Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 (Nachtragshaushaltsgesetz 2015) Vom 24. Juni 2015 (BGBl. I S. 980)
Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: Artikel 1 Das Haushaltsgesetz 2015 vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2442) wird wie folgt geändert: 1. In § 1 Absatz 1 wird die Angabe „299 100 000 000“ durch die Angabe „301 600 000 000“ ersetzt. 2. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt: „§ 6a Reingewinn der Deutschen Bundesbank Der Anteil des Bundes am Reingewinn der Deutschen Bundesbank wird im Haushaltsjahr 2015 abweichend von § 6 Absatz 2 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Investitions- und Tilgungsfonds“ auf 2 953 608 879 Euro festgesetzt und dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ zugeführt.“
Artikel 2 Der Bundeshaushaltsplan 2015 wird nach Maßgabe des diesem Gesetz als Anlage beigefügten Nachtrags geändert. Artikel 3 Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2015 in Kraft.
Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden.
Berlin, den 24. Juni 2015
Der Bundespräsident
Joachim Gauck
Die Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel
Der Bundesminister der Finanzen
Schäuble
-3-
Nachtrag zum Bundeshaushaltsplan 2015
Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans 2015.............................................................................................. 3 Teil I:
Haushaltsübersicht - Einnahmen.................................................................................................................................................. 6 - Ausgaben.................................................................................................................................................... 8 - Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten............................................................................. 11 - Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes....................................................................... 12 Teil II: Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes........ 13 Teil III: Finanzierungsübersicht................................................................................................................................. 14 Teil IV: Kreditfinanzierungsplan................................................................................................................................ 15
Übersichten zum Bundeshaushaltsplan 2015............................................................................................. 17 Teil I:
Gruppierungsübersicht A. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen................................ B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach ökonomischen Arten.................................................... Teil II: Funktionenübersicht..................................................................................................................................... Teil III: Haushaltsquerschnitt A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen...................................................... B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen.......................................................... Teil V: Personalübersicht A. Übersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten................................................................. D. Übersicht über die Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.....................................................
18 23 29 35 43 57 63
-4-
-5-
Nachtrag zum Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans 2015
Teil I:
Haushaltsübersicht -
Einnahmen Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes
Teil II:
Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes
Teil III:
Finanzierungsübersicht
Teil IV:
Kreditfinanzierungsplan
-6-
Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Einnahmen Bisherige Gesamteinnahmen 2015
Neue Gesamteinnahmen 2015
Gesamteinnahmen 2014
gegenüber 2014 mehr (+) weniger (-)
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
3
4
5
Epl.
Bezeichnung
1
2
01
Bundespräsident und Bundespräsidialamt...........
193
193
193
-
02
Deutscher Bundestag...........................................
1 885
1 885
1 893
-8
03
Bundesrat.............................................................
96
96
73
+23
04
Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt.............
3 165
3 165
3 165
-
05
Auswärtiges Amt...................................................
144 095
144 095
145 215
-1 120
06
Bundesministerium des Innern.............................
443 126
443 126
405 915
+37 211
07
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz............................................................
488 634
488 634
464 843
+23 791
08
Bundesministerium der Finanzen.........................
324 511
324 511
1 038 693
-714 182
09
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie....
462 909
462 909
627 087
-164 178
10
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft....................................................................
85 117
85 117
120 489
-35 372
11
Bundesministerium für Arbeit und Soziales..........
1 901 250
1 901 250
1 863 291
+37 959
12
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.............................................................
5 833 933
5 833 933
5 192 367
+641 566
14
Bundesministerium der Verteidigung....................
292 113
292 113
292 054
+59
15
Bundesministerium für Gesundheit......................
107 036
107 036
99 546
+7 490
16
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit...................................
721 397
721 397
773 176
-51 779
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend......................................................
68 440
68 440
68 452
-12
19
Bundesverfassungsgericht...................................
40
40
40
-
20
Bundesrechnungshof............................................
15
15
340
-325
23
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung..................................
566 166
566 166
566 030
+136
30
Bundesministerium für Bildung und Forschung....
89 426
89 426
89 426
-
32
Bundesschuld.......................................................
1 077 534
1 103 425
7 758 236
-6 654 811
60
Allgemeine Finanzverwaltung...............................
286 488 919
288 963 028
276 989 476
+11 973 552
Einnahmen..........................................................
299 100 000
301 600 000
296 500 000
+5 100 000
17
Zu Spalte 4: Darin enthalten sind - Steuereinnahmen in Höhe von 278 924 500 T€, - Einnahmen aus Krediten in Höhe von - T€ sowie - sonstige Einnahmen in Höhe von 22 675 500 T€.
6
-7-
Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Einnahmen Epl.
Bezeichnung
1
2
Summe Spalten 8 bis 10 2015
Steuern und steuerähnliche Abgaben 2015
Verwaltungseinnahmen 2015
Übrige Einnahmen 2015
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
7
8
9
10
Es treten hinzu: 01
Bundespräsident und Bundespräsidialamt..........
-
-
-
-
02
Deutscher Bundestag..........................................
-
-
-
-
03
Bundesrat............................................................
-
-
-
-
04
Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt............
-
-
-
-
05
Auswärtiges Amt.................................................
-
-
-
-
06
Bundesministerium des Innern............................
-
-
-
-
07
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz...........................................................
-
-
-
-
08
Bundesministerium der Finanzen........................
-
-
-
-
09
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie...
-
-
-
-
10
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft...................................................................
-
-
-
-
11
Bundesministerium für Arbeit und Soziales.........
-
-
-
-
12
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur............................................................
-
-
-
-
14
Bundesministerium der Verteidigung...................
-
-
-
-
15
Bundesministerium für Gesundheit.....................
-
-
-
-
16
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit..................................
-
-
-
-
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.....................................................
-
-
-
-
19
Bundesverfassungsgericht..................................
-
-
-
-
20
Bundesrechnungshof..........................................
-
-
-
-
23
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.................................
-
-
-
-
30
Bundesministerium für Bildung und Forschung...
-
-
-
-
32
Bundesschuld......................................................
25 891
-
25 891
-
60
Allgemeine Finanzverwaltung.............................
2 474 109
1 445 500
453 609
575 000
Summe Nachtrag 2015......................................
2 500 000
1 445 500
479 500
575 000
Bisherige Summe Haushalt 2015.....................
299 100 000
277 759 000
15 463 587
5 877 413
Neue Summe Haushalt 2015............................
301 600 000
279 204 500
15 943 087
6 452 413
Summe Haushalt 2014......................................
296 500 000
268 415 000
16 111 943
11 973 057
gegenüber 2014 mehr(+)/weniger(-)................
+5 100 000
+10 789 500
-168 856
-5 520 644
17
-8-
Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Ausgaben Bisherige Gesamtausgaben 2015
Neue Gesamtausgaben 2015
Gesamtausgaben 2014
gegenüber 2014 mehr (+) weniger (-)
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
3
4
5
6
Epl.
Bezeichnung
1
2
01
Bundespräsident und Bundespräsidialamt.........................................
33 734
33 734
33 110
+624
02
Deutscher Bundestag....................
801 486
801 486
765 403
+36 083
03
Bundesrat......................................
23 811
23 811
23 000
+811
04
Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt.....................................
2 234 798
2 234 798
2 095 554
+139 244
05
Auswärtiges Amt............................
3 725 314
3 726 464
3 638 266
+88 198
06
Bundesministerium des Innern......
6 191 539
6 266 036
5 898 816
+367 220
07
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz....................
695 452
695 452
648 138
+47 314
08
Bundesministerium der Finanzen..
5 570 621
5 580 621
5 206 261
+374 360
09
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie...................................
7 307 687
7 394 687
7 417 979
-23 292
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.........................
5 350 716
5 350 716
5 310 535
+40 181
Bundesministerium für Arbeit und Soziales.........................................
125 545 918
125 659 918
121 979 310
+3 680 608
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur................
23 281 434
23 281 434
22 861 948
+419 486
Bundesministerium der Verteidigung...............................................
32 974 183
32 974 183
32 435 376
+538 807
15
Bundesministerium für Gesundheit
12 066 920
12 066 920
11 052 689
+1 014 231
16
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit..........................................
3 855 197
3 865 197
3 667 304
+197 893
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.......
8 523 562
8 535 562
7 959 508
+576 054
19
Bundesverfassungsgericht............
33 324
33 324
46 065
-12 741
20
Bundesrechnungshof.....................
141 482
141 482
135 989
+5 493
23
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.........................................
6 509 157
6 543 462
6 443 633
+99 829
Bundesministerium für Bildung und Forschung...............................
15 274 960
15 274 960
14 053 404
+1 221 556
32
Bundesschuld................................
26 784 709
24 337 047
28 551 743
-4 214 696
60
Allgemeine Finanzverwaltung........
12 173 996
16 778 706
16 275 969
+502 737
Ausgaben.....................................
299 100 000
301 600 000
296 500 000
+5 100 000
10 11 12 14
17
30
-9-
Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Ausgaben Epl.
Bezeichnung
1
2
Summe Spalten 8 bis 14 2015
Personalausgaben 2015
Sächliche Verwaltungsausgaben 2015
Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. 2015
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
7
8
9
10
Es treten hinzu: 01
Bundespräsident und Bundespräsidialamt...........
-
-
-
-
02
Deutscher Bundestag...........................................
-
-
-
-
03
Bundesrat.............................................................
-
-
-
-
04
Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt.............
-
-
-
-
05
Auswärtiges Amt...................................................
1 150
1 150
-
-
06
Bundesministerium des Innern.............................
74 497
14 658
31 065
-
07
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz............................................................
-
-
-
-
08
Bundesministerium der Finanzen.........................
10 000
-
-
-
09
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie....
87 000
-
-
-
10
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft....................................................................
-
-
-
-
11
Bundesministerium für Arbeit und Soziales..........
114 000
-
-
-
12
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.............................................................
-
-
-
-
14
Bundesministerium der Verteidigung....................
-
-
-
-
15
Bundesministerium für Gesundheit......................
-
-
-
-
16
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit...................................
10 000
-
-
-
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend......................................................
12 000
-
-
-
19
Bundesverfassungsgericht...................................
-
-
-
-
20
Bundesrechnungshof............................................
-
-
-
-
23
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung..................................
34 305
-
-
-
30
Bundesministerium für Bildung und Forschung....
-
-
-
-
32
Bundesschuld.......................................................
-2 447 662
-
-
-
60
Allgemeine Finanzverwaltung...............................
4 604 710
200 000
-
30 000
Summe Nachtrag 2015.......................................
2 500 000
215 808
31 065
30 000
Bisherige Summe Haushalt 2015......................
299 100 000
29 779 270
12 817 327
9 538 004
Neue Summe Haushalt 2015..............................
301 600 000
29 995 078
12 848 392
9 568 004
Summe Haushalt 2014.......................................
296 500 000
28 906 566
12 460 428
9 988 872
gegenüber 2014 mehr(+)/weniger(-)..................
+5 100 000
+1 088 512
+387 964
-420 868
17
- 10 -
Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Ausgaben Epl.
Bezeichnung
1
2
Schuldendienst 2015
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 2015
Ausgaben für Investitionen 2015
Besondere Finanzierungsausgaben 2015
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
11
12
13
14
Es treten hinzu: 01
Bundespräsident und Bundespräsidialamt...........
-
-
-
-
02
Deutscher Bundestag...........................................
-
-
-
-
03
Bundesrat.............................................................
-
-
-
-
04
Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt.............
-
-
-
-
05
Auswärtiges Amt...................................................
-
-
-
-
06
Bundesministerium des Innern.............................
-
25 000
3 774
-
07
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz............................................................
-
-
-
-
08
Bundesministerium der Finanzen.........................
-
10 000
-
-
09
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie....
-
-
87 000
-
10
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft....................................................................
-
-
-
-
11
Bundesministerium für Arbeit und Soziales..........
-
114 000
-
-
12
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.............................................................
-
-
-
-
14
Bundesministerium der Verteidigung....................
-
-
-
-
15
Bundesministerium für Gesundheit......................
-
-
-
-
16
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit...................................
-
-
10 000
-
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend......................................................
-
12 000
-
-
19
Bundesverfassungsgericht...................................
-
-
-
-
20
Bundesrechnungshof............................................
-
-
-
-
23
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung..................................
-
34 305
-
-
30
Bundesministerium für Bildung und Forschung....
-
-
-
-
32
Bundesschuld.......................................................
-2 447 662
-
-
-
60
Allgemeine Finanzverwaltung...............................
-
574 710
3 500 000
300 000
Summe Nachtrag 2015.......................................
-2 447 662
770 015
3 600 774
300 000
Bisherige Summe Haushalt 2015......................
25 592 709
195 538 713
26 452 575
-618 598
Neue Summe Haushalt 2015..............................
23 145 047
196 308 728
30 053 349
-318 598
Summe Haushalt 2014.......................................
27 617 653
189 570 000
29 853 026
-1 896 545
gegenüber 2014 mehr(+)/weniger(-)..................
-4 472 606
+6 738 728
+200 323
+1 577 947
17
- 11 -
Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten Epl.
Bezeichnung
1
2
Verpflichtungsermächtigung 2015
2016
2017
2018
Folgejahre
in künftigen Haushaltsjahren
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
3
4
5
6
7
8
von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden
Es treten hinzu: 02
Deutscher Bundestag....................
-
-
-
-
-
-
04
Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt.....................................
-
-
-
-
-
-
05
Auswärtiges Amt............................
-
-
-
-
-
-
06
Bundesministerium des Innern......
20 000
10 000
10 000
-
-
-
07
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz....................
-
-
-
-
-
-
08
Bundesministerium der Finanzen..
-
-
-
-
-
-
09
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie...................................
-
-
-
-
-
-
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.........................
-
-
-
-
-
-
Bundesministerium für Arbeit und Soziales.........................................
420 000
150 000
150 000
120 000
-
-
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur................
28 829
5 259
8 039
5 634
9 897
-
Bundesministerium der Verteidigung...............................................
-
-
-
-
-
-
15
Bundesministerium für Gesundheit
-
-
-
-
-
-
16
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit..........................................
20 000
10 000
10 000
-
-
-
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.......
-
-
-
-
-
-
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.........................................
-
-
-
-
-
-
Bundesministerium für Bildung und Forschung...............................
-
-
-
-
-
-
Allgemeine Finanzverwaltung........
200 999
34 833
35 833
-41 667
-
172 000
Summe Nachtrag 2015................
689 828
210 092
213 872
83 967
9 897
172 000
Bisherige Summe Haushalt 2015...............................................
66 276 155
17 741 055
15 376 065
13 300 624
12 119 220
7 739 191
Neue Summe Haushalt 2015.......
66 965 983
17 951 147
15 589 937
13 384 591
12 129 117
7 911 191
10 11 12 14
17 23
30 60
- 12 -
Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes Epl.
Bezeichnung
Kapitel
Bisheriger Betrag für 2015 1 000 €
1
2
3
4
01
Bundespräsident und Bundespräsidialamt............................................... 01, 11, 12, 13
02
Deutscher Bundestag........................ 01, 03, 04
03
Bundesrat.......................................... 11, 12
04
Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt................................................ 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09
Neuer Betrag für 2015 1 000 €
2014 1 000 €
5
6
gegenüber 2014 mehr (+) weniger (-) 1 000 € 7
23 710
23 710
23 369
+341
310 001
310 001
287 678
+22 323
17 493
17 493
17 154
+339
282 883
282 883
270 101
+12 782
05
Auswärtiges Amt............................... 04, 11, 12, 13
1 197 413
1 198 563
1 147 902
+50 661
06
Bundesministerium des Innern.......... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35
3 767 797
3 803 938
3 573 020
+230 918
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz....................... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
436 151
436 151
407 082
+29 069
08
Bundesministerium der Finanzen...... 11, 12, 13, 14, 15, 16
2 905 541
2 905 541
2 688 759
+216 782
09
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie....................................... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
832 013
832 013
780 452
+51 561
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft............................ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
376 224
376 224
386 827
-10 603
Bundesministerium für Arbeit und Soziales............................................. 11, 12, 13, 14, 15, 16
223 000
223 000
213 397
+9 603
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur........................... 01, 03, 04, 05, 08, 11, 12, 14, 16, 21, 23, 28
1 041 002
1 041 002
904 641
+136 361
14
Bundesministerium der Verteidigung 01, 03, 04, 07, 09
2 053 525
2 053 525
2 005 657
+47 868
15
Bundesministerium für Gesundheit... 01, 04, 05, 06, 10, 11
300 815
300 815
283 430
+17 385
16
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicher11, 12, 13, 14, 15, 16, heit.................................................... 17
390 934
390 934
361 071
+29 863
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend............... 11, 12, 13, 14, 15
119 331
119 331
116 564
+2 767
07
10
11 12
17 19
Bundesverfassungsgericht................ 11, 12
27 014
27 014
39 964
-12 950
20
Bundesrechnungshof........................ 11, 12, 13
98 236
98 236
95 314
+2 922
23
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung................................................... 11, 12
88 572
88 572
85 636
+2 936
129 243
129 243
126 802
+2 441
14 620 898 14 658 189 13 814 820
+843 369
30
Bundesministerium für Bildung und Forschung......................................... 02, 11, 12 Summe
- 13 -
Nachtrag zum Gesamtplan - Teil II:
Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme
Bisheriger Betrag für 2015
1
2
Neuer Betrag für 2015
Millionen € 3
0,660
0,660
Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegangenen Jahres...........................................................................................................
2 809 480
2 809 480
Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme...........................................
18 551
18 551
1 372
1 372
Finanzielle Transaktionen: Einnahmen................................................................
(1 846)
(1 846)
4aa. Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt...............................
1 846
1 846
4ab. Einnahmen aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen.......................
-
-
Finanzielle Transaktionen: Ausgaben..................................................................
(474)
(474)
4ba. Ausgaben aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt.................................
474
474
4bb. Ausgaben aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen.........................
-
-
Konjunkturkomponente........................................................................................
-5 003
-1 003
1.
Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP)................... (Basis 2010: 2,21 %, Abbauschritt: 0,31 % p.a.)
2. 3.
(Produkt aus 1. und 2.)
4.
Saldo der finanziellen Transaktionen................................................................... (Differenz zwischen 4a. und 4b.)
4a.
4b.
5.
(Produkt aus 5c. und der Summe von 5a. und 5b.)
5a.
Nominale Produktionslücke..................................................................................
-24 415
-24 415
5b.
Anpassung an tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung......................................
-
19 521
5c.
Budgetsemielastizität (ohne Einheit)....................................................................
0,205
0,205
Abbauverpflichtung aus dem Kontrollkonto..........................................................
-
-
Zulässige Nettokreditaufnahme........................................................................
22 182
18 182
6. 7.
(Differenz zwischen 3. und der Summe der Positionen 4., 5. und 6.)
8.
Nettokreditaufnahme des Bundes........................................................................
-
-
9.
Finanzierungssalden der Sondervermögen.........................................................
-
-
10.
Für die Schuldenregel relevante Kreditaufnahme..........................................
-
-
85 701
119 813
(Differenz zwischen 8. und 9.)
Nachrichtlich: Stand des Kontrollkontos auf Basis des Haushaltsabschlusses 2013 (Spalte 2) und 2014 (Spalte 3)............................................................................................. Datengrundlage:
Jeweils aktuelle Daten des Statistischen Bundesamts und gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen der Bundesregierung. zu 4ab., 4bb. und 9: Zu den Sondervermögen gehören der "Energie- und Klimafonds", der Fonds "Aufbauhilfe“ und der "Kommunalinvestitionsförderungsfonds". Es ist derzeit noch nicht absehbar, in welchen Jahren und in welcher Höhe die Mittel der Fonds "Aufbauhilfe" und "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" ausgegeben werden. Differenzen durch Rundung möglich.
- 14 -
Nachtrag zum Gesamtplan - Teil III:
Finanzierungsübersicht Finanzierungsübersicht
Bisheriger Betrag für 2015
Für 2015 treten hinzu
Neuer Betrag für 2015
1 000 € 1
1.
Berechnung des Finanzierungssaldos
1.1
Einnahmen.....................................................................................
2
3
4
298 820 000
2 500 000
301 320 000
277 479 000
1 445 500
278 924 500
Verwaltungseinnahmen..................................................................
21 341 000
1 054 500
22 395 500
Ausgaben.......................................................................................
299 100 000
2 500 000
301 600 000
-280 000
-
-280 000
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Münzeinnahmen) davon: Steuereinnahmen........................................................................... 1.2
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) Negativer Finanzierungssaldo (Finanzierungsdefizit).............. 2.
Deckung des Finanzierungssaldos
2.1
Münzeinnahmen.............................................................................
280 000
-
280 000
2.2
Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) am Kreditmarkt.....
-
-
-
2.3
Summe...........................................................................................
(280 000)
(-)
(280 000)
- 15 -
Nachtrag zum Gesamtplan - Teil IV:
Kreditfinanzierungsplan Kreditfinanzierungsplan
Für 2015 treten hinzu
Bisheriger Betrag für 2015
Neuer Betrag für 2015
1 000 € 1
2
3
1.
Einnahmen
1.1
Einnahmen aus Krediten (Bruttokreditaufnahme)..........................
(190 330 764)
4
(-7 271 389)
(183 059 375)
1.1.1
Laufzeit mehr als vier Jahre...........................................................
98 241 303
846 778
99 088 081
1.1.2
Laufzeit ein bis vier Jahre...............................................................
55 197 542
-4 783 347
50 414 195
1.1.3
Laufzeit weniger als ein Jahr..........................................................
36 891 919
-3 334 820
33 557 099
1.2
Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung......................................
(-)
(13)
(13)
1.2.1
Bundesbankmehrgewinn (Kap. 6002 Tit. 121 04)..........................
-
-
-
1.2.2
Spenden.........................................................................................
-
13
13
1.2.3
Teilaufhebung von Entschuldungsbescheiden nach Art. 25 Abs. 3 Einigungsvertrag.............................................................................
-
-
-
Rückbuchung erloschener Restanten............................................
-
-
-
Einnahmen....................................................................................
190 330 764
-7 271 376
183 059 388
62 011
94 139 152
1.2.4
2.
Ausgaben zur Tilgung von Krediten
2.1
Laufzeit mehr als vier Jahre...........................................................
94 077 141
2.2
Laufzeit ein bis vier Jahre...............................................................
56 151 069
49 079
56 200 148
2.3
Laufzeit weniger als ein Jahr..........................................................
38 278 320
113 865
38 392 185
Ausgaben......................................................................................
188 506 530
224 955
188 731 485
3.
Herleitung der Nettokreditaufnahme
3.1
Bruttokreditaufnahme (aus 1.1)......................................................
190 330 764
-7 271 389
183 059 375
3.2
Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (aus 1.2).......................
(190 330 764)
13 (-7 271 376)
13 (183 059 388)
3.3
Tilgung von Krediten (aus 2.)..........................................................
-188 506 530 (1 824 234)
-224 955 (-7 496 331)
-188 731 485 (-5 672 097)
3.4
Eigenbestandsveränderung (Marktpflege).....................................
1 519 213 (3 343 447)
-2 481 640 (-9 977 971)
-962 427 (-6 634 524)
3.5
Selbstbewirtschaftungsmittel
3.5.1
Nicht kassenwirksame, NKA-relevante Haushaltsausgaben zur Finanzierung von Auszahlungen zur Verrechnung auf Selbstbewirtschaftungskonten......................................................................
-
-
-
3.5.2
Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen an Dritte aus Selbstbewirtschaftungskonten....................................................................................
-
-50 000
-50 000
3.6
Sondervermögen „Schlusszahlungsvorsorge“
3.6.1
Nicht kassenwirksame, NKA-relevante Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführungen zum Sondervermögen...................
372 644
-643 704
-271 060
Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen............
-
-
-
3.6.2
- 16 -
Nachtrag zum Gesamtplan - Teil IV:
Kreditfinanzierungsplan Kreditfinanzierungsplan
Für 2015 treten hinzu
Bisheriger Betrag für 2015
Neuer Betrag für 2015
1 000 € 1
2
3
4
3.7
Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau“ und "Kinderbetreuungsfinanzierung"
3.7.1
Nicht kassenwirksame, NKA-relevante Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführungen zum Sondervermögen...................
-
-
-
3.7.2
Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen............
-145 000
-45 000
-190 000
3.8
Sondervermögen "Aufbauhilfe"
3.8.1
Nicht kassenwirksame, NKA-relevante Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen.......................
-
-
-
Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen............
-3 000 000
2 000 000
-1 000 000
3.8.2 3.9
Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds"
3.9.1
Nicht kassenwirksame, NKA-relevante Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen.......................
-
3 500 000
3 500 000
3.9.2
Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen............
-
-700 000
-700 000
Umbuchungen zum Haushaltsausgleich gemäß dem Haushaltsvermerk zu Kap. 3201....................................................................
-571 091
5 916 675
5 345 584
Nettokreditaufnahme....................................................................
-
-
-
3.10
- 17 -
Übersichten zum Bundeshaushaltsplan 2015
Teil I:
Gruppierungsübersicht A. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach ökonomischen Arten
Teil II:
Funktionenübersicht
Teil III:
Haushaltsquerschnitt A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen
Teil IV:
Übersicht über die den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben durchlaufenden Posten (unverändert)
Teil V:
Personalübersicht A. Übersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten B. Übersicht über die Planstellen der Richterinnen und Richter sowie der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (unverändert) C. Übersicht über die Planstellen der Professorinnen und Professoren, Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten, Oberassistentinnen und Oberassistenten sowie der Assistentinnen und Assistenten (unverändert) D. Übersicht über die Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E. Übersicht über die Planstellen der Berufssoldatinnen und Berufssoldaten sowie der Soldatinnen und Soldaten auf Zeit (unverändert)
- 18 -
Übersichten - Teil I: Gruppierungsübersicht
A. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen Gruppe/Bezeichnung
2015
2014 1 000 €
1
2
3
0
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel.........
279 204 500
268 415 000
01 02 03-04 09
Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage............................................................. EU-Eigenmittel.................................................................................................................... Bundessteuern.................................................................................................................... Steuerähnliche Abgaben.....................................................................................................
218 552 000 -27 390 000 87 762 500 280 000
210 440 000 -27 620 000 85 377 000 218 000
092 099
Münzeinnahmen (nur Bund)................................................................................................................. Sonstige steuerähnliche Abgaben........................................................................................................
280 000 -
218 000 -
1
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.............................
17 433 451
17 705 271
11
Verwaltungseinnahmen.......................................................................................................
7 886 788
8 095 021
111 112
6 835 427
6 957 478
119
Gebühren, sonstige Entgelte................................................................................................................ Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)............................................................................................................ Sonstige Verwaltungseinnahmen.........................................................................................................
333 380 717 981
475 832 661 711
12
Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen).....................
6 993 539
6 847 369
121 122 124 125
Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.................................................................................... Konzessionsabgaben........................................................................................................................... Mieten und Pachten.............................................................................................................................. Einahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit........................................................................................................................................................ Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)........................
6 906 568 16 105 61 017
6 756 589 16 105 64 745
4 091 5 758
3 978 5 952
13
Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen...................
1 062 760
1 169 553
131 132 133 134
Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen........................................................... Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen............................................................... Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen...................... Kapitalrückzahlungen...........................................................................................................................
3 560 136 200 923 000 -
2 406 135 147 1 032 000 -
129
14
Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen..........................................
335 000
390 000
141 146
Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland.................................. Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland...............................
35 000 300 000
70 000 320 000
15
Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich....................................................................
62 768
67 993
152 153 154
Zinseinnahmen von Ländern................................................................................................................ Zinseinnahmen von den Gemeinden und Gemeindeverbänden.......................................................... Zinseinnahmen von Sondervermögen..................................................................................................
61 863 905 -
67 082 911 -
16
Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen...........................................................................
169 102
176 947
161 162 166
Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen...................................................... Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland............................................................................................ Zinseinnahmen aus dem Ausland........................................................................................................
2 131 52 942 114 029
2 876 63 923 110 148
17
Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich............................................................
320 084
354 122
172 173 174 176
Darlehensrückflüsse von Ländern........................................................................................................ Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden......................................................... Darlehensrückflüsse von Sondervermögen.......................................................................................... Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.........
316 954 3 130 -
350 949 3 173 -
18
Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen...................................................................
603 410
604 266
181 182 186
Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen.............................................. Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland.................................................................................... Darlehensrückflüsse aus dem Ausland................................................................................................
22 414 132 335 448 661
26 586 125 279 452 401
2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen.....
4 904 094
5 197 774
21
Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich............
500 000
1 000 000
214
Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen..................................................................................
500 000
1 000 000
- 19 -
Übersichten - Teil I: Gruppierungsübersicht
A. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen Gruppe/Bezeichnung
2015
2014 1 000 €
1
2
3
23
Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich.........................
2 788 496
2 749 926
232 233 234 236 237
Sonstige Zuweisungen von Ländern.................................................................................................... Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden..................................................... Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen...................................................................................... Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit..................... Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden......................................................................................
2 711 963 820 50 000 25 603 110
2 672 762 1 010 52 000 24 044 110
26
Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen....................................................................................................................................
1 478 174
1 304 150
261 266
Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland........................... Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)..........................................................................................................................................
239 914
218 290
1 238 260
1 085 860
27
Zuschüsse von der EU........................................................................................................
-
-
271 272
Erstattungen von der EU...................................................................................................................... Sonstige Zuschüsse von der EU..........................................................................................................
-
-
28
Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen...................................................................
137 424
143 698
281 282 286 287
Sonstige Erstattungen aus dem Inland................................................................................................. Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.................................................................................................... Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU).................................................... Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU).......................................................
119 099 720 17 605 -
125 429 899 17 370 -
29
Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen...................................................
-
-
297
Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse.............................
-
-
3
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen........................................................
57 955
5 181 955
32
Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt..................................................................................
-
6 500 000
321 325
Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen............................................... Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt......................................................
-
6 500 000
34
Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen............................................................
241 955
241 955
341 342 346
Beiträge................................................................................................................................................ Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland......................................................................... Zuschüsse für Investitionen von der EU...............................................................................................
241 705 250 -
241 705 250 -
35
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken................................................................
-
-
352 355
Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage.......................................................................................... Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage.............................................................................
-
-
37
Globale Mehr- und Mindereinnahmen................................................................................
-184 000
-1 560 000
372
Globale Mindereinnahmen...................................................................................................................
-184 000
-1 560 000
38
Haushaltstechnische Verrechnungen.................................................................................
-
-
381 382
Verrechnungen zwischen Kapiteln....................................................................................................... Durchlaufende Posten..........................................................................................................................
-
-
Gesamteinnahmen............................................................................................................
301 600 000
296 500 000
- 20 -
Übersichten - Teil I: Gruppierungsübersicht
A. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen Gruppe/Bezeichnung
2015
2014 1 000 €
1
2
3
4
Personalausgaben............................................................................................................
29 995 078
28 906 566
41
Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige..................................................
358 496
352 795
411 412
Aufwendungen für Abgeordnete........................................................................................................... Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige................................................................................................
355 948 2 548
350 179 2 616
42
Bezüge und Nebenleistungen.............................................................................................
19 720 612
18 724 867
421
Bezüge des Bundespräsidenten, Bundeskanzlers, der Ministerpräsidenten, Bürgermeister, Minister, Senatoren, Parlamentarischen Staatssekretäre und sonstiger Amtsträger................................... Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.......................... Bezüge und Nebenleistungen der Berufssoldaten/ -innen, der Soldaten/-innen auf Zeit, Wehrsold und Nebenleistungen der Wehrpflichtigen sowie Sold der Zivildienstleistenden (nur Bund)................ Zuführung an die Versorgungsrücklage................................................................................................ Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.......... Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)...................................................... Nicht aufteilbare Personalausgaben.....................................................................................................
11 392 6 496 807
11 204 6 193 279
7 245 663 153 480 487 048 5 302 895 23 327
6 949 515 148 991 472 356 4 926 942 22 580
422 423 424 427 428 429
43
Versorgungsbezüge und dgl...............................................................................................
7 187 085
6 760 021
431
Versorgungsbezüge des Bundespräsidenten, Bundeskanzlers, der Ministerpräsidenten, Bürgermeister, Minister, Senatoren, Parlamentarischen Staatssekretäre und sonstiger Amtsträger............. Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter......................................... Versorgungsbezüge der Soldatinnen und Soldaten (nur Bund)........................................................... Zuführung an die Versorgungsrücklage................................................................................................ Versorgungsbezüge nach G 131.......................................................................................................... Sonstige Versorgungsbezüge und dgl..................................................................................................
15 498 2 965 456 3 868 062 204 549 118 520 15 000
15 421 2 793 200 3 599 926 204 504 131 570 15 400
432 433 434 437 439
44
Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl....................................................
1 606 698
1 563 976
441 443 446
Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger......................... Fürsorgeleistungen und Unterstützungen............................................................................................ Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.......................................
340 764 204 668 1 061 266
337 168 199 099 1 027 709
45
Sonstige personalbezogene Ausgaben..............................................................................
458 687
454 907
451
Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen........................................................................................................................................ Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst).................................................................................................................................. Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen...................................................... Sonstige personalbezogene Ausgaben................................................................................................
1 828
1 846
43 891 411 330 1 638
44 284 407 139 1 638
452 453 459
46
Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben..............................................
663 500
1 050 000
461
Globale Mehrausgaben für Personalausgaben....................................................................................
663 500
1 050 000
5
Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst..........................................................................................................
45 561 443
50 066 953
Sächliche Verwaltungsausgaben........................................................................................
12 848 392
12 460 428
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände......................................................................................................... 514 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl............................................................................ 517 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.................................................................... 518 Mieten und Pachten.............................................................................................................................. 519 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen........................................................................ 521 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens..................................................................... 523 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken............................................................. 525 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel.......................................................................................... 526 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und und ähnliche Ausgaben..................................... 527 Dienstreisen.......................................................................................................................................... 529 Verfügungsmittel................................................................................................................................... 531-546 Sonstiges.............................................................................................................................................. 547 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben...............................................................................
698 854 533 813 1 389 019 3 769 367 214 689 1 202 016 1 147 319 066 132 544 197 802 12 102 4 186 056 191 917
680 268 557 186 1 349 321 3 784 936 229 713 1 058 939 1 137 316 185 133 469 197 431 11 994 3 870 405 269 444
51-54 511
- 21 -
Übersichten - Teil I: Gruppierungsübersicht
A. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen Gruppe/Bezeichnung
2015
2014 1 000 €
1
2
3
55
Militärische Beschaffungen, Materialerhaltung, Wehrforschung, wehrtechnische und sonstige militärische Entwicklung und Erprobung sowie militärische Anlagen (nur Bund).
9 568 004
9 988 872
551 553 554 558 559
Wehrforschung, wehrtechnische und sonstige militärische Entwicklung und Erprobung..................... Materialerhaltung.................................................................................................................................. Militärische Beschaffungen................................................................................................................... Militärische Anlagen einschließlich kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten................................... Beträge zu Beschaffungsvorhaben und zu Baumaßnahmen Dritter....................................................
683 049 3 756 622 4 108 033 760 300 260 000
828 355 3 594 267 4 450 600 830 850 284 800
57
Zinsausgaben an Kreditmarkt.............................................................................................
23 145 047
27 617 653
573 575 576
Zinsausgaben für Ausgleichsforderungen (nur Bund).......................................................................... Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt......................................................................... Zinsausgaben an Ausland....................................................................................................................
42 000 23 103 047 -
41 601 27 576 052 -
6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen...........
196 308 728
189 570 000
61
Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich......................
781 006
655 006
612 614
Allgemeine Zuweisungen an Länder.................................................................................................... Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen....................................................................................
6 781 000
6 655 000
62
Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich.....................................................................
-
-
622 624
Schuldendiensthilfen an Länder........................................................................................................... Schuldendiensthilfen an Sondervermögen...........................................................................................
-
-
63
Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich...................................
128 895 895
124 382 972
632 633 634 636 637
Sonstige Zuweisungen an Länder........................................................................................................ Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände......................................................... Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen....................................................................................... Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit........... Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände..........................................................................................
16 029 903 6 110 6 098 779 106 760 643 460
13 976 330 7 114 6 078 698 104 320 232 598
66
Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche........................................................................
826 285
915 137
661 662 663
Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen............................................................................... Schuldendiensthilfen an private Unternehmen..................................................................................... Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland.........................................................................................
742 700 81 658 1 927
826 567 86 413 2 157
67
Erstattungen an sonstige Bereiche.....................................................................................
835 128
772 408
671 676
Erstattungen an Inland......................................................................................................................... Erstattungen an Ausland......................................................................................................................
835 048 80
772 328 80
68
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche........................................
64 294 704
62 216 653
681 682 683 684
28 769 581 820 828 3 563 344
27 470 757 802 576 3 615 478
685 686 687 688
Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen................................. Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht Gruppe 661)................... Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht Gruppe 662)......................... Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)................................................................................................................................................. Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen............................................................. Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland............................................................................ Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688).............................................. Abführung der Eigenmittel an die EU...................................................................................................
2 034 738 21 771 637 1 203 440 6 129 136 2 000
1 959 684 21 195 286 1 154 978 6 015 894 2 000
69
Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen...................................................
675 710
627 824
697 698 699
Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse............................... Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse....................... Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse........................................
30 000 135 610 510 100
30 000 133 624 464 200
7
Baumaßnahmen................................................................................................................
6 132 355
6 272 672
8
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.........
23 920 994
23 580 354
81
Erwerb von beweglichen Sachen........................................................................................
1 216 993
995 984
811 812
Erwerb von Fahrzeugen....................................................................................................................... Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen....................................................................
298 526 918 467
230 116 765 868
- 22 -
Übersichten - Teil I: Gruppierungsübersicht
A. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen Gruppe/Bezeichnung
2015
2014 1 000 €
1
2
3
82
Erwerb von unbeweglichen Sachen....................................................................................
486 265
540 565
821 823
Grunderwerb......................................................................................................................................... Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen.........................................................................................................................................
187 123
188 123
299 142
352 442
83
Erwerb von Beteiligungen und dgl......................................................................................
70 550
4 485 994
831 836
Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland....................................................................................... Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland....................................................................................
70 550 -
142 570 4 343 424
85
Darlehen an öffentlichen Bereich........................................................................................
600
650
852 853 854 856
Darlehen an Länder.............................................................................................................................. Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände............................................................................... Darlehen an Sondervermögen............................................................................................................. Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.................................
600 -
650 -
86
Darlehen an sonstige Bereiche...........................................................................................
403 105
393 465
861 862 863 866
Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen.................................................................... Darlehen an private Unternehmen....................................................................................................... Darlehen an Sonstige im Inland........................................................................................................... Darlehen an Ausland............................................................................................................................
2 340 4 015 396 750
1 000 4 215 388 250
87
Inanspruchnahme aus Gewährleistungen..........................................................................
1 150 000
900 000
870 871 872
Inanspruchnahme aus Gewährleistungen............................................................................................ Inanspruchnahme aus Gewährleistungen aus dem Inland.................................................................. Inanspruchnahme aus Gewährleistungen aus dem Ausland...............................................................
550 000 600 000
300 000 600 000
88
Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich.......................................................
8 481 263
4 804 545
882 883 884
Zuweisungen für Investitionen an Länder............................................................................................. Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände............................................. Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen............................................................................
4 894 693 86 070 3 500 500
4 735 525 68 520 500
89
Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche..............................................................
12 112 218
11 459 151
891 892 893 894 896
Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen..................................................................... Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.......................................................................... Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.............................................................................. Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen.................................................................... Zuschüsse für Investitionen an Ausland...............................................................................................
4 723 796 204 482 542 800 1 564 161 5 076 979
4 340 117 188 820 471 799 1 330 617 5 127 798
9
Besondere Finanzierungsausgaben...............................................................................
-318 598
-1 896 545
91
Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke..................................................................
-
-
912 915 916
Zuführungen an Betriebsmittelrücklage................................................................................................ Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage................................................................................... Zuführungen an Fonds und Stöcke......................................................................................................
-
-
97
Globale Mehr- und Minderausgaben..................................................................................
-318 598
-1 896 545
971 972
Globale Mehrausgaben........................................................................................................................ Globale Minderausgaben.....................................................................................................................
550 000 -868 598
50 000 -1 946 545
98
Haushaltstechnische Verrechnungen.................................................................................
-
-
981 982
Verrechnungen zwischen Kapiteln....................................................................................................... Durchlaufende Posten..........................................................................................................................
-
-
Gesamtausgaben..............................................................................................................
301 600 000
296 500 000
- 23 -
Übersichten - Teil I: Gruppierungsübersicht
B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach ökonomischen Arten Ord.Nr.
Ausgaben
1
2
2015
2014
Millionen € 3
4
Einnahmen der laufenden Rechnung 1
Steuern zusammen................................................................................................................
278 925
268 197
2
Steuerähnliche Abgaben (ohne Münzeinnahmen).................................................................
-
-
3
Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...............................................................................
6 994
6 847
31
Mieten und Pachten...............................................................................................................
61
65
32
Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit................................................................
6 933
6 783
4
Zinseinnahmen.......................................................................................................................
232
245
41
von Verwaltungen...................................................................................................................
63
68
411 412 413 414
Länder...................................................................................................................................................... Gemeinden und Gemeindeverbände....................................................................................................... Sondervermögen...................................................................................................................................... Zweckverbände........................................................................................................................................
62 1 -
67 1 -
42
von anderen Bereichen..........................................................................................................
169
177
421 422
Sozialversicherung................................................................................................................................... Sonstige...................................................................................................................................................
169
177
5
Laufende Zuweisungen und Zuschüsse.................................................................................
5 237
5 674
51
von Verwaltungen...................................................................................................................
3 263
3 726
511 512 513 514
Länder...................................................................................................................................................... Gemeinden und Gemeindeverbände....................................................................................................... Sondervermögen...................................................................................................................................... Zweckverbände........................................................................................................................................
2 712 1 550 0
2 673 1 1 052 0
52
von anderen Bereichen..........................................................................................................
1 975
1 948
521 522 523
Sozialversicherung................................................................................................................................... Sonstige - Inland...................................................................................................................................... Ausland....................................................................................................................................................
26 693 1 256
24 820 1 103
6
Sonstige laufende Einnahmen...............................................................................................
7 553
7 619
Einnahmen der laufenden Rechnung............................................................................................
298 941
288 582
- 24 -
Übersichten - Teil I: Gruppierungsübersicht
B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach ökonomischen Arten Ord.Nr.
Ausgaben
1
2
2015
2014
Millionen € 3
4
Einnahmen der Kapitalrechnung 1
Veräußerung von Sachvermögen...........................................................................................
140
138
2
Vermögensübertragungen......................................................................................................
242
242
21
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen......................................................................
242
242
211 212
von Verwaltungen..................................................................................................................................... von anderen Bereichen............................................................................................................................
242
242
22
Sonstige Vermögensübertragungen.......................................................................................
-
-
221 von Verwaltungen..................................................................................................................................... 222 von anderen Bereichen............................................................................................................................ 2221 Unternehmen - Inland...............................................................................................................................
-
-
3
Darlehensrückflüsse, Veräußerung von Beteiligungen..........................................................
2 181
2 380
31
Darlehensrückflüsse...............................................................................................................
1 258
1 348
311 312
von Verwaltungen..................................................................................................................................... von anderen Bereichen............................................................................................................................
320 938
354 994
32
Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen.........................................
923
1 032
4
Darlehensaufnahme bei Verwaltungen..................................................................................
-
-
Summe Einnahmen der Kapitalrechnung.....................................................................................
2 563
2 760
Globalansätze (soweit nicht aufgeteilt)...................................................................................
-184
-1 560
Einnahmen zusammen....................................................................................................................
301 320
289 782
5
Finanzierung 6
Saldo Finanzierungsdefizit (+/-).............................................................................................
-280
-6 718
61
Nettokreditaufnahme..............................................................................................................
-
6 500
62
Münzeinnahmen.....................................................................................................................
280
218
63
Entnahmen aus Rücklagen....................................................................................................
-
-
Haushaltstechnische Verrechnungen.....................................................................................
-
-
Einnahmen laut Haushaltsplan......................................................................................................
301 600
296 500
Haushaltstechnische Verrechnungen 7
- 25 -
Übersichten - Teil I: Gruppierungsübersicht
B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach ökonomischen Arten Ord.Nr.
Einnahmen
1
2
2015
2014
Millionen € 3
4
Ausgaben der laufenden Rechnung 1
Personalausgaben.................................................................................................................
29 995
28 907
11
Aktivitätsbezüge.....................................................................................................................
21 747
21 119
12
Versorgung.............................................................................................................................
8 248
7 788
2
Laufender Sachaufwand........................................................................................................
24 455
24 196
21
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens........................................................................
1 417
1 289
22
Militärische Beschaffungen, Anlagen usw..............................................................................
9 568
9 989
23
Sonstiger laufender Sachaufwand.........................................................................................
13 470
12 918
3
Zinsausgaben.........................................................................................................................
23 145
27 618
31
an Verwaltungen.....................................................................................................................
-
-
32
an andere Bereiche................................................................................................................
23 145
27 618
321 322 3211 3222 3233
an Sozialversicherungsträger................................................................................................................... an Sonstige.............................................................................................................................................. für Ausgleichsforderungen....................................................................................................................... an sonstigen inländischen Kreditmarkt..................................................................................................... an Ausland...............................................................................................................................................
23 145 42 23 103 -
27 618 42 27 576 -
4
Laufende Zuweisungen und Zuschüsse.................................................................................
193 594
187 196
41
an Verwaltungen.....................................................................................................................
22 916
20 718
411 412 413 414
Länder...................................................................................................................................................... Gemeinden............................................................................................................................................... Sondervermögen...................................................................................................................................... Zweckverbände........................................................................................................................................
16 030 6 6 880 0
13 976 7 6 734 1
42
an andere Bereiche................................................................................................................
170 678
166 478
421 422 423 424 425 426
Unternehmen............................................................................................................................................ Renten, Unterstützungen u. Ä. an natürliche Personen........................................................................... an Sozialversicherung.............................................................................................................................. an private Institutionen ohne Erwerbscharakter....................................................................................... an Ausland............................................................................................................................................... an Sonstige..............................................................................................................................................
26 980 28 770 106 761 2 035 6 131 2
26 707 27 471 104 320 1 960 6 018 2
Summe Ausgaben der laufenden Rechnung................................................................................
271 190
267 916
- 26 -
Übersichten - Teil I: Gruppierungsübersicht
B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach ökonomischen Arten Ord.Nr.
Einnahmen
1
2
2015
2014
Millionen € 3
4
Ausgaben der Kapitalrechnung 1
Sachinvestitionen...................................................................................................................
7 836
7 809
11
Baumaßnahmen.....................................................................................................................
6 132
6 273
12
Erwerb von beweglichen Sachen...........................................................................................
1 217
996
13
Grunderwerb..........................................................................................................................
486
541
2
Vermögensübertragungen......................................................................................................
21 269
16 892
21
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen......................................................................
20 593
16 264
211 2111 2112 2113 2114 212 2121 2122 2123
an Verwaltungen....................................................................................................................................... Länder...................................................................................................................................................... Gemeinden und Gemeindeverbände....................................................................................................... Sondervermögen...................................................................................................................................... Zweckverbände........................................................................................................................................ an andere Bereiche.................................................................................................................................. Sozialversicherung................................................................................................................................... Sonstige - Inland...................................................................................................................................... Ausland....................................................................................................................................................
8 481 4 895 86 3 501 12 112 7 035 5 077
4 805 4 736 69 1 11 459 6 331 5 128
22
Sonstige Vermögensübertragungen.......................................................................................
676
628
221 2211 2212 222 2221 2222 2223
an Verwaltungen....................................................................................................................................... Länder...................................................................................................................................................... Gemeinden............................................................................................................................................... an andere Bereiche.................................................................................................................................. Unternehmen - Inland............................................................................................................................... Sonstige - Inland...................................................................................................................................... Ausland....................................................................................................................................................
676 30 136 510
628 30 134 464
3
Darlehen, Beteiligungen, Gewährleistungen..........................................................................
1 624
5 780
31
Darlehensgewährung.............................................................................................................
404
394
311 312
an Verwaltungen....................................................................................................................................... an andere Bereiche..................................................................................................................................
1 403
1 393
32
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen............................................................................
71
4 486
321 322
Inland........................................................................................................................................................ Ausland....................................................................................................................................................
71 -
143 4 343
33
Inanspruchnahme aus Gewährleistungen..............................................................................
1 150
900
4
Darlehensrückzahlung an Verwaltungen................................................................................
-
-
Summe Ausgaben der Kapitalrechnung.......................................................................................
30 729
30 481
Globalansätze (soweit nicht aufgeteilt)...................................................................................
-319
-1 897
Ausgaben zusammen......................................................................................................................
301 600
296 500
5
Finanzierung 6
Zuführung an Rücklagen........................................................................................................
-
-
7
Saldo Finanzierungsüberschuss............................................................................................
-
-
Haushaltstechnische Verrechnungen.....................................................................................
-
-
Ausgaben laut Haushaltsplan........................................................................................................
301 600
296 500
Haushaltstechnische Verrechnungen 8
- 27 -
Übersichten - Teil I: Gruppierungsübersicht
B. Erläuterungen zum Teil I B (Gruppierungsübersicht, Gliederung der Ausgaben und Einnahmen nach ökonomischen Arten) Die vorstehende ökonomische Gliederung versucht, die Einnahmen und Ausgaben des Bundes als Teil des gesamtwirtschaftlichen Kreislaufs darzustellen. Sie deckt sich nicht vollständig mit der des Staatskontos der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, das teilweise Gesichtspunkten Rechnung tragen muss, denen eine auf Haushaltszahlen basierende Einteilung naturgemäß nicht in allen Fällen folgen kann; die Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach ökonomischen Arten ist jedoch soweit dem Staatskonto der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung angeglichen, dass sie einer gesamtwirtschaftlichen Beurteilung der Bundesfinanzen zugrunde gelegt werden kann. Die ökonomische Gliederung (Teil I B) weicht vom Teil I A der Gruppierungsübersicht in folgenden Punkten ab: - Die Zahlungen an/von Sozialversicherungsträger/n werden - der Finanzstatistik folgend - den anderen Bereichen zugeordnet. - Zahlungen im Rahmen der Schuldendiensthilfen an Dritte, die für die Tilgung von Schulden bestimmt sind, werden nicht wie die Zinszuschüsse bei den laufenden Übertragungen, sondern bei den sonstigen Vermögensübertragungen nachgewiesen. - Global veranschlagte Personalverstärkungsmittel sind den Aktivitätsbezügen zugeordnet. Die ökonomische Gliederung berücksichtigt dagegen - wie die Gruppierungsübersicht (Teil I A) - die Fallgruppensystematik zur Bereinigung des Zahlungsverkehrs zwischen Bund und Ländern bzw. zwischen Bund und Gemeinden. Im Einzelnen schließen die Ausgabe- und Einnahmepositionen der ökonomischen Gliederung folgende Gruppen ein: Bezeichnung
Hgr./ Ogr./ Grp.
Steuern............................................................................................................................... 01, 021 - 023, 03, 04 Steuerähnliche Abgaben..................................................................................................... 024, 093, 099 Mieten und Pachten............................................................................................................ 124 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit............................................................. 121 - 123, 125 - 129 Zinseinnahmen von Verwaltungen...................................................................................... 151 - 154, 157 Zinseinnahmen von anderen Bereichen............................................................................. 156, 16 Laufende Zuweisungen von Verwaltungen......................................................................... 211 - 214, 217 - 224, 226 - 235, 237 Laufende Zuschüsse von anderen Bereichen.................................................................... 112, 216, 235, 236, 261, 266, 27, 28 Sonstige laufende Einnahmen............................................................................................ 111, 119 Veräußerung von Sachvermögen....................................................................................... 131, 132 Zuweisungen für Investitionen von Verwaltungen............................................................... 331 - 334, 337 Zuschüsse für Investitionen von anderen Bereichen.......................................................... 336, 341, 342, 346 Sonstige Vermögensübertragungen einschließlich Tilgungszuweisungen und -zuschüssen...................................................................................................................................... 29 Darlehensrückflüsse von Verwaltungen.............................................................................. 171 - 174, 177 Darlehensrückflüsse von anderen Bereichen..................................................................... 141, 146, 186, 176, 181, 182 Veräußerung von Beteiligungen, Kapitalrückzahlungen..................................................... 133, 134 Darlehensaufnahme bei Verwaltungen............................................................................... 312 bis 317 Nettokreditaufnahme (Zu den Kreditmarkttransaktionen rechnen auch die Darlehensgewährung der Sozialversicherung bzw. deren Tilgung.)....................................................... 32, 36 abzüglich 59 Entnahme aus Rücklagen................................................................................................... 35 Münzeinnahmen................................................................................................................. 092 Haushaltstechnische Verrechnungen (Einnahmen)............................................................ 38
- 28 -
Bezeichnung
Hgr./ Ogr./ Grp.
Aktivitätsbezüge.................................................................................................................. 41, 42, 441, 442, 443, 45, 46 Versorgung.......................................................................................................................... 43, 446 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens.................................................................... 519, 521 Militärische Beschaffungen, Anlagen usw........................................................................... 55 Sonstiger laufender Sachaufwand...................................................................................... 511 - 518, 520, 523 - 529, 53, 54,67, 686 Zinsausgaben an Verwaltungen.......................................................................................... 56 Zinsausgaben an andere Bereiche..................................................................................... 57 Laufende Zuweisungen an Verwaltungen (soweit nicht Tilgungszuweisungen)................. 611 - 614, 617 - 624, 627 - 634, 637 Laufende Zuschüsse an andere Bereiche (soweit nicht Tilgungszuschüsse)..................... 661- 685,687, 688 Baumaßnahmen................................................................................................................. 7 Erwerb von beweglichen Sachen........................................................................................ 81 Grunderwerb....................................................................................................................... 82 Zuweisungen für Investitionen an Verwaltungen................................................................ 881 - 884, 887 Zuschüsse für Investitionen an andere Bereiche................................................................ 886, 89 Zuschüsse für Investitionen an Ausland............................................................................. 896 Sonstige Vermögensübertragungen an Verwaltungen (einschließlich Tilgungszuweisungen)..................................................................................................................................... 691 - 696 Sonstige Vermögensübertragungen an andere Bereiche (einschließlich Tilgungszuschüsse).............................................................................................................................. 697- 699 Darlehen an Verwaltungen.................................................................................................. 851 - 854, 857 Darlehen an andere Bereiche............................................................................................. 856, 861, 862, 863, 866 Erwerb von Beteiligungen und dergleichen........................................................................ 831, 836 Darlehensrückzahlungen an Verwaltungen........................................................................ 58 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen.......................................................................... 87 Zuführung an Rücklagen..................................................................................................... 91 Haushaltstechnische Verrechnungen (Ausgaben).............................................................. 98
- 29 -
Übersichten - Teil II: Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen 2015 Funktion/Aufgabenbereich
2014
Einnahmen
Ausgaben
2
3
Einnahmen
Ausgaben
1 000 € 1
4
5
0
Allgemeine Dienste..................................................................
3 470 954
66 498 391
3 306 078
69 601 905
01
Politische Führung und zentrale Verwaltung..............................
146 819
14 651 098
183 674
13 948 855
011 012 013 014 015 016 018
Politische Führung.................................................................................. Innere Verwaltung................................................................................... Informationswesen................................................................................. Statistischer Dienst................................................................................. Zivildienst................................................................................................ Hochbauverwaltung................................................................................ Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138.................................................................... Sonstige allgemeine Staatsaufgaben.....................................................
49 570 5 237 13 020 1 154 685 4 767
3 756 932 307 237 68 112 192 090 62 864 245 704
59 063 5 225 13 020 1 154 685 4 745
3 441 547 251 819 61 295 185 388 62 098 241 788
4 406 67 980
9 188 753 829 406
4 503 95 279
8 941 070 763 850
02
Auswärtige Angelegenheiten.....................................................
1 943 828
10 155 332
1 794 833
14 450 647
021 022 023 024 029
Auslandsvertretungen (nur Bund)........................................................... Internationale Organisationen................................................................ Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung................................. Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland......... Sonstige auswärtige Angelegenheiten...................................................
126 266 1 235 500 566 162 7 500 8 400
788 867 723 012 6 417 850 809 505 1 416 098
127 412 1 085 500 566 021 7 500 8 400
771 876 5 168 085 6 324 295 768 548 1 417 843
03
Verteidigung (nur Bund).............................................................
290 718
32 496 411
290 794
32 365 647
031 032 033
Bundeswehrverwaltung.......................................................................... Deutsche Verteidigungsstreitkräfte......................................................... Verteidigungslasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt ausländischer Streitkräfte.................................................................................... Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung.................................. Unterhaltssicherung................................................................................ Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Bundeswehrverwaltung..... Versorgung einschließlich Beihilfen der Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr............................................................................................
102 266 861
4 069 133 22 073 315
102 269 402
4 011 163 22 183 799
1 505 17 200 -
37 650 802 158 35 300
1 640 14 600 -
37 430 952 469 34 796
750
964 431
750
920 720
4 300
4 514 424
4 300
4 225 270
04
Öffentliche Sicherheit und Ordnung...........................................
483 109
4 509 095
447 116
4 354 621
042 043 045 046 047 048
Polizei..................................................................................................... Öffentliche Ordnung............................................................................... Bevölkerungs- und Katastrophenschutz................................................. Wetterdienst........................................................................................... Schutz der Verfassung........................................................................... Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung..................................................................................................
425 911 911 5 881 50 260 -
3 128 536 91 470 351 733 319 805 230 768
388 696 911 5 881 51 482 -
3 069 595 94 795 312 199 301 537 209 712
146
386 783
146
366 783
05
Rechtsschutz..............................................................................
474 960
476 914
451 169
478 107
051 059
Gerichte und Staatsanwaltschaften........................................................ Sonstige Rechtsschutzaufgaben............................................................
31 743 443 217
187 075 289 839
28 743 422 426
188 566 289 541
019
036 037 038 039
06
Finanzverwaltung.......................................................................
131 520
4 209 541
138 492
4 004 028
061 062 068
Steuer- und Zollverwaltung..................................................................... Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung....................... Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung..............
107 020 -
3 207 125 31 000
88 492 25 000
3 044 369 31 000
24 500
971 416
25 000
928 659
1
Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten...........................................................................
130 466
20 756 739
127 321
19 303 814
11-12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen................................
-
23 896
-
21 253
- 30 -
Übersichten - Teil II: Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen 2015 Funktion/Aufgabenbereich
2014
Einnahmen
Ausgaben
2
3
Einnahmen
Ausgaben
1 000 € 1
114
4
5
127 129
Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen).......................................................................... Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs...................................................................................................... Öffentliche berufliche Schulen................................................................ Sonstige schulische Aufgaben...............................................................
13
Hochschulen..............................................................................
686
4 970 520
686
4 946 714
133 134 137 139
Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien..................................... Private Hochschulen und Berufsakademien........................................... Deutsche Forschungsgemeinschaft....................................................... Sonstige Hochschulaufgaben.................................................................
686 -
68 348 410 1 534 972 3 366 790
686 -
64 065 410 1 460 209 3 422 030
14
Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl...................................................
59 181
3 498 842
59 181
2 708 347
141 142 144
Förderung für Schülerinnen und Schüler................................................ Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs............ Förderung für Weiterbildungsteilnehmende...........................................
59 181 -
903 000 1 953 946 641 896
59 181 -
598 000 1 497 260 613 087
124
-
20 672
-
18 629
-
10 3 214
-
10 2 614
15
Sonstiges Bildungswesen..........................................................
16
325 979
16
281 269
153 154
Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)................. Ausbildung der Lehrkräfte......................................................................
16 -
280 979 45 000
16 -
281 269 -
16
Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)..............................................................
70 577
11 146 556
67 432
10 598 103
162 164
Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren....... Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)...................................................... Forschung und experimentelle Entwicklung........................................... Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen........................................
1 030
230 255
1 030
220 378
69 547
4 545 182 5 958 741
66 402
4 234 977 5 740 669
-
412 378
-
402 079
18-19 Kultur und Religion.....................................................................
6
790 946
6
748 128
181 182 183 186 187 195 199
Theater................................................................................................... Musikpflege............................................................................................ Museen, Sammlungen, Ausstellungen................................................... Nichtwissenschaftliche Bibliotheken....................................................... Sonstige Kulturpflege............................................................................. Denkmalschutz und -pflege.................................................................... Kirchliche Angelegenheiten....................................................................
6 -
1 000 32 830 447 762 1 800 222 366 79 788 5 400
6 -
33 032 391 084 1 800 230 033 79 879 12 300
2
Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik...............................................................................................
21
Verwaltung für soziale Angelegenheiten....................................
25 267
666 835
23 683
219
Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten.................................
25 267
666 835
23 683
556 912
22
Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung.....
2 622 750 102 103 846
2 582 600
99 690 678
221 222 223 224 225 226 229
Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)............................. Knappschaftliche Rentenversicherung (nur Bundesträger).................... Unfallversicherung.................................................................................. Krankenversicherung.............................................................................. Arbeitslosenversicherung (nur Bund)..................................................... Alterssicherung der Landwirte (nur Bund).............................................. Sonstige Sozialversicherungen..............................................................
100 2 582 500
74 468 780 5 464 000 285 025 11 847 120 2 177 000 5 448 753
165 167
2 822 707 153 338 294
100 2 622 650
75 844 097 5 364 000 260 699 12 885 120 2 180 000 5 569 930
2 789 693 147 876 162 556 912
- 31 -
Übersichten - Teil II: Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen 2015 Funktion/Aufgabenbereich
2014
Einnahmen
Ausgaben
2
3
Einnahmen
Ausgaben
1 000 € 1
4
5
23
Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)............................................................................
64 610
7 914 499
64 860
7 342 560
231 232 233 235 236 237
Kindergeld, Kinderzuschlag.................................................................... Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz........................................ Wohngeld............................................................................................... Soziale Einrichtungen............................................................................. Förderung der Wohlfahrtspflege............................................................. Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.................................
110 3 500 61 000
430 300 6 453 520 530 000 179 129 31 507 290 043
110 3 750 61 000
462 295 5 888 590 500 000 165 018 31 657 295 000
24
Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen.........................................................................................
78 738
2 153 351
87 238
2 300 351
241 243 244 246 249
Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen........ Lastenausgleich...................................................................................... Wiedergutmachung................................................................................ Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler..................... Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen.
60 835 15 311 2 592 -
1 159 960 15 930 138 798 31 174 807 489
65 900 18 711 2 627 -
1 339 080 18 324 160 913 29 314 752 720
25
Arbeitsmarktpolitik......................................................................
10 000
33 294 242
10 000
31 399 610
251 252 253 259
Arbeitslosengeld II nach dem SGB II...................................................... Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II...................... Aktive Arbeitsmarktpolitik....................................................................... Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II.............................................................................................
10 000
20 100 000 4 900 000 4 251 998
10 000
19 200 000 3 900 000 4 253 610
-
4 042 244
-
4 046 000
26
Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)............................................................................
-
367 384
-
353 858
261 265
Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit............................................... Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen.......................................
-
316 384 51 000
-
302 858 51 000
27
Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII................................
-
-
-
-
28
Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz.....................................................................
-
6 060 065
-
5 466 600
282
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII...................................................................................................
-
6 060 065
-
5 466 600
29
Sonstige soziale Angelegenheiten.............................................
21 342
778 072
21 312
765 593
290
Sonstige soziale Angelegenheiten.........................................................
21 342
778 072
21 312
765 593
3
Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung.............................
414 196
2 040 942
404 181
2 007 898
31
Gesundheitswesen.....................................................................
121 471
614 608
112 617
596 985
311 313 314
Gesundheitsverwaltung.......................................................................... Arbeitsschutz.......................................................................................... Gesundheitsschutz.................................................................................
640 2 430 118 401
640 87 230 526 738
640 710 111 267
640 83 705 512 640
135 203
32
Sport und Erholung....................................................................
-
161 657
-
322
Sport.......................................................................................................
-
161 657
-
135 203
33
Umwelt- und Naturschutz...........................................................
25 432
668 031
25 229
671 131
331 332
Umwelt- und Naturschutzverwaltung...................................................... Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes.......................................
4 295 21 137
150 101 517 930
3 954 21 275
140 085 531 046
34
Reaktorsicherheit und Strahlenschutz.......................................
267 293
596 646
266 335
604 579
341 342
Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz............................ Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes..............
13 331 253 962
52 644 544 002
11 576 254 759
48 672 555 907
- 32 -
Übersichten - Teil II: Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen 2015 Funktion/Aufgabenbereich
2014
Einnahmen
Ausgaben
2
3
Einnahmen
Ausgaben
1 000 € 1
4
4
5
Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste.....................................................
412 334
2 194 372
455 801
2 192 211
41
Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie...................................
408 364
1 642 874
451 827
1 680 122
411 412 419
Förderung des Wohnungsbaues............................................................ Wohnungsbauprämie/Vermögensbildung (nur Bund)............................. Sonstiges Wohnungswesen...................................................................
408 364 -
1 274 107 364 600 4 167
451 827 -
1 356 317 321 430 2 375
42
Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung..............................................................................
70
547 498
74
507 589
422 423
Raumordnung und Landesplanung........................................................ Städtebauförderung................................................................................
70
852 546 646
74
792 506 797
43
Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft).......................
3 900
4 000
3 900
4 500
5
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten................................
33 552
972 207
36 957
960 343
51
Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)...................................................................
10 560
25 199
10 360
24 479
511
Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft........................................
10 560
25 199
10 360
24 479
52
Landwirtschaft und Ernährung...................................................
22 562
943 558
26 112
932 414
521 522 523
Agrarstruktur und ländlicher Raum......................................................... Einkommenstabilisierende Maßnahmen................................................ Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung............
16 143 3 419 3 000
566 350 126 351 250 857
19 550 3 562 3 000
566 570 130 661 235 183
53
Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei...........................................
430
3 450
485
3 450
531 532
Forstwirtschaft und Jagd........................................................................ Fischerei.................................................................................................
430
750 2 700
485
750 2 700
6
Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen.............................................................................................
5 860 726
4 437 226
6 669 199
4 179 527
Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen.........................................................................
274 071
94 431
419 071
80 372
62
Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz...................
-
45 000
-
25 000
623 625
Wasserwirtschaft und Kulturbau............................................................. Küstenschutz..........................................................................................
-
20 000 25 000
-
25 000
63
Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe................
898 280
1 500 524
975 280
1 621 119
631 632 634
Kohlenbergbau....................................................................................... Sonstiger Bergbau.................................................................................. Verarbeitende Industrie..........................................................................
898 280
1 280 159 127 481 92 884
975 280
1 371 554 147 070 102 495
64
Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung...........................
14 445
522 027
9 085
427 901
641 642 643 649
Kernenergie............................................................................................ Erneuerbare Energieformen................................................................... Elektrizitätsversorgung........................................................................... Sonstige Energie- und Wasserversorgung.............................................
14 445
304 927 60 500 118 100 38 500
9 085
245 317 67 164 76 700 38 720
65
Handel und Tourismus...............................................................
-
371 078
-
375 813
651 652
Handel.................................................................................................... Tourismus...............................................................................................
-
340 504 30 574
-
347 452 28 361
66
Geld- und Versicherungswesen.................................................
2 968 761
41 100
2 515 256
41 442
661 669
Banken und Kreditinstitute...................................................................... Sonstiges Geld- und Versicherungswesen.............................................
2 953 609 15 152
36 401 4 699
2 500 000 15 256
30 220 11 222
61
- 33 -
Übersichten - Teil II: Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen 2015 Funktion/Aufgabenbereich
2014
Einnahmen
Ausgaben
2
3
Einnahmen
Ausgaben
1 000 € 1
4
5
68
Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen...............
1 665 239
1 243 881
2 710 577
1 005 193
69
Regionale Förderungsmaßnahmen...........................................
39 930
619 185
39 930
602 687
691 692 693
Betriebliche Investitionen........................................................................ Verbesserung der Infrastruktur............................................................... Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur...................................
33 265 6 665
601 500 17 685 -
33 265 6 665
583 794 18 778 115
7
Verkehrs- und Nachrichtenwesen..........................................
5 781 550
16 926 291
5 138 754
16 421 026
71
Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens...................
297 809
739 906
301 686
630 335
711 712 719
Verwaltung für Straßen- und Brückenbau.............................................. Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen.............................................. Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung.....................................
5 550 126 892 165 367
287 907 451 999
5 550 126 892 169 244
250 567 379 768
72
Straßen......................................................................................
4 375 737
7 610 084
4 435 737
7 434 626
721 722 723 725 729
Bundesautobahnen................................................................................ Bundesstraßen....................................................................................... Landesstraßen........................................................................................ Gemeindestraßen................................................................................... Sonstiger Straßenverkehr.......................................................................
4 367 685 6 552 1 500 -
3 836 064 2 317 152 17 900 1 413 450 25 518
4 427 685 6 552 1 500 -
3 667 690 2 328 893 17 900 1 396 850 23 293
73
Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt...............
99 798
1 920 803
98 981
1 784 999
731 732
Wasserstraßen und Häfen...................................................................... Förderung der Schifffahrt........................................................................
95 798 4 000
1 861 253 59 550
94 981 4 000
1 725 699 59 300
74
Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr..................
797 000
4 960 617
106 000
4 552 537
741 742
Öffentlicher Personennahverkehr........................................................... Eisenbahnen...........................................................................................
797 000
332 567 4 628 050
106 000
333 767 4 218 770
75
Luftfahrt......................................................................................
207 856
276 026
193 000
354 873
77
Nachrichtenwesen......................................................................
-
295 885
-
294 845
772
Rundfunk und Fernsehen.......................................................................
-
295 885
-
294 845
3 350
1 122 970
3 350
1 368 811
34 435 538 277 572 016
33 957 114
79
Sonstiges Verkehrswesen..........................................................
8
Finanzwirtschaft....................................................................... 282 673 515
81
Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen.......................
2 835 252
9 122 810
2 965 780
5 675 021
811 812 813
Grundvermögen...................................................................................... Kapitalvermögen..................................................................................... Sondervermögen....................................................................................
2 712 000 73 252 50 000
9 122 810
2 816 630 97 150 52 000
5 675 021
82
Steuern und Finanzzuweisungen............................................... 279 704 500
83
Schulden....................................................................................
9 763
23 156 047
6 518 236
27 620 743
84
Beihilfen, Unterstützungen u. Ä..................................................
-
574 807
-
576 923
85
Rücklagen..................................................................................
-
-
-
-
86
Sonstiges...................................................................................
308 000
417 620
233 000
237 620
88
Globalposten..............................................................................
-184 000
344 902
-1 560 000
-846 545
89
Haushaltstechnische Verrechnungen.........................................
-
-
-
-
819 352 269 415 000
693 352
Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben............................ 301 600 000 301 600 000 296 500 000 296 500 000
- 34 -
- 35 -
Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt
A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen Zinseinnahmen von
Funktion/Aufgabenbereich
Gebühren
Steuern
2
3
Übrige Verwaltungs- Erlöse einnahmen
Verwaltungen Gemeinden
Länder
andeLAF, ren ERP, BereiZweckchen verbände
zusammen
Millionen € 1
4
5
6
7
8
9
10
1 223
-
259
109
-
0
-
Politische Führung und zentrale Verwaltung.................................................
71
-
63
1
-
-
-
-
-
02
Auswärtige Angelegenheiten................
117
-
31
3
-
-
-
108
108
03
Verteidigung (nur Bund)........................
80
-
78
102
-
0
-
9
9
04
Öffentliche Sicherheit und Ordnung......
455
-
20
2
-
-
-
-
-
05
Rechtsschutz........................................
474
-
1
0
-
-
-
0
0
06
Finanzverwaltung..................................
26
-
66
2
-
-
-
-
-
1
Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten.
21
-
32
0
-
-
-
3
3
13
Hochschulen.........................................
-
-
1
-
-
-
-
-
-
14
Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl................................
-
-
-
-
-
-
-
3
3
0
Allgemeine Dienste.............................
01
118
118
15
Sonstiges Bildungswesen.....................
-
-
0
-
-
-
-
-
-
16
Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen..................
21
-
31
0
-
-
-
-
-
19
Übrige Bereiche aus 1..........................
-
-
0
-
-
-
-
-
-
2
Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik..................
1
-
79
0
1
-
-
1
1
Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung...................................
-
-
0
-
-
-
-
-
-
23
Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä.....
-
-
0
-
-
-
-
1
1
24
Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen.........
-
-
63
-
1
-
-
0
1
25
Arbeitsmarktpolitik................................
-
-
10
-
-
-
-
-
-
26
Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
29
Übrige Bereiche aus 2..........................
1
-
6
0
0
-
-
0
0
3
Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung..................................................
137
-
18
16
-
-
-
-
-
31
Gesundheitswesen...............................
112
-
9
0
-
-
-
-
-
32
Sport.....................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33
Umwelt- und Naturschutz.....................
3
-
6
16
-
-
-
-
-
34
Reaktorsicherheit und Strahlenschutz..
21
-
3
-
-
-
-
-
-
- 36 -
Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt
A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen Zinseinnahmen von
Funktion/Aufgabenbereich
Gebühren
Steuern
2
3
Übrige Verwaltungs- Erlöse einnahmen
Verwaltungen andeLAF, ren ERP, BereiZweckchen verbände
Gemeinden
Länder
zusammen
Millionen € 1
4
4
5
6
7
8
9
10
Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste.....................................
0
-
0
-
60
1
-
7
68
Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie........................................................
0
-
0
-
60
-
-
7
67
Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung...
-
-
-
-
0
-
-
-
0
43
Kommunale Gemeinschaftsdienste......
-
-
-
-
-
1
-
-
1
5
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.................................................
10
-
17
0
0
-
-
0
0
52
Landwirtschaft und Ernährung..............
-
-
16
-
0
-
-
0
0
522 529 599
Einkommensstabilisierende Maßnahmen..... Übrige Bereiche aus 52................................ Übrige Bereiche aus 5..................................
10
-
3 13 1
0
0 -
-
-
0 0
0 0
6
Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen....................
781
-
3 824
898
1
-
-
1
2
62
Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz........................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
63
Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe..........................................
-
-
0
898
-
-
-
-
-
64
Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung.................................................
14
-
1
-
-
-
-
-
-
65
Handel und Tourismus..........................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 954
-
-
-
-
1
1
41 42
66
Geld- und Versicherungswesen............
-
68
Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen...................................
759
-
572
-
-
-
-
-
-
69
Regionale Fördermaßnahmen..............
-
-
33
-
1
-
-
-
1
699
Übrige Bereiche aus 6..................................
9
-
265
0
-
-
-
-
-
7
Verkehrs- und Nachrichtenwesen.....
4 662
-
795
14
-
-
-
0
0
72
Straßen.................................................
4 341
-
29
6
-
-
-
0
0
73
Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt.......................................
89
-
2
0
-
-
-
-
-
74
Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr......................................
-
-
706
-
-
-
-
-
-
75
Luftfahrt.................................................
25
-
1
1
-
-
-
-
-
799
Übrige Bereiche aus 7..................................
208
-
57
6
-
-
-
-
-
- 37 -
Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt
A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen Zinseinnahmen von
Funktion/Aufgabenbereich
Gebühren
Steuern
2
3
Übrige Verwaltungs- Erlöse einnahmen
Verwaltungen andeLAF, ren ERP, BereiZweckchen verbände
Gemeinden
Länder
zusammen
Millionen € 1
8
Finanzwirtschaft.................................
-
81
Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen..............................................
82
Steuern und Finanzzuweisungen.........
83 84
4
5
6
7
8
9
10
278 925
3 021
25
-
-
-
39
39
-
-
2 713
25
-
-
-
29
29
-
278 925
-
-
-
-
-
-
-
Schulden...............................................
-
-
-
-
-
-
-
10
10
Beihilfen, Unterstützungen u. Ä............
-
-
-
-
-
-
-
-
-
88
Globalposten.........................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
899
Übrige Bereiche aus 8..................................
-
-
308
-
-
-
-
-
-
Summe aller Hauptfunktionen...........
6 835
278 925
8 045
1 063
62
1
-
169
232
- 38 -
Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt
A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen Darlehensrückflüsse
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen von
Verwaltung Funktion/Aufgabenbereich
Länder
Gemeinden
LAF, ERP, Zweckverbände
11
12
13
anderen Bereichen
zusammen
Verwaltungen Länder
Gemeinden u. Sonstige
16
17
anderen Bereichen
Millionen € 1
14
15
18
0
Allgemeine Dienste...............................
-
0
-
450
450
4
1
1 306
01
Politische Führung und zentrale Verwaltung.........................................................
-
-
-
0
0
3
1
8
02
Auswärtige Angelegenheiten..................
-
-
-
449
449
-
-
1 236
03
Verteidigung (nur Bund)..........................
-
0
-
1
1
0
-
20
04
Öffentliche Sicherheit und Ordnung........
-
-
-
-
-
0
-
5
05
Rechtsschutz..........................................
-
-
-
0
0
-
-
-
06
Finanzverwaltung....................................
-
-
-
0
0
1
0
37
1
Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten...
-
-
-
69
69
0
-
4
13
Hochschulen...........................................
-
-
-
-
-
-
-
0
14
Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl........................................
-
-
-
56
56
-
-
-
15
Sonstiges Bildungswesen.......................
-
-
-
-
-
-
-
-
16
Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen....................
-
-
-
13
13
0
-
4
19
Übrige Bereiche aus 1............................
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik.....................
0
-
-
14
14
2 704
-
25
22
Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung......................................
-
-
-
-
-
2 623
-
-
23
Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä.......
-
-
-
3
3
61
-
-
24
Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen....................
-
-
-
11
11
5
-
0
25
Arbeitsmarktpolitik...................................
-
-
-
-
-
-
-
-
26
Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII..................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
29
Übrige Bereiche aus 2............................
0
-
-
0
0
15
-
25
3
Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung........................................................
-
-
-
-
-
-
-
2
31
Gesundheitswesen.................................
-
-
-
-
-
-
-
1
32
Sport.......................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
33
Umwelt- und Naturschutz........................
-
-
-
-
-
-
-
0
34
Reaktorsicherheit und Strahlenschutz....
-
-
-
-
-
-
-
1
- 39 -
Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt
A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen Darlehensrückflüsse
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen von
Verwaltung Funktion/Aufgabenbereich
Länder
Gemeinden
LAF, ERP, Zweckverbände
11
12
13
anderen Bereichen
zusammen
Verwaltungen Länder
Gemeinden u. Sonstige
16
17
anderen Bereichen
Millionen € 1
14
15
18
4
Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste.......................................
307
3
-
34
344
-
-
-
41
Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie
307
-
-
34
341
-
-
-
42
Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung......
0
-
-
-
0
-
-
-
43
Kommunale Gemeinschaftsdienste........
-
3
-
-
3
-
-
-
5
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten...........................................................
4
-
-
2
6
-
-
-
52
Landwirtschaft und Ernährung................
4
-
-
2
6
-
-
-
522 529 599
Einkommensstabilisierende Maßnahmen....... Übrige Bereiche aus 52.................................. Übrige Bereiche aus 5....................................
4 -
-
-
2 0
6 0
-
-
-
6
Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen.......................
6
-
-
14
19
-
-
0
62
Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz..........................................
-
-
-
-
-
-
-
-
63
Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe............................................
-
-
-
-
-
-
-
-
64
Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung...................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
65
Handel und Tourismus............................
-
-
-
-
-
-
-
-
66
Geld- und Versicherungswesen..............
-
-
-
14
14
-
-
-
68
Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen.....................................
-
-
-
-
-
-
-
0
69
Regionale Fördermaßnahmen................
6
-
-
-
6
-
-
-
699
Übrige Bereiche aus 6....................................
-
-
-
-
-
-
-
-
7
Verkehrs- und Nachrichtenwesen.......
-
-
-
3
3
4
-
304
72
Straßen...................................................
-
-
-
0
0
-
-
-
73
Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt..........................................
-
-
-
-
-
4
-
5
74
Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr..............................................
-
-
-
-
-
-
-
91
75
Luftfahrt...................................................
-
-
-
-
-
-
-
182
799
Übrige Bereiche aus 7....................................
-
-
-
3
3
-
-
27
- 40 -
Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt
A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen Darlehensrückflüsse
Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen von
Verwaltung Funktion/Aufgabenbereich
Länder
Gemeinden
LAF, ERP, Zweckverbände
11
12
13
anderen Bereichen
zusammen
Verwaltungen Gemeinden u. Sonstige
Länder
anderen Bereichen
Millionen € 1
14
15
16
17
18
8
Finanzwirtschaft....................................
-
-
-
18
18
-
-
81
Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen................................................
-
-
-
18
18
-
-
50
82
Steuern und Finanzzuweisungen............
-
-
-
-
-
-
-
500
83
Schulden.................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
84
Beihilfen, Unterstützungen u. Ä..............
-
-
-
-
-
-
-
-
88
Globalposten...........................................
-
-
-
-
-
-
-
-
899
Übrige Bereiche aus 8....................................
-
-
-
-
-
-
-
-
Summe aller Hauptfunktionen.............
317
3
-
603
923
2 712
1
2 191
550
- 41 -
Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt
A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen
Funktion/Aufgabenbereich
ZuweisunSchuldengen, Zuaufnahmen schüsse für bei Verwaltungen Investitionen
Sonstige Vermögensübertragungen
Sonstige Einnahmen
Einnahmen zusammen
Millionen € 1
19
20
21
22
23
0
Allgemeine Dienste............................................
-
-
-
0
01
Politische Führung und zentrale Verwaltung........
-
-
-
-
147
02
Auswärtige Angelegenheiten................................
-
-
-
-
1 944
03
Verteidigung (nur Bund)........................................
-
-
-
0
291
04
Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....................
-
-
-
-
483
05
Rechtsschutz........................................................
-
-
-
-
475
06
Finanzverwaltung.................................................
-
-
-
-
132
1
Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten................................
-
-
-
-
130
13
Hochschulen.........................................................
-
-
-
-
1
14
Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl........
-
-
-
-
59
15
Sonstiges Bildungswesen.....................................
-
-
-
-
0
16
Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen...........................................
-
-
-
-
71
19
Übrige Bereiche aus 1..........................................
-
-
-
-
0
2
Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik.................................................
-
-
-
-
2 823
Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung.................................................................
-
-
-
-
2 623
23
Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä.....................
-
-
-
-
65
24
Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen.............................................
-
-
-
-
79
25
Arbeitsmarktpolitik................................................
-
-
-
-
10
26
Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII........
-
-
-
-
-
29
Übrige Bereiche aus 2..........................................
-
-
-
-
47
3
Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung.......
-
-
-
242
414
31
Gesundheitswesen...............................................
-
-
-
-
121
32
Sport.....................................................................
-
-
-
-
-
22
3 471
33
Umwelt- und Naturschutz.....................................
-
-
-
-
25
34
Reaktorsicherheit und Strahlenschutz..................
-
-
-
242
267
4
Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste...........
-
-
-
-
412
41
Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie..............
-
-
-
-
408
42
Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung....................................
-
-
-
-
0
43
Kommunale Gemeinschaftsdienste......................
-
-
-
-
4
5
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten..........
-
-
-
-
34
52
Landwirtschaft und Ernährung..............................
-
-
-
-
23
522 529 599
Einkommensstabilisierende Maßnahmen...................... Übrige Bereiche aus 52.................................................. Übrige Bereiche aus 5....................................................
-
-
-
-
3 19 11
- 42 -
Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt
A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen
Funktion/Aufgabenbereich
ZuweisunSchuldengen, Zuaufnahmen schüsse für bei Verwaltungen Investitionen
Sonstige Vermögensübertragungen
Sonstige Einnahmen
Einnahmen zusammen
22
23
Millionen € 1
19
20
21
6
Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen.................................................
-
-
-
335
5 861
62
Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz...................................................................
-
-
-
-
-
Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe....................................................................
-
-
-
-
898
64
Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung......
-
-
-
-
14
65
Handel und Tourismus..........................................
-
-
-
-
-
66
Geld- und Versicherungswesen............................
-
-
-
-
2 969
68
Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen...................................................................
-
-
-
335
1 665
69
Regionale Fördermaßnahmen..............................
-
-
-
-
40
699
Übrige Bereiche aus 6....................................................
-
-
-
-
274
7
Verkehrs- und Nachrichtenwesen.....................
-
-
-
-
5 782
72
Straßen.................................................................
-
-
-
-
4 376
73
Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt......................................................................
-
-
-
-
100
Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr.......................................................................
-
-
-
-
797
75
Luftfahrt................................................................
-
-
-
-
208
799
Übrige Bereiche aus 7....................................................
-
-
-
-
301
8
Finanzwirtschaft.................................................
-
-
-
-184
282 394
81
Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen..
-
-
-
-
2 835
82
Steuern und Finanzzuweisungen.........................
-
-
-
-
279 425
83
Schulden...............................................................
-
-
-
-
10
84
Beihilfen, Unterstützungen u. Ä............................
-
-
-
-
-
88
Globalposten........................................................
-
-
-
-184
-184
899
Übrige Bereiche aus 8....................................................
-
-
-
-
308
Summe aller Hauptfunktionen...........................
-
-
-
393
301 320
63
74
- 43 -
Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt
B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen
Funktion/Aufgabenbereich
Personalausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben
Rüstungskäufe usw.
2
3
4
Zuweisungen und Erstattungen mit Ausnahme für Investitionen an
Zinsausgaben
Länder
Gemeinden
Sondervermögen
7
8
zusammen
Millionen € 1
5
6
9
0
Allgemeine Dienste................................
26 424
9 757
9 523
-
702
6
455
1 164
01
Politische Führung und zentrale Verwaltung..........................................................
4 112
1 754
-
-
232
6
214
452
02
Auswärtige Angelegenheiten...................
565
223
-
-
3
-
-
3
03
Verteidigung (nur Bund)...........................
15 923
5 717
9 523
-
344
0
237
581
04
Öffentliche Sicherheit und Ordnung.........
2 616
1 242
-
-
82
-
3
85
05
Rechtsschutz............................................
302
112
-
-
14
-
1
15
06
Finanzverwaltung.....................................
2 906
711
-
-
28
-
-
28
1
Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten....
530
1 209
-
-
2 592
-
7
2 599
-
-
0
-
-
0
13
Hochschulen............................................
12
10
14
Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl................................................
-
237
-
-
2 099
-
-
2 099
15
Sonstiges Bildungswesen........................
11
69
-
-
2
-
-
2
16
Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen.....................
507
881
-
-
479
-
7
487
19
Übrige Bereiche aus 1..............................
1
13
-
-
12
-
0
12
2
Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik......................
238
279
-
-
12 393
-
-
12 393
22
Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung.............................................
36
-
-
-
-
-
-
-
23
Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä.........
-
3
-
-
820
-
-
820
24
Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen.....................
-
4
-
-
618
-
-
618
1
73
-
-
4 900
-
-
4 900
25
Arbeitsmarktpolitik....................................
26
Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII...................................................
-
25
-
-
-
-
-
-
29
Übrige Bereiche aus 2..............................
202
174
-
-
6 056
-
-
6 056
3
Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung..........................................................
380
492
-
-
8
-
5
13
31
Gesundheitswesen...................................
221
247
-
-
2
-
5
6
32
Sport.........................................................
-
17
-
-
-
-
-
-
33
Umwelt- und Naturschutz.........................
96
166
-
-
-
-
-
-
34
Reaktorsicherheit und Strahlenschutz.....
62
62
-
-
6
-
0
6
4
Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste........................................
-
14
-
-
-
-
-
-
41
Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie.
-
3
-
-
-
-
-
-
42
Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung.............
-
11
-
-
-
-
-
-
Kommunale Gemeinschaftsdienste.........
-
-
-
-
-
-
-
-
43
- 44 -
Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt
B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen
Funktion/Aufgabenbereich
Personalausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben
Rüstungskäufe usw.
2
3
4
Zuweisungen und Erstattungen mit Ausnahme für Investitionen an
Zinsausgaben
Länder
Gemeinden
Sondervermögen
zusammen
7
8
9
Millionen € 1
5
6
5
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten............................................................
15
233
-
-
195
-
-
195
52
Landwirtschaft und Ernährung.................
-
223
-
-
195
-
-
195
522 529 599
Einkommensstabilisierende Maßnahmen........ Übrige Bereiche aus 52.................................... Übrige Bereiche aus 5......................................
15
99 124 9
-
-
195 -
-
-
195 -
6
Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen........................
80
428
-
-
1
-
-
1
62
Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz............................................
-
-
-
-
-
-
-
-
63
Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe.............................................
-
0
-
-
-
-
-
-
64
Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung.........................................................
-
38
-
-
-
-
-
-
65
Handel und Tourismus.............................
-
311
-
-
-
-
-
-
66
Geld- und Versicherungswesen...............
-
11
-
-
-
-
-
-
68
Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen.......................................
-
39
-
-
-
-
-
-
69
Regionale Fördermaßnahmen.................
-
16
-
-
1
-
-
1
699
Übrige Bereiche aus 6......................................
80
13
-
-
-
-
-
-
7
Verkehrs- und Nachrichtenwesen........
1 090
2 093
-
-
138
-
9
147
72
Straßen....................................................
-
993
-
-
136
-
-
136
73
Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt...........................................
563
326
-
-
3
-
1
3
74
Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr...............................................
-
5
-
-
-
-
-
-
75
Luftfahrt....................................................
60
24
-
-
0
-
2
2
799
Übrige Bereiche aus 7......................................
468
745
-
-
-
-
6
6
8
Finanzwirtschaft.....................................
1 238
383
45
23 145
0
-
6 404
6 404
81
Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen.................................................
-
-
-
-
-
-
5 623
5 623
82
Steuern und Finanzzuweisungen.............
-
-
-
-
0
-
781
781
83
Schulden..................................................
-
11
-
23 145
-
-
-
-
84
Beihilfen, Unterstützungen u. Ä................
575
-
-
-
-
-
-
-
88
Globalposten............................................
664
-
-
-
-
-
-
-
899
Übrige Bereiche aus 8......................................
-
372
45
-
-
-
-
-
Summe aller Hauptfunktionen..............
29 995
14 887
9 568
23 145
16 030
6
6 880
22 916
- 45 -
Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt
B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen Zuschüsse und Erstattungen mit Ausnahme für Investitionen Funktion/Aufgabenbereich
Renten, Unterstützungen usw.
an Unternehmen
1
10
11
an Sozialan Sonstige versicherungen
zusammen
Millionen € 12
13
14
0
Allgemeine Dienste........................................
46
7 759
524
5 566
01
Politische Führung und zentrale Verwaltung....
2
7 491
151
231
7 875
02
Auswärtige Angelegenheiten...........................
8
97
-
4 783
4 888
03
Verteidigung (nur Bund)...................................
35
106
-
388
529
04
Öffentliche Sicherheit und Ordnung.................
1
7
0
131
139
05
Rechtsschutz...................................................
0
3
-
31
34
06
Finanzverwaltung.............................................
-
56
372
2
430
1
Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten...........................
680
11 641
-
497
12 818
13
Hochschulen....................................................
-
3 922
-
12
3 934
14
Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl....................................................................
677
460
-
6
1 143
13 894
15
Sonstiges Bildungswesen................................
-
163
-
8
171
16
Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen......................................
1
6 581
-
427
7 008
19
Übrige Bereiche aus 1.....................................
3
514
-
44
561
2
Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik........................................
27 967
4 441
106 228
1 137
139 774
Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung............................................................
116
-
101 952
-
102 068
6 880
155
4
52
7 091
22 23
Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä.................
24
Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen....................................
728
26
178
81
1 013
25
Arbeitsmarktpolitik............................................
20 231
3 903
4 042
29
28 205
26
Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII...
-
-
-
339
339
29
Übrige Bereiche aus 2.....................................
11
357
53
637
1 058 370
3
Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung...
76
88
-
207
31
Gesundheitswesen..........................................
46
3
-
46
95
32
Sport................................................................
-
-
-
129
129
33
Umwelt- und Naturschutz.................................
30
31
-
31
92
34
Reaktorsicherheit und Strahlenschutz.............
0
54
-
1
55
4
Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste............................................................
-
1
-
-
1
41
Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie.........
-
1
-
-
1
42
Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung..........................
-
-
-
-
-
43
Kommunale Gemeinschaftsdienste.................
-
-
-
-
-
5
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.....
-
7
-
96
102
52
Landwirtschaft und Ernährung.........................
-
4
-
96
100
522 529 599
Einkommensstabilisierende Maßnahmen................. Übrige Bereiche aus 52............................................. Übrige Bereiche aus 5...............................................
-
4 2
-
16 80 0
20 80 2
- 46 -
Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt
B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen Zuschüsse und Erstattungen mit Ausnahme für Investitionen Funktion/Aufgabenbereich
Renten, Unterstützungen usw.
an Unternehmen
1
10
11
an Sozialan Sonstige versicherungen
zusammen
Millionen € 6 62 63
12
13
14
Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen............................................
-
1 798
-
129
1 927
Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz...............................................................
-
-
-
-
-
Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe...........................................................
-
1 405
-
-
1 405
64
Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung.
-
393
-
31
424
65
Handel und Tourismus.....................................
-
-
-
60
60
66
Geld- und Versicherungswesen.......................
-
-
-
-
-
68
Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen.........................................................
-
0
-
38
39
69
Regionale Fördermaßnahmen.........................
-
-
-
-
-
699
Übrige Bereiche aus 6...............................................
-
-
-
-
-
7
Verkehrs- und Nachrichtenwesen................
0
422
8
533
964
72
Straßen............................................................
-
5
-
-
5
73
Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt.........................................................
0
60
8
0
68
74
Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr.............................................................
-
78
-
-
78
75
Luftfahrt............................................................
-
-
-
140
140
799
Übrige Bereiche aus 7...............................................
-
279
-
393
673
8
Finanzwirtschaft.............................................
0
-
-
-
0
81
Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen...................................................................
-
-
-
-
-
82
Steuern und Finanzzuweisungen.....................
-
-
-
-
-
83
Schulden..........................................................
-
-
-
-
-
84
Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.......................
-
-
-
-
-
88
Globalposten....................................................
-
-
-
-
-
899
Übrige Bereiche aus 8...............................................
0
-
-
-
0
Summe aller Hauptfunktionen......................
28 770
26 156
106 761
8 166
169 852
- 47 -
Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt
B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen Schuldendiensthilfen an Verwaltungen Funktion/Aufgabenbereich
Länder
Gemeinden und Sonstige
15
16
andere Bereiche
zusammen
Millionen € 1
17
18
0
Allgemeine Dienste....................................................
-
-
-
-
01
Politische Führung und zentrale Verwaltung................
-
-
-
-
02
Auswärtige Angelegenheiten........................................
-
-
-
-
03
Verteidigung (nur Bund)................................................
-
-
-
-
04
Öffentliche Sicherheit und Ordnung.............................
-
-
-
-
05
Rechtsschutz................................................................
-
-
-
-
06
Finanzverwaltung.........................................................
-
-
-
-
1
Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten..................................................
-
-
15
15
13
Hochschulen.................................................................
-
-
-
-
14
Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.....................
-
-
15
15
15
Sonstiges Bildungswesen.............................................
-
-
-
-
16
Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen.................................................................
-
-
-
-
19
Übrige Bereiche aus 1..................................................
-
-
-
-
2
Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik.................................................................
-
-
-
-
22
Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung.
-
-
-
-
23
Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä.............................
-
-
-
-
24
Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen........................................................
-
-
-
-
25
Arbeitsmarktpolitik........................................................
-
-
-
-
26
Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII................
-
-
-
-
29
Übrige Bereiche aus 2..................................................
-
-
-
-
3
Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung...............
-
-
-
-
31
Gesundheitswesen.......................................................
-
-
-
-
32
Sport.............................................................................
-
-
-
-
33
Umwelt- und Naturschutz.............................................
-
-
-
-
34
Reaktorsicherheit und Strahlenschutz..........................
-
-
-
-
4
Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste..........................
-
-
722
722
41
Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie......................
-
-
722
722
42
Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung......................................................
-
-
-
-
43
Kommunale Gemeinschaftsdienste..............................
-
-
-
-
5
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten..................
-
-
7
7
52
Landwirtschaft und Ernährung......................................
-
-
7
7
522 529 599
Einkommensstabilisierende Maßnahmen............................... Übrige Bereiche aus 52........................................................... Übrige Bereiche aus 5.............................................................
-
-
7 -
7 -
- 48 -
Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt
B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen Schuldendiensthilfen an Verwaltungen Funktion/Aufgabenbereich
Länder
Gemeinden und Sonstige
15
16
andere Bereiche
zusammen
Millionen € 1
6
17
18
Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen....................................................................
-
-
62
Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz......
-
-
-
-
63
Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe..
-
-
70
70
64
Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung.............
-
-
-
-
65
Handel und Tourismus..................................................
-
-
-
-
66
Geld- und Versicherungswesen....................................
-
-
-
-
68
Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen..
-
-
12
12
69
Regionale Fördermaßnahmen......................................
-
-
-
-
699
Übrige Bereiche aus 6.............................................................
-
-
-
-
7
Verkehrs- und Nachrichtenwesen.............................
-
-
-
-
72
Straßen.........................................................................
-
-
-
-
73
Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt..
-
-
-
-
74
Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr.....
-
-
-
-
75
Luftfahrt........................................................................
-
-
-
-
799
Übrige Bereiche aus 7.............................................................
-
-
-
-
8
Finanzwirtschaft.........................................................
-
-
-
-
81
Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen..........
-
-
-
-
82
Steuern und Finanzzuweisungen.................................
-
-
-
-
83
Schulden.......................................................................
-
-
-
-
84
Beihilfen, Unterstützungen u. Ä....................................
-
-
-
-
88
Globalposten................................................................
-
-
-
-
899
Übrige Bereiche aus 8.............................................................
-
-
-
-
Summe aller Hauptfunktionen...................................
-
-
826
826
82
82
- 49 -
Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt
B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen Darlehen an
Erwerb von
Funktion/Aufgabenbereich
Baumaßnahmen
beweglichem
unbeweglichem
Verwaltungen Beteiligungen
Vermögen
Länder
andere Bereiche
Gemeinden und Sonstige
Sozialversicherung
Sonstige
zusammen
Millionen € 1
19
20
21
22
23
24
25
26
27
0
Allgemeine Dienste.....................
249
859
16
20
-
-
-
397
397
01
Politische Führung und zentrale Verwaltung....................................
81
265
0
-
-
-
-
-
-
02
Auswärtige Angelegenheiten........
103
11
14
-
-
-
-
397
397
03
Verteidigung (nur Bund)................
1
154
2
20
-
-
-
-
-
04
Öffentliche Sicherheit und Ordnung..............................................
55
287
-
-
-
-
-
-
-
05
Rechtsschutz................................
5
9
-
-
-
-
-
-
-
06
Finanzverwaltung..........................
3
131
-
-
-
-
-
-
-
1
Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten.....................................
42
75
-
-
-
-
-
-
-
13
Hochschulen.................................
-
1
-
-
-
-
-
-
-
14
Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl..........
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
Sonstiges Bildungswesen.............
0
0
-
-
-
-
-
-
-
16
Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen.........................................
41
74
-
-
-
-
-
-
-
19
Übrige Bereiche aus 1..................
1
0
-
-
-
-
-
-
-
2
Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik......
2
9
-
-
1
-
-
2
3
22
Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung.................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä...............................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen...........................................
2
-
-
-
1
-
-
0
1
25
Arbeitsmarktpolitik........................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29
Übrige Bereiche aus 2..................
1
9
-
-
-
-
-
2
2
3
Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung......................................
416
24
-
-
-
-
-
-
-
31
Gesundheitswesen.......................
16
15
-
-
-
-
-
-
-
32
Sport.............................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33
Umwelt- und Naturschutz.............
0
6
-
-
-
-
-
-
-
34
Reaktorsicherheit und Strahlenschutz...........................................
400
3
-
-
-
-
-
-
-
23
- 50 -
Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt
B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen Darlehen an
Erwerb von
Funktion/Aufgabenbereich
Baumaßnahmen
beweglichem
unbeweglichem
Verwaltungen Beteiligungen
Vermögen
Länder
andere Bereiche
Gemeinden und Sonstige
Sozialversicherung
Sonstige
25
26
zusammen
Millionen € 1
19
20
21
22
23
24
27
4
Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste...............
-
-
-
-
-
-
-
4
4
41
Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie...........................................
-
-
-
-
-
-
-
4
4
42
Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung......................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43
Kommunale Gemeinschaftsdienste...................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.........................................
1
1
-
1
-
-
-
-
-
52
Landwirtschaft und Ernährung......
-
-
-
1
-
-
-
-
-
522
Einkommensstabilisierende Maßnahmen...................................................... Übrige Bereiche aus 52....................... Übrige Bereiche aus 5.........................
1
1
-
1 -
-
-
-
-
-
6
Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen........
0
1
-
-
-
-
-
1 150
1 150
62
Wasserwirtschaft, Hochwasserund Küstenschutz.........................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe......................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung...................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
65
Handel und Tourismus..................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
66
Geld- und Versicherungswesen....
-
-
-
-
-
-
-
-
-
68
Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen....................
-
-
-
-
-
-
-
1 150
1 150
529 599
63 64
69
Regionale Fördermaßnahmen......
-
-
-
-
-
-
-
-
-
699
Übrige Bereiche aus 6.........................
0
1
-
-
-
-
-
-
-
7
Verkehrs- und Nachrichtenwesen................................................
5 421
248
470
50
-
-
-
-
-
72
Straßen.........................................
4 516
57
470
-
-
-
-
-
-
73
Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt...................
846
115
-
-
-
-
-
-
-
74
Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr....................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
75
Luftfahrt.........................................
-
1
-
50
-
-
-
-
-
799
Übrige Bereiche aus 7.........................
59
76
-
-
-
-
-
-
-
- 51 -
Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt
B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen Darlehen an
Erwerb von
Funktion/Aufgabenbereich
Baumaßnahmen
beweglichem
unbeweglichem
Verwaltungen Beteiligungen
Vermögen
Länder
andere Bereiche
Gemeinden und Sonstige
Sozialversicherung
Sonstige
zusammen
Millionen € 1
19
20
21
22
23
24
25
26
27
8
Finanzwirtschaft.........................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
81
Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen..........................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82
Steuern und Finanzzuweisungen.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
83
Schulden.......................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
84
Beihilfen, Unterstützungen u. Ä....
-
-
-
-
-
-
-
-
-
88
Globalposten.................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
899
Übrige Bereiche aus 8.........................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Summe aller Hauptfunktionen...
6 132
1 217
486
71
1
-
-
1 553
1 554
- 52 -
Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt
B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verwaltung Funktion/Aufgabenbereich
andere Bereiche
Länder
Gemeinden und Sonstige
28
29
Sozialversicherung
zusammen
Sonstige
Millionen € 1
30
31
32
0
Allgemeine Dienste........................................
41
8
-
01
Politische Führung und zentrale Verwaltung....
-
-
-
112
112
02
Auswärtige Angelegenheiten...........................
-
-
-
3 951
3 951
03
Verteidigung (nur Bund)...................................
1
7
-
22
29
4 128
4 176
04
Öffentliche Sicherheit und Ordnung.................
40
2
-
44
85
05
Rechtsschutz...................................................
-
-
-
-
-
06
Finanzverwaltung.............................................
-
-
-
0
0
1
Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten...........................
1 125
-
-
2 343
3 467
13
Hochschulen....................................................
1 013
-
-
0
1 014
14
Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl....................................................................
-
-
-
5
5
15
Sonstiges Bildungswesen................................
-
-
-
73
73
16
Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen......................................
111
-
-
2 038
2 149
19
Übrige Bereiche aus 1.....................................
-
-
-
227
227
2
Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik........................................
3
-
-
11
14
22
Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung............................................................
-
-
-
-
-
23
Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä.................
-
-
-
0
0
24
Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen....................................
-
-
-
7
7
25
Arbeitsmarktpolitik............................................
-
-
-
-
-
26
Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII...
3
-
-
-
3
29
Übrige Bereiche aus 2.....................................
-
-
-
4
4
3
Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung...
30
-
-
316
346
31
Gesundheitswesen..........................................
-
-
-
14
14
32
Sport................................................................
16
-
-
-
16
33
Umwelt- und Naturschutz.................................
14
-
-
294
308
34
Reaktorsicherheit und Strahlenschutz.............
-
-
-
8
8
4
Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste............................................................
1 051
-
-
402
1 452
41
Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie.........
518
-
-
393
912
42
Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung..........................
529
-
-
8
537
43
Kommunale Gemeinschaftsdienste.................
4
-
-
-
4
5
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.....
370
-
-
48
418
52
Landwirtschaft und Ernährung.........................
370
-
-
47
417
522 529 599
Einkommensstabilisierende Maßnahmen................. Übrige Bereiche aus 52............................................. Übrige Bereiche aus 5...............................................
370 -
-
-
47 1
417 1
- 53 -
Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt
B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verwaltung Funktion/Aufgabenbereich
andere Bereiche
Länder
Gemeinden und Sonstige
28
29
Sozialversicherung
zusammen
Sonstige
Millionen € 1
30
31
32
6
Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen............................................
645
-
-
93
738
62
Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz...............................................................
45
-
-
-
45
63
Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe...........................................................
-
-
-
26
26
64
Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung.
-
-
-
61
61
65
Handel und Tourismus.....................................
-
-
-
-
-
66
Geld- und Versicherungswesen.......................
-
-
-
-
-
68
Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen.........................................................
-
-
-
5
5 602
69
Regionale Fördermaßnahmen.........................
600
-
-
2
699
Übrige Bereiche aus 6...............................................
-
-
-
-
-
7
Verkehrs- und Nachrichtenwesen................
1 593
78
-
4 773
6 443
72
Straßen............................................................
1 353
78
-
2
1 433
73
Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt.........................................................
-
-
-
-
-
Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr.............................................................
239
-
-
4 638
4 878
75
Luftfahrt............................................................
-
-
-
-
-
799
Übrige Bereiche aus 7...............................................
-
-
-
133
133
8
Finanzwirtschaft.............................................
38
-
-
3 500
3 538
81
Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen...................................................................
-
-
-
3 500
3 500
82
Steuern und Finanzzuweisungen.....................
38
-
-
-
38
83
Schulden..........................................................
-
-
-
-
-
84
Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.......................
-
-
-
-
-
88
Globalposten....................................................
-
-
-
-
-
899
Übrige Bereiche aus 8...............................................
-
-
-
-
-
Summe aller Hauptfunktionen......................
4 895
86
-
15 613
20 593
74
- 54 -
Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt
B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen Sonstige Vermögensübertragungen an Verwaltungen Funktion/Aufgabenbereich
Länder
Gemeinden und Sonstige
33
34
andere Bereiche
Zusammen
Sonstige Ausgaben
Ausgaben zusammen
Millionen € 1
35
36
37
38
0
Allgemeine Dienste..............................
-
-
19
19
-
66 498
01
Politische Führung und zentrale Verwaltung..................................................
-
-
-
-
-
14 651
02
Auswärtige Angelegenheiten.................
-
-
1
1
-
10 155
03
Verteidigung (nur Bund).........................
-
-
19
19
-
32 496
04
Öffentliche Sicherheit und Ordnung.......
-
-
-
-
-
4 509
05
Rechtsschutz.........................................
-
-
-
-
-
477
06
Finanzverwaltung...................................
-
-
-
-
-
4 210
1
Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten..
-
-
-
-
-
20 757
13
Hochschulen..........................................
-
-
-
-
-
4 971
14
Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.......................................
-
-
-
-
-
3 499
15
Sonstiges Bildungswesen......................
-
-
-
-
-
326
16
Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen...................
-
-
-
-
-
11 147
19
Übrige Bereiche aus 1...........................
-
-
-
-
-
815
2
Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik...................
-
-
626
626
-
153 338
22
Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung....................................
-
-
-
-
-
102 104
23
Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä......
-
-
-
-
-
7 914
24
Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen..........
-
-
510
510
-
2 153
25
Arbeitsmarktpolitik.................................
-
-
116
116
-
33 294
26
Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII.................................................
-
-
-
-
-
367
29
Übrige Bereiche aus 2...........................
-
-
-
-
-
7 505
3
Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung...................................................
-
-
-
-
-
2 041
31
Gesundheitswesen................................
-
-
-
-
-
615
32
Sport......................................................
-
-
-
-
-
162
33
Umwelt- und Naturschutz......................
-
-
-
-
-
668
34
Reaktorsicherheit und Strahlenschutz...
-
-
-
-
-
597
4
Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste......................................
-
-
-
-
-
2 194
41
Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie.........................................................
-
-
-
-
-
1 643
42
Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung....
-
-
-
-
-
547
43
Kommunale Gemeinschaftsdienste.......
-
-
-
-
-
4
- 55 -
Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt
B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen Sonstige Vermögensübertragungen an Verwaltungen Funktion/Aufgabenbereich
Länder
Gemeinden und Sonstige
33
34
andere Bereiche
Zusammen
Sonstige Ausgaben
Ausgaben zusammen
37
38
Millionen € 1
35
36
5
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten..................................................
-
-
-
-
-
972
52
Landwirtschaft und Ernährung...............
-
-
-
-
-
944
522 529 599
Einkommensstabilisierende Maßnahmen...... Übrige Bereiche aus 52................................. Übrige Bereiche aus 5...................................
-
-
-
-
-
126 817 29
6
Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen.....................
-
-
30
30
-
4 437
62
Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz.........................................
-
-
-
-
-
45
63
Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe...........................................
-
-
-
-
-
1 501
64
Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung..................................................
-
-
-
-
-
522
65
Handel und Tourismus...........................
-
-
-
-
-
371
66
Geld- und Versicherungswesen.............
-
-
30
30
-
41
68
Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen....................................
-
-
-
-
-
1 244
69
Regionale Fördermaßnahmen...............
-
-
-
-
-
619
699
Übrige Bereiche aus 6...................................
-
-
-
-
-
94
7
Verkehrs- und Nachrichtenwesen......
-
-
-
-
-
16 926
72
Straßen..................................................
-
-
-
-
-
7 610
73
Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt.........................................
-
-
-
-
-
1 921
74
Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr.......................................
-
-
-
-
-
4 961
75
Luftfahrt..................................................
-
-
-
-
-
276
799
Übrige Bereiche aus 7...................................
-
-
-
-
-
2 159
8
Finanzwirtschaft..................................
-
-
-
-
-319
34 436
81
Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen...............................................
-
-
-
-
-
9 123
82
Steuern und Finanzzuweisungen..........
-
-
-
-
-
819
83
Schulden................................................
-
-
-
-
-
23 156
84
Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.............
-
-
-
-
-
575
88
Globalposten..........................................
-
-
-
-
-319
345
899
Übrige Bereiche aus 8...................................
-
-
-
-
-
418
Summe aller Hauptfunktionen............
-
-
676
676
-319
301 600
- 56 -
- 57 -
Übersichten - Teil V: Personalübersicht
A. Übersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten ohne Leerstellen im Bundeshaushaltsplan 2015 a) = oberste Bundesbehörden b) = nachgeordneter Bereich
Epl.
Geschäftsbereich
Differenzen durch Rundung
in den Besoldungsgruppen Gesamtzahl der Besoldungsordnung B Planstellen zus. B 11 B 10 B 9 B 8 B 7 B 6 B 5 B 4 1
-
3
-
-
2
-
-
13
-
Büro der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz.... a)
8
2
-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
-
02
Deutscher Bundestag................................................ a) davon Ersatzplanstellen
1 427 (2)
83
1
-
4
-
-
14
-
-
64
-
-
Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages.. a)
33
3
-
-
-
-
-
1
-
-
2
-
-
03
Bundesrat.................................................................. a)
115
14
1
-
1
-
-
3
-
-
9
-
-
04
Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt.................. a)
349
67
1
-
7
-
-
21
-
-
38
-
-
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung.. a) davon Ersatzplanstellen
194 (1)
29
1
2
3
-
-
5
-
-
18
-
-
Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien....................................................................... a) davon Ersatzplanstellen
175 (1)
21
-
-
1
-
-
4
-
-
16
-
-
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen
621 (3)
9
-
-
-
-
-
2
-
-
2
5
-
05
Auswärtiges Amt....................................................... a) davon Ersatzplanstellen
4 341 (21)
295 (3)
2
-
34
-
-
83 (1)
-
-
176 (2)
-
-
nachgeordneter Bereich b)
98
13
-
-
-
-
-
1
-
-
12
-
-
06
Bundesministerium des Innern.................................. a) davon Ersatzplanstellen
1 151 (21)
117 (2)
2
-
11
-
-
22
1
-
81 (2)
-
-
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen
41 968 (31)
95
-
-
3
2
-
10
6
9
43
22
-
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz........................................................................ a) davon Ersatzplanstellen
732 (2)
82
2
-
7
-
-
16
-
-
57
-
-
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen
2 056 (1)
13
-
-
-
1
-
1
-
1
6
4
-
Bundesministerium der Finanzen.............................. a) davon Ersatzplanstellen
1 435 (15)
166
3
-
10
-
-
27
1
-
125
-
-
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen
37 447 (57)
47
-
-
-
-
-
10
-
1
12
24
-
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie......... a) davon Ersatzplanstellen
1 202 (13)
157 (1)
3
-
9
-
-
33
-
-
112 (1)
-
-
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen
4 376 (48)
192
-
-
-
2
3
3
-
2
56
73
53
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft......................................................................... a) davon Ersatzplanstellen
679 (5)
70 (1)
1
-
5
-
-
15
-
-
49 (1)
-
-
12
14
8
9
10
11
12
15
19
11
7
14
98
10
6
13
2
Bundespräsident und Bundespräsidialamt................ a)
09
5
B1
1
08
4
B2
01
07
3
B3
-
nachgeordneter Bereich b)
916
122
-
-
-
-
-
4
-
2
28
33
55
Bundesministerium für Arbeit und Soziales............... a) davon Ersatzplanstellen
855 (11)
87 (1)
2
-
7
-
-
17
-
-
61 (1)
-
-
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen
627 (7)
28
-
-
1
-
-
2
-
-
-
14
11
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur...................................................................... a) davon Ersatzplanstellen
770 (4)
82
2
-
9
-
-
16
-
-
55
-
-
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen
7 160 (15)
60
-
-
-
-
-
5
9
-
11
28
7
Bundesministerium der Verteidigung......................... a)
1 142
105
2
-
5
-
1
21
-
-
76
-
-
nachgeordneter Bereich b)
23 750
139
-
-
3
-
7
10
3
15
40
61
-
- 58 -
Übersichten - Teil V: Personalübersicht
A. Übersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten ohne Leerstellen im Bundeshaushaltsplan 2015 a) = oberste Bundesbehörden b) = nachgeordneter Bereich
Epl.
Geschäftsbereich
Differenzen durch Rundung
in den Besoldungsgruppen Gesamtzahl der Besoldungsordnung B Planstellen zus. B 11 B 10 B 9 B 8 B 7 B 6 B 5 B 4 5
6
7
8
9
10
11
12
B1
13
14
15
1
2
Bundesministerium für Gesundheit........................... a) davon Ersatzplanstellen
382 (1)
55
2
-
5
-
-
11
-
-
37
-
-
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen
630 (1)
120
-
-
-
-
3
-
-
2
3
31
81
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit............................................... a) davon Ersatzplanstellen
749 (3)
96
2
-
9
-
-
22
-
-
63
-
-
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen
1 449 (5)
101
-
-
-
2
1
1
1
2
12
39
43
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend................................................................ a) davon Ersatzplanstellen
319 (8)
44
1
-
5
-
-
12
-
-
26
-
-
17
4
B2
15
16
3
B3
nachgeordneter Bereich b)
361
3
-
-
-
1
-
-
-
-
2
-
-
19
Bundesverfassungsgericht........................................ a)
86
4
-
-
1
-
-
-
-
-
3
-
-
20
Bundesrechnungshof................................................ a) davon Ersatzplanstellen
672 (2)
66
1
-
1
-
-
10
-
-
54
-
-
nachgeordneter Bereich b)
519
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
23
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung................................................. a) davon Ersatzplanstellen
565 (5)
56
1
-
5
-
-
15
-
-
35
-
-
Bundesministerium für Bildung und Forschung......... a) davon Ersatzplanstellen
643 (5)
74
2
-
8
-
-
15
-
-
49
-
-
nachgeordneter Bereich b)
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18 115 1 794 (118) (8)
33
2
150
-
1
386 (1)
2
- 1 220 (7)
-
-
30
Summe oberste Bundesbehörden............................. a) davon Ersatzplanstellen Summe nachgeordneter Bereich............................... b) davon Ersatzplanstellen
121 983 (166)
945
-
-
7
8
14
49
19
34
227
338
250
Insgesamt.................................................................. davon Ersatzplanstellen
140 098 2 739 (284) (8)
33
2
157
8
15
435 (1)
21
34 1 447 (7)
338
250
- 59 -
Übersichten - Teil V: Personalübersicht
A. Übersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten ohne Leerstellen im Bundeshaushaltsplan 2015 a) = oberste Bundesbehörden b) = nachgeordneter Bereich
Differenzen durch Rundung
in den Besoldungsgruppen Epl.
Geschäftsbereich
Gesamtzahl der Planstellen
Besoldungsordnung A höherer Dienst zus.
1
2
01
Bundespräsident und Bundespräsidialamt........................................................... a)
02
3
4
98
A 16 A 15 A 14 5
22
gehobener Dienst
6
8
7
9
A
zus.
13h 8
5
9
-
29
A
A
13g+Z
13g
10
11
1
19
A 12
A 11
A 10
A 9g
12
13
14
15
7
1
1
-
Büro der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz................................................. a)
8
2
1
1
-
-
3
-
2
1
-
-
-
Deutscher Bundestag.............................. a) davon Ersatzplanstellen
1 427 (2)
332
64
182
68
19
377 (2)
5
190
92
67 (2)
15
9
Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages............................................ a)
33
15
4
6
5
-
12
-
7
3
2
-
-
03
Bundesrat................................................. a)
115
27
4
13
7
3
29
-
18
10
1
-
-
04
Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt. a)
349
145
25
87
31
2
77
-
54
16
5
2
-
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung............................................ a) davon Ersatzplanstellen
194 (1)
62
6
33
14
9
69 (1)
-
27
13
20 (1)
4
5
Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.................................... a) davon Ersatzplanstellen
175 (1)
56 (1)
12
19 (1)
13
12
76
-
37
13
11
10
5
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen
621 (3)
112 (1)
10
31
52
19 (1)
302
-
35
60
143
28
36
05
Auswärtiges Amt...................................... a) davon Ersatzplanstellen
4 341 (21)
1 252 (13)
208 (4)
490 (6)
328 (1)
226 (2)
1 528 (5)
-
601 (3)
281
269 (2)
209
168
nachgeordneter Bereich b)
98
50
-
13
21
16
35
-
4
4
11
11
5
06
Bundesministerium des Innern................ a) davon Ersatzplanstellen
1 151 (21)
442 (13)
41
203 (4)
128 (5)
72 (4)
410 (4)
-
250 (1)
87
47 (3)
20
6
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen
41 968 (31)
2 113 (7)
163 (1)
586 (2)
841
5 1 413 (1)
2 722 (4)
4 875 (1)
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz................................... a) davon Ersatzplanstellen
732 (2)
179 (1)
28 (1)
121
27
3
232 (1)
6
119
73
24
6 (1)
5
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen
2 056 (1)
1 124
51
865
111
98
599 (1)
-
129 (1)
182
258
13
19
Bundesministerium der Finanzen............ a) davon Ersatzplanstellen
1 435 (15)
528 (10)
43
276 (2)
155 (4)
54 (4)
536 (4)
1
352 (1)
123 (1)
48 (1)
12 (1)
-
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen
37 447 (57)
915 (8)
58
286 (1)
402 (4)
1 1 611 (10)
2 879 (8)
3 993 (10)
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie..................................................... a) davon Ersatzplanstellen
1 202 (13)
534 (7)
64
237 (4)
147 (2)
86 (1)
343 (4)
2
206 (1)
79 (1)
40 (2)
12
4
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen
4 376 (48)
1 347 (7)
118
378 (1)
624 (4)
228 (2)
1 555 (21)
34
286
543
531 (8)
140 (13)
24 (1)
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.......................................... a) davon Ersatzplanstellen
679 (5)
276 (2)
26
152 (1)
81 (1)
17
189
5
122
42
15
5
-
07
08
09
10
11
523 18 603 (4) (12)
169 13 553 (3) (37)
5 930 3 659 (4) (2)
3 406 1 663 (5) (4)
nachgeordneter Bereich b)
916
642
9
148
320
165
115
-
17
25
47
18
8
Bundesministerium für Arbeit und Soziales............................................................ a) davon Ersatzplanstellen
855 (11)
335 (7)
39
163 (4)
84 (1)
49 (2)
295 (3)
4
159
60
31 (3)
36
6
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen
627 (7)
240 (2)
9
93
97
42 (2)
341 (5)
-
103
154
64 (2)
13 (3)
8
- 60 -
Übersichten - Teil V: Personalübersicht
A. Übersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten ohne Leerstellen im Bundeshaushaltsplan 2015 a) = oberste Bundesbehörden b) = nachgeordneter Bereich
Differenzen durch Rundung
in den Besoldungsgruppen Epl.
Geschäftsbereich
Gesamtzahl der Planstellen
Besoldungsordnung A höherer Dienst zus.
2
12
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur....................................... a) davon Ersatzplanstellen
770 (4)
337 (3)
34
179 (1)
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen
7 160 (15)
1 545 (5)
99 25
15
16
17
4
A 16 A 15 A 14
1
14
3
gehobener Dienst
5
6
7
A
zus.
13h
A
A
13g+Z
13g
10
11
A 12
A 11
A 10
A 9g
12
13
14
15
8
9
89
35 (2)
252 (1)
13
150
61
25 (1)
2
2
409
724
314 (5)
2 896 (4)
62
509
904
983 (1)
362 (2)
76 (2)
296
72
-
338
10
232
67
21
8
-
275 1 163 1 863
641
8 626
85 1 043
2 250
3 121
1 857
270
Bundesministerium der Verteidigung....... a)
1 142
393
nachgeordneter Bereich b)
23 750
3 942
Bundesministerium für Gesundheit.......... a) davon Ersatzplanstellen
382 (1)
190 (1)
23
76 (1)
67
25
99
-
67
20
8
3
2
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen
630 (1)
371 (1)
5
83
199
84 (1)
94
-
18
30
22
15
9
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.......... a) davon Ersatzplanstellen
749 (3)
360 (2)
32
154
114 (2)
60
203
6
117
50
21
7
2
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen
1 449 (5)
794 (3)
25
160 (1)
390
219 (2)
404 (2)
6
89
131
89 (1)
63 (1)
26
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend........................... a) davon Ersatzplanstellen
319 (8)
126 (3)
19
49 (1)
27 (1)
31 (1)
93 (3)
-
60
11
17 (3)
3
3 14
nachgeordneter Bereich b)
361
68
6
22
33
7
214
-
23
44
67
66
19
Bundesverfassungsgericht....................... a)
86
15
2
7
5
1
33
3
19
5
5
1
-
20
Bundesrechnungshof............................... a) davon Ersatzplanstellen
672 (2)
191 (2)
39
121 (2)
30
1
309
10
261
31
6
1
-
nachgeordneter Bereich b)
519
111
3
57
50
1
354
12
252
76
9
4
1
23
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung........... a) davon Ersatzplanstellen
565 (5)
281 (5)
32
133 (2)
71 (2)
46 (1)
128
-
84
26
15
1
2
Bundesministerium für Bildung und Forschung..................................................... a) davon Ersatzplanstellen
643 (5)
285 (5)
37
122 (2)
85 (2)
41 (1)
173
-
109
33
17
8
6
nachgeordneter Bereich b)
8
5
-
2
2
1
3
-
-
-
-
-
3
Summe oberste Bundesbehörden........... a) davon Ersatzplanstellen
18 115 (118)
6 380 (74)
816 3 127 1 649 (5) (31) (21)
789 (17)
5 828 (28)
66 3 259 (6)
1 201 (2)
714 (18)
365 (2)
224
205 5 530 10 002 (12) (12)
14 211 (22)
30
Summe nachgeordneter Bereich............. b) davon Ersatzplanstellen
121 983 13 376 (166) (33)
831 4 296 5 727 2 524 47 690 (1) (5) (8) (19) (81)
Insgesamt................................................ davon Ersatzplanstellen
140 098 19 756 1 647 7 423 7 375 3 313 53 518 (284) (107) (6) (36) (29) (36) (108)
271 8 789 (18)
11 924 5 820 (27) (8)
11 202 14 925 12 288 6 044 (14) (40) (29) (8)
- 61 -
Übersichten - Teil V: Personalübersicht
A. Übersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten ohne Leerstellen im Bundeshaushaltsplan 2015 a) = oberste Bundesbehörden b) = nachgeordneter Bereich
Differenzen durch Rundung
in den Besoldungsgruppen Epl.
Geschäftsbereich
Gesamtzahl der Planstellen
Besoldungsordnung A mittlerer Dienst A
zus. 1
2
01
Bundespräsident und Bundespräsidialamt........................................................... a)
02
3
9m+Z
4
98
5
18
3
einfacher Dienst
A 9m
A8
A7
A 6m
6
7
8
9
6
2
4
zus. A 6e 10
3
11
10
2
A5
A4
12
13
6
A 3 A 2/3 15
2
16
-
-
Büro der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz................................................. a)
8
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Deutscher Bundestag.............................. a) davon Ersatzplanstellen
1 427 (2)
390
65
158
104
51
12
245
54
171
18
-
2
Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages............................................ a)
33
1
-
-
1
-
-
2
-
2
-
-
-
03
Bundesrat................................................. a)
115
8
2
3
2
1
-
37
7
20
10
-
-
04
Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt. a)
349
46
8
25
7
6
-
14
7
7
-
-
-
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung............................................ a) davon Ersatzplanstellen
194 (1)
24
4
11
5
4
-
10
2
5
3
-
-
Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.................................... a) davon Ersatzplanstellen
175 (1)
15
2
3
3
5
2
7
7
-
-
-
-
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen
621 (3)
151 (1)
8
10
59 (1)
56
18
47 (1)
7
7
29
-
4 (1)
05
Auswärtiges Amt...................................... a) davon Ersatzplanstellen
4 341 (21)
1 034
170
311
226
212
115
234
75
87
65
-
7
nachgeordneter Bereich b)
98
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
06
Bundesministerium des Innern................ a) davon Ersatzplanstellen
1 151 (21)
149 (2)
21
57
22 (1)
32 (1)
17
34
13
10
10
-
1
41 968 20 938 (31) (12)
3 086 (1)
7 360
7 531 (2)
2 786 (6)
176 (4)
221 (1)
34
71
95 (1)
-
21
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen 07
08
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz................................... a) davon Ersatzplanstellen
732 (2)
141
30
80
24
7
-
99
26
52
21
-
-
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen
2 056 (1)
264
28
70
107
60
-
56
17
28
8
4
-
Bundesministerium der Finanzen............ a) davon Ersatzplanstellen
1 435 (15)
185 (1)
54
86
40 (1)
2
3
20
10
10
-
-
-
37 447 22 415 (57) (12)
2 662 (1)
6 359 (2)
7 334 (5)
5 016 (3)
1 045 (1)
519
244
273
1
-
1
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen 09
10
11
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie..................................................... a) davon Ersatzplanstellen
1 202 (13)
101
29
61
7
1
3
67 (1)
15
33
19 (1)
-
-
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen
4 376 (48)
1 243 (20)
100
287
545 (6)
222 (15)
90
40
21
14
5
-
-
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.......................................... a) davon Ersatzplanstellen
679 (5)
110 (2)
19
42 (2)
22
15
12
34
14
16
4
-
-
nachgeordneter Bereich b)
916
38
8
12
14
4
-
-
-
-
-
-
-
Bundesministerium für Arbeit und Soziales............................................................ a) davon Ersatzplanstellen
855 (11)
106
14
43
19
13
17
33
16
16
-
1
-
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen
627 (7)
12
5
4
2
-
1
7
1
6
-
-
-
- 62 -
Übersichten - Teil V: Personalübersicht
A. Übersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten ohne Leerstellen im Bundeshaushaltsplan 2015 a) = oberste Bundesbehörden b) = nachgeordneter Bereich
Differenzen durch Rundung
in den Besoldungsgruppen Epl.
Geschäftsbereich
Gesamtzahl der Planstellen
Besoldungsordnung A mittlerer Dienst A
zus.
A8
A7
A 6m
7
8
9
zus. A 6e
A4 13
A 3 A 2/3
770 (4)
66
12
23
21
7
3
33
9
16
7
-
1
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen
7 160 (15)
2 620 (6)
145
405 (1)
1 144 (1)
829 (3)
98 (1)
40
13
24
1
2
-
1 142
250
54
125
63
8
-
56
13
43
-
-
-
23 750 10 698
477
1 130
5 482
3 416
193
345
165
127
49
4
-
16
17
11
12
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur....................................... a) davon Ersatzplanstellen
15
10
A5
12
nachgeordneter Bereich b)
5
6
2
Bundesministerium der Verteidigung....... a)
4
A 9m
1
14
3
9m+Z
einfacher Dienst
15
16
Bundesministerium für Gesundheit.......... a) davon Ersatzplanstellen
382 (1)
20
6
9
3
2
-
19
6
7
6
-
-
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen
630 (1)
31
6
16
3
3
4
14
9
5
-
-
-
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.......... a) davon Ersatzplanstellen
749 (3)
64 (1)
14
36
6
4 (1)
4
28
7
9
9
-
3
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen
1 449 (5)
145
7
30
57
23
28
6
4
2
-
-
-
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend........................... a) davon Ersatzplanstellen
319 (8)
39 (1)
5
16
6 (1)
1
11
17 (1)
13
1
3 (1)
-
-
nachgeordneter Bereich b)
361
74
2
10
30
28
4
2
1
-
1
-
-
19
Bundesverfassungsgericht....................... a)
86
16
3
9
3
1
-
18
4
12
2
-
-
20
Bundesrechnungshof............................... a) davon Ersatzplanstellen
672 (2)
93
19
49
18
7
-
13
4
9
-
-
-
nachgeordneter Bereich b)
519
50
13
31
4
1
1
-
-
-
-
-
-
23
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung........... a) davon Ersatzplanstellen
565 (5)
80
9
25
23
12
11
21
8
9
4
-
-
Bundesministerium für Bildung und Forschung..................................................... a) davon Ersatzplanstellen
643 (5)
70
9
23
11
10
17
41
13
20
8
-
-
nachgeordneter Bereich b)
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Summe oberste Bundesbehörden........... a) davon Ersatzplanstellen
18 115 (118)
3 024 (7)
552
1 202 (2)
637 (3)
404 (2)
230 1 091 (2)
325
561
190 (2)
1
14
30
Summe nachgeordneter Bereich............. b) davon Ersatzplanstellen
121 983 58 677 (166) (51)
6 547 15 722 22 310 12 442 (2) (3) (14) (26)
1 657 1 295 (6) (2)
516
556
188 (1)
10
26 (1)
Insgesamt................................................ davon Ersatzplanstellen
140 098 61 700 (284) (57)
7 099 16 924 22 946 12 846 (2) (5) (17) (28)
1 887 2 386 (6) (4)
841 1 117
378 (3)
11
40 (1)
- 63 -
Übersichten - Teil V: Personalübersicht
D. Übersicht über die Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Leerstellen im Bundeshaushaltsplan 2015 a) = oberste Bundesbehörden b) = nachgeordneter Bereich
Epl.
Differenzen durch Rundung
Geschäftsbereich
Gesamtaußerzahl der tariflich Stellen
14
9
10
9 Kr. 9a
-
3
-
-
4
2
1
Büro der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz....................... a)
11
1
-
-
2
-
-
-
1
02
Deutscher Bundestag................................................................... a) davon Ersatzstellen
1 055 (4)
1
22
12
8
72
54
23
114 (1)
Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages..................... a)
16
-
-
-
-
-
-
-
2
03
Bundesrat..................................................................................... a)
78
-
-
-
-
2
7
3
12
04
Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt..................................... a) davon Ersatzstellen
243 (1)
4
4
4
-
10
9
2
10
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung..................... a)
293
4
33
26
5
15
32
16
31
Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien...... a)
52
2
4
2
3
1
3
1
5
nachgeordneter Bereich b)
1 793
2
5
32
12
10
96
29
495
05
Auswärtiges Amt.......................................................................... a) davon Ersatzstellen
2 282 (5)
11
34 (1)
51
16
43
91 (1)
9
188 (2)
nachgeordneter Bereich b)
90
-
-
-
1
-
1
1
6
06
Bundesministerium des Innern..................................................... a) davon Ersatzstellen
381 (8)
1
6
4
2
11
32
3
13
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen
12 312 (48)
10
49
134
168
445
893
155 (1)
893 (1)
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz........... a)
473
1
1
6
1
3
6
3
19
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen
1 139 (1)
-
8
2
-
2
24
20
90 (1)
Bundesministerium der Finanzen................................................. a) davon Ersatzstellen
411 (1)
-
5
2
1
16
11
16
28
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen
4 934 (2)
-
2
8
23
18
183
38
456
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie............................ a) davon Ersatzstellen
474 (7)
-
11
10
9
47
29
-
13
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen
1 889 (4)
8
50
132
94
107
213
82 (2)
246 (1)
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft................. a) davon Ersatzstellen
197 (2)
1
1
6
-
4
6
3
4 (1)
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen
2 297 (2)
2
10
77
100
50
126
110
238 (1)
Bundesministerium für Arbeit und Soziales.................................. a) davon Ersatzstellen
404 (3)
3
2
2
5
37
10
10
14
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen
457 (5)
-
10
33
18 (1)
47 (1)
69
14 (1)
35 (3)
12
14 15
16
8
Kr. 10a
81
11
7
Kr. 11a
2
10
6
10
11
Kr. 12a
Bundespräsident und Bundespräsidialamt................................... a)
09
5
12
13
1
08
4
15
01
07
3
in den Entgeltgruppen
11
4
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur............. a)
440
-
4
32
12
24
26
3
31
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen
14 061 (54)
3
50
255
260 (2)
721
773
381 (6)
917 (7)
Bundesministerium der Verteidigung............................................ a)
492
1
7
5
13
10
11
-
26
nachgeordneter Bereich b)
57 133
9
57
155
175
323
790
280
2 434
Bundesministerium für Gesundheit.............................................. a)
168
-
12
1
4
5
7
-
10
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen
881 (2)
1
36
94
50 (1)
15
46
13
149 (1)
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit...................................................................................... a) davon Ersatzstellen
317 (3)
-
11
19
9
27
13
4
10 (1)
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen
1 838 (7)
7
48
208 (1)
256
189
202
77 (2)
151 (2)
- 64 -
Übersichten - Teil V: Personalübersicht
D. Übersicht über die Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Leerstellen im Bundeshaushaltsplan 2015 a) = oberste Bundesbehörden b) = nachgeordneter Bereich
Epl.
Differenzen durch Rundung
Geschäftsbereich
Gesamtaußerzahl der tariflich Stellen
14
5
12
13
6
7
10
11
Kr. 12a
Kr. 11a
Kr. 10a
8
9
10
9 Kr. 9a
1
2
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend... a) davon Ersatzstellen
177 (4)
3
13
4
6 (2)
11
5
-
18 (1)
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen
484 (4)
-
14
7
73
18 (3)
32
43
120
19
Bundesverfassungsgericht........................................................... a) davon Ersatzstellen
71 (1)
-
2
1
-
-
-
-
9
20
Bundesrechnungshof................................................................... a)
84
-
-
1
3
5
1
1
6
nachgeordneter Bereich b)
38
-
-
-
3
9
2
-
-
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.................................................................................. a) davon Ersatzstellen
166 (3)
1
12
6 (1)
7
9
15
2
3
30
4
15
17
23
3
in den Entgeltgruppen
11
nachgeordneter Bereich b)
1
-
-
-
-
-
-
-
-
Bundesministerium für Bildung und Forschung............................ a)
293
3
12
2
2
33
6
3
10
Summe oberste Bundesbehörden................................................ a) davon Ersatzstellen
8 651 (41)
37
198 (1)
194 (1)
106 (2)
389
374 (1)
101
578 (6)
Summe nachgeordneter Bereich.................................................. b) davon Ersatzstellen
99 342 (128)
42
338
1 136 (1)
1 231 (4)
1 952 (4)
3 448
1 242 (11)
6 224 (16)
107 993 (169)
79
536 (1)
1 330 (2)
1 337 (5)
2 340 (4)
3 822 (1)
1 343 (11)
6 802 (22)
Insgesamt..................................................................................... davon Ersatzstellen
- 65 -
Übersichten - Teil V: Personalübersicht
D. Übersicht über die Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Leerstellen im Bundeshaushaltsplan 2015 a) = oberste Bundesbehörden b) = nachgeordneter Bereich
Epl.
Differenzen durch Rundung
Geschäftsbereich
Gesamtzahl der Stellen 3
in den Entgeltgruppen 8
7
Kr. 8a
Kr. 7a
4
5
6
5
6
7
4
3
Kr. 4a
Kr. 3a
8
9
2
1
1
2
01
Bundespräsident und Bundespräsidialamt....................................... a)
81
15
-
32
10
8
2
10
-
11
Büro der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz............................ a)
11
1
-
2
2
1
-
2
-
02
Deutscher Bundestag....................................................................... a) davon Ersatzstellen
1 055 (4)
190
70
238 (2)
64
52
120
16
1 (1)
Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages......................... a)
16
2
-
7
4
1
-
-
-
03
Bundesrat......................................................................................... a)
78
25
-
23
1
2
3
1
-
04
Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt......................................... a) davon Ersatzstellen
243 (1)
33
23
47
65 (1)
9
22
1
-
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung......................... a)
293
45
-
30
32
9
15
-
-
Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien........... a)
52
8
1
11
7
5
-
-
-
-
nachgeordneter Bereich b)
1 793
99
2
127
556
23
299
9
-
05
Auswärtiges Amt............................................................................... a) davon Ersatzstellen
2 282 (5)
329
1
669
398
276
141
27 (1)
-
nachgeordneter Bereich b)
90
6
-
18
16
6
19
16
-
06
Bundesministerium des Innern......................................................... a) davon Ersatzstellen
381 (8)
93
5
123 (4)
47 (3)
18 (1)
24
-
-
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen
12 312 (48)
2 283 (6)
178 (4)
1 156 (3)
2 664 (24)
123
2 993 (7)
172 (4)
-
07
08
09
10
11
12
14 15
16
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz................ a)
473
88
4
154
106
17
49
18
-
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen
1 139 (1)
215
22
181
494
11
60
13
-
Bundesministerium der Finanzen..................................................... a) davon Ersatzstellen
411 (1)
108
7
152
41 (1)
16
9
1
-
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen
4 934 (2)
727 (1)
23
884
1 690 (1)
133
704
48
-
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie................................. a) davon Ersatzstellen
474 (7)
172
14
136 (3)
7 (4)
16
10
-
-
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen
1 889 (4)
304
52 (1)
247
289
13
52
3
-
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft..................... a) davon Ersatzstellen
197 (2)
92
8
59
3
10
1 (1)
-
-
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen
2 297 (2)
269
114
539
440 (1)
46
155
27
-
Bundesministerium für Arbeit und Soziales...................................... a) davon Ersatzstellen
404 (3)
118 (1)
9
77 (1)
78 (1)
19
21
3
-
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen
457 (5)
66
9
76
66
7
10
-
-
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur................. a)
440
129
13
101
33
14
20
-
-
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen
14 061 (54)
3 230 (1)
1 358
3 786 (14)
1 927 (21)
140 (2)
236
25 (2)
-
5
128
118
-
-
-
-
3 466 12 140
191
-
Bundesministerium der Verteidigung................................................ a)
492
168
nachgeordneter Bereich b)
57 133
6 888
3 942 10 607 15 677
Bundesministerium für Gesundheit................................................... a)
168
54
5
43
17
11
1
-
-
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen
881 (2)
220
19
74
78
11
77
2
-
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit............................................................................................. a) davon Ersatzstellen
317 (3)
76
4
70 (1)
50
20 (1)
6
-
-
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen
1 838 (7)
178
22
198
217 (3)
37
48
5
-
- 66 -
Übersichten - Teil V: Personalübersicht
D. Übersicht über die Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Leerstellen im Bundeshaushaltsplan 2015 a) = oberste Bundesbehörden b) = nachgeordneter Bereich
Epl.
Differenzen durch Rundung
Geschäftsbereich
Gesamtzahl der Stellen
8
7
Kr. 8a
Kr. 7a
4
5
6
5 7
3 Kr. 3a
8
9
2
1
1
2
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend........ a) davon Ersatzstellen
177 (4)
43
4
38 (1)
15 (1)
15
5 (1)
-
-
nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen
484 (4)
23
-
41
91 (1)
6
14
3
-
19
Bundesverfassungsgericht............................................................... a) davon Ersatzstellen
71 (1)
25
2
5
19 (1)
2
6
-
-
20
Bundesrechnungshof........................................................................ a)
84
38
-
15
6
6
1
1
-
nachgeordneter Bereich b)
38
13
-
10
-
1
-
-
-
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung............................................................................................ a) davon Ersatzstellen
166 (3)
60
9
22
5 (2)
9
6
-
-
30
6
4 Kr. 4a
17
23
3
in den Entgeltgruppen
10
11
nachgeordneter Bereich b)
1
1
-
-
-
-
-
-
-
Bundesministerium für Bildung und Forschung................................ a)
293
80
16
77
16
18
15
-
-
Summe oberste Bundesbehörden.................................................... a) davon Ersatzstellen
8 651 (41)
1 990 (1)
200
2 253 (12)
1 137 (14)
553 (2)
474 (1)
70 (1)
1 (1)
Summe nachgeordneter Bereich...................................................... b) davon Ersatzstellen
99 342 14 519 (128) (8)
5 740 17 941 24 200 (5) (17) (50)
4 021 16 803 (2) (7)
512 (6)
-
Insgesamt......................................................................................... a) davon Ersatzstellen
107 993 16 508 (169) (9)
5 940 20 194 25 336 (5) (29) (63)
4 574 17 277 (4) (8)
581 (7)
1 (1)
Nachtrag zum Bundeshaushaltsplan 2015 Einzelplan 05 Auswärtiges Amt Inhalt Kapitel
Bezeichnung
Seite
Überblick zum Einzelplan .....................................................................................................................................
2
0512 Bundesministerium................................................................................................................................................
3
Übersicht Personalhaushalt..................................................................................................................................................
5
-2-
05
Überblick zum Einzelplan
Überblick zum Einzelplan 05
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Soll 2014 1 000 €
Veränderung gegenüber 2014 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
143 695 400
-
143 695 400
144 815 400
-1 120 -
Gesamteinnahmen..................................................
144 095
-
144 095
145 215
-1 120
Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................
971 364 318 705 2 293 179 171 566 -29 500
1 150 -
972 514 318 705 2 293 179 171 566 -29 500
925 077 300 080 2 246 089 167 020 -
+47 437 +18 625 +47 090 +4 546 -29 500
Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
3 725 314 1 197 413 2 527 901
1 150 1 150 -
3 726 464 1 198 563 2 527 901
3 638 266 1 147 902 2 490 364
+88 198 +50 661 +37 537
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3........................ Aus Hauptgruppe 5................................................. Aus Hauptgruppe 6 ohne Titel 634 .3...................... Aus Hauptgruppe 7................................................. Aus Hauptgruppe 8................................................. Aus Hauptgruppe 9.................................................
832 641 204 489 1 520 106 488 52 275 -
1 150 -
833 791 204 489 1 520 106 488 52 275 -
791 134 202 166 1 520 102 107 50 975 -
+42 657 +2 323 +4 381 +1 300 -
Zusammen..............................................................
1 197 413
1 150
1 198 563
1 147 902
+50 661
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Die Verpflichtungsermächtigung bleibt unverändert.
-3-
Bundesministerium 0512
Überblick zum Kapitel 0512
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Soll 2014 1 000 €
Veränderung gegenüber 2014 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
127 974 -
-
127 974 -
129 094 -
-1 120 -
Gesamteinnahmen..................................................
127 974
-
127 974
129 094
-1 120
Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen......................................
783 815 224 676 1 500 116 275
1 150 -
784 965 224 676 1 500 116 275
743 521 229 339 1 500 113 892
+41 444 -4 663 +2 383
Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
1 126 266 1 084 816 41 450
1 150 1 150 -
1 127 416 1 085 966 41 450
1 088 252 1 040 652 47 600
+39 164 +45 314 -6 150
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Die Verpflichtungsermächtigung bleibt unverändert.
-4-
0512 Bundesministerium Titel Funktion
Zweckbestimmung
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. Aus Hauptgruppe 6.................................................................................. Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
783 815 183 226 1 500 73 740 42 535
1 150 -
784 965 183 226 1 500 73 740 42 535
Zusammen...............................................................................................
1 084 816
1 150
1 085 966
(783 267)
(1 150)
F 422 21 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-021 ten
299 500
675
300 175
F 427 29 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-021 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
98 871
475
99 346
Titelgruppe 02 Tgr. 02 Ausland
Erläuterungen: Die Erläuterungen bleiben unverändert.
(784 417)
-5-
Personalhaushalt Einzelplan 05 Auswärtiges Amt Inhalt Kapitel
Bezeichnung
0512 Auswärtiges Amt...................................................................................................................................................
Seite 6
-6-
0512 Auswärtiges Amt Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung Besoldungs-/ Entgeltgruppen
Bisherige Für Anzahl 2015 für treten hin2015 zu
Neue Anzahl für 2015
Neue Stellen, Stellenwegfall
+ 1
2
3
und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken
ohne ku/ kw-Vermerke -
4
+
-
5
6
Wirksamwerden von ku- und kwVermerken
Hebungen, Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen
Umwandlungen, Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 21 Beamtinnen und Beamte A 13 g................. 353,0 A 9 m.................. 195,0
20,0 9,0
373,0 204,0
-
-
20,0 9,0
-
-
-
-
-
-
-
-
Zusammen..........
29,0
577,0
-
-
29,0
-
-
-
-
-
-
-
-
548,0
Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2015 Bes.-Gr./ E.-Gr.
Bisheriges Soll
1
2
Veränderung
ErsatzZugang Abgang (plan)st. 3
4
Neues Soll 2015
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung
6
7
8
9
5. 5.1 5.1.1
kw spätestens 31.12.2020 Steigerung Geschäftsvolumen Asyl
5.2 5.2.1
spätestens 31.12.2021 Steigerung Geschäftsvolumen Asyl
5.3 5.3.1
spätestens 31.12.2022 Steigerung Geschäftsvolumen Asyl
5
Zu Titel 422 21
kw
A 13 g...............
-
4,0
-
4,0
A 9 m................
-
3,0
-
3,0
A 13 g...............
-
8,0
-
8,0
A 9 m................
-
3,0
-
3,0
A 13 g...............
-
8,0
-
8,0
A 9 m................
-
3,0
-
3,0
Die übrigen Teile des Titels bleiben unverändert.
Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen
Nachtrag zum Bundeshaushaltsplan 2015 Einzelplan 06 Bundesministerium des Innern Inhalt Kapitel
Bezeichnung
Seite
Überblick zum Einzelplan .....................................................................................................................................
2
0601 Gesellschaft und Verfassung................................................................................................................................
3
Ausgaben-Tgr. 02 Sport........................................................................................................................................
4
0603 Integration und Migration, Minderheiten und Vertriebene.....................................................................................
5
Ausgaben-Tgr. 01 Integration und Migration.........................................................................................................
6
0613 Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit............................................................
7
0625 Bundespolizei........................................................................................................................................................
9
0633 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge..............................................................................................................
11
Übersichten Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)..................................................................................................
14
Personalhaushalt..................................................................................................................................................
15
-2-
06
Überblick zum Einzelplan
Überblick zum Einzelplan 06
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Soll 2014 1 000 €
Veränderung gegenüber 2014 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
437 561 5 565
-
437 561 5 565
400 335 5 580
+37 226 -15
Gesamteinnahmen..................................................
443 126
-
443 126
405 915
+37 211
Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................
3 456 933 1 139 702 1 165 121 559 777 -129 994
14 658 31 065 25 000 3 774 -
3 471 591 1 170 767 1 190 121 563 551 -129 994
3 194 057 1 121 811 1 248 317 464 625 -129 994
+277 534 +48 956 -58 196 +98 926 -
Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
6 191 539 3 767 797 2 423 742
74 497 36 141 38 356
6 266 036 3 803 938 2 462 098
5 898 816 3 573 020 2 325 796
+367 220 +230 918 +136 302
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3........................ Aus Hauptgruppe 5................................................. Aus Hauptgruppe 6 ohne Titel 634 .3...................... Aus Hauptgruppe 7................................................. Aus Hauptgruppe 8.................................................
2 919 748 497 970 36 105 26 327 287 647
14 658 17 709 688 3 086
2 934 406 515 679 36 105 27 015 290 733
2 700 396 504 829 39 785 34 881 293 129
+234 010 +10 850 -3 680 -7 866 -2 396
Zusammen..............................................................
3 767 797
36 141
3 803 938
3 573 020
+230 918
1 387 646
20 000
1 407 646
339 728 298 470 222 880 126 179 114 210 120 208 26 891 26 891 10 208 4 619 4 454 4 454 4 454 4 454 4 183 4 454 4 454 4 454 4 454 4 454 53 093
10 000 10 000 -
349 728 308 470 222 880 126 179 114 210 120 208 26 891 26 891 10 208 4 619 4 454 4 454 4 454 4 454 4 183 4 454 4 454 4 454 4 454 4 454 53 093
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2031 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2032 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2033 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2034 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2035 bis zu.................................. ab dem Haushaltsjahr 2036 bis zu..........................
-3-
Gesellschaft und Verfassung 0601
Überblick zum Kapitel 0601
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Veränderung gegenüber 2014 1 000 €
Soll 2014 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
100 -
-
100 -
100 -
-
Gesamteinnahmen..................................................
100
-
100
100
-
Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen......................................
1 415 341 780 20 810
10 000 -
11 415 341 780 20 810
640 400 837 21 140
+10 775 -59 057 -330
Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
364 005 364 005
10 000 10 000
374 005 374 005
422 617 422 617
-48 612 -48 612
57 187
20 000
77 187
16 450 16 241 14 623 9 873
10 000 10 000 -
26 450 26 241 14 623 9 873
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu..................................
-4-
0601 Gesellschaft und Verfassung Titel Funktion
Zweckbestimmung
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Ausgaben
Titelgruppe 02 Tgr. 02 Sport 531 23 Bundeszuschüsse im Zusammenhang mit der Bewerbung Hamburgs für -322 die Olympischen Spiele Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu .......................................................................... 20 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ............................................ 20 000 T€ davon fällig: +10 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................ 10 000 T€ +10 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................ 10 000 T€ Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.
(157 000)
(10 000)
(167 000)
10 000
10 000
-5-
Integration und Migration, Minderheiten und 0603 Vertriebene
Überblick zum Kapitel 0603
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Soll 2014 1 000 €
Veränderung gegenüber 2014 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
2 500 42
-
2 500 42
2 500 57
-15
Gesamteinnahmen..................................................
2 542
-
2 542
2 557
-15
Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen......................................
810 376 832 1 417
25 000 -
810 401 832 1 417
810 367 184 1 417
+34 648 -
Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
379 059 379 059
25 000 25 000
404 059 404 059
369 411 369 411
+34 648 +34 648
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Die Verpflichtungsermächtigung bleibt unverändert.
-6-
0603 Integration und Migration, Minderheiten und Vertriebene Titel Funktion
Zweckbestimmung
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Ausgaben
Titelgruppe 01 Tgr. 01 Integration und Migration 684 12 Durchführung von Integrationskursen nach der Integrationskursverord-219 nung
(310 295)
(25 000)
(335 295)
244 077
25 000
269 077
16 987
-
16 987
Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Epl. 06. 3. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 3 000 T€ zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 684 14. 4. Einnahmen aus Rückzahlungen fließen den Ausgaben zu. 684 14 Förderung von Maßnahmen zur Integration von Zuwanderern und Spät-219 aussiedlern Die Verpflichtungsermächtigung bleibt unverändert. Haushaltsvermerk: 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 3 000 T€ der Einsparun gen bei folgendem Titel geleistet werden: 684 12. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. 3. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen sowie für außergewöhnlichen Aufwand zu leisten. Erläuterungen: Die Erläuterungen bleiben unverändert.
-7-
Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz 0613 und die Informationsfreiheit
Überblick zum Kapitel 0613
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Veränderung gegenüber 2014 1 000 €
Soll 2014 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
21 -
-
21 -
21 -
-
Gesamteinnahmen..................................................
21
-
21
21
-
Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen......................................
6 634 2 090 323 218
358 293 246
6 992 2 383 323 464
6 532 2 083 250 218
+460 +300 +73 +246
Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
9 265 8 717 548
897 879 18
10 162 9 596 566
9 083 8 539 544
+1 079 +1 057 +22
-8-
0613 Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Titel Funktion
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Zweckbestimmung
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-011 schaftsmanagement
548
18
566
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
6 957 1 542 218
358 275 246
7 315 1 817 464
Zusammen...............................................................................................
8 717
879
9 596
F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-011 ten
4 481
358
4 839
511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -011 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung
351
190
541
233
85
318
F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -011 Verwaltungszwecke (ohne IT)
-
10
10
F 812 02 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-011 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
213
236
449
Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert.
Flexibilisierte Ausgaben
F
F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -011
Erläuterungen: Bezeichnung
1. 1.1 1.2 2.
1 000 €
Ersatzbeschaffung Hardware...................................................................................... Software........................................................................................ Sonstiges......................................................................................
131 82 236
Zusammen............................................................................................
449
-9-
Bundespolizei 0625
Überblick zum Kapitel 0625
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Soll 2014 1 000 €
Veränderung gegenüber 2014 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
425 051 400
-
425 051 400
387 836 400
+37 215 -
Gesamteinnahmen..................................................
425 451
-
425 451
388 236
+37 215
Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen......................................
1 765 751 339 914 337 159 163 756
5 000 -
1 765 751 344 914 337 159 163 756
1 677 475 341 168 328 159 150 082
+88 276 +3 746 +9 000 +13 674
Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
2 606 580 2 150 714 455 866
5 000 5 000 -
2 611 580 2 155 714 455 866
2 496 884 2 051 104 445 780
+114 696 +104 610 +10 086
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Die Verpflichtungsermächtigung bleibt unverändert.
- 10 -
0625 Bundespolizei Titel Funktion
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Zweckbestimmung
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. Aus Hauptgruppe 6.................................................................................. Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
1 765 751 194 294 26 913 10 760 152 996
5 000 -
1 765 751 199 294 26 913 10 760 152 996
Zusammen...............................................................................................
2 150 714
5 000
2 155 714
F 527 04 Dienstreisekosten für Flugsicherheitsbegleiter der Bundespolizei und im -042 Zusammenhang mit der Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer
6 800
2 000
8 800
F 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben -042
6 000
3 000
9 000
Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Besondere Kosten im Rahmen der grenzpolizeilichen Kontrolle (z. B. Einsatz von Dolmetscherinnen und Dolmetschern, Ermittlungsverfahren, Flugkosten rückzuführender mittelloser Ausländerinnen und Ausländer, Beschaffung von Heimreisedokumenten nach § 71 Abs. 3 Nr. 7 AufenthG, Maßnahmen zur Förderung der operativen Zusammenarbeit mit Grenz- und Migrationsbehörden von Herkunftsstaaten in Rückführungsangelegenheiten)................ 2. Sonstiges.........................................................................................
7 600 1 400
Zusammen............................................................................................
9 000
- 11 -
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 0633
Überblick zum Kapitel 0633
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Veränderung gegenüber 2014 1 000 €
Soll 2014 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen...........................................
466
-
466
466
-
Gesamteinnahmen..................................................
466
-
466
466
-
Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen......................................
152 512 43 431 56 4 929
14 300 15 772 3 528
166 812 59 203 56 8 457
109 513 44 412 56 5 296
+57 299 +14 791 +3 161
Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
200 928 191 043 9 885
33 600 30 262 3 338
234 528 221 305 13 223
159 277 150 992 8 285
+75 251 +70 313 +4 938
- 12 -
0633 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Titel Funktion
Zweckbestimmung
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-219 schaftsmanagement
9 885
3 338
13 223
Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. Aus Hauptgruppe 6.................................................................................. Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. Aus Hauptgruppe 8..................................................................................
152 512 33 546 56 203 4 726
14 300 12 434 688 2 840
166 812 45 980 56 891 7 566
Zusammen...............................................................................................
191 043
30 262
221 305
F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-219 ten
56 093
9 000
65 093
F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-219 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige
7 771
3 000
10 771
87 030
2 300
89 330
4 753
2 219
6 972
107
488
595
4 337
2 200
6 537
F 518 01 Mieten und Pachten -219
348
1 025
1 373
F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -219
550
188
738
1 118
225
1 343
901
838
1 739
Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert.
Flexibilisierte Ausgaben
F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -219 F
511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -219 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung
F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. -219 F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -219
F 525 01 Aus- und Fortbildung -219 F 527 01 Dienstreisen -219
- 13 -
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 0633 Titel Funktion
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Zweckbestimmung
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Noch zu flexibilisierte Ausgaben
F 532 01 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik -219 F 532 02 Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) -219
1 202
500
1 702
19 738
4 300
24 038
92
188
280
400
263
663
Erläuterungen: Die Erläuterungen bleiben unverändert.
F 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben -219 Erläuterungen: Bezeichnung
1 000 €
1. Umzüge........................................................................................... 2. Sonstiges.........................................................................................
79 201
Zusammen............................................................................................
280
F 544 01 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches -219 F
711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -219
203
688
891
F
811 01 Erwerb von Fahrzeugen -219
211
188
399
F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -219 Verwaltungszwecke (ohne IT)
274
1 152
1 426
F 812 02 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-219 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
4 241
1 500
5 741
Erläuterungen: Bezeichnung
1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2
Erstbeschaffung Hardware...................................................................................... Software........................................................................................ Ersatzbeschaffung Hardware...................................................................................... Software........................................................................................
Zusammen............................................................................................
1 000 €
3 919 753 463 606 5 741
- 14 -
06
Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung
1
davon fällig
2015
2016
2017
2018
Folgejahre
in künftigen Haushaltsjahren
1 000 €
a) Bis einschl. 31.12.2013 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2015 b) VE 2014 c) VE 2015 d) es treten hinzu e) Neue VE 1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
Ausgabensoll 2015
Kapitel 0601 Tgr. 02 531 23 - Bundeszuschüsse im Zusammenhang mit der Bewerbung Hamburgs für die Olympischen Spiele
Summe des Kapitels 0601
Summe des Einzelplans 06
10 000 a) b) c) d) e)
20 000 20 000
-
10 000 10 000
10 000 10 000
-
-
-
374 005 a) b) c) d) e)
104 210 77 163 57 187 20 000 77 187
53 500 21 519
47 168 20 040 16 450 10 000 26 450
3 542 24 174 16 241 10 000 26 241
11 430 14 623 14 623
9 873 9 873
-
6 266 036 a) b) c) d) e)
1 347 462 688 799 1 387 646 20 000 1 407 646
264 127 193 299
186 904 145 993 339 728 10 000 349 728
122 693 121 324 298 470 10 000 308 470
122 729 57 812 222 880 222 880
651 009 170 371 526 568 526 568
-
- 15 -
Personalhaushalt Einzelplan 06 Bundesministerium des Innern Inhalt Kapitel
Bezeichnung
Seite
0613 Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit............................................................
16
0633 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge..............................................................................................................
17
- 16 -
0613 Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Planstellen/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung Besoldungs-/ Entgeltgruppen
Bisherige Für Anzahl 2015 für treten hin2015 zu
Neue Anzahl für 2015
Neue Stellen, Stellenwegfall
+ 1
2
3
4
und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken
ohne ku/ kw-Vermerke -
+
5
6
Wirksamwerden von ku- und kwVermerken
Hebungen, Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen
Umwandlungen, Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte 4,0 B 3......................
1,0
5,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 13 g................. A 8......................
12,5 -
2,0 1,0
14,5 1,0
2,0 1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zusammen..........
16,5
4,0
20,5
4,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Die übrigen Teile des Titels bleiben unverändert.
- 17 -
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 0633 Planstellen/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung Besoldungs-/ Entgeltgruppen
Bisherige Für Anzahl 2015 für treten hin2015 zu
Neue Anzahl für 2015
Neue Stellen, Stellenwegfall
+ 1
2
3
und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken
ohne ku/ kw-Vermerke -
4
+
-
5
6
Wirksamwerden von ku- und kwVermerken
Hebungen, Herabstufungen
+
+
7
von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen
Umwandlungen, Umsetzungen
-
+
8
9
10
Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte A 16.................... 11,0 A 15.................... 76,0 A 14.................... 80,0 A 13 h................. 30,3
2,0 5,0 5,0 3,0
13,0 81,0 85,0 33,3
-
-
2,0 5,0 5,0 3,0
-
-
-
-
-
-
-
-
A 13 g................. A 12.................... A 11..................... A 10....................
141,0 301,0 166,5 50,5
40,0 100,0 125,0 75,0
181,0 401,0 291,5 125,5
-
-
40,0 100,0 125,0 75,0
-
-
-
-
-
-
-
-
A 9 m+Z.............. A 9 m.................. A 8...................... A 7......................
32,0 90,0 210,0 79,0
10,0 30,0 90,0 70,0
42,0 120,0 300,0 149,0
-
-
10,0 30,0 90,0 70,0
-
-
-
-
-
-
-
-
Zusammen..........
1267,3
555,0
1822,3
-
-
555,0
-
-
-
-
-
-
-
-
Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 8...................... 94,8 10,0 104,8 E 6...................... 108,0 165,0 273,0 E 3...................... 35,5 20,0 55,5
-
-
10,0 165,0 20,0
-
-
-
-
-
-
-
-
Zusammen..........
-
-
195,0
-
-
-
-
-
-
-
-
Titel 428 01 Erläuterungen
238,3
195,0
433,3
Übersicht der ku und kw Vermerke 2015 Bes.-Gr./ E.-Gr.
Bisheriges Soll
1
2
Veränderung
ErsatzZugang Abgang (plan)st. 3
4
Neues Soll 2015
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung
6
7
8
9
7. 7.1 7.1.1
kw spätestens 31.12.2018 Steigerung Geschäftsvolumen Asyl
5
Zu Titel 422 01
kw
A 15..................
-
1,0
-
1,0
A 14.................. A 13 g............... A 12.................. A 11.................. A 10.................. A 9 m................ A 8.................... A 7....................
-
1,0 8,0 10,0 12,0 30,0 6,0 21,0 14,0
-
1,0 8,0 10,0 12,0 30,0 6,0 21,0 14,0
A 15..................
-
1,0
-
1,0
A 14.................. A 13 g............... A 12.................. A 11.................. A 10.................. A 9 m+Z............ A 9 m................ A 8.................... A 7....................
-
1,0 8,0 20,0 25,0 15,0 4,0 6,0 18,0 14,0
-
1,0 8,0 20,0 25,0 15,0 4,0 6,0 18,0 14,0
A 15..................
-
1,0
-
1,0
Neue Planstelle Neue Planstelle Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen
7.2 7.2.1
spätestens 31.12.2019 Steigerung Geschäftsvolumen Asyl
Neue Planstelle Neue Planstelle Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen
7.3 7.3.1
spätestens 31.12.2020 Steigerung Geschäftsvolumen Asyl
Neue Planstelle
- 18 -
0633 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Übersicht der ku und kw Vermerke 2015 Bes.-Gr./ E.-Gr.
Bisheriges Soll
1
2
Veränderung
ErsatzZugang Abgang (plan)st. 3
4
Neues Soll 2015
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung
6
7
8
9
5
A 14.................. A 13 h............... A 13 g............... A 12.................. A 11.................. A 10.................. A 9 m+Z............ A 9 m................ A 8.................... A 7....................
-
1,0 1,0 8,0 20,0 30,0 15,0 2,0 6,0 15,0 14,0
-
1,0 1,0 8,0 20,0 30,0 15,0 2,0 6,0 15,0 14,0
A 16..................
-
1,0
-
1,0
A 15.................. A 14.................. A 13 h............... A 13 g............... A 12.................. A 11.................. A 10.................. A 9 m+Z............ A 9 m................ A 8.................... A 7....................
-
1,0 1,0 1,0 8,0 20,0 23,0 15,0 2,0 6,0 18,0 14,0
-
1,0 1,0 1,0 8,0 20,0 23,0 15,0 2,0 6,0 18,0 14,0
A 16..................
-
1,0
-
1,0
A 15.................. A 14.................. A 13 h............... A 13 g............... A 12.................. A 11.................. A 9 m+Z............ A 9 m................ A 8.................... A 7....................
-
1,0 1,0 1,0 8,0 30,0 35,0 2,0 6,0 18,0 14,0
-
1,0 1,0 1,0 8,0 30,0 35,0 2,0 6,0 18,0 14,0
Neue Planstelle Neue Planstelle Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen 7.4 7.4.1
spätestens 31.12.2021 Steigerung Geschäftsvolumen Asyl
Neue Planstelle Neue Planstelle Neue Planstelle Neue Planstelle Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen
7.5 7.5.1
spätestens 31.12.2022 Steigerung Geschäftsvolumen Asyl
Neue Planstelle Neue Planstelle Neue Planstelle Neue Planstelle Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen
Zu Titel 428 01
kw
E 8....................
-
2,0
-
2,0
E 6.................... E 3....................
-
40,0 5,0
-
40,0 5,0
E 8....................
-
2,0
-
2,0
E 6.................... E 3....................
-
31,0 5,0
-
31,0 5,0
E 8....................
-
2,0
-
2,0
E 6.................... E 3....................
-
30,0 5,0
-
30,0 5,0
E 8....................
-
2,0
-
2,0
7. 7.1 7.1.1
kw spätestens 31.12.2018 Steigerung Geschäftsvolumen Asyl
Neue Stellen Neue Stellen Neue Stellen
7.2 7.2.1
spätestens 31.12.2019 Steigerung Geschäftsvolumen Asyl
Neue Stellen Neue Stellen Neue Stellen
7.3 7.3.1
spätestens 31.12.2020 Steigerung Geschäftsvolumen Asyl
Neue Stellen Neue Stellen Neue Stellen
7.4 7.4.1
spätestens 31.12.2021 Steigerung Geschäftsvolumen Asyl
Neue Stellen
- 19 -
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 0633 Übersicht der ku und kw Vermerke 2015 Bes.-Gr./ E.-Gr.
Bisheriges Soll
1
2
Veränderung
ErsatzZugang Abgang (plan)st. 3
4
5
Neues Soll 2015
lfd. Nr.
Inhalt des Vermerks
Erläuterung der Veränderung
6
7
8
9
E 6.................... E 3....................
-
33,0 5,0
-
33,0 5,0
E 8....................
-
2,0
-
2,0
E 6....................
-
31,0
-
31,0
Die übrigen Teile der Titel bleiben unverändert.
Neue Stellen Neue Stellen 7.5 7.5.1
spätestens 31.12.2022 Steigerung Geschäftsvolumen Asyl
Neue Stellen Neue Stellen
Nachtrag zum Bundeshaushaltsplan 2015 Einzelplan 08 Bundesministerium der Finanzen Inhalt Kapitel
Bezeichnung
Seite
Überblick zum Einzelplan .....................................................................................................................................
2
0801 Wiedergutmachungen des Bundes.......................................................................................................................
3
Ausgaben-Tgr. 02 Leistungen im Zusammenhang mit Kriegsfolgen....................................................................
4
-2-
08
Überblick zum Einzelplan
Überblick zum Einzelplan 08
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Soll 2014 1 000 €
Veränderung gegenüber 2014 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
270 589 53 922
-
270 589 53 922
999 849 38 844
-729 260 +15 078
Gesamteinnahmen..................................................
324 511
-
324 511
1 038 693
-714 182
Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................
3 163 748 715 953 1 527 543 163 377 -
10 000 -
3 163 748 715 953 1 537 543 163 377 -
2 977 363 680 018 1 414 602 134 278 -
+186 385 +35 935 +122 941 +29 099 -
Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
5 570 621 2 905 541 2 665 080
10 000 10 000
5 580 621 2 905 541 2 675 080
5 206 261 2 688 759 2 517 502
+374 360 +216 782 +157 578
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3........................ Aus Hauptgruppe 5................................................. Aus Hauptgruppe 6 ohne Titel 634 .3...................... Aus Hauptgruppe 7................................................. Aus Hauptgruppe 8.................................................
2 237 786 529 581 7 4 030 134 137
-
2 237 786 529 581 7 4 030 134 137
2 077 298 497 926 7 2 985 110 543
+160 488 +31 655 +1 045 +23 594
Zusammen..............................................................
2 905 541
-
2 905 541
2 688 759
+216 782
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Die Verpflichtungsermächtigung bleibt unverändert.
Die Erläuterungen bleiben unverändert.
-3-
Wiedergutmachungen des Bundes 0801
Überblick zum Kapitel 0801
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Soll 2014 1 000 €
Veränderung gegenüber 2014 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
1 15 310
-
1 15 310
1 18 710
-3 400
Gesamteinnahmen..................................................
15 311
-
15 311
18 711
-3 400
Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................
20 704 181 1 500 -
10 000 -
20 714 181 1 500 -
692 285 1 500 -
+20 +21 896 -
Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
705 701 705 701
10 000 10 000
715 701 715 701
693 785 693 785
+21 916 +21 916
-4-
0801 Wiedergutmachungen des Bundes Titel Funktion
Zweckbestimmung
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Ausgaben
Titelgruppe 02 Tgr. 02 Leistungen im Zusammenhang mit Kriegsfolgen 685 21 Leistungen für ehemalige sowjetische Kriegsgefangene -249 Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haus haltsausschusses des Deutschen Bundestages. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Einzelheiten regelt das Bundesministerium der Finanzen in einer Richtlinie, die der Zustimmung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages bedarf. 4. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
(43 450)
(10 000)
(53 450)
10 000
10 000
Nachtrag zum Bundeshaushaltsplan 2015 Einzelplan 09 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Inhalt Kapitel
Bezeichnung
Seite
Überblick zum Einzelplan .....................................................................................................................................
2
0901 Innovation, Technologie und Neue Mobilität.........................................................................................................
3
Ausgaben-Tgr. 03 Luft- und Raumfahrt.................................................................................................................
4
-2-
09
Überblick zum Einzelplan
Überblick zum Einzelplan 09
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Soll 2014 1 000 €
Veränderung gegenüber 2014 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
448 336 14 573
-
448 336 14 573
614 614 12 473
-166 278 +2 100
Gesamteinnahmen..................................................
462 909
-
462 909
627 087
-164 178
Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................
720 645 294 910 4 881 052 1 473 293 -62 213
87 000 -
720 645 294 910 4 881 052 1 560 293 -62 213
670 352 274 817 5 060 507 1 481 856 -69 553
+50 293 +20 093 -179 455 +78 437 +7 340
Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
7 307 687 832 013 6 475 674
87 000 87 000
7 394 687 832 013 6 562 674
7 417 979 780 452 6 637 527
-23 292 +51 561 -74 853
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3........................ Aus Hauptgruppe 5................................................. Aus Hauptgruppe 6 ohne Titel 634 .3...................... Aus Hauptgruppe 7................................................. Aus Hauptgruppe 8.................................................
559 827 169 364 346 34 468 68 008
-
559 827 169 364 346 34 468 68 008
514 512 156 463 346 44 161 64 970
+45 315 +12 901 -9 693 +3 038
Zusammen..............................................................
832 013
-
832 013
780 452
+51 561
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Die Verpflichtungsermächtigung bleibt unverändert.
Die Erläuterungen bleiben unverändert.
-3-
Innovation, Technologie und Neue Mobilität 0901
Überblick zum Kapitel 0901
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Soll 2014 1 000 €
Veränderung gegenüber 2014 1 000 €
Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen......................................
1 700 1 673 665 710 678
87 000
1 700 1 673 665 797 678
1 460 1 630 031 715 086
+240 +43 634 +82 592
Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
2 386 043 2 386 043
87 000 87 000
2 473 043 2 473 043
2 346 577 2 346 577
+126 466 +126 466
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Die Verpflichtungsermächtigung bleibt unverändert.
-4-
0901 Innovation, Technologie und Neue Mobilität Titel Funktion
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Zweckbestimmung
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Ausgaben
Titelgruppe 03 Tgr. 03 Luft- und Raumfahrt 896 31 Beitrag bzw. Leistungen an die Europäische Weltraumorganisation (ESA) -165 in Paris
(1 422 589)
(87 000)
(1 509 589)
626 550
87 000
713 550
Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert. Erläuterungen:
Bezeichnung der Organisation Rechtsgrundlage und Zweck der Mitgliedschaft
Mitgliedsbeitrag der Bundesrepublik Deutschland (Pflichtleistungen) in Prozent
in TausendFremdwährung (gerundet)
in 1 000 € (gerundet)
Besondere (freiwillige) Leistungen außerhalb des Mitgliedsbeitrags in 1 000 € (gerundet)
2
3
4
5
1
Europäische Weltraumorganisation (ESA), Paris............................. Rechtsgrundlage: Übereinkommen vom 30.05.1975, Gesetz vom 23.11.1976 (BGBl. II 1976 S.1861) Inkrafttreten: 30.10.1980 Zweck: Sicherstellung und Entwicklung der Zusammenarbeit auf den Gebieten der Weltraumforschung und -technik sowie weltraumtechnischer Anwendungen Bezeichnung
1. Mitgliedsbeitrag Deutschlands für obligatorische Tätigkeiten (grundlegende Tätigkeiten, wissenschaftliches Programm und dem Allgemeinen Haushalt angegliederte Tätigkeiten)................... 2. Mitgliedsbeiträge aufgrund völkerrechtlicher Verpflichtungen durch die Zeichnung fakultativer Programme.................................. 3. Zahlungen für das Sondervorhaben Esrange/Andoya aufgrund völkerrechtlicher Verpflichtungen.................................................... (Das Sondervorhaben Esrange/Andoya ist kein ESA-Vorhaben, wird jedoch von der ESA verwaltet und basiert auf einer gesonderten multilateralen Vereinbarung zu Forschungstätigkeiten von Deutschland, Frankreich, Schweiz, Norwegen und Schweden.) 4. Zahlungen an die ESA gem. Art. 42 der Pensionsregeln der Koordinierten Organisationen................................................................. (Steuerausgleichszahlungen aufgrund völkerrechtlicher Verpflichtung) Zusammen............................................................................................
-
713 550
1 000 €
170 000 538 550 2 500
2 500
713 550
Aus den Ausgaben dürfen auch Personal- und sächliche Verwaltungsausgaben für die Vorbereitung und Durchführung in Deutschland stattfindender ESA-Ministerkonferenzen, Ausgaben für Geländeerweiterungen von ESA-Niederlassungen in Deutschland und zur Stärkung des deutschen Personalanteils in der ESA geleistet werden.
Zusammen Spalte 4 + 5 in 1 000 € 6
713 550
Nachtrag zum Bundeshaushaltsplan 2015 Einzelplan 11 Bundesministerium für Arbeit und Soziales Inhalt Kapitel
Bezeichnung
Seite
Überblick zum Einzelplan .....................................................................................................................................
2
1101 Leistungen nach dem Zweiten und Dritten Buch Sozialgesetzbuch und gleichartige Leistungen........................
3
Ausgaben-Tgr. 01 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende...............................................................
4
1102 Rentenversicherung und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung...................................................
5
Übersicht Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)..................................................................................................
7
-2-
11
Überblick zum Einzelplan
Überblick zum Einzelplan 11
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Soll 2014 1 000 €
Veränderung gegenüber 2014 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
77 114 1 824 136
-
77 114 1 824 136
80 434 1 782 857
-3 320 +41 279
Gesamteinnahmen..................................................
1 901 250
-
1 901 250
1 863 291
+37 959
Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................
212 416 123 920 125 200 054 9 528 -
114 000 -
212 416 123 920 125 314 054 9 528 -
206 607 119 769 121 644 837 9 297 -1 200
+5 809 +4 151 +3 669 217 +231 +1 200
Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
125 545 918 223 000 125 322 918
114 000 114 000
125 659 918 223 000 125 436 918
121 979 310 213 397 121 765 913
+3 680 608 +9 603 +3 671 005
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3........................ Aus Hauptgruppe 5................................................. Aus Hauptgruppe 7................................................. Aus Hauptgruppe 8................................................. Aus Hauptgruppe 9.................................................
167 448 47 393 1 495 6 664 -
-
167 448 47 393 1 495 6 664 -
162 391 44 389 2 071 5 746 -1 200
+5 057 +3 004 -576 +918 +1 200
Zusammen..............................................................
223 000
-
223 000
213 397
+9 603
2 423 040
420 000
2 843 040
1 476 335 647 552 182 273 51 224 11 452 6 452 6 452 6 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 17 424
150 000 150 000 120 000 -
1 626 335 797 552 302 273 51 224 11 452 6 452 6 452 6 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 17 424
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2031 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2032 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2033 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2034 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2035 bis zu.................................. ab dem Haushaltsjahr 2036 bis zu..........................
-3-
Leistungen nach dem Zweiten und Dritten Buch 1101 Sozialgesetzbuch und gleichartige Leistungen
Überblick zum Kapitel 1101
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Soll 2014 1 000 €
Veränderung gegenüber 2014 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen...........................................
10 000
-
10 000
10 000
-
Gesamteinnahmen..................................................
10 000
-
10 000
10 000
-
Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen......................................
12 400 33 104 744 -
-
12 400 33 104 744 -
12 000 31 208 200 -
+400 +1 896 544 -
Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
33 117 144 33 117 144
-
33 117 144 33 117 144
31 220 200 31 220 200
+1 896 944 +1 896 944
2 295 500
420 000
2 715 500
1 429 300 624 500 166 400 50 300 10 000 5 000 5 000 5 000
150 000 150 000 120 000 -
1 579 300 774 500 286 400 50 300 10 000 5 000 5 000 5 000
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2023 bis zu..................................
-4-
1101 Leistungen nach dem Zweiten und Dritten Buch Sozialgesetzbuch und gleichartige Leistungen Titel Funktion
Zweckbestimmung
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Ausgaben
Titelgruppe 01 Tgr. 01 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende 685 11 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit -253 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 .................... 2 225 000 T€ Es treten hinzu ........................................................................ 420 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ....................................... 2 645 000 T€ davon fällig: +150 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu..................... 1 550 000 T€ +150 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu........................ 750 000 T€ +120 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu........................ 270 000 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 50 000 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 10 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 5 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 5 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 5 000 T€ Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert. Erläuterungen: Die Erläuterungen bleiben unverändert.
(32 957 644)
(-)
(32 957 644)
3 903 000
-
3 903 000
-5-
Rentenversicherung und Grundsicherung im Alter 1102 und bei Erwerbsminderung
Überblick zum Kapitel 1102
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Soll 2014 1 000 €
Veränderung gegenüber 2014 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
100 1 780 000
-
100 1 780 000
100 1 740 000
+40 000
Gesamteinnahmen..................................................
1 780 100
-
1 780 100
1 740 100
+40 000
Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen......................................
90 252 262 -
114 000 -
90 366 262 -
88 428 480 -
+1 937 782 -
Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
90 252 262 90 252 262
114 000 114 000
90 366 262 90 366 262
88 428 480 88 428 480
+1 937 782 +1 937 782
-6-
1102 Rentenversicherung und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Titel Funktion
Zweckbestimmung
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 632 01 Beteiligung des Bundes an der Grundsicherung im Alter und bei Er-282 werbsminderung Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert. Erläuterungen: Die Erläuterungen bleiben unverändert.
5 939 165
114 000
6 053 165
-7-
11
Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung
1
davon fällig
2015
2016
2017
2018
Folgejahre
in künftigen Haushaltsjahren
1 000 €
a) Bis einschl. 31.12.2013 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2015 b) VE 2014 c) VE 2015 d) es treten hinzu e) Neue VE 1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
Ausgabensoll 2015
Kapitel 1101 Tgr. 01 685 11 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
3 903 000 a) b) c) d) e)
97 769 2 225 000 2 225 000 420 000 2 645 000
53 518 1 400 000
20 945 600 000 1 400 000 150 000 1 550 000
9 340 150 000 600 000 150 000 750 000
8 143 50 000 150 000 120 000 270 000
5 823 25 000 75 000 75 000
-
Summe des Kapitels 1101
33 117 144 a) b) c) d) e)
199 022 2 389 100 2 295 500 420 000 2 715 500
109 048 1 466 500
55 619 661 000 1 429 300 150 000 1 579 300
20 389 185 600 624 500 150 000 774 500
8 143 51 000 166 400 120 000 286 400
5 823 25 000 75 300 75 300
-
Summe des Einzelplans 11
125 659 91 a) 8 b) c) d) e)
213 926
118 138
59 837
21 083
8 340
6 528
-
2 490 754 2 423 040 420 000 2 843 040
1 511 059
683 710 1 476 335 150 000 1 626 335
202 665 647 552 150 000 797 552
52 030 182 273 120 000 302 273
41 290 116 880 116 880
-
Nachtrag zum Bundeshaushaltsplan 2015 Einzelplan 12 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur Inhalt Kapitel
Bezeichnung
Seite
Überblick zum Einzelplan .....................................................................................................................................
2
1214 Deutscher Wetterdienst.........................................................................................................................................
3
Übersicht Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)..................................................................................................
5
-2-
12
Überblick zum Einzelplan
Überblick zum Einzelplan 12
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Soll 2014 1 000 €
Veränderung gegenüber 2014 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
5 521 905 312 028
-
5 521 905 312 028
4 884 621 307 746
+637 284 +4 282
Gesamteinnahmen..................................................
5 833 933
-
5 833 933
5 192 367
+641 566
Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................
1 558 450 2 176 258 6 805 633 12 841 008 -99 915
-
1 558 450 2 176 258 6 805 633 12 841 008 -99 915
1 466 540 2 045 383 6 797 964 12 552 061 -
+91 910 +130 875 +7 669 +288 947 -99 915
Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
23 281 434 1 041 002 22 240 432
-
23 281 434 1 041 002 22 240 432
22 861 948 904 641 21 957 307
+419 486 +136 361 +283 125
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3........................ Aus Hauptgruppe 5................................................. Aus Hauptgruppe 7................................................. Aus Hauptgruppe 8.................................................
747 935 184 206 5 009 103 852
-
747 935 184 206 5 009 103 852
683 218 155 659 6 616 59 148
+64 717 +28 547 -1 607 +44 704
Zusammen..............................................................
1 041 002
-
1 041 002
904 641
+136 361
27 160 177
28 829
27 189 006
7 274 008 5 746 571 5 207 790 4 064 728 382 540 341 540 273 000 218 000 172 000 70 000 60 000 50 000 3 300 000
5 259 8 039 5 634 5 055 2 864 528 211 221 412 450 156 -
7 279 267 5 754 610 5 213 424 4 069 783 385 404 342 068 273 211 218 221 172 412 70 450 60 156 50 000 3 300 000
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................. in künftigen Haushaltsjahren bis zu........................
Die Erläuterungen bleiben unverändert.
-3-
Deutscher Wetterdienst 1214
Überblick zum Kapitel 1214
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Soll 2014 1 000 €
Veränderung gegenüber 2014 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
50 247 13
-
50 247 13
51 382 100
-1 135 -87
Gesamteinnahmen..................................................
50 260
-
50 260
51 482
-1 222
Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................
112 176 41 781 124 776 31 028 -
-
112 176 41 781 124 776 31 028 -
106 124 41 027 120 415 31 412 -
+6 052 +754 +4 361 -384 -
Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
309 761 180 365 129 396
-
309 761 180 365 129 396
298 978 169 908 129 070
+10 783 +10 457 +326
36 440
28 829
65 269
10 881 10 582 9 289 5 688 -
5 259 8 039 5 634 5 055 2 864 528 211 221 412 450 156
16 140 18 621 14 923 10 743 2 864 528 211 221 412 450 156
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2026 bis zu..................................
-4-
1214 Deutscher Wetterdienst Titel Funktion
Zweckbestimmung
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 687 01 Beiträge an internationale Organisationen -046 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu .......................................................................... 28 829 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ............................................ 28 829 T€ davon fällig: +5 259 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................ 5 259 T€ +8 039 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................ 8 039 T€ +5 634 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................ 5 634 T€ +5 055 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................ 5 055 T€ +2 864 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................ 2 864 T€ +528 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu...................................... 528 T€ +211 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu...................................... 211 T€ +221 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu...................................... 221 T€ +412 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu...................................... 412 T€ +450 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu...................................... 450 T€ +156 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu...................................... 156 T€ Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert. Erläuterungen: Die Erläuterungen bleiben unverändert.
116 227
-
116 227
-5-
12
Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung
1
davon fällig
2015
2016
2017
2018
Folgejahre
in künftigen Haushaltsjahren
1 000 €
a) Bis einschl. 31.12.2013 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2015 b) VE 2014 c) VE 2015 d) es treten hinzu e) Neue VE 1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
Ausgabensoll 2015
Kapitel 1214 687 01 - Beiträge an internationale Organisationen
116 227 a) b) c) d) e)
429 638 28 829 28 829
63 982 -
86 613 5 259 5 259
84 220 8 039 8 039
72 555 5 634 5 634
122 268 9 897 9 897
-
Summe des Kapitels 1214
309 761 a) b) c) d) e)
446 712 49 469 36 440 28 829 65 269
74 740 4 411
92 023 4 488 10 881 5 259 16 140
85 126 4 493 10 582 8 039 18 621
72 555 4 358 9 289 5 634 14 923
122 268 31 719 5 688 9 897 15 585
-
23 281 434 a) b) c) d) e)
17 081 029 25 231 375 27 160 177 28 829 27 189 006
5 246 491 6 059 122
2 071 978 4 293 880 7 274 008 5 259 7 279 267
1 697 274 3 599 029 5 746 571 8 039 5 754 610
1 506 675 2 952 836 5 207 790 5 634 5 213 424
6 558 611 4 026 508 5 631 808 9 897 5 641 705
4 300 000 3 300 000 3 300 000
Summe des Einzelplans 12
Nachtrag zum Bundeshaushaltsplan 2015 Einzelplan 16 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit Inhalt Kapitel
Bezeichnung
Seite
Überblick zum Einzelplan .....................................................................................................................................
2
1606 Wohnungswesen und Städtebau..........................................................................................................................
3
Übersicht Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)..................................................................................................
5
-2-
16
Überblick zum Einzelplan
Überblick zum Einzelplan 16
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Soll 2014 1 000 €
Veränderung gegenüber 2014 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
60 377 661 020
-
60 377 661 020
59 037 714 139
+1 340 -53 119
Gesamteinnahmen..................................................
721 397
-
721 397
773 176
-51 779
Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................
332 384 291 120 928 496 2 327 785 -24 588
10 000 -
332 384 291 120 928 496 2 337 785 -24 588
302 557 276 499 860 850 2 238 733 -11 335
+29 827 +14 621 +67 646 +99 052 -13 253
Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
3 855 197 390 934 3 464 263
10 000 10 000
3 865 197 390 934 3 474 263
3 667 304 361 071 3 306 233
+197 893 +29 863 +168 030
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3........................ Aus Hauptgruppe 5................................................. Aus Hauptgruppe 6 ohne Titel 634 .3...................... Aus Hauptgruppe 7................................................. Aus Hauptgruppe 8.................................................
291 925 88 719 59 145 10 086
-
291 925 88 719 59 145 10 086
262 211 88 019 49 125 10 667
+29 714 +700 +10 +20 -581
Zusammen..............................................................
390 934
-
390 934
361 071
+29 863
1 848 463
20 000
1 868 463
575 485 563 375 417 809 175 170 55 714 38 360 21 160 660 660 40 30
10 000 10 000 -
585 485 573 375 417 809 175 170 55 714 38 360 21 160 660 660 40 30
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2026 bis zu..................................
Die Erläuterungen bleiben unverändert.
-3-
Wohnungswesen und Städtebau 1606
Überblick zum Kapitel 1606
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Soll 2014 1 000 €
Veränderung gegenüber 2014 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
8 222 409 687
-
8 222 409 687
8 222 462 649
-52 962
Gesamteinnahmen..................................................
417 909
-
417 909
470 871
-52 962
Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen......................................
9 754 740 306 1 439 435
10 000
9 754 740 306 1 449 435
10 126 708 361 1 355 499
-372 +31 945 +93 936
Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
2 189 495 2 189 495
10 000 10 000
2 199 495 2 199 495
2 073 986 2 073 986
+125 509 +125 509
745 110
20 000
765 110
208 385 242 524 189 039 105 078 84
10 000 10 000 -
218 385 252 524 189 039 105 078 84
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2020 bis zu..................................
-4-
1606 Wohnungswesen und Städtebau Titel Funktion
Zweckbestimmung
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Ausgaben Ausgaben für Investitionen 893 03 Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Programms "Kriminalprä-411 vention durch Einbruchsicherung" Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu .......................................................................... 20 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ............................................ 20 000 T€ davon fällig: +10 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................ 10 000 T€ +10 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................ 10 000 T€
10 000
10 000
-5-
16
Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung
1
davon fällig
2015
2016
2017
2018
Folgejahre
in künftigen Haushaltsjahren
1 000 €
a) Bis einschl. 31.12.2013 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2015 b) VE 2014 c) VE 2015 d) es treten hinzu e) Neue VE 1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
Ausgabensoll 2015
Kapitel 1606 893 03 - Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Programms "Kriminalprävention durch Einbruchsicherung"
10 000 a) b) c) d) e)
20 000 20 000
-
10 000 10 000
10 000 10 000
-
-
-
Summe des Kapitels 1606
2 199 495 a) b) c) d) e)
575 753 728 597 745 110 20 000 765 110
310 388 197 870
173 348 243 704 208 385 10 000 218 385
67 217 181 434 242 524 10 000 252 524
9 000 105 488 189 039 189 039
15 800 101 105 162 105 162
-
Summe des Einzelplans 16
3 865 197 a) b) c) d) e)
1 437 467 1 747 495 1 848 463 20 000 1 868 463
646 831 487 694
363 239 505 712 575 485 10 000 585 485
165 969 368 320 563 375 10 000 573 375
70 750 148 957 417 809 417 809
190 678 236 812 291 794 291 794
-
Nachtrag zum Bundeshaushaltsplan 2015 Einzelplan 17 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Inhalt Kapitel
Bezeichnung
Seite
Überblick zum Einzelplan .....................................................................................................................................
2
1702 Kinder- und Jugendpolitik......................................................................................................................................
3
-2-
17
Überblick zum Einzelplan
Überblick zum Einzelplan 17
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Soll 2014 1 000 €
Veränderung gegenüber 2014 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
7 133 61 307
-
7 133 61 307
7 133 61 319
-12
Gesamteinnahmen..................................................
68 440
-
68 440
68 452
-12
Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................
117 772 40 110 8 352 409 15 771 -2 500
12 000 -
117 772 40 110 8 364 409 15 771 -2 500
113 783 39 566 7 792 403 13 756 -
+3 989 +544 +572 006 +2 015 -2 500
Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
8 523 562 119 331 8 404 231
12 000 12 000
8 535 562 119 331 8 416 231
7 959 508 116 564 7 842 944
+576 054 +2 767 +573 287
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3........................ Aus Hauptgruppe 5................................................. Aus Hauptgruppe 7................................................. Aus Hauptgruppe 8.................................................
95 201 21 472 130 2 528
-
95 201 21 472 130 2 528
92 134 21 447 70 2 913
+3 067 +25 +60 -385
Zusammen..............................................................
119 331
-
119 331
116 564
+2 767
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Die Verpflichtungsermächtigung bleibt unverändert.
-3-
Kinder- und Jugendpolitik 1702
Überblick zum Kapitel 1702
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Soll 2014 1 000 €
Veränderung gegenüber 2014 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
2 000 120
-
2 000 120
2 000 140
-20
Gesamteinnahmen..................................................
2 120
-
2 120
2 140
-20
Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen......................................
392 884 3 000
12 000 -
404 884 3 000
381 358 3 000
+23 526 -
Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
395 884 395 884
12 000 12 000
407 884 407 884
384 358 384 358
+23 526 +23 526
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Die Verpflichtungsermächtigung bleibt unverändert.
-4-
1702 Kinder- und Jugendpolitik Titel Funktion
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Zweckbestimmung
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 684 01 Zuschüsse und Leistungen für laufende Zwecke an Länder, Träger und -261 für Aufgaben der freien Jugendhilfe
148 803
12 000
160 803
Die Verpflichtungsermächtigung bleibt unverändert. Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert. Erläuterungen: Adresse und Bezeichnung 1
Finanzierungsanteil in Prozent mit ohne Eigenmittel 2
3
Soll 2015
Soll 2014
Ist 2013
1 000 €
1 000 €
1 000 €
4
5
6
Institutionelle Förderung/Zuschüsse an Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO 1.
4.
Fachstelle für internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V., Bonn............................................................ - aus Kap. 1702 Tit. 684 01
99,92 100,00
Akademie Remscheid für musische Bildungs- und Medienerziehung, Remscheid................................................................. - aus Kap. 1702 Tit. 684 01
34,68
8.
Internationale Jugendbibliothek e. V., München....................... - aus Kap. 1702 Tit. 684 01
9.
Bundesakademie für musikalische Jugendbildung, Trossingen............................................................................................ - aus Kap. 1702 Tit. 684 01
Zusammen .................................................................................................. - Summe Tit. 684 01 ...................................................................................
Zuschüsse der EU......................................................................................
2 591
2 293
2 268
52,96
957
908
850
40,58
45,08
858
827
706
40,18
67,06
727
659
618
5 133 5 133
4 687 4 687
4 442 4 442
-
-
-
11.
Aufteilung des Titelansatzes nach Förderprogrammen ......
(155 670)
(142 919)
(193 779)
11.1
Politische Bildung ...................................................................
(10 380)
(10 380)
(10 532)
11.1.1
Allgemeine politische Bildung...................................................
9 480
9 480
9 419
11.1.2
Jugendinformation....................................................................
900
900
1 113
11.2
Kulturelle Bildung......................................................................
6 539
6 575
6 628
11.3
Jugend und Sport......................................................................
4 161
5 656
3 713
11.4
Integration junger Menschen mit Migrationshintergrund ...
(68 650)
(55 650)
(56 010)
11.4.1
Eingliederungsprogramm..........................................................
50 650
41 650
41 574
11.4.2
Maßnahmen zur gesellschaftlichen und sozialen Integration von Zuwanderinnen und Zuwanderern.....................................
6 100
6 400
5 902
11.4.3
Garantiefonds-Hochschulbereich..............................................
11 900
7 600
8 534
11.5
Soziale u. berufliche Integration von Jugendlichen...................
6 700
7 392
54 501
11.6
Gleichstellung von Mädchen und Jungen.................................
-
-
-
11.7
Hilfen für junge Menschen und Familien...................................
4 500
4 150
3 775
11.8
Kindheit, Tageseinrichtungen und Tagespflege ..................
(4 900)
(4 200)
(6 662)
11.8.1
Kindheit, Tageseinrichtungen und Tagespflege........................
2 500
1 800
4 438
11.8.2
Auf- und Ausbau von Netzwerken Früher Hilfen.......................
2 400
2 400
2 224
11.9
Schutz von Kindern und Jugendlichen......................................
8 500
7 640
9 377
11.10
Jugendverbandsarbeit..............................................................
16 675
16 545
16 781
11.11
Kinder- und Jugendhilfe der freien Wohlfahrtspflege................
2 730
2 730
2 644
11.12
Zentrale Einrichtungen der Fortbildung.....................................
-
-
-
11.13
Neue Wege der Kinder- und Jugendhilfe ..............................
(2 500)
(2 111)
(2 433)
11.13.1
Jugend und Technik..................................................................
-
-
-
-5-
Kinder- und Jugendpolitik 1702 Titel Funktion
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Zweckbestimmung
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Noch zu Titel 684 01
Adresse und Bezeichnung 1
Finanzierungsanteil in Prozent mit ohne Eigenmittel 2
3
Soll 2015
Soll 2014
Ist 2013
1 000 €
1 000 €
1 000 €
4
5
6
11.13.2
Jugendhilfe und Schule.............................................................
-
11
250
11.13.3
Eigenständige Jugendpolitik, Partizipation...............................
2 500
2 100
2 183
11.13.4
Perspektiven gegen die Abwanderung Ost - ehem. "wir hier und jetzt"...................................................................................
-
-
-
11.14
Internationale Jugendarbeit ...................................................
(17 650)
(17 850)
(17 552)
11.14.1
IJA - Globalprogramme.............................................................
8 550
8 250
7 790
11.14.2
IJA - Bilaterale Sonderprogramme............................................
6 200
6 300
6 404
11.14.3
IJA - Sonstige Sonderprogramme.............................................
1 000
1 200
1 246
11.14.4
IJA - IJAB (inkl. Nationalagentur "Jugend für Europa").............
1 900
2 100
2 112
11.15
Internationales Studienprogramm für Fachkräfte der Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit..........................................................
-
-
-
11.16
Sonstige Fördermaßnahmen .................................................
(1 670)
(1 800)
(2 734)
11.16.1
Sonstige Fördermaßnahmen....................................................
1 050
1 050
1 346
11.16.2
Sonstige Träger.........................................................................
620
750
1 388
11.17
Aktionsprogramme....................................................................
-
-
-
11.18
Forschung.................................................................................
115
240
437
12.
Mittel des Europäischen Sozialfonds........................................
-
-
-
13.
Zuschüsse der EU....................................................................
-
-
-
155 670
142 919
193 779
Zusammen ..................................................................................................
Zu 11.: Die Ausgaben werden gemäß den Richtlinien für den Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) vom 16. Januar 2012 (GMBl 2012 S. 141 ff., 410 f.) sowie den Richtlinien vom 19. Januar 1998 "Garantiefonds-Hochschulbereich (RL-GF-H)" (GMBl 1998 S. 147 ff.) in der Fassung vom 23. November 2001 (GMBl 2001 S. 1136) geleistet.
Nachtrag zum Bundeshaushaltsplan 2015 Einzelplan 23 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Inhalt Kapitel
Bezeichnung
Seite
Überblick zum Einzelplan .....................................................................................................................................
2
2304 Beiträge an multilaterale Entwicklungsbanken......................................................................................................
3
-2-
23
Überblick zum Einzelplan
Überblick zum Einzelplan 23
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Soll 2014 1 000 €
Veränderung gegenüber 2014 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
9 014 557 152
-
9 014 557 152
9 014 557 016
+136
Gesamteinnahmen..................................................
566 166
-
566 166
566 030
+136
Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................
84 529 49 730 2 041 163 4 333 735 -
34 305 -
84 529 49 730 2 075 468 4 333 735 -
80 546 49 732 1 905 860 4 407 495 -
+3 983 -2 +169 608 -73 760 -
Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
6 509 157 88 572 6 420 585
34 305 34 305
6 543 462 88 572 6 454 890
6 443 633 85 636 6 357 997
+99 829 +2 936 +96 893
Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3........................ Aus Hauptgruppe 5................................................. Aus Hauptgruppe 7................................................. Aus Hauptgruppe 8................................................. Aus Hauptgruppe 9.................................................
65 534 20 061 3 2 974 -
-
65 534 20 061 3 2 974 -
61 853 20 884 3 2 896 -
+3 681 -823 +78 -
Zusammen..............................................................
88 572
-
88 572
85 636
+2 936
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Die Verpflichtungsermächtigung bleibt unverändert.
-3-
Beiträge an multilaterale Entwicklungsbanken 2304
Überblick zum Kapitel 2304
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Soll 2014 1 000 €
Veränderung gegenüber 2014 1 000 €
Einnahmen Übrige Einnahmen..................................................
2 220
-
2 220
2 220
-
Gesamteinnahmen..................................................
2 220
-
2 220
2 220
-
Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).
860 194
34 305
894 499
862 198
+32 301
Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
860 194 860 194
34 305 34 305
894 499 894 499
862 198 862 198
+32 301 +32 301
-4-
2304 Beiträge an multilaterale Entwicklungsbanken Titel Funktion
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Zweckbestimmung
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 687 01 Zahlungen an Einrichtungen der Weltbankgruppe -023
625 664
34 305
659 969
Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert. Erläuterungen:
Bezeichnung der Organisation Rechtsgrundlage und Zweck der Mitgliedschaft
1
Beteiligung an der Internationalen Entwicklungsorganisation (IDA) Rechtsgrundlage: Beitragsurkunde 1.1 IDA 15....................................................................................... 1.2 IDA 16....................................................................................... 1.3 IDA 17....................................................................................... 2. Beteiligung am HIPC-Treuhandfonds der Weltbank Rechtsgrundlage: Beitragsurkunde........................................... 3. Beteiligung an der Kapitalerhöhung der IBRD Rechtsgrundlage: Kapitalzeichnungsurkunde...........................
Mitgliedsbeitrag der Bundesrepublik Deutschland (Pflichtleistungen) in Prozent
in TausendFremdwährung (gerundet)
in 1 000 € (gerundet)
Besondere (freiwillige) Leistungen außerhalb des Mitgliedsbeitrags in 1 000 € (gerundet)
2
3
4
5
Zusammen Spalte 4 + 5 in 1 000 € 6
1.
7,11 6,01 5,48
4,73
115 300 SZR 316 420 SZR
29 478 USD
Zusammen........................................................................................ Differenzen durch Rundung möglich Die Bundesrepublik Deutschland ist am Kapital folgender Einrichtungen der Weltbankgruppe beteiligt: 1.
Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD, Weltbank),
2.
Internationale Entwicklungsorganisation (IDA),
3.
Multilaterale Investitions-Garantie-Agentur (MIGA) und
4.
Internationale Finanz-Corporation (IFC).
Aufgabe der Weltbankgruppe ist es, den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt in den weniger entwickelten Mitgliedsländern durch die Vergabe von langfristigen Darlehen und Zuschüssen, durch Beteiligungen an Investitionen und durch Investitionsgarantien zu fördern. 1.
Die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD) hat die Aufgabe, langfristige Kredite zu marktnahen Bedingungen an weniger entwickelte Mitgliedsländer zu vergeben. Die Bundesrepublik Deutschland ist seit dem 14. August 1952 Mitglied der Bank (BGBl. 1952 II S. 637). Das gezeichnete Kapital der Weltbank belief sich am 30. Dezember 2013 auf 205,4 Mrd. USD. Hieran ist die Bundesrepublik Deutschland mit 10,55 Mrd. USD beteiligt, davon sind 652,0 Mio. USD eingezahlt. Der Ansatz enthält die für 2015 zu leistende Restzahlung aus der Kapitalerhöhung 2010. Der Rest ist Haftungskapital.
2.1
Die Internationale Entwicklungsorganisation (IDA) hat die Aufgabe, zinslose Kredite und Zuschüsse an die ärmsten Mitgliedsländer zu vergeben. Die Bundesrepublik Deutschland ist Gründungsmitglied der IDA (BGBl. 1960 II S. 2137/2363). Die von den Geberländern zugesagte Mittelausstattung der IDA beläuft sich bisher auf 214,7 Mrd. USD (30. Dezember 2013) Die Bundesrepublik Deutschland hat sich hieran mit insgesamt 23,5 Mrd. USD beteiligt. Für die Zahlungsverpflichtungen aus ihrer Beteiligung an der 15., 16. und 17. Auffüllung der IDA-Mittel (IDA 15, 16 und 17) hat die Bundesrepublik Deutschland Schuldscheine hinterlegt, die nach dem voraussichtlichen Li-
128 828 353 543 156 223
128 828 353 543 156 223
-
-
21 375
21 375
659 969
-
659 969
-5-
Beiträge an multilaterale Entwicklungsbanken 2304 Titel Funktion
Zweckbestimmung
Noch zu Titel 687 01
quiditätsbedarf des Fonds abgerufen werden. Der Ansatz enthält die für 2015 zu erwartenden Abrufe. Im Rahmen des Weltwirtschaftsgipfels 2005 in Gleneagles haben die G8Länder einem weiteren multilateralen Schuldenerlass zugunsten armer, hochverschuldeter Staaten zugestimmt. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich verpflichtet, sich zunächst bis 2019 an den bei IDA anfallenden Kosten dieses Erlasses mit insgesamt 681,215 Mio. SZR zu beteiligen. Der Ansatz enthält den für 2015 zu erwartenden Abruf aus dieser Beteiligung. 2.2
Die Bundesregierung wird, soweit andere Geberländer ihre nach den Resolutionen des Gouverneursrats über die jeweiligen Auffüllungen der Mittel der IDA einzugehenden Verpflichtungen nicht oder nicht termingerecht eingehen oder erfüllen, von ihrem Recht Gebrauch machen, die Inanspruchnahme ihrer Verpflichtungen insoweit zu sperren, als die Resolutionen dies zulassen. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen und des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.
3.
Die Multilaterale Investitions-Garantie-Agentur (MIGA) hat die Aufgabe, privatwirtschaftliche Direktinvestitionen in weniger entwickelten Mitgliedsländern durch Garantien gegen nicht-kommerzielle Risiken abzusichern und durch gezielte Förderungsmaßnahmen das Investitionsklima in den Partnerländern zu beleben. Die Bundesrepublik Deutschland ist der MIGA am 6. Oktober 1987 beigetreten (BGBl. 1987 II S. 454). Sie ist Gründungsmitglied. Die MIGA verfügte am 30. Dezember 2013 über ein gezeichnetes Kapital in Höhe von 1,713 Mrd. USD. Hieran ist die Bundesrepublik Deutschland mit 96,7 Mio. USD beteiligt. Davon wurden 12,9 Mio. USD eingezahlt, für 5,5 Mio. USD ist ein Schuldschein hinterlegt worden; der Rest ist Haftungskapital.
4.
Die Internationale Finanz-Corporation (IFC) hat die Aufgabe, durch Förderung von Privatinvestitionen zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in weniger entwickelten Mitgliedsländern beizutragen. Die Bundesrepublik Deutschland ist der IFC am 12. Juli 1956 beigetreten (BGBl. 1956 II S. 747). Sie ist Gründungsmitglied. Die IFC verfügte am 31. Dezember 2013 über ein gezeichnetes Kapital von 2,36 Mrd. USD; hieran ist die Bundesrepublik Deutschland mit insgesamt 128,9 Mio. USD beteiligt. Der Betrag wurde in voller Höhe eingezahlt.
5.
Die Weltbank hat zur Unterstützung multilateraler Gläubigerinstitutionen bei der Finanzierung ihrer Entschuldungsmaßnahmen im Rahmen der Entschuldungsinitiative für hochverschuldete arme Länder (HIPC) einen Treuhandfonds eingerichtet. Die Bundesrepublik Deutschland beteiligt sich daran bislang mit rd. 165 Mio. €.
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Nachtrag zum Bundeshaushaltsplan 2015 Einzelplan 32 Bundesschuld Inhalt Kapitel
Bezeichnung
Seite
Überblick zum Einzelplan .....................................................................................................................................
2
3205 Verzinsung............................................................................................................................................................
3
3208 Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen....................................................................................
5
-2-
32
Überblick zum Einzelplan
Überblick zum Einzelplan 32
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Soll 2014 1 000 €
Veränderung gegenüber 2014 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
732 771 344 763
25 891 -
758 662 344 763
850 000 6 908 236
-91 338 -6 563 473
Gesamteinnahmen..................................................
1 077 534
25 891
1 103 425
7 758 236
-6 654 811
Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Schuldendienst........................................................ Ausgaben für Investitionen......................................
42 000 25 592 709 1 150 000
-2 447 662 -
42 000 23 145 047 1 150 000
34 090 27 617 653 900 000
+7 910 -4 472 606 +250 000
Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
26 784 709 26 784 709
-2 447 662 -2 447 662
24 337 047 24 337 047
28 551 743 28 551 743
-4 214 696 -4 214 696
-3-
Verzinsung 3205
Überblick zum Kapitel 3205
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Soll 2014 1 000 €
Veränderung gegenüber 2014 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
9 763
-
9 763
18 236
-8 473
Gesamteinnahmen..................................................
9 763
-
9 763
18 236
-8 473
Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Schuldendienst........................................................
42 000 25 592 709
-2 447 662
42 000 23 145 047
34 090 27 617 653
+7 910 -4 472 606
Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
25 634 709 25 634 709
-2 447 662 -2 447 662
23 187 047 23 187 047
27 651 743 27 651 743
-4 464 696 -4 464 696
-4-
3205 Verzinsung Titel Funktion
Zweckbestimmung
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Ausgaben Schuldendienst 575 01 Zinsen für Bundesanleihen -830
21 486 254
-2 097 662
19 388 592
358 000
-350 000
8 000
Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert. 575 08 Zinsen gem. -830 (SchlussFinG)
§
4
des
Schlusszahlungsfinanzierungsgesetzes
Erläuterungen: Die Erläuterungen bleiben unverändert.
-5-
Bürgschaften, Garantien und sonstige 3208 Gewährleistungen
Überblick zum Kapitel 3208
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Soll 2014 1 000 €
Veränderung gegenüber 2014 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
732 771 335 000
25 891 -
758 662 335 000
850 000 390 000
-91 338 -55 000
Gesamteinnahmen..................................................
1 067 771
25 891
1 093 662
1 240 000
-146 338
Ausgaben Ausgaben für Investitionen......................................
1 150 000
-
1 150 000
900 000
+250 000
Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
1 150 000 1 150 000
-
1 150 000 1 150 000
900 000 900 000
+250 000 +250 000
-6-
3208 Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen Titel Funktion
Zweckbestimmung
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen 111 02 Entgelte und sonstige Einnahmen aus Gewährleistungsmaßnahmen -680 Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert.
732 771
25 891
758 662
Nachtrag zum Bundeshaushaltsplan 2015 Einzelplan 60 Allgemeine Finanzverwaltung Inhalt Kapitel
Bezeichnung
Seite
Überblick zum Einzelplan .....................................................................................................................................
2
6001 Steuern..................................................................................................................................................................
3
Einnahmen-Tgr. 01 Veränderungen auf Grund steuerlicher Maßnahmen und Einnahmeentwicklung.................
5
Anlage 1 Erhebung der Eigenmittel der EU - Anlage E (6090).............................................................................
7
6002 Allgemeine Bewilligungen.....................................................................................................................................
10
Ausgaben-Tgr. 01 Verstärkung von Ausgaben im Personalsektor........................................................................
13
Ausgaben-Tgr. 02 Beiträge an internationale und supranationale Einrichtungen.................................................
13
Ausgaben-Tgr. 03 Zukunftsinvestitionen...............................................................................................................
13
6003 Leistungen im Zusammenhang mit der deutschen Einheit...................................................................................
23
Übersicht Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)..................................................................................................
25
-2-
60
Überblick zum Einzelplan
Überblick zum Einzelplan 60
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Soll 2014 1 000 €
Veränderung gegenüber 2014 1 000 €
Einnahmen Steuern und steuerähnliche Abgaben..................... Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
277 759 000 6 788 620 1 941 299
1 445 500 453 609 575 000
279 204 500 7 242 229 2 516 299
268 415 000 7 090 300 1 484 176
+10 789 500 +151 929 +1 032 123
Gesamteinnahmen..................................................
286 488 919
2 474 109
288 963 028
276 989 476
+11 973 552
Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Militärische Beschaffungen, Anlagen usw............... Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................
688 505 378 055 15 000 10 761 590 80 846 250 000
200 000 30 000 574 710 3 500 000 300 000
888 505 378 055 45 000 11 336 300 3 580 846 550 000
1 281 665 216 040 25 000 11 218 994 4 384 270 -850 000
-393 160 +162 015 +20 000 +117 306 -803 424 +1 400 000
Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
12 173 996 12 173 996
4 604 710 4 604 710
16 778 706 16 778 706
16 275 969 16 275 969
+502 737 +502 737
7 182 000
200 999
7 382 999
2 282 000 2 400 000 2 500 000 -
34 833 35 833 -41 667 172 000
2 316 833 2 435 833 2 458 333 172 000
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. in künftigen Haushaltsjahren bis zu........................
Die Erläuterungen bleiben unverändert.
-3-
Steuern 6001
Überblick zum Kapitel 6001
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Soll 2014 1 000 €
Veränderung gegenüber 2014 1 000 €
Einnahmen Steuern und steuerähnliche Abgaben.....................
277 479 000
1 445 500
278 924 500
268 197 000
+10 727 500
Gesamteinnahmen..................................................
277 479 000
1 445 500
278 924 500
268 197 000
+10 727 500
-4-
6001 Steuern Titel Funktion
Zweckbestimmung
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Einnahmen Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage 011 01 Lohnsteuer -820
75 480 000
234 000
75 714 000
19 274 000
1 360 000
20 634 000
7 838 000
362 000
8 200 000
014 01 Körperschaftsteuer -820
10 100 000
300 000
10 400 000
015 01 Umsatzsteuer -820
84 150 000
49 000
84 199 000
016 01 Einfuhrumsatzsteuer -820
28 059 000
-1 483 000
26 576 000
-10 016 000
-24 000
-10 040 000
017 01 Gewerbesteuerumlage -820
1 652 000
15 000
1 667 000
018 03 Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge -820
3 471 000
-226 000
3 245 000
-23 360 000
280 000
-23 080 000
031 02 Energiesteuer (aus dem Verbrauch von anderen Heizstoffen als von Erd-820 gas)
1 320 000
-3 000
1 317 000
031 03 Energiesteuer (sonstiges Aufkommen, ohne das in den Titeln 031 02 und -820 031 04 erfasste Aufkommen)
35 628 000
710 000
36 338 000
Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert. 012 01 Veranlagte Einkommensteuer -820 013 01 Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne das in Tit. 018 03 erfasste -820 Aufkommen)
Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert. 016 02 Zuweisungen an Länder gemäß § 11 des Gesetzes über den Finanzaus-820 gleich zwischen Bund und Ländern
EU-Eigenmittel 022 02 BNE-Eigenmittel der EU -820
Bundessteuern
-5-
Steuern 6001 Titel Funktion
Zweckbestimmung
031 04 Energiesteuer (aus dem Verbrauch von Erdgas) -820
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
2 852 000
-7 000
2 845 000
14 060 000
130 000
14 190 000
033 01 Branntweinsteuer -820
2 030 000
30 000
2 060 000
035 02 Kaffeesteuer -820
1 025 000
-5 000
1 020 000
12 515 000
-15 000
12 500 000
8 440 000
110 000
8 550 000
990 000
20 000
1 010 000
1 200 000
200 000
1 400 000
10 700 000
40 000
10 740 000
2 170 000
150 000
2 320 000
895 000
-5 000
890 000
1 195 000
60 000
1 255 000
440 000
-45 000
395 000
Tgr. 01 Veränderungen auf Grund steuerlicher Maßnahmen und Einnahmeentwicklung
(-561 000)
(-791 500)
011 13 Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Abgabenordnung an den -820 Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften
-61 000
61 000
-
011 14 Entwurf eines Gesetzes zur Anhebung des Grundfreibetrages, des Kin-820 derfreibetrages, des Kindergeldes und des Kinderzuschlags
-
-743 000
-743 000
032 02 Tabaksteuer -820
036 02 Versicherungsteuer -820 038 01 Kfz-Steuer -820 039 01 Luftverkehrsteuer -820 041 01 Kernbrennstoffsteuer -820 044 01 Solidaritätszuschlag zur Lohnsteuer -820 044 02 Solidaritätszuschlag zur Einkommensteuer -820 044 03 Solidaritätszuschlag zu den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag (ohne -820 das in Tit. 044 06 erfasste Aufkommen) 044 04 Solidaritätszuschlag zur Körperschaftsteuer -820 044 06 Solidaritätszuschlag zur Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungser-820 träge
Titelgruppe 01 (-1 352 500)
-6-
6001 Steuern Titel Funktion
Zweckbestimmung
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Noch zu Titelgruppe 01
011 23 Anpassung an Einnahmeentwicklung -820
-
-
-
015 13 Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kom-820 munen ab 2015 und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung
-500 000
500 000
-
015 15 Entwurf eines Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwa-820 cher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern
-
-500 000
-500 000
031 12 Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsge-820 setzes
-
-109 500
-109 500
-7-
Anlage 1 6001 Erhebung der Eigenmittel der EU - Anlage E (6090)
Überblick zur Anlage
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Soll 2014 1 000 €
Veränderung gegenüber 2014 1 000 €
Einnahmen Steuern und steuerähnliche Abgaben..................... Übrige Einnahmen..................................................
32 310 000 -1 160 000
20 000 -75 000
32 330 000 -1 235 000
31 960 000 -1 085 000
+370 000 -150 000
Gesamteinnahmen..................................................
31 150 000
-55 000
31 095 000
30 875 000
+220 000
Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).
31 150 000
-55 000
31 095 000
30 875 000
+220 000
Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
31 150 000 31 150 000
-55 000 -55 000
31 095 000 31 095 000
30 875 000 30 875 000
+220 000 +220 000
-8-
6001 Anlage 1 Erhebung der Eigenmittel der EU - Anlage E (6090) Titel Funktion
Zweckbestimmung
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Einnahmen Steuern und steuerähnliche Abgaben 022 01 BNE-Eigenmittel -820
23 360 000
-280 000
23 080 000
4 600 000
300 000
4 900 000
-1 160 000
-75 000
-1 235 000
4 600 000
300 000
4 900 000
23 360 000
-280 000
23 080 000
Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert. Erläuterungen: Die Erläuterungen bleiben unverändert.
023 01 Zölle -820 Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert. Erläuterungen: Die Erläuterungen bleiben unverändert.
Übrige Einnahmen 266 01 Erhebungskostenpauschale -022 Erläuterungen: Die Erläuterungen bleiben unverändert.
Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 688 04 Abführung der Zölle -022 Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert. Erläuterungen: Die Erläuterungen bleiben unverändert.
688 09 Abführung der BNE-Eigenmittel -022 Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert.
-9-
Anlage 1 6001 Erhebung der Eigenmittel der EU - Anlage E (6090) Titel Funktion
Zweckbestimmung
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Noch zu Titel 688 09
Erläuterungen: Die Erläuterungen bleiben unverändert.
688 10 Erhebungskostenpauschale -022 Erläuterungen: Die Erläuterungen bleiben unverändert.
-1 160 000
-75 000
-1 235 000
- 10 -
6002 Allgemeine Bewilligungen
Überblick zum Kapitel 6002
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Soll 2014 1 000 €
Veränderung gegenüber 2014 1 000 €
Einnahmen Steuern und steuerähnliche Abgaben..................... Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
280 000 4 074 520 997 817
453 609 575 000
280 000 4 528 129 1 572 817
218 000 4 271 520 546 921
+62 000 +256 609 +1 025 896
Gesamteinnahmen..................................................
5 352 337
1 028 609
6 380 946
5 036 441
+1 344 505
Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Militärische Beschaffungen, Anlagen usw............... Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................
495 950 377 955 15 000 8 347 680 80 846 250 000
200 000 30 000 574 710 3 500 000 300 000
695 950 377 955 45 000 8 922 390 3 580 846 550 000
1 082 450 215 940 25 000 8 783 294 4 384 270 -850 000
-386 500 +162 015 +20 000 +139 096 -803 424 +1 400 000
Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
9 567 431 9 567 431
4 604 710 4 604 710
14 172 141 14 172 141
13 640 954 13 640 954
+531 187 +531 187
7 182 000
200 999
7 382 999
2 282 000 2 400 000 2 500 000 -
34 833 35 833 -41 667 172 000
2 316 833 2 435 833 2 458 333 172 000
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. in künftigen Haushaltsjahren bis zu........................
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Allgemeine Bewilligungen 6002 Titel Funktion
Zweckbestimmung
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen 121 04 Anteil des Bundes am Reingewinn der Deutschen Bundesbank -661
2 500 000
453 609
2 953 609
161 02 Zinsen aus Betriebsmitteldarlehen an die Bundesanstalt für Finanz-669 marktstabilisierung
-
-
-
214 01 Zuweisung aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe" -820
-
500 000
500 000
1 160 000
75 000
1 235 000
15 000
30 000
45 000
-
-
-
Erläuterungen: Nach § 6 Abs. 1 Erblastentilgungsfonds-Gesetz (ELFG) fließen die Einnahmen, soweit sie den Betrag von 3,5 Mrd. € übersteigen, dem Erblastentilgungsfonds (Kap. 6003 Tit. 624 01) zu. Darüber hinaus regelt bei Kap. 6003 Tit. 624 01 - Zuführungen an den Erblastentilgungsfonds - der Haushaltsvermerk Nr. 1, dass bereits ab einem Betrag von 2,96 Mrd. € Mehreinnahmen am Reingewinn der Deutschen Bundesbank dem Erblastentilgungsfonds zufließen. Einnahmen, die nicht zur Tilgung fälliger Verbindlichkeiten des Erblastentilgungsfonds benötigt werden, werden zur Tilgung der Verbindlichkeiten des Sondervermögens “Investitions- und Tilgungsfonds“ (§ 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens “Investitions- und Tilgungsfonds“ (ITFG)) verwendet.
Übrige Einnahmen
266 01 Erhebungskostenpauschale -022 Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert. Erläuterungen: Die Erläuterungen bleiben unverändert.
Ausgaben Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. 559 01 Beitrag zur Beschaffung von Verteidigungssystemen für Israel -860 Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 624 01 Zuführungen an das Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" -813 Haushaltsvermerk: Einnahmen aus dem Anteil des Bundes am Reingewinn der Deutschen Bundesbank, soweit sie den Betrag von 2,96 Mrd. € übersteigen und
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6002 Allgemeine Bewilligungen Titel Funktion
Zweckbestimmung
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Noch zu Titel 624 01
nicht zur Tilgung der Verbindlichkeiten des Erblastentilgungsfonds benötigt werden, fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Die Erläuterungen bleiben unverändert.
685 01 Zuschuss an die Postbeamtenversorgungskasse -018
6 931 700
550 000
7 481 700
-
-
3 500 000
3 500 000
300 000
300 000
-
-
Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert.
Ausgaben für Investitionen 861 02 Betriebsmitteldarlehen an die Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisie-669 rung Haushaltsvermerk: Einnahmen aus der Tilgung von Betriebsmitteldarlehen fließen den Ausgaben zu. 884 01 Zuweisung an das Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungs-813 fonds"
Besondere Finanzierungsausgaben 971 04 Globale Mehrausgabe zur Verstärkung von Zahlungen in fremden Wäh-880 rungen Haushaltsvermerk: Die Mittel dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Zahlungen in fremden Währungen i. S. v. Nr. 4.11 HRB-E aufgrund von Abweichungen von dem bei der Veranschlagung zugrunde gelegten Referenzkurs und können mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen von den Einzelplänen in Anspruch genommen werden. 971 09 Zukunftsinvestitionen insbesondere für öffentliche Infrastruktur und Ener-880 gieeffizienz Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 .................... 7 000 000 T€ Es treten hinzu .................................................................... -7 000 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ........................................................... Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk ist entfallen.
-
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Allgemeine Bewilligungen 6002 Titel Funktion
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Zweckbestimmung
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Titelgruppe 01 Tgr. 01 Verstärkung von Ausgaben im Personalsektor
(463 500)
(200 000)
(663 500)
450 000
200 000
650 000
(26 100)
(24 710)
(50 810)
24 710
24 710
461 72 Verstärkung von Personalausgaben der Hgr. 4 für ziviles Überhangper-880 sonal im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert.
Titelgruppe 02 Tgr. 02 Beiträge an internationale und supranationale Einrichtungen 687 25 Deutscher Beitrag zum Catastrophe Containment and Relief Trust (CCR) -022 Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag der Bundesrepublik Deutschland (Pflichtleistungen)
Bezeichnung der Organisation Rechtsgrundlage und Zweck der Mitgliedschaft
1
in Prozent
in TausendFremdwährung (gerundet)
in 1 000 € (gerundet)
Besondere (freiwillige) Leistungen außerhalb des Mitgliedsbeitrags in 1 000 € (gerundet)
2
3
4
5
30 000 USD
Internationaler Währungsfonds (IWF)............................................... Rechtsgrundlage: Vereinbarung Zweck: Beitrag zum Catastrophe Containment and Relief Trust (CCR) Zusammen........................................................................................ Differenzen durch Rundung möglich
Zusammen Spalte 4 + 5 in 1 000 € 6
24 710
24 710
24 710
-
24 710
Titelgruppe 03 Tgr. 03 Zukunftsinvestitionen
(-)
(-)
Erläuterungen: Die nachfolgende Tabelle weist die beabsichtigten Baransätze des Zukunftsinvestitionsprogramms für die Jahre 2016 bis 2018 aus. Damit der Bund sich zur Leistung von Ausgaben in diesen Haushaltsjahren verpflichten kann, sind bei den Titeln dieser Titelgruppe Verpflichtungsermächtigungen ausgebracht. Maßnahmen
2016 1 000 €
2017 1 000 €
2018 1 000 €
2016 bis 2018 1 000 €
1
2
3
4
5
Verkehrsinvestitionen/Digitale Infrastruktur............................. Energieeffizienz (NAPE)......................................................... Nationale Klimaschutzinititative.............................................. Hochwasserschutz.................................................................. verschiedene Maßnahmen im Umwelt- und Baubereich........ verschiedene Maßnahmen im Wirtschaftsbereich.................. Bundesprogramm KitaPlus..................................................... verschiedene Maßnahmen des Auswärtigen Amtes...............
1 324 333 308 000 150 000 100 000 117 000 35 000 33 500 67 000
1 526 333 374 000 150 000 100 000 150 000 35 000 33 500 67 000
1 499 333 433 000 150 000 100 000 142 000 35 000 33 000 66 000
4 349 999 1 115 000 450 000 300 000 409 000 105 000 100 000 200 000
Zusammen..............................................................................
2 134 833
2 435 833
2 458 333
7 028 999
- 14 -
6002 Allgemeine Bewilligungen Titel Funktion
Zweckbestimmung
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Noch zu Titelgruppe 03
Für den Bereich Energieeffizienz (NAPE) sind zusätzlich zu den o. g. Verpflichtungsermächtigungen weitere Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 172 000 T€ mit noch unbestimmter Fälligkeit in künftigen Haushaltsjahren ausgebracht. Die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigung (Spalte 5) erhöht sich entsprechend.
514 31 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. -021
-
-
-
-
-
-
-
-
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu .......................................................................... 15 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ............................................ 15 000 T€ davon fällig: +5 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................ 5 000 T€ +5 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................ 5 000 T€ +5 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................ 5 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Auswärtigen Amtes.
517 31 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -021 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu .......................................................................... 21 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ............................................ 21 000 T€ davon fällig: +7 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................ 7 000 T€ +7 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................ 7 000 T€ +7 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................ 7 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Auswärtigen Amtes.
519 31 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -021 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu .......................................................................... 27 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ............................................ 27 000 T€ davon fällig: +9 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................ 9 000 T€ +9 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................ 9 000 T€ +9 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................ 9 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Auswärtigen Amtes.
532 31 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik -011 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu .......................................................................... 30 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ............................................ 30 000 T€ davon fällig: +10 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................ 10 000 T€ +10 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................ 10 000 T€ +10 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................ 10 000 T€
- 15 -
Allgemeine Bewilligungen 6002 Titel Funktion
Zweckbestimmung
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Noch zu Titel 532 31 (Titelgruppe 03)
Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Auswärtigen Amtes.
661 37 Förderung von Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung "CO2-411 Gebäudesanierungsprogramm", KfW (EKF)
-
-
-
-
-
-
-
-
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ........................................................................ 200 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung .......................................... 200 000 T€ davon fällig: +12 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................ 12 000 T€ +16 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................ 16 000 T€ +172 000 T€ in künftigen Haushaltsjahren bis zu.............. 172 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.
684 31 Bundesprogramm KitaPlus -261 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ........................................................................ 100 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung .......................................... 100 000 T€ davon fällig: +33 500 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................ 33 500 T€ +33 500 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................ 33 500 T€ +33 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................ 33 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
686 32 Marktanreizprogramm Energieeffizienz -649 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ........................................................................ 495 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung .......................................... 495 000 T€ davon fällig: +165 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu........................ 165 000 T€ +165 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu........................ 165 000 T€ +165 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu........................ 165 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.
686 34 Einführung eines wettbewerblichen Ausschreibungsmodells für Energie-649 effizienz Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ........................................................................ 300 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung .......................................... 300 000 T€ davon fällig: +50 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................ 50 000 T€ +100 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu........................ 100 000 T€ +150 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu........................ 150 000 T€
- 16 -
6002 Allgemeine Bewilligungen Titel Funktion
Zweckbestimmung
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Noch zu Titel 686 34 (Titelgruppe 03)
Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.
686 35 Nationale Klimaschutzinitiative (EKF) -332
-
-
-
-
-
-
-
-
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ........................................................................ 450 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung .......................................... 450 000 T€ davon fällig: +150 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu........................ 150 000 T€ +150 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu........................ 150 000 T€ +150 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu........................ 150 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.
686 36 Förderprogramm Energieeinsparcontracting -649 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu .......................................................................... 45 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ............................................ 45 000 T€ davon fällig: +15 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................ 15 000 T€ +15 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................ 15 000 T€ +15 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................ 15 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.
686 37 Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz -649 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ........................................................................ 247 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung .......................................... 247 000 T€ davon fällig: +66 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................ 66 000 T€ +78 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................ 78 000 T€ +103 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu........................ 103 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.
711 31 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -021 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu .......................................................................... 39 500 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ............................................ 39 500 T€ davon fällig: +13 500 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................ 13 500 T€ +13 500 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................ 13 500 T€ +12 500 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................ 12 500 T€
- 17 -
Allgemeine Bewilligungen 6002 Titel Funktion
Zweckbestimmung
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Noch zu Titel 711 31 (Titelgruppe 03)
Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Auswärtigen Amtes.
739 31 Baumaßnahmen des Hochbaues im Ausland -021
-
-
-
-
-
-
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ............................................................................ 7 500 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung .............................................. 7 500 T€ davon fällig: +2 500 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................ 2 500 T€ +2 500 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................ 2 500 T€ +2 500 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................ 2 500 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Auswärtigen Amtes.
741 31 Investitionen in die Bundesfernstraßen (Bundesautobahnen und Bundes-721 straßen) Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ..................................................................... 1 893 999 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ....................................... 1 893 999 T€ davon fällig: +500 333 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu........................ 500 333 T€ +500 333 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu........................ 500 333 T€ +893 333 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu........................ 893 333 T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 780 31, 891 31, 892 31 und 894 32. Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur.
780 31 Investitionen in die Bundeswasserstraßen -731 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ........................................................................ 200 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung .......................................... 200 000 T€ davon fällig: +50 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................ 50 000 T€ +100 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu........................ 100 000 T€ +50 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................ 50 000 T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 31, 891 31, 892 31 und 894 32. Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur.
- 18 -
6002 Allgemeine Bewilligungen Titel Funktion
Zweckbestimmung
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Noch zu Titelgruppe 03
811 31 Erwerb von Fahrzeugen -021
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Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu .......................................................................... 12 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ............................................ 12 000 T€ davon fällig: +4 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................ 4 000 T€ +4 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................ 4 000 T€ +4 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................ 4 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Auswärtigen Amtes.
812 32 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-011 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu .......................................................................... 48 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ............................................ 48 000 T€ davon fällig: +16 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................ 16 000 T€ +16 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................ 16 000 T€ +16 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................ 16 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Auswärtigen Amtes.
882 31 Bundesanteil zur Finanzierung des Sonderrahmenplans für Maßnahmen -623 des präventiven Hochwasserschutzes der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ........................................................................ 300 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung .......................................... 300 000 T€ davon fällig: +100 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu........................ 100 000 T€ +100 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu........................ 100 000 T€ +100 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu........................ 100 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft.
882 32 Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus -423 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ........................................................................ 100 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung .......................................... 100 000 T€ davon fällig: +22 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................ 22 000 T€ +38 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................ 38 000 T€ +40 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................ 40 000 T€ Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen zu Nr. 2 sind verbindlich. Erläuterungen: 1. Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.
- 19 -
Allgemeine Bewilligungen 6002 Titel Funktion
Zweckbestimmung
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Noch zu Titel 882 32 (Titelgruppe 03)
2. Bis zu 2 Prozent der Mittel dürfen für die Projektträgerschaft (administrative Abwicklung), Evaluierung sowie begleitende Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden. Hieraus können auch Vergütungen für die treuhänderische Verwaltung sowie Mandatartätigkeit geleistet werden.
882 33 Zuweisungen für betriebliche Investitionen und wirtschaftsnahe Infra-691 strukturmaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)
-
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-
-
-
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu .......................................................................... 72 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ............................................ 72 000 T€ davon fällig: +24 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................ 24 000 T€ +24 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................ 24 000 T€ +24 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................ 24 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.
883 31 Stärkung VN-Standort Bonn -011 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ......................................................................................... Neue Verpflichtungsermächtigung ........................................................... +17 000 T€ fällig im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................... 17 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.
891 31 Investitionen in die Bundesschienenwege -742 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ........................................................................ 995 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung .......................................... 995 000 T€ davon fällig: +349 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu........................ 349 000 T€ +376 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu........................ 376 000 T€ +270 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu........................ 270 000 T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 31, 780 31, 892 31 und 894 32. Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastuktur.
- 20 -
6002 Allgemeine Bewilligungen Titel Funktion
Zweckbestimmung
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Noch zu Titelgruppe 03
891 32 Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Programms "Altersgerecht -411 Umbauen" der KfW
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-
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu .......................................................................... 27 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ............................................ 27 000 T€ davon fällig: +7 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................ 7 000 T€ +10 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................ 10 000 T€ +10 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................ 10 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.
891 33 Modellvorhaben nachhaltiges Wohnen für Studenten und Auszubildende -423 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ........................................................................ 120 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung .......................................... 120 000 T€ davon fällig: +30 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................ 30 000 T€ +50 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................ 50 000 T€ +40 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................ 40 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.
891 34 Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend -322 und Kultur Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ........................................................................ 140 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung .......................................... 140 000 T€ davon fällig: +40 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................ 40 000 T€ +50 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................ 50 000 T€ +50 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................ 50 000 T€ 892 31 Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentech-642 nologie Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ........................................................................ 161 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung .......................................... 161 000 T€ davon fällig: +25 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................ 25 000 T€ +50 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................ 50 000 T€ +86 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................ 86 000 T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 31, 780 31, 891 31 und 894 32. Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur.
- 21 -
Allgemeine Bewilligungen 6002 Titel Funktion
Zweckbestimmung
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Noch zu Titelgruppe 03
893 31 Auenrenaturierung an Bundeswasserstraßen (Blaues Band) -731
-
-
-
-
-
-
-
-
Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ............................................................................ 5 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung .............................................. 5 000 T€ davon fällig: +1 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................ 1 000 T€ +2 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................ 2 000 T€ +2 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................ 2 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.
893 32 Berufliche Bildung für den Mittelstand - Fortbildungseinrichtungen -153 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu .......................................................................... 24 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ............................................ 24 000 T€ davon fällig: +8 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................ 8 000 T€ +8 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................ 8 000 T€ +8 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................ 8 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.
894 31 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. - Investitionen -164 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ............................................................................ 9 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung .............................................. 9 000 T€ davon fällig: +3 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................ 3 000 T€ +3 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................ 3 000 T€ +3 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................ 3 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.
894 32 Unterstützung des flächendeckenden Breitbandausbaus -692 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ..................................................................... 1 100 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ....................................... 1 100 000 T€ davon fällig: +400 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu........................ 400 000 T€ +500 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu........................ 500 000 T€ +200 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu........................ 200 000 T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 31, 780 31, 891 31 und 892 31.
- 22 -
6002 Allgemeine Bewilligungen Titel Funktion
Zweckbestimmung
Noch zu Titel 894 32 (Titelgruppe 03)
Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur.
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
- 23 -
Leistungen im Zusammenhang 6003 mit der deutschen Einheit
Überblick zum Kapitel 6003
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Soll 2014 1 000 €
Veränderung gegenüber 2014 1 000 €
Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................
2 100 50 020
-
2 100 50 020
2 150 52 020
-50 -2 000
Gesamteinnahmen..................................................
52 120
-
52 120
54 170
-2 050
Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).
100 331 700
-
100 331 700
100 371 320
-39 620
Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................
331 800 331 800
-
331 800 331 800
371 420 371 420
-39 620 -39 620
- 24 -
6003 Leistungen im Zusammenhang mit der deutschen Einheit Titel Funktion
Zweckbestimmung
Bisheriges Soll 2015 1 000 €
Für 2015 treten hinzu 1 000 €
Neues Soll 2015 1 000 €
Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 624 01 Zuführungen an den Erblastentilgungsfonds -813 Haushaltsvermerk: 1. Einnahmen aus dem Anteil des Bundes am Reingewinn der Deutschen Bundesbank, soweit sie den Betrag von 2,96 Mrd. € übersteigen und zur Tilgung fälliger Verbindlichkeiten des Erblastentilgungsfonds benötigt werden, fließen den Ausgaben zu. 2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Im Zuge der Integration der Schulden des Erblastentilgungsfonds in die Bundesschuld (Schuldmitübernahme durch den Bund) wird der Schuldendienst für die Schulden des Erblastentilgungsfonds seit 1999 unmittelbar aus dem Bundeshaushalt (Kap. 3205 und Kap. 3201 Tit. 325 11) geleistet, soweit er nicht Zuführungen aus dem an den Bundeshaushalt abgeführten Bundesbankgewinn erhält: Nach § 6 Abs. 1 Erblastentilgungsfonds-Gesetz (ELFG) fließen die Einnahmen bei Kap. 6002 Tit. 121 04, soweit sie den Betrag von 3,5 Mrd. € übersteigen, dem Erblastentilgungsfonds zu. Abweichend davon regelt der Haushaltsvermerk Nr. 1, dass bereits ab einem Betrag von 2,96 Mrd. € Mehreinnahmen am Reingewinn der Deutschen Bundesbank dem Erblastentilgungsfonds zufließen. Einnahmen, die nicht zur Tilgung fälliger Verbindlichkeiten des Erblastentilgungsfonds benötigt werden, werden zur Tilgung der Verbindlichkeiten des Sondervermögens “Investitions- und Tilgungsfonds“ (§ 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens “Investitions- und Tilgungsfonds“ (ITFG)) verwendet. Soweit der Fonds die bei ihm verbliebenen Verbindlichkeiten nicht aus eigenen Einnahmen decken kann, greift die Bundeshaftung nach § 4 ELFG.
-
-
-
- 25 -
60
Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung
1
davon fällig
2015
2016
2017
2018
Folgejahre
in künftigen Haushaltsjahren
1 000 €
a) Bis einschl. 31.12.2013 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2015 b) VE 2014 c) VE 2015 d) es treten hinzu e) Neue VE 1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
Ausgabensoll 2015
Kapitel 6002 971 09 - Zukunftsinvestitionen insbesondere für öffentliche Infrastruktur und Energieeffizienz
- a) b) c) d) e)
7 000 000 -7 000 000 -
-
2 100 000 -2 100 000 -
2 400 000 -2 400 000 -
2 500 000 -2 500 000 -
-
-
514 31 - Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.
- a) b) c) d) e)
15 000 15 000
-
5 000 5 000
5 000 5 000
5 000 5 000
-
-
517 31 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
- a) b) c) d) e)
21 000 21 000
-
7 000 7 000
7 000 7 000
7 000 7 000
-
-
519 31 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- a) b) c) d) e)
27 000 27 000
-
9 000 9 000
9 000 9 000
9 000 9 000
-
-
532 31 - Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik
- a) b) c) d) e)
30 000 30 000
-
10 000 10 000
10 000 10 000
10 000 10 000
-
-
661 37 - Förderung von Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung "CO2-Gebäudesanierungsprogramm", KfW (EKF)
- a) b) c) d) e)
200 000 200 000
-
12 000 12 000
16 000 16 000
-
-
172 000 172 000
684 31 - Bundesprogramm KitaPlus
- a) b) c) d) e)
100 000 100 000
-
33 500 33 500
33 500 33 500
33 000 33 000
-
-
686 32 - Marktanreizprogramm Energieeffizienz
- a) b) c) d) e)
495 000 495 000
-
165 000 165 000
165 000 165 000
165 000 165 000
-
-
686 34 - Einführung eines wettbewerblichen Ausschreibungsmodells für Energieeffizienz
- a) b) c) d) e)
300 000 300 000
-
50 000 50 000
100 000 100 000
150 000 150 000
-
-
Tgr. 03
- 26 -
60
Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung
1
davon fällig
2015
2016
2017
2018
Folgejahre
in künftigen Haushaltsjahren
1 000 €
a) Bis einschl. 31.12.2013 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2015 b) VE 2014 c) VE 2015 d) es treten hinzu e) Neue VE 1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
Ausgabensoll 2015
686 35 - Nationale Klimaschutzinitiative (EKF)
- a) b) c) d) e)
450 000 450 000
-
150 000 150 000
150 000 150 000
150 000 150 000
-
-
686 36 - Förderprogramm Energieeinsparcontracting
- a) b) c) d) e)
45 000 45 000
-
15 000 15 000
15 000 15 000
15 000 15 000
-
-
686 37 - Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz
- a) b) c) d) e)
247 000 247 000
-
66 000 66 000
78 000 78 000
103 000 103 000
-
-
711 31 - Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- a) b) c) d) e)
39 500 39 500
-
13 500 13 500
13 500 13 500
12 500 12 500
-
-
739 31 - Baumaßnahmen des Hochbaues im Ausland
- a) b) c) d) e)
7 500 7 500
-
2 500 2 500
2 500 2 500
2 500 2 500
-
-
741 31 - Investitionen in die Bundesfernstraßen (Bundesautobahnen und Bundesstraßen)
- a) b) c) d) e)
1 893 999 1 893 999
-
500 333 500 333
500 333 500 333
893 333 893 333
-
-
780 31 - Investitionen in die Bundeswasserstraßen
- a) b) c) d) e)
200 000 200 000
-
50 000 50 000
100 000 100 000
50 000 50 000
-
-
811 31 - Erwerb von Fahrzeugen
- a) b) c) d) e)
12 000 12 000
-
4 000 4 000
4 000 4 000
4 000 4 000
-
-
812 32 - Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik
- a) b) c) d) e)
48 000 48 000
-
16 000 16 000
16 000 16 000
16 000 16 000
-
-
882 31 - Bundesanteil zur Finanzierung des Sonderrahmenplans für Maßnahmen des prä-
- a) b) c)
-
-
-
-
-
-
-
- 27 -
60
Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung
1
ventiven Hochwasserschutzes der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"
davon fällig
2015
2016
2017
2018
Folgejahre
in künftigen Haushaltsjahren
1 000 €
a) Bis einschl. 31.12.2013 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2015 b) VE 2014 c) VE 2015 d) es treten hinzu e) Neue VE 1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
Ausgabensoll 2015
d) e)
300 000 300 000
882 32 - Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus
- a) b) c) d) e)
100 000 100 000
882 33 - Zuweisungen für betriebliche Investitionen und wirtschaftsnahe Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)
- a) b) c) d) e)
883 31 - Stärkung VN-Standort Bonn
100 000 100 000
100 000 100 000
100 000 100 000
-
-
-
22 000 22 000
38 000 38 000
40 000 40 000
-
-
72 000 72 000
-
24 000 24 000
24 000 24 000
24 000 24 000
-
-
- a) b) c) d) e)
17 000 17 000
-
17 000 17 000
-
-
-
-
891 31 - Investitionen in die Bundesschienenwege
- a) b) c) d) e)
995 000 995 000
-
349 000 349 000
376 000 376 000
270 000 270 000
-
-
891 32 - Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Programms "Altersgerecht Umbauen" der KfW
- a) b) c) d) e)
27 000 27 000
-
7 000 7 000
10 000 10 000
10 000 10 000
-
-
891 33 - Modellvorhaben nachhaltiges Wohnen für Studenten und Auszubildende
- a) b) c) d) e)
120 000 120 000
-
30 000 30 000
50 000 50 000
40 000 40 000
-
-
891 34 - Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur
- a) b) c) d) e)
140 000 140 000
-
40 000 40 000
50 000 50 000
50 000 50 000
-
-
892 31 - Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie
- a) b) c) d) e)
161 000 161 000
-
25 000 25 000
50 000 50 000
86 000 86 000
-
-
- 28 -
60
Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)
Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung
1
davon fällig
2015
2016
2017
2018
Folgejahre
in künftigen Haushaltsjahren
1 000 €
a) Bis einschl. 31.12.2013 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2015 b) VE 2014 c) VE 2015 d) es treten hinzu e) Neue VE 1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
2
3
4
5
6
7
8
9
Ausgabensoll 2015
893 31 - Auenrenaturierung an Bundeswasserstraßen (Blaues Band)
- a) b) c) d) e)
5 000 5 000
-
1 000 1 000
2 000 2 000
2 000 2 000
-
-
893 32 - Berufliche Bildung für den Mittelstand - Fortbildungseinrichtungen
- a) b) c) d) e)
24 000 24 000
-
8 000 8 000
8 000 8 000
8 000 8 000
-
-
894 31 - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. - Investitionen
- a) b) c) d) e)
9 000 9 000
-
3 000 3 000
3 000 3 000
3 000 3 000
-
-
894 32 - Unterstützung des flächendeckenden Breitbandausbaus
- a) b) c) d) e)
1 100 000 1 100 000
-
400 000 400 000
500 000 500 000
200 000 200 000
-
-
Summe des Kapitels 6002
14 172 141 a) b) c) d) e)
1 632 560 194 000 7 182 000 200 999 7 382 999
432 390 129 000
310 170 6 500 2 282 000 34 833 2 316 833
243 000 6 500 2 400 000 35 833 2 435 833
197 000 6 500 2 500 000 -41 667 2 458 333
450 000 45 500 -
172 000 172 000
Summe des Einzelplans 60
16 778 706 a) b) c) d) e)
1 632 560 194 000 7 182 000 200 999 7 382 999
432 390 129 000
310 170 6 500 2 282 000 34 833 2 316 833
243 000 6 500 2 400 000 35 833 2 435 833
197 000 6 500 2 500 000 -41 667 2 458 333
450 000 45 500 -
172 000 172 000