOS

106,956,941.73 148,926.90

051 - ALUMBRADO PUBLICO EFICIENTE 052 - PROYECTO TERMOELECTRICO FUELL OIL 380

106,956,941.73

001 - ACTIVIDADESS RELACIONADAS CON LA EJECUCION DEL PROYECTO EURO SOLAR

030 - PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE BIODIGESTORES A NIVEL NACIONAL 035 - GENERACION ELECTRICA UTILIZANDO RESIDUOS COMPONENTES ORGANICOS

PROFORMA

ELECTRICA

001 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE PROGRAMA DE INVERSION 058 - SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA SIGDE PROGRAMA DE INVERSION 001 - IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE ENERGIA EOLICA EN ECUADOR VILLONACO 060 - IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE ENERGIA EOLICA EN ECUADOR VILLONACO 001 - PROYECTO PILOTO DE SUSTITUCION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO POR LAMPARAS MAS EFICIENTES EN LA PR 064 - PROYECTO PILOTO DE SUSTITUCION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO POR LAMPARAS MAS EFICIENTES EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS 001 - PROYECTO FOTOVOLTAICO EN LA ISLA BALTRAARCHIPIELAGO DE GALAPAGOS 065 - PROYECTO FOTOVOLTAICO EN LA ISLA BALTRAARCHIPIELAGO DE

332,224.04 41,528.00

41,528.00 24,916.80

24,916.80 2,081,383.59 2,081,383.59 51,201,496.47

51,201,496.47 11,667,238.41

11,667,238.41 166,112.02

166,112.02 1,383,379.17

1,383,379.17

9,655,615.56

9,655,615.56 83,056.01

83,056.01

490,030.46

490,030.46

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

PROGRAMA 20 - DESARROLLO DE FUENTES ENERGETICAS ALTERNATIVAS

PROYECTO

ACTIVIDAD

065 - PROYECTO FOTOVOLTAICO EN LA ISLA BALTRAARCHIPIELAGO DE GALAPAGOS

GALAPAGOS

066 - PROYECTO HIDROELECTRICO CHORRILLOS

001 - PROYECTO HIDROELECTRICO CHORRILLOS 066 - PROYECTO HIDROELECTRICO CHORRILLOS

067 - PROYECTO GEOTERMICO CHACANA

001 - PROYECTO GEOTERMICO CHACANA 067 - PROYECTO GEOTERMICO CHACANA

22 - DESARROLLO DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS

PROFORMA

1,452,649.63

1,452,649.63 332,224.04 332,224.04

20 - DESARROLLO DE FUENTES ENERGETICAS ALTERNATIVAS

79,060,781.10

001 - PROYECTO MULTIPROPOSITO BABA HIDROELECTRICA

17,998,339.18

001 - DESARROLLO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO MULTIPROPOSITO BABA 001 - PROYECTO MULTIPROPOSITO BABA HIDROELECTRICA

003 - PROYECTO HIDROELECTRICO TOACHI PILATON

001 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO TOACHI PILATON 003 - PROYECTO HIDROELECTRICO TOACHI PILATON

008 - PROYECTO HIDROELECTRICO COCA CODO SINCLAIR

001 - CONTRCUCCION DEL PROYECTO COCA CODO SINCLAIR 008 - PROYECTO HIDROELECTRICO COCA CODO SINCLAIR

015 - PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR

001 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR 015 - PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR

021 - PROYECTO HIDROELECTRICO SOPLADORA

001 - CONSTRUCCION PROYECTO HIDROELECTRICO SOPLADORA 021 - PROYECTO HIDROELECTRICO SOPLADORA

052 - PROYECTO TERMOELECTRICO ESMERALDAS II 144 MW

001 - PROYECTO TERMOELECTRICO ESMERALDAS II 144 MW 052 - PROYECTO TERMOELECTRICO ESMERALDAS II 144 MW

083 - PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

001 - PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 083 - PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

094 - PROYECTOS DE AMPLIACION DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISION

001 - AMPLIAR LA CAPACIDAD DE TRANSMISION EXISTENTE Y CREAR NUEVOS PUNTOS DE CONEXION AL SISTEMA NACIONAL 094 - PROYECTOS DE AMPLIACION DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISION

095 - ELECTRIFICACION RURAL Y URBANO MARGINAL FERUM INTEGRADO PROG INVERSION

001 - ELECTRIFICACION RURAL Y URBANO MARGINAL FERUM INTEGRADO PROG INVERSION 095 - ELECTRIFICACION RURAL Y URBANO MARGINAL FERUM INTEGRADO PROG INVERSION

102 - PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR DUDAS

001 - PROYECTO HIDROELECTRICO MAZARDEUDAS 102 - PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR DUDAS

107 - PROYECTO HIDROELECTRICO DELSITANISAGUA

001 - PROYECTO HIDROELECTRICO DELSITANISAGUA 107 - PROYECTO HIDROELECTRICO DELSITANISAGUA

17,998,339.18 29,547,312.01

29,547,312.01 383,743,358.77

383,743,358.77 14,706,252.29 14,706,252.29 182,442,860.95

182,442,860.95 2,197,578.95

2,197,578.95 19,465,723.23

19,465,723.23 48,558,774.51

48,558,774.51 14,720,400.00

14,720,400.00 8,997,616.42

8,997,616.42 20,838,002.68

20,838,002.68

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDAD

22 - DESARROLLO DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS

22 - DESARROLLO DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS

25 - CONTROL, INVESTIGACION Y APLICACION DE TECNICAS NUCLEARES

000 - SIN PROYECTO

26 - MODELO DE GESTION DEL SECTOR ELECTRICO

743,216,218.99 001 - ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE ENERGIA NO ELECTRICA

421,660.00

000 - SIN PROYECTO

421,660.00

25 - CONTROL, INVESTIGACION Y APLICACION DE TECNICAS NUCLEARES

421,660.00

004 - EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD FISICA SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR ELECTRICO A NIVEL NACIONAL

001 - EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD

303,935.25

004 - EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD FISICA SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR ELECTRICO A NIVEL NACIONAL

303,935.25

26 - MODELO DE GESTION DEL SECTOR ELECTRICO 27 - PROGRAMA NACIONAL DEL SECTOR ELECTRICO

003 - TRASLADO DE 6 TURBINAS TM 2500 PARA OPERAR CON GAS NATURAL EN BAJOALTO

001 - TRASLADO DE 6 TURBINAS TM 2500 PARA OPERAR CON GAS NATURAL EN BAJOALTO 003 - TRASLADO DE 6 TURBINAS TM 2500 PARA OPERAR CON GAS NATURAL EN BAJOALTO

27 - PROGRAMA NACIONAL DEL SECTOR ELECTRICO 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

PROFORMA

001 - PROYECTO HIDROELECTRICO MANDURIACU

002 - MEJORAS CATEG

303,935.25 2,407,894.11

2,407,894.11 2,407,894.11

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

19,627,396.27

001 - PROYECTO HIDROELECTRICO MANDURIACU

19,627,396.27

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 002 - MEJORAS CATEG

60,172.79 60,172.79

003 - PLAN DE REDUCCION DE PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

25,027,114.21

003 - PLAN DE REDUCCION DE PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA

25,027,114.21

004 - CONSTRUCCION PROYECTO HIDROELECTRICO MINASSAN FRANCISCO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

37,346,573.86

004 - CONSTRUCCION PROYECTO HIDROELECTRICO MINASSAN FRANCISCO

37,346,573.86

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

11,920,605.75

005 - PROYECTO HIDROELECTRICO QUIJOS

11,920,605.75

006 - INSTALACION DE UNIDADES TERMOELECTRICAS CON UNA CAPACIDAD DE 110 MW CUBA ECUADOR

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

16,926,715.85

006 - INSTALACION DE UNIDADES TERMOELECTRICAS CON UNA CAPACIDAD DE 110 MW CUBA ECUADOR

16,926,715.85

007 - PARQUE FOTOVOLTAICO PUERTO AYORA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

21,270.64

007 - PARQUE FOTOVOLTAICO PUERTO AYORA

21,270.64

005 - PROYECTO HIDROELECTRICO QUIJOS

008 - HIBRIDO ISABELA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 008 - HIBRIDO ISABELA

594,966.02 594,966.02

009 - PROGRAMA PARA RENOVACION DE EQUIPOS DE CONSUMO ENERGETICAMENTE INEFICIENTES

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

14,472,342.06

009 - PROGRAMA PARA RENOVACION DE EQUIPOS DE CONSUMO ENERGETICAMENTE INEFICIENTES

14,472,342.06

010 - SISTEMA DE TRANSMISION 500 KV

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

7,955,018.65

010 - SISTEMA DE TRANSMISION 500 KV

7,955,018.65

011 - IMPLANTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DEL SECTOR ELECTRICO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

938,995.60

011 - IMPLANTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DEL SECTOR ELECTRICO

938,995.60

012 - PROYECTO EOLICOELECTRICO SANTACRUZBALTRA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

2,591,347.49

012 - PROYECTO EOLICOELECTRICO SANTACRUZBALTRA

2,591,347.49

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

PROYECTO

013 - PROYECTO DE CICLO COMBINADO

ACTIVIDAD 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 013 - PROYECTO DE CICLO COMBINADO

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE 422 - INSTITUTO ECUATORIANO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI

20 - CONTROL Y REGULACIÓN DE LOS ASUNTOS DE ENERGÍA NUCLEAR

000 - SIN PROYECTO

2,521,588.86

000 - SIN PROYECTO

2,521,588.86

2,521,588.86

20 - VIGILANCIA Y CONTROL MINERO

001 - MINERIA

6,082,532.99

000 - SIN PROYECTO

6,082,532.99

000 - SIN PROYECTO

6,082,532.99

001 - PROYECTO DE SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACION DE LABORES MINERAS EN EL DISTRITO ZARUMA PORTOVELO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

808,589.22

001 - PROYECTO DE SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACION DE LABORES MINERAS EN EL DISTRITO ZARUMA PORTOVELO

808,589.22

002 - SEGUIMIENTO CONTROL Y FISCALIZACION DE LABORES MINERAS A GRAN ESCALA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

592,435.05

002 - SEGUIMIENTO CONTROL Y FISCALIZACION DE LABORES MINERAS A GRAN ESCALA

592,435.05

003 - SISTEMA PARA LA AUTOMATIZACION DE ACTIVIDADES DE CATASTRO SEGUIMIENTO Y CONTROL MINERO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

260,671.42

003 - SISTEMA PARA LA AUTOMATIZACION DE ACTIVIDADES DE CATASTRO SEGUIMIENTO Y CONTROL MINERO

260,671.42

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 426 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO 01 - ADMINISTRACIÓN DE LOS ASUNTOS GEOLOGICOS, MINEROS Y METALURGICOS

000 - SIN PROYECTO

7,744,228.68 572,161.00

000 - SIN PROYECTO

572,161.00

427 - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO 20 - SUPERVISION Y REGULACION DE LA GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.

000 - SIN PROYECTO

572,161.00 7,820,088.03

000 - SIN PROYECTO

7,820,088.03

428 - CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CONELEC 000 - SIN PROYECTO

572,161.00

001 - SUPERVISION Y REGULACION DE LA GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

20 - SUPERVISION Y REGULACION DE LA GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

1,661,695.69

001 - GENERA SISTEMATIZA FOCALIZA Y ADMINISTRA LA INFORMACION GEOLOGICA A NIVEL NACIONAL

01 - ADMINISTRACIÓN DE LOS ASUNTOS GEOLOGICOS, MINEROS Y METALURGICOS

470 - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

2,521,588.86

422 - INSTITUTO ECUATORIANO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

428 - CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD CONELEC

32,143,833.41 169,626,352.60 1,101,993,783.78

20 - VIGILANCIA Y CONTROL MINERO

427 - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO

32,143,833.41

001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL SERVICIO

20 - CONTROL Y REGULACIÓN DE LOS ASUNTOS DE ENERGÍA NUCLEAR

426 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO

PROFORMA

7,820,088.03 7,820,088.03

001 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PLANTA CENTRAL 002 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS EN LA SUBSECRETARIA DE INDUSTRIAS, PRODUCTIVIDAD E INNOVACION TECNOLOGICA

5,934,707.81 239,509.28

003 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA SUBSECRETARIA DE MYPIMES Y ARTESANIAS

77,420.00

004 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA SUBSECRETARIA DE COMERCIO E INVERSIONES

89,948.77

005 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA SUBSECRETARIA DE COMPETENCIA Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

98,129.85

006 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE

42,276.85

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 470 - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

PROGRAMA 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

ACTIVIDAD

007 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

1,433,710.54

008 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA COORDINACION GENERAL JURIDICA

5,375.16

000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 21 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD

030 - PROYECTO DE CONTROL Y REGULACION DEL PODER DE MERCADO EN EL ECUADOR

031 - PROYECTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CADENAS AGROINDUSTRIALES

001 - PROYECTO DE CONTROL Y REGULACION DEL PODER DE MERCADO EN EL ECUADOR 030 - PROYECTO DE CONTROL Y REGULACION DEL PODER DE MERCADO EN EL ECUADOR 001 - PROYECTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CADENAS AGROINDUSTRIALES 031 - PROYECTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CADENAS AGROINDUSTRIALES

032 - PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA ECOEFICIENCIA INDUSTRIAL

001 - PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA ECOEFICIENCIA INDUSTRIAL 032 - PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA ECOEFICIENCIA INDUSTRIAL

036 - DESARROLLO DE LA GOBERNANZA INDUSTRIAL TERRITORIAL

001 - DESARROLLO DE LA GOBERNANZA INDUSTRIAL TERRITORIAL 036 - DESARROLLO DE LA GOBERNANZA INDUSTRIAL TERRITORIAL

040 - PROTECCION ALOS DERECHOS DE LAS CONSUMIDORAS Y CONSUMIDORES EN EL ECUADOR FOMENTANDO LAS BUENAS PRACTICAS COMERCIALES

PROFORMA

LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION

001 - PROTECCION ALOS DERECHOS DE LAS CONSUMIDORAS Y CONSUMIDORES EN EL ECUADOR FOMENTANDO LAS BUENAS PRACTICAS COMERCIALES 040 - PROTECCION ALOS DERECHOS DE LAS CONSUMIDORAS Y CONSUMIDORES EN EL ECUADOR FOMENTANDO LAS BUENAS PRACTICAS COMERCIALES

21 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD 001 - ADMINISTRACION DE POLITICAS , NORMAS E INSTRUMENTOS TECNICOS

7,921,078.26 7,921,078.26 249,168.03

249,168.03 1,661,120.19

1,661,120.19 498,336.06

498,336.06 830,560.09

830,560.09 169,267.16

169,267.16

3,408,451.53

24 - EJECUTAR POLITICAS , PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DEL AUSTRO

000 - SIN PROYECTO

25 - EJECUTAR LAS POLITICAS , PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS EN EL MINISTERIO A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DEL LITORAL

000 - SIN PROYECTO

26 - POLITICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL NORTE

000 - SIN PROYECTO

26 - POLITICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL NORTE

79,280.29

27 - POLITICAS,

000 - SIN PROYECTO

92,328.84

002 - PROVINCIA DEL CAÑAR 003 - PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 000 - SIN PROYECTO 24 - EJECUTAR POLITICAS , PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DEL AUSTRO

434,116.40 24,926.48 24,926.48 483,969.36 483,969.36

001 - ADMINISTRACION DE POLITICA, NORMAS E INSTRUMENTOS TECNICOS

1,352,137.00

000 - SIN PROYECTO

1,352,137.00

25 - EJECUTAR LAS POLITICAS , PROGRAMAS Y PROYECTOS DEFINIDOS EN EL MINISTERIO A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DEL LITORAL

1,352,137.00

001 - ADMINISTRACION DE POLITICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS TECNICOS DE LA REGIONAL NORTE

79,280.29

000 - SIN PROYECTO

79,280.29

001 - ADMINISTRACION DE POLITICAS,

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 470 - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDAD

000 - SIN PROYECTO

27 - POLITICAS, PROGRAMDAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL CENTRO

NORMAS E INSTRUMENTOS TECNICOS DE LA REGIONAL CENTRO

92,328.84

28 - POLITICAS, PROGRAMDAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL PACIFICO

000 - SIN PROYECTO

001 - ADMINISTRACION DE POLITICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS TECNICOS DE LA REGIONAL PACIFICO

92,070.63

000 - SIN PROYECTO

92,070.63

28 - POLITICAS, PROGRAMDAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL PACIFICO

92,070.63

29 - POLITICAS, PROGRAMDAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL SUR

000 - SIN PROYECTO

001 - ADMINISTRACION DE POLITICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS TECNICOS DE LA REGIONAL SUR

53,386.62

000 - SIN PROYECTO

53,386.62

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

84,633.58

001 - PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR

84,633.58

002 - PROTECCION A LOS DERECHOS DE LAS CONSUMIDORAS Y CONSUMIDORES EN EL ECUADOR FOMENTANDO LAS BUENAS PRACTICAS COMERCIALES

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

169,267.16

002 - PROTECCION A LOS DERECHOS DE LAS CONSUMIDORAS Y CONSUMIDORES EN EL ECUADOR FOMENTANDO LAS BUENAS PRACTICAS COMERCIALES

169,267.16

003 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE CARNICOS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,692,671.59

003 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE CARNICOS

1,692,671.59

000 - SIN PROYECTO

29 - POLITICAS, PROGRAMDAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL SUR

169,267.16

004 - PROYECTO DE CONTROL Y REGULACION DEL PODER DE MERCADO EN EL ECUADOR

169,267.16

005 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

8,463,357.93

005 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD

8,463,357.93

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,015,602.95

006 - DESARROLLO DE LA GOBERNANZA INDUSTRIAL TERRITORIAL

1,015,602.95

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

472 - INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION INEN

000 - SIN PROYECTO

11,594,800.37 25,077,502.90

001 - ADMINISTRACION DE LA CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL

1,218,860.86

000 - SIN PROYECTO

1,218,860.86

20 - FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL

1,218,860.86

471 - SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL

1,218,860.86

20 - SERVICIO DE NORMAS, CALIDAD Y METROLOGÍA

001 - ADMINISTRACION DE NORMAS, CALIDAD Y METROLOGÍA

2,753,728.00

000 - SIN PROYECTO

2,753,728.00

000 - SIN PROYECTO

20 - SERVICIO DE NORMAS, CALIDAD Y METROLOGÍA 472 - INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION -INEN 473 - INSTITUTO NACIONAL DE PESCA INP

53,386.62

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

470 - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 20 - FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL

92,328.84

004 - PROYECTO DE CONTROL Y REGULACION DEL PODER DE MERCADO EN EL ECUADOR

006 - DESARROLLO DE LA GOBERNANZA INDUSTRIAL TERRITORIAL

471 - SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL

PROFORMA

PROGRAMDAS Y PROYECTOS DEFINIDOS POR EL MIPRO A TRAVES DE LA REGIONAL CENTRO

20 - INVESTIGACION PESQUERA Y ASEGURAMIENTO DE LA INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS

000 - SIN PROYECTO

2,753,728.00 2,753,728.00

001 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA INVESTIGACION PESQUERA Y ASEGURAMIENTO DE INOCUIDAD DE PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS 002 - SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES

3,040,349.48

979,624.71

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 473 - INSTITUTO NACIONAL DE PESCA INP

PROGRAMA PESQUEROS Y ACUICOLAS

PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

ACTIVIDAD

003 - VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS Y CERTIFICACION DE PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS PARA EXPORTACION 000 - SIN PROYECTO 20 - INVESTIGACION PESQUERA Y ASEGURAMIENTO DE LA INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS 473 - INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP

475 - ORGANISMO DE ACREDITACION ECUATORIANO

01 - ACREDITACION DE LA CONFORMIDAD DE LA CALIDAD

000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

1,414,383.57

002 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

000 - SIN PROYECTO 20 - PROMOCION, CONSERVACION Y DIFUSION DE LAS ARTESANIAS Y ARTES POPULARES 476 - CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP 000 - SIN PROYECTO

001 - ACTIVIDADES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO OPERATIVO DE LA INSTITUCION 002 - PARQUE HISTORICO GUAYAQUIL

059 - PLAN DE MARKETING TURISTICO DEL ECUADOR 2010 2014

060 - PLANDETUR

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

000 - SIN PROYECTO

279,538.00 3,351.10 60,676.30

424,447.10 424,447.10 424,447.10 9,767,744.19 487,435.83 10,255,180.02

001 - PLAN DE MARKETING TURISTICO DEL ECUADOR 2010 2014

16,926,715.85

059 - PLAN DE MARKETING TURISTICO DEL ECUADOR 2010 2014

16,926,715.85

001 - PLANDETUR

23,248,181.55

060 - PLANDETUR

23,248,181.55

510 - MINISTERIO DE TURISMO 01 - SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS

80,881.70

000 - SIN PROYECTO

20 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

511 - DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS

1,414,383.57 1,414,383.57

001 - PROMOCION, CONSERVACION Y DIFUSION DE LAS ARTESANIAS Y ARTES POPULARES

004 - FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ARTESANÍAS, CULTURA Y ARTE POPULAR

20 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

4,651,485.44

1,414,383.57

003 - CAPACITACIÓN EN TORNO A LAS ARTESANIAS Y ARTE POPULAR

510 - MINISTERIO DE TURISMO

4,651,485.44

4,651,485.44

475 - ORGANISMO DE ACREDITACION ECUATORIANO 20 - PROMOCION, CONSERVACION Y DIFUSION DE LAS ARTESANIAS Y ARTES POPULARES

631,511.25

001 - ACREDITACION DE LA CONFORMIDAD DE LA CALIDAD

01 - ACREDITACION DE LA CONFORMIDAD DE LA CALIDAD

476 - CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP

PROFORMA

PESQUERIAS Y EVALUACION POBLACIONAL DE RECURSOS PESQUEROS

50,430,077.42 50,430,077.42

001 - SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS

6,090,879.03

000 - SIN PROYECTO

6,090,879.03

01 - SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS

6,090,879.03

001 - GESTION DE CULTURA DE LA INFORMACION PUBLICA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

002 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SINARDAP

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,349,632.82

002 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SINARDAP

1,349,632.82

003 - FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS DE ENTES REGISTRALES PARA CONSOLIDACION DE LA SINARDAP

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,116,571.77

003 - FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS DE ENTES REGISTRALES PARA CONSOLIDACION DE LA SINARDAP

1,116,571.77

001 - GESTION DE CULTURA DE LA INFORMACION PUBLICA

109,848.47 109,848.47

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 511 - DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS

520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

PROYECTO

004 - CREACION DEL SISTEMA INFORMATICO PARA LA INTEGRACION DE DATOS PUBLICOS

ACTIVIDAD

PROFORMA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,967,767.13

004 - CREACION DEL SISTEMA INFORMATICO PARA LA INTEGRACION DE DATOS PUBLICOS

1,967,767.13

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

4,543,820.19

511 - DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS

10,634,699.22

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE LA COMUNICACION VIAL

001 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

42,101,627.00

000 - SIN PROYECTO

42,101,627.00

000 - SIN PROYECTO

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE LA COMUNICACION VIAL 02 - SOPORTE TECNICO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL

000 - SIN PROYECTO

001 - REMUNERACIONES SUBSECRETARÍA DE CONCESIONES 000 - SIN PROYECTO

074 - PLAN DE RENOVACI¿N VEHICULAR

041 - FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO LA BELLEZA

129 - REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA CUENCA PASAJE MACHALA TRAMO LENTAG RIO SAN FRANCISCO

074 - PLAN DE RENOVACI¿N VEHICULAR

4,320,241.39

001 - FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO LA BELLEZA

001 - CARRETERA QUILOTOA CHUGCHILAN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI 076 - CARRETERA QUILOTOA CHUGCHILAN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI 001 - REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA CUENCA PASAJE MACHALA TRAMO LENTAG RIO SAN FRANCISCO 129 - REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA CUENCA PASAJE MACHALA TRAMO LENTAG RIO SAN FRANCISCO

130 - RECTIFICACI¿N Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO EXISTENTE DEL PROYECTO SIG SIG GUALAQUIZA

001 - RECTIFICACI¿N Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO EXISTENTE DEL PROYECTO SIG SIG GUALAQUIZA 130 - RECTIFICACI¿N Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO EXISTENTE DEL PROYECTO SIG SIG GUALAQUIZA

144 - PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADA EN LA PROVINCIA DE

152 - ESTUDIOS DE LA CARRET MANTAMANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUB TRAMO 2 FIN VARIANTE DE SAN SEBASTIAN PICHINCHA EL

155 - PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD MULTIMODAL

001 - PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADA EN LA PROVINCIA 144 - PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADA EN LA PROVINCIA DE 001 - ESTUDIOS DE LA CARRET MANTAMANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUB TRAMO 2 FIN VARIANTE DE SAN SEBASTIAN PICHINCHA EL 152 - ESTUDIOS DE LA CARRET MANTAMANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUB TRAMO 2 FIN VARIANTE DE SAN SEBASTIAN PICHINCHA EL 001 - PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD MULTIMODAL 155 - PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD MULTIMODAL

156 - SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD

265,000.00 4,320,241.39

041 - FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO LA BELLEZA 076 - CARRETERA QUILOTOA CHUGCHILAN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI

265,000.00

001 - PLAN DE RENOVACI¿N VEHICULAR

02 - SOPORTE TECNICO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL 22 - DISE¿OS ESTUDIOS Y SUPERVISION VIAL

42,101,627.00

001 - SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD

4,585,241.39 166,112.02

166,112.02 4,267,180.96

4,267,180.96 222,240.89

222,240.89 88,544.35

88,544.35 158,291.88

158,291.88

1,030,539.83

1,030,539.83

560,628.06

560,628.06 1,411,952.16

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 22 - DISE¿OS ESTUDIOS Y SUPERVISION VIAL

PROYECTO

ACTIVIDAD

156 - SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD

156 - SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD

161 - CARRETERA MACAR ¿CARIAMANGAGONZANAMACATAMAYO

001 - CARRETERA MACAR¿CARIAMANGAGONZANAMACATAMAYO

163 - ESTUDIOS CARRETERA QUININDE EMPATE PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA

165 - ESTUDIOS DE RECTIFICACI¿N MEJORAMIENTO Y AMPLIACI¿N DE LA CARRETERA EL DESCANSO GUALACEO INCLUYE TUNEL

167 - ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHI KM 14000 AL 15000 VIA DE CIRCUNVALACI¿N DE EL TAMBO CACHI Y ESTABILIZACI¿N DEL DESLIZAMIENTO DEL SECTOR EL CACHI CARRETERA ZHUD BIBLIAN

168 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA TULCAN TUFI¿O MALDONADO TRAMO 2 TUFI¿O MALDONADO

171 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LA CIUDAD DE TULCAN TRAMO OCCIDENTAL

173 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES BACHILLERO Y PEDRO CARBO CIENEGA REDONDEA DEL CAMINO VECINAL ISIDRO AYORA CIENEGA REDONDEA

179 - ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES LA CARRETERA PELILEOBA¿OSPUYO Y CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE MERA Y SHELL

161 - CARRETERA MACAR ¿CARIAMANGAGONZANAMACATAMAYO 001 - ESTUDIOS CARRETERA QUININDE EMPATE PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA 163 - ESTUDIOS CARRETERA QUININDE EMPATE PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA 001 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DE RECTIFICACI¿N MEJORAMIENTO Y AMPLIACI¿N DE LA CARRETERA DESCANSO GUALACEO 165 - ESTUDIOS DE RECTIFICACI¿N MEJORAMIENTO Y AMPLIACI¿N DE LA CARRETERA EL DESCANSO GUALACEO INCLUYE TUNEL 001 - ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHIKM 14000 AL 15000 VIA DE CIRCUNVALACIO 167 - ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHI KM 14000 AL 15000 VIA DE CIRCUNVALACI¿N DE EL TAMBO CACHI Y ESTABILIZACI¿N DEL DESLIZAMIENTO DEL SECTOR EL CACHI CARRETERA ZHUD BIBLIAN 001 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVA DE LA CARRETERA TULCAN TUFI¿O 168 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA TULCAN TUFI¿O MALDONADO TRAMO 2 TUFI¿O MALDONADO 001 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LA CIUDAD DE TULCAN TRAMO OCCIDENTAL 171 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LA CIUDAD DE TULCAN TRAMO OCCIDENTAL 001 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES BACHILLERO Y PEDRO CARBO CIENEGA REDONDEA DEL CAMINO VECINAL 173 - ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES BACHILLERO Y PEDRO CARBO CIENEGA REDONDEA DEL CAMINO VECINAL ISIDRO AYORA CIENEGA REDONDEA 001 - ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFIC MEJORAM Y AMPLIAC A 4 CARRILES LA CARRET PELILEOBA¿OS PUYO 179 - ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES LA CARRETERA PELILEOBA¿OSPUYO Y CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE MERA Y SHELL

22 - DISE¿OS ESTUDIOS Y SUPERVISION VIAL 23 - PROGRAMA CONSTRUCCIONES VIALES

014 - REHABILITACION C HUIGRA PIEDREROS

PROFORMA 1,411,952.16 693,755.22

693,755.22 99,753.88

99,753.88 1,158,417.37

1,158,417.37

41,528.00

41,528.00

349,655.00

349,655.00

663,104.23

663,104.23 97,506.33

97,506.33

1,245,840.14

1,245,840.14

12,255,050.32

001 - REHABILITACION C HUIGRA PIEDREROS

1,881,724.99

014 - REHABILITACION C HUIGRA PIEDREROS

1,881,724.99

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 23 - PROGRAMA CONSTRUCCIONES VIALES

PROYECTO

144 - CONSTRUCCION PUENTE ANEXO SOBRE EL RIO DAULE SUS CONEXIONES VIALES Y LA READECUACION DEL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES

ACTIVIDAD 001 - CONSTRUCCION PUENTE ANEXO SOBRE EL RIO DAULE SUS CONEXIONES VIALES Y LA READECUACION DEL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES 144 - CONSTRUCCION PUENTE ANEXO SOBRE EL RIO DAULE SUS CONEXIONES VIALES Y LA READECUACION DEL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES

175 - AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATOPELILEO TRAMO RIO PACHANLICAEL CORTEPELILEO

184 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO 10 DE AGOSTO

001 - AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATOPELILEO TRAMO RIO PACHANLICAEL CORTEPELILEO 175 - AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATOPELILEO TRAMO RIO PACHANLICAEL CORTEPELILEO 001 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO 10 DE AGOSTO 184 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO 10 DE AGOSTO

197 - GUALACEO PLAN DE MILAGRO LIMON INCLUYE 15 PUENTES

001 - GUALACEO PLAN DE MILAGRO LIMON INCLUYE 15 PUENTES 197 - GUALACEO PLAN DE MILAGRO LIMON INCLUYE 15 PUENTES

220 - RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA C VARIANTE LIMON PLAN DE MILAGRO Y CONSTRUCCION DE PTES SOBRE LOS RIOS YUGANTZA I PROGRESO CRUZADO QUEBRADA Y YUGANTZA II

223 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN EL CAMINO VECINAL COCA AUCA TIWINO

001 - RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA C VARIANTE LIMON PLAN DE MILAGRO Y CONSTRUCCION DE PTES SOBRE LOS RIOS YUGANTZA I PROGRESO CRUZADO QUEBRADA Y YUGANTZA II 220 - RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA C VARIANTE LIMON PLAN DE MILAGRO Y CONSTRUCCION DE PTES SOBRE LOS RIOS YUGANTZA I PROGRESO CRUZADO QUEBRADA Y YUGANTZA II 001 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN EL CAMINO VECINAL COCA AUCA TIWINO 223 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN EL CAMINO VECINAL COCA AUCA TIWINO

225 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SENE CANT¿N MANTA

001 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SENE CANT¿N MANTA 225 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SENE CANT¿N MANTA

227 - CONSTRUCCION VIA DE ACCESO NUEVO AEROPUERTO DE QUITO

001 - CONSTRUCCION VIA DE ACCESO NUEVO AEROPUERTO DE QUITO 227 - CONSTRUCCION VIA DE ACCESO NUEVO AEROPUERTO DE QUITO

228 - REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA ZHUDCOCHANCAYLA TRONCALEL TRIUNFO QUE INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA TRONCAL Y MANUEL JCALLE

229 - IMPLANTACION DEL PUENTE MISICATA SOBRE EL RIO YANUNCAY

001 - REHAB CARRETERA ZHUDCOCHANCAYLA TRONCALEL TRIUNFO INCLUYE PASOS LATERALES TRONC Y MANUELJCALLE 228 - REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA ZHUDCOCHANCAYLA TRONCALEL TRIUNFO QUE INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA TRONCAL Y MANUEL JCALLE 001 - IMPLANTACION DEL PUENTE MISICATA SOBRE EL RIO YANUNCAY 229 - IMPLANTACION DEL PUENTE MISICATA SOBRE EL RIO YANUNCAY

23 - PROGRAMA CONSTRUCCIONES VIALES

PROFORMA 971,060.13

971,060.13

59,733.88

59,733.88

38,294.21

38,294.21 11,942,957.47

11,942,957.47 19,356.20

19,356.20

10,797,281.22

10,797,281.22 749,792.03

749,792.03 20,332,195.81

20,332,195.81 16,929,700.44

16,929,700.44

358,801.96

358,801.96 64,080,898.34

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 24 - DESARROLLO VIAL

PROYECTO

029 - PLAN DE MILAGRO INDANZAGUALAQUIZA TR 3 PLAN DE MILAGROSAN JUANDON BOSCO

030 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1Y2

031 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TR 4

ACTIVIDAD 001 - PLAN DE MILAGRO INDANZAGUALAQUIZA TR 3 PLAN DE MILAGROSAN JUANDON BOSCO 029 - PLAN DE MILAGRO INDANZAGUALAQUIZA TR 3 PLAN DE MILAGROSAN JUANDON BOSCO 001 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2 030 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1Y2 001 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TR 4 031 - PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TR 4

032 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO C SUCUA BELLA UNION MENDEZ TRAMO 1 SUCUA LOGRO¿O

001 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO C SUCUA BELLA UNION MENDEZ TRAMO 1 SUCUA LOGRO¿O 032 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO C SUCUA BELLA UNION MENDEZ TRAMO 1 SUCUA LOGRO¿O

036 - GONZANAMAQUILANGA

001 - PROYECTO CAFNOCFA3032 GONZANAMAQUILANGA 036 - GONZANAMAQUILANGA

071 - CAFCFA3777 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA

001 - CAFCFA3777 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA 071 - CAFCFA3777 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA

072 - CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALZA

074 - BELLA UNION LIMON TRAMO 2 PUENTE RIO CUMTZA LIMON

077 - CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES

078 - FISCALIZACION CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA

PROFORMA 11,766.91

11,766.91 110,577.44

110,577.44 106,827.90

106,827.90 20,058.48

20,058.48 78,760.44 78,760.44 27,478,080.00

27,478,080.00

001 - CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALZA

98,136.00

072 - CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALZA

98,136.00

001 - BELLA UNION LIMON TRAMO 2 PUENTE RIO CUMTZA LIMON

55,446.84

074 - BELLA UNION LIMON TRAMO 2 PUENTE RIO CUMTZA LIMON

55,446.84

001 - CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES

150,565.96

002 - FISCALIZACION CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES

150,000.00

077 - CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES

300,565.96

001 - CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA 002 - FISCALIZACION CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA 078 - FISCALIZACION CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA

60,846.02 8,509.95

69,355.97

080 - CAFCFA3210 ROCAFUERTE TOSAGUA

001 - CAFCFA3210 ROCAFUERTE TOSAGUA

21,589,920.00

080 - CAFCFA3210 ROCAFUERTE TOSAGUA

21,589,920.00

081 - CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS

001 - CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS

124 - MONTECRISTILA CADENAEJE MANTAGUAYAQUIL

081 - CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS 001 - MONTECRISTILA CADENAEJE MANTAGUAYAQUIL 124 - MONTECRISTILA CADENAEJE MANTAGUAYAQUIL

195 - AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA AMBATO GUARANDA

182,068.50

182,068.50 4,721,856.94

4,721,856.94

001 - AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA AMBATO GUARANDA

128,538.31

195 - AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA

128,538.31

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 24 - DESARROLLO VIAL

PROYECTO

ACTIVIDAD

195 - AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA AMBATO GUARANDA

CARRETERA AMBATO GUARANDA

201 - REHABILITACION CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR DE 5060 KMS

001 - REHABILITACION CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR DE 5060 KMS 201 - REHABILITACION CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR DE 5060 KMS

202 - RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAMANUNCAPUERTO PROVIDENCIA

204 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CARRETERA SELVA ALEGREQUININDE TSELVA ALEGRESAGUANGAL

001 - RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAMANUNCAPUERTO PROVIDENCIA 202 - RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAMANUNCAPUERTO PROVIDENCIA 001 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CARRETERA SELVA ALEGREQUININDE TSELVA ALEGRESAGUANGAL 204 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CARRETERA SELVA ALEGREQUININDE TSELVA ALEGRESAGUANGAL

208 - GUAMOTEMACAS TR EL ATILLO 9 DE OCTUBRE PUENTE ASHILANCEBADAS COLAY

213 - RECONSTRUCCION CARRETERA MONTECRISTI JIPIJAPA DE 4150 KM Y GUAYABAL LA PILA DE 539 KM

001 - GUAMOTEMACAS TR EL ATILLO 9 DE OCTUBRE PUENTE ASHILANCEBADAS COLAY 208 - GUAMOTEMACAS TR EL ATILLO 9 DE OCTUBRE PUENTE ASHILANCEBADAS COLAY 001 - RECONSTRUCCION CARRETERA MONTECRISTI JIPIJAPA DE 4150 KM Y GUAYABAL LA PILA DE 539 KM 213 - RECONSTRUCCION CARRETERA MONTECRISTI JIPIJAPA DE 4150 KM Y GUAYABAL LA PILA DE 539 KM

220 - REHAB Y MTTO C CUENCA MOLLETURO EMPALME PUERTO INCA NARANJAL DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PARVAHURCO TAMARINDO 1 RIO PLATANAL TAMARINDO 2 RIO PAUJI MIGUIR MATADERO MONOLITICO CON PANTALLA JESUS MARIA

221 - RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOSAGUA CHONE INCLUYE CONTRATO COMPLEMENTARIO

001 - REHAB Y MTTO C CUENCA MOLLETURO EMPALME PUERTO INCA NARANJAL DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PARVAHURCO TAMARINDO 1 RIO PLATANAL TAMARINDO 2 RIO PAUJI MIGUIR MATADERO MONOLITICO CON PANTALLA JESUS MARIA 220 - REHAB Y MTTO C CUENCA MOLLETURO EMPALME PUERTO INCA NARANJAL DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PARVAHURCO TAMARINDO 1 RIO PLATANAL TAMARINDO 2 RIO PAUJI MIGUIR MATADERO MONOLITICO CON PANTALLA JESUS MARIA 001 - RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOSAGUA CHONE INCLUYE CONTRATO COMPLEMENTARIO 221 - RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOSAGUA CHONE INCLUYE CONTRATO COMPLEMENTARIO

222 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ SAN JOSE DE MORONA

226 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 24 MESES MTTO 48 MESES CARRETERA DE LA VIA DEL PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E15 TRAMO SANTA ELENA BAHIA DE CARAQUEZ DE 255 KM

001 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ SAN JOSE DE MORONA 222 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ SAN JOSE DE MORONA 001 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 24 MESES MTTO 48 MESES CARRETERA DE LA VIA DEL PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E15 TRAMO SANTA ELENA BAHIA DE CARAQUEZ DE 255 KM 226 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 24 MESES MTTO 48 MESES CARRETERA DE LA VIA DEL PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E15 TRAMO SANTA ELENA BAHIA DE CARAQUEZ DE 255 KM

PROFORMA

11,627,841.31

11,627,841.31 8,802,583.29

8,802,583.29 83,056.01

83,056.01 348,115.97

348,115.97 116,719.44

116,719.44 449,143.34

449,143.34

2,321,498.78

2,321,498.78 1,310,174.49

1,310,174.49 13,873,152.34

13,873,152.34

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 24 - DESARROLLO VIAL

PROYECTO

228 - ACCESO SUR DE QUITO

232 - AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI LATACUNGA AMBATO EN UNA LONGITUD DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES Y OBRAS CONEXAS

ACTIVIDAD

12,913,880.48

228 - ACCESO SUR DE QUITO

12,913,880.48

001 - PRIMERA ETAPA AMPLIACION 6 CARRILES TRAMO JAMBELI LATACUNGA 477KMS INCLUYE CONSTRUCCION PASO LATERAL DE LASSO AMPLIACION 5 CARRILES DESDE EL PUENTE 5 DE JUNIO A LAS CANASTAS INCLUIDO AMPLIACION 2 PUENTES Y AMPLIACION PASO INFERIOR FERROCARRIL

26,577,922.99

232 - AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI LATACUNGA AMBATO EN UNA LONGITUD DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES Y OBRAS CONEXAS 244 - ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DE CA¿AR GOBIERNO PROVINCIAL DE CA¿AR GRUPO 1 Y 2

001 - ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DE CA¿AR GOBIERNO PROVINCIAL DE CA¿AR GRUPO 1 Y 2 244 - ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DE CA¿AR GOBIERNO PROVINCIAL DE CA¿AR GRUPO 1 Y 2

246 - PUERTO AYORACANAL DE ITABACA

247 - MEJORAMIENTO DE LA VIA PTO BAQUERIZO MORENOPROGRESOPTO CHINO

252 - REHABILITACI¿N Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO VALENCIA LA MANA

254 - CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO PAJAN EN LA POBLACION DE GUALE UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

263 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

000 - SIN PROYECTO

002 - MANTENIMIENTO VIAL BOLIVAR

003 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CA¿AR

33,222.40

33,222.40 5,773,018.01

246 - PUERTO AYORACANAL DE ITABACA

5,773,018.01

001 - MEJORAMIENTO DE LA VIA PTO BAQUERIZO MORENOPROGRESOPTO CHINO

3,286,590.34

247 - MEJORAMIENTO DE LA VIA PTO BAQUERIZO MORENOPROGRESOPTO CHINO 001 - REHABILITACI¿N Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO VALENCIA L 252 - REHABILITACI¿N Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO VALENCIA LA MANA 001 - CONSTRUCCION Y FISCALIZAC PUENTE SOBRE EL RIO PAJAN POBLACION DE GUALE UBICADO EN GUALEMANAB 254 - CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO PAJAN EN LA POBLACION DE GUALE UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI 001 - REHABILIT Y MEJORAMIEN DE LA VIA SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KMS DE LONGITUD UBICADO EN MANABI 263 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

3,286,590.34 5,888,160.00

5,888,160.00

719,836.97

719,836.97

8,305,600.94

8,305,600.94

157,382,476.79 001 - REMUNERACIONES UNIDAD DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DEL MTOP 000 - SIN PROYECTO

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY

26,577,922.99

001 - PUERTO AYORACANAL DE ITABACA

24 - DESARROLLO VIAL 25 - MANTENIMIENTO VIAL

PROFORMA

001 - ACCESO SUR DE QUITO

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY

130,000.00 130,000.00 3,422,926.68

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY

3,422,926.68

001 - MANTENIMIENTO VIAL BOLIVAR

1,287,368.15

002 - MANTENIMIENTO VIAL BOLIVAR

1,287,368.15

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CA¿AR

830,560.09

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 25 - MANTENIMIENTO VIAL

PROYECTO

ACTIVIDAD

003 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CA¿AR

003 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CA¿AR

004 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 004 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI

006 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 006 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

009 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 009 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

011 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA

012 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS

014 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL NAPO

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

001 - PALESTINA VINCES

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 126 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

159 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL EN LA ESTACION DE PEAJE CHONGON UBICADO EN LA VIA GUAYAQUILSALINAS PROVINCIA DEL GUAYAS

193 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN PABLO CHILLANES

4,512,593.09

4,512,593.09 4,098,873.06

7,200,977.19

089 - PALESTINA VINCES 126 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

1,772,842.61

7,200,977.19

021 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 089 - PALESTINA VINCES

1,772,842.61

012 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS

018 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 021 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

2,906,960.33

001 - MANTENIMIENTO

017 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 018 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

2,906,960.33

4,098,873.06

015 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL NAPO 017 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

830,560.09

011 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA

014 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 015 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL NAPO

PROFORMA

001 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL EN LA ESTACION DE PEAJE CHONGON UBIC EN VIA GUAYAQUILSALINAS 159 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL EN LA ESTACION DE PEAJE CHONGON UBICADO EN LA VIA GUAYAQUILSALINAS PROVINCIA DEL GUAYAS

5,892,237.07

5,892,237.07 5,547,624.17

5,547,624.17 11,524,468.67

11,524,468.67 697,670.48

697,670.48 1,153,372.06

1,153,372.06 148,722.92 148,722.92 2,818,504.90

2,818,504.90 971,558.15

971,558.15

001 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN PABLO CHILLANES

1,661,120.19

193 - MANTENIMIENTO RUTINARIO

1,661,120.19

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 25 - MANTENIMIENTO VIAL

PROYECTO

ACTIVIDAD

193 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN PABLO CHILLANES

CARRETERA SAN PABLO CHILLANES

194 - REHABILITACION 3 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES ACCESO A BAHIA DE 8KM

001 - REHABILITACION 3 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES ACCESO A BAHIA DE 8KM 194 - REHABILITACION 3 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES ACCESO A BAHIA DE 8KM

197 - REHABILITACION 7 MESES Y MANTENIMIENTO 48 MESES DE LA CARRETERA CALCETA TOSAGUA DE 12 KM

201 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI

001 - REHABILITACION 7 MESES Y MANTENIMIENTO 48 MESES DE LA CARRETERA CALCETA TOSAGUA DE 12 KM 197 - REHABILITACION 7 MESES Y MANTENIMIENTO 48 MESES DE LA CARRETERA CALCETA TOSAGUA DE 12 KM 001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI 201 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI

202 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 202 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

204 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 204 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

206 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MANABI

001 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MANABI 206 - MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MANABI

207 - INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS PUERTOAEROPUERTO AVDAS 4 DE NOVIEMBRE DE LA CULTURA

001 - INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS PUERTOAEROPUERTO AVDAS 4 DE NOVIEMBRE DE LA CULTURA 207 - INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS PUERTOAEROPUERTO AVDAS 4 DE NOVIEMBRE DE LA CULTURA

25 - MANTENIMIENTO VIAL 28 - EMERGENCIA VIAL FASES I II Y III

005 - FASE I REHABILITACION CARRETERA LOJAZAMORA

001 - CARRETERA RIOBAMBA MACAS RIOBAMBA CEBADAS Y SIETE PUENTES 008 - CARRETERA RIOBAMBA MACAS RIOBAMBA CEBADAS Y SIETE PUENTES

009 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA CHICTI SEVILLA DE ORO GUARUMALES

001 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA CHICTI SEVILLA DE ORO GUARUMALES 009 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA CHICTI SEVILLA DE ORO GUARUMALES

010 - FASE I CONSTRUCCION CARRETERA QUIROGA PICHINCHA TRAMO 2

001 - FASE I CONSTRUCCION CARRETERA QUIROGA PICHINCHA TRAMO 2 010 - FASE I CONSTRUCCION CARRETERA QUIROGA PICHINCHA TRAMO 2

011 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA SANTA

35,100.52

35,100.52 1,194,697.36

1,194,697.36 178,570.42

178,570.42 1,445,399.65

1,445,399.65 702,954.50

702,954.50 5,813,920.65

5,813,920.65 5,397,480.00

5,397,480.00

71,346,502.91 001 - FASE I REHABILITACION CARRETERA LOJAZAMORA 005 - FASE I REHABILITACION CARRETERA LOJAZAMORA

008 - CARRETERA RIOBAMBA MACAS RIOBAMBA CEBADAS Y SIETE PUENTES

PROFORMA

313,536.44

313,536.44 63,316.03

63,316.03 68,465.99

68,465.99 62,407.44

62,407.44

001 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA

65,318.22

011 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA

65,318.22

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 28 - EMERGENCIA VIAL FASES I II Y III

PROYECTO

ACTIVIDAD GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA SANTA

017 - FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE

001 - FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE

123,399.30

017 - FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE

123,399.30

018 - FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES

002 - FISCALIZACION FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES 018 - FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES

019 - FASE II GUANUJO ECHEANDIA

020 - FASE II CHILLANES BUCAY

029 - REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRETERA O¿A LOJA TRAMO 2 ABSCISAS3500070000SARAGUROSANTIGO TRAMO 3 ABSCISAS70000102700 SANTIAGO LOJA PROV LOJA Y MANTENIMIENTO DURANTE 2 A¿OS

035 - CONSTRUCCION 18 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE CHONE CON UNA LONG DE 67 KM

037 - FASE II SUMAPEDERNALES

039 - FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI

77,335.38

77,335.38

001 - FASE II GUANUJO ECHEANDIA

3,168,791.91

019 - FASE II GUANUJO ECHEANDIA

3,168,791.91

002 - FISCALIZACION

3,579,011.35

020 - FASE II CHILLANES BUCAY

3,579,011.35

001 - REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRETERA O¿A LOJA TRAMO 2 ABSCISAS3500070000SARAGUROSAN 029 - REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRETERA O¿A LOJA TRAMO 2 ABSCISAS3500070000SARAGUROSANTIGO TRAMO 3 ABSCISAS70000102700 SANTIAGO LOJA PROV LOJA Y MANTENIMIENTO DURANTE 2 A¿OS 001 - CONSTRUCCION 18 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE CHONE CON UNA LONG DE 67 KM 035 - CONSTRUCCION 18 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE CHONE CON UNA LONG DE 67 KM 001 - FASE II SUMAPEDERNALES 037 - FASE II SUMAPEDERNALES

113,896.08

113,896.08

2,597,458.21

2,597,458.21

121,359.88 121,359.88

001 - FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI

7,539,894.91

039 - FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI

7,539,894.91

045 - FASE II CHIRITZACUYABENOSUCUBIOS

001 - FASE II CHIRITZACUYABENOSUCUMBIOS

046 - FASE II VARIAS VIAS CA¿AR

001 - FASE II VARIAS VIAS CA¿AR

1,612,025.78

046 - FASE II VARIAS VIAS CA¿AR

1,612,025.78

115 - FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO

045 - FASE II CHIRITZACUYABENOSUCUBIOS

001 - FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO 115 - FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO

121 - FASE II O¿ALOJA TRAMO 1 Y CUMBEO¿A TRAMO 2

001 - FASE II O¿ALOJA TRAMO 1 Y CUMBEO¿A TRAMO 2 121 - FASE II O¿ALOJA TRAMO 1 Y CUMBEO¿A TRAMO 2

122 - FASE II LA VIRGENRIO JONDACHITENA

133 - PUENTE GUANGO VIA PAPALLACTABAEZA

098 - REHABILITACION DE 14 CAMINOS

185,956.93 185,956.93

607,508.70

607,508.70 28,613.04

28,613.04

001 - FASE II LA VIRGENRIO JONDACHITENA

124,584.01

122 - FASE II LA VIRGENRIO JONDACHITENA

124,584.01

001 - PUENTE GUANGO VIA PAPALLACTABAEZA

4,804.95

133 - PUENTE GUANGO VIA PAPALLACTABAEZA

4,804.95

28 - EMERGENCIA VIAL FASES I II Y III 30 - CONSTRUCCIONES

PROFORMA

011 - FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA SANTA

20,457,684.55 001 - REHABILITACION DE 14 CAMINOS

2,491,680.28

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA VIALES

PROYECTO

VECINALES CON CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE 33 PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS SITIOS DE LA PROVINCIAL DE LOS RIOS

ACTIVIDAD

098 - REHABILITACION DE 14 CAMINOS VECINALES CON CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE 33 PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS SITIOS DE LA PROVINCIAL DE LOS RIOS

30 - CONSTRUCCIONES VIALES 33 - PLAN RELAMPAGO

009 - REHABILITACION ALAUSI HUIGRA

011 - REHABILITACION BALBANERA PALLATANGA BUCAY

029 - MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS

2,491,680.28 100,836.83

009 - REHABILITACION ALAUSI HUIGRA

100,836.83

001 - REHABILITACION BALBANERA PALLATANGA BUCAY

136,009.18

1,545,846.73

023 - STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN

1,545,846.73

002 - FISCALIZACION MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS

001 - CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO 046 - CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO

047 - REHABILITACION SANTO DOMINGO ESMERALDAS

001 - REHABILITACION SANTO DOMINGO ESMERALDAS 047 - REHABILITACION SANTO DOMINGO ESMERALDAS

058 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTO DOMINGO EL CARMEN

001 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTO DOMINGO EL CARMEN 058 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTO DOMINGO EL CARMEN

066 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PUERTO QUITO LA SEXTA DE 30 KM

068 - MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E15 DE 11108 KM INCLUIDO PASO LATERAL CANOA

136,009.18

001 - STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN

029 - MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS 046 - CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO

2,491,680.28

001 - REHABILITACION ALAUSI HUIGRA

011 - REHABILITACION BALBANERA PALLATANGA BUCAY 023 - STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN

PROFORMA

VECINALES CON CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE 33 PUENTES DE HORMIGO

001 - FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS 066 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PUERTO QUITO LA SEXTA DE 30 KM 001 - MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E15 DE 11108 KM INCLUIDO PASO LATERAL CANOA 068 - MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E15 DE 11108 KM INCLUIDO PASO LATERAL CANOA

075 - MANTENIMIENTO MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA TRAMO SAN ANTONIOCALACALI DE 870 KM CALACALISAN TADEO

001 - MANTENIMIENTO MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL M

076 - MANTENIMIENTO DE LA C RIOBAMBA ZHUD REHABILITACION C RIOBAMBA BALBANERA ZHUD

001 - MANTENIMIENTO DE LA C RIOBAMBA ZHUD REHABILITACION C RIOBAMBA BALBANERA ZHUD EXCLUYENDO TRAMO

075 - MANTENIMIENTO MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA TRAMO SAN ANTONIOCALACALI DE 870 KM CALACALISAN TADEO

536,162.86

536,162.86 437,381.45

437,381.45 14,950,081.68

14,950,081.68 5,660,262.92

5,660,262.92 51,790.60

51,790.60 15,923,106.89

15,923,106.89

107,386.55

107,386.55

259,789.51

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 33 - PLAN RELAMPAGO

PROYECTO

EXCLUYENDO TRAMO GUASUNTOS CHUNCHI

077 - AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA

ACTIVIDAD

076 - MANTENIMIENTO DE LA C RIOBAMBA ZHUD REHABILITACION C RIOBAMBA BALBANERA ZHUD EXCLUYENDO TRAMO GUASUNTOS CHUNCHI 001 - AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA 077 - AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA

081 - MANTENIMIENTO Y DE BAEZALAGO AGRIO TRAMO SIMON BOLIVARLAGO AGRIO

082 - MANTENIMIENTO LATACUNGA CULANGUANGO ASFALTADO DE LA VIA LATACUNGA CULANGUANGO BELIZARIO

001 - MANTENIMIENTO Y DE BAEZALAGO AGRIO TRAMO SIMON BOLIVARLAGO AGRIO 081 - MANTENIMIENTO Y DE BAEZALAGO AGRIO TRAMO SIMON BOLIVARLAGO AGRIO 001 - MANTENIMIENTO LATACUNGA CULANGUANGO ASFALTADO DE LA VIA LATACUNGA CULANGUANGO BELIZARIO 082 - MANTENIMIENTO LATACUNGA CULANGUANGO ASFALTADO DE LA VIA LATACUNGA CULANGUANGO BELIZARIO

083 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMOR ZAPOTILLOLALAMOR TRAMO ARENILLAS PUYANGOALAMOR PROVINCIA DE EL ORO DE 8050 KM

088 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO PORTOVIEJOEL RODEO

096 - MANT DE LA VIA RIOBAMBA PENIPE REHAB Y MANT DE LA CARRETERA RIOBAMBA PENIPE

001 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMOR ZAPOTILLOLALAMOR TRAMO ARENILLAS PUYANGOALAMOR PROVINCIA DE EL ORO DE 8050 KM 083 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMOR ZAPOTILLOLALAMOR TRAMO ARENILLAS PUYANGOALAMOR PROVINCIA DE EL ORO DE 8050 KM 002 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO PORTOVIEJOEL RODEO 088 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO PORTOVIEJOEL RODEO 001 - MANT DE LA VIA RIOBAMBA PENIPE REHAB Y MANT DE LA CARRETERA RIOBAMBA PENIPE 096 - MANT DE LA VIA RIOBAMBA PENIPE REHAB Y MANT DE LA CARRETERA RIOBAMBA PENIPE

111 - REHABILITACION CARRETERA PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO EL RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM LONG

001 - REHABILITACION CARRETERA PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO EL RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM LONG 111 - REHABILITACION CARRETERA PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO EL RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM LONG

112 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE EL CARMEN DE 13 KM

001 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE EL CARMEN DE 13 KM 112 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE EL CARMEN DE 13 KM

113 - RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTOR 03 PARROQUIA BARREIRO EL SALTO BARRIO NUEVA ESPERANZA

PROFORMA

GUASUNTOS CHUNCHI

001 - RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTOR 03 PARROQUIA BARREIRO EL SALTO BARRIO NUEVA ESPERANZA PARROQUIA EL SALTO

259,789.51

3,549,769.06

3,549,769.06 176,639.70

176,639.70 42,042.95

42,042.95 11,627,841.31

11,627,841.31

2,172.75

2,172.75 65,616.32

65,616.32 8,305,600.94

8,305,600.94

6,607,778.00

6,607,778.00 4,152,800.47

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 33 - PLAN RELAMPAGO

PROYECTO

PARROQUIA EL SALTO

126 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA PUERTO CAYO DE 2650 KM

ACTIVIDAD 113 - RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTOR 03 PARROQUIA BARREIRO EL SALTO BARRIO NUEVA ESPERANZA PARROQUIA EL SALTO 001 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA PUERTO CAYO DE 2650 KM 126 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA PUERTO CAYO DE 2650 KM

129 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA C NARANJAL RIO SIETE DE 50 KM

137 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CHONE FLAVIO ALFARO DE 5065 KM INCLUIDO LA CONSTRUCCION PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO Y PUENTES BEJUCO Y GARRAPATA

143 - CONSTRUCCION PASO LATERAL DE YANTZAZA

001 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA C NARANJAL RIO SIETE DE 50 KM 129 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA C NARANJAL RIO SIETE DE 50 KM 001 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CHONE FLAVIO ALFARO DE 5065 KM INCLUIDO LA CONSTRUCCION PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO Y PUENTES BEJUCO Y GARRAPATA 137 - RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CHONE FLAVIO ALFARO DE 5065 KM INCLUIDO LA CONSTRUCCION PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO Y PUENTES BEJUCO Y GARRAPATA 001 - CONSTRUCCION PASO LATERAL DE YANTZAZA 143 - CONSTRUCCION PASO LATERAL DE YANTZAZA

144 - REHABILITACION 7 MESES MTTO 48 MESES CAR Y DE TABABUELA SAN LORENZO ESMERALDAS PEDERNALES DE 424 KM DE LONG

001 - REHABILITACION 7 MESES MTTO 48 MESES CAR Y DE TABABUELA SAN LORENZO ESMERALDAS PEDERNALES DE 424 KM DE LONG 144 - REHABILITACION 7 MESES MTTO 48 MESES CAR Y DE TABABUELA SAN LORENZO ESMERALDAS PEDERNALES DE 424 KM DE LONG

145 - REHABILITACION DE LA VIA LATACUNGA LA MANA

001 - REHABILITACION DE LA VIA LATACUNGA LA MANA 145 - REHABILITACION DE LA VIA LATACUNGA LA MANA

33 - PLAN RELAMPAGO 34 - PUERTOS Y AEROPUERTOS

011 - REHABILITACION DEL TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROPUERTO SAN VICENTE

001 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO AEROEXPRESOS Y SEI AEROPUERTO SAN CRISTOBAL 013 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO AEROEXPRESOS Y SEI AEROPUERTO SAN CRISTOBAL

015 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE SALINAS

4,152,800.47

4,437.69

4,437.69 411,042.54

411,042.54 172,915.57

172,915.57

581,392.07

581,392.07 25,413,118.94

25,413,118.94

21,611,173.63

21,611,173.63 122,432,997.14

001 - REHABILITACION DEL TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROPUERTO SAN VICENTE 011 - REHABILITACION DEL TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROPUERTO SAN VICENTE

013 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO AEROEXPRESOS Y SEI AEROPUERTO SAN CRISTOBAL

PROFORMA

001 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE SALINAS 015 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE

2,074,923.50

2,074,923.50 3,203,721.36

3,203,721.36 11,110,402.37

11,110,402.37

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 34 - PUERTOS Y AEROPUERTOS

PROYECTO

ACTIVIDAD

015 - EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE SALINAS

SALINAS

019 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR

001 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR 019 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR

022 - REMODELACION EDIFICIO TERMINAL NUEVA TORRE DE CONTROL CERRAMIENTO PERIMETRAL CORRECCION DE PENDIENTE Y REFORZAMIENTO DE PISTA DEL AEROPUERTO CAMILO PONCE E DE CATAMAYO UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA

001 - REMODEL EDIFICIO TERMINAL NUEVA TORRE DE CONTROL CERRAM PERIMET CORRECCION AEROP CAMILO PONCE

023 - AMPLIACI¿N DE LA PISTA Y CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL EN EL AEROPUERTO GRAL ELOY ALFARO DE MANTA PROV DE MANABI

001 - AMPLIACI¿N DE LA PISTA Y CONSTRUC DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL EN AEROPUERTO GRAL ELOY ALFAROMANTA

022 - REMODELACION EDIFICIO TERMINAL NUEVA TORRE DE CONTROL CERRAMIENTO PERIMETRAL CORRECCION DE PENDIENTE Y REFORZAMIENTO DE PISTA DEL AEROPUERTO CAMILO PONCE E DE CATAMAYO UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA

023 - AMPLIACI¿N DE LA PISTA Y CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL EN EL AEROPUERTO GRAL ELOY ALFARO DE MANTA PROV DE MANABI

024 - REHABILITACI¿N DE LA PISTA PLATAFORMA NUEVO TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE TAISHA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

001 - REHABILITACI¿N DE LA PISTA PLATAFORMA NUEVO TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DE

025 - RECAPEO DE LA PISTA PLATAFORMA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS DE SHELL CANTON MERA PROVINCIA DE PASTAZA

001 - RECAPEO DE PISTA PLATAFORMA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS DE SHELLMERAPAST

024 - REHABILITACI¿N DE LA PISTA PLATAFORMA NUEVO TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE TAISHA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

025 - RECAPEO DE LA PISTA PLATAFORMA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS DE SHELL CANTON MERA PROVINCIA DE PASTAZA

34 - PUERTOS Y AEROPUERTOS 35 - PLAN CONSTRUCCION DE PUENTES GRUPO 1

031 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO ARCO METALICO DE 13049 METROS DE LUZ

039 - PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA

031 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO ARCO METALICO DE 13049 METROS DE LUZ 002 - FISCALIZACION PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA

002 - FISCALIZACION PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 040 - PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO

041 - PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO

11,600,297.45

11,600,297.45 9,360,081.16

9,360,081.16

12,992,242.70

12,992,242.70

4,220,190.49

4,220,190.49

1,360,947.73

1,360,947.73

55,922,806.76 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO ARCO METALICO DE 13049 METROS DE LUZ

039 - PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA 040 - PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO

PROFORMA

002 - FISCALIZACION PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 041 - PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO

4,023,700.29

4,023,700.29

201,939.55

201,939.55 248,352.53

248,352.53 422,175.13

422,175.13

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 35 - PLAN CONSTRUCCION DE PUENTES GRUPO 1

PROYECTO

042 - PUENTE YATUYACU E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO

ACTIVIDAD 001 - PUENTE YATUYACU E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 042 - PUENTE YATUYACU E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO

043 - PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA

001 - PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA 043 - PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA

044 - PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA

045 - PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS

046 - PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO

001 - PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA

38 - SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL 39 - PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION VIAL

531,436.78 335,335.24

379,146.97

045 - PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS

379,146.97

001 - PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO

001 - PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO

001 - PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO

001 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO COLIMES UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO 051 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO COLIMES UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO

052 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SEGUEL UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO

531,436.78

001 - PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS

048 - PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 051 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO COLIMES UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO

360,195.64

335,335.24

047 - PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 048 - PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO

360,195.64

044 - PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA

046 - PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 047 - PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO

PROFORMA

001 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SEGUEL UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO 052 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SEGUEL UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO

284,838.78

284,838.78 272,796.72

272,796.72 484,805.15

484,805.15 156,804.35

156,804.35 147,751.25

147,751.25

35 - PLAN CONSTRUCCION DE PUENTES GRUPO 1

7,849,278.38

000 - SIN PROYECTO

001 - ADMINISTRACION PORTUARIA Y DE TRANSPORTE MARITIMO FLUVIAL

1,223,685.00

000 - SIN PROYECTO

1,223,685.00

38 - SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL

1,223,685.00

002 - GUAYAQUILSALINAS

1,669,137.62

001 - GUAYAQUILSALINAS 002 - ESTUDIOS 10 PUENTES CARRETERA GUAYAQUIL SANTA ELENA

003 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO

002 - GUAYAQUILSALINAS

2,225,516.83

001 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO

3,702,462.54

002 - FISCALIZACION MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO 003 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO 004 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO

556,379.21

841,398.15

4,543,860.69

001 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO

7,267,586.06

004 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS

7,267,586.06

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 39 - PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION VIAL

PROYECTO

ACTIVIDAD

004 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO

PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO

005 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS VELACRUZCATACOCHAMACARAPUENTE INTERNACIONAL

001 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS VELACRUZCATACOCHAMACARAPUENTE INTERNACIONAL 005 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS VELACRUZCATACOCHAMACARAPUENTE INTERNACIONAL

006 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PAPALLACTABAEZASIMON BOLIVAR

001 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PAPALLACTABAEZASIMON BOLIVAR 006 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PAPALLACTABAEZASIMON BOLIVAR

007 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA GUALAQUIZA

001 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA GUALAQUIZA 007 - MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA GUALAQUIZA

011 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA CARRETERA KM 26NARANJAL RIO SIETE DE 110 KM DE LONGITUD UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

012 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA PUCUNA SARDINAS MADERO LUMBAQUI TRAMO 1 PUCUNA SARDINAS DE UNA LONGITUD DE 3750 KM

014 - ESTUDIOS DE LA V¿A PUERTO BOLSICOPUNA NUEVAPUERTO SAN JORGE EMPALMENARANJAL EL GUABO

001 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA CARRETERA KM 26NARANJAL RIO SIETE DE 110 KM DE LONGITUD UBICADA EN LA PR 011 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA CARRETERA KM 26NARANJAL RIO SIETE DE 110 KM DE LONGITUD UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 001 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA PUCUNA SARDINAS MADERO LUMBAQUI TRAMO 1 PUCUNA SARDINAS DE UNA LONG 012 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA PUCUNA SARDINAS MADERO LUMBAQUI TRAMO 1 PUCUNA SARDINAS DE UNA LONGITUD DE 3750 KM 001 - ESTUDIOS DE LA V¿A PUERTO BOLSICOPUNA NUEVAPUERTO SAN JORGE EMPALMENARANJAL EL GUABO 014 - ESTUDIOS DE LA V¿A PUERTO BOLSICOPUNA NUEVAPUERTO SAN JORGE EMPALMENARANJAL EL GUABO

020 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA VALLE NANGARITZARIO MAYOZUMBA TRAMOS PALANUMASAN FRANCISCO DEL VERGELSHAIMEPACHICUTZA UBICADA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CON UNA LOGITUD DE 143 KM

023 - INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO

026 - DOTACION DE TECNOLOGIA

034 - ESTUDIOS FACTIBILIDAD E IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y ACCESOS

039 - ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA SAN JOSE DEL TAMBOEL SALTADERO MIRAFLORESMONTALVO

001 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA VALLE NANGARITZARIO MAYOZUMBA TRAMOS PALANUMASAN FRANCISCO DEL VERGEL

PROFORMA

6,968,764.90

6,968,764.90 13,205,102.07

13,205,102.07 8,117,740.26

8,117,740.26 924,993.14

924,993.14

147,204.00

147,204.00

563,393.87

563,393.87 178,075.41

020 - ESTUDIOS DE LA CARRETERA VALLE NANGARITZARIO MAYOZUMBA TRAMOS PALANUMASAN FRANCISCO DEL VERGELSHAIMEPACHICUTZA UBICADA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CON UNA LOGITUD DE 143 KM

178,075.41

001 - INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO

574,083.88

023 - INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO

574,083.88

001 - DOTACION DE TECNOLOGIA

238,072.05

026 - DOTACION DE TECNOLOGIA

238,072.05

001 - ESTUDIOS FACTIBILIDAD E IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y

142,297.20

034 - ESTUDIOS FACTIBILIDAD E IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y ACCESOS 001 - ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA REHABILIT Y MEJORAMIENTO VIAL SAN JOSE DEL TAMBOEL SALTADERO MIRAFLOR

142,297.20

124,087.08

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 39 - PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION VIAL

PROYECTO

TRAMO SALTADEROMIRAFLORES DE LONGITUD A KM

ACTIVIDAD 039 - ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA SAN JOSE DEL TAMBOEL SALTADERO MIRAFLORESMONTALVO TRAMO SALTADEROMIRAFLORES DE LONGITUD A KM

39 - PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION VIAL 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

PROFORMA

124,087.08

45,220,777.44

001 - ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

21,092.39

001 - ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO

21,092.39

002 - CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG MATANGA GUALAQUIZA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

8,632,625.09

002 - CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG MATANGA GUALAQUIZA

8,632,625.09

003 - CONSTRUCCION DEL PUENTE REVENTADOR L40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA LAGO AGRIO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

677,068.63

003 - CONSTRUCCION DEL PUENTE REVENTADOR L40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA LAGO AGRIO

677,068.63

004 - RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJOCRUCITA DE 2740 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

12,637,620.38

004 - RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJOCRUCITA DE 2740 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

12,637,620.38

005 - REHABILITACIN MANTENIMIENTO Y FISCALIZACIN DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS POR LA EXCORPECUADOR UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MANABI

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

27,408,483.09

005 - REHABILITACIN MANTENIMIENTO Y FISCALIZACIN DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS POR LA EXCORPECUADOR UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MANABI

27,408,483.09

006 - CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA 2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZALAGO AGRIO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

705,976.08

006 - CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA 2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZALAGO AGRIO

705,976.08

007 - ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO UBICADOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS PEDERNALES

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

20,658.15

007 - ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO UBICADOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS PEDERNALES

20,658.15

008 - RECONSTRUCCION DE LA VIA ARENILLASLA AVANZADA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

4,906,086.55

008 - RECONSTRUCCION DE LA VIA ARENILLASLA AVANZADA

4,906,086.55

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

5,003,852.58

009 - CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS

5,003,852.58

009 - CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS

010 - ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION TRAMO 2 LIMON PUENTE CUMTZA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

107,972.81

010 - ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION TRAMO 2 LIMON PUENTE CUMTZA

107,972.81

011 - IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL FRANCISCO DE ORELLANANUEVO ROCAFUERTE

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

124,584.01

011 - IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL FRANCISCO DE ORELLANANUEVO ROCAFUERTE

124,584.01

012 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALSAPAMBAMONTALVOBABAHOYO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

8,305,600.94

012 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALSAPAMBAMONTALVOBABAHOYO

8,305,600.94

013 - REHABILITACION DE LA CARRETERA EJE VIAL 1 LA AVANZADA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

8,341,560.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

PROYECTO

ACTIVIDAD

PROFORMA

SARACAY

013 - REHABILITACION DE LA CARRETERA EJE VIAL 1 LA AVANZADA SARACAY

8,341,560.00

014 - FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA AMBATOGUARANDA CON PAVIMENTO RIGIDO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

8,499,398.01

014 - FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA AMBATOGUARANDA CON PAVIMENTO RIGIDO

8,499,398.01

015 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON LORETO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

797,337.69

015 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON LORETO

797,337.69

016 - MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME PICHINCHA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,035,332.73

016 - MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME PICHINCHA

1,035,332.73

017 - ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES ESTUDIOS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

753,046.32

017 - ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES ESTUDIOS

753,046.32

018 - PUENTES EN VIA PUERTO QUITO LA SEXTA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

2,385,381.65

018 - PUENTES EN VIA PUERTO QUITO LA SEXTA

2,385,381.65

019 - SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

54,816.97

019 - SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA

54,816.97

020 - MANTENIMIENTO LA SAQUEA YANZATZA DE 174 KM CON MICROEMPRESAS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

40,674.19

020 - MANTENIMIENTO LA SAQUEA YANZATZA DE 174 KM CON MICROEMPRESAS

40,674.19

021 - MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS CHUCHUMBLETZA DE 335 KM CON MICROEMPRESAS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

72,996.27

021 - MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS CHUCHUMBLETZA DE 335 KM CON MICROEMPRESAS

72,996.27

022 - MANTENIMIENTO YANZATZA LOS ENCUENTROS DE 195 KM CON MICROEMPRESAS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

43,969.02

022 - MANTENIMIENTO YANZATZA LOS ENCUENTROS DE 195 KM CON MICROEMPRESAS

43,969.02

023 - MANTENIMIENTO ZAMORA LA SAQUEA DE 23 KM CON MICROEMPRESAS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

43,969.02

023 - MANTENIMIENTO ZAMORA LA SAQUEA DE 23 KM CON MICROEMPRESAS

43,969.02

024 - MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA CARRETERA ZAMORAGUALAQUIZA TRAMO ZAMORA CHUCHUMBLETZA DE 90 KM UBICADO EN PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

33,853.43

024 - MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA CARRETERA ZAMORAGUALAQUIZA TRAMO ZAMORA CHUCHUMBLETZA DE 90 KM UBICADO EN PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

33,853.43

025 - TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZHUDBIBLIAN DE 54 KM

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

69,531.96

025 - TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZHUDBIBLIAN DE 54 KM

69,531.96

026 - ESTABILIZACION DE TALUD KM 3800 VIA MACAS SUCUA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

295,731.72

026 - ESTABILIZACION DE TALUD KM 3800 VIA MACAS SUCUA

295,731.72

027 - ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,650,000.00

027 - ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION

1,650,000.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

PROYECTO

ACTIVIDAD

PROFORMA

028 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

2,521,881.93

028 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES

2,521,881.93

029 - CONSTRUCCION INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE LAS AMERICAS Y ORDONEZ LAZO DE LA CIUDAD DE CUENCA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

2,646,666.09

029 - CONSTRUCCION INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE LAS AMERICAS Y ORDONEZ LAZO DE LA CIUDAD DE CUENCA

2,646,666.09

030 - ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO LATERAL ORIENTAL PUYO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

39,495.67

030 - ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO LATERAL ORIENTAL PUYO

39,495.67

031 - SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA TENA

032 - CONSTRUCCION CARRETERA PUYO BANOS PELILEO 4 CARRILES

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

617,825.13

031 - SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA TENA

617,825.13

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

6,488,750.73

032 - CONSTRUCCION CARRETERA PUYO BANOS PELILEO 4 CARRILES

6,488,750.73

033 - AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA SAN LORENZO ESMERALDAS LIMITE CON MANABI

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

6,644,480.75

033 - AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA SAN LORENZO ESMERALDAS LIMITE CON MANABI

6,644,480.75

034 - REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22 KM CONSTRUCCION

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

2,539,007.38

034 - REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22 KM CONSTRUCCION

2,539,007.38

035 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE LOJA LONGITUD 155 KM INCLUIDA FISCALIZACION

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

7,850,880.00

035 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE LOJA LONGITUD 155 KM INCLUIDA FISCALIZACION

7,850,880.00

036 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 CONSTRUCCION

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

959,296.91

036 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 CONSTRUCCION

959,296.91

037 - ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE EL RIO NAPO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

83,056.01

037 - ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE EL RIO NAPO

83,056.01

038 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATAMAYO VELACRUZ CORREDORES ARTERIALES SUPERPUESTOS E45 Y E50 TRAMO PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO TRAPICHILLO INTERSECCION CON LA VIA LOJA CARIAMANGA MACARA INCLUYE FISCALIZACION ADICIONAL

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

837,817.19

038 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATAMAYO VELACRUZ CORREDORES ARTERIALES SUPERPUESTOS E45 Y E50 TRAMO PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO TRAPICHILLO INTERSECCION CON LA VIA LOJA CARIAMANGA MACARA INCLUYE FISCALIZACION ADICIONAL

837,817.19

039 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA PACCHA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

408,635.57

039 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA PACCHA

408,635.57

040 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA ARENILLAS HUAQUILLAS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

104,401.40

040 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA ARENILLAS HUAQUILLAS

104,401.40

041 - MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE CORRALITOS PASAJE PUENTE RIO MOLLOPONGO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

147,839.70

041 - MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE CORRALITOS PASAJE PUENTE RIO MOLLOPONGO

147,839.70

042 - MANTENIMIENTO RUTINARIO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

207,432.38

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

PROYECTO

ACTIVIDAD

PROFORMA

PLANTA DE TRITURACION CALICHANA

042 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PLANTA DE TRITURACION CALICHANA

207,432.38

043 - MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE SARACAY PINAS PORTOVELO ZARUMA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

323,503.16

043 - MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE SARACAY PINAS PORTOVELO ZARUMA

323,503.16

044 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y DEL ENANO BUENAVISTA PASAJE

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

71,345.11

044 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y DEL ENANO BUENAVISTA PASAJE

71,345.11

045 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y SAN AGUSTIN LA AVANZADA SARACAY

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

219,060.22

045 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y SAN AGUSTIN LA AVANZADA SARACAY

219,060.22

046 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ZARUMA PACCHA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

207,432.38

046 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ZARUMA PACCHA

207,432.38

047 - PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

153,085.51

047 - PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA

153,085.51

048 - FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GONZANAMA QUILANGA FISCALIZACION LIQUIDACION REAJUSTES FISCALIZACION

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

41,528.00

048 - FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GONZANAMA QUILANGA FISCALIZACION LIQUIDACION REAJUSTES FISCALIZACION

41,528.00

049 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE TACHINA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

3,322,240.37

049 - CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE TACHINA

3,322,240.37

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,396,454.06

050 - CONSTRUCCION DEL ACCESO PARQUE NACIONAL DE COTOPAXI

1,396,454.06

050 - CONSTRUCCION DEL ACCESO PARQUE NACIONAL DE COTOPAXI

051 - CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX CORPECUADOR

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

12,458,401.40

051 - CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX CORPECUADOR

12,458,401.40

052 - ESTUDIOS PREPRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA CUSUBAMBA RUMICHACA DE APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGITUD UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA IMBABURA Y CARCHI

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

248,216.64

052 - ESTUDIOS PREPRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA CUSUBAMBA RUMICHACA DE APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGITUD UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA IMBABURA Y CARCHI

248,216.64

053 - ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES CRITICOS PUNTUALES KM 14600 CARRETERA PLAN DE MILAGRO INDANZA GUALAQUIZA TRAMO N 3 PLAN DE MILAGRO SAN JUAN BOSCO LONGITUD DE 25 KM

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

895,484.15

053 - ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES CRITICOS PUNTUALES KM 14600 CARRETERA PLAN DE MILAGRO INDANZA GUALAQUIZA TRAMO N 3 PLAN DE MILAGRO SAN JUAN BOSCO LONGITUD DE 25 KM

895,484.15

054 - AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA COLIBRIPIFOSANTA ROSA DE CUSUBAMBA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

10,797,281.22

054 - AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA COLIBRIPIFOSANTA ROSA DE CUSUBAMBA

10,797,281.22

055 - AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNVALACION DE OTAVALO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

16,100,545.32

055 - AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNVALACION DE OTAVALO

16,100,545.32

056 - ESTABILIZACION DE TALUDES EN

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

7,465,457.73

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

PROYECTO

ACTIVIDAD

PROFORMA

LAS ABSCISAS 3300 A LA 10300 Y LA 8000 A LA 10300 DEL PASO LATERAL DE AMBATO

056 - ESTABILIZACION DE TALUDES EN LAS ABSCISAS 3300 A LA 10300 Y LA 8000 A LA 10300 DEL PASO LATERAL DE AMBATO

057 - AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSAY DEL CAMBIO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

10,797,281.22

057 - AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSAY DEL CAMBIO

10,797,281.22

058 - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBREMACAS INCLUIDO PASO LATERAL OCCIDENTAL

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

8,553,107.84

058 - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBREMACAS INCLUIDO PASO LATERAL OCCIDENTAL

8,553,107.84

059 - CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO 1

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

50,086,244.76

059 - CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO 1

50,086,244.76

060 - MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS

7,465,457.73

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

264,948.67

060 - MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS

264,948.67

061 - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR PINDAL ZAPOTILLO LALAMOR INCLUIDOS 9 PUENTES GRAMALES PALETILLAS POLOPOLO CASCAJAL HUASIMO MANCORA PALMERAS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

1,079,728.12

061 - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR PINDAL ZAPOTILLO LALAMOR INCLUIDOS 9 PUENTES GRAMALES PALETILLAS POLOPOLO CASCAJAL HUASIMO MANCORA PALMERAS

1,079,728.12

062 - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

3,396,803.78

062 - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO

3,396,803.78

063 - CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL MACARA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

6,104,616.69

063 - CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL MACARA

6,104,616.69

064 - CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

193,797.36

064 - CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

193,797.36

065 - CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CORAZON LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

249,168.03

065 - CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CORAZON LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

249,168.03

066 - CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

196,272.00

066 - CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

196,272.00

067 - CONSTRUCCION DEL PUENTE GARRAPAL LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

196,272.00

067 - CONSTRUCCION DEL PUENTE GARRAPAL LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

196,272.00

068 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SIETE VECES LONG 25 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

196,272.00

068 - CONSTRUCCION DEL PUENTE SIETE VECES LONG 25 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

196,272.00

069 - CONSTRUCCION DEL PUENTE TETEYE UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

193,797.36

069 - CONSTRUCCION DEL PUENTE TETEYE UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA

193,797.36

070 - CONSTRUCCION DEL PUENTE PARAHUAYCU 1 UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

193,797.36

070 - CONSTRUCCION DEL PUENTE PARAHUAYCU 1 UBICADO EN LA

193,797.36

Pág 116 de 124

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

PROYECTO

ACTIVIDAD

PROFORMA

TARAPOA

CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA

071 - CONSTRUCCION DEL PUENTE DURENO UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

193,797.36

071 - CONSTRUCCION DEL PUENTE DURENO UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA

193,797.36

072 - AMPLIACION DE LA VIA CALDERONGUAYLLABAMBA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

11,835,812.13

072 - AMPLIACION DE LA VIA CALDERONGUAYLLABAMBA

11,835,812.13

073 - FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMORZAPOTILLOALAMOR TRAMOS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

10,797,281.22

073 - FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMORZAPOTILLOALAMOR TRAMOS

10,797,281.22

074 - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUAJIPILLATECOTALOEMPALME CARRETERA AMBATO BANOS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

8,767,391.52

074 - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUAJIPILLATECOTALOEMPALME CARRETERA AMBATO BANOS

8,767,391.52

075 - PLAN NACIONAL DE CONCESIONES

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

498,336.06

075 - PLAN NACIONAL DE CONCESIONES

498,336.06

076 - REHABILITACION CON PAVIMENTO RIGIDO C CUMBE ONA TRAMO 2 LA JARATA ONA DE 4267 KMY C ONA LOJA TRAMO 1 ONA SARAGURO DE 35 KM

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

409,592.36

076 - REHABILITACION CON PAVIMENTO RIGIDO C CUMBE ONA TRAMO 2 LA JARATA ONA DE 4267 KMY C ONA LOJA TRAMO 1 ONA SARAGURO DE 35 KM

409,592.36

077 - AMPLIACION CARRETERA AMBATORIOBAMBA EXPROPIACIONES

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

23,789,765.39

077 - AMPLIACION CARRETERA AMBATORIOBAMBA EXPROPIACIONES

23,789,765.39

078 - ESTUDIOS DE ORIGEN DESTINO DE VIAJES DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

88,330.07

078 - ESTUDIOS DE ORIGEN DESTINO DE VIAJES DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS

88,330.07

079 - ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS DEL SISTEMA PERMANENTE DE ACTUALIZACION Y MONITOREO DE AFORO DE TRAFICO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

59,468.11

079 - ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS DEL SISTEMA PERMANENTE DE ACTUALIZACION Y MONITOREO DE AFORO DE TRAFICO

59,468.11

080 - ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA SANTO DOMINGOQUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

571,245.07

080 - ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA SANTO DOMINGOQUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO

571,245.07

081 - CONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS SALINAS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

2,115,839.48

081 - CONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS SALINAS

2,115,839.48

082 - CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBOEL CRISTALTORNEADO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

4,333,239.26

082 - CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBOEL CRISTALTORNEADO

4,333,239.26

083 - CARRETERA CUENCAGIRONPASAJE TRAMO LENTAGSAN FRANCISCO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

10,477,637.11

083 - CARRETERA CUENCAGIRONPASAJE TRAMO LENTAGSAN FRANCISCO

10,477,637.11

084 - CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA CIRCUNVALACIN

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

3,300,709.59

084 - CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA CIRCUNVALACIN

3,300,709.59

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

PROYECTO

ACTIVIDAD 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

8,294,090.77

085 - AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIOLA MARGARITA SAN VICENTE DE 379 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

8,294,090.77

086 - SANTA ANA POZA HONDA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

8,463,357.93

086 - SANTA ANA POZA HONDA

8,463,357.93

087 - ESTUDIOS CARRETERA Y DE PUENTE PASTAZA MACASHUAMBOYA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

100,054.16

087 - ESTUDIOS CARRETERA Y DE PUENTE PASTAZA MACASHUAMBOYA

100,054.16

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 522 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

20 - ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE AEREO

000 - SIN PROYECTO

011 - FORTALECIMIENTO AERONAUTICO DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

961,615,482.87 45,322,887.00

000 - SIN PROYECTO

45,322,887.00

001 - FORTALECIMIENTO AERONAUTICO DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 011 - FORTALECIMIENTO AERONAUTICO DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

20 - ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE AEREO

20 - SUPERVISION Y REGULACION DEL TRANSPORTE AEREO

000 - SIN PROYECTO

20 - ADMINISTRACION Y CONTROL DEL SERVICIO POSTAL

000 - SIN PROYECTO

894,275.69

20 - SUPERVISION Y REGULACION DEL TRANSPORTE AEREO

894,275.69

000 - SIN PROYECTO

894,275.69 001 - ADMINISTRACION Y CONTROL DEL SERVICIO POSTAL

1,879,202.19

000 - SIN PROYECTO

1,879,202.19

001 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA REFORMA DEL SECTOR POSTAL

001 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA REFORMA DEL SECTOR POSTAL

50 - PROGRA ANUAL DE INVERSIONES

000 - SIN PROYECTO

001 - DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

510,794.46

001 - RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN

6,207,246.69

000 - SIN PROYECTO

6,207,246.69

001 - DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL 001 - DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

015 - EXPANSI¿N DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL

510,794.46

2,389,996.65

01 - RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 20 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA SOCIEDAD

1,879,202.19

510,794.46

535 - AGENCIA NACIONAL POSTAL 01 - RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

45,576,787.74

894,275.69

001 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA REFORMA DEL SECTOR POSTAL

540 - MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

253,900.74

45,576,787.74

20 - ADMINISTRACION Y CONTROL DEL SERVICIO POSTAL 50 - PROGRA ANUAL DE INVERSIONES

253,900.74

001 - ADMINISTRACION DE LA SUPERVISION Y REGULACION DEL TRANSPORTE AEREO

534 - CONSEJO NACIONAL DE AVIACION CIVIL 535 - AGENCIA NACIONAL POSTAL

354,264,776.57

001 - ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE AEREO

522 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 534 - CONSEJO NACIONAL DE AVIACION CIVIL

PROFORMA

085 - AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIOLA MARGARITA SAN VICENTE DE 379 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

001 - EXPANSI¿N DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL 015 - EXPANSI¿N DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL

6,207,246.69 7,706,014.58

7,706,014.58

152,405.21

152,405.21

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 540 - MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDAD

20 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA SOCIEDAD

20 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA SOCIEDAD

23 - PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL

001 - PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL

7,858,419.79 001 - PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL

843,679.04

001 - PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL

843,679.04

23 - PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

001 - PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

002 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL

843,679.04

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

8,463,357.93

001 - PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL

8,463,357.93

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

846,335.79

002 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL

846,335.79

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 540 - MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 550 - MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROFORMA

9,309,693.72 24,219,039.24

01 - ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO DE SERVICIOS DE LA VIVIENDA Y ASUNTOS DE LA COMUNIDAD

000 - SIN PROYECTO

01 - ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO DE SERVICIOS DE LA VIVIENDA Y ASUNTOS DE LA COMUNIDAD

8,377,285.29

20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA VIVIENDA

000 - SIN PROYECTO

001 - ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS DE LA VIVIENDA

2,820,902.36

000 - SIN PROYECTO

2,820,902.36

001 - VIVIENDA URBANA

1,402,117.06

002 - VIVIENDA URBANA

1,402,117.06

001 - PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL

3,607,574.97

004 - PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL Y URBANO MARGINAL

3,607,574.97

002 - VIVIENDA URBANA

004 - PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL Y URBANO MARGINAL

005 - PROYECTO DE VIVIENDA MANUELA ESPEJO

001 - ADMINISTRACIÓN SERVICIOS DE LA VIVIENDA Y ASUNTOS DE LA COMUNIDAD

8,377,285.29

000 - SIN PROYECTO

8,377,285.29

001 - PROYECTO DE VIVIENDA MANUELA ESPEJO 005 - PROYECTO DE VIVIENDA MANUELA ESPEJO

007 - PROGRAMA DE INTERVENCION TERRITORIAL INTEGRAL

018 - SOCIO VIVIENDA

001 - PROGRAMA DE INTERVENCION TERRITORIAL INTEGRAL

022 - MI PRIMERA VIVIENDA

001 - SOCIO VIVIENDA

1,661,120.19

004 - PROYECTO DE AP DEL SISTEMA REGIONAL PESILLO IMBABURA

21,268,386.62

021 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE VIVIENDA

21,268,386.62

001 - VIVIENDA URBANA

3,322,240.37 3,322,240.37 41,998,511.51

001 - COMPENSACIONES, SUBSIDIOS Y PRÉSTAMOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

2,123,499.16

000 - SIN PROYECTO

2,123,499.16

001 - PROYECTO DE AP DEL SISTEMA REGIONAL PESILLO IMBABURA

2,828,663.43

004 - PROYECTO DE AP DEL SISTEMA REGIONAL PESILLO IMBABURA 124 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL

1,661,120.19

003 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

20 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA VIVIENDA 000 - SIN PROYECTO

1,245,840.14

1,245,840.14

022 - MI PRIMERA VIVIENDA

21 - DOTACIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y RESIDUOS SÓLIDOS

6,670,329.80

007 - PROGRAMA DE INTERVENCION TERRITORIAL INTEGRAL

018 - SOCIO VIVIENDA 021 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE VIVIENDA

6,670,329.80

001 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 002 - INTI AGUA Y SANEAMIENTO

2,828,663.43 517,421.94 4,045,902.06

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 550 - MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA 21 - DOTACIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y RESIDUOS SÓLIDOS

PROYECTO

ACTIVIDAD

124 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL

124 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL

142 - SOLUCIONES INTEGRALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PROGRAMA CANJE DE DEUDA ECUADOR ESPA¿A

001 - SOLUCIONES INTEGRALES DE AGUA Y SANEAMIENTO

144 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA PIRSA

142 - SOLUCIONES INTEGRALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PROGRAMA CANJE DE DEUDA ECUADOR ESPA¿A 001 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA PIRSA 144 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA PIRSA

146 - PLANTAS COMPACTAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN SISTEMAS DE AGUA DE LA ZONA RURAL CANTON JIPIJAPA

147 - PLAN DE AGUA PARA PUERTO LOPEZ

001 - CONDUCCI¿N ESTACIONES DE BOMBEO Y SUBESTACIONES EL¿CTRICAS OPTIMIZACI¿N ACUEDUCTO CAZALAGARTO 146 - PLANTAS COMPACTAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN SISTEMAS DE AGUA DE LA ZONA RURAL CANTON JIPIJAPA

000 - SIN PROYECTO

039 - TITULACIONLEGALIZACION DE TIERRAS

043 - CATASTROS BIENES SECTOR PUBLICO

24 - EMERGENCIAS NATURALES

588,816.00

588,816.00 8,000,149.50

8,000,149.50

6,949,932.19 25,514,129.18

001 - ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO DE OTROS SERVICIOS DE LA VIVIENDA Y ASUNTOS DE LA COMUNIDAD

1,533,094.43

000 - SIN PROYECTO

1,533,094.43

001 - TITULACIONLEGALIZACION DE TIERRAS

307,254.08

039 - TITULACIONLEGALIZACION DE TIERRAS

307,254.08

001 - CATASTROS BIENES SECTOR PUBLICO

210,110.11

043 - CATASTROS BIENES SECTOR PUBLICO

210,110.11

23 - PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

2,050,458.62

012 - PROYECTO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO PARA EL HABITAT Y LA VIVIENDA

3,703,229.13

001 - PROYECTO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO PARA EL HABITAT Y LA VIVIENDA 012 - PROYECTO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO PARA EL HABITAT Y LA VIVIENDA

3,703,229.13 3,703,229.13

001 - VIVIENDA FISCAL EMERGENTE PARA LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA NACIONAL

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

20,152,833.09

001 - VIVIENDA FISCAL EMERGENTE PARA LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA NACIONAL

20,152,833.09

002 - RECUPERACION DE LAS ORILLAS DEL ESTERO SALADO

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

4,152,800.47

002 - RECUPERACION DE LAS ORILLAS DEL ESTERO SALADO

4,152,800.47

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

01 - ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO A LA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

459,744.90

147 - PLAN DE AGUA PARA PUERTO LOPEZ

550 - MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 560 - INSTITUTO DE CONTRATACION DE OBRAS - ICO

459,744.90

6,949,932.19

24 - EMERGENCIAS NATURALES 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

4,563,324.00

001 - CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS DE CONDUCCION ESTACI¿N DE BOMBEO REDES DE DI

21 - DOTACIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y RESIDUOS SÓLIDOS 23 - PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

PROFORMA

000 - SIN PROYECTO

24,305,633.56 105,949,247.29

001 - ADMINISTRACION PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

3,599,407.00

000 - SIN PROYECTO

3,599,407.00

01 - ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO A LA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

3,599,407.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD

PROGRAMA

PROYECTO

560 - INSTITUTO DE CONTRATACION DE OBRAS - ICO

560 - INSTITUTO DE CONTRATACION DE OBRAS - ICO

580 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

20 - GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO

ACTIVIDAD

3,599,407.00 000 - SIN PROYECTO

001 - ADMINISTRACION GENERAL DEL DERECHO AL SUFRAGIO

22,143,311.00

002 - PROCESO ELECTORAL INTEGRAL

4,046,401.60

013 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

7,023,493.86

014 - ORGANIZACIONES POLITICAS

6,979,075.00

015 - PROMOCION POLITICO ELECTORAL 000 - SIN PROYECTO 20 - GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO 21 - ELECCIONES Y REFERENDOS

000 - SIN PROYECTO

008 - CONSULTA POPULAR 2011

000 - SIN PROYECTO

001 - FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

44,472,898.13 44,472,898.13 85,928,444.59

001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA GARANTIA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES

8,759,058.48

002 - ADMINISTRACION DEL REGISTRO OFICIAL

1,147,106.58

000 - SIN PROYECTO

9,906,165.06

309,396.03

001 - FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

309,396.03

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

20 - GARANTÍA DEL DERECHO AL SUFRAGIO

000 - SIN PROYECTO

001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DERECHO DEL SUFRAGIO

3,393,659.56

000 - SIN PROYECTO

3,393,659.56

582 - TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

590 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

01 - ADMINISTRACION GENERAL

000 - SIN PROYECTO

3,393,659.56 3,393,659.56

001 - ADMINISTRACION CPCCS

13,378,325.04

000 - SIN PROYECTO

13,378,325.04

01 - ADMINISTRACION GENERAL

13,378,325.04

583 - CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

13,378,325.04

01 - PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO PLANTA CENTRAL

001 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA PGEPLANTA CENTRAL

38,741,068.17

000 - SIN PROYECTO

38,741,068.17

000 - SIN PROYECTO

01 - PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO PLANTA CENTRAL 02 - PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADODIRECCION REGIONAL GUAYAS

000 - SIN PROYECTO

2,978,111.72

000 - SIN PROYECTO

2,978,111.72

590 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONTRALORIA 20 - CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS

000 - SIN PROYECTO

38,741,068.17

001 - ADMINISTRACION DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION REGIONAL 1(GUAYAS)

02 - PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION REGIONAL GUAYAS

591 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

309,396.03 10,215,561.09

20 - GARANTÍA DEL DERECHO AL SUFRAGIO

583 - CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

9,906,165.06

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

581 - CORTE CONSTITUCIONAL 582 - TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

20,505.00

000 - SIN PROYECTO

20 - GARANTIA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

41,455,546.46

44,452,393.13

580 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 20 - GARANTIA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES

1,263,265.00 41,455,546.46

009 - ELECCIONES GENERALES 2012-2013

21 - ELECCIONES Y REFERENDOS

581 - CORTE CONSTITUCIONAL

PROFORMA

2,978,111.72 41,719,179.89

001 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

23,489,503.00

000 - SIN PROYECTO

23,489,503.00

01 - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONTRALORIA

23,489,503.00

000 - SIN PROYECTO

53,022,395.00

001 - GESTION DEL CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 591 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

PROGRAMA 20 - CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

ACTIVIDAD

10,222,057.00

000 - SIN PROYECTO

63,244,452.00

20 - CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS 591 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 592 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

20 - SUPERVISION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

000 - SIN PROYECTO

86,733,955.00 30,736,159.52

000 - SIN PROYECTO

30,736,159.52

592 - SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 20 - SUPERVISION DE COMPAÑIAS Y MERCADO DE VALORES

000 - SIN PROYECTO

001 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE IQ 2011

002 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE PC 2011

30,736,159.52 32,183,489.00

000 - SIN PROYECTO

32,183,489.00

002 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE IQ 2011 001 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE IQ 2011 003 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE PC 2011 002 - FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UE PC 2011

20 - SUPERVISION DE COMPAÑIAS Y MERCADO DE VALORES

20 - SUPERVISION Y REGULACION DE SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES

000 - SIN PROYECTO

002 - OBRAS P¿BLICAS PARA TELECOMUNICACIONES

000 - SIN PROYECTO

001 - OBRAS P¿BLICAS PARA TELECOMUNICACIONES

598 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS

000 - SIN PROYECTO

1,035,334.80 1,035,334.80

13,633,857.47

000 - SIN PROYECTO

13,633,857.47 13,633,857.47

001 - ADMINISTRACION TEMPORAL DE LOS BIENES SUJETOS A MEDIDAS CAUTELARES

211,932.56

000 - SIN PROYECTO

211,932.56 211,932.56 13,845,790.03

001 - ADMINISTRACION SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES

8,866,810.00

000 - SIN PROYECTO

8,866,810.00

01 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES 597 - CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES 000 - SIN PROYECTO

1,035,334.80

001 - ADMINISTRACION GENERAL DEL CONSEP

595 - CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS 01 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES

17,188,405.00

18,223,739.80

02 - ADMINISTRACION TEMPORAL DE LOS BIENES SUJETOS A MEDIDAS CAUTELARES

597 - CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES

33,324,074.66

17,188,405.00

01 - ADMINISTRACION GENERAL DEL CONSEP 02 - ADMINISTRACION TEMPORAL DE LOS BIENES SUJETOS A MEDIDAS CAUTELARES

833,174.64

000 - SIN PROYECTO

50 - CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO

000 - SIN PROYECTO

833,174.64

17,188,405.00

594 - SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 01 - ADMINISTRACION GENERAL DEL CONSEP

307,411.02

33,324,074.66

002 - OBRAS P¿BLICAS PARA TELECOMUNICACIONES

595 - CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS

307,411.02

001 - SUPERVISION Y REGULACION DE SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES

20 - SUPERVISION Y REGULACION DE SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACIONES 50 - CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO

30,736,159.52

001 - ADMINISTRACION DE LA SUPERVISION DE COMPAÑIAS Y MERCADO DE VALORES

593 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS 594 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

63,244,452.00

001 - SUPERVISION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

20 - SUPERVISION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

593 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

PROFORMA

002 - AUDITORIAS INTERNAS DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS

001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y UE 002 - ADMINISTRACION Y BIENESTRAR DEL RECURSO HUMANO

8,866,810.00 8,866,810.00 89,344,756.80 1,501,802.20

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 598 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

PROGRAMA 01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS

PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

ACTIVIDAD

27,020.00

004 - GESTION Y ENLACE INFORMATICO

97,477.75

005 - CONTROL DE LAS OPERACIONES INTERNAS DE LA FGE

8,896.72

006 - MANTENIMIENTO Y ACTUACION DOCUMENTAL DEL FGE

1,930.00

007 - GESTION DE LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL

6,735.70

008 - COOPERACION INTERNACIONAL E INDAGACIONES PREVIAS

3,860.00

000 - SIN PROYECTO 01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA FGE Y SUS UNIDADES EJECUTORAS 20 - GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL

000 - SIN PROYECTO

001 - INDUCCION INSTITUCIONAL TECNICO JURIDICO 002 - GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN PENAL 003 - EVALUACION PRE-PROCESAL Y PROCESAL PENAL 004 - POLITICA CRIMINAL 000 - SIN PROYECTO

20 - GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL 21 - SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL

000 - SIN PROYECTO

20 - DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

000 - SIN PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

001 - PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

7,829,479.76

000 - SIN PROYECTO

7,829,479.76 1,531,990.66

000 - SIN PROYECTO

1,531,990.66

1,531,990.66 1,510,975.28

000 - SIN PROYECTO

1,510,975.28

000 - SIN PROYECTO

1,510,975.28

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

195,679.96

001 - PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

195,679.96 195,679.96 1,706,655.24

001 - RECURSOS PREASIGNADOS

92,201,811.40

000 - SIN PROYECTO

92,201,811.40 92,201,811.40

990 - RECURSOS PREASIGNADOS 01 - CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS

1,531,990.66

001 - GESTION ADMINISTRATIVA COSEDE

01 - RECURSOS PREASIGNADOS

991 FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS

7,829,479.76

001 - ADMINISTRACION DE OTROS SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD INTERNA

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

01 - RECURSOS PREASIGNADOS

251,230.00

000 - SIN PROYECTO

690 - CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE 990 - RECURSOS PREASIGNADOS

4,425,152.22

7,829,479.76

21 - GESTION ADMINISTRATIVA COSEDE 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

287,763.00 4,425,152.22

95,668,861.39

679 - CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 21 - GESTION ADMINISTRATIVA COSEDE

87,775.40

001 - PROMOCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

20 - PREVENCION, DETECCION Y ERRADICACION DEL LAVADO DE ACTIVOS

690 - CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE

228,213.82

251,230.00

643 - DEFENSORIA DEL PUEBLO 20 - PREVENCION, DETECCION Y ERRADICACION DEL LAVADO DE ACTIVOS

3,821,400.00

000 - SIN PROYECTO

20 - DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

679 - CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

90,992,479.17

251,230.00

21 - SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL

000 - SIN PROYECTO

90,992,479.17

001 - PROTECCION Y ASISTENCIA A VICTIMAS Y TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL

598 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 643 - DEFENSORIA DEL PUEBLO

PROFORMA

003 - DIFUSION Y POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION

92,201,811.40 001 - UENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS

4,485,800,000.00

Pág 123 de 124

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD DEFICITARIOS

PROGRAMA DEFICITARIOS

PROYECTO

000 - SIN PROYECTO

ACTIVIDAD

PROFORMA

000 - SIN PROYECTO

4,485,800,000.00

01 - CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS

4,485,800,000.00

991 - FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS 996 - INGRESOS Y TRANSFERENCIAS

01 - TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

000 - SIN PROYECTO

4,485,800,000.00 001 - TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

3,919,120,777.76

000 - SIN PROYECTO

3,919,120,777.76

01 - TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

3,919,120,777.76

001 - ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD MINERO PROSPECCION Y EXPLORACION DE ARENAS SILICEAS EN EL AREA MINERA TOA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

581,392.00

001 - ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD MINERO PROSPECCION Y EXPLORACION DE ARENAS SILICEAS EN EL AREA MINERA TOA

581,392.00

002 - EXPLOTACION MINERO METALURGICA DE ALUVIAL EN EL RIO CONGUIME

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

952,644.00

002 - EXPLOTACION MINERO METALURGICA DE ALUVIAL EN EL RIO CONGUIME

952,644.00

003 - MODERNIZACION DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES Y REHABILITACION DEL SISTEMA FERROVIARIO ECUATORIANO PRIMERA ETAPA

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

68,105,928.00

003 - MODERNIZACION DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES Y REHABILITACION DEL SISTEMA FERROVIARIO ECUATORIANO PRIMERA ETAPA

68,105,928.00

004 - PROYECTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

4,423,445.00

004 - PROYECTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS

4,423,445.00

005 - METRO DE QUITO

006 - PROGRAMA DE INDEMNIZACION PARA EL DESENROLAMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DEL

001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

150,000,000.00

005 - METRO DE QUITO

150,000,000.00

001 - PROGRAMA DE INDEMINIZACION PARA EL DESENROLAMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS ENTIDADES QUE PORMAN PARTE DE

154,732,022.13

006 - PROGRAMA DE INDEMNIZACION PARA EL DESENROLAMIENTO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DEL 007 - ESTUDO DE PROSPECCION Y EXPLORACION DE CALIZAS EN LA CONCESION MINERA ISIMANCHI

008 - PROYECTO DE EXPLOTACION MINERA DEL ALUVIAL RIO SANTIAGO

001 - PROSPECCION Y EXPLORACION DE CALIZAS EN LA CONCESION MINERA ISIMANCHI 007 - ESTUDO DE PROSPECCION Y EXPLORACION DE CALIZAS EN LA CONCESION MINERA ISIMANCHI 001 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

3,606,580.00

008 - PROYECTO DE EXPLOTACION MINERA DEL ALUVIAL RIO SANTIAGO

3,606,580.00

51 - PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012

99 - SERVICIO DEUDA PUBLICA

000 - SIN PROYECTO

635,378.00

635,378.00

383,037,389.13

996 - INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 997 - DEUDA PUBLICA

154,732,022.13

4,302,158,166.89 001 - ENDEUDAMIENTO INTERNO

584,400,219.53

002 - ENDEUDAMIENTO EXTERNO

1,552,560,669.78

000 - SIN PROYECTO

2,136,960,889.31

99 - SERVICIO DEUDA PUBLICA

2,136,960,889.31

997 - DEUDA PUBLICA

2,136,960,889.31 TOTAL

26,109,270,275.91

Pág 124 de 124

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR FUNCION - ESTADO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 FUNCION

PROFORMA

FUNCION LEGISLATIVA

65,524,006.22

FUNCION EJECUTIVA

25,266,962,195.37

FUNCION JUDICIAL Y JUSTICIA INDIGENA

497,236,236.39

FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

190,225,733.78

FUNCION ELECTORAL

89,322,104.15 TOTAL

26,109,270,275.91

Pág 1 de 1

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR FUNCION - SECTORIAL GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 FUNCION

SECTORIAL

FUNCION LEGISLATIVA

01 - SECTORIAL LEGISLATIVO.

FUNCION EJECUTIVA

00 - TESORO NACIONAL

PROFORMA 65,524,006.22 11,017,120,867.60

03 - SECTORIAL ADMINISTRATIVO

578,183,279.61

04 - SECTORIAL AMBIENTE

164,813,764.72

05 - SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS

1,820,765,903.92

06 - SECTORIAL DEFENSA NACIONAL

1,648,740,844.98

07 - SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR

110,006,025.88

08 - SECTORIAL FINANZAS

163,865,676.98

09 - SECTORIAL EDUCACION

4,140,594,368.17

10 - SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL

1,170,015,618.41

11 - SECTORIAL TRABAJO

65,436,685.20

12 - SECTORIAL SALUD

1,775,834,310.42

13 - SECTORIAL AGROPECUARIO

211,460,171.95

14 - SECTORIAL RECURSOS NATURALES

1,160,416,161.84

15 - COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 16 - SECTORIAL TURISMO

34,399,502.57 50,430,077.42

17 - SECTORIAL COMUNICACIONES

1,045,330,281.41

18 - SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

109,548,654.29

FUNCION JUDICIAL Y JUSTICIA INDIGENA

02 - SECTORIAL JURISDICCIONAL

497,236,236.39

FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

02 - SECTORIAL JURISDICCIONAL

7,829,479.76

23 - TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL FUNCION ELECTORAL

182,396,254.02

22 - ELECTORAL

89,322,104.15 TOTAL

26,109,270,275.91

Pág 1 de 1

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR GRUPO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 GRUPO GASTOS

PROFORMA

510000 - GASTOS EN PERSONAL

7,546,570,920.32

530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

5,996,040,439.22

560000 - GASTOS FINANCIEROS

708,044,896.77

570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES

95,758,840.60

580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

2,351,853,951.15 381,026,968.88

730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

1,751,851,282.32

750000 - OBRAS PUBLICAS

2,164,818,061.08

770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION

1,203,193.57

840000 - BIENES DE LARGA DURACION

625,120,763.66

870000 - INVERSIONES FINANCIERAS

5,899,153.08

880000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL

3,016,043,399.88

960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

1,458,233,621.26

970000 - PASIVO CIRCULANTE

1,200.00

990000 - OTROS PASIVOS

6,803,584.12 TOTAL

26,109,270,275.91

Pág 1 de 1

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR GRUPO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 GRUPO

PROFORMA

510000 - GASTOS EN PERSONAL

7,546,570,920.32

530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

1,510,240,439.22

560000 - GASTOS FINANCIEROS

708,044,896.77

570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES

95,758,840.60

580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

381,026,968.88

730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

1,751,851,282.32

750000 - OBRAS PUBLICAS

2,164,818,061.08

770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION

1,203,193.57

840000 - BIENES DE LARGA DURACION

625,120,763.66

870000 - INVERSIONES FINANCIERAS

5,899,153.08

880000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL

3,016,043,399.88

960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

1,458,233,621.26

970000 - PASIVO CIRCULANTE

1,200.00

990000 - OTROS PASIVOS

6,803,584.12

Total Financiamiento de Importación de Derivados - CFDD

2,351,853,951.15

21,623,470,275.91 530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

4,485,800,000.00

Financiamiento de Importación de Derivados - CFDDTotal

4,485,800,000.00 TOTAL

26,109,270,275.91

Pág 1 de 1

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD

FUENTE

PROFORMA

001 - ASAMBLEA NACIONAL

001 - RECURSOS FISCALES

63,622,787.12

003 - PARLAMENTO ANDINO (OFICINA NACIONAL)

001 - RECURSOS FISCALES

1,901,219.10

010 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS

001 - RECURSOS FISCALES

382,043,052.67

015 - DEFENSORIA PUBLICA

001 - RECURSOS FISCALES

8,608,761.24

020 - PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

001 - RECURSOS FISCALES

31,825,187.44

021 - VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

001 - RECURSOS FISCALES

023 - SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION

001 - RECURSOS FISCALES

5,156,794.04

024 - SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES

001 - RECURSOS FISCALES

22,843,443.40

025 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA

001 - RECURSOS FISCALES

4,759,891.99

026 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

001 - RECURSOS FISCALES

23,206,948.39

027 - MINISTERIO DE COORDINACION DE PATRIMONIO

001 - RECURSOS FISCALES

27,688,685.33

032 - MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD

001 - RECURSOS FISCALES

17,824,407.91

033 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA

001 - RECURSOS FISCALES

11,652,549.38

034 - SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS

001 - RECURSOS FISCALES

27,496,152.97

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

29,477,369.35

035 - INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES

16,877,697.39

036 - PROGRAMA NACIONAL DE FINANZAS POPULARES EMPRENDIMIENTO Y ECONOMIA SOLIDARIA

001 - RECURSOS FISCALES

747,175.81

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

899,153.08

037 - SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA

001 - RECURSOS FISCALES

038 - MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL

001 - RECURSOS FISCALES

44,369,258.05

039 - INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA

001 - RECURSOS FISCALES

6,853,083.23

040 - MINISTERIO DEL AMBIENTE

001 - RECURSOS FISCALES

102,367,165.45

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

700,000.00

7,200.00 80,121,732.56 7,200.00

63,834,692.87 1,362,275.67

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

11,979,052.82

043 - SECRETARIA NACIONAL DEL MIGRANTE SENAMI.

001 - RECURSOS FISCALES

13,098,116.45

044 - COMISION NACIONAL SOBRE DERECHO DEL MAR - CNDM

001 - RECURSOS FISCALES

809,141.85

045 - CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

001 - RECURSOS FISCALES

12,547,058.82

046 - CONSEJO NACIONAL DE

001 - RECURSOS FISCALES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

2,551,612.41 775,454.00

Pág 1 de 11

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD

FUENTE

PROFORMA

COMPETENCIAS 050 - MINISTERIO DEL INTERIOR

001 - RECURSOS FISCALES

257,079,516.15

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

14,763,738.57

051 - DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

001 - RECURSOS FISCALES

71,294,970.15

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

21,857,854.92

052 - POLICIA NACIONAL

001 - RECURSOS FISCALES

1,051,225,990.72

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

6,396,225.32

053 - DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

001 - RECURSOS FISCALES

1,206,091.00

056 - DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION

001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

1,078,265.47

057 - DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL

001 - RECURSOS FISCALES

3,432,493.04

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

6,920,000.00

058 - DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL

001 - RECURSOS FISCALES

061 - MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

001 - RECURSOS FISCALES

062 - SECRETARIA DE PUEBLOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACION CIUDADANA SPMSPC.

001 - RECURSOS FISCALES

11,948,838.11

063 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS

001 - RECURSOS FISCALES

5,464,935.50

064 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

001 - RECURSOS FISCALES

21,465,192.32

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

2,131,809.48

065 - SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL

001 - RECURSOS FISCALES

1,519,494.00

066 - INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION

001 - RECURSOS FISCALES

16,105,881.06

067 - SECRETARIA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR

001 - RECURSOS FISCALES

37,060,789.55

068 - COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR

001 - RECURSOS FISCALES

75,914,356.46

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

61,090,355.21

069 - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

001 - RECURSOS FISCALES

19,631,478.88

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

79,230,710.56

070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

001 - RECURSOS FISCALES

072 - INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

001 - RECURSOS FISCALES

2,762,066.60

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

9,807,121.82

073 - CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS - CLIRSEN

001 - RECURSOS FISCALES

5,157,432.97

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

635,987.11

8,027,381.04 15,117,058.96 125,796,966.43 66,463.93

1,375,974,441.08 132,140,312.16

80,400.00

Pág 2 de 11

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD

FUENTE

PROFORMA

074 - HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS NO. 1

001 - RECURSOS FISCALES

15,467,678.00

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

15,784,924.00

075 - SECCION NACIONAL DEL ECUADOR DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA

001 - RECURSOS FISCALES

077 - INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO

001 - RECURSOS FISCALES

1,721,078.01

079 - SECRETARIA DE INTELIGENCIA

001 - RECURSOS FISCALES

18,433,890.39

085 - SERVICIO DE PROTECCION PRESIDENCIAL

001 - RECURSOS FISCALES

4,668,060.00

089 - MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO

001 - RECURSOS FISCALES

10,374,767.91

099 - AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR

001 - RECURSOS FISCALES

11,972,152.86

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

12,078,795.83

100 - AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

8,452,738.48

101 - AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

23,652,876.93

102 - AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

9,592,718.86

103 - COMISION ESPECIAL INTERINSTITUCIONAL DEL PUERTO DE MANTA

001 - RECURSOS FISCALES

626,247.50

120 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION

001 - RECURSOS FISCALES

91,174,957.33

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

16,606,068.54

129 - INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS

001 - RECURSOS FISCALES

2,225,000.01

130 - MINISTERIO DE FINANZAS

001 - RECURSOS FISCALES

22,717,157.45

135 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

001 - RECURSOS FISCALES

86,634,342.65

136 - SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

2,640,256.26

139 - UNIDAD DE GESTION DE DERECHO PUBLICO DEL FIDEICOMISO AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD

001 - RECURSOS FISCALES

3,728,717.00

140 - MINISTERIO DE EDUCACION

001 - RECURSOS FISCALES

2,728,259,014.76

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

361,289.15 6,620.34

70,000.00 48,075,203.62

30,583,193.29

141 - INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

175,000.00

142 - MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES

001 - RECURSOS FISCALES

408,214.90

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

134,417.87

143 - CONJUNTO NACIONAL DE DANZA

001 - RECURSOS FISCALES

518,181.00

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 144 - SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y ARCHIVO NACIONAL

001 - RECURSOS FISCALES

9,709,311.46

39,713.63 395,693.82

Pág 3 de 11

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD

FUENTE

144 - SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y ARCHIVO NACIONAL

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

145 - SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS

001 - RECURSOS FISCALES

146 - CONSEJO NACIONAL DE CULTURA

001 - RECURSOS FISCALES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 148 - MINISTERIO DEL DEPORTE

001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

150 - MINISTERIO DE CULTURA

001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

152 - ORQUESTA SINFONICA DE CUENCA

001 - RECURSOS FISCALES

153 - ORQUESTA SINFONICA DE GUAYAQUIL

001 - RECURSOS FISCALES

154 - ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

001 - RECURSOS FISCALES

155 - CASA DE MONTALVO

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

16,789.87 425,912.79 2,908.02 483,233.01 5,000.00 152,097,595.95 420,000.00 33,850,386.51 50,533.36 1,427,498.00 7,303.70 2,538,992.01 70,000.00 2,739,053.93

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

126,439.57

001 - RECURSOS FISCALES

212,073.81

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 156 - ORQUESTA SINFONICA DE LOJA

PROFORMA

001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

33,425.48 1,601,064.00 2,742.25

157 - CORPORACION CIUDAD ALFARO

001 - RECURSOS FISCALES

2,252,749.64

159 - SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

001 - RECURSOS FISCALES

130,505,867.79

161 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA

001 - RECURSOS FISCALES

7,936,416.80

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

9,132,352.75

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 162 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

001 - RECURSOS FISCALES

1,022,864.55

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

1,800,000.00

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 163 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

5,127,746.72

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

6,121,000.00 26,482,924.02

001 - RECURSOS FISCALES

5,213,734.96

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

2,938,800.00

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 165 - UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS

15,532,019.59

001 - RECURSOS FISCALES

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 164 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

33,688,988.16

001 - RECURSOS FISCALES

23,327,437.14 3,063,996.78

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 165 - UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS

166 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

167 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

168 - UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

FUENTE 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

15,422,675.27

001 - RECURSOS FISCALES

32,829,877.85

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

24,901,966.97

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES

93,623,876.52

001 - RECURSOS FISCALES

14,416,285.33

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

17,321,086.38

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES

27,790,844.68

001 - RECURSOS FISCALES

1,356,523.24

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

1,371,620.00

3,223,365.36

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

2,268,800.00

7,546,182.97

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

9,625,000.00

3,435,273.01

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

1,000,000.00

2,348,221.59

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

2,000,000.00

001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES

174 - UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

17,841,878.42

001 - RECURSOS FISCALES

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 173 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI

25,632,191.03

001 - RECURSOS FISCALES

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 172 - UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO

18,501,583.06

001 - RECURSOS FISCALES

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 171 - UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO

34,252,154.48

001 - RECURSOS FISCALES

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

2,750,000.00

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 169 - UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE

PROFORMA

15,147,262.80 6,505,463.84 500,000.00 27,816,668.85

001 - RECURSOS FISCALES

6,697,668.29

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

2,680,812.70

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES

27,684,408.76

001 - RECURSOS FISCALES

20,448,266.05

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

30,676,478.98

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES

74,539,533.19

001 - RECURSOS FISCALES

6,708,901.65

Pág 5 de 11

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD 176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

177 - ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

179 - UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI

FUENTE

10,751,849.24

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES

23,281,341.41

001 - RECURSOS FISCALES

181 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

182 - UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI

12,465,727.96

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES

28,881,230.91

001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

001 - RECURSOS FISCALES

187 - UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA

11,279,340.26 2,837,387.26

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES

18,122,481.26

001 - RECURSOS FISCALES

2,087,409.10

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

2,676,767.02

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES

9,514,707.66

001 - RECURSOS FISCALES

927,853.21

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

900,000.00

001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

10,703,185.34 158,934.80 10,000.00

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES

7,731,366.63

001 - RECURSOS FISCALES

1,456,002.35

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

500,000.00 10,690,532.46

001 - RECURSOS FISCALES

558,875.59

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

290,200.00

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 189 - ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO

700,000.00

12,093,084.70

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 188 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ

1,706,559.61

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 185 - UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

6,566,890.33

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 180 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

PROFORMA

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

8,993,865.48

001 - RECURSOS FISCALES

11,296,485.24

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

32,369,134.43

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES

27,577,870.29

190 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY

001 - RECURSOS FISCALES

191 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR

001 - RECURSOS FISCALES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

427,856.00 87,416.00 193,271.08 2,500.00

Pág 6 de 11

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD

FUENTE

PROFORMA

192 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CANAR

001 - RECURSOS FISCALES

193 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CARCHI

001 - RECURSOS FISCALES

194 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE COTOPAXI

001 - RECURSOS FISCALES

195 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CHIMBORAZO

001 - RECURSOS FISCALES

196 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE EL ORO

001 - RECURSOS FISCALES

197 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS

001 - RECURSOS FISCALES

198 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GUAYAS

001 - RECURSOS FISCALES

780,355.80

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

174,131.00

199 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA

001 - RECURSOS FISCALES

194,478.19

200 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA

001 - RECURSOS FISCALES

201 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOS RIOS

001 - RECURSOS FISCALES

202 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI

001 - RECURSOS FISCALES

203 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MORONA SANTIAGO

001 - RECURSOS FISCALES

204 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO

001 - RECURSOS FISCALES

168,606.40

205 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE PASTAZA

001 - RECURSOS FISCALES

233,211.17

206 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION

001 - RECURSOS FISCALES

6,206,582.59

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

3,142,303.63

207 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA

001 - RECURSOS FISCALES

208 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA

001 - RECURSOS FISCALES

209 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GALAPAGOS

001 - RECURSOS FISCALES

200,075.25

210 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE SUCUMBIOS

001 - RECURSOS FISCALES

214,823.80

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS

242,251.69 1,690.30 215,004.18 2,943.95 207,615.54 15,148.00 250,715.01 41,755.80 425,944.00 24,693.00 290,284.88 32,615.00

23,853.00 265,931.00 4,000.00 271,821.44 16,927.11 349,379.55 39,304.00 174,258.81 2,400.00

19,500.00

234,418.03 8,834.00 189,576.50 1,500.00

2,000.00

Pág 7 de 11

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD

FUENTE

PROFORMA

210 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE SUCUMBIOS

INSTITUCIONES

211 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ORELLANA

001 - RECURSOS FISCALES

212 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

001 - RECURSOS FISCALES

172,191.42

213 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTA ELENA

001 - RECURSOS FISCALES

168,003.00

215 - INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE ARTES DEL ECUADOR

001 - RECURSOS FISCALES

649,915.94

232 - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN)

001 - RECURSOS FISCALES

3,631,003.32

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

3,758,075.00

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES

5,120,123.63

233 - UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

147,906.35 17,417.00

001 - RECURSOS FISCALES

463,640.72

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

192,000.00

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES

7,731,366.63

234 - INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

4,729,441.00

236 - CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA

001 - RECURSOS FISCALES

1,415,245.58

237 - CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES

001 - RECURSOS FISCALES

41,987.33

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

7,658,572.27

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES

7,197,630.67

280 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

001 - RECURSOS FISCALES

282 - CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR

001 - RECURSOS FISCALES

283 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES -CONADIS

001 - RECURSOS FISCALES

287 - CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL ( CODEPMOC )

001 - RECURSOS FISCALES

288 - CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANO- CODAE

001 - RECURSOS FISCALES

439,880.00

289 - CONSEJO NACIONAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA

001 - RECURSOS FISCALES

2,478,376.50

291 - COMISION DE TRANSICION PARA LA DEFINICION DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE GARANTICE LA IGUALDAD ENTRE HO

001 - RECURSOS FISCALES

1,209,787.00

311 - SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP

001 - RECURSOS FISCALES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

1,161,878,272.40 30,047.51 1,137,746.00 1,500.00 2,082,200.00 79,200.00 676,045.57 2,563.43

253,900.74 10,197,786.00

Pág 8 de 11

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD

FUENTE

PROFORMA

315 - MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES

001 - RECURSOS FISCALES

316 - INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA

001 - RECURSOS FISCALES

853,175.00

319 - JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

001 - RECURSOS FISCALES

1,441,222.29

320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

001 - RECURSOS FISCALES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

45,020,916.61 5,941,274.50

509,549.20 1,740,434,610.90 34,546,625.61

323 - CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA

001 - RECURSOS FISCALES

702,963.91

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

150,110.00

360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.

001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

7,436,652.42

364 - CONFERENCIA NACIONAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA

001 - RECURSOS FISCALES

1,168,269.00

378 - MISION F.A.O. EN EL ECUADOR

001 - RECURSOS FISCALES

106,236.00

385 - JUNTA DE RECURSOS HIDRAULICOS FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS CANTONES JIPIJAPA PAJAN Y PUERTO LOPEZ

001 - RECURSOS FISCALES

5,763,955.18

387 - PARQUE NACIONAL GALAPAGOS

001 - RECURSOS FISCALES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

148,313,957.96

157,000.00 5,195,534.00 13,295,643.83

390 - INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - I.N.I.A.P.

001 - RECURSOS FISCALES

8,540,149.72

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

5,813,678.00

392 - AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO

001 - RECURSOS FISCALES

394 - CONSEJO DE GESTION DE AGUAS DE LA CUENCA DEL PAUTE

001 - RECURSOS FISCALES

766,276.30

416 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH

001 - RECURSOS FISCALES

14,987,107.64

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

3,070,007.55

418 - SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH

001 - RECURSOS FISCALES

5,031,869.02

419 - MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

001 - RECURSOS FISCALES

16,675,327.28

421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

001 - RECURSOS FISCALES

1,000,376,000.08

422 - INSTITUTO ECUATORIANO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA INAMHI

001 - RECURSOS FISCALES

426 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO

001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

444,000.00

427 - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO

001 - RECURSOS FISCALES

572,161.00

428 - CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CONELEC

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

18,940,782.36 9,801,729.57

101,617,783.70 2,488,966.00 32,622.86 7,300,228.68

7,820,088.03

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD

FUENTE

PROFORMA

470 - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

1,433,065.42

471 - SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL

001 - RECURSOS FISCALES

1,218,860.86

472 - INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION -INEN

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

2,753,728.00

473 - INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP

001 - RECURSOS FISCALES

2,237,647.71

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

2,413,837.73

475 - ORGANISMO DE ACREDITACION ECUATORIANO

001 - RECURSOS FISCALES

1,070,103.57

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

344,280.00

476 - CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP

001 - RECURSOS FISCALES

401,247.10

510 - MINISTERIO DE TURISMO

001 - RECURSOS FISCALES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

23,644,437.48

23,200.00 50,098,435.16 331,642.26

511 - DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS

001 - RECURSOS FISCALES

8,381,457.19

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

2,253,242.03

520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

001 - RECURSOS FISCALES

522 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

001 - RECURSOS FISCALES

534 - CONSEJO NACIONAL DE AVIACION CIVIL

001 - RECURSOS FISCALES

535 - AGENCIA NACIONAL POSTAL

001 - RECURSOS FISCALES

2,389,996.65

540 - MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

001 - RECURSOS FISCALES

15,326,407.41

550 - MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

001 - RECURSOS FISCALES

560 - INSTITUTO DE CONTRATACION DE OBRAS - ICO

001 - RECURSOS FISCALES

3,599,407.00

580 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

001 - RECURSOS FISCALES

75,942,766.66

581 - CORTE CONSTITUCIONAL

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

951,846,892.66 9,768,590.21 253,900.74 45,322,887.00 894,275.69

8,892,631.83 105,077,448.19 871,799.10

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

9,985,677.93

001 - RECURSOS FISCALES

9,946,906.51

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

268,654.58

582 - TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

001 - RECURSOS FISCALES

3,393,659.56

583 - CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

001 - RECURSOS FISCALES

13,378,325.04

590 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

001 - RECURSOS FISCALES

41,719,179.89

591 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

001 - RECURSOS FISCALES

57,599,727.00

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

29,134,228.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD

FUENTE

PROFORMA

592 - SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

30,736,159.52

593 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

33,324,074.66

594 - SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

001 - RECURSOS FISCALES

17,138,405.00

595 - CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS

001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

1,641,244.26

597 - CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

8,866,810.00

598 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

001 - RECURSOS FISCALES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

1,085,334.80 12,204,545.77

95,569,861.39

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

99,000.00

643 - DEFENSORIA DEL PUEBLO

001 - RECURSOS FISCALES

7,829,479.76

679 - CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

001 - RECURSOS FISCALES

1,431,990.66

690 - CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE

001 - RECURSOS FISCALES

990 - RECURSOS PREASIGNADOS

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES

991 - FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS

001 - RECURSOS FISCALES

4,485,800,000.00

996 - INGRESOS Y TRANSFERENCIAS

001 - RECURSOS FISCALES

4,277,158,166.89

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

1,706,655.24 92,201,811.40

701 - ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 997 - DEUDA PUBLICA

100,000.00

25,000,000.00

001 - RECURSOS FISCALES

1,772,128,955.04

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES TOTAL

364,831,934.27 26,109,270,275.91

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ITEM GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 GASTOS 510105 - REMUNERACIONES UNIFICADAS 510106 - SALARIOS UNIFICADOS

PROFORMA 1,473,443,984.00 200,677,609.00

510107 - HABER MILITAR Y POLICIAL

1,279,405,960.00

510108 - REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS

1,440,753,361.00

510203 - DECIMOTERCER SUELDO

458,614,443.32

510204 - DECIMOCUARTO SUELDO

117,308,615.00

510232 - BONIFICACION PARA EDUCADORES COMUNITARIOS ALFABETIZADORES

12,477,600.00

510235 - REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA

63,427,243.00

510301 - GASTOS DE RESIDENCIA 510302 - BONIFICACION GEOGRAFICA 510305 - COMPENSACION EN EL EXTERIOR 510306 - ALIMENTACION 510312 - COMPENSACION REGIMEN REMUNERATIVO DE FUERZAS ARMADAS POLICIA Y CUERPOS DE BOMBEROS 510401 - POR CARGAS FAMILIARES 510402 - DE EDUCACION 510408 - SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD 510507 - HONORARIOS 510509 - HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 510510 - SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 510512 - SUBROGACION 510513 - ENCARGOS

1,651,229.00 22,707,336.00 23,382,139.00 131,760,772.00 40,308,498.00 4,145,661.00 5,750.00 3,704,920.00 7,319,590.00 30,363,226.00 991,859,571.00 21,192,260.00 21,825,619.00

510601 - APORTE PATRONAL

728,296,419.00

510602 - FONDO DE RESERVA

441,989,888.00

510603 - JUBILACION PATRONAL

7,155.00

510702 - SUPRESION DE PUESTO

8,500.00

510703 - DESPIDO INTEMPESTIVO

69,330.00

510704 - COMPENSACION POR DESAHUCIO

20,991.00

510706 - BENEFICIO POR JUBILACION

26,659,960.00

510709 - POR RENUNCIA VOLUNTARIA

1,982,000.00

510799 - OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES 530101 - AGUA POTABLE 530102 - AGUA DE RIEGO

1,201,291.00 62,959,654.87 85,565.94

530104 - ENERGIA ELECTRICA

33,199,951.27

530105 - TELECOMUNICACIONES

34,363,720.50

530106 - SERVICIO DE CORREO

11,145,906.39

530201 - TRANSPORTE DE PERSONAL

10,012,812.55

530202 - FLETES Y MANIOBRAS 530203 - ALMACENAMIENTO EMBALAJE Y ENVASE 530204 - EDICION IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 530205 - ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 530206 - EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES

5,735,546.77 641,148.61 29,650,917.90 5,785,565.02 8,695,974.81

530207 - DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD

53,238,001.45

530208 - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

33,843,006.39

530209 - SERVICIO DE ASEO

14,793,117.22

530210 - SERVICIO DE GUARDERIA

3,290,869.59

530215 - GASTOS ESPECIALES PARA INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA

5,004,745.03

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ITEM GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 GASTOS

PROFORMA

530216 - SERVICIOS DE VOLUNTARIADO

264.00

530299 - OTROS SERVICIOS GENERALES

50,291,952.03

530301 - PASAJES AL INTERIOR

20,879,821.92

530302 - PASAJES AL EXTERIOR

11,508,097.39

530303 - VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

42,845,772.88

530304 - VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR

16,348,966.23

530305 - MUDANZAS E INSTALACIONES

2,101,497.52

530306 - VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA

3,614,696.23

530401 - TERRENOS 530402 - EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 530403 - MOBILIARIOS

1,037,975.33 71,073,824.54 5,714,158.91

530404 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS

30,030,875.47

530405 - VEHICULOS

25,439,433.40

530406 - HERRAMIENTAS

252,926.75

530408 - BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES

153,886.46

530409 - LIBROS Y COLECCIONES

162,263.49

530410 - BIENES DE USO BELICO Y DE SEGURIDAD PUBLICA

3,864,290.90

530415 - BIENES BIOLOGICOS

1,577,020.01

530417 - INFRAESTRUCTURA

3,971,875.29

530499 - OTRAS INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

7,266,133.17

530501 - TERRENOS 530502 - EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 530503 - MOBILIARIOS

116,255.93 19,163,763.13 293,765.71

530504 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS

1,633,078.05

530505 - VEHICULOS

4,510,512.77

530506 - HERRAMIENTAS 530515 - BIENES BIOLOGICOS 530599 - OTROS ARRENDAMIENTOS 530601 - CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA 530602 - SERVICIO DE AUDITORIA 530603 - SERVICIO DE CAPACITACION

18,432.03 7,899.38 328,233.75 83,500,377.08 4,615,873.37 159,265,957.47

530604 - FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS

4,850,839.06

530605 - ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS

6,490,576.21

530701 - DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

6,262,832.79

530702 - ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS

6,222,444.88

530703 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS

737,232.39

530704 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS

20,558,134.53

530801 - ALIMENTOS Y BEBIDAS

73,692,173.15

530802 - VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION

55,527,087.08

530803 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

37,060,951.09

530804 - MATERIALES DE OFICINA

43,892,220.25

530805 - MATERIALES DE ASEO

11,238,662.61

530806 - HERRAMIENTAS 530807 - MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 530808 - INSTRUMENTAL MEDICO MENOR 530809 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 530810 - MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO

1,581,448.30 16,149,352.33 3,938,754.64 173,696,622.71 53,500,553.47

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ITEM GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 GASTOS

PROFORMA

530811 - MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOMERIA Y CARPINTERIA

12,197,030.52

530812 - MATERIALES DIDACTICOS

12,594,080.97

530813 - REPUESTOS Y ACCESORIOS

27,210,357.94

530814 - SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS PESCA Y CAZA 530816 - DERIVADOS DE HIDROCARBUROS PARA LA COMERCIALIZACION INTERNA 530899 - OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 530901 - CREDITO FISCAL POR COMPRAS 531001 - LOGISTICA

7,068,362.18 4,485,800,000.00 33,485,079.01 1,490.03 470,916.89

531002 - SUMINISTROS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA

5,977,718.86

531403 - MOBILIARIOS

1,779,589.55

531404 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS

2,071,324.04

531406 - HERRAMIENTAS 531407 - EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 531408 - BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES

181,622.58 1,050,470.83 57,037.17

531409 - LIBROS Y COLECCIONES

456,235.88

531411 - PARTES Y REPUESTOS

246,483.68

531512 - SEMOVIENTES

311,417.56

531514 - ACUATICOS 531515 - PLANTAS 539901 - ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 560102 - INTERESES POR BONOS DEL ESTADO 560106 - DESCUENTOS COMISIONES Y OTROS CARGOS EN TITULOS Y VALORES

155.66 67,558.22 5,577,237.26 117,174,510.54 41,173,567.36

560201 - SECTOR PUBLICO FINANCIERO

1,094,319.81

560202 - SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO

9,253,942.04

560203 - SECTOR PRIVADO FINANCIERO 560205 - SEGURIDAD SOCIAL

194,420.53 53,364,218.04

560301 - A ORGANISMOS MULTILATERALES

185,416,884.04

560302 - A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES

234,560,127.36

560303 - AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO 560304 - AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO 570101 - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 570102 - TASAS GENERALES 570103 - TASAS PORTUARIAS 570104 - CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA 570199 - OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES 570201 - SEGUROS 570202 - SEGUROS DE DESGRAVAMEN Y DE SALDOS

65,769,133.55 43,773.50 65,550.97 1,627,557.99 320,186.72 1,554,618.17 1,271,518.33 70,267,149.96 2,850.00

570203 - COMISIONES BANCARIAS

7,283,786.63

570206 - COSTAS JUDICIALES

9,701,512.44

570211 - PRIMA DE RIESGO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 570213 - DEVOLUCION DE GARANTIAS 570215 - INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES

300.00 3,255.92 54,660.00

570216 - OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL

153,764.66

570217 - OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS

120,654.81

570218 - INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS 570299 - OTROS GASTOS FINANCIEROS 570301 - DIETAS

279,939.32 2,361,397.08 690,137.60

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ITEM GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 GASTOS 580103 - A EMPRESAS PUBLICAS 580104 - A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 580106 - A ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS 580108 - A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES 580111 - A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 580203 - AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO 580204 - AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO 580207 - APORTE A FAVOR DE CADA PASANTE QUE ACCEDA A LA FORMACION EN PRACTICAS LABORALES

PROFORMA 103,475,246.23 28,070,371.73 570,000.00 8,218,694.33 75,600.00 234,720.00 188,304,084.68 725,461.00

580209 - A JUBILADOS PATRONALES

33,327,750.58

580301 - A ORGANISMOS MULTILATERALES

12,965,510.30

580302 - A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 580304 - AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO

1,899,338.19 161,862.67

580642 - A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS COMPETENCIAS DE RIEGO

10,031,884.54

580905 - A LA SEGURIDAD SOCIAL

50,613,210.50

580910 - AL SECTOR PRIVADO 581001 - CONTRIBUCIONES 40% PENSIONES PAGADAS POR EL SEGURO GENERAL

92,201,811.40 600,162,535.00

581002 - CONTRIBUCION 40% PENSIONES RIESGOS DEL TRABAJO

12,433,702.00

581003 - FINANCIAMIENTO SEGURO SOCIAL CAMPESINO 30% DEL 1% DE SUELDOS Y SALARIOS

28,323,248.00

581004 - CONTRIBUCIONES 40% PENSIONES SEGURO SOCIAL CAMPESINO 581005 - APORTE ANUAL SEGURO SOCIAL CAMPESINO 581006 - RESERVAS MATEMATICAS 581011 - CONTRIBUCION DE HASTA EL 60% PENSIONES ISSFA

8,025,483.00 288,000.00 6,229,000.00 212,557,800.00

581012 - POR PENSIONES A CARGO DEL ESTADO PAGADAS POR EL ISSFA

18,003,852.00

581016 - CONTRIBUCION 60% PENSIONES ISSPOL

98,256,840.00

581017 - POR PENSIONES A CARGO DEL ESTADO PAGADAS POR EL ISSPOL 589901 - ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 710105 - REMUNERACIONES UNIFICADAS 710106 - SALARIOS UNIFICADOS

4,946,300.00 831,751,645.00 61,686.12 5,158.40

710203 - DECIMOTERCER SUELDO

10,466,162.18

710204 - DECIMOCUARTO SUELDO

11,675,238.88

710235 - REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA 710306 - ALIMENTACION 710401 - POR CARGAS FAMILIARES 710507 - HONORARIOS 710509 - HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 710510 - SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

1,163,752.59 6,697.23 9.61 140,366.05 675,213.59 190,012,630.39

710601 - APORTE PATRONAL

4,076,507.10

710602 - FONDO DE RESERVA

4,483,648.26

710707 - COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

3,527,876.35

710710 - POR COMPRA DE RENUNCIA 730101 - AGUA POTABLE 730104 - ENERGIA ELECTRICA 730105 - TELECOMUNICACIONES 730106 - SERVICIO DE CORREO

154,732,022.13 251,291.01 45,173.37 3,569,142.35 174,974.34

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ITEM GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 GASTOS 730201 - TRANSPORTE DE PERSONAL 730202 - FLETES Y MANIOBRAS 730203 - ALMACENAMIENTO EMBALAJE Y ENVASE

PROFORMA 1,707,915.33 37,813.01 10,449.18

730204 - EDICION IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACIONES

52,148,632.16

730205 - ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES

16,217,507.63

730206 - EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES 730207 - DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD 730208 - SERVICIO DE VIGILANCIA 730209 - SERVICIO DE ASEO 730212 - INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO 730299 - OTROS SERVICIOS 730301 - PASAJES AL INTERIOR 730302 - PASAJES AL EXTERIOR

2,192,216.00 76,572,206.46 382,045.38 26,956.19 35,305.00 215,563,414.16 7,368,570.31 172,446.91

730303 - VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

48,894,256.02

730304 - VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR

1,104,784.26

730305 - MUDANZAS E INSTALACIONES

1,490,244.42

730306 - VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA

10,212,904.52

730402 - EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS

62,719,500.65

730403 - MOBILIARIOS 730404 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS 730405 - VEHICULOS 730406 - HERRAMIENTAS

7,292,971.25 829,064.34 2,194,844.19 67,476.16

730417 - INFRAESTRUCTURA

10,731,168.10

730499 - OTRAS INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

32,815,688.98

730502 - EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 730503 - MOBILIARIOS 730504 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS 730505 - VEHICULOS 730599 - OTROS ARRENDAMIENTOS 730601 - CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA 730602 - SERVICIO DE AUDITORIA

3,000,693.23 1,098.31 74,255.66 1,939,506.15 27,973.02 171,253,581.74 116,416.51

730603 - SERVICIO DE CAPACITACION

12,922,107.66

730604 - FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS

65,401,288.29

730605 - ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS

16,344,033.71

730701 - DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

13,135,345.62

730702 - ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS

306,595.38

730703 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS

104,622.25

730704 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS

183,982.65

730801 - ALIMENTOS Y BEBIDAS

83,393,388.33

730802 - VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION

25,032,637.98

730803 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

7,015,523.32

730804 - MATERIALES DE OFICINA

7,668,671.02

730805 - MATERIALES DE ASEO 730806 - HERRAMIENTAS 730807 - MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 730808 - INSTRUMENTAL MEDICO MENOR 730809 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

74,051.56 20,285.27 34,665,432.31 376,517.01 62,392,035.96

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ITEM GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 GASTOS 730810 - MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO

PROFORMA 9,574,051.77

730811 - MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOMERIA Y CARPINTERIA

503,045,034.41

730812 - MATERIALES DIDACTICOS

145,781,471.62

730813 - REPUESTOS Y ACCESORIOS 730814 - SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS PESCA Y CAZA 730899 - OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION

506,912.82 3,221,718.74 25,398,477.41

731403 - MOBILIARIOS

42,230.97

731404 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS

25,023.65

731407 - EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 731408 - BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES 731409 - LIBROS Y COLECCIONES

20,487.03 136,008.71 48,591.33

731411 - PARTES Y REPUESTOS

9,033.84

731514 - ACUATICOS

3,100.37

731515 - PLANTAS 739901 - ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION 750101 - DE AGUA POTABLE 750102 - DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS 750103 - DE ALCANTARILLADO 750104 - DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO 750105 - OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS 750106 - OBRAS PUBLICAS PARA TELECOMUNICACIONES 750107 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 750108 - HOSPITALES Y CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD

279.03 3,759,856.00 5,238,830.13 22,068,136.10 734,324.23 34.69 636,046,791.39 911,568.17 560,947,720.08 753,484.12

750109 - CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS

34,048.31

750110 - PLANTAS INDUSTRIALES

11,795.01

750112 - FORMACION DE PLANTACIONES

3,931.67

750199 - OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

192,564,702.99

750299 - OTROS SISTEMAS DE GENERACION DE ENERGIA

713,584,552.93

750402 - LINEAS REDES E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 750499 - OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES 750501 - EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

101,228.51 61,141.47 30,895,876.89

750504 - EN OBRAS DE LINEAS REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES

144,619.77

750599 - OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRAS

152,044.96

759901 - ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA OBRAS PUBLICAS

563,229.66

770102 - TASAS GENERALES

106,594.96

770201 - SEGUROS

968,405.88

770203 - COMISIONES BANCARIAS 770206 - COSTAS JUDICIALES 770213 - DEVOLUCION DE GARANTIAS 770218 - INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS 770299 - OTROS GASTOS FINANCIEROS

2,106.48 249.64 124,584.01 1,068.22 184.38

840103 - MOBILIARIOS

59,089,829.63

840104 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS

55,952,770.71

840105 - VEHICULOS

18,134,385.47

840106 - HERRAMIENTAS 840107 - EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 840108 - BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES

292,285.85 341,494,809.52 71,305.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ITEM GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 GASTOS 840109 - LIBROS Y COLECCIONES 840110 - PERTRECHOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA 840111 - PARTES Y REPUESTOS 840201 - TERRENOS

PROFORMA 792,634.91 37,811,316.29 732,007.24 386,385.12

840202 - EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS

89,507,826.29

840299 - OTROS BIENES INMUEBLES

18,701,478.02

840302 - EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 840401 - INTANGIBLES 840512 - SEMOVIENTES 870207 - AL SECTOR PRIVADO 870306 - PARTICIPACIONES DE CAPITAL 880103 - A EMPRESAS PUBLICAS 880104 - A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 880106 - A ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS 880204 - AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO 880635 - A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES Y AL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS POR LA PARTICIPACION EN EL 21% DE INGRESOS PERMANENTES 880636 - A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS DISTRITALES Y MUNICIPALES POR LA PARTICIPACION EN EL 21% DE INGRESOS PERMANENTES

2,060,000.00 40,729.61 53,000.00 899,153.08 5,000,000.00 87,499,922.00 150,000,000.00 80,642,899.74 14,543,689.01 555,924,964.32

1,379,517,504.06

880637 - A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES POR LA PARTICIPACION EN EL 21% DE INGRESOS PERMANENTES

123,538,880.96

880639 - A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES Y REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS POR LA PARTICIPACION EN EL 10% DE INGRESOS NO PERMANENTES

105,321,126.25

880640 - A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS DISTRITALES Y MUNICIPALES POR LA PARTICIPACION EN EL 10% DE INGRESOS NO PERMANENTES

261,352,424.39

880641 - A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES POR LA PARTICIPACION EN EL 10% DE INGRESOS NO PERMANENTES

23,404,694.72

880642 - A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS COMPETENCIAS DE RIEGO

13,609,686.01

880644 - APORTE A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES SEGUN LEY 47 Y REFORMAS

5,544,551.16

880645 - APORTE A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES SEGUN LEY 47 Y REFORMAS 880906 - A ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS

771,512.00 38,371,545.26

889901 - ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL

176,000,000.00

960102 - BONOS DEL ESTADO

342,047,714.70

960201 - AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO 960202 - AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 960203 - AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO 960204 - AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO

1,836,606.88 43,580,266.85 1,508,796.23 1,090,149.70

960301 - A ORGANISMOS MULTILATERALES

542,027,291.30

960302 - A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES

456,846,020.35

960303 - AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO 960304 - AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO 970102 - DEPOSITO DE TERCEROS

67,971,759.99 1,325,015.26 1,200.00

990101 - OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL

3,497,355.17

990102 - OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

2,802,484.95

990103 - OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR OTROS GASTOS

503,744.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ITEM GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 GASTOS

PROFORMA TOTAL

26,109,270,275.91

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR SECTORIAL GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 SECTORIAL

PROFORMA

00 - TESORO NACIONAL

11,017,120,867.60

01 - SECTORIAL LEGISLATIVO.

65,524,006.22

02 - SECTORIAL JURISDICCIONAL

505,065,716.15

03 - SECTORIAL ADMINISTRATIVO

578,183,279.61

04 - SECTORIAL AMBIENTE

164,813,764.72

05 - SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS

1,820,765,903.92

06 - SECTORIAL DEFENSA NACIONAL

1,648,740,844.98

07 - SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR

110,006,025.88

08 - SECTORIAL FINANZAS

163,865,676.98

09 - SECTORIAL EDUCACION

4,140,594,368.17

10 - SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL

1,170,015,618.41

11 - SECTORIAL TRABAJO

65,436,685.20

12 - SECTORIAL SALUD

1,775,834,310.42

13 - SECTORIAL AGROPECUARIO

211,460,171.95

14 - SECTORIAL RECURSOS NATURALES

1,160,416,161.84

15 - COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 16 - SECTORIAL TURISMO

34,399,502.57 50,430,077.42

17 - SECTORIAL COMUNICACIONES

1,045,330,281.41

18 - SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

109,548,654.29

22 - ELECTORAL

89,322,104.15

23 - TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

182,396,254.02 TOTAL

26,109,270,275.91

Pág 1 de 1

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR SECTORIAL - FUENTE GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 SECTORIAL 00 - TESORO NACIONAL

FUENTE 001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 701 - ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 00 - TESORO NACIONAL

01 - SECTORIAL LEGISLATIVO.

001 - RECURSOS FISCALES 01 - SECTORIAL LEGISLATIVO.

02 - SECTORIAL JURISDICCIONAL

001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 02 - SECTORIAL JURISDICCIONAL

03 - SECTORIAL ADMINISTRATIVO

001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 03 - SECTORIAL ADMINISTRATIVO

04 - SECTORIAL AMBIENTE

001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES

05 - SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS

001 - RECURSOS FISCALES

001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 07 - SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR 001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

001 - RECURSOS FISCALES

10 - SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL 001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 11 - SECTORIAL TRABAJO 001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 12 - SECTORIAL SALUD 001 - RECURSOS FISCALES 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

14 - SECTORIAL RECURSOS NATURALES

44,493,061.84 578,183,279.61 120,109,758.27 27,826,309.06 16,877,697.39

206,520,672.94 1,820,765,903.92 1,437,144,336.56 211,596,508.42 1,648,740,844.98 93,399,957.34 16,606,068.54 110,006,025.88 161,155,420.72 2,710,256.26

3,251,703,152.34

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

13 - SECTORIAL AGROPECUARIO

533,690,217.77

001 - RECURSOS FISCALES

09 - SECTORIAL EDUCACION

12 - SECTORIAL SALUD

1,067,654.58 505,065,716.15

163,865,676.98

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES

11 - SECTORIAL TRABAJO

503,998,061.57

08 - SECTORIAL FINANZAS

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

10 - SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL

65,524,006.22 65,524,006.22

1,614,245,230.98

06 - SECTORIAL DEFENSA NACIONAL

09 - SECTORIAL EDUCACION

25,000,000.00 11,017,120,867.60

001 - RECURSOS FISCALES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

08 - SECTORIAL FINANZAS

92,201,811.40

164,813,764.72

05 - SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS

07 - SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR

364,831,934.27

04 - SECTORIAL AMBIENTE

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

06 - SECTORIAL DEFENSA NACIONAL

PROFORMA 10,535,087,121.93

234,781,727.23 654,109,488.60 4,140,594,368.17 1,169,902,307.47 113,310.94 1,170,015,618.41 48,788,075.50 16,648,609.70 65,436,685.20 1,741,137,574.81 34,696,735.61 1,775,834,310.42 185,837,274.23 25,622,897.72

13 - SECTORIAL AGROPECUARIO

211,460,171.95

001 - RECURSOS FISCALES

1,047,431,659.70

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

112,984,502.14

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR SECTORIAL - FUENTE GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 SECTORIAL

FUENTE

14 - SECTORIAL RECURSOS NATURALES

14 - SECTORIAL RECURSOS NATURALES

15 - COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD

001 - RECURSOS FISCALES

16 - SECTORIAL TURISMO

PROFORMA 1,160,416,161.84 25,115,788.15

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

9,283,714.42

15 - COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD

34,399,502.57

001 - RECURSOS FISCALES

50,098,435.16

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

331,642.26

16 - SECTORIAL TURISMO 17 - SECTORIAL COMUNICACIONES

50,430,077.42

001 - RECURSOS FISCALES

979,092,930.34

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

66,237,351.07

17 - SECTORIAL COMUNICACIONES 18 - SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

1,045,330,281.41

001 - RECURSOS FISCALES

108,676,855.19

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

871,799.10

18 - SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 22 - ELECTORAL

109,548,654.29

001 - RECURSOS FISCALES

79,336,426.22

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

9,985,677.93

22 - ELECTORAL 23 - TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

89,322,104.15

001 - RECURSOS FISCALES

88,116,457.04

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

94,279,796.98

23 - TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

182,396,254.02 TOTAL

26,109,270,275.91

Pág 2 de 2

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR SECTORIAL - GRUPO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 SECTORIAL 00 - TESORO NACIONAL

GRUPO 530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 560000 - GASTOS FINANCIEROS 570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 870000 - INVERSIONES FINANCIERAS 880000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 00 - TESORO NACIONAL

01 - SECTORIAL LEGISLATIVO.

510000 - GASTOS EN PERSONAL 530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 750000 - OBRAS PUBLICAS 840000 - BIENES DE LARGA DURACION 01 - SECTORIAL LEGISLATIVO.

02 - SECTORIAL JURISDICCIONAL

510000 - GASTOS EN PERSONAL 530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

154,732,022.13 5,000,000.00 3,016,043,399.88 1,453,618,068.45 11,017,120,867.60 45,058,792.00 9,851,896.22 980,930.00 357,388.00 6,000,000.00 3,275,000.00 65,524,006.22 351,868,972.00 26,963,677.92 1,004,239.05 234,720.00

750000 - OBRAS PUBLICAS

84,384,435.08 655,000.00 505,065,716.15

510000 - GASTOS EN PERSONAL

152,840,913.00

530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

105,287,629.41

570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 750000 - OBRAS PUBLICAS 770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION 840000 - BIENES DE LARGA DURACION 870000 - INVERSIONES FINANCIERAS 990000 - OTROS PASIVOS 03 - SECTORIAL ADMINISTRATIVO

6,326,525.38 44,971,310.32 28,383,001.60 191,572,347.29 25,667,103.78 297,006.64 21,434,545.11 899,153.08 503,744.00 578,183,279.61

510000 - GASTOS EN PERSONAL

30,176,903.00

530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

16,637,488.41

570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 750000 - OBRAS PUBLICAS 770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION 840000 - BIENES DE LARGA DURACION

05 - SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS

14,236,680.48 1,182,171,875.80

39,954,672.10

02 - SECTORIAL JURISDICCIONAL

04 - SECTORIAL AMBIENTE

705,518,820.86

730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

840000 - BIENES DE LARGA DURACION

03 - SECTORIAL ADMINISTRATIVO

PROFORMA 4,485,800,000.00

503,072.00 7,286,242.84 3,102,553.89 89,896,286.10 6,244,030.57 132,686.75 10,834,501.16

04 - SECTORIAL AMBIENTE

164,813,764.72

510000 - GASTOS EN PERSONAL

1,156,876,399.00

Pág 1 de 5

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR SECTORIAL - GRUPO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 SECTORIAL 05 - SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS

GRUPO 530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 560000 - GASTOS FINANCIEROS 570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

10,728,113.23

258,225,935.12

990000 - OTROS PASIVOS 05 - SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS 510000 - GASTOS EN PERSONAL 530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 560000 - GASTOS FINANCIEROS 570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 750000 - OBRAS PUBLICAS 770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION 840000 - BIENES DE LARGA DURACION 960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 06 - SECTORIAL DEFENSA NACIONAL

189,803.45 3,707,614.52 976,351.42 477,993.00 1,820,765,903.92 1,192,109,210.00 210,199,402.80 1,122,499.05 34,332,382.74 763,067.00 882,411.73 118,869,885.56 23,814,649.58 93,162.52 65,374,117.00 1,180,057.00 1,648,740,844.98

510000 - GASTOS EN PERSONAL

60,323,350.00

530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

28,131,708.50

570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES

3,062,468.04

580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

7,583,645.98

710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

4,231,235.65

730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

6,093,617.71

840000 - BIENES DE LARGA DURACION 960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 07 - SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR 510000 - GASTOS EN PERSONAL 530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES

400,000.00 180,000.00 110,006,025.88 104,108,448.00 40,076,365.05 991,105.00

580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

1,489,624.36

730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

5,731,582.06

750000 - OBRAS PUBLICAS

2,374,159.10

840000 - BIENES DE LARGA DURACION

8,461,162.65

990000 - OTROS PASIVOS

09 - SECTORIAL EDUCACION

36,039,417.59

750000 - OBRAS PUBLICAS

960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

08 - SECTORIAL FINANZAS

184,940.64 5,673,115.00

173,990,956.80

840000 - BIENES DE LARGA DURACION

07 - SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR

173,695,264.15

730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION

06 - SECTORIAL DEFENSA NACIONAL

PROFORMA

633,230.76

08 - SECTORIAL FINANZAS

163,865,676.98

510000 - GASTOS EN PERSONAL

3,079,831,205.32

530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 560000 - GASTOS FINANCIEROS 570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

382,331,470.19 1,076,538.22 7,092,742.88 92,902,213.21

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR SECTORIAL - GRUPO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 SECTORIAL 09 - SECTORIAL EDUCACION

GRUPO 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 750000 - OBRAS PUBLICAS 770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION 840000 - BIENES DE LARGA DURACION 960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 970000 - PASIVO CIRCULANTE 990000 - OTROS PASIVOS 09 - SECTORIAL EDUCACION

10 - SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL

510000 - GASTOS EN PERSONAL 530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 560000 - GASTOS FINANCIEROS 570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION 840000 - BIENES DE LARGA DURACION 960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 990000 - OTROS PASIVOS 10 - SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL

11 - SECTORIAL TRABAJO

11,074,567.37 50,724.54 100,580,205.56 2,271,812.39 1,200.00 978,520.28 4,140,594,368.17 60,934,297.00 107,740,434.59 4,058.00 12,525,026.00 794,286,778.91 34,301,836.44 156,289,283.77 11,323.06 2,542,684.03 7,332.00 1,372,564.61 1,170,015,618.41 45,828,687.00

530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

10,103,075.35

570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES

230,741.00

580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

129,000.00

730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 840000 - BIENES DE LARGA DURACION 11 - SECTORIAL TRABAJO

211,583.95 6,361,346.33 2,572,251.57 65,436,685.20

510000 - GASTOS EN PERSONAL

891,844,551.00

530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

197,297,739.12

570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 750000 - OBRAS PUBLICAS 840000 - BIENES DE LARGA DURACION

13 - SECTORIAL AGROPECUARIO

90,181,092.69 372,222,075.52

510000 - GASTOS EN PERSONAL

710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

12 - SECTORIAL SALUD

PROFORMA

1,484,154.00 64,827,605.96 791,157.34 225,430,870.68 27,371,467.65 366,536,764.67

990000 - OTROS PASIVOS

250,000.00

12 - SECTORIAL SALUD

1,775,834,310.42

510000 - GASTOS EN PERSONAL

64,698,680.00

530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

58,674,457.76

560000 - GASTOS FINANCIEROS 570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

16,800.00 2,173,340.29 3,478,435.61

710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

22,274,272.10

730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

52,845,136.07

770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION

286,203.09

Pág 3 de 5

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR SECTORIAL - GRUPO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 SECTORIAL 13 - SECTORIAL AGROPECUARIO

GRUPO 840000 - BIENES DE LARGA DURACION 990000 - OTROS PASIVOS 13 - SECTORIAL AGROPECUARIO

14 - SECTORIAL RECURSOS NATURALES

35,489,395.00 16,088,850.44

710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

17,822,192.73 126,085,152.67

750000 - OBRAS PUBLICAS

851,616,099.33

14 - SECTORIAL RECURSOS NATURALES 510000 - GASTOS EN PERSONAL 530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 840000 - BIENES DE LARGA DURACION 15 - COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD

9,723,589.29 1,160,416,161.84 13,108,461.00 5,878,614.67 184,175.00 40,000.00 830,560.09 14,172,691.81 185,000.00 34,399,502.57

510000 - GASTOS EN PERSONAL

8,047,192.00

530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

1,943,143.28

570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 840000 - BIENES DE LARGA DURACION 16 - SECTORIAL TURISMO

139,844.74 75,000.00 40,174,897.40 50,000.00 50,430,077.42

510000 - GASTOS EN PERSONAL

65,948,849.00

530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

31,990,093.41

560000 - GASTOS FINANCIEROS

121,240.00

570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES

1,688,347.00

580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

3,811,273.19

710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 750000 - OBRAS PUBLICAS 770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION 840000 - BIENES DE LARGA DURACION 990000 - OTROS PASIVOS 17 - SECTORIAL COMUNICACIONES 18 - SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

667,155.00 102,923,727.38

730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

840000 - BIENES DE LARGA DURACION

17 - SECTORIAL COMUNICACIONES

2,237,531.47 211,460,171.95

530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

16 - SECTORIAL TURISMO

4,775,315.56

510000 - GASTOS EN PERSONAL

570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES

15 - COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD

PROFORMA

510000 - GASTOS EN PERSONAL 530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES 580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

70,776.41 89,470,156.06 831,313,440.56 124,837.84 20,491,267.94 300,000.00 1,045,330,281.41 15,687,047.00 2,515,521.24 63,598.00 38,022.00

710000 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

12,484,158.90

730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

42,690,324.39

750000 - OBRAS PUBLICAS

35,696,838.14

770000 - OTROS GASTOS DE INVERSION

17,445.68

Pág 4 de 5

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR SECTORIAL - GRUPO GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 SECTORIAL 18 - SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

GRUPO

PROFORMA

840000 - BIENES DE LARGA DURACION

355,698.94

18 - SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 22 - ELECTORAL

109,548,654.29

510000 - GASTOS EN PERSONAL

24,590,723.00

530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

57,680,764.15

570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES

1,008,782.00

580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

5,741,835.00

840000 - BIENES DE LARGA DURACION

300,000.00

22 - ELECTORAL 23 - TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

89,322,104.15

510000 - GASTOS EN PERSONAL

147,198,846.00

530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

27,152,842.56

570000 - OTROS GASTOS CORRIENTES

1,390,417.00

580000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

2,702,768.00

750000 - OBRAS PUBLICAS

1,035,334.80

840000 - BIENES DE LARGA DURACION

2,866,045.66

990000 - OTROS PASIVOS

50,000.00

23 - TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

182,396,254.02 TOTAL

26,109,270,275.91

Pág 5 de 5

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - AGRUPACION INSTITUCIONAL INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL

AGRUPACION INSTITUCIONAL

150,110.00

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

871,799.10

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA PROGRAMA NACIONAL DE FINANZAS POPULARES EMPRENDIMIENTO Y ECONOMIA SOLIDARIA CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA

CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

PROFORMA

CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA

AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO

30,047.51 34,546,625.61 899,153.08 36,497,735.30 70,000.00 2,640,256.26 2,710,256.26 9,801,729.57

AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR

12,078,795.84

AUTORIDADES PORTUARIAS

98,045,457.34

CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP

23,200.00

COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR

61,090,355.21

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

45,322,887.00

INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION -INEN

2,753,728.00

INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - I.N.I.A.P.

5,813,678.00

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP

2,413,837.73

JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO MINISTERIO DE TURISMO

509,549.20 331,642.26

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

1,433,065.42

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.

7,436,652.42

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES

5,941,274.50

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

9,768,590.21

ORGANISMO DE ACREDITACION ECUATORIANO SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS

INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE

CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY

CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS

CASA DE MONTALVO CASAS DE LA CULTURA CONJUNTO NACIONAL DE DANZA CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS CONSEJO NACIONAL DE CULTURA INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL MINISTERIO DE CULTURA MINISTERIO DEL AMBIENTE

344,280.00 4,906,800.00 10,197,786.00 278,213,308.70 16,877,697.39 16,877,697.39 87,416.00 33,425.48 3,573,515.79 39,713.63 2,551,612.41 5,000.00 175,000.00 50,533.36 11,979,052.82

MINISTERIO DEL DEPORTE

420,000.00

MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES

134,417.87

ORQUESTA SINFONICA DE CUENCA ORQUESTAS SINFONICAS PARQUE NACIONAL GALAPAGOS SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y ARCHIVO NACIONAL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO

7,303.70 199,181.82 13,295,643.83 16,789.87 2,908.02 32,571,514.60

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - AGRUPACION INSTITUCIONAL INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS

AGRUPACION INSTITUCIONAL AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CONELEC

85,123,238.98 21,857,854.92

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

157,000.00 1,617,783.70 158,892,631.87 1,362,275.67 282,598,122.84 154,019,290.75 100,000.00 1,641,244.26

DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL

6,920,000.00 1,078,265.47

DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL

42,573,584.63

HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS NO. 1

15,784,924.00

INSTITUTO ECUATORIANO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI

32,622.86

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION

16,606,068.54

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

174,306,553.63 66,463.93

MINISTERIO DEL INTERIOR

14,763,738.57

POLICIA NACIONAL

25,181,325.69

SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD

39,761,213.73 492,835,296.06

CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR

1,500.00

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL ( CODEPMOC )

2,563.43

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES -CONADIS CONSEJO DE LA IGUALDAD CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS - CLIRSEN

79,200.00 83,263.43 80,400.00

CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES

7,658,572.27

INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI

4,729,441.00

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR MINISTERIO DE EDUCACION SECCION NACIONAL DEL ECUADOR DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO

2,253,242.03

CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION

CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO

444,000.00 7,820,088.03

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

JUNTA DE RECURSOS HIDRAULICOS FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS CANTONES JIPIJAPA PAJAN Y PUERTO LOPEZ

CONSEJO DE LA IGUALDAD

3,070,007.64

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES

DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS

CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD

PROFORMA

DEUDA PUBLICA FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RECURSOS PREASIGNADOS VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

9,807,121.82 30,583,193.29 6,620.34 52,865,348.72 4,848,330,927.59 4,485,800,000.00 14,530,460,119.92 2,131,809.48 7,200.00 739,111,300.00 7,200.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - AGRUPACION INSTITUCIONAL INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL

AGRUPACION INSTITUCIONAL

OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO

OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO

OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

PROFORMA 24,605,848,556.99 9,985,677.93

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

32,975,518.00

CORTE CONSTITUCIONAL

268,654.58

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS

700,000.00

ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR

198,994,756.13

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

99,000.00

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

30,736,159.52

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

33,324,074.66

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

1,085,334.80

OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO

308,169,175.62 TOTAL

26,109,270,275.91

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL

PROFORMA

CONSEJO DE LA IGUALDAD

83,263.43

CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL

36,497,735.30

CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA

2,710,256.26

CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

16,877,697.39 278,213,308.70

CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO

32,571,514.60

CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS

282,598,122.84

CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD

492,835,296.06

CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO

52,865,348.72

OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO

308,169,175.62

OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO

24,605,848,556.99 TOTAL

26,109,270,275.91

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - GRUPO INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL

GRUPO 130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES

1,538,565.01

170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS

1,280,916.80

190000 - OTROS INGRESOS 240000 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 190000 - OTROS INGRESOS

CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

219,268,819.68 22,672,222.69

170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS

28,268,734.61

180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 280000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES 140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 190000 - OTROS INGRESOS

3,000.00 4,900.00 278,213,308.70 2,531,654.61 14,346,042.78 16,877,697.39 27,245,952.90 983,900.29 483,320.54 2,880,000.00 933,340.87 45,000.00

CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO

32,571,514.60

130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES

170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 190000 - OTROS INGRESOS CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS 130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES

182,890,545.70 10,753,827.66 318,719.80 8,963,095.77 79,671,933.91 282,598,122.84 262,367,910.61

140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

40,051,382.15

170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS

16,091,759.30

180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 190000 - OTROS INGRESOS 240000 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 270000 - RECUPERACION DE INVERSIONES CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD 130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES 170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 190000 - OTROS INGRESOS CONSEJO DE LA IGUALDAD CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO

7,995,631.72

270000 - RECUPERACION DE INVERSIONES

140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

CONSEJO DE LA IGUALDAD

70,000.00

140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD

2,640,256.26

130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES

270000 - RECUPERACION DE INVERSIONES

CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS

32,910.00 36,497,735.30

2,710,256.26

240000 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO

150,110.00 5,480,185.08

CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA

190000 - OTROS INGRESOS

CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS

28,015,048.41

140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA

PROFORMA

130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES 140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

15,123,058.96 156,668,559.56 2,168,869.42 363,756.06 492,835,296.06 1,155.45 79,200.00 2,907.98 83,263.43 19,445,073.58 9,639,657.94

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - GRUPO INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO

GRUPO

PROFORMA

170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS

3,797,835.76

190000 - OTROS INGRESOS

18,448,848.43

240000 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

148,253.00

270000 - RECUPERACION DE INVERSIONES

5,680.00

380000 - CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR

1,380,000.01

CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO

52,865,348.72

110000 - IMPUESTOS

10,355,288,275.77

130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES

14,000,000.00

140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

1,789,110.00

170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS

123,579,501.00

180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

4,513,268,193.30

190000 - OTROS INGRESOS

23,805,521.52

280000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION

3,900,782,453.53

360000 - FINANCIAMIENTO PUBLICO

4,848,330,927.59

370000 - SALDOS DISPONIBLES

825,004,574.28

OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO

24,605,848,556.99

110000 - IMPUESTOS

7,200,000.00

130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES

195,981,533.29

140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

23,266,950.61

170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS

4,196,467.52

180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

31,761,818.00

190000 - OTROS INGRESOS

15,774,292.22

240000 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

560,000.00

270000 - RECUPERACION DE INVERSIONES

116,100.00

370000 - SALDOS DISPONIBLES

25,852,013.98

380000 - CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR

3,460,000.00

OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO

308,169,175.62 TOTAL

26,109,270,275.91

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - INSTITUCION INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUCION 036 - PROGRAMA NACIONAL DE FINANZAS POPULARES EMPRENDIMIENTO Y ECONOMIA SOLIDARIA 280 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 323 - CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA 550 - MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL

CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA

135 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI 136 - SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA

CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

PROFORMA 899,153.08 30,047.51 34,546,625.61 150,110.00 871,799.10 36,497,735.30 70,000.00 2,640,256.26 2,710,256.26

068 - COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR

61,090,355.21

099 - AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR

12,078,795.84

100 - AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS 101 - AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL 102 - AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA 311 - SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP 315 - MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 319 - JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

8,452,738.48 80,000,000.00 9,592,718.86 10,197,786.00 5,941,274.50 509,549.20

360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.

7,436,652.42

390 - INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - I.N.I.A.P.

5,813,678.00

392 - AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO

9,801,729.57

470 - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

1,433,065.42

471 - SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL

4,906,800.00

472 - INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION -INEN

2,753,728.00

473 - INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP

2,413,837.73

475 - ORGANISMO DE ACREDITACION ECUATORIANO 476 - CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP 510 - MINISTERIO DE TURISMO 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 522 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS

035 - INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE

CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO

040 - MINISTERIO DEL AMBIENTE

CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS

045 - CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

344,280.00 23,200.00 331,642.26 9,768,590.21 45,322,887.00 278,213,308.70 16,877,697.39 16,877,697.39 11,979,052.82 2,551,612.41

141 - INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

175,000.00

142 - MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES

134,417.87

143 - CONJUNTO NACIONAL DE DANZA

39,713.63

144 - SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y ARCHIVO NACIONAL

16,789.87

145 - SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS 146 - CONSEJO NACIONAL DE CULTURA

2,908.02 5,000.00

148 - MINISTERIO DEL DEPORTE

420,000.00

150 - MINISTERIO DE CULTURA

50,533.36

152 - ORQUESTA SINFONICA DE CUENCA 153 - ORQUESTA SINFONICA DE GUAYAQUIL 154 - ORQUESTA SINFONICA NACIONAL 155 - CASA DE MONTALVO 156 - ORQUESTA SINFONICA DE LOJA

7,303.70 70,000.00 126,439.57 33,425.48 2,742.25

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - INSTITUCION INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO

INSTITUCION

87,416.00

191 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR

2,500.00

192 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CANAR

1,690.30

193 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CARCHI

15,148.00

195 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CHIMBORAZO

41,755.80

196 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE EL ORO

24,693.00

198 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GUAYAS 199 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA 200 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA

32,615.00 174,131.00 23,853.00 4,000.00

201 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOS RIOS

16,927.11

202 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI

39,304.00

203 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MORONA SANTIAGO 205 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE PASTAZA 206 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION

2,400.00 19,500.00 3,142,303.63

207 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA

8,834.00

208 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA

1,500.00

210 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE SUCUMBIOS 211 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ORELLANA 387 - PARQUE NACIONAL GALAPAGOS CONSEJO SECTORIAL DE PATRIMONIO 037 - SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA 051 - DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION 385 - JUNTA DE RECURSOS HIDRAULICOS FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS CANTONES JIPIJAPA PAJAN Y PUERTO LOPEZ

2,000.00 17,417.00 13,295,643.83 32,571,514.60 1,362,275.67 21,857,854.92 157,000.00

416 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH

3,070,007.64

421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

1,617,783.70

426 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO 428 - CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CONELEC 511 - DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS 540 - MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 597 - CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD

2,943.95

194 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE COTOPAXI

197 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS

CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS

PROFORMA

190 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY

444,000.00 7,820,088.03 2,253,242.03 158,892,631.87 85,123,238.98 282,598,122.84

034 - SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS

39,761,213.73

050 - MINISTERIO DEL INTERIOR

14,763,738.57

052 - POLICIA NACIONAL

25,181,325.69

056 - DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION 057 - DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL 058 - DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL 061 - MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

1,078,265.47 6,920,000.00 42,573,584.63 66,463.93

069 - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

154,019,290.75

070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

174,306,553.63

074 - HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS NO. 1

15,784,924.00

120 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION

16,606,068.54

422 - INSTITUTO ECUATORIANO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI

32,622.86

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - INSTITUCION INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD

INSTITUCION 595 - CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS 679 - CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD

CONSEJO DE LA IGUALDAD

282 - CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR 283 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES -CONADIS 287 - CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL ( CODEPMOC ) CONSEJO DE LA IGUALDAD

CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO

072 - INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 073 - CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS - CLIRSEN 075 - SECCION NACIONAL DEL ECUADOR DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA 140 - MINISTERIO DE EDUCACION

100,000.00 492,835,296.06 1,500.00 79,200.00 2,563.43 83,263.43 9,807,121.82 80,400.00 6,620.34 30,583,193.29 4,729,441.00

237 - CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES

7,658,572.27

020 - PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 021 - VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 064 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 990 - RECURSOS PREASIGNADOS 991 - FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS 996 - INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 997 - DEUDA PUBLICA OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO

OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO

1,641,244.26

234 - INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI

CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO

PROFORMA

010 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS

52,865,348.72 7,200.00 7,200.00 2,131,809.48 739,111,300.00 4,485,800,000.00 14,530,460,119.92 4,848,330,927.59 24,605,848,556.99 700,000.00

161 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA

9,132,352.75

162 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

1,800,000.00

163 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

6,121,000.00

164 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

2,938,800.00

165 - UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS

2,750,000.00

166 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

32,101,966.97

167 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

17,321,086.38

168 - UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

1,371,620.00

169 - UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE

2,268,800.00

170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

9,625,000.00

171 - UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO

1,000,000.00

172 - UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO

2,000,000.00

173 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI 174 - UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

500,000.00 2,680,812.70

175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

30,676,478.98

176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

10,751,849.24

177 - ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

12,465,727.96

179 - UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI 180 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 181 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 182 - UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 185 - UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

700,000.00 12,093,084.70 2,676,767.02 900,000.00 10,000.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR CONSEJO SECTORIAL - INSTITUCION INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 CONSEJO SECTORIAL OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO

INSTITUCION

PROFORMA

187 - UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA

500,000.00

188 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ

290,200.00

189 - ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO

32,369,134.43

232 - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN)

3,758,075.00

233 - UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI

192,000.00

580 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

9,985,677.93

581 - CORTE CONSTITUCIONAL

268,654.58

591 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

32,975,518.00

592 - SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

30,736,159.52

593 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

33,324,074.66

594 - SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

1,085,334.80

598 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

99,000.00

OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO

308,169,175.62 TOTAL

26,109,270,275.91

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR FUNCION - ESTADO INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 FUNCION

PROFORMA

FUNCION EJECUTIVA

26,000,095,856.42

FUNCION JUDICIAL Y JUSTICIA INDIGENA

1,067,654.58

FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL FUNCION ELECTORAL

98,121,086.98 9,985,677.93

TOTAL

26,109,270,275.91

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR FUNCION - SECTORIAL INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 FUNCION FUNCION EJECUTIVA

SECTORIAL

PROFORMA

00 - TESORO NACIONAL

24,603,702,347.51

03 - SECTORIAL ADMINISTRATIVO

131,033,335.20

04 - SECTORIAL AMBIENTE

44,704,006.45

05 - SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS

327,550,879.17

06 - SECTORIAL DEFENSA NACIONAL

310,109,872.97

07 - SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR

16,606,068.54

08 - SECTORIAL FINANZAS

2,710,256.26

09 - SECTORIAL EDUCACION

241,981,727.23

10 - SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL

113,310.94

11 - SECTORIAL TRABAJO

21,555,409.70

12 - SECTORIAL SALUD

34,696,735.61

13 - SECTORIAL AGROPECUARIO

25,622,897.72

14 - SECTORIAL RECURSOS NATURALES

12,984,502.23

15 - COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 16 - SECTORIAL TURISMO

331,642.26

17 - SECTORIAL COMUNICACIONES

216,237,351.11

18 - SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA FUNCION JUDICIAL Y JUSTICIA INDIGENA

02 - SECTORIAL JURISDICCIONAL

FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

23 - TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

FUNCION ELECTORAL

22 - ELECTORAL

9,283,714.42

871,799.10 1,067,654.58 98,121,086.98 9,985,677.93 TOTAL

26,109,270,275.91

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR GRUPO INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 GRUPO INGRESOS

PROFORMA

110000 - IMPUESTOS

10,362,488,275.77

130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES

949,216,039.62

140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

110,695,616.35

170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS

180,736,711.59

180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

4,574,677,930.64

190000 - OTROS INGRESOS

308,851,221.29

240000 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2,913,032.42

270000 - RECUPERACION DE INVERSIONES

535,436.06

280000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION

3,915,128,496.31

360000 - FINANCIAMIENTO PUBLICO

4,848,330,927.59

370000 - SALDOS DISPONIBLES

850,856,588.26

380000 - CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR

4,840,000.01 TOTAL

26,109,270,275.91

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR GRUPO INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 GRUPO

PROFORMA

110000 - IMPUESTOS

10,362,488,275.77

130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES

949,216,039.62

140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

110,695,616.35

170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS

180,736,711.59

180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

88,877,930.64

190000 - OTROS INGRESOS

308,851,221.29

240000 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2,913,032.42

270000 - RECUPERACION DE INVERSIONES

535,436.06

280000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION

3,915,128,496.31

360000 - FINANCIAMIENTO PUBLICO

4,848,330,927.59

370000 - SALDOS DISPONIBLES

850,856,588.26

380000 - CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR

4,840,000.01

Total Financiamiento de Importación de Derivados - CFDD

21,623,470,275.91 180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

4,485,800,000.00

Financiamiento de Importación de Derivados - CFDDTotal

4,485,800,000.00 TOTAL

26,109,270,275.91

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD

FUENTE

PROFORMA

010 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNALES Y JUZGADOS

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

700,000.00

020 - PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

7,200.00

021 - VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

7,200.00

034 - SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

39,761,213.73

035 - INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES

16,877,697.39

036 - PROGRAMA NACIONAL DE FINANZAS POPULARES EMPRENDIMIENTO Y ECONOMIA SOLIDARIA

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

899,153.08

037 - SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

1,362,275.67

040 - MINISTERIO DEL AMBIENTE

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

11,979,052.82

045 - CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

2,551,612.41

050 - MINISTERIO DEL INTERIOR

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

14,763,738.57

051 - DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

21,857,854.92

052 - POLICIA NACIONAL

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

25,181,325.69

056 - DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

1,078,265.47

057 - DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

6,920,000.00

058 - DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

42,573,584.63

061 - MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

66,463.93

064 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

2,131,809.48

068 - COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

61,090,355.21

069 - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

154,019,290.75

070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

174,306,553.63

072 - INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

9,807,121.82

073 - CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS - CLIRSEN

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

80,400.00

074 - HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS NO. 1

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

15,784,924.00

075 - SECCION NACIONAL DEL ECUADOR DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

6,620.34

099 - AUTORIDAD PORTUARIA DE

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS

12,078,795.84

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD

FUENTE

PROFORMA

PUERTO BOLIVAR

INSTITUCIONES

100 - AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

8,452,738.48

101 - AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

80,000,000.00

102 - AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

9,592,718.86

120 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

16,606,068.54

135 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

70,000.00

136 - SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

2,640,256.26

140 - MINISTERIO DE EDUCACION

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

30,583,193.29

141 - INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

175,000.00

142 - MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

134,417.87

143 - CONJUNTO NACIONAL DE DANZA

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

39,713.63

144 - SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y ARCHIVO NACIONAL

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

16,789.87

145 - SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

2,908.02

146 - CONSEJO NACIONAL DE CULTURA

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

5,000.00

148 - MINISTERIO DEL DEPORTE

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

420,000.00

150 - MINISTERIO DE CULTURA

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

50,533.36

152 - ORQUESTA SINFONICA DE CUENCA

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

7,303.70

153 - ORQUESTA SINFONICA DE GUAYAQUIL

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

70,000.00

154 - ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

126,439.57

155 - CASA DE MONTALVO

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

33,425.48

156 - ORQUESTA SINFONICA DE LOJA

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

2,742.25

161 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

9,132,352.75

162 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

1,800,000.00

163 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

6,121,000.00

164 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

2,938,800.00

165 - UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

2,750,000.00

166 - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

24,901,966.97

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 167 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

7,200,000.00 17,321,086.38

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD

FUENTE

PROFORMA

168 - UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

1,371,620.00

169 - UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

2,268,800.00

170 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

9,625,000.00

171 - UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

1,000,000.00

172 - UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

2,000,000.00

173 - UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

500,000.00

174 - UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

2,680,812.70

175 - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

30,676,478.98

176 - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

10,751,849.24

177 - ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

12,465,727.96

179 - UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

700,000.00

180 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

12,093,084.70

181 - UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

2,676,767.02

182 - UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

900,000.00

185 - UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

10,000.00

187 - UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

500,000.00

188 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

290,200.00

189 - ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

32,369,134.43

190 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

87,416.00

191 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

2,500.00

192 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CANAR

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

1,690.30

193 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CARCHI

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

2,943.95

194 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE COTOPAXI

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

15,148.00

195 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CHIMBORAZO

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

41,755.80

196 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE EL ORO

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

24,693.00

197 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

32,615.00

198 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GUAYAS

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

174,131.00

199 - CASA DE LA CULTURA

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS

23,853.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD

FUENTE

PROFORMA

ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA

INSTITUCIONES

200 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

4,000.00

201 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOS RIOS

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

16,927.11

202 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

39,304.00

203 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MORONA SANTIAGO

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

2,400.00

205 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE PASTAZA

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

19,500.00

206 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

3,142,303.63

207 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

8,834.00

208 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

1,500.00

210 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE SUCUMBIOS

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

2,000.00

211 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ORELLANA

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

17,417.00

232 - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN)

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

3,758,075.00

233 - UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

192,000.00

234 - INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

4,729,441.00

237 - CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

7,658,572.27

280 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

30,047.51

282 - CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

1,500.00

283 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES -CONADIS

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

79,200.00

287 - CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL ( CODEPMOC )

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

2,563.43

311 - SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

10,197,786.00

315 - MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

5,941,274.50

319 - JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

509,549.20

320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

34,546,625.61

323 - CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

150,110.00

360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA.

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

7,436,652.42

385 - JUNTA DE RECURSOS HIDRAULICOS FOMENTO Y

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

157,000.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD

FUENTE

PROFORMA

DESARROLLO DE LOS CANTONES JIPIJAPA PAJAN Y PUERTO LOPEZ 387 - PARQUE NACIONAL GALAPAGOS

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

13,295,643.83

390 - INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - I.N.I.A.P.

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

5,813,678.00

392 - AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

9,801,729.57

416 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

3,070,007.64

421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

1,617,783.70

422 - INSTITUTO ECUATORIANO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA INAMHI

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

32,622.86

426 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

444,000.00

428 - CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CONELEC

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

7,820,088.03

470 - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

1,433,065.42

471 - SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

4,906,800.00

472 - INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION -INEN

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

2,753,728.00

473 - INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

2,413,837.73

475 - ORGANISMO DE ACREDITACION ECUATORIANO

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

344,280.00

476 - CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

23,200.00

510 - MINISTERIO DE TURISMO

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

331,642.26

511 - DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

2,253,242.03

520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

9,768,590.21

522 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

45,322,887.00

540 - MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

158,892,631.87

550 - MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

871,799.10

580 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

9,985,677.93

581 - CORTE CONSTITUCIONAL

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

268,654.58

591 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

32,975,518.00

592 - SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

30,736,159.52

593 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

33,324,074.66

594 - SUPERINTENDENCIA DE

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS

1,085,334.80

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ENTIDAD - FUENTE INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 ENTIDAD

FUENTE

PROFORMA

TELECOMUNICACIONES

INSTITUCIONES

595 - CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

1,641,244.26

597 - CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

85,123,238.98

598 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

99,000.00

679 - CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

100,000.00

990 - RECURSOS PREASIGNADOS

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES

991 - FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS

001 - RECURSOS FISCALES

4,485,800,000.00

996 - INGRESOS Y TRANSFERENCIAS

001 - RECURSOS FISCALES

14,505,460,119.92

739,111,300.00

701 - ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 997 - DEUDA PUBLICA

25,000,000.00

202 - PRESTAMOS EXTERNOS

4,383,177,098.08

301 - COLOCACIONES INTERNAS

411,625,171.16

302 - PRESTAMOS INTERNOS

53,528,658.35 TOTAL

26,109,270,275.91

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ITEM INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 INGRESOS 110101 - A LA RENTA GLOBAL 110205 - DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 110207 - A LOS ACTIVOS TOTALES

PROFORMA 3,025,440,000.00 165,522,000.00 7,200,000.00

110211 - IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES

17,000,000.00

110212 - IMPUESTO A LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR

38,000,000.00

110311 - A LAS TELECOMUNICACIONES

2,855,378.80

110315 - AL CONSUMO DE CIGARRILLOS RECAUDADOS POR EL SRI

146,539,900.00

110316 - AL CONSUMO DE CERVEZA RECAUDADOS POR EL SRI

135,790,918.40

110317 - AL CONSUMO DE BEBIDAS GASEOSAS RECAUDADOS POR EL SRI

48,959,035.40

110318 - AL CONSUMO DE ALCOHOL Y PRODUCTOS ALCOHÓLICOS RECAUDADOS POR EL SRI

21,058,500.00

110319 - A LOS VEHÍCULOS RECAUDADOS POR EL SRI

66,289,850.40

110320 - A LOS AVIONES TRICARES Y OTROS NEP RECAUDADOS POR EL SRI 110321 - A LOS PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR RECAUDADOS POR EL SRI 110323 - A LAS ARMAS DE FUEGO RECAUDADOS POR EL SRI 110325 - A LAS CUOTAS Y MEMBRESÍAS DE CLUBES RECAUDADOS POR EL SRI

134,947.70 19,372,790.10 111,216.70 393,017.50

110326 - A LOS SERVICIOS DE TELEVISIÓN PREPAGADA RECAUDADOS POR EL SRI

17,978,341.50

110327 - OTROS IMPUESTOS AL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS RECAUDADOS POR EL SRI

6,403,123.10

110335 - AL CONSUMO DE CIGARRILLOS RECAUDADOS POR EL SENAE 110336 - AL CONSUMO DE CERVEZA RECAUDADOS POR EL SENAE 110337 - AL CONSUMO DE BEBIDAS GASEOSAS RECAUDADOS POR EL SENAE 110338 - AL CONSUMO DE ALCOHOL Y PRODUCTOS ALCOHÓLICOS RECAUDADOS POR EL SENAE 110339 - A LOS VEHÍCULOS RECAUDADOS POR EL SENAE

114,058.20 2,499,617.84 512,786.42 19,049,993.64 118,327,321.00

110340 - A LOS AVIONES TRICARES Y OTROS NEP RECAUDADOS POR EL SENAE

944,085.59

110341 - A LOS PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR RECAUDADOS POR EL SENAE

6,416,235.91

110342 - A LOS FOCOS INCANDESCENTES RECAUDADOS POR EL SENAE

2,977,560.41

110344 - A LOS VIDEOJUEGOS RECAUDADOS POR EL SENAE 110347 - OTROS IMPUESTOS AL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS RECAUDADOS POR EL SENAE

706,832.31 18,824,508.76

110401 - AL VALOR AGREGADO DÉBITOS DEL PERÍODO

4,643,576,000.00

110501 - ARANCELARIOS A LA IMPORTACIÓN

1,258,249,030.33

110510 - 0.7% DE EXPORTACIONES DE BANANO

15,135,022.43

110606 - GRAVAMEN A LA TARIFA DE OLEODUCTO

6,191,096.46

110612 - A LA RENTA DE LA EMPRESA PETROLERA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS AGIP ECUADOR OIL B.V. BLOQUE 10

9,651,514.25

110613 - A LA RENTA DE LA EMPRESA PETROLERA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANDES PETROLEUM BLOQUE TARAPOA

19,354,436.50

110614 - A LA RENTA DE LA EMPRESA PETROLERA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENAP-SIPEC BLOQUE MAURO DÁVALOS CORD

3,449,519.92

110615 - A LA RENTA DE LA EMPRESA PETROLERA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENAP-SIPEC BLOQUES PARAÍSO BIGUNO

818,716.01

110616 - A LA RENTA DE LA EMPRESA PETROLERA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PETRORIENTAL BLOQUE 14

3,826,802.65

110617 - A LA RENTA DE LA EMPRESA PETROLERA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PETRORIENTAL BLOQUE 17

5,814,511.35

110618 - A LA RENTA DE LA EMPRESA PETROLERA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS REPSOL-YPF BLOQUE 16 Y BOGI CAPIRÓN

22,944,539.26

110619 - A LA RENTA DE EMPRESAS PETROLERAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PETROBELL CAMPO TIGUINO

2,157,242.08

110620 - A LA RENTA DE EMPRESAS PETROLERAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1,321,712.70

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ITEM INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 INGRESOS

PROFORMA

PACIFPETROL CAMPO GUSTAVO GALINDO 110621 - A LA RENTA DE EMPRESAS PETROLERAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PEGASO CAMPO PUMA

397,494.46

110622 - A LA RENTA DE EMPRESAS PETROLERAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PETRO.SUDAMERICANOS CAMPO PALANDA-YUC

1,281,453.31

110623 - A LA RENTA DE EMPRESAS PETROLERAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PETRO. SUDAMERICANOS CAMPO PINDO

3,039,210.08

110624 - A LA RENTA DE EMPRESAS PETROLERAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECPETROECUADOR CAMPO BERMEJO RAYO

1,266,710.40

110625 - A LA RENTA DE EMPRESAS PETROLERAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS REPSOL YPF CAMPO TIVACUNO

1,548,464.90

110711 - 1% A LA COMPRA DE VEHÍCULOS USADOS 110713 - IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 110715 - RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 130101 - PEAJE 130102 - ACCESO A LUGARES PÚBLICOS 130103 - OCUPACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS 130106 - ESPECIES FISCALES 130107 - VENTA DE BASES 130108 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS

16,542,779.00 447,000,000.00 9,500,000.00 680,302.07 12,295,482.81 110,842.20 95,282,071.02 348,779.26 104,166,899.28

130111 - INSCRIPCIONES REGISTROS Y MATRÍCULAS

94,258,440.89

130112 - PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES

30,165,130.79

130113 - REGISTRO SANITARIO Y TOXICOLOGÍA

14,263,365.61

130118 - APROBACIÓN DE PLANOS E INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIONES

10,461.50

130127 - MATRÍCULAS PENSIONES Y OTROS DERECHOS EN EDUCACIÓN

66,792,291.29

130199 - OTRAS TASAS

85,448,505.50

130201 - RECEPCIÓN Y DESPACHO DE NAVES

33,985,347.51

130202 - USO DE FONDEADERO 130203 - USO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y AEROPORTUARIA 130204 - SERVICIOS DE CABOTAJE 130205 - SERVICIOS Y SUMINISTROS VARIOS 130299 - OTRAS TASAS PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 130303 - SECTOR AGROPECUARIO

2,652,839.64 49,961,388.12 2,507,333.94 2,116,214.27 21,436,094.18 22,000.00

130308 - REGALÍAS MINERAS

14,000,000.00

130309 - DERECHOS CONSULARES

14,630,200.35

130311 - CONCESIONES PORTUARIAS

71,034,902.90

130312 - CONCESIONES EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES 130314 - CONCESIONES VIALES 130401 - SOBRE NÓMINAS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PÚBLICAS 130403 - CONTRIBUCIONES DE LAS COMPAÑÍAS Y LAS ENTIDADES FINANCIERAS 130499 - OTRAS CONTRIBUCIONES 140107 - VENTAS INTERNAS DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO

319,129.76 850,000.00 8,276,260.00 63,819,487.22 159,782,269.51 13,978,960.00

140199 - OTROS NO ESPECIFICADOS

6,832,542.75

140201 - AGROPECUARIOS Y FORESTALES

8,746,779.52

140202 - INDUSTRIALES

6,345,732.52

140203 - DEL MAR

38,742.71

140204 - DE OFICINA DIDÁCTICOS Y PUBLICACIONES

1,326,285.10

140205 - DE INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR INSUMOS MÉDICOS Y MEDICINAS

3,228,759.03

140206 - MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE

5,000.00

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ITEM INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 INGRESOS 140299 - OTRAS VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES

PROFORMA 21,723,215.09

140301 - AGUA POTABLE

110,000.00

140302 - AGUA DE RIEGO

522,621.00

140303 - ALCANTARILLADO 140304 - ENERGÍA ELÉCTRICA

57,000.00 166,115.82

140305 - TELECOMUNICACIONES

9,209,409.46

140307 - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS Y CARGA

1,637,184.15

140310 - DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 140399 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS 140401 - AGROPECUARIOS Y FORESTALES 140402 - INDUSTRIALES 170101 - INTERESES POR DEPÓSITOS A PLAZO

135,430.03 36,576,770.33 45,068.84 10,000.00 1,930,200.00

170102 - INTERESES Y COMISIONES DE TÍTULOS Y VALORES

292,939.70

170106 - DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS

139,420.36

170108 - UTILIDADES DE EMPRESAS Y ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS

880,023.82

170109 - COMISIONES POR SERVICIOS FINANCIEROS 170115 - INTERESES POR OPERACIONES DE MICROCRÉDITO 170199 - INTERESES POR OTRAS OPERACIONES 170201 - TERRENOS 170202 - EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 170204 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS 170205 - VEHÍCULOS 170206 - HERRAMIENTAS 170207 - EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 170299 - OTROS ARRENDAMIENTOS 170301 - TRIBUTARIA 170399 - OTROS INTERESES POR MORA 170401 - TRIBUTARIAS 170404 - INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS

20.00 899,153.08 366,486.70 3,942,937.05 12,294,059.95 1,877,653.12 406,332.46 2,500.00 82,910.00 2,234,337.07 47,954,000.00 3,260,106.67 49,230,000.00 78,266.46

170405 - INFRACCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

20,849,515.45

170406 - CHEQUES PROTESTADOS

26,195,101.00

170499 - OTRAS MULTAS 180103 - DE EMPRESAS PÚBLICAS 180104 - DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 180105 - DE LA SEGURIDAD SOCIAL

7,820,748.70 16,184,050.02 8,803,026.60 18,504,168.96

180106 - DE ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS

130,387.62

180204 - DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO

2,880,000.00

180403 - DE EMPRESAS PÚBLICAS

7,820,088.03

180499 - OTRAS PARTICIPACIONES Y APORTES 180701 - DE EXPORTACIONES DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO 180801 - PARTICIPACIONES CORRIENTES EN LOS INGRESOS PETROLEROS 190101 - EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 190102 - EJECUCIÓN DE FIANZAS 190201 - INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS 190299 - OTRAS INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS

4,556,361.50 27,468,193.30 4,488,331,654.61 1,951,545.15 60,000.00 677,846.20 500.00

190301 - BIENES Y ESPECIES DECOMISADAS

180,000.00

190401 - COMISIONES

416,641.52

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ITEM INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 INGRESOS 190404 - RECAUDACIONES POR OBLIGACIONES DE TERCEROS CANCELADAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 190499 - OTROS NO ESPECIFICADOS 240103 - MOBILIARIOS 240104 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS 240105 - VEHÍCULOS 240202 - EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 240299 - OTROS BIENES INMUEBLES 240312 - SEMOVIENTES

PROFORMA 685.00 305,564,003.42 8,000.00 108,600.00 1,769,709.42 842,753.00 5,070.00 173,000.00

240313 - BOSQUES

3,000.00

240599 - OTROS NO ESPECIFICADOS

2,900.00

270199 - OTROS VALORES 270207 - SECTOR PRIVADO 270211 - SERVIDORES PÚBLICOS 270302 - BONOS DEL ESTADO 280725 - DE PARTICIPACIÓN DE EXCEDENTES DE PRECIOS DE CONTRATOS PETROLEROS CON REPSOL YPF 16 280728 - DE EXPORTACIONES DE CRUDO BLOQUE 15 Y UNIFICADOS 280730 - DE REGALÍAS PETROAMAZONAS BLOQUE 15 280733 - DE EXPORTACIONES DE PETRÓLEO DEL CONTRATO DE SERVICIOS ESPECÍFICOS DE LA EMPRESA RÍO NAPO - CAMPO SA

100.00 95,000.00 71,680.00 368,656.06 44,473,134.90 746,045,494.44 94,143,513.98 343,086,938.74

280735 - DE LA EXPLOTACIÓN DE GAS NATURAL

57,836,824.90

280738 - DE EXPORTACIONES DIRECTAS DE CRUDO DE PETROAMAZONAS EP BLOQUE 7

11,206,777.62

280739 - DE EXPORTACIONES DIRECTAS DE CRUDO DE PETROAMAZONAS EP BLOQUE 21

2,226,408.54

280740 - DE REGALÍAS DE PETROAMAZONAS EP BLOQUE 7

43,830,028.56

280741 - DE REGALÍAS DE PETROAMAZONAS EP BLOQUE 21

8,805,357.65

280742 - DE REGALÍAS DE PETROAMAZONAS EP PAÑACOCHA

15,278,972.30

280743 - DE EXPORTACIONES DIRECTAS DE CRUDO DE PETROAMAZONAS EP PAÑACOCHA

97,910,013.72

280744 - MARGEN DE SOBERANÍA DE EXPORTACIONES DIRECTAS SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS - AGIP ECUADOR OIL B.V. BL

109,889,383.68

280745 - MARGEN DE SOBERANIA DE EXPORTACIONES DIRECTAS SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - ANDES PETROLEUM BLOQUE

220,364,084.15

280746 - MARGEN DE SOBERANIA DE EXPORTACIONES DIRECTAS SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - ENAP-SIPEC BLOQUE MAURO

82,214,933.50

280747 - MARGEN DE SOBERANIA DE EXPORTACIONES DIRECTAS SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - ENAP-SIPEC BLOQUES PARA

15,708,152.70

280748 - MARGEN DE SOBERANIA DE EXPORTACIONES DIRECTAS SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - PETRORIENTAL BLOQUE 14

37,194,655.03

280749 - MARGEN DE SOBERANIA DE EXPORTACIONES DIRECTAS SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - PETRORIENTAL BLOQUE 17

56,514,213.98

280750 - MARGEN DE SOBERANIA DE EXPORTACIONES DIRECTAS SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - REPSOL-YPF BLOQUE 16 Y B

254,336,547.88

280751 - SALDO DEL INGRESO DISPONIBLE DE EXPORTACIONES DIRECTAS DE PETROLEO SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - AGI

102,682,609.01

280752 - SALDO DEL INGRESO DISPONIBLE DE EXPORTACIONES DIRECTAS DE PETROLEO SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - AND

199,442,491.28

280753 - SALDO DEL INGRESO DISPONIBLE DE EXPORTACIONES DIRECTAS DE PETROLEO SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - ENA

161,301,684.71

280754 - SALDO DEL INGRESO DISPONIBLE DE EXPORTACIONES DIRECTAS DE PETROLEO SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - ENA

27,242,609.42

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ITEM INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 INGRESOS

PROFORMA

280755 - SALDO DEL INGRESO DISPONIBLE DE EXPORTACIONES DIRECTAS DE PETROLEO SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - PET

22,210,906.32

280756 - SALDO DEL INGRESO DISPONIBLE DE EXPORTACIONES DIRECTAS DE PETROLEO SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - PET

32,088,444.52

280757 - SALDO DEL INGRESO DISPONIBLE DE EXPORTACIONES DIRECTAS DE PETROLEO SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - REP

216,607,938.86

280759 - DE EXPORTACIONES DIRECTAS DE PETROLEO EP PETROECUADOR -BLOQUE 1 280761 - DE EXPORTACIONES DE REGALIAS DE PETROLEO EP PETROECUADOR BLOQUE 1 280762 - DE EXPORTACIONES DE REGALIAS DE PETROLEO DE PETROAMAZONAS EP BLOQUE 18

707,498.66 66,144.67 23,000,304.61

280763 - DE EXPORTACIONES DIRECTAS DE PETROLEO DE PETROAMAZONAS EP BLOQUE 18

178,116,829.19

280764 - MARGEN DE SOBERANA DE EXPORTACIONES DIRECTAS SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - PETROBELL CAMPO TIGUINO

29,042,600.30

280765 - MARGEN SOBERANIA EXPORTACIONES DIRECTAS SECRETARIA HIDROCARBUROS PACIFPETROL CAMPO GUSTAVO GALINDO

9,081,077.78

280766 - MARGEN DE SOBERANIA DE EXPORTACIONES DIRECTAS SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - PEGASO CAMPO PUMA

7,507,182.10

280767 - MARGEN SOBERANIA EXPORTACIONES DIRECTAS SECRETARIA HIDROCARBUROS PETRO.SUDAMERICANOS CAMPO PALANDA

16,008,123.58

280768 - MARGEN SOBERANIA EXPORTACIONES DIRECTAS SECRETARIA HIDROCARBUROS PETRO. SUDAMERICANOS CAMPO PINDO

42,495,621.58

280769 - MARGEN SOBERANIA EXPORTACIONES DIRECTAS SECRETARIA HIDROCARBUROS TECPETROECUADOR CAMPO BERMEJO RAYO

21,032,670.60

280770 - MARGEN DE SOBERANA EXPORTACIONES DIRECTAS SECRETARIA HIDROCARBUROS REPSOL YPF CAMPO TIVACUNO

22,644,523.40

280771 - SALDO INGRESO DISPONIBLE EXPORTACIONES DIRECTAS PETROLEO SECRETARIA HIDROCARBUROS PETROBELL TIGUINO

35,953,466.69

280773 - SALDO INGRESO DISPONIBLE EXPORTACIONES DIRECTAS PETROLEO SECRETARIA HIDROCARBUROS PEGASO PUMA

12,880,431.96

280774 - SALDO INGRESO DISPO EXPORT DIRECTAS PETROLEO SECRETARIA HIDROCARBUROS PETROSUDAMERICANOS PALANDA YUC

17,747,748.26

280775 - SALDO INGRESO DISPON EXPORT DIRECTAS PETROLEO SECRETARIA DE HIDROCARBUROS PETRO SUDAMERICANOS PINDO

55,235,301.32

280776 - SALDO INGRESO DISPONIBLE EXPORT DIRECTAS PETROLEO SECRETARIA HIDROCARBUROS TECPETROECUADOR BERMEJO

32,658,197.69

280777 - SALDO INGRESO DISPONIBLE EXPORTACIONES DIRECTAS PETROLEO SECRETARIA HIDROCARBUROS REPSOL YPF TIVACUN

30,359,344.89

280780 - DE EXPORTACIONES DIRECTAS DE PETROLEO EP PETROECUADOR

138,084,285.35

280781 - DE EXPORTACIONES DE REGALIAS DE PETROLEO EP PETROECUADOR

163,105,707.15

280782 - DE EXPORTACIONES DE REGALÍAS DEL PETRÓLEO DEL CONTRATO DE ALIANZAS OPERATIVAS EN LOS CAMPOS: CULEBRA

9,595,899.47

280783 - DE EXPORTACIONES DIRECTAS DEL PETRÓLEO DEL CONTRATO DE ALIANZAS OPERATIVAS EN LOS CAMPOS: CULEBRA, Y 280801 - PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN LOS INGRESOS PETROLEROS 360102 - BONOS DEL ESTADO 360202 - DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO

52,817,373.89 14,346,042.78 456,094,221.16 9,059,608.35

360301 - DE ORGANISMOS MULTILATERALES

1,188,556,401.64

360302 - DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES

1,329,496,537.97

360304 - DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO

1,865,124,158.47

370102 - DE FONDOS DE AUTOGESTIÓN 370199 - OTROS SALDOS 380101 - DE CUENTAS POR COBRAR

25,703,013.98 825,153,574.28 4,840,000.01

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR ITEM INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 INGRESOS

PROFORMA TOTAL

26,109,270,275.91

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR SECTORIAL INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 SECTORIAL

PROFORMA

00 - TESORO NACIONAL

24,603,702,347.51

02 - SECTORIAL JURISDICCIONAL

1,067,654.58

03 - SECTORIAL ADMINISTRATIVO

131,033,335.20

04 - SECTORIAL AMBIENTE

44,704,006.45

05 - SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS

327,550,879.17

06 - SECTORIAL DEFENSA NACIONAL

310,109,872.97

07 - SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR

16,606,068.54

08 - SECTORIAL FINANZAS

2,710,256.26

09 - SECTORIAL EDUCACION

241,981,727.23

10 - SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL

113,310.94

11 - SECTORIAL TRABAJO

21,555,409.70

12 - SECTORIAL SALUD

34,696,735.61

13 - SECTORIAL AGROPECUARIO

25,622,897.72

14 - SECTORIAL RECURSOS NATURALES

12,984,502.23

15 - COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 16 - SECTORIAL TURISMO

9,283,714.42 331,642.26

17 - SECTORIAL COMUNICACIONES

216,237,351.11

18 - SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

871,799.10

22 - ELECTORAL

9,985,677.93

23 - TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

98,121,086.98 TOTAL

26,109,270,275.91

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR SECTORIAL - FUENTE INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 SECTORIAL 00 - TESORO NACIONAL

FUENTE 001 - RECURSOS FISCALES 003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 202 - PRESTAMOS EXTERNOS 301 - COLOCACIONES INTERNAS 302 - PRESTAMOS INTERNOS 701 - ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 00 - TESORO NACIONAL

02 - SECTORIAL JURISDICCIONAL

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 02 - SECTORIAL JURISDICCIONAL

03 - SECTORIAL ADMINISTRATIVO

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 03 - SECTORIAL ADMINISTRATIVO

04 - SECTORIAL AMBIENTE

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 04 - SECTORIAL AMBIENTE

05 - SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 05 - SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS

06 - SECTORIAL DEFENSA NACIONAL

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 06 - SECTORIAL DEFENSA NACIONAL

07 - SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 07 - SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR

08 - SECTORIAL FINANZAS

09 - SECTORIAL EDUCACION

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 12 - SECTORIAL SALUD 002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 13 - SECTORIAL AGROPECUARIO

14 - SECTORIAL RECURSOS NATURALES

25,000,000.00 24,603,702,347.51 1,067,654.58 1,067,654.58 131,033,335.20 131,033,335.20 27,826,309.06 16,877,697.39 44,704,006.45 327,550,879.17 327,550,879.17 310,109,872.97 310,109,872.97 16,606,068.54 16,606,068.54 2,710,256.26

234,781,727.23

11 - SECTORIAL TRABAJO

13 - SECTORIAL AGROPECUARIO

53,528,658.35

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

10 - SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL

12 - SECTORIAL SALUD

411,625,171.16

2,710,256.26

09 - SECTORIAL EDUCACION

11 - SECTORIAL TRABAJO

739,111,300.00 4,383,177,098.08

08 - SECTORIAL FINANZAS

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES

10 - SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL

PROFORMA 18,991,260,119.92

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 14 - SECTORIAL RECURSOS NATURALES

7,200,000.00 241,981,727.23 113,310.94 113,310.94 21,555,409.70 21,555,409.70 34,696,735.61 34,696,735.61 25,622,897.72 25,622,897.72 12,984,502.23 12,984,502.23

15 - COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

9,283,714.42

15 - COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD

9,283,714.42

16 - SECTORIAL TURISMO

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 16 - SECTORIAL TURISMO

17 - SECTORIAL COMUNICACIONES

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 17 - SECTORIAL COMUNICACIONES

18 - SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 18 - SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

22 - ELECTORAL

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 22 - ELECTORAL

23 - TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 23 - TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

331,642.26 331,642.26 216,237,351.11 216,237,351.11 871,799.10 871,799.10 9,985,677.93 9,985,677.93 98,121,086.98 98,121,086.98

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR SECTORIAL - FUENTE INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 SECTORIAL

FUENTE

PROFORMA TOTAL

26,109,270,275.91

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR SECTORIAL - GRUPO INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 SECTORIAL 00 - TESORO NACIONAL

GRUPO 110000 - IMPUESTOS 130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES 170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 190000 - OTROS INGRESOS

4,848,330,927.59

700,000.00

140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

248,654.58

02 - SECTORIAL JURISDICCIONAL

29,972,589.64 11,580,681.87

190000 - OTROS INGRESOS 03 - SECTORIAL ADMINISTRATIVO 130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES 140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 190000 - OTROS INGRESOS 270000 - RECUPERACION DE INVERSIONES 280000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 04 - SECTORIAL AMBIENTE 130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES 140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

1,595,620.25 6,000.00 87,878,443.44 131,033,335.20 26,615,290.25 720,000.00 52,205.81 2,531,654.61 393,813.00 45,000.00 14,346,042.78 44,704,006.45 187,323,592.03 1,501,852.06

170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS

25,168,884.10

180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

15,117,058.96

190000 - OTROS INGRESOS

98,081,922.60

240000 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 05 - SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS 130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES

357,569.42 327,550,879.17 198,313,244.95

140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

46,389,769.60

170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS

12,734,825.47

190000 - OTROS INGRESOS

49,113,976.88

240000 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 270000 - RECUPERACION DE INVERSIONES 380000 - CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 06 - SECTORIAL DEFENSA NACIONAL

08 - SECTORIAL FINANZAS

99,000.00 1,067,654.58

140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

07 - SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR

20,000.00

130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES

170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS

06 - SECTORIAL DEFENSA NACIONAL

825,004,574.28 24,603,702,347.51

130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES

190000 - OTROS INGRESOS

05 - SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS

23,462,822.04

360000 - FINANCIAMIENTO PUBLICO

170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS

04 - SECTORIAL AMBIENTE

4,513,268,193.30

3,900,782,453.53

00 - TESORO NACIONAL

03 - SECTORIAL ADMINISTRATIVO

14,000,000.00 123,565,101.00

280000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION

370000 - SALDOS DISPONIBLES

02 - SECTORIAL JURISDICCIONAL

PROFORMA 10,355,288,275.77

130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES

1,814,300.00 363,756.06 1,380,000.01 310,109,872.97 16,606,068.54

07 - SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR

16,606,068.54

170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS

2,640,256.26

190000 - OTROS INGRESOS

70,000.00

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR SECTORIAL - GRUPO INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 SECTORIAL

GRUPO

08 - SECTORIAL FINANZAS

08 - SECTORIAL FINANZAS

09 - SECTORIAL EDUCACION

110000 - IMPUESTOS 130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES 140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 190000 - OTROS INGRESOS 240000 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 270000 - RECUPERACION DE INVERSIONES 370000 - SALDOS DISPONIBLES 380000 - CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 09 - SECTORIAL EDUCACION

10 - SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL

130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES 170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 190000 - OTROS INGRESOS 10 - SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL

11 - SECTORIAL TRABAJO

130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES 170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 190000 - OTROS INGRESOS 11 - SECTORIAL TRABAJO

12 - SECTORIAL SALUD

130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES 140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 190000 - OTROS INGRESOS 240000 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 12 - SECTORIAL SALUD

13 - SECTORIAL AGROPECUARIO

130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES

23,601,065.91 7,218,110.89 2,880,000.00 33,686,730.52 708,253.00 105,680.00 25,852,013.98 460,000.00 241,981,727.23 1,155.45 105,089.72 7,065.77 113,310.94 17,423,282.97 2,087,796.77 2,044,329.96 21,555,409.70 27,658,089.31 1,538,565.01 355,874.00 150,110.00 4,976,027.29 18,070.00 34,696,735.61 16,516,164.12 6,378,190.26 2,108,775.13

130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES 140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 190000 - OTROS INGRESOS 14 - SECTORIAL RECURSOS NATURALES

619,768.21 25,622,897.72 444,000.00 1,532,622.86 117,783.70 8,963,095.77 1,926,999.90 12,984,502.23

130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES

6,355,256.22

140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

2,774,728.00

170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 190000 - OTROS INGRESOS 15 - COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 16 - SECTORIAL TURISMO

7,200,000.00 140,269,872.93

170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS

13 - SECTORIAL AGROPECUARIO

15 - COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD

2,710,256.26

140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

190000 - OTROS INGRESOS

14 - SECTORIAL RECURSOS NATURALES

PROFORMA

130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES 170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 190000 - OTROS INGRESOS 16 - SECTORIAL TURISMO

11,300.00 142,430.20 9,283,714.42 318,642.26 5,000.00 8,000.00 331,642.26

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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CONSOLIDADO POR SECTORIAL - GRUPO INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2012 SECTORIAL 17 - SECTORIAL COMUNICACIONES

GRUPO

PROFORMA

130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES

195,977,476.26

140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

13,578,960.00

170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS

1,799,181.37

190000 - OTROS INGRESOS

4,876,833.48

270000 - RECUPERACION DE INVERSIONES

4,900.00

17 - SECTORIAL COMUNICACIONES 18 - SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

216,237,351.11

130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES

356,959.10

190000 - OTROS INGRESOS

500,000.00

240000 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

14,840.00

18 - SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 22 - ELECTORAL

871,799.10

130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES

9,985,677.93

22 - ELECTORAL 23 - TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

9,985,677.93

130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES

60,378,677.66

140000 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

850,526.20

170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS

1,150,907.12

180000 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

31,761,818.00

190000 - OTROS INGRESOS

963,058.00

270000 - RECUPERACION DE INVERSIONES

16,100.00

380000 - CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR

3,000,000.00

23 - TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

98,121,086.98 TOTAL

26,109,270,275.91

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