Memoria y Estados Contables

Nuestras Huellas Asociación Civil Memoria y Estados Contables CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2014 INICIADO EL: 01 DE ENERO DE 2014 FINALI...
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Nuestras Huellas Asociación Civil

Memoria y Estados Contables CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2014 INICIADO EL: 01 DE ENERO DE 2014 FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DOMICILIO: Mñor. Larumbe 1501 - Martínez - PCIA. BS.AS. ACTIVIDAD PRINCIPAL: FINANZAS SOLIDARIAS

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: DOMICILIO LEGAL: ACTIVIDAD PRINCIPAL: FECHA DE INSCRIPCION EN LA D.G.J.P. :

NUESTRAS HUELLAS ASOCIACION CIVIL Mñor. Larumbe 1501, Martínez, PCIA. DE BUENOS AIRES FINANZAS SOLIDARIAS 22/04/2,004

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Pesos ACTIVO

PASIVO

2014 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBILIDADES Caja 21.525,36 Bancos Banco Provincia cta. Cte. 631.430,68 CREDITOS Cuentas a cobrar 3.627.912,42 Traspasos OE a cobrar 0,00 Socios Cuotas a cobrar 3.000,00 FONDOS INMOVILIZADOS PARA GARANTÍA Depósitos en garantía 5.000,00 Plazo Fijo 325.557,64 TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE BIENES DE USO (Anexo A) 65.451,97 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO

2013

2014

13.247,50 652.956,04

441.044,17

3.630.912,42

2.676.745,44 75.000,00 1.500,00

330.557,64 4.614.426,11 65.451,97 65.451,97

3.000,00 217.500,00

73.576,24

4.679.878,08

454.291,67

2.753.245,44

220.500,00 3.428.037,11 73.576,24 73.576,24 3.501.613,35

PASIVO CORRIENTE DEUDAS Comerciales Acreedores y Proveedores Financieras Préstamos a pagar TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE DEUDAS Financieras Préstamos a pagar TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO Según Estado Correspondiente TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

191.069,59

0,00

1.632.555,30 1.823.624,89

877.781,40 877.781,40

897.873,57 897.873,57 2.721.498,46

887.500,00 887.500,00 1.765.281,40

2014 1.958.379,62 4.679.878,08

2013 1.736.331,95 3.501.613,35

Las notas y los anexos que se acompañan son parte integrantes de los estados contables.-

Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 31/03/2015

Joaquin Ezequiel Lopes Afonso C.U.I.T. 20-27281340-0 Contador Público – U.B.A. C.P.C.E.P.B.A. T.146 – F.137 – L.37899/2

2013

Ivana Gennari Presidente

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: DOMICILIO LEGAL: ACTIVIDAD PRINCIPAL: FECHA DE INSCRIPCION EN LA D.G.J.P. :

NUESTRAS HUELLAS ASOCIACION CIVIL Mñor. Larumbe 1501, Martínez, PCIA. DE BUENOS AIRES FINANZAS SOLIDARIAS 22/04/2,004 BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO INICIADO EL 1º DE ENERO DE 2014 Y FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Pesos 2014 INGRESOS POR ACTIVIDAD DE MICROCREDITOS Intereses Servicios de asistencia técnica Servicios de capacitación Ventas de libretas Intereses por mora Otros Ingresos

2013

880.699,83 1.788.087,53 0,00 0,00 861,91 1.784,00 2.671.433,27

Más: Cuotas sociales Intereses Plazo Fijo

1.500,00 50.431,07

51.931,07

528.850,37 1.057.587,12 4.500,00 2.080,95 775,30 0,00 1.593.793,74 144,00 11.103,00

11.247,00

2.723.364,35

1.605.040,74

2.688.578,12 34.786,23

1.844.379,28 -239.338,54

Gastos de Administración (Anexo B)

523.636,27 -488.850,04

370.813,66 -610.152,20

Gastos de Comerciallización Comunitaria y Comunicación (Anexo B)

340.015,81 -828.865,86

272.316,99 -882.469,19

324.095,61 -1.152.961,46

141.883,01 -1.024.352,20

Menos: Gastos Finanzas Solidarias (Anexo B)

Resultados Financieros (Anexo B) Mas: Otros Ingresos (Nota 2.1) Donaciones con destino específ. (gastos) (Anexo D) Donac. con dest. específ. (capacitaciones) (Anexo D) Donaciones de uso restringido (Créditos) (Anexo C) Donaciones sin restricciones Otros Ingresos (Subsidios; Vs.) Premios

468.777,33 77.000,00 67.533,79 817.244,01 19.454,00 0,00

RESULTADO ORDINARIO

(Superávit)

Menos Traspaso de supèrávit a OE RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

(Superávit)

1.430.555,13 277.593,67 19.454,00

1.138.179,19 87.593,45 108.787,67 80.588,67 7.740,00 0,00

297.047,67

-75.000,00

-75.000,00 222.047,67

1.415.148,98 390.796,78 7.740,00 398.536,78

0,00

-75.000,00 323.536,78

Las notas y los anexos que se acompañan son parte integrantes de los estados contables.-

Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 31/03/2015

Joaquin Ezequiel Lopes Afonso C.U.I.T. 20-27281340-0 Contador Público – U.B.A. C.P.C.E.P.B.A. T.146 – F.137 – L.37899/2

Ivana Gennari Presidente

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: DOMICILIO LEGAL: ACTIVIDAD PRINCIPAL: FECHA DE INSCRIPCION EN LA D.G.J.P. :

NUESTRAS HUELLAS ASOCIACION CIVIL Mñor. Larumbe 1501, Martínez, PCIA. DE BUENOS AIRES FINANZAS SOLIDARIAS 22/04/2,004

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 Pesos RUBROS

Saldo al comienzo del ejercicio Afectación de Superávits Aumentos / disminuciones de capital Superávit/déficit final s/estado de Rec. y Gs. del ejercicio Saldos al cierre del ejercicio 31/12/2014 Saldos al cierre del ejercicio 31/12/2013

APORTES DE LOS ASOCIADOS

SUPERAVITS RESERVADOS

Capital

Ap. p/fines

Ajuste de

Social

específicos

Capital

12,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

Reserva

Otras

0,00 0,00

0,00 0,00

SUPERÁVIT

TOTAL DEL

TOTAL DEL

NO ASIGNADOS

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO

2014

2013

1.736.319,95 0,00

1.736.331,95 0,00

1.412.795,17 0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

-

-

222.047,67

222.047,67

323.536,78

1.958.379,62

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.958.367,62

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.736.319,95

-

-

1.736.331,95

COMPOSICIÓN DEL SUPERÁVIT 2014 Fondos de Uso Restringido: - Para Cartera de Crédito (Anexo E) - Para Gastos/Capacit. (Anexo D) Total Fondos de Uso Restringido: Superávit No Restringido: TOTAL

Total 2014

637.812,14 323.220,91 961.033,05 997.334,57 1.958.367,62

Joaquin Ezequiel Lopes Afonso C.U.I.T. 20-27281340-0 Contador Público – U.B.A. C.P.C.E.P.B.A. T.146 – F.137 – L.37899/2

Total 2013

570.278,35 460.740,51

Las notas y los anexos que se acompañan son parte integrantes de los estados contables.-

Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 31/03/2015

2013

Ivana Gennari Presidente

1.031.018,86 705.301,09 1.736.319,95

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: DOMICILIO LEGAL: ACTIVIDAD PRINCIPAL: FECHA DE INSCRIPCION EN LA D.G.J.P. :

NUESTRAS HUELLAS ASOCIACION CIVIL Mñor. Larumbe 1501, Martínez, PCIA. DE BUENOS AIRES FINANZAS SOLIDARIAS 22/04/2,004 BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO INICIADO EL 1º DE ENERO DE 2014 Y FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Pesos 2014 FONDOS DISPONIBLES AL INICIO DEL EJERCICIO Bancos Caja Depósitos en garantía Plazo Fijo (inmobilizado-garantía)

ORIGENES DE LOS FONDOS Ingresos ordinarios

APLICACIÓN DE FONDOS Gastos de Finanzas Solidarias (Anexo B) Gastos de Administración (Anexo B) Gastos de Comerciallización Comunitaria y Comunicación (Anexo B) Gastos de Financiación (Anexo B) Traspaso de supèrávit a OE

(Aumento) - Disminución de Bienes de Uso (neto de Amort.) (Aumento) - Disminución de Otros Activos Aumento - (Disminución) de Otros Pasivos

TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES AL CIERRE DEL EJERCICIO Bancos Efectivo (Caja / Valores a depositar) Depósitos en garantía Plazo Fijo (inmobilizado-garantía)

2013

441.044,17 13.247,50 3.000,00 217.500,00

239.554,73 8.888,00 3.000,00 100.892,60

674.791,67

352.335,33

4.173.373,48

3.027.929,72

4.848.165,15

3.380.265,05

2.688.578,12 523.636,27 340.015,81 324.095,61 75.000,00

1.844.379,28 370.813,66 272.316,99 141.883,01 75.000,00

896.839,34

675.872,11

8.124,27 -877.666,98 956.217,06

22.474,53 -814.836,37 791.281,40

983.513,68

674.791,67

983.513,68

674.791,67

631.430,68 21.525,36 5.000,00 325.557,64

441.044,17 13.247,50 3.000,00 217.500,00

983.513,68

674.791,67

Las notas y los anexos que se acompañan son parte integrantes de los estados contables.-

Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 31/03/2015

Joaquin Ezequiel Lopes Afonso C.U.I.T. 20-27281340-0 Contador Público – U.B.A. C.P.C.E.P.B.A. T.146 – F.137 – L.37899/2

Ivana Gennari Presidente

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: NUESTRAS HUELLAS ASOCIACIÓN CIVIL. DOMICILIO LEGAL: Mñor. Larumbe 1501 – Martínez – PROV. BS. AS. C.U.I.T.: 33-71007249-9 BALANCE GENERAL AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2014 NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 1) Normas contables. Las normas contables de mayor relevancia aplicadas en el presente ejercicio fueron las siguientes: 1-a) Reexpresión a moneda constante No se ha aplicado actualización de la valuación en el poder adquisitivo de la moneda. 1-b) Exposición. La presentación de los Estados Contables ha sido encuadrada en las disposiciones de las normas contables profesionales previstas por la F.A.C.P.C.E. y en las demás Resoluciones y normas en la medida en que fueran alcanzados, y aplicadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Todas las cifras son expresadas en pesos. 1-c) Valuación. Los principales criterios contables utilizados son los siguientes: 1-c-I) Disponibilidades, Créditos y Deudas. Los expresados en moneda nacional, a su valor nominal, más los intereses devengados a la fecha de cierre. 1-c-II) Bienes de Uso. Al Valor de incorporación al Patrimonio (adquiridos o donados). El sistema de amortización utilizado es el lineal. La valuación de los bienes tomados en su conjunto no supera su valor de utilización económica. 1-c-III) Fondos inmovilizados para garantía. Plazo Fijo: Al valor nominal con más los intereses devengados al cierre del ejercicio. 1-c-IV) Previsiones para deudores incobrables. A diferencia del ejercicio económico anterior, y a pesar de los bajos niveles de incobrabilidad y materialidad de su cálculo, se ha tomado la decisión de constituir una previsión para deudores incobrables del 100% de saldos adeudados de más de 30 días de mora (la cual asciende a $ 18.391,04).

1-c-V) Impuestos Nacionales y Provinciales. Nuestras Huellas Asociación Civil se encuentra exento de I.V.A., Impuesto a las Ganancias, Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, como también del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 1-d) Bases para la presentación de los Estados Contables Los Estados Contables han sido preparados sobre la base de los registros del ente. 2) Composición de Cuentas Contables: A continuación se detalla la composición de las siguientes principales cuentas contables:

Disponibilidades Caja Central Banco Provincia Bs As Cta Cte 500326 Banco Provincia Bs As Cta Cte 503615 Banco Provincia Bs As Cta Cte 500524 Banco Provincia Bs As Cta Cte 500685 Banco Provincia Bs As Cta Cte 503608 Deudas - Préstamos a Pagar Corrientes Impulso Argentino (FONCAP) Fondo Aveti Fraternité de Saint Paul Otros Préstamos Corrientes Bondarea (Fideicomiso Bonda) Intereses, comisiones y gastos financieros a pagar Deudas - Préstamos a Pagar No Corrientes Impulso Argentino (FONCAP) Fondo Aveti

652.956,04 21.525,36 258.265,35 88,75 203.268,85 113,98 169.693,75 1.632.555,30 629.687,50 137.115,60 219.520,00 495.870,00 120.000,00 30.362,20 897.873,57 784.375,00 113.498,57

2) Gravámenes sobre Activos, Garantías y Bienes de disponibilidad restringida. Al cierre de 2014, los fondos inmovilizados en plazo fijo ascendían a la suma de $ 297.500, los cuales representaban el 20% de los fondos prestados recibidos de Impulso Argentino (FONCAP) – los que a su vez también tenían garantía sobre cartera de crédito. Por su parte, al cierre de 2014 se encontraba vigente el préstamo recibido de Fondo Aveti, teniendo también como garantía parte de la cartera de crédito. 3) Bienes en comodato. El ente tiene un contrato de comodato con “Asociación Civil Horizonte, Propuestas para el Desarrollo Humano”, por el cual cuenta con la utilización de una CPU con teclado, monitor, parlantes, mouse y data traveler de un valor de $2.144,81 (pesos dos mil ciento cuarenta y cuatro con ochenta y un centavos), y una cámara digital, cuyo valor

asciende a $661,90 (pesos seiscientos sesenta y uno con noventa centavos). A su vez la asociación entregó a la fundación La Base y a la Asociación Civil Mejor es Dar (las tres integrantes de la Red de gestión asociada Tekufen) bienes en comodato a diciembre del 2010 por un valor de $2.799,25 (pesos dos mil setecientos noventa y nueve con 25/100), y a lo largo del 2011 por un valor de $14.103.- (pesos catorce mil ciento tres), ascendiendo el total a $16.902,25 (pesos dieciséis mil novecientos dos con 25/100), expuesto menos las amortizaciones correspondientes.

Joaquin Ezequiel Lopes Afonso C.U.I.T. 20-27281340-0 Contador Público – U.B.A. C.P.C.E.P.B.A. T.146 – F.137 – L.37899/2

Ivana Gennari Presidente

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: DOMICILIO LEGAL: ACTIVIDAD PRINCIPAL: FECHA DE INSCRIPCION EN LA D.G.J.P. :

NUESTRAS HUELLAS ASOCIACION CIVIL Mñor. Larumbe 1501, Martínez, PCIA. DE BUENOS AIRES FINANZAS SOLIDARIAS 22/04/2,004

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 ANEXO A BIENES DE USO Pesos CUENTA PRINCIPAL

RODADOS MUEBLES, UTILES E INSTALACIONES BIENES INMATERIALES HARDWARE

TOTALES 2014

TOTALES 2013

VALORES AL COMIENZO EJERCICIO

AUMENTOS EJERCICIO

BAJAS EJERCICIO

54.948,50

0,00

0,00

54.948,50

21.979,40

0,00

10.989,70

36.669,11 0,00 53.784,34

17.986,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

54.655,11 0,00 53.784,34

11.018,13 0,00 38.828,18

0,00 0,00 0,00

4.363,70 0,00 10.756,87

17.986,00

0,00

3.098,95

-800,00

145.401,95

143.103,00

Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 31/03/2015

VALORES AL CIERRE EJERCICIO

163.387,95

145.401,95

Joaquin Ezequiel Lopes Afonso C.U.I.T. 20-27281340-0 Contador Público – U.B.A. C.P.C.E.P.B.A. T.146 – F.137 – L.37899/2

Acumuladas Inicio Ejercic.

71.825,71

47.052,23

AMORTIZACIONES Bajas del Del Ejercicio Ejercicio

0,00

-640,00

26.110,27

25.413,48

Ivana Gennari Presidente

NETOS RESULTANTES 2014

NETOS RESULTANTES 2013

32.969,10

21.979,40

32.969,10

15.381,83 0,00 49.585,05

39.273,28 0,00 4.199,29

25.650,98 0,00 14.956,16

Totales Acumuladas

97.935,98

71.825,71

65.451,97

0,00

-

73.576,24

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: DOMICILIO LEGAL: ACTIVIDAD PRINCIPAL: FECHA DE INSCRIPCION EN LA D.G.J.P. :

NUESTRAS HUELLAS ASOCIACION CIVIL Mñor. Larumbe 1501, Martínez, PCIA. DE BUENOS AIRES FINANZAS SOLIDARIAS 22/04/2,004 BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 ANEXO B GASTOS Pesos

RUBROS

TOTALES TOTAL

GASTOS DE FINANZAS SOLIDARIAS

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN COMUNITARIA Y COMUNICACIÓN

GASTOS DE FINANCIACION

TOTALES 31/12/2013

Alquileres

53.816,50

33.904,40

11.839,63

8.072,48

-

Amortizaciones bienes de uso

26.110,27

16.449,47

5.744,26

3.916,54

-

25.413,48

Comisiones y gastos bancarios

152.189,67

121.751,74

30.437,93

-

103.758,99

Intereses, Comisiones y gastos financieros

324.095,61

-

Deudores incobrables

18.391,04

18.391,04

Expensas, luz, gas, etc.

13.902,45

8.758,54

Gastos de Encuentros

40.463,44

40.463,44

Gastos de mantenimiento de edificio

38.483,00

24.244,29

Gastos de Membresía

9.510,00

Gastos de publicidad

14.823,70

7.411,85

Gastos de Telefonía y otros

73.804,40

55.722,32

Gastos varios

10.478,95

6.601,74

2.699.214,25

1.997.418,55

Honorarios y Retribuciones por serv. Impuestos, tasas, contribuciones Informes Insumos Casa

-

-

-

-

-

-

3.058,54

2.085,37

-

-

8.466,26

5.772,45

9.510,00

-

324.095,61

39.350,00

141.883,01

-

800,08

-

4.740,24

-

85.337,78

-

32.207,60

-

0,00

7.411,85

-

56.968,15

9.742,18

8.339,90

-

59.037,96

2.305,37

1.571,84

-

23.076,70

404.882,14

296.913,57

-

1.859.784,67 2.260,87

-

5.476,10

-

5.476,10

-

-

600,00

-

600,00

-

-

0,00

-

6.766,45

23.208,80

14.621,54

5.105,94

3.481,32

Libretas

0,00

-

-

-

-

0,00

Otros Gs. Mat., Diseño y otros

0,00

-

-

-

-

73.023,64

Papeleria e impresos, útiles of.

118.026,97

-

-

51.256,15

-

-

3.000,00

-

11.126,82

Resguardo de Vida Seguros Servicios de Capacitación Recibidos Viáticos y movilidad TOTALES TOTAL TOTALES 31/12/2013

Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 31/03/2015

0,00 21.685,85

94.421,58 16.372,82

23.605,39 2.862,53

2.450,50

57.164,00

57.164,00

-

-

-

6.401,00

174.880,81

174.880,81

-

-

-

43.199,75

2.688.578,12

523.636,27

340.015,81

324.095,61

1.844.379,28

370.813,66

272.316,99

141.883,01

3.876.325,81 -

Joaquin Ezequiel Lopes Afonso C.U.I.T. 20-27281340-0 Contador Público – U.B.A. C.P.C.E.P.B.A. T.146 – F.137 – L.37899/2

Ivana Gennari Presidente

2.629.392,94

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: DOMICILIO LEGAL: ACTIVIDAD PRINCIPAL: FECHA DE INSCRIPCION EN LA D.G.J.P. :

NUESTRAS HUELLAS ASOCIACION CIVIL Mñor. Larumbe 1501, Martínez, PCIA. DE BUENOS AIRES FINANZAS SOLIDARIAS 22/04/2,004 BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 ANEXO C DONACIONES DE USO RESTRINGIDO PARA CRÉDITOS Pesos 2014

Orígen CONAMI IAF Help Int. TOTAL

2013

0,00 67.533,79 0,00 67.533,79

0,00 96.759,00 12.028,67 108.787,67

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 ANEXO D DONACIONES DE USO RESTRINGIDO PARA GASTOS Y CAPACITACIONES Pesos 2014 DONACIONES PARA GASTOS Orígen CONAMI IAF PORTICUS MAHLE TOTAL

TOTAL 0,00 468.777,33 0,00 0,00 468.777,33

DONACIONES PARA CAPACITACIONES Orígen FONCAP Banco Galicia IAF TOTAL

Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 31/03/2015

TOTAL 0,00 77.000,00 0,00 77.000,00

2013 Saldo No Consumido 0,00 301.668,51 0,00 0,00 301.668,51

TOTAL

Saldo No Consumido 0,00 21.552,40 0,00 21.552,40

TOTAL

Joaquin Ezequiel Lopes Afonso C.U.I.T. 20-27281340-0 Contador Público – U.B.A. C.P.C.E.P.B.A. T.146 – F.137 – L.37899/2

0,00 639.562,50 498.616,69 0,00 1.138.179,19

0,00 59.900,00 27.693,45 87.593,45

Saldo No Consumido 0,00 301.668,51 141.894,00 0,00 443.562,51

Saldo No Consumido 0,00 17.178,00 0,00 17.178,00

Ivana Gennari Presidente

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: DOMICILIO LEGAL: ACTIVIDAD PRINCIPAL: FECHA DE INSCRIPCION EN LA D.G.J.P. :

NUESTRAS HUELLAS ASOCIACION CIVIL Mñor. Larumbe 1501, Martínez, PCIA. DE BUENOS AIRES FINANZAS SOLIDARIAS 22/04/2,004 BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 ANEXO E

TOTAL DE FONDOS RESTRINGIDOS PARA CARTERA DE CRÉDITOS SEGÙN FUENTE DE FINANCIACIÓN Pesos 2014 Originados en Resultados CONAMI IAF TOTAL Originados en Pasivos FONCAP Fuerza Solidaria Bondarea Fraternité de Saint Paul Aveti TOTAL

2013

249.085,35 388.726,79 637.812,14

249.085,35 321.193,00 570.278,35

1.414.062,50 0,00 120.000,00 219.520,00 250.614,17 2.004.196,67

887.500,00 146.000,00 6.632,40 0,00 300.000,00 1.340.132,40

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 ANEXO F COMPOSICIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS SEGÙN FUENTE DE FINANCIACIÓN Pesos

Fondos Propios - Otros Pasivos IAF FONCAP Fuerza Solidaria Bondarea Fraternité de Saint Paul Aveti TOTAL

Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 31/03/2015

2014

2013

1.384.899,66 193.800,00 1.414.062,50 0,00 120.000,00 219.520,00 250.614,17 3.582.896,33

1.178.822,27 238.150,00 813.773,17 146.000,00 0,00 0,00 300.000,00 2.676.745,44

Joaquin Ezequiel Lopes Afonso C.U.I.T. 20-27281340-0 Contador Público – U.B.A. C.P.C.E.P.B.A. T.146 – F.137 – L.37899/2

Ivana Gennari Presidente

Nuestras Huellas Asociación Civil BALANCE GENERAL AL 31/12/14

INFORME DEL REVISOR DE CUENTAS Martínez, 31 de marzo de 2015 Señores Asociados Nuestras Huellas Asociación Civil Presentes El que suscribe, en carácter de Revisor de Cuentas Titular de Nuestras Huellas Asociación Civil, declara haber practicado la revisión de sus libros y partidas de gastos por el ejercicio económico concluido el 31/12/14. Luego de un detenido examen de los Estados Contables y la Memoria, he hallado conformidad entre éstos y la documentación respaldatoria. Por lo tanto, aconsejo a la Honorable Asamblea la aprobación del balance sometido a mi consideración, por lo que expido el presente informe en cumplimiento de las obligaciones estatutarias.

Teresa Rottari Revisor de Cuentas Titular

INFORME DEL AUDITOR SEÑORA PRESIDENTE de ASOCIACION CIVIL NUESTRAS HUELLAS DOMICILIO LEGAL: Mñor. Larumbe 1501 – Martínez – PROVINCIA DE BUENOS. AIRES. C.U.I.T.: 33-71007249-9 En mi carácter de Contador Público Independiente, inscripto en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, informo sobre la AUDITORÍA que he realizado de los Estados Contables detallados en el apartado I) siguiente, expresados en Pesos al 31 de Diciembre de 2014. Los citados Estados constituyen una información preparada y emitida por el ente, circunscribiéndose mi responsabilidad a expresar una opinión sobre los Estados Contables auditados, fundamentada en la tarea de auditoría realizada con el alcance que se señala en el apartado II. I) ESTADOS AUDITADOS: a) Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2014, comparativo con el del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013. b) Estado de Recursos y Gastos por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014, comparativo con el del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013. c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31 de Diciembre de 2014, comparativo con el del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013. d) Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Diciembre de 2014, comparativo con el del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013. e) Notas y Anexos integrantes de los Estados Contables mencionados en este apartado, comparativos con los del ejercicio anterior. II) ALCANCE DE LA AUDITORÍA: He realizado mi examen de acuerdo con normas de auditoría vigentes. Estas normas requieren que el auditor planifique y desarrolle la auditoría para formarse una opinión acerca de la razonabilidad de la información significativa que contengan los Estados Contables considerados en su conjunto, preparados de acuerdo con normas contables profesionales. Una auditoría incluye examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los Estados Contables y no tiene por objeto detectar delitos o irregularidades intencionales. Una auditoría incluye asimismo, evaluar las normas contables utilizadas y como parte de ellas la razonabilidad de las estimaciones de significación hechas por la Administración y la presentación de los Estados Contables tomados en conjunto.

III) ACLARACIONES PREVIAS AL DICTÁMEN: Los saldos al 31 de diciembre de 2013, han sido examinados por otro profesional. El informe fue suscripto por la Dra. Lucia Lunnazi T 111 F 98, quien emitió su informe sin salvedades con fecha 17 de marzo de 2014. He sido designado auditor de la Entidad a partir del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2014 y no he podido obtener evidencia de auditoria suficiente sobre los saldos

de los Estados Contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 que constituyen los saldos de inicio. IV) DICTÁMEN: 1. El Estado de Situación Patrimonial mencionado en el punto 1.a anterior presenta razonablemente, en sus aspectos significativos, la situación patrimonial de ASOCIACION CIVIL NUESTRAS HUELLAS al 31 de diciembre de 2014, de acuerdo con normas contables profesionales. 2. Sujeto al efecto de los ajustes que pudieran derivarse de no haber mediado la limitación en el alcance descripta en punto anterior, no estoy en condiciones de expresar y por lo tanto no expreso una opinión sobre los Estados mencionados en los puntos 1.b a 1.d. V) INFORMACIÓN ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES: a) Los Estados auditados concuerdan con los registros contables de la entidad, los que han sido llevados de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. b) Al 31 de Diciembre de 2014, y según las registraciones contables, la entidad no registra deudas en concepto de Aportes y Contribuciones al Sistema Unificado de la Seguridad Social. c) Se han aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Martínez – PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 31 de Marzo de 2015