Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 (Nachtragshaushaltsgesetz 2015)

Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 (Nachtragshaushaltsgesetz 2015) Vom 24. Juni 2015 (BGB...
Author: Alke Fischer
4 downloads 2 Views 7MB Size
Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 (Nachtragshaushaltsgesetz 2015) Vom 24. Juni 2015 (BGBl. I S. 980)

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: Artikel 1 Das Haushaltsgesetz 2015 vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2442) wird wie folgt geändert: 1. In § 1 Absatz 1 wird die Angabe „299 100 000 000“ durch die Angabe „301 600 000 000“ ersetzt. 2. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt: „§ 6a Reingewinn der Deutschen Bundesbank Der Anteil des Bundes am Reingewinn der Deutschen Bundesbank wird im Haushaltsjahr 2015 abweichend von § 6 Absatz 2 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Investitions- und Tilgungsfonds“ auf 2 953 608 879 Euro festgesetzt und dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ zugeführt.“

Artikel 2 Der Bundeshaushaltsplan 2015 wird nach Maßgabe des diesem Gesetz als Anlage beigefügten Nachtrags geändert. Artikel 3 Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2015 in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden.

Berlin, den 24. Juni 2015

Der Bundespräsident

Joachim Gauck

Die Bundeskanzlerin

Dr. Angela Merkel

Der Bundesminister der Finanzen

Schäuble

-3-

Nachtrag zum Bundeshaushaltsplan 2015

Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans 2015.............................................................................................. 3 Teil I:

Haushaltsübersicht - Einnahmen.................................................................................................................................................. 6 - Ausgaben.................................................................................................................................................... 8 - Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten............................................................................. 11 - Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes....................................................................... 12 Teil II: Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes........ 13 Teil III: Finanzierungsübersicht................................................................................................................................. 14 Teil IV: Kreditfinanzierungsplan................................................................................................................................ 15

Übersichten zum Bundeshaushaltsplan 2015............................................................................................. 17 Teil I:

Gruppierungsübersicht A. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen................................ B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach ökonomischen Arten.................................................... Teil II: Funktionenübersicht..................................................................................................................................... Teil III: Haushaltsquerschnitt A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen...................................................... B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen.......................................................... Teil V: Personalübersicht A. Übersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten................................................................. D. Übersicht über die Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.....................................................

18 23 29 35 43 57 63

-4-

-5-

Nachtrag zum Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans 2015

Teil I:

Haushaltsübersicht -

Einnahmen Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes

Teil II:

Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes

Teil III:

Finanzierungsübersicht

Teil IV:

Kreditfinanzierungsplan

-6-

Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Einnahmen Bisherige Gesamteinnahmen 2015

Neue Gesamteinnahmen 2015

Gesamteinnahmen 2014

gegenüber 2014 mehr (+) weniger (-)

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

3

4

5

Epl.

Bezeichnung

1

2

01

Bundespräsident und Bundespräsidialamt...........

193

193

193

-

02

Deutscher Bundestag...........................................

1 885

1 885

1 893

-8

03

Bundesrat.............................................................

96

96

73

+23

04

Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt.............

3 165

3 165

3 165

-

05

Auswärtiges Amt...................................................

144 095

144 095

145 215

-1 120

06

Bundesministerium des Innern.............................

443 126

443 126

405 915

+37 211

07

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz............................................................

488 634

488 634

464 843

+23 791

08

Bundesministerium der Finanzen.........................

324 511

324 511

1 038 693

-714 182

09

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie....

462 909

462 909

627 087

-164 178

10

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft....................................................................

85 117

85 117

120 489

-35 372

11

Bundesministerium für Arbeit und Soziales..........

1 901 250

1 901 250

1 863 291

+37 959

12

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.............................................................

5 833 933

5 833 933

5 192 367

+641 566

14

Bundesministerium der Verteidigung....................

292 113

292 113

292 054

+59

15

Bundesministerium für Gesundheit......................

107 036

107 036

99 546

+7 490

16

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit...................................

721 397

721 397

773 176

-51 779

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend......................................................

68 440

68 440

68 452

-12

19

Bundesverfassungsgericht...................................

40

40

40

-

20

Bundesrechnungshof............................................

15

15

340

-325

23

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung..................................

566 166

566 166

566 030

+136

30

Bundesministerium für Bildung und Forschung....

89 426

89 426

89 426

-

32

Bundesschuld.......................................................

1 077 534

1 103 425

7 758 236

-6 654 811

60

Allgemeine Finanzverwaltung...............................

286 488 919

288 963 028

276 989 476

+11 973 552

Einnahmen..........................................................

299 100 000

301 600 000

296 500 000

+5 100 000

17

Zu Spalte 4: Darin enthalten sind - Steuereinnahmen in Höhe von 278 924 500 T€, - Einnahmen aus Krediten in Höhe von - T€ sowie - sonstige Einnahmen in Höhe von 22 675 500 T€.

6

-7-

Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Einnahmen Epl.

Bezeichnung

1

2

Summe Spalten 8 bis 10 2015

Steuern und steuerähnliche Abgaben 2015

Verwaltungseinnahmen 2015

Übrige Einnahmen 2015

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

7

8

9

10

Es treten hinzu: 01

Bundespräsident und Bundespräsidialamt..........

-

-

-

-

02

Deutscher Bundestag..........................................

-

-

-

-

03

Bundesrat............................................................

-

-

-

-

04

Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt............

-

-

-

-

05

Auswärtiges Amt.................................................

-

-

-

-

06

Bundesministerium des Innern............................

-

-

-

-

07

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz...........................................................

-

-

-

-

08

Bundesministerium der Finanzen........................

-

-

-

-

09

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie...

-

-

-

-

10

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft...................................................................

-

-

-

-

11

Bundesministerium für Arbeit und Soziales.........

-

-

-

-

12

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur............................................................

-

-

-

-

14

Bundesministerium der Verteidigung...................

-

-

-

-

15

Bundesministerium für Gesundheit.....................

-

-

-

-

16

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit..................................

-

-

-

-

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.....................................................

-

-

-

-

19

Bundesverfassungsgericht..................................

-

-

-

-

20

Bundesrechnungshof..........................................

-

-

-

-

23

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.................................

-

-

-

-

30

Bundesministerium für Bildung und Forschung...

-

-

-

-

32

Bundesschuld......................................................

25 891

-

25 891

-

60

Allgemeine Finanzverwaltung.............................

2 474 109

1 445 500

453 609

575 000

Summe Nachtrag 2015......................................

2 500 000

1 445 500

479 500

575 000

Bisherige Summe Haushalt 2015.....................

299 100 000

277 759 000

15 463 587

5 877 413

Neue Summe Haushalt 2015............................

301 600 000

279 204 500

15 943 087

6 452 413

Summe Haushalt 2014......................................

296 500 000

268 415 000

16 111 943

11 973 057

gegenüber 2014 mehr(+)/weniger(-)................

+5 100 000

+10 789 500

-168 856

-5 520 644

17

-8-

Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Ausgaben Bisherige Gesamtausgaben 2015

Neue Gesamtausgaben 2015

Gesamtausgaben 2014

gegenüber 2014 mehr (+) weniger (-)

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

3

4

5

6

Epl.

Bezeichnung

1

2

01

Bundespräsident und Bundespräsidialamt.........................................

33 734

33 734

33 110

+624

02

Deutscher Bundestag....................

801 486

801 486

765 403

+36 083

03

Bundesrat......................................

23 811

23 811

23 000

+811

04

Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt.....................................

2 234 798

2 234 798

2 095 554

+139 244

05

Auswärtiges Amt............................

3 725 314

3 726 464

3 638 266

+88 198

06

Bundesministerium des Innern......

6 191 539

6 266 036

5 898 816

+367 220

07

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz....................

695 452

695 452

648 138

+47 314

08

Bundesministerium der Finanzen..

5 570 621

5 580 621

5 206 261

+374 360

09

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie...................................

7 307 687

7 394 687

7 417 979

-23 292

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.........................

5 350 716

5 350 716

5 310 535

+40 181

Bundesministerium für Arbeit und Soziales.........................................

125 545 918

125 659 918

121 979 310

+3 680 608

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur................

23 281 434

23 281 434

22 861 948

+419 486

Bundesministerium der Verteidigung...............................................

32 974 183

32 974 183

32 435 376

+538 807

15

Bundesministerium für Gesundheit

12 066 920

12 066 920

11 052 689

+1 014 231

16

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit..........................................

3 855 197

3 865 197

3 667 304

+197 893

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.......

8 523 562

8 535 562

7 959 508

+576 054

19

Bundesverfassungsgericht............

33 324

33 324

46 065

-12 741

20

Bundesrechnungshof.....................

141 482

141 482

135 989

+5 493

23

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.........................................

6 509 157

6 543 462

6 443 633

+99 829

Bundesministerium für Bildung und Forschung...............................

15 274 960

15 274 960

14 053 404

+1 221 556

32

Bundesschuld................................

26 784 709

24 337 047

28 551 743

-4 214 696

60

Allgemeine Finanzverwaltung........

12 173 996

16 778 706

16 275 969

+502 737

Ausgaben.....................................

299 100 000

301 600 000

296 500 000

+5 100 000

10 11 12 14

17

30

-9-

Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Ausgaben Epl.

Bezeichnung

1

2

Summe Spalten 8 bis 14 2015

Personalausgaben 2015

Sächliche Verwaltungsausgaben 2015

Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. 2015

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

7

8

9

10

Es treten hinzu: 01

Bundespräsident und Bundespräsidialamt...........

-

-

-

-

02

Deutscher Bundestag...........................................

-

-

-

-

03

Bundesrat.............................................................

-

-

-

-

04

Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt.............

-

-

-

-

05

Auswärtiges Amt...................................................

1 150

1 150

-

-

06

Bundesministerium des Innern.............................

74 497

14 658

31 065

-

07

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz............................................................

-

-

-

-

08

Bundesministerium der Finanzen.........................

10 000

-

-

-

09

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie....

87 000

-

-

-

10

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft....................................................................

-

-

-

-

11

Bundesministerium für Arbeit und Soziales..........

114 000

-

-

-

12

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.............................................................

-

-

-

-

14

Bundesministerium der Verteidigung....................

-

-

-

-

15

Bundesministerium für Gesundheit......................

-

-

-

-

16

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit...................................

10 000

-

-

-

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend......................................................

12 000

-

-

-

19

Bundesverfassungsgericht...................................

-

-

-

-

20

Bundesrechnungshof............................................

-

-

-

-

23

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung..................................

34 305

-

-

-

30

Bundesministerium für Bildung und Forschung....

-

-

-

-

32

Bundesschuld.......................................................

-2 447 662

-

-

-

60

Allgemeine Finanzverwaltung...............................

4 604 710

200 000

-

30 000

Summe Nachtrag 2015.......................................

2 500 000

215 808

31 065

30 000

Bisherige Summe Haushalt 2015......................

299 100 000

29 779 270

12 817 327

9 538 004

Neue Summe Haushalt 2015..............................

301 600 000

29 995 078

12 848 392

9 568 004

Summe Haushalt 2014.......................................

296 500 000

28 906 566

12 460 428

9 988 872

gegenüber 2014 mehr(+)/weniger(-)..................

+5 100 000

+1 088 512

+387 964

-420 868

17

- 10 -

Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Ausgaben Epl.

Bezeichnung

1

2

Schuldendienst 2015

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 2015

Ausgaben für Investitionen 2015

Besondere Finanzierungsausgaben 2015

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

11

12

13

14

Es treten hinzu: 01

Bundespräsident und Bundespräsidialamt...........

-

-

-

-

02

Deutscher Bundestag...........................................

-

-

-

-

03

Bundesrat.............................................................

-

-

-

-

04

Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt.............

-

-

-

-

05

Auswärtiges Amt...................................................

-

-

-

-

06

Bundesministerium des Innern.............................

-

25 000

3 774

-

07

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz............................................................

-

-

-

-

08

Bundesministerium der Finanzen.........................

-

10 000

-

-

09

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie....

-

-

87 000

-

10

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft....................................................................

-

-

-

-

11

Bundesministerium für Arbeit und Soziales..........

-

114 000

-

-

12

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.............................................................

-

-

-

-

14

Bundesministerium der Verteidigung....................

-

-

-

-

15

Bundesministerium für Gesundheit......................

-

-

-

-

16

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit...................................

-

-

10 000

-

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend......................................................

-

12 000

-

-

19

Bundesverfassungsgericht...................................

-

-

-

-

20

Bundesrechnungshof............................................

-

-

-

-

23

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung..................................

-

34 305

-

-

30

Bundesministerium für Bildung und Forschung....

-

-

-

-

32

Bundesschuld.......................................................

-2 447 662

-

-

-

60

Allgemeine Finanzverwaltung...............................

-

574 710

3 500 000

300 000

Summe Nachtrag 2015.......................................

-2 447 662

770 015

3 600 774

300 000

Bisherige Summe Haushalt 2015......................

25 592 709

195 538 713

26 452 575

-618 598

Neue Summe Haushalt 2015..............................

23 145 047

196 308 728

30 053 349

-318 598

Summe Haushalt 2014.......................................

27 617 653

189 570 000

29 853 026

-1 896 545

gegenüber 2014 mehr(+)/weniger(-)..................

-4 472 606

+6 738 728

+200 323

+1 577 947

17

- 11 -

Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten Epl.

Bezeichnung

1

2

Verpflichtungsermächtigung 2015

2016

2017

2018

Folgejahre

in künftigen Haushaltsjahren

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

3

4

5

6

7

8

von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden

Es treten hinzu: 02

Deutscher Bundestag....................

-

-

-

-

-

-

04

Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt.....................................

-

-

-

-

-

-

05

Auswärtiges Amt............................

-

-

-

-

-

-

06

Bundesministerium des Innern......

20 000

10 000

10 000

-

-

-

07

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz....................

-

-

-

-

-

-

08

Bundesministerium der Finanzen..

-

-

-

-

-

-

09

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie...................................

-

-

-

-

-

-

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.........................

-

-

-

-

-

-

Bundesministerium für Arbeit und Soziales.........................................

420 000

150 000

150 000

120 000

-

-

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur................

28 829

5 259

8 039

5 634

9 897

-

Bundesministerium der Verteidigung...............................................

-

-

-

-

-

-

15

Bundesministerium für Gesundheit

-

-

-

-

-

-

16

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit..........................................

20 000

10 000

10 000

-

-

-

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.......

-

-

-

-

-

-

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.........................................

-

-

-

-

-

-

Bundesministerium für Bildung und Forschung...............................

-

-

-

-

-

-

Allgemeine Finanzverwaltung........

200 999

34 833

35 833

-41 667

-

172 000

Summe Nachtrag 2015................

689 828

210 092

213 872

83 967

9 897

172 000

Bisherige Summe Haushalt 2015...............................................

66 276 155

17 741 055

15 376 065

13 300 624

12 119 220

7 739 191

Neue Summe Haushalt 2015.......

66 965 983

17 951 147

15 589 937

13 384 591

12 129 117

7 911 191

10 11 12 14

17 23

30 60

- 12 -

Nachtrag zum Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht

Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes Epl.

Bezeichnung

Kapitel

Bisheriger Betrag für 2015 1 000 €

1

2

3

4

01

Bundespräsident und Bundespräsidialamt............................................... 01, 11, 12, 13

02

Deutscher Bundestag........................ 01, 03, 04

03

Bundesrat.......................................... 11, 12

04

Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt................................................ 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09

Neuer Betrag für 2015 1 000 €

2014 1 000 €

5

6

gegenüber 2014 mehr (+) weniger (-) 1 000 € 7

23 710

23 710

23 369

+341

310 001

310 001

287 678

+22 323

17 493

17 493

17 154

+339

282 883

282 883

270 101

+12 782

05

Auswärtiges Amt............................... 04, 11, 12, 13

1 197 413

1 198 563

1 147 902

+50 661

06

Bundesministerium des Innern.......... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35

3 767 797

3 803 938

3 573 020

+230 918

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz....................... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

436 151

436 151

407 082

+29 069

08

Bundesministerium der Finanzen...... 11, 12, 13, 14, 15, 16

2 905 541

2 905 541

2 688 759

+216 782

09

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie....................................... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

832 013

832 013

780 452

+51 561

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft............................ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

376 224

376 224

386 827

-10 603

Bundesministerium für Arbeit und Soziales............................................. 11, 12, 13, 14, 15, 16

223 000

223 000

213 397

+9 603

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur........................... 01, 03, 04, 05, 08, 11, 12, 14, 16, 21, 23, 28

1 041 002

1 041 002

904 641

+136 361

14

Bundesministerium der Verteidigung 01, 03, 04, 07, 09

2 053 525

2 053 525

2 005 657

+47 868

15

Bundesministerium für Gesundheit... 01, 04, 05, 06, 10, 11

300 815

300 815

283 430

+17 385

16

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicher11, 12, 13, 14, 15, 16, heit.................................................... 17

390 934

390 934

361 071

+29 863

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend............... 11, 12, 13, 14, 15

119 331

119 331

116 564

+2 767

07

10

11 12

17 19

Bundesverfassungsgericht................ 11, 12

27 014

27 014

39 964

-12 950

20

Bundesrechnungshof........................ 11, 12, 13

98 236

98 236

95 314

+2 922

23

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung................................................... 11, 12

88 572

88 572

85 636

+2 936

129 243

129 243

126 802

+2 441

14 620 898 14 658 189 13 814 820

+843 369

30

Bundesministerium für Bildung und Forschung......................................... 02, 11, 12 Summe

- 13 -

Nachtrag zum Gesamtplan - Teil II:

Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme

Bisheriger Betrag für 2015

1

2

Neuer Betrag für 2015

Millionen € 3

0,660

0,660

Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegangenen Jahres...........................................................................................................

2 809 480

2 809 480

Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme...........................................

18 551

18 551

1 372

1 372

Finanzielle Transaktionen: Einnahmen................................................................

(1 846)

(1 846)

4aa. Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt...............................

1 846

1 846

4ab. Einnahmen aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen.......................

-

-

Finanzielle Transaktionen: Ausgaben..................................................................

(474)

(474)

4ba. Ausgaben aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt.................................

474

474

4bb. Ausgaben aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen.........................

-

-

Konjunkturkomponente........................................................................................

-5 003

-1 003

1.

Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP)................... (Basis 2010: 2,21 %, Abbauschritt: 0,31 % p.a.)

2. 3.

(Produkt aus 1. und 2.)

4.

Saldo der finanziellen Transaktionen................................................................... (Differenz zwischen 4a. und 4b.)

4a.

4b.

5.

(Produkt aus 5c. und der Summe von 5a. und 5b.)

5a.

Nominale Produktionslücke..................................................................................

-24 415

-24 415

5b.

Anpassung an tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung......................................

-

19 521

5c.

Budgetsemielastizität (ohne Einheit)....................................................................

0,205

0,205

Abbauverpflichtung aus dem Kontrollkonto..........................................................

-

-

Zulässige Nettokreditaufnahme........................................................................

22 182

18 182

6. 7.

(Differenz zwischen 3. und der Summe der Positionen 4., 5. und 6.)

8.

Nettokreditaufnahme des Bundes........................................................................

-

-

9.

Finanzierungssalden der Sondervermögen.........................................................

-

-

10.

Für die Schuldenregel relevante Kreditaufnahme..........................................

-

-

85 701

119 813

(Differenz zwischen 8. und 9.)

Nachrichtlich: Stand des Kontrollkontos auf Basis des Haushaltsabschlusses 2013 (Spalte 2) und 2014 (Spalte 3)............................................................................................. Datengrundlage:

Jeweils aktuelle Daten des Statistischen Bundesamts und gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen der Bundesregierung. zu 4ab., 4bb. und 9: Zu den Sondervermögen gehören der "Energie- und Klimafonds", der Fonds "Aufbauhilfe“ und der "Kommunalinvestitionsförderungsfonds". Es ist derzeit noch nicht absehbar, in welchen Jahren und in welcher Höhe die Mittel der Fonds "Aufbauhilfe" und "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" ausgegeben werden. Differenzen durch Rundung möglich.

- 14 -

Nachtrag zum Gesamtplan - Teil III:

Finanzierungsübersicht Finanzierungsübersicht

Bisheriger Betrag für 2015

Für 2015 treten hinzu

Neuer Betrag für 2015

1 000 € 1

1.

Berechnung des Finanzierungssaldos

1.1

Einnahmen.....................................................................................

2

3

4

298 820 000

2 500 000

301 320 000

277 479 000

1 445 500

278 924 500

Verwaltungseinnahmen..................................................................

21 341 000

1 054 500

22 395 500

Ausgaben.......................................................................................

299 100 000

2 500 000

301 600 000

-280 000

-

-280 000

(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Münzeinnahmen) davon: Steuereinnahmen........................................................................... 1.2

(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) Negativer Finanzierungssaldo (Finanzierungsdefizit).............. 2.

Deckung des Finanzierungssaldos

2.1

Münzeinnahmen.............................................................................

280 000

-

280 000

2.2

Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) am Kreditmarkt.....

-

-

-

2.3

Summe...........................................................................................

(280 000)

(-)

(280 000)

- 15 -

Nachtrag zum Gesamtplan - Teil IV:

Kreditfinanzierungsplan Kreditfinanzierungsplan

Für 2015 treten hinzu

Bisheriger Betrag für 2015

Neuer Betrag für 2015

1 000 € 1

2

3

1.

Einnahmen

1.1

Einnahmen aus Krediten (Bruttokreditaufnahme)..........................

(190 330 764)

4

(-7 271 389)

(183 059 375)

1.1.1

Laufzeit mehr als vier Jahre...........................................................

98 241 303

846 778

99 088 081

1.1.2

Laufzeit ein bis vier Jahre...............................................................

55 197 542

-4 783 347

50 414 195

1.1.3

Laufzeit weniger als ein Jahr..........................................................

36 891 919

-3 334 820

33 557 099

1.2

Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung......................................

(-)

(13)

(13)

1.2.1

Bundesbankmehrgewinn (Kap. 6002 Tit. 121 04)..........................

-

-

-

1.2.2

Spenden.........................................................................................

-

13

13

1.2.3

Teilaufhebung von Entschuldungsbescheiden nach Art. 25 Abs. 3 Einigungsvertrag.............................................................................

-

-

-

Rückbuchung erloschener Restanten............................................

-

-

-

Einnahmen....................................................................................

190 330 764

-7 271 376

183 059 388

62 011

94 139 152

1.2.4

2.

Ausgaben zur Tilgung von Krediten

2.1

Laufzeit mehr als vier Jahre...........................................................

94 077 141

2.2

Laufzeit ein bis vier Jahre...............................................................

56 151 069

49 079

56 200 148

2.3

Laufzeit weniger als ein Jahr..........................................................

38 278 320

113 865

38 392 185

Ausgaben......................................................................................

188 506 530

224 955

188 731 485

3.

Herleitung der Nettokreditaufnahme

3.1

Bruttokreditaufnahme (aus 1.1)......................................................

190 330 764

-7 271 389

183 059 375

3.2

Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (aus 1.2).......................

(190 330 764)

13 (-7 271 376)

13 (183 059 388)

3.3

Tilgung von Krediten (aus 2.)..........................................................

-188 506 530 (1 824 234)

-224 955 (-7 496 331)

-188 731 485 (-5 672 097)

3.4

Eigenbestandsveränderung (Marktpflege).....................................

1 519 213 (3 343 447)

-2 481 640 (-9 977 971)

-962 427 (-6 634 524)

3.5

Selbstbewirtschaftungsmittel

3.5.1

Nicht kassenwirksame, NKA-relevante Haushaltsausgaben zur Finanzierung von Auszahlungen zur Verrechnung auf Selbstbewirtschaftungskonten......................................................................

-

-

-

3.5.2

Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen an Dritte aus Selbstbewirtschaftungskonten....................................................................................

-

-50 000

-50 000

3.6

Sondervermögen „Schlusszahlungsvorsorge“

3.6.1

Nicht kassenwirksame, NKA-relevante Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführungen zum Sondervermögen...................

372 644

-643 704

-271 060

Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen............

-

-

-

3.6.2

- 16 -

Nachtrag zum Gesamtplan - Teil IV:

Kreditfinanzierungsplan Kreditfinanzierungsplan

Für 2015 treten hinzu

Bisheriger Betrag für 2015

Neuer Betrag für 2015

1 000 € 1

2

3

4

3.7

Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau“ und "Kinderbetreuungsfinanzierung"

3.7.1

Nicht kassenwirksame, NKA-relevante Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführungen zum Sondervermögen...................

-

-

-

3.7.2

Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen............

-145 000

-45 000

-190 000

3.8

Sondervermögen "Aufbauhilfe"

3.8.1

Nicht kassenwirksame, NKA-relevante Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen.......................

-

-

-

Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen............

-3 000 000

2 000 000

-1 000 000

3.8.2 3.9

Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds"

3.9.1

Nicht kassenwirksame, NKA-relevante Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen.......................

-

3 500 000

3 500 000

3.9.2

Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen............

-

-700 000

-700 000

Umbuchungen zum Haushaltsausgleich gemäß dem Haushaltsvermerk zu Kap. 3201....................................................................

-571 091

5 916 675

5 345 584

Nettokreditaufnahme....................................................................

-

-

-

3.10

- 17 -

Übersichten zum Bundeshaushaltsplan 2015

Teil I:

Gruppierungsübersicht A. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach ökonomischen Arten

Teil II:

Funktionenübersicht

Teil III:

Haushaltsquerschnitt A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Teil IV:

Übersicht über die den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben durchlaufenden Posten (unverändert)

Teil V:

Personalübersicht A. Übersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten B. Übersicht über die Planstellen der Richterinnen und Richter sowie der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (unverändert) C. Übersicht über die Planstellen der Professorinnen und Professoren, Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten, Oberassistentinnen und Oberassistenten sowie der Assistentinnen und Assistenten (unverändert) D. Übersicht über die Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E. Übersicht über die Planstellen der Berufssoldatinnen und Berufssoldaten sowie der Soldatinnen und Soldaten auf Zeit (unverändert)

- 18 -

Übersichten - Teil I: Gruppierungsübersicht

A. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen Gruppe/Bezeichnung

2015

2014 1 000 €

1

2

3

0

Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel.........

279 204 500

268 415 000

01 02 03-04 09

Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage............................................................. EU-Eigenmittel.................................................................................................................... Bundessteuern.................................................................................................................... Steuerähnliche Abgaben.....................................................................................................

218 552 000 -27 390 000 87 762 500 280 000

210 440 000 -27 620 000 85 377 000 218 000

092 099

Münzeinnahmen (nur Bund)................................................................................................................. Sonstige steuerähnliche Abgaben........................................................................................................

280 000 -

218 000 -

1

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.............................

17 433 451

17 705 271

11

Verwaltungseinnahmen.......................................................................................................

7 886 788

8 095 021

111 112

6 835 427

6 957 478

119

Gebühren, sonstige Entgelte................................................................................................................ Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)............................................................................................................ Sonstige Verwaltungseinnahmen.........................................................................................................

333 380 717 981

475 832 661 711

12

Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen).....................

6 993 539

6 847 369

121 122 124 125

Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.................................................................................... Konzessionsabgaben........................................................................................................................... Mieten und Pachten.............................................................................................................................. Einahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit........................................................................................................................................................ Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)........................

6 906 568 16 105 61 017

6 756 589 16 105 64 745

4 091 5 758

3 978 5 952

13

Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen...................

1 062 760

1 169 553

131 132 133 134

Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen........................................................... Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen............................................................... Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen...................... Kapitalrückzahlungen...........................................................................................................................

3 560 136 200 923 000 -

2 406 135 147 1 032 000 -

129

14

Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen..........................................

335 000

390 000

141 146

Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland.................................. Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland...............................

35 000 300 000

70 000 320 000

15

Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich....................................................................

62 768

67 993

152 153 154

Zinseinnahmen von Ländern................................................................................................................ Zinseinnahmen von den Gemeinden und Gemeindeverbänden.......................................................... Zinseinnahmen von Sondervermögen..................................................................................................

61 863 905 -

67 082 911 -

16

Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen...........................................................................

169 102

176 947

161 162 166

Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen...................................................... Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland............................................................................................ Zinseinnahmen aus dem Ausland........................................................................................................

2 131 52 942 114 029

2 876 63 923 110 148

17

Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich............................................................

320 084

354 122

172 173 174 176

Darlehensrückflüsse von Ländern........................................................................................................ Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden......................................................... Darlehensrückflüsse von Sondervermögen.......................................................................................... Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.........

316 954 3 130 -

350 949 3 173 -

18

Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen...................................................................

603 410

604 266

181 182 186

Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen.............................................. Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland.................................................................................... Darlehensrückflüsse aus dem Ausland................................................................................................

22 414 132 335 448 661

26 586 125 279 452 401

2

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen.....

4 904 094

5 197 774

21

Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich............

500 000

1 000 000

214

Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen..................................................................................

500 000

1 000 000

- 19 -

Übersichten - Teil I: Gruppierungsübersicht

A. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen Gruppe/Bezeichnung

2015

2014 1 000 €

1

2

3

23

Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich.........................

2 788 496

2 749 926

232 233 234 236 237

Sonstige Zuweisungen von Ländern.................................................................................................... Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden..................................................... Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen...................................................................................... Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit..................... Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden......................................................................................

2 711 963 820 50 000 25 603 110

2 672 762 1 010 52 000 24 044 110

26

Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen....................................................................................................................................

1 478 174

1 304 150

261 266

Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland........................... Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)..........................................................................................................................................

239 914

218 290

1 238 260

1 085 860

27

Zuschüsse von der EU........................................................................................................

-

-

271 272

Erstattungen von der EU...................................................................................................................... Sonstige Zuschüsse von der EU..........................................................................................................

-

-

28

Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen...................................................................

137 424

143 698

281 282 286 287

Sonstige Erstattungen aus dem Inland................................................................................................. Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.................................................................................................... Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU).................................................... Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU).......................................................

119 099 720 17 605 -

125 429 899 17 370 -

29

Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen...................................................

-

-

297

Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse.............................

-

-

3

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen........................................................

57 955

5 181 955

32

Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt..................................................................................

-

6 500 000

321 325

Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen............................................... Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt......................................................

-

6 500 000

34

Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen............................................................

241 955

241 955

341 342 346

Beiträge................................................................................................................................................ Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland......................................................................... Zuschüsse für Investitionen von der EU...............................................................................................

241 705 250 -

241 705 250 -

35

Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken................................................................

-

-

352 355

Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage.......................................................................................... Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage.............................................................................

-

-

37

Globale Mehr- und Mindereinnahmen................................................................................

-184 000

-1 560 000

372

Globale Mindereinnahmen...................................................................................................................

-184 000

-1 560 000

38

Haushaltstechnische Verrechnungen.................................................................................

-

-

381 382

Verrechnungen zwischen Kapiteln....................................................................................................... Durchlaufende Posten..........................................................................................................................

-

-

Gesamteinnahmen............................................................................................................

301 600 000

296 500 000

- 20 -

Übersichten - Teil I: Gruppierungsübersicht

A. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen Gruppe/Bezeichnung

2015

2014 1 000 €

1

2

3

4

Personalausgaben............................................................................................................

29 995 078

28 906 566

41

Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige..................................................

358 496

352 795

411 412

Aufwendungen für Abgeordnete........................................................................................................... Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige................................................................................................

355 948 2 548

350 179 2 616

42

Bezüge und Nebenleistungen.............................................................................................

19 720 612

18 724 867

421

Bezüge des Bundespräsidenten, Bundeskanzlers, der Ministerpräsidenten, Bürgermeister, Minister, Senatoren, Parlamentarischen Staatssekretäre und sonstiger Amtsträger................................... Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.......................... Bezüge und Nebenleistungen der Berufssoldaten/ -innen, der Soldaten/-innen auf Zeit, Wehrsold und Nebenleistungen der Wehrpflichtigen sowie Sold der Zivildienstleistenden (nur Bund)................ Zuführung an die Versorgungsrücklage................................................................................................ Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige.......... Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)...................................................... Nicht aufteilbare Personalausgaben.....................................................................................................

11 392 6 496 807

11 204 6 193 279

7 245 663 153 480 487 048 5 302 895 23 327

6 949 515 148 991 472 356 4 926 942 22 580

422 423 424 427 428 429

43

Versorgungsbezüge und dgl...............................................................................................

7 187 085

6 760 021

431

Versorgungsbezüge des Bundespräsidenten, Bundeskanzlers, der Ministerpräsidenten, Bürgermeister, Minister, Senatoren, Parlamentarischen Staatssekretäre und sonstiger Amtsträger............. Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter......................................... Versorgungsbezüge der Soldatinnen und Soldaten (nur Bund)........................................................... Zuführung an die Versorgungsrücklage................................................................................................ Versorgungsbezüge nach G 131.......................................................................................................... Sonstige Versorgungsbezüge und dgl..................................................................................................

15 498 2 965 456 3 868 062 204 549 118 520 15 000

15 421 2 793 200 3 599 926 204 504 131 570 15 400

432 433 434 437 439

44

Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl....................................................

1 606 698

1 563 976

441 443 446

Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger......................... Fürsorgeleistungen und Unterstützungen............................................................................................ Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.......................................

340 764 204 668 1 061 266

337 168 199 099 1 027 709

45

Sonstige personalbezogene Ausgaben..............................................................................

458 687

454 907

451

Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen........................................................................................................................................ Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst).................................................................................................................................. Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen...................................................... Sonstige personalbezogene Ausgaben................................................................................................

1 828

1 846

43 891 411 330 1 638

44 284 407 139 1 638

452 453 459

46

Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben..............................................

663 500

1 050 000

461

Globale Mehrausgaben für Personalausgaben....................................................................................

663 500

1 050 000

5

Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst..........................................................................................................

45 561 443

50 066 953

Sächliche Verwaltungsausgaben........................................................................................

12 848 392

12 460 428

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände......................................................................................................... 514 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl............................................................................ 517 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.................................................................... 518 Mieten und Pachten.............................................................................................................................. 519 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen........................................................................ 521 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens..................................................................... 523 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken............................................................. 525 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel.......................................................................................... 526 Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und und ähnliche Ausgaben..................................... 527 Dienstreisen.......................................................................................................................................... 529 Verfügungsmittel................................................................................................................................... 531-546 Sonstiges.............................................................................................................................................. 547 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben...............................................................................

698 854 533 813 1 389 019 3 769 367 214 689 1 202 016 1 147 319 066 132 544 197 802 12 102 4 186 056 191 917

680 268 557 186 1 349 321 3 784 936 229 713 1 058 939 1 137 316 185 133 469 197 431 11 994 3 870 405 269 444

51-54 511

- 21 -

Übersichten - Teil I: Gruppierungsübersicht

A. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen Gruppe/Bezeichnung

2015

2014 1 000 €

1

2

3

55

Militärische Beschaffungen, Materialerhaltung, Wehrforschung, wehrtechnische und sonstige militärische Entwicklung und Erprobung sowie militärische Anlagen (nur Bund).

9 568 004

9 988 872

551 553 554 558 559

Wehrforschung, wehrtechnische und sonstige militärische Entwicklung und Erprobung..................... Materialerhaltung.................................................................................................................................. Militärische Beschaffungen................................................................................................................... Militärische Anlagen einschließlich kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten................................... Beträge zu Beschaffungsvorhaben und zu Baumaßnahmen Dritter....................................................

683 049 3 756 622 4 108 033 760 300 260 000

828 355 3 594 267 4 450 600 830 850 284 800

57

Zinsausgaben an Kreditmarkt.............................................................................................

23 145 047

27 617 653

573 575 576

Zinsausgaben für Ausgleichsforderungen (nur Bund).......................................................................... Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt......................................................................... Zinsausgaben an Ausland....................................................................................................................

42 000 23 103 047 -

41 601 27 576 052 -

6

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen...........

196 308 728

189 570 000

61

Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich......................

781 006

655 006

612 614

Allgemeine Zuweisungen an Länder.................................................................................................... Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen....................................................................................

6 781 000

6 655 000

62

Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich.....................................................................

-

-

622 624

Schuldendiensthilfen an Länder........................................................................................................... Schuldendiensthilfen an Sondervermögen...........................................................................................

-

-

63

Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich...................................

128 895 895

124 382 972

632 633 634 636 637

Sonstige Zuweisungen an Länder........................................................................................................ Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände......................................................... Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen....................................................................................... Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit........... Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände..........................................................................................

16 029 903 6 110 6 098 779 106 760 643 460

13 976 330 7 114 6 078 698 104 320 232 598

66

Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche........................................................................

826 285

915 137

661 662 663

Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen............................................................................... Schuldendiensthilfen an private Unternehmen..................................................................................... Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland.........................................................................................

742 700 81 658 1 927

826 567 86 413 2 157

67

Erstattungen an sonstige Bereiche.....................................................................................

835 128

772 408

671 676

Erstattungen an Inland......................................................................................................................... Erstattungen an Ausland......................................................................................................................

835 048 80

772 328 80

68

Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche........................................

64 294 704

62 216 653

681 682 683 684

28 769 581 820 828 3 563 344

27 470 757 802 576 3 615 478

685 686 687 688

Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen................................. Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht Gruppe 661)................... Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht Gruppe 662)......................... Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)................................................................................................................................................. Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen............................................................. Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland............................................................................ Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688).............................................. Abführung der Eigenmittel an die EU...................................................................................................

2 034 738 21 771 637 1 203 440 6 129 136 2 000

1 959 684 21 195 286 1 154 978 6 015 894 2 000

69

Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen...................................................

675 710

627 824

697 698 699

Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse............................... Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse....................... Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse........................................

30 000 135 610 510 100

30 000 133 624 464 200

7

Baumaßnahmen................................................................................................................

6 132 355

6 272 672

8

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.........

23 920 994

23 580 354

81

Erwerb von beweglichen Sachen........................................................................................

1 216 993

995 984

811 812

Erwerb von Fahrzeugen....................................................................................................................... Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen....................................................................

298 526 918 467

230 116 765 868

- 22 -

Übersichten - Teil I: Gruppierungsübersicht

A. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen Gruppe/Bezeichnung

2015

2014 1 000 €

1

2

3

82

Erwerb von unbeweglichen Sachen....................................................................................

486 265

540 565

821 823

Grunderwerb......................................................................................................................................... Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen.........................................................................................................................................

187 123

188 123

299 142

352 442

83

Erwerb von Beteiligungen und dgl......................................................................................

70 550

4 485 994

831 836

Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland....................................................................................... Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland....................................................................................

70 550 -

142 570 4 343 424

85

Darlehen an öffentlichen Bereich........................................................................................

600

650

852 853 854 856

Darlehen an Länder.............................................................................................................................. Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände............................................................................... Darlehen an Sondervermögen............................................................................................................. Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.................................

600 -

650 -

86

Darlehen an sonstige Bereiche...........................................................................................

403 105

393 465

861 862 863 866

Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen.................................................................... Darlehen an private Unternehmen....................................................................................................... Darlehen an Sonstige im Inland........................................................................................................... Darlehen an Ausland............................................................................................................................

2 340 4 015 396 750

1 000 4 215 388 250

87

Inanspruchnahme aus Gewährleistungen..........................................................................

1 150 000

900 000

870 871 872

Inanspruchnahme aus Gewährleistungen............................................................................................ Inanspruchnahme aus Gewährleistungen aus dem Inland.................................................................. Inanspruchnahme aus Gewährleistungen aus dem Ausland...............................................................

550 000 600 000

300 000 600 000

88

Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich.......................................................

8 481 263

4 804 545

882 883 884

Zuweisungen für Investitionen an Länder............................................................................................. Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände............................................. Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen............................................................................

4 894 693 86 070 3 500 500

4 735 525 68 520 500

89

Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche..............................................................

12 112 218

11 459 151

891 892 893 894 896

Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen..................................................................... Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.......................................................................... Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.............................................................................. Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen.................................................................... Zuschüsse für Investitionen an Ausland...............................................................................................

4 723 796 204 482 542 800 1 564 161 5 076 979

4 340 117 188 820 471 799 1 330 617 5 127 798

9

Besondere Finanzierungsausgaben...............................................................................

-318 598

-1 896 545

91

Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke..................................................................

-

-

912 915 916

Zuführungen an Betriebsmittelrücklage................................................................................................ Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage................................................................................... Zuführungen an Fonds und Stöcke......................................................................................................

-

-

97

Globale Mehr- und Minderausgaben..................................................................................

-318 598

-1 896 545

971 972

Globale Mehrausgaben........................................................................................................................ Globale Minderausgaben.....................................................................................................................

550 000 -868 598

50 000 -1 946 545

98

Haushaltstechnische Verrechnungen.................................................................................

-

-

981 982

Verrechnungen zwischen Kapiteln....................................................................................................... Durchlaufende Posten..........................................................................................................................

-

-

Gesamtausgaben..............................................................................................................

301 600 000

296 500 000

- 23 -

Übersichten - Teil I: Gruppierungsübersicht

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach ökonomischen Arten Ord.Nr.

Ausgaben

1

2

2015

2014

Millionen € 3

4

Einnahmen der laufenden Rechnung 1

Steuern zusammen................................................................................................................

278 925

268 197

2

Steuerähnliche Abgaben (ohne Münzeinnahmen).................................................................

-

-

3

Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...............................................................................

6 994

6 847

31

Mieten und Pachten...............................................................................................................

61

65

32

Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit................................................................

6 933

6 783

4

Zinseinnahmen.......................................................................................................................

232

245

41

von Verwaltungen...................................................................................................................

63

68

411 412 413 414

Länder...................................................................................................................................................... Gemeinden und Gemeindeverbände....................................................................................................... Sondervermögen...................................................................................................................................... Zweckverbände........................................................................................................................................

62 1 -

67 1 -

42

von anderen Bereichen..........................................................................................................

169

177

421 422

Sozialversicherung................................................................................................................................... Sonstige...................................................................................................................................................

169

177

5

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse.................................................................................

5 237

5 674

51

von Verwaltungen...................................................................................................................

3 263

3 726

511 512 513 514

Länder...................................................................................................................................................... Gemeinden und Gemeindeverbände....................................................................................................... Sondervermögen...................................................................................................................................... Zweckverbände........................................................................................................................................

2 712 1 550 0

2 673 1 1 052 0

52

von anderen Bereichen..........................................................................................................

1 975

1 948

521 522 523

Sozialversicherung................................................................................................................................... Sonstige - Inland...................................................................................................................................... Ausland....................................................................................................................................................

26 693 1 256

24 820 1 103

6

Sonstige laufende Einnahmen...............................................................................................

7 553

7 619

Einnahmen der laufenden Rechnung............................................................................................

298 941

288 582

- 24 -

Übersichten - Teil I: Gruppierungsübersicht

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach ökonomischen Arten Ord.Nr.

Ausgaben

1

2

2015

2014

Millionen € 3

4

Einnahmen der Kapitalrechnung 1

Veräußerung von Sachvermögen...........................................................................................

140

138

2

Vermögensübertragungen......................................................................................................

242

242

21

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen......................................................................

242

242

211 212

von Verwaltungen..................................................................................................................................... von anderen Bereichen............................................................................................................................

242

242

22

Sonstige Vermögensübertragungen.......................................................................................

-

-

221 von Verwaltungen..................................................................................................................................... 222 von anderen Bereichen............................................................................................................................ 2221 Unternehmen - Inland...............................................................................................................................

-

-

3

Darlehensrückflüsse, Veräußerung von Beteiligungen..........................................................

2 181

2 380

31

Darlehensrückflüsse...............................................................................................................

1 258

1 348

311 312

von Verwaltungen..................................................................................................................................... von anderen Bereichen............................................................................................................................

320 938

354 994

32

Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen.........................................

923

1 032

4

Darlehensaufnahme bei Verwaltungen..................................................................................

-

-

Summe Einnahmen der Kapitalrechnung.....................................................................................

2 563

2 760

Globalansätze (soweit nicht aufgeteilt)...................................................................................

-184

-1 560

Einnahmen zusammen....................................................................................................................

301 320

289 782

5

Finanzierung 6

Saldo Finanzierungsdefizit (+/-).............................................................................................

-280

-6 718

61

Nettokreditaufnahme..............................................................................................................

-

6 500

62

Münzeinnahmen.....................................................................................................................

280

218

63

Entnahmen aus Rücklagen....................................................................................................

-

-

Haushaltstechnische Verrechnungen.....................................................................................

-

-

Einnahmen laut Haushaltsplan......................................................................................................

301 600

296 500

Haushaltstechnische Verrechnungen 7

- 25 -

Übersichten - Teil I: Gruppierungsübersicht

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach ökonomischen Arten Ord.Nr.

Einnahmen

1

2

2015

2014

Millionen € 3

4

Ausgaben der laufenden Rechnung 1

Personalausgaben.................................................................................................................

29 995

28 907

11

Aktivitätsbezüge.....................................................................................................................

21 747

21 119

12

Versorgung.............................................................................................................................

8 248

7 788

2

Laufender Sachaufwand........................................................................................................

24 455

24 196

21

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens........................................................................

1 417

1 289

22

Militärische Beschaffungen, Anlagen usw..............................................................................

9 568

9 989

23

Sonstiger laufender Sachaufwand.........................................................................................

13 470

12 918

3

Zinsausgaben.........................................................................................................................

23 145

27 618

31

an Verwaltungen.....................................................................................................................

-

-

32

an andere Bereiche................................................................................................................

23 145

27 618

321 322 3211 3222 3233

an Sozialversicherungsträger................................................................................................................... an Sonstige.............................................................................................................................................. für Ausgleichsforderungen....................................................................................................................... an sonstigen inländischen Kreditmarkt..................................................................................................... an Ausland...............................................................................................................................................

23 145 42 23 103 -

27 618 42 27 576 -

4

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse.................................................................................

193 594

187 196

41

an Verwaltungen.....................................................................................................................

22 916

20 718

411 412 413 414

Länder...................................................................................................................................................... Gemeinden............................................................................................................................................... Sondervermögen...................................................................................................................................... Zweckverbände........................................................................................................................................

16 030 6 6 880 0

13 976 7 6 734 1

42

an andere Bereiche................................................................................................................

170 678

166 478

421 422 423 424 425 426

Unternehmen............................................................................................................................................ Renten, Unterstützungen u. Ä. an natürliche Personen........................................................................... an Sozialversicherung.............................................................................................................................. an private Institutionen ohne Erwerbscharakter....................................................................................... an Ausland............................................................................................................................................... an Sonstige..............................................................................................................................................

26 980 28 770 106 761 2 035 6 131 2

26 707 27 471 104 320 1 960 6 018 2

Summe Ausgaben der laufenden Rechnung................................................................................

271 190

267 916

- 26 -

Übersichten - Teil I: Gruppierungsübersicht

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach ökonomischen Arten Ord.Nr.

Einnahmen

1

2

2015

2014

Millionen € 3

4

Ausgaben der Kapitalrechnung 1

Sachinvestitionen...................................................................................................................

7 836

7 809

11

Baumaßnahmen.....................................................................................................................

6 132

6 273

12

Erwerb von beweglichen Sachen...........................................................................................

1 217

996

13

Grunderwerb..........................................................................................................................

486

541

2

Vermögensübertragungen......................................................................................................

21 269

16 892

21

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen......................................................................

20 593

16 264

211 2111 2112 2113 2114 212 2121 2122 2123

an Verwaltungen....................................................................................................................................... Länder...................................................................................................................................................... Gemeinden und Gemeindeverbände....................................................................................................... Sondervermögen...................................................................................................................................... Zweckverbände........................................................................................................................................ an andere Bereiche.................................................................................................................................. Sozialversicherung................................................................................................................................... Sonstige - Inland...................................................................................................................................... Ausland....................................................................................................................................................

8 481 4 895 86 3 501 12 112 7 035 5 077

4 805 4 736 69 1 11 459 6 331 5 128

22

Sonstige Vermögensübertragungen.......................................................................................

676

628

221 2211 2212 222 2221 2222 2223

an Verwaltungen....................................................................................................................................... Länder...................................................................................................................................................... Gemeinden............................................................................................................................................... an andere Bereiche.................................................................................................................................. Unternehmen - Inland............................................................................................................................... Sonstige - Inland...................................................................................................................................... Ausland....................................................................................................................................................

676 30 136 510

628 30 134 464

3

Darlehen, Beteiligungen, Gewährleistungen..........................................................................

1 624

5 780

31

Darlehensgewährung.............................................................................................................

404

394

311 312

an Verwaltungen....................................................................................................................................... an andere Bereiche..................................................................................................................................

1 403

1 393

32

Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen............................................................................

71

4 486

321 322

Inland........................................................................................................................................................ Ausland....................................................................................................................................................

71 -

143 4 343

33

Inanspruchnahme aus Gewährleistungen..............................................................................

1 150

900

4

Darlehensrückzahlung an Verwaltungen................................................................................

-

-

Summe Ausgaben der Kapitalrechnung.......................................................................................

30 729

30 481

Globalansätze (soweit nicht aufgeteilt)...................................................................................

-319

-1 897

Ausgaben zusammen......................................................................................................................

301 600

296 500

5

Finanzierung 6

Zuführung an Rücklagen........................................................................................................

-

-

7

Saldo Finanzierungsüberschuss............................................................................................

-

-

Haushaltstechnische Verrechnungen.....................................................................................

-

-

Ausgaben laut Haushaltsplan........................................................................................................

301 600

296 500

Haushaltstechnische Verrechnungen 8

- 27 -

Übersichten - Teil I: Gruppierungsübersicht

B. Erläuterungen zum Teil I B (Gruppierungsübersicht, Gliederung der Ausgaben und Einnahmen nach ökonomischen Arten) Die vorstehende ökonomische Gliederung versucht, die Einnahmen und Ausgaben des Bundes als Teil des gesamtwirtschaftlichen Kreislaufs darzustellen. Sie deckt sich nicht vollständig mit der des Staatskontos der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, das teilweise Gesichtspunkten Rechnung tragen muss, denen eine auf Haushaltszahlen basierende Einteilung naturgemäß nicht in allen Fällen folgen kann; die Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach ökonomischen Arten ist jedoch soweit dem Staatskonto der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung angeglichen, dass sie einer gesamtwirtschaftlichen Beurteilung der Bundesfinanzen zugrunde gelegt werden kann. Die ökonomische Gliederung (Teil I B) weicht vom Teil I A der Gruppierungsübersicht in folgenden Punkten ab: - Die Zahlungen an/von Sozialversicherungsträger/n werden - der Finanzstatistik folgend - den anderen Bereichen zugeordnet. - Zahlungen im Rahmen der Schuldendiensthilfen an Dritte, die für die Tilgung von Schulden bestimmt sind, werden nicht wie die Zinszuschüsse bei den laufenden Übertragungen, sondern bei den sonstigen Vermögensübertragungen nachgewiesen. - Global veranschlagte Personalverstärkungsmittel sind den Aktivitätsbezügen zugeordnet. Die ökonomische Gliederung berücksichtigt dagegen - wie die Gruppierungsübersicht (Teil I A) - die Fallgruppensystematik zur Bereinigung des Zahlungsverkehrs zwischen Bund und Ländern bzw. zwischen Bund und Gemeinden. Im Einzelnen schließen die Ausgabe- und Einnahmepositionen der ökonomischen Gliederung folgende Gruppen ein: Bezeichnung

Hgr./ Ogr./ Grp.

Steuern............................................................................................................................... 01, 021 - 023, 03, 04 Steuerähnliche Abgaben..................................................................................................... 024, 093, 099 Mieten und Pachten............................................................................................................ 124 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit............................................................. 121 - 123, 125 - 129 Zinseinnahmen von Verwaltungen...................................................................................... 151 - 154, 157 Zinseinnahmen von anderen Bereichen............................................................................. 156, 16 Laufende Zuweisungen von Verwaltungen......................................................................... 211 - 214, 217 - 224, 226 - 235, 237 Laufende Zuschüsse von anderen Bereichen.................................................................... 112, 216, 235, 236, 261, 266, 27, 28 Sonstige laufende Einnahmen............................................................................................ 111, 119 Veräußerung von Sachvermögen....................................................................................... 131, 132 Zuweisungen für Investitionen von Verwaltungen............................................................... 331 - 334, 337 Zuschüsse für Investitionen von anderen Bereichen.......................................................... 336, 341, 342, 346 Sonstige Vermögensübertragungen einschließlich Tilgungszuweisungen und -zuschüssen...................................................................................................................................... 29 Darlehensrückflüsse von Verwaltungen.............................................................................. 171 - 174, 177 Darlehensrückflüsse von anderen Bereichen..................................................................... 141, 146, 186, 176, 181, 182 Veräußerung von Beteiligungen, Kapitalrückzahlungen..................................................... 133, 134 Darlehensaufnahme bei Verwaltungen............................................................................... 312 bis 317 Nettokreditaufnahme (Zu den Kreditmarkttransaktionen rechnen auch die Darlehensgewährung der Sozialversicherung bzw. deren Tilgung.)....................................................... 32, 36 abzüglich 59 Entnahme aus Rücklagen................................................................................................... 35 Münzeinnahmen................................................................................................................. 092 Haushaltstechnische Verrechnungen (Einnahmen)............................................................ 38

- 28 -

Bezeichnung

Hgr./ Ogr./ Grp.

Aktivitätsbezüge.................................................................................................................. 41, 42, 441, 442, 443, 45, 46 Versorgung.......................................................................................................................... 43, 446 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens.................................................................... 519, 521 Militärische Beschaffungen, Anlagen usw........................................................................... 55 Sonstiger laufender Sachaufwand...................................................................................... 511 - 518, 520, 523 - 529, 53, 54,67, 686 Zinsausgaben an Verwaltungen.......................................................................................... 56 Zinsausgaben an andere Bereiche..................................................................................... 57 Laufende Zuweisungen an Verwaltungen (soweit nicht Tilgungszuweisungen)................. 611 - 614, 617 - 624, 627 - 634, 637 Laufende Zuschüsse an andere Bereiche (soweit nicht Tilgungszuschüsse)..................... 661- 685,687, 688 Baumaßnahmen................................................................................................................. 7 Erwerb von beweglichen Sachen........................................................................................ 81 Grunderwerb....................................................................................................................... 82 Zuweisungen für Investitionen an Verwaltungen................................................................ 881 - 884, 887 Zuschüsse für Investitionen an andere Bereiche................................................................ 886, 89 Zuschüsse für Investitionen an Ausland............................................................................. 896 Sonstige Vermögensübertragungen an Verwaltungen (einschließlich Tilgungszuweisungen)..................................................................................................................................... 691 - 696 Sonstige Vermögensübertragungen an andere Bereiche (einschließlich Tilgungszuschüsse).............................................................................................................................. 697- 699 Darlehen an Verwaltungen.................................................................................................. 851 - 854, 857 Darlehen an andere Bereiche............................................................................................. 856, 861, 862, 863, 866 Erwerb von Beteiligungen und dergleichen........................................................................ 831, 836 Darlehensrückzahlungen an Verwaltungen........................................................................ 58 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen.......................................................................... 87 Zuführung an Rücklagen..................................................................................................... 91 Haushaltstechnische Verrechnungen (Ausgaben).............................................................. 98

- 29 -

Übersichten - Teil II: Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen 2015 Funktion/Aufgabenbereich

2014

Einnahmen

Ausgaben

2

3

Einnahmen

Ausgaben

1 000 € 1

4

5

0

Allgemeine Dienste..................................................................

3 470 954

66 498 391

3 306 078

69 601 905

01

Politische Führung und zentrale Verwaltung..............................

146 819

14 651 098

183 674

13 948 855

011 012 013 014 015 016 018

Politische Führung.................................................................................. Innere Verwaltung................................................................................... Informationswesen................................................................................. Statistischer Dienst................................................................................. Zivildienst................................................................................................ Hochbauverwaltung................................................................................ Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138.................................................................... Sonstige allgemeine Staatsaufgaben.....................................................

49 570 5 237 13 020 1 154 685 4 767

3 756 932 307 237 68 112 192 090 62 864 245 704

59 063 5 225 13 020 1 154 685 4 745

3 441 547 251 819 61 295 185 388 62 098 241 788

4 406 67 980

9 188 753 829 406

4 503 95 279

8 941 070 763 850

02

Auswärtige Angelegenheiten.....................................................

1 943 828

10 155 332

1 794 833

14 450 647

021 022 023 024 029

Auslandsvertretungen (nur Bund)........................................................... Internationale Organisationen................................................................ Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung................................. Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland......... Sonstige auswärtige Angelegenheiten...................................................

126 266 1 235 500 566 162 7 500 8 400

788 867 723 012 6 417 850 809 505 1 416 098

127 412 1 085 500 566 021 7 500 8 400

771 876 5 168 085 6 324 295 768 548 1 417 843

03

Verteidigung (nur Bund).............................................................

290 718

32 496 411

290 794

32 365 647

031 032 033

Bundeswehrverwaltung.......................................................................... Deutsche Verteidigungsstreitkräfte......................................................... Verteidigungslasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt ausländischer Streitkräfte.................................................................................... Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung.................................. Unterhaltssicherung................................................................................ Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Bundeswehrverwaltung..... Versorgung einschließlich Beihilfen der Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr............................................................................................

102 266 861

4 069 133 22 073 315

102 269 402

4 011 163 22 183 799

1 505 17 200 -

37 650 802 158 35 300

1 640 14 600 -

37 430 952 469 34 796

750

964 431

750

920 720

4 300

4 514 424

4 300

4 225 270

04

Öffentliche Sicherheit und Ordnung...........................................

483 109

4 509 095

447 116

4 354 621

042 043 045 046 047 048

Polizei..................................................................................................... Öffentliche Ordnung............................................................................... Bevölkerungs- und Katastrophenschutz................................................. Wetterdienst........................................................................................... Schutz der Verfassung........................................................................... Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung..................................................................................................

425 911 911 5 881 50 260 -

3 128 536 91 470 351 733 319 805 230 768

388 696 911 5 881 51 482 -

3 069 595 94 795 312 199 301 537 209 712

146

386 783

146

366 783

05

Rechtsschutz..............................................................................

474 960

476 914

451 169

478 107

051 059

Gerichte und Staatsanwaltschaften........................................................ Sonstige Rechtsschutzaufgaben............................................................

31 743 443 217

187 075 289 839

28 743 422 426

188 566 289 541

019

036 037 038 039

06

Finanzverwaltung.......................................................................

131 520

4 209 541

138 492

4 004 028

061 062 068

Steuer- und Zollverwaltung..................................................................... Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung....................... Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung..............

107 020 -

3 207 125 31 000

88 492 25 000

3 044 369 31 000

24 500

971 416

25 000

928 659

1

Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten...........................................................................

130 466

20 756 739

127 321

19 303 814

11-12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen................................

-

23 896

-

21 253

- 30 -

Übersichten - Teil II: Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen 2015 Funktion/Aufgabenbereich

2014

Einnahmen

Ausgaben

2

3

Einnahmen

Ausgaben

1 000 € 1

114

4

5

127 129

Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen).......................................................................... Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs...................................................................................................... Öffentliche berufliche Schulen................................................................ Sonstige schulische Aufgaben...............................................................

13

Hochschulen..............................................................................

686

4 970 520

686

4 946 714

133 134 137 139

Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien..................................... Private Hochschulen und Berufsakademien........................................... Deutsche Forschungsgemeinschaft....................................................... Sonstige Hochschulaufgaben.................................................................

686 -

68 348 410 1 534 972 3 366 790

686 -

64 065 410 1 460 209 3 422 030

14

Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl...................................................

59 181

3 498 842

59 181

2 708 347

141 142 144

Förderung für Schülerinnen und Schüler................................................ Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs............ Förderung für Weiterbildungsteilnehmende...........................................

59 181 -

903 000 1 953 946 641 896

59 181 -

598 000 1 497 260 613 087

124

-

20 672

-

18 629

-

10 3 214

-

10 2 614

15

Sonstiges Bildungswesen..........................................................

16

325 979

16

281 269

153 154

Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)................. Ausbildung der Lehrkräfte......................................................................

16 -

280 979 45 000

16 -

281 269 -

16

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung, vgl. Funktion 036)..............................................................

70 577

11 146 556

67 432

10 598 103

162 164

Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren....... Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)...................................................... Forschung und experimentelle Entwicklung........................................... Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen........................................

1 030

230 255

1 030

220 378

69 547

4 545 182 5 958 741

66 402

4 234 977 5 740 669

-

412 378

-

402 079

18-19 Kultur und Religion.....................................................................

6

790 946

6

748 128

181 182 183 186 187 195 199

Theater................................................................................................... Musikpflege............................................................................................ Museen, Sammlungen, Ausstellungen................................................... Nichtwissenschaftliche Bibliotheken....................................................... Sonstige Kulturpflege............................................................................. Denkmalschutz und -pflege.................................................................... Kirchliche Angelegenheiten....................................................................

6 -

1 000 32 830 447 762 1 800 222 366 79 788 5 400

6 -

33 032 391 084 1 800 230 033 79 879 12 300

2

Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik...............................................................................................

21

Verwaltung für soziale Angelegenheiten....................................

25 267

666 835

23 683

219

Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten.................................

25 267

666 835

23 683

556 912

22

Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung.....

2 622 750 102 103 846

2 582 600

99 690 678

221 222 223 224 225 226 229

Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)............................. Knappschaftliche Rentenversicherung (nur Bundesträger).................... Unfallversicherung.................................................................................. Krankenversicherung.............................................................................. Arbeitslosenversicherung (nur Bund)..................................................... Alterssicherung der Landwirte (nur Bund).............................................. Sonstige Sozialversicherungen..............................................................

100 2 582 500

74 468 780 5 464 000 285 025 11 847 120 2 177 000 5 448 753

165 167

2 822 707 153 338 294

100 2 622 650

75 844 097 5 364 000 260 699 12 885 120 2 180 000 5 569 930

2 789 693 147 876 162 556 912

- 31 -

Übersichten - Teil II: Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen 2015 Funktion/Aufgabenbereich

2014

Einnahmen

Ausgaben

2

3

Einnahmen

Ausgaben

1 000 € 1

4

5

23

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)............................................................................

64 610

7 914 499

64 860

7 342 560

231 232 233 235 236 237

Kindergeld, Kinderzuschlag.................................................................... Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz........................................ Wohngeld............................................................................................... Soziale Einrichtungen............................................................................. Förderung der Wohlfahrtspflege............................................................. Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.................................

110 3 500 61 000

430 300 6 453 520 530 000 179 129 31 507 290 043

110 3 750 61 000

462 295 5 888 590 500 000 165 018 31 657 295 000

24

Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen.........................................................................................

78 738

2 153 351

87 238

2 300 351

241 243 244 246 249

Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen........ Lastenausgleich...................................................................................... Wiedergutmachung................................................................................ Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler..................... Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen.

60 835 15 311 2 592 -

1 159 960 15 930 138 798 31 174 807 489

65 900 18 711 2 627 -

1 339 080 18 324 160 913 29 314 752 720

25

Arbeitsmarktpolitik......................................................................

10 000

33 294 242

10 000

31 399 610

251 252 253 259

Arbeitslosengeld II nach dem SGB II...................................................... Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II...................... Aktive Arbeitsmarktpolitik....................................................................... Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II.............................................................................................

10 000

20 100 000 4 900 000 4 251 998

10 000

19 200 000 3 900 000 4 253 610

-

4 042 244

-

4 046 000

26

Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)............................................................................

-

367 384

-

353 858

261 265

Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit............................................... Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen.......................................

-

316 384 51 000

-

302 858 51 000

27

Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII................................

-

-

-

-

28

Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz.....................................................................

-

6 060 065

-

5 466 600

282

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII...................................................................................................

-

6 060 065

-

5 466 600

29

Sonstige soziale Angelegenheiten.............................................

21 342

778 072

21 312

765 593

290

Sonstige soziale Angelegenheiten.........................................................

21 342

778 072

21 312

765 593

3

Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung.............................

414 196

2 040 942

404 181

2 007 898

31

Gesundheitswesen.....................................................................

121 471

614 608

112 617

596 985

311 313 314

Gesundheitsverwaltung.......................................................................... Arbeitsschutz.......................................................................................... Gesundheitsschutz.................................................................................

640 2 430 118 401

640 87 230 526 738

640 710 111 267

640 83 705 512 640

135 203

32

Sport und Erholung....................................................................

-

161 657

-

322

Sport.......................................................................................................

-

161 657

-

135 203

33

Umwelt- und Naturschutz...........................................................

25 432

668 031

25 229

671 131

331 332

Umwelt- und Naturschutzverwaltung...................................................... Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes.......................................

4 295 21 137

150 101 517 930

3 954 21 275

140 085 531 046

34

Reaktorsicherheit und Strahlenschutz.......................................

267 293

596 646

266 335

604 579

341 342

Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz............................ Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes..............

13 331 253 962

52 644 544 002

11 576 254 759

48 672 555 907

- 32 -

Übersichten - Teil II: Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen 2015 Funktion/Aufgabenbereich

2014

Einnahmen

Ausgaben

2

3

Einnahmen

Ausgaben

1 000 € 1

4

4

5

Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste.....................................................

412 334

2 194 372

455 801

2 192 211

41

Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie...................................

408 364

1 642 874

451 827

1 680 122

411 412 419

Förderung des Wohnungsbaues............................................................ Wohnungsbauprämie/Vermögensbildung (nur Bund)............................. Sonstiges Wohnungswesen...................................................................

408 364 -

1 274 107 364 600 4 167

451 827 -

1 356 317 321 430 2 375

42

Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung..............................................................................

70

547 498

74

507 589

422 423

Raumordnung und Landesplanung........................................................ Städtebauförderung................................................................................

70

852 546 646

74

792 506 797

43

Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft).......................

3 900

4 000

3 900

4 500

5

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten................................

33 552

972 207

36 957

960 343

51

Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)...................................................................

10 560

25 199

10 360

24 479

511

Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft........................................

10 560

25 199

10 360

24 479

52

Landwirtschaft und Ernährung...................................................

22 562

943 558

26 112

932 414

521 522 523

Agrarstruktur und ländlicher Raum......................................................... Einkommenstabilisierende Maßnahmen................................................ Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung............

16 143 3 419 3 000

566 350 126 351 250 857

19 550 3 562 3 000

566 570 130 661 235 183

53

Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei...........................................

430

3 450

485

3 450

531 532

Forstwirtschaft und Jagd........................................................................ Fischerei.................................................................................................

430

750 2 700

485

750 2 700

6

Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen.............................................................................................

5 860 726

4 437 226

6 669 199

4 179 527

Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen.........................................................................

274 071

94 431

419 071

80 372

62

Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz...................

-

45 000

-

25 000

623 625

Wasserwirtschaft und Kulturbau............................................................. Küstenschutz..........................................................................................

-

20 000 25 000

-

25 000

63

Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe................

898 280

1 500 524

975 280

1 621 119

631 632 634

Kohlenbergbau....................................................................................... Sonstiger Bergbau.................................................................................. Verarbeitende Industrie..........................................................................

898 280

1 280 159 127 481 92 884

975 280

1 371 554 147 070 102 495

64

Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung...........................

14 445

522 027

9 085

427 901

641 642 643 649

Kernenergie............................................................................................ Erneuerbare Energieformen................................................................... Elektrizitätsversorgung........................................................................... Sonstige Energie- und Wasserversorgung.............................................

14 445

304 927 60 500 118 100 38 500

9 085

245 317 67 164 76 700 38 720

65

Handel und Tourismus...............................................................

-

371 078

-

375 813

651 652

Handel.................................................................................................... Tourismus...............................................................................................

-

340 504 30 574

-

347 452 28 361

66

Geld- und Versicherungswesen.................................................

2 968 761

41 100

2 515 256

41 442

661 669

Banken und Kreditinstitute...................................................................... Sonstiges Geld- und Versicherungswesen.............................................

2 953 609 15 152

36 401 4 699

2 500 000 15 256

30 220 11 222

61

- 33 -

Übersichten - Teil II: Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen/Aufgabenbereichen 2015 Funktion/Aufgabenbereich

2014

Einnahmen

Ausgaben

2

3

Einnahmen

Ausgaben

1 000 € 1

4

5

68

Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen...............

1 665 239

1 243 881

2 710 577

1 005 193

69

Regionale Förderungsmaßnahmen...........................................

39 930

619 185

39 930

602 687

691 692 693

Betriebliche Investitionen........................................................................ Verbesserung der Infrastruktur............................................................... Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur...................................

33 265 6 665

601 500 17 685 -

33 265 6 665

583 794 18 778 115

7

Verkehrs- und Nachrichtenwesen..........................................

5 781 550

16 926 291

5 138 754

16 421 026

71

Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens...................

297 809

739 906

301 686

630 335

711 712 719

Verwaltung für Straßen- und Brückenbau.............................................. Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen.............................................. Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung.....................................

5 550 126 892 165 367

287 907 451 999

5 550 126 892 169 244

250 567 379 768

72

Straßen......................................................................................

4 375 737

7 610 084

4 435 737

7 434 626

721 722 723 725 729

Bundesautobahnen................................................................................ Bundesstraßen....................................................................................... Landesstraßen........................................................................................ Gemeindestraßen................................................................................... Sonstiger Straßenverkehr.......................................................................

4 367 685 6 552 1 500 -

3 836 064 2 317 152 17 900 1 413 450 25 518

4 427 685 6 552 1 500 -

3 667 690 2 328 893 17 900 1 396 850 23 293

73

Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt...............

99 798

1 920 803

98 981

1 784 999

731 732

Wasserstraßen und Häfen...................................................................... Förderung der Schifffahrt........................................................................

95 798 4 000

1 861 253 59 550

94 981 4 000

1 725 699 59 300

74

Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr..................

797 000

4 960 617

106 000

4 552 537

741 742

Öffentlicher Personennahverkehr........................................................... Eisenbahnen...........................................................................................

797 000

332 567 4 628 050

106 000

333 767 4 218 770

75

Luftfahrt......................................................................................

207 856

276 026

193 000

354 873

77

Nachrichtenwesen......................................................................

-

295 885

-

294 845

772

Rundfunk und Fernsehen.......................................................................

-

295 885

-

294 845

3 350

1 122 970

3 350

1 368 811

34 435 538 277 572 016

33 957 114

79

Sonstiges Verkehrswesen..........................................................

8

Finanzwirtschaft....................................................................... 282 673 515

81

Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen.......................

2 835 252

9 122 810

2 965 780

5 675 021

811 812 813

Grundvermögen...................................................................................... Kapitalvermögen..................................................................................... Sondervermögen....................................................................................

2 712 000 73 252 50 000

9 122 810

2 816 630 97 150 52 000

5 675 021

82

Steuern und Finanzzuweisungen............................................... 279 704 500

83

Schulden....................................................................................

9 763

23 156 047

6 518 236

27 620 743

84

Beihilfen, Unterstützungen u. Ä..................................................

-

574 807

-

576 923

85

Rücklagen..................................................................................

-

-

-

-

86

Sonstiges...................................................................................

308 000

417 620

233 000

237 620

88

Globalposten..............................................................................

-184 000

344 902

-1 560 000

-846 545

89

Haushaltstechnische Verrechnungen.........................................

-

-

-

-

819 352 269 415 000

693 352

Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben............................ 301 600 000 301 600 000 296 500 000 296 500 000

- 34 -

- 35 -

Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt

A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen Zinseinnahmen von

Funktion/Aufgabenbereich

Gebühren

Steuern

2

3

Übrige Verwaltungs- Erlöse einnahmen

Verwaltungen Gemeinden

Länder

andeLAF, ren ERP, BereiZweckchen verbände

zusammen

Millionen € 1

4

5

6

7

8

9

10

1 223

-

259

109

-

0

-

Politische Führung und zentrale Verwaltung.................................................

71

-

63

1

-

-

-

-

-

02

Auswärtige Angelegenheiten................

117

-

31

3

-

-

-

108

108

03

Verteidigung (nur Bund)........................

80

-

78

102

-

0

-

9

9

04

Öffentliche Sicherheit und Ordnung......

455

-

20

2

-

-

-

-

-

05

Rechtsschutz........................................

474

-

1

0

-

-

-

0

0

06

Finanzverwaltung..................................

26

-

66

2

-

-

-

-

-

1

Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten.

21

-

32

0

-

-

-

3

3

13

Hochschulen.........................................

-

-

1

-

-

-

-

-

-

14

Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl................................

-

-

-

-

-

-

-

3

3

0

Allgemeine Dienste.............................

01

118

118

15

Sonstiges Bildungswesen.....................

-

-

0

-

-

-

-

-

-

16

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen..................

21

-

31

0

-

-

-

-

-

19

Übrige Bereiche aus 1..........................

-

-

0

-

-

-

-

-

-

2

Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik..................

1

-

79

0

1

-

-

1

1

Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung...................................

-

-

0

-

-

-

-

-

-

23

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä.....

-

-

0

-

-

-

-

1

1

24

Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen.........

-

-

63

-

1

-

-

0

1

25

Arbeitsmarktpolitik................................

-

-

10

-

-

-

-

-

-

26

Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII................................................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

29

Übrige Bereiche aus 2..........................

1

-

6

0

0

-

-

0

0

3

Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung..................................................

137

-

18

16

-

-

-

-

-

31

Gesundheitswesen...............................

112

-

9

0

-

-

-

-

-

32

Sport.....................................................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

Umwelt- und Naturschutz.....................

3

-

6

16

-

-

-

-

-

34

Reaktorsicherheit und Strahlenschutz..

21

-

3

-

-

-

-

-

-

- 36 -

Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt

A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen Zinseinnahmen von

Funktion/Aufgabenbereich

Gebühren

Steuern

2

3

Übrige Verwaltungs- Erlöse einnahmen

Verwaltungen andeLAF, ren ERP, BereiZweckchen verbände

Gemeinden

Länder

zusammen

Millionen € 1

4

4

5

6

7

8

9

10

Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste.....................................

0

-

0

-

60

1

-

7

68

Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie........................................................

0

-

0

-

60

-

-

7

67

Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung...

-

-

-

-

0

-

-

-

0

43

Kommunale Gemeinschaftsdienste......

-

-

-

-

-

1

-

-

1

5

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.................................................

10

-

17

0

0

-

-

0

0

52

Landwirtschaft und Ernährung..............

-

-

16

-

0

-

-

0

0

522 529 599

Einkommensstabilisierende Maßnahmen..... Übrige Bereiche aus 52................................ Übrige Bereiche aus 5..................................

10

-

3 13 1

0

0 -

-

-

0 0

0 0

6

Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen....................

781

-

3 824

898

1

-

-

1

2

62

Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz........................................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe..........................................

-

-

0

898

-

-

-

-

-

64

Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung.................................................

14

-

1

-

-

-

-

-

-

65

Handel und Tourismus..........................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 954

-

-

-

-

1

1

41 42

66

Geld- und Versicherungswesen............

-

68

Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen...................................

759

-

572

-

-

-

-

-

-

69

Regionale Fördermaßnahmen..............

-

-

33

-

1

-

-

-

1

699

Übrige Bereiche aus 6..................................

9

-

265

0

-

-

-

-

-

7

Verkehrs- und Nachrichtenwesen.....

4 662

-

795

14

-

-

-

0

0

72

Straßen.................................................

4 341

-

29

6

-

-

-

0

0

73

Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt.......................................

89

-

2

0

-

-

-

-

-

74

Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr......................................

-

-

706

-

-

-

-

-

-

75

Luftfahrt.................................................

25

-

1

1

-

-

-

-

-

799

Übrige Bereiche aus 7..................................

208

-

57

6

-

-

-

-

-

- 37 -

Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt

A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen Zinseinnahmen von

Funktion/Aufgabenbereich

Gebühren

Steuern

2

3

Übrige Verwaltungs- Erlöse einnahmen

Verwaltungen andeLAF, ren ERP, BereiZweckchen verbände

Gemeinden

Länder

zusammen

Millionen € 1

8

Finanzwirtschaft.................................

-

81

Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen..............................................

82

Steuern und Finanzzuweisungen.........

83 84

4

5

6

7

8

9

10

278 925

3 021

25

-

-

-

39

39

-

-

2 713

25

-

-

-

29

29

-

278 925

-

-

-

-

-

-

-

Schulden...............................................

-

-

-

-

-

-

-

10

10

Beihilfen, Unterstützungen u. Ä............

-

-

-

-

-

-

-

-

-

88

Globalposten.........................................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

899

Übrige Bereiche aus 8..................................

-

-

308

-

-

-

-

-

-

Summe aller Hauptfunktionen...........

6 835

278 925

8 045

1 063

62

1

-

169

232

- 38 -

Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt

A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen Darlehensrückflüsse

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen von

Verwaltung Funktion/Aufgabenbereich

Länder

Gemeinden

LAF, ERP, Zweckverbände

11

12

13

anderen Bereichen

zusammen

Verwaltungen Länder

Gemeinden u. Sonstige

16

17

anderen Bereichen

Millionen € 1

14

15

18

0

Allgemeine Dienste...............................

-

0

-

450

450

4

1

1 306

01

Politische Führung und zentrale Verwaltung.........................................................

-

-

-

0

0

3

1

8

02

Auswärtige Angelegenheiten..................

-

-

-

449

449

-

-

1 236

03

Verteidigung (nur Bund)..........................

-

0

-

1

1

0

-

20

04

Öffentliche Sicherheit und Ordnung........

-

-

-

-

-

0

-

5

05

Rechtsschutz..........................................

-

-

-

0

0

-

-

-

06

Finanzverwaltung....................................

-

-

-

0

0

1

0

37

1

Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten...

-

-

-

69

69

0

-

4

13

Hochschulen...........................................

-

-

-

-

-

-

-

0

14

Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl........................................

-

-

-

56

56

-

-

-

15

Sonstiges Bildungswesen.......................

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen....................

-

-

-

13

13

0

-

4

19

Übrige Bereiche aus 1............................

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik.....................

0

-

-

14

14

2 704

-

25

22

Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung......................................

-

-

-

-

-

2 623

-

-

23

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä.......

-

-

-

3

3

61

-

-

24

Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen....................

-

-

-

11

11

5

-

0

25

Arbeitsmarktpolitik...................................

-

-

-

-

-

-

-

-

26

Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII..................................................

-

-

-

-

-

-

-

-

29

Übrige Bereiche aus 2............................

0

-

-

0

0

15

-

25

3

Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung........................................................

-

-

-

-

-

-

-

2

31

Gesundheitswesen.................................

-

-

-

-

-

-

-

1

32

Sport.......................................................

-

-

-

-

-

-

-

-

33

Umwelt- und Naturschutz........................

-

-

-

-

-

-

-

0

34

Reaktorsicherheit und Strahlenschutz....

-

-

-

-

-

-

-

1

- 39 -

Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt

A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen Darlehensrückflüsse

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen von

Verwaltung Funktion/Aufgabenbereich

Länder

Gemeinden

LAF, ERP, Zweckverbände

11

12

13

anderen Bereichen

zusammen

Verwaltungen Länder

Gemeinden u. Sonstige

16

17

anderen Bereichen

Millionen € 1

14

15

18

4

Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste.......................................

307

3

-

34

344

-

-

-

41

Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie

307

-

-

34

341

-

-

-

42

Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung......

0

-

-

-

0

-

-

-

43

Kommunale Gemeinschaftsdienste........

-

3

-

-

3

-

-

-

5

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten...........................................................

4

-

-

2

6

-

-

-

52

Landwirtschaft und Ernährung................

4

-

-

2

6

-

-

-

522 529 599

Einkommensstabilisierende Maßnahmen....... Übrige Bereiche aus 52.................................. Übrige Bereiche aus 5....................................

4 -

-

-

2 0

6 0

-

-

-

6

Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen.......................

6

-

-

14

19

-

-

0

62

Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz..........................................

-

-

-

-

-

-

-

-

63

Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe............................................

-

-

-

-

-

-

-

-

64

Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung...................................................

-

-

-

-

-

-

-

-

65

Handel und Tourismus............................

-

-

-

-

-

-

-

-

66

Geld- und Versicherungswesen..............

-

-

-

14

14

-

-

-

68

Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen.....................................

-

-

-

-

-

-

-

0

69

Regionale Fördermaßnahmen................

6

-

-

-

6

-

-

-

699

Übrige Bereiche aus 6....................................

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Verkehrs- und Nachrichtenwesen.......

-

-

-

3

3

4

-

304

72

Straßen...................................................

-

-

-

0

0

-

-

-

73

Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt..........................................

-

-

-

-

-

4

-

5

74

Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr..............................................

-

-

-

-

-

-

-

91

75

Luftfahrt...................................................

-

-

-

-

-

-

-

182

799

Übrige Bereiche aus 7....................................

-

-

-

3

3

-

-

27

- 40 -

Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt

A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen Darlehensrückflüsse

Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen von

Verwaltung Funktion/Aufgabenbereich

Länder

Gemeinden

LAF, ERP, Zweckverbände

11

12

13

anderen Bereichen

zusammen

Verwaltungen Gemeinden u. Sonstige

Länder

anderen Bereichen

Millionen € 1

14

15

16

17

18

8

Finanzwirtschaft....................................

-

-

-

18

18

-

-

81

Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen................................................

-

-

-

18

18

-

-

50

82

Steuern und Finanzzuweisungen............

-

-

-

-

-

-

-

500

83

Schulden.................................................

-

-

-

-

-

-

-

-

84

Beihilfen, Unterstützungen u. Ä..............

-

-

-

-

-

-

-

-

88

Globalposten...........................................

-

-

-

-

-

-

-

-

899

Übrige Bereiche aus 8....................................

-

-

-

-

-

-

-

-

Summe aller Hauptfunktionen.............

317

3

-

603

923

2 712

1

2 191

550

- 41 -

Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt

A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktion/Aufgabenbereich

ZuweisunSchuldengen, Zuaufnahmen schüsse für bei Verwaltungen Investitionen

Sonstige Vermögensübertragungen

Sonstige Einnahmen

Einnahmen zusammen

Millionen € 1

19

20

21

22

23

0

Allgemeine Dienste............................................

-

-

-

0

01

Politische Führung und zentrale Verwaltung........

-

-

-

-

147

02

Auswärtige Angelegenheiten................................

-

-

-

-

1 944

03

Verteidigung (nur Bund)........................................

-

-

-

0

291

04

Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....................

-

-

-

-

483

05

Rechtsschutz........................................................

-

-

-

-

475

06

Finanzverwaltung.................................................

-

-

-

-

132

1

Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten................................

-

-

-

-

130

13

Hochschulen.........................................................

-

-

-

-

1

14

Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl........

-

-

-

-

59

15

Sonstiges Bildungswesen.....................................

-

-

-

-

0

16

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen...........................................

-

-

-

-

71

19

Übrige Bereiche aus 1..........................................

-

-

-

-

0

2

Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik.................................................

-

-

-

-

2 823

Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung.................................................................

-

-

-

-

2 623

23

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä.....................

-

-

-

-

65

24

Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen.............................................

-

-

-

-

79

25

Arbeitsmarktpolitik................................................

-

-

-

-

10

26

Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII........

-

-

-

-

-

29

Übrige Bereiche aus 2..........................................

-

-

-

-

47

3

Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung.......

-

-

-

242

414

31

Gesundheitswesen...............................................

-

-

-

-

121

32

Sport.....................................................................

-

-

-

-

-

22

3 471

33

Umwelt- und Naturschutz.....................................

-

-

-

-

25

34

Reaktorsicherheit und Strahlenschutz..................

-

-

-

242

267

4

Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste...........

-

-

-

-

412

41

Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie..............

-

-

-

-

408

42

Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung....................................

-

-

-

-

0

43

Kommunale Gemeinschaftsdienste......................

-

-

-

-

4

5

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten..........

-

-

-

-

34

52

Landwirtschaft und Ernährung..............................

-

-

-

-

23

522 529 599

Einkommensstabilisierende Maßnahmen...................... Übrige Bereiche aus 52.................................................. Übrige Bereiche aus 5....................................................

-

-

-

-

3 19 11

- 42 -

Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt

A. Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen

Funktion/Aufgabenbereich

ZuweisunSchuldengen, Zuaufnahmen schüsse für bei Verwaltungen Investitionen

Sonstige Vermögensübertragungen

Sonstige Einnahmen

Einnahmen zusammen

22

23

Millionen € 1

19

20

21

6

Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen.................................................

-

-

-

335

5 861

62

Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz...................................................................

-

-

-

-

-

Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe....................................................................

-

-

-

-

898

64

Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung......

-

-

-

-

14

65

Handel und Tourismus..........................................

-

-

-

-

-

66

Geld- und Versicherungswesen............................

-

-

-

-

2 969

68

Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen...................................................................

-

-

-

335

1 665

69

Regionale Fördermaßnahmen..............................

-

-

-

-

40

699

Übrige Bereiche aus 6....................................................

-

-

-

-

274

7

Verkehrs- und Nachrichtenwesen.....................

-

-

-

-

5 782

72

Straßen.................................................................

-

-

-

-

4 376

73

Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt......................................................................

-

-

-

-

100

Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr.......................................................................

-

-

-

-

797

75

Luftfahrt................................................................

-

-

-

-

208

799

Übrige Bereiche aus 7....................................................

-

-

-

-

301

8

Finanzwirtschaft.................................................

-

-

-

-184

282 394

81

Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen..

-

-

-

-

2 835

82

Steuern und Finanzzuweisungen.........................

-

-

-

-

279 425

83

Schulden...............................................................

-

-

-

-

10

84

Beihilfen, Unterstützungen u. Ä............................

-

-

-

-

-

88

Globalposten........................................................

-

-

-

-184

-184

899

Übrige Bereiche aus 8....................................................

-

-

-

-

308

Summe aller Hauptfunktionen...........................

-

-

-

393

301 320

63

74

- 43 -

Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt

B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktion/Aufgabenbereich

Personalausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

Rüstungskäufe usw.

2

3

4

Zuweisungen und Erstattungen mit Ausnahme für Investitionen an

Zinsausgaben

Länder

Gemeinden

Sondervermögen

7

8

zusammen

Millionen € 1

5

6

9

0

Allgemeine Dienste................................

26 424

9 757

9 523

-

702

6

455

1 164

01

Politische Führung und zentrale Verwaltung..........................................................

4 112

1 754

-

-

232

6

214

452

02

Auswärtige Angelegenheiten...................

565

223

-

-

3

-

-

3

03

Verteidigung (nur Bund)...........................

15 923

5 717

9 523

-

344

0

237

581

04

Öffentliche Sicherheit und Ordnung.........

2 616

1 242

-

-

82

-

3

85

05

Rechtsschutz............................................

302

112

-

-

14

-

1

15

06

Finanzverwaltung.....................................

2 906

711

-

-

28

-

-

28

1

Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten....

530

1 209

-

-

2 592

-

7

2 599

-

-

0

-

-

0

13

Hochschulen............................................

12

10

14

Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl................................................

-

237

-

-

2 099

-

-

2 099

15

Sonstiges Bildungswesen........................

11

69

-

-

2

-

-

2

16

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen.....................

507

881

-

-

479

-

7

487

19

Übrige Bereiche aus 1..............................

1

13

-

-

12

-

0

12

2

Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik......................

238

279

-

-

12 393

-

-

12 393

22

Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung.............................................

36

-

-

-

-

-

-

-

23

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä.........

-

3

-

-

820

-

-

820

24

Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen.....................

-

4

-

-

618

-

-

618

1

73

-

-

4 900

-

-

4 900

25

Arbeitsmarktpolitik....................................

26

Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII...................................................

-

25

-

-

-

-

-

-

29

Übrige Bereiche aus 2..............................

202

174

-

-

6 056

-

-

6 056

3

Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung..........................................................

380

492

-

-

8

-

5

13

31

Gesundheitswesen...................................

221

247

-

-

2

-

5

6

32

Sport.........................................................

-

17

-

-

-

-

-

-

33

Umwelt- und Naturschutz.........................

96

166

-

-

-

-

-

-

34

Reaktorsicherheit und Strahlenschutz.....

62

62

-

-

6

-

0

6

4

Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste........................................

-

14

-

-

-

-

-

-

41

Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie.

-

3

-

-

-

-

-

-

42

Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung.............

-

11

-

-

-

-

-

-

Kommunale Gemeinschaftsdienste.........

-

-

-

-

-

-

-

-

43

- 44 -

Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt

B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen

Funktion/Aufgabenbereich

Personalausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben

Rüstungskäufe usw.

2

3

4

Zuweisungen und Erstattungen mit Ausnahme für Investitionen an

Zinsausgaben

Länder

Gemeinden

Sondervermögen

zusammen

7

8

9

Millionen € 1

5

6

5

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten............................................................

15

233

-

-

195

-

-

195

52

Landwirtschaft und Ernährung.................

-

223

-

-

195

-

-

195

522 529 599

Einkommensstabilisierende Maßnahmen........ Übrige Bereiche aus 52.................................... Übrige Bereiche aus 5......................................

15

99 124 9

-

-

195 -

-

-

195 -

6

Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen........................

80

428

-

-

1

-

-

1

62

Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz............................................

-

-

-

-

-

-

-

-

63

Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe.............................................

-

0

-

-

-

-

-

-

64

Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung.........................................................

-

38

-

-

-

-

-

-

65

Handel und Tourismus.............................

-

311

-

-

-

-

-

-

66

Geld- und Versicherungswesen...............

-

11

-

-

-

-

-

-

68

Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen.......................................

-

39

-

-

-

-

-

-

69

Regionale Fördermaßnahmen.................

-

16

-

-

1

-

-

1

699

Übrige Bereiche aus 6......................................

80

13

-

-

-

-

-

-

7

Verkehrs- und Nachrichtenwesen........

1 090

2 093

-

-

138

-

9

147

72

Straßen....................................................

-

993

-

-

136

-

-

136

73

Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt...........................................

563

326

-

-

3

-

1

3

74

Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr...............................................

-

5

-

-

-

-

-

-

75

Luftfahrt....................................................

60

24

-

-

0

-

2

2

799

Übrige Bereiche aus 7......................................

468

745

-

-

-

-

6

6

8

Finanzwirtschaft.....................................

1 238

383

45

23 145

0

-

6 404

6 404

81

Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen.................................................

-

-

-

-

-

-

5 623

5 623

82

Steuern und Finanzzuweisungen.............

-

-

-

-

0

-

781

781

83

Schulden..................................................

-

11

-

23 145

-

-

-

-

84

Beihilfen, Unterstützungen u. Ä................

575

-

-

-

-

-

-

-

88

Globalposten............................................

664

-

-

-

-

-

-

-

899

Übrige Bereiche aus 8......................................

-

372

45

-

-

-

-

-

Summe aller Hauptfunktionen..............

29 995

14 887

9 568

23 145

16 030

6

6 880

22 916

- 45 -

Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt

B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen Zuschüsse und Erstattungen mit Ausnahme für Investitionen Funktion/Aufgabenbereich

Renten, Unterstützungen usw.

an Unternehmen

1

10

11

an Sozialan Sonstige versicherungen

zusammen

Millionen € 12

13

14

0

Allgemeine Dienste........................................

46

7 759

524

5 566

01

Politische Führung und zentrale Verwaltung....

2

7 491

151

231

7 875

02

Auswärtige Angelegenheiten...........................

8

97

-

4 783

4 888

03

Verteidigung (nur Bund)...................................

35

106

-

388

529

04

Öffentliche Sicherheit und Ordnung.................

1

7

0

131

139

05

Rechtsschutz...................................................

0

3

-

31

34

06

Finanzverwaltung.............................................

-

56

372

2

430

1

Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten...........................

680

11 641

-

497

12 818

13

Hochschulen....................................................

-

3 922

-

12

3 934

14

Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl....................................................................

677

460

-

6

1 143

13 894

15

Sonstiges Bildungswesen................................

-

163

-

8

171

16

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen......................................

1

6 581

-

427

7 008

19

Übrige Bereiche aus 1.....................................

3

514

-

44

561

2

Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik........................................

27 967

4 441

106 228

1 137

139 774

Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung............................................................

116

-

101 952

-

102 068

6 880

155

4

52

7 091

22 23

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä.................

24

Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen....................................

728

26

178

81

1 013

25

Arbeitsmarktpolitik............................................

20 231

3 903

4 042

29

28 205

26

Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII...

-

-

-

339

339

29

Übrige Bereiche aus 2.....................................

11

357

53

637

1 058 370

3

Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung...

76

88

-

207

31

Gesundheitswesen..........................................

46

3

-

46

95

32

Sport................................................................

-

-

-

129

129

33

Umwelt- und Naturschutz.................................

30

31

-

31

92

34

Reaktorsicherheit und Strahlenschutz.............

0

54

-

1

55

4

Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste............................................................

-

1

-

-

1

41

Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie.........

-

1

-

-

1

42

Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung..........................

-

-

-

-

-

43

Kommunale Gemeinschaftsdienste.................

-

-

-

-

-

5

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.....

-

7

-

96

102

52

Landwirtschaft und Ernährung.........................

-

4

-

96

100

522 529 599

Einkommensstabilisierende Maßnahmen................. Übrige Bereiche aus 52............................................. Übrige Bereiche aus 5...............................................

-

4 2

-

16 80 0

20 80 2

- 46 -

Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt

B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen Zuschüsse und Erstattungen mit Ausnahme für Investitionen Funktion/Aufgabenbereich

Renten, Unterstützungen usw.

an Unternehmen

1

10

11

an Sozialan Sonstige versicherungen

zusammen

Millionen € 6 62 63

12

13

14

Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen............................................

-

1 798

-

129

1 927

Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz...............................................................

-

-

-

-

-

Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe...........................................................

-

1 405

-

-

1 405

64

Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung.

-

393

-

31

424

65

Handel und Tourismus.....................................

-

-

-

60

60

66

Geld- und Versicherungswesen.......................

-

-

-

-

-

68

Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen.........................................................

-

0

-

38

39

69

Regionale Fördermaßnahmen.........................

-

-

-

-

-

699

Übrige Bereiche aus 6...............................................

-

-

-

-

-

7

Verkehrs- und Nachrichtenwesen................

0

422

8

533

964

72

Straßen............................................................

-

5

-

-

5

73

Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt.........................................................

0

60

8

0

68

74

Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr.............................................................

-

78

-

-

78

75

Luftfahrt............................................................

-

-

-

140

140

799

Übrige Bereiche aus 7...............................................

-

279

-

393

673

8

Finanzwirtschaft.............................................

0

-

-

-

0

81

Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen...................................................................

-

-

-

-

-

82

Steuern und Finanzzuweisungen.....................

-

-

-

-

-

83

Schulden..........................................................

-

-

-

-

-

84

Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.......................

-

-

-

-

-

88

Globalposten....................................................

-

-

-

-

-

899

Übrige Bereiche aus 8...............................................

0

-

-

-

0

Summe aller Hauptfunktionen......................

28 770

26 156

106 761

8 166

169 852

- 47 -

Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt

B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen Schuldendiensthilfen an Verwaltungen Funktion/Aufgabenbereich

Länder

Gemeinden und Sonstige

15

16

andere Bereiche

zusammen

Millionen € 1

17

18

0

Allgemeine Dienste....................................................

-

-

-

-

01

Politische Führung und zentrale Verwaltung................

-

-

-

-

02

Auswärtige Angelegenheiten........................................

-

-

-

-

03

Verteidigung (nur Bund)................................................

-

-

-

-

04

Öffentliche Sicherheit und Ordnung.............................

-

-

-

-

05

Rechtsschutz................................................................

-

-

-

-

06

Finanzverwaltung.........................................................

-

-

-

-

1

Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten..................................................

-

-

15

15

13

Hochschulen.................................................................

-

-

-

-

14

Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.....................

-

-

15

15

15

Sonstiges Bildungswesen.............................................

-

-

-

-

16

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen.................................................................

-

-

-

-

19

Übrige Bereiche aus 1..................................................

-

-

-

-

2

Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik.................................................................

-

-

-

-

22

Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung.

-

-

-

-

23

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä.............................

-

-

-

-

24

Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen........................................................

-

-

-

-

25

Arbeitsmarktpolitik........................................................

-

-

-

-

26

Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII................

-

-

-

-

29

Übrige Bereiche aus 2..................................................

-

-

-

-

3

Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung...............

-

-

-

-

31

Gesundheitswesen.......................................................

-

-

-

-

32

Sport.............................................................................

-

-

-

-

33

Umwelt- und Naturschutz.............................................

-

-

-

-

34

Reaktorsicherheit und Strahlenschutz..........................

-

-

-

-

4

Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste..........................

-

-

722

722

41

Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie......................

-

-

722

722

42

Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung......................................................

-

-

-

-

43

Kommunale Gemeinschaftsdienste..............................

-

-

-

-

5

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten..................

-

-

7

7

52

Landwirtschaft und Ernährung......................................

-

-

7

7

522 529 599

Einkommensstabilisierende Maßnahmen............................... Übrige Bereiche aus 52........................................................... Übrige Bereiche aus 5.............................................................

-

-

7 -

7 -

- 48 -

Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt

B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen Schuldendiensthilfen an Verwaltungen Funktion/Aufgabenbereich

Länder

Gemeinden und Sonstige

15

16

andere Bereiche

zusammen

Millionen € 1

6

17

18

Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen....................................................................

-

-

62

Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz......

-

-

-

-

63

Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe..

-

-

70

70

64

Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung.............

-

-

-

-

65

Handel und Tourismus..................................................

-

-

-

-

66

Geld- und Versicherungswesen....................................

-

-

-

-

68

Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen..

-

-

12

12

69

Regionale Fördermaßnahmen......................................

-

-

-

-

699

Übrige Bereiche aus 6.............................................................

-

-

-

-

7

Verkehrs- und Nachrichtenwesen.............................

-

-

-

-

72

Straßen.........................................................................

-

-

-

-

73

Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt..

-

-

-

-

74

Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr.....

-

-

-

-

75

Luftfahrt........................................................................

-

-

-

-

799

Übrige Bereiche aus 7.............................................................

-

-

-

-

8

Finanzwirtschaft.........................................................

-

-

-

-

81

Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen..........

-

-

-

-

82

Steuern und Finanzzuweisungen.................................

-

-

-

-

83

Schulden.......................................................................

-

-

-

-

84

Beihilfen, Unterstützungen u. Ä....................................

-

-

-

-

88

Globalposten................................................................

-

-

-

-

899

Übrige Bereiche aus 8.............................................................

-

-

-

-

Summe aller Hauptfunktionen...................................

-

-

826

826

82

82

- 49 -

Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt

B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen Darlehen an

Erwerb von

Funktion/Aufgabenbereich

Baumaßnahmen

beweglichem

unbeweglichem

Verwaltungen Beteiligungen

Vermögen

Länder

andere Bereiche

Gemeinden und Sonstige

Sozialversicherung

Sonstige

zusammen

Millionen € 1

19

20

21

22

23

24

25

26

27

0

Allgemeine Dienste.....................

249

859

16

20

-

-

-

397

397

01

Politische Führung und zentrale Verwaltung....................................

81

265

0

-

-

-

-

-

-

02

Auswärtige Angelegenheiten........

103

11

14

-

-

-

-

397

397

03

Verteidigung (nur Bund)................

1

154

2

20

-

-

-

-

-

04

Öffentliche Sicherheit und Ordnung..............................................

55

287

-

-

-

-

-

-

-

05

Rechtsschutz................................

5

9

-

-

-

-

-

-

-

06

Finanzverwaltung..........................

3

131

-

-

-

-

-

-

-

1

Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten.....................................

42

75

-

-

-

-

-

-

-

13

Hochschulen.................................

-

1

-

-

-

-

-

-

-

14

Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl..........

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Sonstiges Bildungswesen.............

0

0

-

-

-

-

-

-

-

16

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen.........................................

41

74

-

-

-

-

-

-

-

19

Übrige Bereiche aus 1..................

1

0

-

-

-

-

-

-

-

2

Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik......

2

9

-

-

1

-

-

2

3

22

Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung.................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä...............................................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen...........................................

2

-

-

-

1

-

-

0

1

25

Arbeitsmarktpolitik........................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII................................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

Übrige Bereiche aus 2..................

1

9

-

-

-

-

-

2

2

3

Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung......................................

416

24

-

-

-

-

-

-

-

31

Gesundheitswesen.......................

16

15

-

-

-

-

-

-

-

32

Sport.............................................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

Umwelt- und Naturschutz.............

0

6

-

-

-

-

-

-

-

34

Reaktorsicherheit und Strahlenschutz...........................................

400

3

-

-

-

-

-

-

-

23

- 50 -

Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt

B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen Darlehen an

Erwerb von

Funktion/Aufgabenbereich

Baumaßnahmen

beweglichem

unbeweglichem

Verwaltungen Beteiligungen

Vermögen

Länder

andere Bereiche

Gemeinden und Sonstige

Sozialversicherung

Sonstige

25

26

zusammen

Millionen € 1

19

20

21

22

23

24

27

4

Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste...............

-

-

-

-

-

-

-

4

4

41

Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie...........................................

-

-

-

-

-

-

-

4

4

42

Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung......................................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

Kommunale Gemeinschaftsdienste...................................................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.........................................

1

1

-

1

-

-

-

-

-

52

Landwirtschaft und Ernährung......

-

-

-

1

-

-

-

-

-

522

Einkommensstabilisierende Maßnahmen...................................................... Übrige Bereiche aus 52....................... Übrige Bereiche aus 5.........................

1

1

-

1 -

-

-

-

-

-

6

Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen........

0

1

-

-

-

-

-

1 150

1 150

62

Wasserwirtschaft, Hochwasserund Küstenschutz.........................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe......................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung...................................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65

Handel und Tourismus..................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66

Geld- und Versicherungswesen....

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68

Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen....................

-

-

-

-

-

-

-

1 150

1 150

529 599

63 64

69

Regionale Fördermaßnahmen......

-

-

-

-

-

-

-

-

-

699

Übrige Bereiche aus 6.........................

0

1

-

-

-

-

-

-

-

7

Verkehrs- und Nachrichtenwesen................................................

5 421

248

470

50

-

-

-

-

-

72

Straßen.........................................

4 516

57

470

-

-

-

-

-

-

73

Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt...................

846

115

-

-

-

-

-

-

-

74

Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr....................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75

Luftfahrt.........................................

-

1

-

50

-

-

-

-

-

799

Übrige Bereiche aus 7.........................

59

76

-

-

-

-

-

-

-

- 51 -

Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt

B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen Darlehen an

Erwerb von

Funktion/Aufgabenbereich

Baumaßnahmen

beweglichem

unbeweglichem

Verwaltungen Beteiligungen

Vermögen

Länder

andere Bereiche

Gemeinden und Sonstige

Sozialversicherung

Sonstige

zusammen

Millionen € 1

19

20

21

22

23

24

25

26

27

8

Finanzwirtschaft.........................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81

Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen..........................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82

Steuern und Finanzzuweisungen.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83

Schulden.......................................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84

Beihilfen, Unterstützungen u. Ä....

-

-

-

-

-

-

-

-

-

88

Globalposten.................................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

899

Übrige Bereiche aus 8.........................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Summe aller Hauptfunktionen...

6 132

1 217

486

71

1

-

-

1 553

1 554

- 52 -

Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt

B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verwaltung Funktion/Aufgabenbereich

andere Bereiche

Länder

Gemeinden und Sonstige

28

29

Sozialversicherung

zusammen

Sonstige

Millionen € 1

30

31

32

0

Allgemeine Dienste........................................

41

8

-

01

Politische Führung und zentrale Verwaltung....

-

-

-

112

112

02

Auswärtige Angelegenheiten...........................

-

-

-

3 951

3 951

03

Verteidigung (nur Bund)...................................

1

7

-

22

29

4 128

4 176

04

Öffentliche Sicherheit und Ordnung.................

40

2

-

44

85

05

Rechtsschutz...................................................

-

-

-

-

-

06

Finanzverwaltung.............................................

-

-

-

0

0

1

Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten...........................

1 125

-

-

2 343

3 467

13

Hochschulen....................................................

1 013

-

-

0

1 014

14

Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl....................................................................

-

-

-

5

5

15

Sonstiges Bildungswesen................................

-

-

-

73

73

16

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen......................................

111

-

-

2 038

2 149

19

Übrige Bereiche aus 1.....................................

-

-

-

227

227

2

Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik........................................

3

-

-

11

14

22

Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung............................................................

-

-

-

-

-

23

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä.................

-

-

-

0

0

24

Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen....................................

-

-

-

7

7

25

Arbeitsmarktpolitik............................................

-

-

-

-

-

26

Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII...

3

-

-

-

3

29

Übrige Bereiche aus 2.....................................

-

-

-

4

4

3

Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung...

30

-

-

316

346

31

Gesundheitswesen..........................................

-

-

-

14

14

32

Sport................................................................

16

-

-

-

16

33

Umwelt- und Naturschutz.................................

14

-

-

294

308

34

Reaktorsicherheit und Strahlenschutz.............

-

-

-

8

8

4

Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste............................................................

1 051

-

-

402

1 452

41

Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie.........

518

-

-

393

912

42

Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung..........................

529

-

-

8

537

43

Kommunale Gemeinschaftsdienste.................

4

-

-

-

4

5

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.....

370

-

-

48

418

52

Landwirtschaft und Ernährung.........................

370

-

-

47

417

522 529 599

Einkommensstabilisierende Maßnahmen................. Übrige Bereiche aus 52............................................. Übrige Bereiche aus 5...............................................

370 -

-

-

47 1

417 1

- 53 -

Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt

B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Verwaltung Funktion/Aufgabenbereich

andere Bereiche

Länder

Gemeinden und Sonstige

28

29

Sozialversicherung

zusammen

Sonstige

Millionen € 1

30

31

32

6

Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen............................................

645

-

-

93

738

62

Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz...............................................................

45

-

-

-

45

63

Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe...........................................................

-

-

-

26

26

64

Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung.

-

-

-

61

61

65

Handel und Tourismus.....................................

-

-

-

-

-

66

Geld- und Versicherungswesen.......................

-

-

-

-

-

68

Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen.........................................................

-

-

-

5

5 602

69

Regionale Fördermaßnahmen.........................

600

-

-

2

699

Übrige Bereiche aus 6...............................................

-

-

-

-

-

7

Verkehrs- und Nachrichtenwesen................

1 593

78

-

4 773

6 443

72

Straßen............................................................

1 353

78

-

2

1 433

73

Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt.........................................................

-

-

-

-

-

Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr.............................................................

239

-

-

4 638

4 878

75

Luftfahrt............................................................

-

-

-

-

-

799

Übrige Bereiche aus 7...............................................

-

-

-

133

133

8

Finanzwirtschaft.............................................

38

-

-

3 500

3 538

81

Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen...................................................................

-

-

-

3 500

3 500

82

Steuern und Finanzzuweisungen.....................

38

-

-

-

38

83

Schulden..........................................................

-

-

-

-

-

84

Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.......................

-

-

-

-

-

88

Globalposten....................................................

-

-

-

-

-

899

Übrige Bereiche aus 8...............................................

-

-

-

-

-

Summe aller Hauptfunktionen......................

4 895

86

-

15 613

20 593

74

- 54 -

Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt

B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen Sonstige Vermögensübertragungen an Verwaltungen Funktion/Aufgabenbereich

Länder

Gemeinden und Sonstige

33

34

andere Bereiche

Zusammen

Sonstige Ausgaben

Ausgaben zusammen

Millionen € 1

35

36

37

38

0

Allgemeine Dienste..............................

-

-

19

19

-

66 498

01

Politische Führung und zentrale Verwaltung..................................................

-

-

-

-

-

14 651

02

Auswärtige Angelegenheiten.................

-

-

1

1

-

10 155

03

Verteidigung (nur Bund).........................

-

-

19

19

-

32 496

04

Öffentliche Sicherheit und Ordnung.......

-

-

-

-

-

4 509

05

Rechtsschutz.........................................

-

-

-

-

-

477

06

Finanzverwaltung...................................

-

-

-

-

-

4 210

1

Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten..

-

-

-

-

-

20 757

13

Hochschulen..........................................

-

-

-

-

-

4 971

14

Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.......................................

-

-

-

-

-

3 499

15

Sonstiges Bildungswesen......................

-

-

-

-

-

326

16

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen...................

-

-

-

-

-

11 147

19

Übrige Bereiche aus 1...........................

-

-

-

-

-

815

2

Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik...................

-

-

626

626

-

153 338

22

Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung....................................

-

-

-

-

-

102 104

23

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä......

-

-

-

-

-

7 914

24

Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen..........

-

-

510

510

-

2 153

25

Arbeitsmarktpolitik.................................

-

-

116

116

-

33 294

26

Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII.................................................

-

-

-

-

-

367

29

Übrige Bereiche aus 2...........................

-

-

-

-

-

7 505

3

Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung...................................................

-

-

-

-

-

2 041

31

Gesundheitswesen................................

-

-

-

-

-

615

32

Sport......................................................

-

-

-

-

-

162

33

Umwelt- und Naturschutz......................

-

-

-

-

-

668

34

Reaktorsicherheit und Strahlenschutz...

-

-

-

-

-

597

4

Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste......................................

-

-

-

-

-

2 194

41

Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie.........................................................

-

-

-

-

-

1 643

42

Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung....

-

-

-

-

-

547

43

Kommunale Gemeinschaftsdienste.......

-

-

-

-

-

4

- 55 -

Übersichten - Teil III: Haushaltsquerschnitt

B. Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen Sonstige Vermögensübertragungen an Verwaltungen Funktion/Aufgabenbereich

Länder

Gemeinden und Sonstige

33

34

andere Bereiche

Zusammen

Sonstige Ausgaben

Ausgaben zusammen

37

38

Millionen € 1

35

36

5

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten..................................................

-

-

-

-

-

972

52

Landwirtschaft und Ernährung...............

-

-

-

-

-

944

522 529 599

Einkommensstabilisierende Maßnahmen...... Übrige Bereiche aus 52................................. Übrige Bereiche aus 5...................................

-

-

-

-

-

126 817 29

6

Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen.....................

-

-

30

30

-

4 437

62

Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz.........................................

-

-

-

-

-

45

63

Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe...........................................

-

-

-

-

-

1 501

64

Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung..................................................

-

-

-

-

-

522

65

Handel und Tourismus...........................

-

-

-

-

-

371

66

Geld- und Versicherungswesen.............

-

-

30

30

-

41

68

Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen....................................

-

-

-

-

-

1 244

69

Regionale Fördermaßnahmen...............

-

-

-

-

-

619

699

Übrige Bereiche aus 6...................................

-

-

-

-

-

94

7

Verkehrs- und Nachrichtenwesen......

-

-

-

-

-

16 926

72

Straßen..................................................

-

-

-

-

-

7 610

73

Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt.........................................

-

-

-

-

-

1 921

74

Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr.......................................

-

-

-

-

-

4 961

75

Luftfahrt..................................................

-

-

-

-

-

276

799

Übrige Bereiche aus 7...................................

-

-

-

-

-

2 159

8

Finanzwirtschaft..................................

-

-

-

-

-319

34 436

81

Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen...............................................

-

-

-

-

-

9 123

82

Steuern und Finanzzuweisungen..........

-

-

-

-

-

819

83

Schulden................................................

-

-

-

-

-

23 156

84

Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.............

-

-

-

-

-

575

88

Globalposten..........................................

-

-

-

-

-319

345

899

Übrige Bereiche aus 8...................................

-

-

-

-

-

418

Summe aller Hauptfunktionen............

-

-

676

676

-319

301 600

- 56 -

- 57 -

Übersichten - Teil V: Personalübersicht

A. Übersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten ohne Leerstellen im Bundeshaushaltsplan 2015 a) = oberste Bundesbehörden b) = nachgeordneter Bereich

Epl.

Geschäftsbereich

Differenzen durch Rundung

in den Besoldungsgruppen Gesamtzahl der Besoldungsordnung B Planstellen zus. B 11 B 10 B 9 B 8 B 7 B 6 B 5 B 4 1

-

3

-

-

2

-

-

13

-

Büro der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz.... a)

8

2

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

02

Deutscher Bundestag................................................ a) davon Ersatzplanstellen

1 427 (2)

83

1

-

4

-

-

14

-

-

64

-

-

Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages.. a)

33

3

-

-

-

-

-

1

-

-

2

-

-

03

Bundesrat.................................................................. a)

115

14

1

-

1

-

-

3

-

-

9

-

-

04

Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt.................. a)

349

67

1

-

7

-

-

21

-

-

38

-

-

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung.. a) davon Ersatzplanstellen

194 (1)

29

1

2

3

-

-

5

-

-

18

-

-

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien....................................................................... a) davon Ersatzplanstellen

175 (1)

21

-

-

1

-

-

4

-

-

16

-

-

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen

621 (3)

9

-

-

-

-

-

2

-

-

2

5

-

05

Auswärtiges Amt....................................................... a) davon Ersatzplanstellen

4 341 (21)

295 (3)

2

-

34

-

-

83 (1)

-

-

176 (2)

-

-

nachgeordneter Bereich b)

98

13

-

-

-

-

-

1

-

-

12

-

-

06

Bundesministerium des Innern.................................. a) davon Ersatzplanstellen

1 151 (21)

117 (2)

2

-

11

-

-

22

1

-

81 (2)

-

-

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen

41 968 (31)

95

-

-

3

2

-

10

6

9

43

22

-

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz........................................................................ a) davon Ersatzplanstellen

732 (2)

82

2

-

7

-

-

16

-

-

57

-

-

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen

2 056 (1)

13

-

-

-

1

-

1

-

1

6

4

-

Bundesministerium der Finanzen.............................. a) davon Ersatzplanstellen

1 435 (15)

166

3

-

10

-

-

27

1

-

125

-

-

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen

37 447 (57)

47

-

-

-

-

-

10

-

1

12

24

-

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie......... a) davon Ersatzplanstellen

1 202 (13)

157 (1)

3

-

9

-

-

33

-

-

112 (1)

-

-

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen

4 376 (48)

192

-

-

-

2

3

3

-

2

56

73

53

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft......................................................................... a) davon Ersatzplanstellen

679 (5)

70 (1)

1

-

5

-

-

15

-

-

49 (1)

-

-

12

14

8

9

10

11

12

15

19

11

7

14

98

10

6

13

2

Bundespräsident und Bundespräsidialamt................ a)

09

5

B1

1

08

4

B2

01

07

3

B3

-

nachgeordneter Bereich b)

916

122

-

-

-

-

-

4

-

2

28

33

55

Bundesministerium für Arbeit und Soziales............... a) davon Ersatzplanstellen

855 (11)

87 (1)

2

-

7

-

-

17

-

-

61 (1)

-

-

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen

627 (7)

28

-

-

1

-

-

2

-

-

-

14

11

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur...................................................................... a) davon Ersatzplanstellen

770 (4)

82

2

-

9

-

-

16

-

-

55

-

-

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen

7 160 (15)

60

-

-

-

-

-

5

9

-

11

28

7

Bundesministerium der Verteidigung......................... a)

1 142

105

2

-

5

-

1

21

-

-

76

-

-

nachgeordneter Bereich b)

23 750

139

-

-

3

-

7

10

3

15

40

61

-

- 58 -

Übersichten - Teil V: Personalübersicht

A. Übersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten ohne Leerstellen im Bundeshaushaltsplan 2015 a) = oberste Bundesbehörden b) = nachgeordneter Bereich

Epl.

Geschäftsbereich

Differenzen durch Rundung

in den Besoldungsgruppen Gesamtzahl der Besoldungsordnung B Planstellen zus. B 11 B 10 B 9 B 8 B 7 B 6 B 5 B 4 5

6

7

8

9

10

11

12

B1

13

14

15

1

2

Bundesministerium für Gesundheit........................... a) davon Ersatzplanstellen

382 (1)

55

2

-

5

-

-

11

-

-

37

-

-

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen

630 (1)

120

-

-

-

-

3

-

-

2

3

31

81

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit............................................... a) davon Ersatzplanstellen

749 (3)

96

2

-

9

-

-

22

-

-

63

-

-

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen

1 449 (5)

101

-

-

-

2

1

1

1

2

12

39

43

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend................................................................ a) davon Ersatzplanstellen

319 (8)

44

1

-

5

-

-

12

-

-

26

-

-

17

4

B2

15

16

3

B3

nachgeordneter Bereich b)

361

3

-

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

19

Bundesverfassungsgericht........................................ a)

86

4

-

-

1

-

-

-

-

-

3

-

-

20

Bundesrechnungshof................................................ a) davon Ersatzplanstellen

672 (2)

66

1

-

1

-

-

10

-

-

54

-

-

nachgeordneter Bereich b)

519

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

23

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung................................................. a) davon Ersatzplanstellen

565 (5)

56

1

-

5

-

-

15

-

-

35

-

-

Bundesministerium für Bildung und Forschung......... a) davon Ersatzplanstellen

643 (5)

74

2

-

8

-

-

15

-

-

49

-

-

nachgeordneter Bereich b)

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18 115 1 794 (118) (8)

33

2

150

-

1

386 (1)

2

- 1 220 (7)

-

-

30

Summe oberste Bundesbehörden............................. a) davon Ersatzplanstellen Summe nachgeordneter Bereich............................... b) davon Ersatzplanstellen

121 983 (166)

945

-

-

7

8

14

49

19

34

227

338

250

Insgesamt.................................................................. davon Ersatzplanstellen

140 098 2 739 (284) (8)

33

2

157

8

15

435 (1)

21

34 1 447 (7)

338

250

- 59 -

Übersichten - Teil V: Personalübersicht

A. Übersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten ohne Leerstellen im Bundeshaushaltsplan 2015 a) = oberste Bundesbehörden b) = nachgeordneter Bereich

Differenzen durch Rundung

in den Besoldungsgruppen Epl.

Geschäftsbereich

Gesamtzahl der Planstellen

Besoldungsordnung A höherer Dienst zus.

1

2

01

Bundespräsident und Bundespräsidialamt........................................................... a)

02

3

4

98

A 16 A 15 A 14 5

22

gehobener Dienst

6

8

7

9

A

zus.

13h 8

5

9

-

29

A

A

13g+Z

13g

10

11

1

19

A 12

A 11

A 10

A 9g

12

13

14

15

7

1

1

-

Büro der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz................................................. a)

8

2

1

1

-

-

3

-

2

1

-

-

-

Deutscher Bundestag.............................. a) davon Ersatzplanstellen

1 427 (2)

332

64

182

68

19

377 (2)

5

190

92

67 (2)

15

9

Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages............................................ a)

33

15

4

6

5

-

12

-

7

3

2

-

-

03

Bundesrat................................................. a)

115

27

4

13

7

3

29

-

18

10

1

-

-

04

Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt. a)

349

145

25

87

31

2

77

-

54

16

5

2

-

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung............................................ a) davon Ersatzplanstellen

194 (1)

62

6

33

14

9

69 (1)

-

27

13

20 (1)

4

5

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.................................... a) davon Ersatzplanstellen

175 (1)

56 (1)

12

19 (1)

13

12

76

-

37

13

11

10

5

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen

621 (3)

112 (1)

10

31

52

19 (1)

302

-

35

60

143

28

36

05

Auswärtiges Amt...................................... a) davon Ersatzplanstellen

4 341 (21)

1 252 (13)

208 (4)

490 (6)

328 (1)

226 (2)

1 528 (5)

-

601 (3)

281

269 (2)

209

168

nachgeordneter Bereich b)

98

50

-

13

21

16

35

-

4

4

11

11

5

06

Bundesministerium des Innern................ a) davon Ersatzplanstellen

1 151 (21)

442 (13)

41

203 (4)

128 (5)

72 (4)

410 (4)

-

250 (1)

87

47 (3)

20

6

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen

41 968 (31)

2 113 (7)

163 (1)

586 (2)

841

5 1 413 (1)

2 722 (4)

4 875 (1)

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz................................... a) davon Ersatzplanstellen

732 (2)

179 (1)

28 (1)

121

27

3

232 (1)

6

119

73

24

6 (1)

5

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen

2 056 (1)

1 124

51

865

111

98

599 (1)

-

129 (1)

182

258

13

19

Bundesministerium der Finanzen............ a) davon Ersatzplanstellen

1 435 (15)

528 (10)

43

276 (2)

155 (4)

54 (4)

536 (4)

1

352 (1)

123 (1)

48 (1)

12 (1)

-

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen

37 447 (57)

915 (8)

58

286 (1)

402 (4)

1 1 611 (10)

2 879 (8)

3 993 (10)

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie..................................................... a) davon Ersatzplanstellen

1 202 (13)

534 (7)

64

237 (4)

147 (2)

86 (1)

343 (4)

2

206 (1)

79 (1)

40 (2)

12

4

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen

4 376 (48)

1 347 (7)

118

378 (1)

624 (4)

228 (2)

1 555 (21)

34

286

543

531 (8)

140 (13)

24 (1)

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.......................................... a) davon Ersatzplanstellen

679 (5)

276 (2)

26

152 (1)

81 (1)

17

189

5

122

42

15

5

-

07

08

09

10

11

523 18 603 (4) (12)

169 13 553 (3) (37)

5 930 3 659 (4) (2)

3 406 1 663 (5) (4)

nachgeordneter Bereich b)

916

642

9

148

320

165

115

-

17

25

47

18

8

Bundesministerium für Arbeit und Soziales............................................................ a) davon Ersatzplanstellen

855 (11)

335 (7)

39

163 (4)

84 (1)

49 (2)

295 (3)

4

159

60

31 (3)

36

6

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen

627 (7)

240 (2)

9

93

97

42 (2)

341 (5)

-

103

154

64 (2)

13 (3)

8

- 60 -

Übersichten - Teil V: Personalübersicht

A. Übersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten ohne Leerstellen im Bundeshaushaltsplan 2015 a) = oberste Bundesbehörden b) = nachgeordneter Bereich

Differenzen durch Rundung

in den Besoldungsgruppen Epl.

Geschäftsbereich

Gesamtzahl der Planstellen

Besoldungsordnung A höherer Dienst zus.

2

12

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur....................................... a) davon Ersatzplanstellen

770 (4)

337 (3)

34

179 (1)

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen

7 160 (15)

1 545 (5)

99 25

15

16

17

4

A 16 A 15 A 14

1

14

3

gehobener Dienst

5

6

7

A

zus.

13h

A

A

13g+Z

13g

10

11

A 12

A 11

A 10

A 9g

12

13

14

15

8

9

89

35 (2)

252 (1)

13

150

61

25 (1)

2

2

409

724

314 (5)

2 896 (4)

62

509

904

983 (1)

362 (2)

76 (2)

296

72

-

338

10

232

67

21

8

-

275 1 163 1 863

641

8 626

85 1 043

2 250

3 121

1 857

270

Bundesministerium der Verteidigung....... a)

1 142

393

nachgeordneter Bereich b)

23 750

3 942

Bundesministerium für Gesundheit.......... a) davon Ersatzplanstellen

382 (1)

190 (1)

23

76 (1)

67

25

99

-

67

20

8

3

2

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen

630 (1)

371 (1)

5

83

199

84 (1)

94

-

18

30

22

15

9

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.......... a) davon Ersatzplanstellen

749 (3)

360 (2)

32

154

114 (2)

60

203

6

117

50

21

7

2

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen

1 449 (5)

794 (3)

25

160 (1)

390

219 (2)

404 (2)

6

89

131

89 (1)

63 (1)

26

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend........................... a) davon Ersatzplanstellen

319 (8)

126 (3)

19

49 (1)

27 (1)

31 (1)

93 (3)

-

60

11

17 (3)

3

3 14

nachgeordneter Bereich b)

361

68

6

22

33

7

214

-

23

44

67

66

19

Bundesverfassungsgericht....................... a)

86

15

2

7

5

1

33

3

19

5

5

1

-

20

Bundesrechnungshof............................... a) davon Ersatzplanstellen

672 (2)

191 (2)

39

121 (2)

30

1

309

10

261

31

6

1

-

nachgeordneter Bereich b)

519

111

3

57

50

1

354

12

252

76

9

4

1

23

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung........... a) davon Ersatzplanstellen

565 (5)

281 (5)

32

133 (2)

71 (2)

46 (1)

128

-

84

26

15

1

2

Bundesministerium für Bildung und Forschung..................................................... a) davon Ersatzplanstellen

643 (5)

285 (5)

37

122 (2)

85 (2)

41 (1)

173

-

109

33

17

8

6

nachgeordneter Bereich b)

8

5

-

2

2

1

3

-

-

-

-

-

3

Summe oberste Bundesbehörden........... a) davon Ersatzplanstellen

18 115 (118)

6 380 (74)

816 3 127 1 649 (5) (31) (21)

789 (17)

5 828 (28)

66 3 259 (6)

1 201 (2)

714 (18)

365 (2)

224

205 5 530 10 002 (12) (12)

14 211 (22)

30

Summe nachgeordneter Bereich............. b) davon Ersatzplanstellen

121 983 13 376 (166) (33)

831 4 296 5 727 2 524 47 690 (1) (5) (8) (19) (81)

Insgesamt................................................ davon Ersatzplanstellen

140 098 19 756 1 647 7 423 7 375 3 313 53 518 (284) (107) (6) (36) (29) (36) (108)

271 8 789 (18)

11 924 5 820 (27) (8)

11 202 14 925 12 288 6 044 (14) (40) (29) (8)

- 61 -

Übersichten - Teil V: Personalübersicht

A. Übersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten ohne Leerstellen im Bundeshaushaltsplan 2015 a) = oberste Bundesbehörden b) = nachgeordneter Bereich

Differenzen durch Rundung

in den Besoldungsgruppen Epl.

Geschäftsbereich

Gesamtzahl der Planstellen

Besoldungsordnung A mittlerer Dienst A

zus. 1

2

01

Bundespräsident und Bundespräsidialamt........................................................... a)

02

3

9m+Z

4

98

5

18

3

einfacher Dienst

A 9m

A8

A7

A 6m

6

7

8

9

6

2

4

zus. A 6e 10

3

11

10

2

A5

A4

12

13

6

A 3 A 2/3 15

2

16

-

-

Büro der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz................................................. a)

8

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Deutscher Bundestag.............................. a) davon Ersatzplanstellen

1 427 (2)

390

65

158

104

51

12

245

54

171

18

-

2

Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages............................................ a)

33

1

-

-

1

-

-

2

-

2

-

-

-

03

Bundesrat................................................. a)

115

8

2

3

2

1

-

37

7

20

10

-

-

04

Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt. a)

349

46

8

25

7

6

-

14

7

7

-

-

-

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung............................................ a) davon Ersatzplanstellen

194 (1)

24

4

11

5

4

-

10

2

5

3

-

-

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.................................... a) davon Ersatzplanstellen

175 (1)

15

2

3

3

5

2

7

7

-

-

-

-

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen

621 (3)

151 (1)

8

10

59 (1)

56

18

47 (1)

7

7

29

-

4 (1)

05

Auswärtiges Amt...................................... a) davon Ersatzplanstellen

4 341 (21)

1 034

170

311

226

212

115

234

75

87

65

-

7

nachgeordneter Bereich b)

98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

06

Bundesministerium des Innern................ a) davon Ersatzplanstellen

1 151 (21)

149 (2)

21

57

22 (1)

32 (1)

17

34

13

10

10

-

1

41 968 20 938 (31) (12)

3 086 (1)

7 360

7 531 (2)

2 786 (6)

176 (4)

221 (1)

34

71

95 (1)

-

21

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen 07

08

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz................................... a) davon Ersatzplanstellen

732 (2)

141

30

80

24

7

-

99

26

52

21

-

-

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen

2 056 (1)

264

28

70

107

60

-

56

17

28

8

4

-

Bundesministerium der Finanzen............ a) davon Ersatzplanstellen

1 435 (15)

185 (1)

54

86

40 (1)

2

3

20

10

10

-

-

-

37 447 22 415 (57) (12)

2 662 (1)

6 359 (2)

7 334 (5)

5 016 (3)

1 045 (1)

519

244

273

1

-

1

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen 09

10

11

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie..................................................... a) davon Ersatzplanstellen

1 202 (13)

101

29

61

7

1

3

67 (1)

15

33

19 (1)

-

-

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen

4 376 (48)

1 243 (20)

100

287

545 (6)

222 (15)

90

40

21

14

5

-

-

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.......................................... a) davon Ersatzplanstellen

679 (5)

110 (2)

19

42 (2)

22

15

12

34

14

16

4

-

-

nachgeordneter Bereich b)

916

38

8

12

14

4

-

-

-

-

-

-

-

Bundesministerium für Arbeit und Soziales............................................................ a) davon Ersatzplanstellen

855 (11)

106

14

43

19

13

17

33

16

16

-

1

-

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen

627 (7)

12

5

4

2

-

1

7

1

6

-

-

-

- 62 -

Übersichten - Teil V: Personalübersicht

A. Übersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten ohne Leerstellen im Bundeshaushaltsplan 2015 a) = oberste Bundesbehörden b) = nachgeordneter Bereich

Differenzen durch Rundung

in den Besoldungsgruppen Epl.

Geschäftsbereich

Gesamtzahl der Planstellen

Besoldungsordnung A mittlerer Dienst A

zus.

A8

A7

A 6m

7

8

9

zus. A 6e

A4 13

A 3 A 2/3

770 (4)

66

12

23

21

7

3

33

9

16

7

-

1

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen

7 160 (15)

2 620 (6)

145

405 (1)

1 144 (1)

829 (3)

98 (1)

40

13

24

1

2

-

1 142

250

54

125

63

8

-

56

13

43

-

-

-

23 750 10 698

477

1 130

5 482

3 416

193

345

165

127

49

4

-

16

17

11

12

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur....................................... a) davon Ersatzplanstellen

15

10

A5

12

nachgeordneter Bereich b)

5

6

2

Bundesministerium der Verteidigung....... a)

4

A 9m

1

14

3

9m+Z

einfacher Dienst

15

16

Bundesministerium für Gesundheit.......... a) davon Ersatzplanstellen

382 (1)

20

6

9

3

2

-

19

6

7

6

-

-

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen

630 (1)

31

6

16

3

3

4

14

9

5

-

-

-

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.......... a) davon Ersatzplanstellen

749 (3)

64 (1)

14

36

6

4 (1)

4

28

7

9

9

-

3

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzplanstellen

1 449 (5)

145

7

30

57

23

28

6

4

2

-

-

-

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend........................... a) davon Ersatzplanstellen

319 (8)

39 (1)

5

16

6 (1)

1

11

17 (1)

13

1

3 (1)

-

-

nachgeordneter Bereich b)

361

74

2

10

30

28

4

2

1

-

1

-

-

19

Bundesverfassungsgericht....................... a)

86

16

3

9

3

1

-

18

4

12

2

-

-

20

Bundesrechnungshof............................... a) davon Ersatzplanstellen

672 (2)

93

19

49

18

7

-

13

4

9

-

-

-

nachgeordneter Bereich b)

519

50

13

31

4

1

1

-

-

-

-

-

-

23

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung........... a) davon Ersatzplanstellen

565 (5)

80

9

25

23

12

11

21

8

9

4

-

-

Bundesministerium für Bildung und Forschung..................................................... a) davon Ersatzplanstellen

643 (5)

70

9

23

11

10

17

41

13

20

8

-

-

nachgeordneter Bereich b)

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Summe oberste Bundesbehörden........... a) davon Ersatzplanstellen

18 115 (118)

3 024 (7)

552

1 202 (2)

637 (3)

404 (2)

230 1 091 (2)

325

561

190 (2)

1

14

30

Summe nachgeordneter Bereich............. b) davon Ersatzplanstellen

121 983 58 677 (166) (51)

6 547 15 722 22 310 12 442 (2) (3) (14) (26)

1 657 1 295 (6) (2)

516

556

188 (1)

10

26 (1)

Insgesamt................................................ davon Ersatzplanstellen

140 098 61 700 (284) (57)

7 099 16 924 22 946 12 846 (2) (5) (17) (28)

1 887 2 386 (6) (4)

841 1 117

378 (3)

11

40 (1)

- 63 -

Übersichten - Teil V: Personalübersicht

D. Übersicht über die Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Leerstellen im Bundeshaushaltsplan 2015 a) = oberste Bundesbehörden b) = nachgeordneter Bereich

Epl.

Differenzen durch Rundung

Geschäftsbereich

Gesamtaußerzahl der tariflich Stellen

14

9

10

9 Kr. 9a

-

3

-

-

4

2

1

Büro der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz....................... a)

11

1

-

-

2

-

-

-

1

02

Deutscher Bundestag................................................................... a) davon Ersatzstellen

1 055 (4)

1

22

12

8

72

54

23

114 (1)

Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages..................... a)

16

-

-

-

-

-

-

-

2

03

Bundesrat..................................................................................... a)

78

-

-

-

-

2

7

3

12

04

Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt..................................... a) davon Ersatzstellen

243 (1)

4

4

4

-

10

9

2

10

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung..................... a)

293

4

33

26

5

15

32

16

31

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien...... a)

52

2

4

2

3

1

3

1

5

nachgeordneter Bereich b)

1 793

2

5

32

12

10

96

29

495

05

Auswärtiges Amt.......................................................................... a) davon Ersatzstellen

2 282 (5)

11

34 (1)

51

16

43

91 (1)

9

188 (2)

nachgeordneter Bereich b)

90

-

-

-

1

-

1

1

6

06

Bundesministerium des Innern..................................................... a) davon Ersatzstellen

381 (8)

1

6

4

2

11

32

3

13

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen

12 312 (48)

10

49

134

168

445

893

155 (1)

893 (1)

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz........... a)

473

1

1

6

1

3

6

3

19

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen

1 139 (1)

-

8

2

-

2

24

20

90 (1)

Bundesministerium der Finanzen................................................. a) davon Ersatzstellen

411 (1)

-

5

2

1

16

11

16

28

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen

4 934 (2)

-

2

8

23

18

183

38

456

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie............................ a) davon Ersatzstellen

474 (7)

-

11

10

9

47

29

-

13

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen

1 889 (4)

8

50

132

94

107

213

82 (2)

246 (1)

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft................. a) davon Ersatzstellen

197 (2)

1

1

6

-

4

6

3

4 (1)

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen

2 297 (2)

2

10

77

100

50

126

110

238 (1)

Bundesministerium für Arbeit und Soziales.................................. a) davon Ersatzstellen

404 (3)

3

2

2

5

37

10

10

14

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen

457 (5)

-

10

33

18 (1)

47 (1)

69

14 (1)

35 (3)

12

14 15

16

8

Kr. 10a

81

11

7

Kr. 11a

2

10

6

10

11

Kr. 12a

Bundespräsident und Bundespräsidialamt................................... a)

09

5

12

13

1

08

4

15

01

07

3

in den Entgeltgruppen

11

4

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur............. a)

440

-

4

32

12

24

26

3

31

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen

14 061 (54)

3

50

255

260 (2)

721

773

381 (6)

917 (7)

Bundesministerium der Verteidigung............................................ a)

492

1

7

5

13

10

11

-

26

nachgeordneter Bereich b)

57 133

9

57

155

175

323

790

280

2 434

Bundesministerium für Gesundheit.............................................. a)

168

-

12

1

4

5

7

-

10

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen

881 (2)

1

36

94

50 (1)

15

46

13

149 (1)

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit...................................................................................... a) davon Ersatzstellen

317 (3)

-

11

19

9

27

13

4

10 (1)

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen

1 838 (7)

7

48

208 (1)

256

189

202

77 (2)

151 (2)

- 64 -

Übersichten - Teil V: Personalübersicht

D. Übersicht über die Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Leerstellen im Bundeshaushaltsplan 2015 a) = oberste Bundesbehörden b) = nachgeordneter Bereich

Epl.

Differenzen durch Rundung

Geschäftsbereich

Gesamtaußerzahl der tariflich Stellen

14

5

12

13

6

7

10

11

Kr. 12a

Kr. 11a

Kr. 10a

8

9

10

9 Kr. 9a

1

2

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend... a) davon Ersatzstellen

177 (4)

3

13

4

6 (2)

11

5

-

18 (1)

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen

484 (4)

-

14

7

73

18 (3)

32

43

120

19

Bundesverfassungsgericht........................................................... a) davon Ersatzstellen

71 (1)

-

2

1

-

-

-

-

9

20

Bundesrechnungshof................................................................... a)

84

-

-

1

3

5

1

1

6

nachgeordneter Bereich b)

38

-

-

-

3

9

2

-

-

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.................................................................................. a) davon Ersatzstellen

166 (3)

1

12

6 (1)

7

9

15

2

3

30

4

15

17

23

3

in den Entgeltgruppen

11

nachgeordneter Bereich b)

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Bundesministerium für Bildung und Forschung............................ a)

293

3

12

2

2

33

6

3

10

Summe oberste Bundesbehörden................................................ a) davon Ersatzstellen

8 651 (41)

37

198 (1)

194 (1)

106 (2)

389

374 (1)

101

578 (6)

Summe nachgeordneter Bereich.................................................. b) davon Ersatzstellen

99 342 (128)

42

338

1 136 (1)

1 231 (4)

1 952 (4)

3 448

1 242 (11)

6 224 (16)

107 993 (169)

79

536 (1)

1 330 (2)

1 337 (5)

2 340 (4)

3 822 (1)

1 343 (11)

6 802 (22)

Insgesamt..................................................................................... davon Ersatzstellen

- 65 -

Übersichten - Teil V: Personalübersicht

D. Übersicht über die Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Leerstellen im Bundeshaushaltsplan 2015 a) = oberste Bundesbehörden b) = nachgeordneter Bereich

Epl.

Differenzen durch Rundung

Geschäftsbereich

Gesamtzahl der Stellen 3

in den Entgeltgruppen 8

7

Kr. 8a

Kr. 7a

4

5

6

5

6

7

4

3

Kr. 4a

Kr. 3a

8

9

2

1

1

2

01

Bundespräsident und Bundespräsidialamt....................................... a)

81

15

-

32

10

8

2

10

-

11

Büro der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz............................ a)

11

1

-

2

2

1

-

2

-

02

Deutscher Bundestag....................................................................... a) davon Ersatzstellen

1 055 (4)

190

70

238 (2)

64

52

120

16

1 (1)

Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages......................... a)

16

2

-

7

4

1

-

-

-

03

Bundesrat......................................................................................... a)

78

25

-

23

1

2

3

1

-

04

Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt......................................... a) davon Ersatzstellen

243 (1)

33

23

47

65 (1)

9

22

1

-

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung......................... a)

293

45

-

30

32

9

15

-

-

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien........... a)

52

8

1

11

7

5

-

-

-

-

nachgeordneter Bereich b)

1 793

99

2

127

556

23

299

9

-

05

Auswärtiges Amt............................................................................... a) davon Ersatzstellen

2 282 (5)

329

1

669

398

276

141

27 (1)

-

nachgeordneter Bereich b)

90

6

-

18

16

6

19

16

-

06

Bundesministerium des Innern......................................................... a) davon Ersatzstellen

381 (8)

93

5

123 (4)

47 (3)

18 (1)

24

-

-

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen

12 312 (48)

2 283 (6)

178 (4)

1 156 (3)

2 664 (24)

123

2 993 (7)

172 (4)

-

07

08

09

10

11

12

14 15

16

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz................ a)

473

88

4

154

106

17

49

18

-

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen

1 139 (1)

215

22

181

494

11

60

13

-

Bundesministerium der Finanzen..................................................... a) davon Ersatzstellen

411 (1)

108

7

152

41 (1)

16

9

1

-

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen

4 934 (2)

727 (1)

23

884

1 690 (1)

133

704

48

-

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie................................. a) davon Ersatzstellen

474 (7)

172

14

136 (3)

7 (4)

16

10

-

-

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen

1 889 (4)

304

52 (1)

247

289

13

52

3

-

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft..................... a) davon Ersatzstellen

197 (2)

92

8

59

3

10

1 (1)

-

-

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen

2 297 (2)

269

114

539

440 (1)

46

155

27

-

Bundesministerium für Arbeit und Soziales...................................... a) davon Ersatzstellen

404 (3)

118 (1)

9

77 (1)

78 (1)

19

21

3

-

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen

457 (5)

66

9

76

66

7

10

-

-

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur................. a)

440

129

13

101

33

14

20

-

-

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen

14 061 (54)

3 230 (1)

1 358

3 786 (14)

1 927 (21)

140 (2)

236

25 (2)

-

5

128

118

-

-

-

-

3 466 12 140

191

-

Bundesministerium der Verteidigung................................................ a)

492

168

nachgeordneter Bereich b)

57 133

6 888

3 942 10 607 15 677

Bundesministerium für Gesundheit................................................... a)

168

54

5

43

17

11

1

-

-

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen

881 (2)

220

19

74

78

11

77

2

-

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit............................................................................................. a) davon Ersatzstellen

317 (3)

76

4

70 (1)

50

20 (1)

6

-

-

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen

1 838 (7)

178

22

198

217 (3)

37

48

5

-

- 66 -

Übersichten - Teil V: Personalübersicht

D. Übersicht über die Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Leerstellen im Bundeshaushaltsplan 2015 a) = oberste Bundesbehörden b) = nachgeordneter Bereich

Epl.

Differenzen durch Rundung

Geschäftsbereich

Gesamtzahl der Stellen

8

7

Kr. 8a

Kr. 7a

4

5

6

5 7

3 Kr. 3a

8

9

2

1

1

2

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend........ a) davon Ersatzstellen

177 (4)

43

4

38 (1)

15 (1)

15

5 (1)

-

-

nachgeordneter Bereich b) davon Ersatzstellen

484 (4)

23

-

41

91 (1)

6

14

3

-

19

Bundesverfassungsgericht............................................................... a) davon Ersatzstellen

71 (1)

25

2

5

19 (1)

2

6

-

-

20

Bundesrechnungshof........................................................................ a)

84

38

-

15

6

6

1

1

-

nachgeordneter Bereich b)

38

13

-

10

-

1

-

-

-

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung............................................................................................ a) davon Ersatzstellen

166 (3)

60

9

22

5 (2)

9

6

-

-

30

6

4 Kr. 4a

17

23

3

in den Entgeltgruppen

10

11

nachgeordneter Bereich b)

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Bundesministerium für Bildung und Forschung................................ a)

293

80

16

77

16

18

15

-

-

Summe oberste Bundesbehörden.................................................... a) davon Ersatzstellen

8 651 (41)

1 990 (1)

200

2 253 (12)

1 137 (14)

553 (2)

474 (1)

70 (1)

1 (1)

Summe nachgeordneter Bereich...................................................... b) davon Ersatzstellen

99 342 14 519 (128) (8)

5 740 17 941 24 200 (5) (17) (50)

4 021 16 803 (2) (7)

512 (6)

-

Insgesamt......................................................................................... a) davon Ersatzstellen

107 993 16 508 (169) (9)

5 940 20 194 25 336 (5) (29) (63)

4 574 17 277 (4) (8)

581 (7)

1 (1)

Nachtrag zum Bundeshaushaltsplan 2015 Einzelplan 05 Auswärtiges Amt Inhalt Kapitel

Bezeichnung

Seite

Überblick zum Einzelplan .....................................................................................................................................

2

0512 Bundesministerium................................................................................................................................................

3

Übersicht Personalhaushalt..................................................................................................................................................

5

-2-

05

Überblick zum Einzelplan

Überblick zum Einzelplan 05

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Soll 2014 1 000 €

Veränderung gegenüber 2014 1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................

143 695 400

-

143 695 400

144 815 400

-1 120 -

Gesamteinnahmen..................................................

144 095

-

144 095

145 215

-1 120

Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................

971 364 318 705 2 293 179 171 566 -29 500

1 150 -

972 514 318 705 2 293 179 171 566 -29 500

925 077 300 080 2 246 089 167 020 -

+47 437 +18 625 +47 090 +4 546 -29 500

Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................

3 725 314 1 197 413 2 527 901

1 150 1 150 -

3 726 464 1 198 563 2 527 901

3 638 266 1 147 902 2 490 364

+88 198 +50 661 +37 537

Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3........................ Aus Hauptgruppe 5................................................. Aus Hauptgruppe 6 ohne Titel 634 .3...................... Aus Hauptgruppe 7................................................. Aus Hauptgruppe 8................................................. Aus Hauptgruppe 9.................................................

832 641 204 489 1 520 106 488 52 275 -

1 150 -

833 791 204 489 1 520 106 488 52 275 -

791 134 202 166 1 520 102 107 50 975 -

+42 657 +2 323 +4 381 +1 300 -

Zusammen..............................................................

1 197 413

1 150

1 198 563

1 147 902

+50 661

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Die Verpflichtungsermächtigung bleibt unverändert.

-3-

Bundesministerium 0512

Überblick zum Kapitel 0512

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Soll 2014 1 000 €

Veränderung gegenüber 2014 1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................

127 974 -

-

127 974 -

129 094 -

-1 120 -

Gesamteinnahmen..................................................

127 974

-

127 974

129 094

-1 120

Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen......................................

783 815 224 676 1 500 116 275

1 150 -

784 965 224 676 1 500 116 275

743 521 229 339 1 500 113 892

+41 444 -4 663 +2 383

Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................

1 126 266 1 084 816 41 450

1 150 1 150 -

1 127 416 1 085 966 41 450

1 088 252 1 040 652 47 600

+39 164 +45 314 -6 150

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Die Verpflichtungsermächtigung bleibt unverändert.

-4-

0512 Bundesministerium Titel Funktion

Zweckbestimmung

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. Aus Hauptgruppe 6.................................................................................. Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. Aus Hauptgruppe 8..................................................................................

783 815 183 226 1 500 73 740 42 535

1 150 -

784 965 183 226 1 500 73 740 42 535

Zusammen...............................................................................................

1 084 816

1 150

1 085 966

(783 267)

(1 150)

F 422 21 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-021 ten

299 500

675

300 175

F 427 29 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-021 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige

98 871

475

99 346

Titelgruppe 02 Tgr. 02 Ausland

Erläuterungen: Die Erläuterungen bleiben unverändert.

(784 417)

-5-

Personalhaushalt Einzelplan 05 Auswärtiges Amt Inhalt Kapitel

Bezeichnung

0512 Auswärtiges Amt...................................................................................................................................................

Seite 6

-6-

0512 Auswärtiges Amt Planstellen-/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung Besoldungs-/ Entgeltgruppen

Bisherige Für Anzahl 2015 für treten hin2015 zu

Neue Anzahl für 2015

Neue Stellen, Stellenwegfall

+ 1

2

3

und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken

ohne ku/ kw-Vermerke -

4

+

-

5

6

Wirksamwerden von ku- und kwVermerken

Hebungen, Herabstufungen

+

+

7

von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen

Umwandlungen, Umsetzungen

-

+

8

9

10

Titel 422 21 Beamtinnen und Beamte A 13 g................. 353,0 A 9 m.................. 195,0

20,0 9,0

373,0 204,0

-

-

20,0 9,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Zusammen..........

29,0

577,0

-

-

29,0

-

-

-

-

-

-

-

-

548,0

Übersicht der ku- und kw- Vermerke 2015 Bes.-Gr./ E.-Gr.

Bisheriges Soll

1

2

Veränderung

ErsatzZugang Abgang (plan)st. 3

4

Neues Soll 2015

lfd. Nr.

Inhalt des Vermerks

Erläuterung der Veränderung

6

7

8

9

5. 5.1 5.1.1

kw spätestens 31.12.2020 Steigerung Geschäftsvolumen Asyl

5.2 5.2.1

spätestens 31.12.2021 Steigerung Geschäftsvolumen Asyl

5.3 5.3.1

spätestens 31.12.2022 Steigerung Geschäftsvolumen Asyl

5

Zu Titel 422 21

kw

A 13 g...............

-

4,0

-

4,0

A 9 m................

-

3,0

-

3,0

A 13 g...............

-

8,0

-

8,0

A 9 m................

-

3,0

-

3,0

A 13 g...............

-

8,0

-

8,0

A 9 m................

-

3,0

-

3,0

Die übrigen Teile des Titels bleiben unverändert.

Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen

Nachtrag zum Bundeshaushaltsplan 2015 Einzelplan 06 Bundesministerium des Innern Inhalt Kapitel

Bezeichnung

Seite

Überblick zum Einzelplan .....................................................................................................................................

2

0601 Gesellschaft und Verfassung................................................................................................................................

3

Ausgaben-Tgr. 02 Sport........................................................................................................................................

4

0603 Integration und Migration, Minderheiten und Vertriebene.....................................................................................

5

Ausgaben-Tgr. 01 Integration und Migration.........................................................................................................

6

0613 Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit............................................................

7

0625 Bundespolizei........................................................................................................................................................

9

0633 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge..............................................................................................................

11

Übersichten Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)..................................................................................................

14

Personalhaushalt..................................................................................................................................................

15

-2-

06

Überblick zum Einzelplan

Überblick zum Einzelplan 06

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Soll 2014 1 000 €

Veränderung gegenüber 2014 1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................

437 561 5 565

-

437 561 5 565

400 335 5 580

+37 226 -15

Gesamteinnahmen..................................................

443 126

-

443 126

405 915

+37 211

Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................

3 456 933 1 139 702 1 165 121 559 777 -129 994

14 658 31 065 25 000 3 774 -

3 471 591 1 170 767 1 190 121 563 551 -129 994

3 194 057 1 121 811 1 248 317 464 625 -129 994

+277 534 +48 956 -58 196 +98 926 -

Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................

6 191 539 3 767 797 2 423 742

74 497 36 141 38 356

6 266 036 3 803 938 2 462 098

5 898 816 3 573 020 2 325 796

+367 220 +230 918 +136 302

Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3........................ Aus Hauptgruppe 5................................................. Aus Hauptgruppe 6 ohne Titel 634 .3...................... Aus Hauptgruppe 7................................................. Aus Hauptgruppe 8.................................................

2 919 748 497 970 36 105 26 327 287 647

14 658 17 709 688 3 086

2 934 406 515 679 36 105 27 015 290 733

2 700 396 504 829 39 785 34 881 293 129

+234 010 +10 850 -3 680 -7 866 -2 396

Zusammen..............................................................

3 767 797

36 141

3 803 938

3 573 020

+230 918

1 387 646

20 000

1 407 646

339 728 298 470 222 880 126 179 114 210 120 208 26 891 26 891 10 208 4 619 4 454 4 454 4 454 4 454 4 183 4 454 4 454 4 454 4 454 4 454 53 093

10 000 10 000 -

349 728 308 470 222 880 126 179 114 210 120 208 26 891 26 891 10 208 4 619 4 454 4 454 4 454 4 454 4 183 4 454 4 454 4 454 4 454 4 454 53 093

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2031 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2032 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2033 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2034 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2035 bis zu.................................. ab dem Haushaltsjahr 2036 bis zu..........................

-3-

Gesellschaft und Verfassung 0601

Überblick zum Kapitel 0601

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Veränderung gegenüber 2014 1 000 €

Soll 2014 1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................

100 -

-

100 -

100 -

-

Gesamteinnahmen..................................................

100

-

100

100

-

Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen......................................

1 415 341 780 20 810

10 000 -

11 415 341 780 20 810

640 400 837 21 140

+10 775 -59 057 -330

Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................

364 005 364 005

10 000 10 000

374 005 374 005

422 617 422 617

-48 612 -48 612

57 187

20 000

77 187

16 450 16 241 14 623 9 873

10 000 10 000 -

26 450 26 241 14 623 9 873

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu..................................

-4-

0601 Gesellschaft und Verfassung Titel Funktion

Zweckbestimmung

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Ausgaben

Titelgruppe 02 Tgr. 02 Sport 531 23 Bundeszuschüsse im Zusammenhang mit der Bewerbung Hamburgs für -322 die Olympischen Spiele Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu .......................................................................... 20 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ............................................ 20 000 T€ davon fällig: +10 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................ 10 000 T€ +10 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................ 10 000 T€ Haushaltsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.

(157 000)

(10 000)

(167 000)

10 000

10 000

-5-

Integration und Migration, Minderheiten und 0603 Vertriebene

Überblick zum Kapitel 0603

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Soll 2014 1 000 €

Veränderung gegenüber 2014 1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................

2 500 42

-

2 500 42

2 500 57

-15

Gesamteinnahmen..................................................

2 542

-

2 542

2 557

-15

Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen......................................

810 376 832 1 417

25 000 -

810 401 832 1 417

810 367 184 1 417

+34 648 -

Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................

379 059 379 059

25 000 25 000

404 059 404 059

369 411 369 411

+34 648 +34 648

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Die Verpflichtungsermächtigung bleibt unverändert.

-6-

0603 Integration und Migration, Minderheiten und Vertriebene Titel Funktion

Zweckbestimmung

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Ausgaben

Titelgruppe 01 Tgr. 01 Integration und Migration 684 12 Durchführung von Integrationskursen nach der Integrationskursverord-219 nung

(310 295)

(25 000)

(335 295)

244 077

25 000

269 077

16 987

-

16 987

Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Epl. 06. 3. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 3 000 T€ zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 684 14. 4. Einnahmen aus Rückzahlungen fließen den Ausgaben zu. 684 14 Förderung von Maßnahmen zur Integration von Zuwanderern und Spät-219 aussiedlern Die Verpflichtungsermächtigung bleibt unverändert. Haushaltsvermerk: 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 3 000 T€ der Einsparun­ gen bei folgendem Titel geleistet werden: 684 12. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. 3. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen sowie für außergewöhnlichen Aufwand zu leisten. Erläuterungen: Die Erläuterungen bleiben unverändert.

-7-

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz 0613 und die Informationsfreiheit

Überblick zum Kapitel 0613

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Veränderung gegenüber 2014 1 000 €

Soll 2014 1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................

21 -

-

21 -

21 -

-

Gesamteinnahmen..................................................

21

-

21

21

-

Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen......................................

6 634 2 090 323 218

358 293 246

6 992 2 383 323 464

6 532 2 083 250 218

+460 +300 +73 +246

Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................

9 265 8 717 548

897 879 18

10 162 9 596 566

9 083 8 539 544

+1 079 +1 057 +22

-8-

0613 Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Titel Funktion

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Zweckbestimmung

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-011 schaftsmanagement

548

18

566

Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3......................................................... Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. Aus Hauptgruppe 8..................................................................................

6 957 1 542 218

358 275 246

7 315 1 817 464

Zusammen...............................................................................................

8 717

879

9 596

F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-011 ten

4 481

358

4 839

511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -011 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung

351

190

541

233

85

318

F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -011 Verwaltungszwecke (ohne IT)

-

10

10

F 812 02 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-011 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik

213

236

449

Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert.

Flexibilisierte Ausgaben

F

F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -011

Erläuterungen: Bezeichnung

1. 1.1 1.2 2.

1 000 €

Ersatzbeschaffung Hardware...................................................................................... Software........................................................................................ Sonstiges......................................................................................

131 82 236

Zusammen............................................................................................

449

-9-

Bundespolizei 0625

Überblick zum Kapitel 0625

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Soll 2014 1 000 €

Veränderung gegenüber 2014 1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................

425 051 400

-

425 051 400

387 836 400

+37 215 -

Gesamteinnahmen..................................................

425 451

-

425 451

388 236

+37 215

Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen......................................

1 765 751 339 914 337 159 163 756

5 000 -

1 765 751 344 914 337 159 163 756

1 677 475 341 168 328 159 150 082

+88 276 +3 746 +9 000 +13 674

Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................

2 606 580 2 150 714 455 866

5 000 5 000 -

2 611 580 2 155 714 455 866

2 496 884 2 051 104 445 780

+114 696 +104 610 +10 086

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Die Verpflichtungsermächtigung bleibt unverändert.

- 10 -

0625 Bundespolizei Titel Funktion

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Zweckbestimmung

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Flexibilisierte Ausgaben Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. Aus Hauptgruppe 6.................................................................................. Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. Aus Hauptgruppe 8..................................................................................

1 765 751 194 294 26 913 10 760 152 996

5 000 -

1 765 751 199 294 26 913 10 760 152 996

Zusammen...............................................................................................

2 150 714

5 000

2 155 714

F 527 04 Dienstreisekosten für Flugsicherheitsbegleiter der Bundespolizei und im -042 Zusammenhang mit der Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer

6 800

2 000

8 800

F 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben -042

6 000

3 000

9 000

Erläuterungen: Bezeichnung

1 000 €

1. Besondere Kosten im Rahmen der grenzpolizeilichen Kontrolle (z. B. Einsatz von Dolmetscherinnen und Dolmetschern, Ermittlungsverfahren, Flugkosten rückzuführender mittelloser Ausländerinnen und Ausländer, Beschaffung von Heimreisedokumenten nach § 71 Abs. 3 Nr. 7 AufenthG, Maßnahmen zur Förderung der operativen Zusammenarbeit mit Grenz- und Migrationsbehörden von Herkunftsstaaten in Rückführungsangelegenheiten)................ 2. Sonstiges.........................................................................................

7 600 1 400

Zusammen............................................................................................

9 000

- 11 -

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 0633

Überblick zum Kapitel 0633

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Veränderung gegenüber 2014 1 000 €

Soll 2014 1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen...........................................

466

-

466

466

-

Gesamteinnahmen..................................................

466

-

466

466

-

Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen......................................

152 512 43 431 56 4 929

14 300 15 772 3 528

166 812 59 203 56 8 457

109 513 44 412 56 5 296

+57 299 +14 791 +3 161

Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................

200 928 191 043 9 885

33 600 30 262 3 338

234 528 221 305 13 223

159 277 150 992 8 285

+75 251 +70 313 +4 938

- 12 -

0633 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Titel Funktion

Zweckbestimmung

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-219 schaftsmanagement

9 885

3 338

13 223

Zusammenstellung der flexibilisierten Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4.................................................................................. Aus Hauptgruppe 5.................................................................................. Aus Hauptgruppe 6.................................................................................. Aus Hauptgruppe 7.................................................................................. Aus Hauptgruppe 8..................................................................................

152 512 33 546 56 203 4 726

14 300 12 434 688 2 840

166 812 45 980 56 891 7 566

Zusammen...............................................................................................

191 043

30 262

221 305

F 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-219 ten

56 093

9 000

65 093

F 427 09 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-219 gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige

7 771

3 000

10 771

87 030

2 300

89 330

4 753

2 219

6 972

107

488

595

4 337

2 200

6 537

F 518 01 Mieten und Pachten -219

348

1 025

1 373

F 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -219

550

188

738

1 118

225

1 343

901

838

1 739

Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert.

Flexibilisierte Ausgaben

F 428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -219 F

511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und -219 Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung

F 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. -219 F 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -219

F 525 01 Aus- und Fortbildung -219 F 527 01 Dienstreisen -219

- 13 -

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 0633 Titel Funktion

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Zweckbestimmung

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Noch zu flexibilisierte Ausgaben

F 532 01 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik -219 F 532 02 Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) -219

1 202

500

1 702

19 738

4 300

24 038

92

188

280

400

263

663

Erläuterungen: Die Erläuterungen bleiben unverändert.

F 539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben -219 Erläuterungen: Bezeichnung

1 000 €

1. Umzüge........................................................................................... 2. Sonstiges.........................................................................................

79 201

Zusammen............................................................................................

280

F 544 01 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches -219 F

711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -219

203

688

891

F

811 01 Erwerb von Fahrzeugen -219

211

188

399

F 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für -219 Verwaltungszwecke (ohne IT)

274

1 152

1 426

F 812 02 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-219 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik

4 241

1 500

5 741

Erläuterungen: Bezeichnung

1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2

Erstbeschaffung Hardware...................................................................................... Software........................................................................................ Ersatzbeschaffung Hardware...................................................................................... Software........................................................................................

Zusammen............................................................................................

1 000 €

3 919 753 463 606 5 741

- 14 -

06

Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung

1

davon fällig

2015

2016

2017

2018

Folgejahre

in künftigen Haushaltsjahren

1 000 €

a) Bis einschl. 31.12.2013 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2015 b) VE 2014 c) VE 2015 d) es treten hinzu e) Neue VE 1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

2

3

4

5

6

7

8

9

Ausgabensoll 2015

Kapitel 0601 Tgr. 02 531 23 - Bundeszuschüsse im Zusammenhang mit der Bewerbung Hamburgs für die Olympischen Spiele

Summe des Kapitels 0601

Summe des Einzelplans 06

10 000 a) b) c) d) e)

20 000 20 000

-

10 000 10 000

10 000 10 000

-

-

-

374 005 a) b) c) d) e)

104 210 77 163 57 187 20 000 77 187

53 500 21 519

47 168 20 040 16 450 10 000 26 450

3 542 24 174 16 241 10 000 26 241

11 430 14 623 14 623

9 873 9 873

-

6 266 036 a) b) c) d) e)

1 347 462 688 799 1 387 646 20 000 1 407 646

264 127 193 299

186 904 145 993 339 728 10 000 349 728

122 693 121 324 298 470 10 000 308 470

122 729 57 812 222 880 222 880

651 009 170 371 526 568 526 568

-

- 15 -

Personalhaushalt Einzelplan 06 Bundesministerium des Innern Inhalt Kapitel

Bezeichnung

Seite

0613 Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit............................................................

16

0633 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge..............................................................................................................

17

- 16 -

0613 Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Planstellen­/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung Besoldungs-/ Entgeltgruppen

Bisherige Für Anzahl 2015 für treten hin2015 zu

Neue Anzahl für 2015

Neue Stellen, Stellenwegfall

+ 1

2

3

4

und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken

ohne ku/ kw-Vermerke -

+

5

6

Wirksamwerden von ku- und kwVermerken

Hebungen, Herabstufungen

+

+

7

von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen

Umwandlungen, Umsetzungen

-

+

8

9

10

Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte 4,0 B 3......................

1,0

5,0

1,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A 13 g................. A 8......................

12,5 -

2,0 1,0

14,5 1,0

2,0 1,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zusammen..........

16,5

4,0

20,5

4,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Die übrigen Teile des Titels bleiben unverändert.

- 17 -

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 0633 Planstellen­/Stellenübersicht Erläuterung der Veränderung Besoldungs-/ Entgeltgruppen

Bisherige Für Anzahl 2015 für treten hin2015 zu

Neue Anzahl für 2015

Neue Stellen, Stellenwegfall

+ 1

2

3

und Umsetzungen mit ku/ kw-Vermerken

ohne ku/ kw-Vermerke -

4

+

-

5

6

Wirksamwerden von ku- und kwVermerken

Hebungen, Herabstufungen

+

+

7

von Sp. 2 entfallen auf Funktionsgruppen

Umwandlungen, Umsetzungen

-

+

8

9

10

Titel 422 01 Beamtinnen und Beamte A 16.................... 11,0 A 15.................... 76,0 A 14.................... 80,0 A 13 h................. 30,3

2,0 5,0 5,0 3,0

13,0 81,0 85,0 33,3

-

-

2,0 5,0 5,0 3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

A 13 g................. A 12.................... A 11..................... A 10....................

141,0 301,0 166,5 50,5

40,0 100,0 125,0 75,0

181,0 401,0 291,5 125,5

-

-

40,0 100,0 125,0 75,0

-

-

-

-

-

-

-

-

A 9 m+Z.............. A 9 m.................. A 8...................... A 7......................

32,0 90,0 210,0 79,0

10,0 30,0 90,0 70,0

42,0 120,0 300,0 149,0

-

-

10,0 30,0 90,0 70,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Zusammen..........

1267,3

555,0

1822,3

-

-

555,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer E 8...................... 94,8 10,0 104,8 E 6...................... 108,0 165,0 273,0 E 3...................... 35,5 20,0 55,5

-

-

10,0 165,0 20,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Zusammen..........

-

-

195,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Titel 428 01 ­ Erläuterungen

238,3

195,0

433,3

Übersicht der ku­ und kw­ Vermerke 2015 Bes.-Gr./ E.-Gr.

Bisheriges Soll

1

2

Veränderung

ErsatzZugang Abgang (plan)st. 3

4

Neues Soll 2015

lfd. Nr.

Inhalt des Vermerks

Erläuterung der Veränderung

6

7

8

9

7. 7.1 7.1.1

kw spätestens 31.12.2018 Steigerung Geschäftsvolumen Asyl

5

Zu Titel 422 01

kw

A 15..................

-

1,0

-

1,0

A 14.................. A 13 g............... A 12.................. A 11.................. A 10.................. A 9 m................ A 8.................... A 7....................

-

1,0 8,0 10,0 12,0 30,0 6,0 21,0 14,0

-

1,0 8,0 10,0 12,0 30,0 6,0 21,0 14,0

A 15..................

-

1,0

-

1,0

A 14.................. A 13 g............... A 12.................. A 11.................. A 10.................. A 9 m+Z............ A 9 m................ A 8.................... A 7....................

-

1,0 8,0 20,0 25,0 15,0 4,0 6,0 18,0 14,0

-

1,0 8,0 20,0 25,0 15,0 4,0 6,0 18,0 14,0

A 15..................

-

1,0

-

1,0

Neue Planstelle Neue Planstelle Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen

7.2 7.2.1

spätestens 31.12.2019 Steigerung Geschäftsvolumen Asyl

Neue Planstelle Neue Planstelle Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen

7.3 7.3.1

spätestens 31.12.2020 Steigerung Geschäftsvolumen Asyl

Neue Planstelle

- 18 -

0633 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Übersicht der ku­ und kw­ Vermerke 2015 Bes.-Gr./ E.-Gr.

Bisheriges Soll

1

2

Veränderung

ErsatzZugang Abgang (plan)st. 3

4

Neues Soll 2015

lfd. Nr.

Inhalt des Vermerks

Erläuterung der Veränderung

6

7

8

9

5

A 14.................. A 13 h............... A 13 g............... A 12.................. A 11.................. A 10.................. A 9 m+Z............ A 9 m................ A 8.................... A 7....................

-

1,0 1,0 8,0 20,0 30,0 15,0 2,0 6,0 15,0 14,0

-

1,0 1,0 8,0 20,0 30,0 15,0 2,0 6,0 15,0 14,0

A 16..................

-

1,0

-

1,0

A 15.................. A 14.................. A 13 h............... A 13 g............... A 12.................. A 11.................. A 10.................. A 9 m+Z............ A 9 m................ A 8.................... A 7....................

-

1,0 1,0 1,0 8,0 20,0 23,0 15,0 2,0 6,0 18,0 14,0

-

1,0 1,0 1,0 8,0 20,0 23,0 15,0 2,0 6,0 18,0 14,0

A 16..................

-

1,0

-

1,0

A 15.................. A 14.................. A 13 h............... A 13 g............... A 12.................. A 11.................. A 9 m+Z............ A 9 m................ A 8.................... A 7....................

-

1,0 1,0 1,0 8,0 30,0 35,0 2,0 6,0 18,0 14,0

-

1,0 1,0 1,0 8,0 30,0 35,0 2,0 6,0 18,0 14,0

Neue Planstelle Neue Planstelle Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen 7.4 7.4.1

spätestens 31.12.2021 Steigerung Geschäftsvolumen Asyl

Neue Planstelle Neue Planstelle Neue Planstelle Neue Planstelle Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen

7.5 7.5.1

spätestens 31.12.2022 Steigerung Geschäftsvolumen Asyl

Neue Planstelle Neue Planstelle Neue Planstelle Neue Planstelle Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen Neue Planstellen

Zu Titel 428 01

kw

E 8....................

-

2,0

-

2,0

E 6.................... E 3....................

-

40,0 5,0

-

40,0 5,0

E 8....................

-

2,0

-

2,0

E 6.................... E 3....................

-

31,0 5,0

-

31,0 5,0

E 8....................

-

2,0

-

2,0

E 6.................... E 3....................

-

30,0 5,0

-

30,0 5,0

E 8....................

-

2,0

-

2,0

7. 7.1 7.1.1

kw spätestens 31.12.2018 Steigerung Geschäftsvolumen Asyl

Neue Stellen Neue Stellen Neue Stellen

7.2 7.2.1

spätestens 31.12.2019 Steigerung Geschäftsvolumen Asyl

Neue Stellen Neue Stellen Neue Stellen

7.3 7.3.1

spätestens 31.12.2020 Steigerung Geschäftsvolumen Asyl

Neue Stellen Neue Stellen Neue Stellen

7.4 7.4.1

spätestens 31.12.2021 Steigerung Geschäftsvolumen Asyl

Neue Stellen

- 19 -

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 0633 Übersicht der ku­ und kw­ Vermerke 2015 Bes.-Gr./ E.-Gr.

Bisheriges Soll

1

2

Veränderung

ErsatzZugang Abgang (plan)st. 3

4

5

Neues Soll 2015

lfd. Nr.

Inhalt des Vermerks

Erläuterung der Veränderung

6

7

8

9

E 6.................... E 3....................

-

33,0 5,0

-

33,0 5,0

E 8....................

-

2,0

-

2,0

E 6....................

-

31,0

-

31,0

Die übrigen Teile der Titel bleiben unverändert.

Neue Stellen Neue Stellen 7.5 7.5.1

spätestens 31.12.2022 Steigerung Geschäftsvolumen Asyl

Neue Stellen Neue Stellen

Nachtrag zum Bundeshaushaltsplan 2015 Einzelplan 08 Bundesministerium der Finanzen Inhalt Kapitel

Bezeichnung

Seite

Überblick zum Einzelplan .....................................................................................................................................

2

0801 Wiedergutmachungen des Bundes.......................................................................................................................

3

Ausgaben-Tgr. 02 Leistungen im Zusammenhang mit Kriegsfolgen....................................................................

4

-2-

08

Überblick zum Einzelplan

Überblick zum Einzelplan 08

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Soll 2014 1 000 €

Veränderung gegenüber 2014 1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................

270 589 53 922

-

270 589 53 922

999 849 38 844

-729 260 +15 078

Gesamteinnahmen..................................................

324 511

-

324 511

1 038 693

-714 182

Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................

3 163 748 715 953 1 527 543 163 377 -

10 000 -

3 163 748 715 953 1 537 543 163 377 -

2 977 363 680 018 1 414 602 134 278 -

+186 385 +35 935 +122 941 +29 099 -

Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................

5 570 621 2 905 541 2 665 080

10 000 10 000

5 580 621 2 905 541 2 675 080

5 206 261 2 688 759 2 517 502

+374 360 +216 782 +157 578

Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3........................ Aus Hauptgruppe 5................................................. Aus Hauptgruppe 6 ohne Titel 634 .3...................... Aus Hauptgruppe 7................................................. Aus Hauptgruppe 8.................................................

2 237 786 529 581 7 4 030 134 137

-

2 237 786 529 581 7 4 030 134 137

2 077 298 497 926 7 2 985 110 543

+160 488 +31 655 +1 045 +23 594

Zusammen..............................................................

2 905 541

-

2 905 541

2 688 759

+216 782

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Die Verpflichtungsermächtigung bleibt unverändert.

Die Erläuterungen bleiben unverändert.

-3-

Wiedergutmachungen des Bundes 0801

Überblick zum Kapitel 0801

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Soll 2014 1 000 €

Veränderung gegenüber 2014 1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................

1 15 310

-

1 15 310

1 18 710

-3 400

Gesamteinnahmen..................................................

15 311

-

15 311

18 711

-3 400

Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................

20 704 181 1 500 -

10 000 -

20 714 181 1 500 -

692 285 1 500 -

+20 +21 896 -

Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................

705 701 705 701

10 000 10 000

715 701 715 701

693 785 693 785

+21 916 +21 916

-4-

0801 Wiedergutmachungen des Bundes Titel Funktion

Zweckbestimmung

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Ausgaben

Titelgruppe 02 Tgr. 02 Leistungen im Zusammenhang mit Kriegsfolgen 685 21 Leistungen für ehemalige sowjetische Kriegsgefangene -249 Haushaltsvermerk: 1. Die Ausgaben sind gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haus­ haltsausschusses des Deutschen Bundestages. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Einzelheiten regelt das Bundesministerium der Finanzen in einer Richtlinie, die der Zustimmung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages bedarf. 4. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

(43 450)

(10 000)

(53 450)

10 000

10 000

Nachtrag zum Bundeshaushaltsplan 2015 Einzelplan 09 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Inhalt Kapitel

Bezeichnung

Seite

Überblick zum Einzelplan .....................................................................................................................................

2

0901 Innovation, Technologie und Neue Mobilität.........................................................................................................

3

Ausgaben-Tgr. 03 Luft- und Raumfahrt.................................................................................................................

4

-2-

09

Überblick zum Einzelplan

Überblick zum Einzelplan 09

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Soll 2014 1 000 €

Veränderung gegenüber 2014 1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................

448 336 14 573

-

448 336 14 573

614 614 12 473

-166 278 +2 100

Gesamteinnahmen..................................................

462 909

-

462 909

627 087

-164 178

Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................

720 645 294 910 4 881 052 1 473 293 -62 213

87 000 -

720 645 294 910 4 881 052 1 560 293 -62 213

670 352 274 817 5 060 507 1 481 856 -69 553

+50 293 +20 093 -179 455 +78 437 +7 340

Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................

7 307 687 832 013 6 475 674

87 000 87 000

7 394 687 832 013 6 562 674

7 417 979 780 452 6 637 527

-23 292 +51 561 -74 853

Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3........................ Aus Hauptgruppe 5................................................. Aus Hauptgruppe 6 ohne Titel 634 .3...................... Aus Hauptgruppe 7................................................. Aus Hauptgruppe 8.................................................

559 827 169 364 346 34 468 68 008

-

559 827 169 364 346 34 468 68 008

514 512 156 463 346 44 161 64 970

+45 315 +12 901 -9 693 +3 038

Zusammen..............................................................

832 013

-

832 013

780 452

+51 561

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Die Verpflichtungsermächtigung bleibt unverändert.

Die Erläuterungen bleiben unverändert.

-3-

Innovation, Technologie und Neue Mobilität 0901

Überblick zum Kapitel 0901

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Soll 2014 1 000 €

Veränderung gegenüber 2014 1 000 €

Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen......................................

1 700 1 673 665 710 678

87 000

1 700 1 673 665 797 678

1 460 1 630 031 715 086

+240 +43 634 +82 592

Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................

2 386 043 2 386 043

87 000 87 000

2 473 043 2 473 043

2 346 577 2 346 577

+126 466 +126 466

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Die Verpflichtungsermächtigung bleibt unverändert.

-4-

0901 Innovation, Technologie und Neue Mobilität Titel Funktion

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Zweckbestimmung

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Ausgaben

Titelgruppe 03 Tgr. 03 Luft- und Raumfahrt 896 31 Beitrag bzw. Leistungen an die Europäische Weltraumorganisation (ESA) -165 in Paris

(1 422 589)

(87 000)

(1 509 589)

626 550

87 000

713 550

Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert. Erläuterungen:

Bezeichnung der Organisation Rechtsgrundlage und Zweck der Mitgliedschaft

Mitgliedsbeitrag der Bundesrepublik Deutschland (Pflichtleistungen) in Prozent

in TausendFremdwährung (gerundet)

in 1 000 € (gerundet)

Besondere (freiwillige) Leistungen außerhalb des Mitgliedsbeitrags in 1 000 € (gerundet)

2

3

4

5

1

Europäische Weltraumorganisation (ESA), Paris............................. Rechtsgrundlage: Übereinkommen vom 30.05.1975, Gesetz vom 23.11.1976 (BGBl. II 1976 S.1861) Inkrafttreten: 30.10.1980 Zweck: Sicherstellung und Entwicklung der Zusammenarbeit auf den Gebieten der Weltraumforschung und -technik sowie weltraumtechnischer Anwendungen Bezeichnung

1. Mitgliedsbeitrag Deutschlands für obligatorische Tätigkeiten (grundlegende Tätigkeiten, wissenschaftliches Programm und dem Allgemeinen Haushalt angegliederte Tätigkeiten)................... 2. Mitgliedsbeiträge aufgrund völkerrechtlicher Verpflichtungen durch die Zeichnung fakultativer Programme.................................. 3. Zahlungen für das Sondervorhaben Esrange/Andoya aufgrund völkerrechtlicher Verpflichtungen.................................................... (Das Sondervorhaben Esrange/Andoya ist kein ESA-Vorhaben, wird jedoch von der ESA verwaltet und basiert auf einer gesonderten multilateralen Vereinbarung zu Forschungstätigkeiten von Deutschland, Frankreich, Schweiz, Norwegen und Schweden.) 4. Zahlungen an die ESA gem. Art. 42 der Pensionsregeln der Koordinierten Organisationen................................................................. (Steuerausgleichszahlungen aufgrund völkerrechtlicher Verpflichtung) Zusammen............................................................................................

-

713 550

1 000 €

170 000 538 550 2 500

2 500

713 550

Aus den Ausgaben dürfen auch Personal- und sächliche Verwaltungsausgaben für die Vorbereitung und Durchführung in Deutschland stattfindender ESA-Ministerkonferenzen, Ausgaben für Geländeerweiterungen von ESA-Niederlassungen in Deutschland und zur Stärkung des deutschen Personalanteils in der ESA geleistet werden.

Zusammen Spalte 4 + 5 in 1 000 € 6

713 550

Nachtrag zum Bundeshaushaltsplan 2015 Einzelplan 11 Bundesministerium für Arbeit und Soziales Inhalt Kapitel

Bezeichnung

Seite

Überblick zum Einzelplan .....................................................................................................................................

2

1101 Leistungen nach dem Zweiten und Dritten Buch Sozialgesetzbuch und gleichartige Leistungen........................

3

Ausgaben-Tgr. 01 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende...............................................................

4

1102 Rentenversicherung und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung...................................................

5

Übersicht Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)..................................................................................................

7

-2-

11

Überblick zum Einzelplan

Überblick zum Einzelplan 11

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Soll 2014 1 000 €

Veränderung gegenüber 2014 1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................

77 114 1 824 136

-

77 114 1 824 136

80 434 1 782 857

-3 320 +41 279

Gesamteinnahmen..................................................

1 901 250

-

1 901 250

1 863 291

+37 959

Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................

212 416 123 920 125 200 054 9 528 -

114 000 -

212 416 123 920 125 314 054 9 528 -

206 607 119 769 121 644 837 9 297 -1 200

+5 809 +4 151 +3 669 217 +231 +1 200

Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................

125 545 918 223 000 125 322 918

114 000 114 000

125 659 918 223 000 125 436 918

121 979 310 213 397 121 765 913

+3 680 608 +9 603 +3 671 005

Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3........................ Aus Hauptgruppe 5................................................. Aus Hauptgruppe 7................................................. Aus Hauptgruppe 8................................................. Aus Hauptgruppe 9.................................................

167 448 47 393 1 495 6 664 -

-

167 448 47 393 1 495 6 664 -

162 391 44 389 2 071 5 746 -1 200

+5 057 +3 004 -576 +918 +1 200

Zusammen..............................................................

223 000

-

223 000

213 397

+9 603

2 423 040

420 000

2 843 040

1 476 335 647 552 182 273 51 224 11 452 6 452 6 452 6 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 17 424

150 000 150 000 120 000 -

1 626 335 797 552 302 273 51 224 11 452 6 452 6 452 6 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 17 424

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2028 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2029 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2030 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2031 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2032 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2033 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2034 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2035 bis zu.................................. ab dem Haushaltsjahr 2036 bis zu..........................

-3-

Leistungen nach dem Zweiten und Dritten Buch 1101 Sozialgesetzbuch und gleichartige Leistungen

Überblick zum Kapitel 1101

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Soll 2014 1 000 €

Veränderung gegenüber 2014 1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen...........................................

10 000

-

10 000

10 000

-

Gesamteinnahmen..................................................

10 000

-

10 000

10 000

-

Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen......................................

12 400 33 104 744 -

-

12 400 33 104 744 -

12 000 31 208 200 -

+400 +1 896 544 -

Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................

33 117 144 33 117 144

-

33 117 144 33 117 144

31 220 200 31 220 200

+1 896 944 +1 896 944

2 295 500

420 000

2 715 500

1 429 300 624 500 166 400 50 300 10 000 5 000 5 000 5 000

150 000 150 000 120 000 -

1 579 300 774 500 286 400 50 300 10 000 5 000 5 000 5 000

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2023 bis zu..................................

-4-

1101 Leistungen nach dem Zweiten und Dritten Buch Sozialgesetzbuch und gleichartige Leistungen Titel Funktion

Zweckbestimmung

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Ausgaben

Titelgruppe 01 Tgr. 01 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende 685 11 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit -253 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 .................... 2 225 000 T€ Es treten hinzu ........................................................................ 420 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ....................................... 2 645 000 T€ davon fällig: +150 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu..................... 1 550 000 T€ +150 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu........................ 750 000 T€ +120 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu........................ 270 000 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu............................................... 50 000 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu............................................... 10 000 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu................................................. 5 000 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu................................................. 5 000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu................................................. 5 000 T€ Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert. Erläuterungen: Die Erläuterungen bleiben unverändert.

(32 957 644)

(-)

(32 957 644)

3 903 000

-

3 903 000

-5-

Rentenversicherung und Grundsicherung im Alter 1102 und bei Erwerbsminderung

Überblick zum Kapitel 1102

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Soll 2014 1 000 €

Veränderung gegenüber 2014 1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................

100 1 780 000

-

100 1 780 000

100 1 740 000

+40 000

Gesamteinnahmen..................................................

1 780 100

-

1 780 100

1 740 100

+40 000

Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen......................................

90 252 262 -

114 000 -

90 366 262 -

88 428 480 -

+1 937 782 -

Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................

90 252 262 90 252 262

114 000 114 000

90 366 262 90 366 262

88 428 480 88 428 480

+1 937 782 +1 937 782

-6-

1102 Rentenversicherung und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Titel Funktion

Zweckbestimmung

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 632 01 Beteiligung des Bundes an der Grundsicherung im Alter und bei Er-282 werbsminderung Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert. Erläuterungen: Die Erläuterungen bleiben unverändert.

5 939 165

114 000

6 053 165

-7-

11

Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung

1

davon fällig

2015

2016

2017

2018

Folgejahre

in künftigen Haushaltsjahren

1 000 €

a) Bis einschl. 31.12.2013 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2015 b) VE 2014 c) VE 2015 d) es treten hinzu e) Neue VE 1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

2

3

4

5

6

7

8

9

Ausgabensoll 2015

Kapitel 1101 Tgr. 01 685 11 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

3 903 000 a) b) c) d) e)

97 769 2 225 000 2 225 000 420 000 2 645 000

53 518 1 400 000

20 945 600 000 1 400 000 150 000 1 550 000

9 340 150 000 600 000 150 000 750 000

8 143 50 000 150 000 120 000 270 000

5 823 25 000 75 000 75 000

-

Summe des Kapitels 1101

33 117 144 a) b) c) d) e)

199 022 2 389 100 2 295 500 420 000 2 715 500

109 048 1 466 500

55 619 661 000 1 429 300 150 000 1 579 300

20 389 185 600 624 500 150 000 774 500

8 143 51 000 166 400 120 000 286 400

5 823 25 000 75 300 75 300

-

Summe des Einzelplans 11

125 659 91 a) 8 b) c) d) e)

213 926

118 138

59 837

21 083

8 340

6 528

-

2 490 754 2 423 040 420 000 2 843 040

1 511 059

683 710 1 476 335 150 000 1 626 335

202 665 647 552 150 000 797 552

52 030 182 273 120 000 302 273

41 290 116 880 116 880

-

Nachtrag zum Bundeshaushaltsplan 2015 Einzelplan 12 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur Inhalt Kapitel

Bezeichnung

Seite

Überblick zum Einzelplan .....................................................................................................................................

2

1214 Deutscher Wetterdienst.........................................................................................................................................

3

Übersicht Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)..................................................................................................

5

-2-

12

Überblick zum Einzelplan

Überblick zum Einzelplan 12

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Soll 2014 1 000 €

Veränderung gegenüber 2014 1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................

5 521 905 312 028

-

5 521 905 312 028

4 884 621 307 746

+637 284 +4 282

Gesamteinnahmen..................................................

5 833 933

-

5 833 933

5 192 367

+641 566

Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................

1 558 450 2 176 258 6 805 633 12 841 008 -99 915

-

1 558 450 2 176 258 6 805 633 12 841 008 -99 915

1 466 540 2 045 383 6 797 964 12 552 061 -

+91 910 +130 875 +7 669 +288 947 -99 915

Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................

23 281 434 1 041 002 22 240 432

-

23 281 434 1 041 002 22 240 432

22 861 948 904 641 21 957 307

+419 486 +136 361 +283 125

Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3........................ Aus Hauptgruppe 5................................................. Aus Hauptgruppe 7................................................. Aus Hauptgruppe 8.................................................

747 935 184 206 5 009 103 852

-

747 935 184 206 5 009 103 852

683 218 155 659 6 616 59 148

+64 717 +28 547 -1 607 +44 704

Zusammen..............................................................

1 041 002

-

1 041 002

904 641

+136 361

27 160 177

28 829

27 189 006

7 274 008 5 746 571 5 207 790 4 064 728 382 540 341 540 273 000 218 000 172 000 70 000 60 000 50 000 3 300 000

5 259 8 039 5 634 5 055 2 864 528 211 221 412 450 156 -

7 279 267 5 754 610 5 213 424 4 069 783 385 404 342 068 273 211 218 221 172 412 70 450 60 156 50 000 3 300 000

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2026 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2027 bis zu.................................. in künftigen Haushaltsjahren bis zu........................

Die Erläuterungen bleiben unverändert.

-3-

Deutscher Wetterdienst 1214

Überblick zum Kapitel 1214

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Soll 2014 1 000 €

Veränderung gegenüber 2014 1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................

50 247 13

-

50 247 13

51 382 100

-1 135 -87

Gesamteinnahmen..................................................

50 260

-

50 260

51 482

-1 222

Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................

112 176 41 781 124 776 31 028 -

-

112 176 41 781 124 776 31 028 -

106 124 41 027 120 415 31 412 -

+6 052 +754 +4 361 -384 -

Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................

309 761 180 365 129 396

-

309 761 180 365 129 396

298 978 169 908 129 070

+10 783 +10 457 +326

36 440

28 829

65 269

10 881 10 582 9 289 5 688 -

5 259 8 039 5 634 5 055 2 864 528 211 221 412 450 156

16 140 18 621 14 923 10 743 2 864 528 211 221 412 450 156

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2026 bis zu..................................

-4-

1214 Deutscher Wetterdienst Titel Funktion

Zweckbestimmung

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 687 01 Beiträge an internationale Organisationen -046 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu .......................................................................... 28 829 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ............................................ 28 829 T€ davon fällig: +5 259 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................ 5 259 T€ +8 039 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................ 8 039 T€ +5 634 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................ 5 634 T€ +5 055 T€ im Haushaltsjahr 2019 bis zu................................ 5 055 T€ +2 864 T€ im Haushaltsjahr 2020 bis zu................................ 2 864 T€ +528 T€ im Haushaltsjahr 2021 bis zu...................................... 528 T€ +211 T€ im Haushaltsjahr 2022 bis zu...................................... 211 T€ +221 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu...................................... 221 T€ +412 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu...................................... 412 T€ +450 T€ im Haushaltsjahr 2025 bis zu...................................... 450 T€ +156 T€ im Haushaltsjahr 2026 bis zu...................................... 156 T€ Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert. Erläuterungen: Die Erläuterungen bleiben unverändert.

116 227

-

116 227

-5-

12

Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung

1

davon fällig

2015

2016

2017

2018

Folgejahre

in künftigen Haushaltsjahren

1 000 €

a) Bis einschl. 31.12.2013 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2015 b) VE 2014 c) VE 2015 d) es treten hinzu e) Neue VE 1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

2

3

4

5

6

7

8

9

Ausgabensoll 2015

Kapitel 1214 687 01 - Beiträge an internationale Organisationen

116 227 a) b) c) d) e)

429 638 28 829 28 829

63 982 -

86 613 5 259 5 259

84 220 8 039 8 039

72 555 5 634 5 634

122 268 9 897 9 897

-

Summe des Kapitels 1214

309 761 a) b) c) d) e)

446 712 49 469 36 440 28 829 65 269

74 740 4 411

92 023 4 488 10 881 5 259 16 140

85 126 4 493 10 582 8 039 18 621

72 555 4 358 9 289 5 634 14 923

122 268 31 719 5 688 9 897 15 585

-

23 281 434 a) b) c) d) e)

17 081 029 25 231 375 27 160 177 28 829 27 189 006

5 246 491 6 059 122

2 071 978 4 293 880 7 274 008 5 259 7 279 267

1 697 274 3 599 029 5 746 571 8 039 5 754 610

1 506 675 2 952 836 5 207 790 5 634 5 213 424

6 558 611 4 026 508 5 631 808 9 897 5 641 705

4 300 000 3 300 000 3 300 000

Summe des Einzelplans 12

Nachtrag zum Bundeshaushaltsplan 2015 Einzelplan 16 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit Inhalt Kapitel

Bezeichnung

Seite

Überblick zum Einzelplan .....................................................................................................................................

2

1606 Wohnungswesen und Städtebau..........................................................................................................................

3

Übersicht Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)..................................................................................................

5

-2-

16

Überblick zum Einzelplan

Überblick zum Einzelplan 16

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Soll 2014 1 000 €

Veränderung gegenüber 2014 1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................

60 377 661 020

-

60 377 661 020

59 037 714 139

+1 340 -53 119

Gesamteinnahmen..................................................

721 397

-

721 397

773 176

-51 779

Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................

332 384 291 120 928 496 2 327 785 -24 588

10 000 -

332 384 291 120 928 496 2 337 785 -24 588

302 557 276 499 860 850 2 238 733 -11 335

+29 827 +14 621 +67 646 +99 052 -13 253

Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................

3 855 197 390 934 3 464 263

10 000 10 000

3 865 197 390 934 3 474 263

3 667 304 361 071 3 306 233

+197 893 +29 863 +168 030

Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3........................ Aus Hauptgruppe 5................................................. Aus Hauptgruppe 6 ohne Titel 634 .3...................... Aus Hauptgruppe 7................................................. Aus Hauptgruppe 8.................................................

291 925 88 719 59 145 10 086

-

291 925 88 719 59 145 10 086

262 211 88 019 49 125 10 667

+29 714 +700 +10 +20 -581

Zusammen..............................................................

390 934

-

390 934

361 071

+29 863

1 848 463

20 000

1 868 463

575 485 563 375 417 809 175 170 55 714 38 360 21 160 660 660 40 30

10 000 10 000 -

585 485 573 375 417 809 175 170 55 714 38 360 21 160 660 660 40 30

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2020 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2021 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2022 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2023 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2024 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2025 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2026 bis zu..................................

Die Erläuterungen bleiben unverändert.

-3-

Wohnungswesen und Städtebau 1606

Überblick zum Kapitel 1606

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Soll 2014 1 000 €

Veränderung gegenüber 2014 1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................

8 222 409 687

-

8 222 409 687

8 222 462 649

-52 962

Gesamteinnahmen..................................................

417 909

-

417 909

470 871

-52 962

Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen......................................

9 754 740 306 1 439 435

10 000

9 754 740 306 1 449 435

10 126 708 361 1 355 499

-372 +31 945 +93 936

Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................

2 189 495 2 189 495

10 000 10 000

2 199 495 2 199 495

2 073 986 2 073 986

+125 509 +125 509

745 110

20 000

765 110

208 385 242 524 189 039 105 078 84

10 000 10 000 -

218 385 252 524 189 039 105 078 84

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2019 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2020 bis zu..................................

-4-

1606 Wohnungswesen und Städtebau Titel Funktion

Zweckbestimmung

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Ausgaben Ausgaben für Investitionen 893 03 Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Programms "Kriminalprä-411 vention durch Einbruchsicherung" Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu .......................................................................... 20 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ............................................ 20 000 T€ davon fällig: +10 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................ 10 000 T€ +10 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................ 10 000 T€

10 000

10 000

-5-

16

Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung

1

davon fällig

2015

2016

2017

2018

Folgejahre

in künftigen Haushaltsjahren

1 000 €

a) Bis einschl. 31.12.2013 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2015 b) VE 2014 c) VE 2015 d) es treten hinzu e) Neue VE 1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

2

3

4

5

6

7

8

9

Ausgabensoll 2015

Kapitel 1606 893 03 - Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Programms "Kriminalprävention durch Einbruchsicherung"

10 000 a) b) c) d) e)

20 000 20 000

-

10 000 10 000

10 000 10 000

-

-

-

Summe des Kapitels 1606

2 199 495 a) b) c) d) e)

575 753 728 597 745 110 20 000 765 110

310 388 197 870

173 348 243 704 208 385 10 000 218 385

67 217 181 434 242 524 10 000 252 524

9 000 105 488 189 039 189 039

15 800 101 105 162 105 162

-

Summe des Einzelplans 16

3 865 197 a) b) c) d) e)

1 437 467 1 747 495 1 848 463 20 000 1 868 463

646 831 487 694

363 239 505 712 575 485 10 000 585 485

165 969 368 320 563 375 10 000 573 375

70 750 148 957 417 809 417 809

190 678 236 812 291 794 291 794

-

Nachtrag zum Bundeshaushaltsplan 2015 Einzelplan 17 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Inhalt Kapitel

Bezeichnung

Seite

Überblick zum Einzelplan .....................................................................................................................................

2

1702 Kinder- und Jugendpolitik......................................................................................................................................

3

-2-

17

Überblick zum Einzelplan

Überblick zum Einzelplan 17

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Soll 2014 1 000 €

Veränderung gegenüber 2014 1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................

7 133 61 307

-

7 133 61 307

7 133 61 319

-12

Gesamteinnahmen..................................................

68 440

-

68 440

68 452

-12

Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................

117 772 40 110 8 352 409 15 771 -2 500

12 000 -

117 772 40 110 8 364 409 15 771 -2 500

113 783 39 566 7 792 403 13 756 -

+3 989 +544 +572 006 +2 015 -2 500

Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................

8 523 562 119 331 8 404 231

12 000 12 000

8 535 562 119 331 8 416 231

7 959 508 116 564 7 842 944

+576 054 +2 767 +573 287

Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3........................ Aus Hauptgruppe 5................................................. Aus Hauptgruppe 7................................................. Aus Hauptgruppe 8.................................................

95 201 21 472 130 2 528

-

95 201 21 472 130 2 528

92 134 21 447 70 2 913

+3 067 +25 +60 -385

Zusammen..............................................................

119 331

-

119 331

116 564

+2 767

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Die Verpflichtungsermächtigung bleibt unverändert.

-3-

Kinder- und Jugendpolitik 1702

Überblick zum Kapitel 1702

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Soll 2014 1 000 €

Veränderung gegenüber 2014 1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................

2 000 120

-

2 000 120

2 000 140

-20

Gesamteinnahmen..................................................

2 120

-

2 120

2 140

-20

Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen......................................

392 884 3 000

12 000 -

404 884 3 000

381 358 3 000

+23 526 -

Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................

395 884 395 884

12 000 12 000

407 884 407 884

384 358 384 358

+23 526 +23 526

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Die Verpflichtungsermächtigung bleibt unverändert.

-4-

1702 Kinder- und Jugendpolitik Titel Funktion

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Zweckbestimmung

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 684 01 Zuschüsse und Leistungen für laufende Zwecke an Länder, Träger und -261 für Aufgaben der freien Jugendhilfe

148 803

12 000

160 803

Die Verpflichtungsermächtigung bleibt unverändert. Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert. Erläuterungen: Adresse und Bezeichnung 1

Finanzierungsanteil in Prozent mit ohne Eigenmittel 2

3

Soll 2015

Soll 2014

Ist 2013

1 000 €

1 000 €

1 000 €

4

5

6

Institutionelle Förderung/Zuschüsse an Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO 1.

4.

Fachstelle für internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V., Bonn............................................................ - aus Kap. 1702 Tit. 684 01

99,92 100,00

Akademie Remscheid für musische Bildungs- und Medienerziehung, Remscheid................................................................. - aus Kap. 1702 Tit. 684 01

34,68

8.

Internationale Jugendbibliothek e. V., München....................... - aus Kap. 1702 Tit. 684 01

9.

Bundesakademie für musikalische Jugendbildung, Trossingen............................................................................................ - aus Kap. 1702 Tit. 684 01

Zusammen .................................................................................................. - Summe Tit. 684 01 ...................................................................................

Zuschüsse der EU......................................................................................

2 591

2 293

2 268

52,96

957

908

850

40,58

45,08

858

827

706

40,18

67,06

727

659

618

5 133 5 133

4 687 4 687

4 442 4 442

-

-

-

11.

Aufteilung des Titelansatzes nach Förderprogrammen ......

(155 670)

(142 919)

(193 779)

11.1

Politische Bildung ...................................................................

(10 380)

(10 380)

(10 532)

11.1.1

Allgemeine politische Bildung...................................................

9 480

9 480

9 419

11.1.2

Jugendinformation....................................................................

900

900

1 113

11.2

Kulturelle Bildung......................................................................

6 539

6 575

6 628

11.3

Jugend und Sport......................................................................

4 161

5 656

3 713

11.4

Integration junger Menschen mit Migrationshintergrund ...

(68 650)

(55 650)

(56 010)

11.4.1

Eingliederungsprogramm..........................................................

50 650

41 650

41 574

11.4.2

Maßnahmen zur gesellschaftlichen und sozialen Integration von Zuwanderinnen und Zuwanderern.....................................

6 100

6 400

5 902

11.4.3

Garantiefonds-Hochschulbereich..............................................

11 900

7 600

8 534

11.5

Soziale u. berufliche Integration von Jugendlichen...................

6 700

7 392

54 501

11.6

Gleichstellung von Mädchen und Jungen.................................

-

-

-

11.7

Hilfen für junge Menschen und Familien...................................

4 500

4 150

3 775

11.8

Kindheit, Tageseinrichtungen und Tagespflege ..................

(4 900)

(4 200)

(6 662)

11.8.1

Kindheit, Tageseinrichtungen und Tagespflege........................

2 500

1 800

4 438

11.8.2

Auf- und Ausbau von Netzwerken Früher Hilfen.......................

2 400

2 400

2 224

11.9

Schutz von Kindern und Jugendlichen......................................

8 500

7 640

9 377

11.10

Jugendverbandsarbeit..............................................................

16 675

16 545

16 781

11.11

Kinder- und Jugendhilfe der freien Wohlfahrtspflege................

2 730

2 730

2 644

11.12

Zentrale Einrichtungen der Fortbildung.....................................

-

-

-

11.13

Neue Wege der Kinder- und Jugendhilfe ..............................

(2 500)

(2 111)

(2 433)

11.13.1

Jugend und Technik..................................................................

-

-

-

-5-

Kinder- und Jugendpolitik 1702 Titel Funktion

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Zweckbestimmung

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Noch zu Titel 684 01

Adresse und Bezeichnung 1

Finanzierungsanteil in Prozent mit ohne Eigenmittel 2

3

Soll 2015

Soll 2014

Ist 2013

1 000 €

1 000 €

1 000 €

4

5

6

11.13.2

Jugendhilfe und Schule.............................................................

-

11

250

11.13.3

Eigenständige Jugendpolitik, Partizipation...............................

2 500

2 100

2 183

11.13.4

Perspektiven gegen die Abwanderung Ost - ehem. "wir hier und jetzt"...................................................................................

-

-

-

11.14

Internationale Jugendarbeit ...................................................

(17 650)

(17 850)

(17 552)

11.14.1

IJA - Globalprogramme.............................................................

8 550

8 250

7 790

11.14.2

IJA - Bilaterale Sonderprogramme............................................

6 200

6 300

6 404

11.14.3

IJA - Sonstige Sonderprogramme.............................................

1 000

1 200

1 246

11.14.4

IJA - IJAB (inkl. Nationalagentur "Jugend für Europa").............

1 900

2 100

2 112

11.15

Internationales Studienprogramm für Fachkräfte der Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit..........................................................

-

-

-

11.16

Sonstige Fördermaßnahmen .................................................

(1 670)

(1 800)

(2 734)

11.16.1

Sonstige Fördermaßnahmen....................................................

1 050

1 050

1 346

11.16.2

Sonstige Träger.........................................................................

620

750

1 388

11.17

Aktionsprogramme....................................................................

-

-

-

11.18

Forschung.................................................................................

115

240

437

12.

Mittel des Europäischen Sozialfonds........................................

-

-

-

13.

Zuschüsse der EU....................................................................

-

-

-

155 670

142 919

193 779

Zusammen ..................................................................................................

Zu 11.: Die Ausgaben werden gemäß den Richtlinien für den Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) vom 16. Januar 2012 (GMBl 2012 S. 141 ff., 410 f.) sowie den Richtlinien vom 19. Januar 1998 "Garantiefonds-Hochschulbereich (RL-GF-H)" (GMBl 1998 S. 147 ff.) in der Fassung vom 23. November 2001 (GMBl 2001 S. 1136) geleistet.

Nachtrag zum Bundeshaushaltsplan 2015 Einzelplan 23 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Inhalt Kapitel

Bezeichnung

Seite

Überblick zum Einzelplan .....................................................................................................................................

2

2304 Beiträge an multilaterale Entwicklungsbanken......................................................................................................

3

-2-

23

Überblick zum Einzelplan

Überblick zum Einzelplan 23

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Soll 2014 1 000 €

Veränderung gegenüber 2014 1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................

9 014 557 152

-

9 014 557 152

9 014 557 016

+136

Gesamteinnahmen..................................................

566 166

-

566 166

566 030

+136

Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................

84 529 49 730 2 041 163 4 333 735 -

34 305 -

84 529 49 730 2 075 468 4 333 735 -

80 546 49 732 1 905 860 4 407 495 -

+3 983 -2 +169 608 -73 760 -

Gesamtausgaben.................................................... davon flexibilisiert.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................

6 509 157 88 572 6 420 585

34 305 34 305

6 543 462 88 572 6 454 890

6 443 633 85 636 6 357 997

+99 829 +2 936 +96 893

Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 HG Aus Hauptgruppe 4 und Titel 634 .3........................ Aus Hauptgruppe 5................................................. Aus Hauptgruppe 7................................................. Aus Hauptgruppe 8................................................. Aus Hauptgruppe 9.................................................

65 534 20 061 3 2 974 -

-

65 534 20 061 3 2 974 -

61 853 20 884 3 2 896 -

+3 681 -823 +78 -

Zusammen..............................................................

88 572

-

88 572

85 636

+2 936

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Die Verpflichtungsermächtigung bleibt unverändert.

-3-

Beiträge an multilaterale Entwicklungsbanken 2304

Überblick zum Kapitel 2304

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Soll 2014 1 000 €

Veränderung gegenüber 2014 1 000 €

Einnahmen Übrige Einnahmen..................................................

2 220

-

2 220

2 220

-

Gesamteinnahmen..................................................

2 220

-

2 220

2 220

-

Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).

860 194

34 305

894 499

862 198

+32 301

Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................

860 194 860 194

34 305 34 305

894 499 894 499

862 198 862 198

+32 301 +32 301

-4-

2304 Beiträge an multilaterale Entwicklungsbanken Titel Funktion

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Zweckbestimmung

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 687 01 Zahlungen an Einrichtungen der Weltbankgruppe -023

625 664

34 305

659 969

Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert. Erläuterungen:

Bezeichnung der Organisation Rechtsgrundlage und Zweck der Mitgliedschaft

1

Beteiligung an der Internationalen Entwicklungsorganisation (IDA) Rechtsgrundlage: Beitragsurkunde 1.1 IDA 15....................................................................................... 1.2 IDA 16....................................................................................... 1.3 IDA 17....................................................................................... 2. Beteiligung am HIPC-Treuhandfonds der Weltbank Rechtsgrundlage: Beitragsurkunde........................................... 3. Beteiligung an der Kapitalerhöhung der IBRD Rechtsgrundlage: Kapitalzeichnungsurkunde...........................

Mitgliedsbeitrag der Bundesrepublik Deutschland (Pflichtleistungen) in Prozent

in TausendFremdwährung (gerundet)

in 1 000 € (gerundet)

Besondere (freiwillige) Leistungen außerhalb des Mitgliedsbeitrags in 1 000 € (gerundet)

2

3

4

5

Zusammen Spalte 4 + 5 in 1 000 € 6

1.

7,11 6,01 5,48

4,73

115 300 SZR 316 420 SZR

29 478 USD

Zusammen........................................................................................ Differenzen durch Rundung möglich Die Bundesrepublik Deutschland ist am Kapital folgender Einrichtungen der Weltbankgruppe beteiligt: 1.

Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD, Weltbank),

2.

Internationale Entwicklungsorganisation (IDA),

3.

Multilaterale Investitions-Garantie-Agentur (MIGA) und

4.

Internationale Finanz-Corporation (IFC).

Aufgabe der Weltbankgruppe ist es, den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt in den weniger entwickelten Mitgliedsländern durch die Vergabe von langfristigen Darlehen und Zuschüssen, durch Beteiligungen an Investitionen und durch Investitionsgarantien zu fördern. 1.

Die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD) hat die Aufgabe, langfristige Kredite zu marktnahen Bedingungen an weniger entwickelte Mitgliedsländer zu vergeben. Die Bundesrepublik Deutschland ist seit dem 14. August 1952 Mitglied der Bank (BGBl. 1952 II S. 637). Das gezeichnete Kapital der Weltbank belief sich am 30. Dezember 2013 auf 205,4 Mrd. USD. Hieran ist die Bundesrepublik Deutschland mit 10,55 Mrd. USD beteiligt, davon sind 652,0 Mio. USD eingezahlt. Der Ansatz enthält die für 2015 zu leistende Restzahlung aus der Kapitalerhöhung 2010. Der Rest ist Haftungskapital.

2.1

Die Internationale Entwicklungsorganisation (IDA) hat die Aufgabe, zinslose Kredite und Zuschüsse an die ärmsten Mitgliedsländer zu vergeben. Die Bundesrepublik Deutschland ist Gründungsmitglied der IDA (BGBl. 1960 II S. 2137/2363). Die von den Geberländern zugesagte Mittelausstattung der IDA beläuft sich bisher auf 214,7 Mrd. USD (30. Dezember 2013) Die Bundesrepublik Deutschland hat sich hieran mit insgesamt 23,5 Mrd. USD beteiligt. Für die Zahlungsverpflichtungen aus ihrer Beteiligung an der 15., 16. und 17. Auffüllung der IDA-Mittel (IDA 15, 16 und 17) hat die Bundesrepublik Deutschland Schuldscheine hinterlegt, die nach dem voraussichtlichen Li-

128 828 353 543 156 223

128 828 353 543 156 223

-

-

21 375

21 375

659 969

-

659 969

-5-

Beiträge an multilaterale Entwicklungsbanken 2304 Titel Funktion

Zweckbestimmung

Noch zu Titel 687 01

quiditätsbedarf des Fonds abgerufen werden. Der Ansatz enthält die für 2015 zu erwartenden Abrufe. Im Rahmen des Weltwirtschaftsgipfels 2005 in Gleneagles haben die G8Länder einem weiteren multilateralen Schuldenerlass zugunsten armer, hochverschuldeter Staaten zugestimmt. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich verpflichtet, sich zunächst bis 2019 an den bei IDA anfallenden Kosten dieses Erlasses mit insgesamt 681,215 Mio. SZR zu beteiligen. Der Ansatz enthält den für 2015 zu erwartenden Abruf aus dieser Beteiligung. 2.2

Die Bundesregierung wird, soweit andere Geberländer ihre nach den Resolutionen des Gouverneursrats über die jeweiligen Auffüllungen der Mittel der IDA einzugehenden Verpflichtungen nicht oder nicht termingerecht eingehen oder erfüllen, von ihrem Recht Gebrauch machen, die Inanspruchnahme ihrer Verpflichtungen insoweit zu sperren, als die Resolutionen dies zulassen. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen und des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.

3.

Die Multilaterale Investitions-Garantie-Agentur (MIGA) hat die Aufgabe, privatwirtschaftliche Direktinvestitionen in weniger entwickelten Mitgliedsländern durch Garantien gegen nicht-kommerzielle Risiken abzusichern und durch gezielte Förderungsmaßnahmen das Investitionsklima in den Partnerländern zu beleben. Die Bundesrepublik Deutschland ist der MIGA am 6. Oktober 1987 beigetreten (BGBl. 1987 II S. 454). Sie ist Gründungsmitglied. Die MIGA verfügte am 30. Dezember 2013 über ein gezeichnetes Kapital in Höhe von 1,713 Mrd. USD. Hieran ist die Bundesrepublik Deutschland mit 96,7 Mio. USD beteiligt. Davon wurden 12,9 Mio. USD eingezahlt, für 5,5 Mio. USD ist ein Schuldschein hinterlegt worden; der Rest ist Haftungskapital.

4.

Die Internationale Finanz-Corporation (IFC) hat die Aufgabe, durch Förderung von Privatinvestitionen zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in weniger entwickelten Mitgliedsländern beizutragen. Die Bundesrepublik Deutschland ist der IFC am 12. Juli 1956 beigetreten (BGBl. 1956 II S. 747). Sie ist Gründungsmitglied. Die IFC verfügte am 31. Dezember 2013 über ein gezeichnetes Kapital von 2,36 Mrd. USD; hieran ist die Bundesrepublik Deutschland mit insgesamt 128,9 Mio. USD beteiligt. Der Betrag wurde in voller Höhe eingezahlt.

5.

Die Weltbank hat zur Unterstützung multilateraler Gläubigerinstitutionen bei der Finanzierung ihrer Entschuldungsmaßnahmen im Rahmen der Entschuldungsinitiative für hochverschuldete arme Länder (HIPC) einen Treuhandfonds eingerichtet. Die Bundesrepublik Deutschland beteiligt sich daran bislang mit rd. 165 Mio. €.

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Nachtrag zum Bundeshaushaltsplan 2015 Einzelplan 32 Bundesschuld Inhalt Kapitel

Bezeichnung

Seite

Überblick zum Einzelplan .....................................................................................................................................

2

3205 Verzinsung............................................................................................................................................................

3

3208 Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen....................................................................................

5

-2-

32

Überblick zum Einzelplan

Überblick zum Einzelplan 32

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Soll 2014 1 000 €

Veränderung gegenüber 2014 1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................

732 771 344 763

25 891 -

758 662 344 763

850 000 6 908 236

-91 338 -6 563 473

Gesamteinnahmen..................................................

1 077 534

25 891

1 103 425

7 758 236

-6 654 811

Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Schuldendienst........................................................ Ausgaben für Investitionen......................................

42 000 25 592 709 1 150 000

-2 447 662 -

42 000 23 145 047 1 150 000

34 090 27 617 653 900 000

+7 910 -4 472 606 +250 000

Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................

26 784 709 26 784 709

-2 447 662 -2 447 662

24 337 047 24 337 047

28 551 743 28 551 743

-4 214 696 -4 214 696

-3-

Verzinsung 3205

Überblick zum Kapitel 3205

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Soll 2014 1 000 €

Veränderung gegenüber 2014 1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................

9 763

-

9 763

18 236

-8 473

Gesamteinnahmen..................................................

9 763

-

9 763

18 236

-8 473

Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Schuldendienst........................................................

42 000 25 592 709

-2 447 662

42 000 23 145 047

34 090 27 617 653

+7 910 -4 472 606

Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................

25 634 709 25 634 709

-2 447 662 -2 447 662

23 187 047 23 187 047

27 651 743 27 651 743

-4 464 696 -4 464 696

-4-

3205 Verzinsung Titel Funktion

Zweckbestimmung

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Ausgaben Schuldendienst 575 01 Zinsen für Bundesanleihen -830

21 486 254

-2 097 662

19 388 592

358 000

-350 000

8 000

Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert. 575 08 Zinsen gem. -830 (SchlussFinG)

§

4

des

Schlusszahlungsfinanzierungsgesetzes

Erläuterungen: Die Erläuterungen bleiben unverändert.

-5-

Bürgschaften, Garantien und sonstige 3208 Gewährleistungen

Überblick zum Kapitel 3208

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Soll 2014 1 000 €

Veränderung gegenüber 2014 1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................

732 771 335 000

25 891 -

758 662 335 000

850 000 390 000

-91 338 -55 000

Gesamteinnahmen..................................................

1 067 771

25 891

1 093 662

1 240 000

-146 338

Ausgaben Ausgaben für Investitionen......................................

1 150 000

-

1 150 000

900 000

+250 000

Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................

1 150 000 1 150 000

-

1 150 000 1 150 000

900 000 900 000

+250 000 +250 000

-6-

3208 Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen Titel Funktion

Zweckbestimmung

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen 111 02 Entgelte und sonstige Einnahmen aus Gewährleistungsmaßnahmen -680 Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert.

732 771

25 891

758 662

Nachtrag zum Bundeshaushaltsplan 2015 Einzelplan 60 Allgemeine Finanzverwaltung Inhalt Kapitel

Bezeichnung

Seite

Überblick zum Einzelplan .....................................................................................................................................

2

6001 Steuern..................................................................................................................................................................

3

Einnahmen-Tgr. 01 Veränderungen auf Grund steuerlicher Maßnahmen und Einnahmeentwicklung.................

5

Anlage 1 Erhebung der Eigenmittel der EU - Anlage E (6090).............................................................................

7

6002 Allgemeine Bewilligungen.....................................................................................................................................

10

Ausgaben-Tgr. 01 Verstärkung von Ausgaben im Personalsektor........................................................................

13

Ausgaben-Tgr. 02 Beiträge an internationale und supranationale Einrichtungen.................................................

13

Ausgaben-Tgr. 03 Zukunftsinvestitionen...............................................................................................................

13

6003 Leistungen im Zusammenhang mit der deutschen Einheit...................................................................................

23

Übersicht Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)..................................................................................................

25

-2-

60

Überblick zum Einzelplan

Überblick zum Einzelplan 60

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Soll 2014 1 000 €

Veränderung gegenüber 2014 1 000 €

Einnahmen Steuern und steuerähnliche Abgaben..................... Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................

277 759 000 6 788 620 1 941 299

1 445 500 453 609 575 000

279 204 500 7 242 229 2 516 299

268 415 000 7 090 300 1 484 176

+10 789 500 +151 929 +1 032 123

Gesamteinnahmen..................................................

286 488 919

2 474 109

288 963 028

276 989 476

+11 973 552

Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Militärische Beschaffungen, Anlagen usw............... Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................

688 505 378 055 15 000 10 761 590 80 846 250 000

200 000 30 000 574 710 3 500 000 300 000

888 505 378 055 45 000 11 336 300 3 580 846 550 000

1 281 665 216 040 25 000 11 218 994 4 384 270 -850 000

-393 160 +162 015 +20 000 +117 306 -803 424 +1 400 000

Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................

12 173 996 12 173 996

4 604 710 4 604 710

16 778 706 16 778 706

16 275 969 16 275 969

+502 737 +502 737

7 182 000

200 999

7 382 999

2 282 000 2 400 000 2 500 000 -

34 833 35 833 -41 667 172 000

2 316 833 2 435 833 2 458 333 172 000

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. in künftigen Haushaltsjahren bis zu........................

Die Erläuterungen bleiben unverändert.

-3-

Steuern 6001

Überblick zum Kapitel 6001

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Soll 2014 1 000 €

Veränderung gegenüber 2014 1 000 €

Einnahmen Steuern und steuerähnliche Abgaben.....................

277 479 000

1 445 500

278 924 500

268 197 000

+10 727 500

Gesamteinnahmen..................................................

277 479 000

1 445 500

278 924 500

268 197 000

+10 727 500

-4-

6001 Steuern Titel Funktion

Zweckbestimmung

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Einnahmen Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage 011 01 Lohnsteuer -820

75 480 000

234 000

75 714 000

19 274 000

1 360 000

20 634 000

7 838 000

362 000

8 200 000

014 01 Körperschaftsteuer -820

10 100 000

300 000

10 400 000

015 01 Umsatzsteuer -820

84 150 000

49 000

84 199 000

016 01 Einfuhrumsatzsteuer -820

28 059 000

-1 483 000

26 576 000

-10 016 000

-24 000

-10 040 000

017 01 Gewerbesteuerumlage -820

1 652 000

15 000

1 667 000

018 03 Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge -820

3 471 000

-226 000

3 245 000

-23 360 000

280 000

-23 080 000

031 02 Energiesteuer (aus dem Verbrauch von anderen Heizstoffen als von Erd-820 gas)

1 320 000

-3 000

1 317 000

031 03 Energiesteuer (sonstiges Aufkommen, ohne das in den Titeln 031 02 und -820 031 04 erfasste Aufkommen)

35 628 000

710 000

36 338 000

Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert. 012 01 Veranlagte Einkommensteuer -820 013 01 Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne das in Tit. 018 03 erfasste -820 Aufkommen)

Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert. 016 02 Zuweisungen an Länder gemäß § 11 des Gesetzes über den Finanzaus-820 gleich zwischen Bund und Ländern

EU-Eigenmittel 022 02 BNE-Eigenmittel der EU -820

Bundessteuern

-5-

Steuern 6001 Titel Funktion

Zweckbestimmung

031 04 Energiesteuer (aus dem Verbrauch von Erdgas) -820

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

2 852 000

-7 000

2 845 000

14 060 000

130 000

14 190 000

033 01 Branntweinsteuer -820

2 030 000

30 000

2 060 000

035 02 Kaffeesteuer -820

1 025 000

-5 000

1 020 000

12 515 000

-15 000

12 500 000

8 440 000

110 000

8 550 000

990 000

20 000

1 010 000

1 200 000

200 000

1 400 000

10 700 000

40 000

10 740 000

2 170 000

150 000

2 320 000

895 000

-5 000

890 000

1 195 000

60 000

1 255 000

440 000

-45 000

395 000

Tgr. 01 Veränderungen auf Grund steuerlicher Maßnahmen und Einnahmeentwicklung

(-561 000)

(-791 500)

011 13 Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Abgabenordnung an den -820 Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften

-61 000

61 000

-

011 14 Entwurf eines Gesetzes zur Anhebung des Grundfreibetrages, des Kin-820 derfreibetrages, des Kindergeldes und des Kinderzuschlags

-

-743 000

-743 000

032 02 Tabaksteuer -820

036 02 Versicherungsteuer -820 038 01 Kfz-Steuer -820 039 01 Luftverkehrsteuer -820 041 01 Kernbrennstoffsteuer -820 044 01 Solidaritätszuschlag zur Lohnsteuer -820 044 02 Solidaritätszuschlag zur Einkommensteuer -820 044 03 Solidaritätszuschlag zu den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag (ohne -820 das in Tit. 044 06 erfasste Aufkommen) 044 04 Solidaritätszuschlag zur Körperschaftsteuer -820 044 06 Solidaritätszuschlag zur Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungser-820 träge

Titelgruppe 01 (-1 352 500)

-6-

6001 Steuern Titel Funktion

Zweckbestimmung

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Noch zu Titelgruppe 01

011 23 Anpassung an Einnahmeentwicklung -820

-

-

-

015 13 Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kom-820 munen ab 2015 und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung

-500 000

500 000

-

015 15 Entwurf eines Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwa-820 cher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern

-

-500 000

-500 000

031 12 Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsge-820 setzes

-

-109 500

-109 500

-7-

Anlage 1 6001 Erhebung der Eigenmittel der EU - Anlage E (6090)

Überblick zur Anlage

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Soll 2014 1 000 €

Veränderung gegenüber 2014 1 000 €

Einnahmen Steuern und steuerähnliche Abgaben..................... Übrige Einnahmen..................................................

32 310 000 -1 160 000

20 000 -75 000

32 330 000 -1 235 000

31 960 000 -1 085 000

+370 000 -150 000

Gesamteinnahmen..................................................

31 150 000

-55 000

31 095 000

30 875 000

+220 000

Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).

31 150 000

-55 000

31 095 000

30 875 000

+220 000

Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................

31 150 000 31 150 000

-55 000 -55 000

31 095 000 31 095 000

30 875 000 30 875 000

+220 000 +220 000

-8-

6001 Anlage 1 Erhebung der Eigenmittel der EU - Anlage E (6090) Titel Funktion

Zweckbestimmung

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Einnahmen Steuern und steuerähnliche Abgaben 022 01 BNE-Eigenmittel -820

23 360 000

-280 000

23 080 000

4 600 000

300 000

4 900 000

-1 160 000

-75 000

-1 235 000

4 600 000

300 000

4 900 000

23 360 000

-280 000

23 080 000

Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert. Erläuterungen: Die Erläuterungen bleiben unverändert.

023 01 Zölle -820 Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert. Erläuterungen: Die Erläuterungen bleiben unverändert.

Übrige Einnahmen 266 01 Erhebungskostenpauschale -022 Erläuterungen: Die Erläuterungen bleiben unverändert.

Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 688 04 Abführung der Zölle -022 Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert. Erläuterungen: Die Erläuterungen bleiben unverändert.

688 09 Abführung der BNE-Eigenmittel -022 Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert.

-9-

Anlage 1 6001 Erhebung der Eigenmittel der EU - Anlage E (6090) Titel Funktion

Zweckbestimmung

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Noch zu Titel 688 09

Erläuterungen: Die Erläuterungen bleiben unverändert.

688 10 Erhebungskostenpauschale -022 Erläuterungen: Die Erläuterungen bleiben unverändert.

-1 160 000

-75 000

-1 235 000

- 10 -

6002 Allgemeine Bewilligungen

Überblick zum Kapitel 6002

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Soll 2014 1 000 €

Veränderung gegenüber 2014 1 000 €

Einnahmen Steuern und steuerähnliche Abgaben..................... Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................

280 000 4 074 520 997 817

453 609 575 000

280 000 4 528 129 1 572 817

218 000 4 271 520 546 921

+62 000 +256 609 +1 025 896

Gesamteinnahmen..................................................

5 352 337

1 028 609

6 380 946

5 036 441

+1 344 505

Ausgaben Personalausgaben.................................................. Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Militärische Beschaffungen, Anlagen usw............... Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen). Ausgaben für Investitionen...................................... Besondere Finanzierungsausgaben.......................

495 950 377 955 15 000 8 347 680 80 846 250 000

200 000 30 000 574 710 3 500 000 300 000

695 950 377 955 45 000 8 922 390 3 580 846 550 000

1 082 450 215 940 25 000 8 783 294 4 384 270 -850 000

-386 500 +162 015 +20 000 +139 096 -803 424 +1 400 000

Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................

9 567 431 9 567 431

4 604 710 4 604 710

14 172 141 14 172 141

13 640 954 13 640 954

+531 187 +531 187

7 182 000

200 999

7 382 999

2 282 000 2 400 000 2 500 000 -

34 833 35 833 -41 667 172 000

2 316 833 2 435 833 2 458 333 172 000

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 Verpflichtungsermächtigung.................................... davon fällig: im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2017 bis zu.................................. im Haushaltsjahr 2018 bis zu.................................. in künftigen Haushaltsjahren bis zu........................

- 11 -

Allgemeine Bewilligungen 6002 Titel Funktion

Zweckbestimmung

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen 121 04 Anteil des Bundes am Reingewinn der Deutschen Bundesbank -661

2 500 000

453 609

2 953 609

161 02 Zinsen aus Betriebsmitteldarlehen an die Bundesanstalt für Finanz-669 marktstabilisierung

-

-

-

214 01 Zuweisung aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe" -820

-

500 000

500 000

1 160 000

75 000

1 235 000

15 000

30 000

45 000

-

-

-

Erläuterungen: Nach § 6 Abs. 1 Erblastentilgungsfonds-Gesetz (ELFG) fließen die Einnahmen, soweit sie den Betrag von 3,5 Mrd. € übersteigen, dem Erblastentilgungsfonds (Kap. 6003 Tit. 624 01) zu. Darüber hinaus regelt bei Kap. 6003 Tit. 624 01 - Zuführungen an den Erblastentilgungsfonds - der Haushaltsvermerk Nr. 1, dass bereits ab einem Betrag von 2,96 Mrd. € Mehreinnahmen am Reingewinn der Deutschen Bundesbank dem Erblastentilgungsfonds zufließen. Einnahmen, die nicht zur Tilgung fälliger Verbindlichkeiten des Erblastentilgungsfonds benötigt werden, werden zur Tilgung der Verbindlichkeiten des Sondervermögens “Investitions- und Tilgungsfonds“ (§ 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens “Investitions- und Tilgungsfonds“ (ITFG)) verwendet.

Übrige Einnahmen

266 01 Erhebungskostenpauschale -022 Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert. Erläuterungen: Die Erläuterungen bleiben unverändert.

Ausgaben Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. 559 01 Beitrag zur Beschaffung von Verteidigungssystemen für Israel -860 Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 624 01 Zuführungen an das Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" -813 Haushaltsvermerk: Einnahmen aus dem Anteil des Bundes am Reingewinn der Deutschen Bundesbank, soweit sie den Betrag von 2,96 Mrd. € übersteigen und

- 12 -

6002 Allgemeine Bewilligungen Titel Funktion

Zweckbestimmung

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Noch zu Titel 624 01

nicht zur Tilgung der Verbindlichkeiten des Erblastentilgungsfonds benötigt werden, fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Die Erläuterungen bleiben unverändert.

685 01 Zuschuss an die Postbeamtenversorgungskasse -018

6 931 700

550 000

7 481 700

-

-

3 500 000

3 500 000

300 000

300 000

-

-

Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert.

Ausgaben für Investitionen 861 02 Betriebsmitteldarlehen an die Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisie-669 rung Haushaltsvermerk: Einnahmen aus der Tilgung von Betriebsmitteldarlehen fließen den Ausgaben zu. 884 01 Zuweisung an das Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungs-813 fonds"

Besondere Finanzierungsausgaben 971 04 Globale Mehrausgabe zur Verstärkung von Zahlungen in fremden Wäh-880 rungen Haushaltsvermerk: Die Mittel dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Zahlungen in fremden Währungen i. S. v. Nr. 4.11 HRB-E aufgrund von Abweichungen von dem bei der Veranschlagung zugrunde gelegten Referenzkurs und können mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen von den Einzelplänen in Anspruch genommen werden. 971 09 Zukunftsinvestitionen insbesondere für öffentliche Infrastruktur und Ener-880 gieeffizienz Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 .................... 7 000 000 T€ Es treten hinzu .................................................................... -7 000 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ........................................................... Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk ist entfallen.

-

- 13 -

Allgemeine Bewilligungen 6002 Titel Funktion

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Zweckbestimmung

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Titelgruppe 01 Tgr. 01 Verstärkung von Ausgaben im Personalsektor

(463 500)

(200 000)

(663 500)

450 000

200 000

650 000

(26 100)

(24 710)

(50 810)

24 710

24 710

461 72 Verstärkung von Personalausgaben der Hgr. 4 für ziviles Überhangper-880 sonal im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung Haushaltsvermerk: Der Haushaltsvermerk bleibt unverändert.

Titelgruppe 02 Tgr. 02 Beiträge an internationale und supranationale Einrichtungen 687 25 Deutscher Beitrag zum Catastrophe Containment and Relief Trust (CCR) -022 Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag der Bundesrepublik Deutschland (Pflichtleistungen)

Bezeichnung der Organisation Rechtsgrundlage und Zweck der Mitgliedschaft

1

in Prozent

in TausendFremdwährung (gerundet)

in 1 000 € (gerundet)

Besondere (freiwillige) Leistungen außerhalb des Mitgliedsbeitrags in 1 000 € (gerundet)

2

3

4

5

30 000 USD

Internationaler Währungsfonds (IWF)............................................... Rechtsgrundlage: Vereinbarung Zweck: Beitrag zum Catastrophe Containment and Relief Trust (CCR) Zusammen........................................................................................ Differenzen durch Rundung möglich

Zusammen Spalte 4 + 5 in 1 000 € 6

24 710

24 710

24 710

-

24 710

Titelgruppe 03 Tgr. 03 Zukunftsinvestitionen

(-)

(-)

Erläuterungen: Die nachfolgende Tabelle weist die beabsichtigten Baransätze des Zukunftsinvestitionsprogramms für die Jahre 2016 bis 2018 aus. Damit der Bund sich zur Leistung von Ausgaben in diesen Haushaltsjahren verpflichten kann, sind bei den Titeln dieser Titelgruppe Verpflichtungsermächtigungen ausgebracht. Maßnahmen

2016 1 000 €

2017 1 000 €

2018 1 000 €

2016 bis 2018 1 000 €

1

2

3

4

5

Verkehrsinvestitionen/Digitale Infrastruktur............................. Energieeffizienz (NAPE)......................................................... Nationale Klimaschutzinititative.............................................. Hochwasserschutz.................................................................. verschiedene Maßnahmen im Umwelt- und Baubereich........ verschiedene Maßnahmen im Wirtschaftsbereich.................. Bundesprogramm KitaPlus..................................................... verschiedene Maßnahmen des Auswärtigen Amtes...............

1 324 333 308 000 150 000 100 000 117 000 35 000 33 500 67 000

1 526 333 374 000 150 000 100 000 150 000 35 000 33 500 67 000

1 499 333 433 000 150 000 100 000 142 000 35 000 33 000 66 000

4 349 999 1 115 000 450 000 300 000 409 000 105 000 100 000 200 000

Zusammen..............................................................................

2 134 833

2 435 833

2 458 333

7 028 999

- 14 -

6002 Allgemeine Bewilligungen Titel Funktion

Zweckbestimmung

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Noch zu Titelgruppe 03

Für den Bereich Energieeffizienz (NAPE) sind zusätzlich zu den o. g. Verpflichtungsermächtigungen weitere Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 172 000 T€ mit noch unbestimmter Fälligkeit in künftigen Haushaltsjahren ausgebracht. Die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigung (Spalte 5) erhöht sich entsprechend.

514 31 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. -021

-

-

-

-

-

-

-

-

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu .......................................................................... 15 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ............................................ 15 000 T€ davon fällig: +5 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................ 5 000 T€ +5 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................ 5 000 T€ +5 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................ 5 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Auswärtigen Amtes.

517 31 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume -021 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu .......................................................................... 21 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ............................................ 21 000 T€ davon fällig: +7 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................ 7 000 T€ +7 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................ 7 000 T€ +7 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................ 7 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Auswärtigen Amtes.

519 31 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -021 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu .......................................................................... 27 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ............................................ 27 000 T€ davon fällig: +9 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................ 9 000 T€ +9 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................ 9 000 T€ +9 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................ 9 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Auswärtigen Amtes.

532 31 Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik -011 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu .......................................................................... 30 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ............................................ 30 000 T€ davon fällig: +10 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................ 10 000 T€ +10 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................ 10 000 T€ +10 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................ 10 000 T€

- 15 -

Allgemeine Bewilligungen 6002 Titel Funktion

Zweckbestimmung

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Noch zu Titel 532 31 (Titelgruppe 03)

Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Auswärtigen Amtes.

661 37 Förderung von Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung "CO2-411 Gebäudesanierungsprogramm", KfW (EKF)

-

-

-

-

-

-

-

-

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ........................................................................ 200 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung .......................................... 200 000 T€ davon fällig: +12 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................ 12 000 T€ +16 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................ 16 000 T€ +172 000 T€ in künftigen Haushaltsjahren bis zu.............. 172 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.

684 31 Bundesprogramm KitaPlus -261 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ........................................................................ 100 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung .......................................... 100 000 T€ davon fällig: +33 500 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................ 33 500 T€ +33 500 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................ 33 500 T€ +33 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................ 33 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

686 32 Marktanreizprogramm Energieeffizienz -649 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ........................................................................ 495 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung .......................................... 495 000 T€ davon fällig: +165 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu........................ 165 000 T€ +165 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu........................ 165 000 T€ +165 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu........................ 165 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.

686 34 Einführung eines wettbewerblichen Ausschreibungsmodells für Energie-649 effizienz Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ........................................................................ 300 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung .......................................... 300 000 T€ davon fällig: +50 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................ 50 000 T€ +100 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu........................ 100 000 T€ +150 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu........................ 150 000 T€

- 16 -

6002 Allgemeine Bewilligungen Titel Funktion

Zweckbestimmung

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Noch zu Titel 686 34 (Titelgruppe 03)

Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.

686 35 Nationale Klimaschutzinitiative (EKF) -332

-

-

-

-

-

-

-

-

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ........................................................................ 450 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung .......................................... 450 000 T€ davon fällig: +150 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu........................ 150 000 T€ +150 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu........................ 150 000 T€ +150 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu........................ 150 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.

686 36 Förderprogramm Energieeinsparcontracting -649 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu .......................................................................... 45 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ............................................ 45 000 T€ davon fällig: +15 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................ 15 000 T€ +15 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................ 15 000 T€ +15 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................ 15 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.

686 37 Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz -649 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ........................................................................ 247 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung .......................................... 247 000 T€ davon fällig: +66 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................ 66 000 T€ +78 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................ 78 000 T€ +103 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu........................ 103 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.

711 31 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -021 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu .......................................................................... 39 500 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ............................................ 39 500 T€ davon fällig: +13 500 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................ 13 500 T€ +13 500 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................ 13 500 T€ +12 500 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................ 12 500 T€

- 17 -

Allgemeine Bewilligungen 6002 Titel Funktion

Zweckbestimmung

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Noch zu Titel 711 31 (Titelgruppe 03)

Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Auswärtigen Amtes.

739 31 Baumaßnahmen des Hochbaues im Ausland -021

-

-

-

-

-

-

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ............................................................................ 7 500 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung .............................................. 7 500 T€ davon fällig: +2 500 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................ 2 500 T€ +2 500 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................ 2 500 T€ +2 500 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................ 2 500 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Auswärtigen Amtes.

741 31 Investitionen in die Bundesfernstraßen (Bundesautobahnen und Bundes-721 straßen) Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ..................................................................... 1 893 999 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ....................................... 1 893 999 T€ davon fällig: +500 333 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu........................ 500 333 T€ +500 333 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu........................ 500 333 T€ +893 333 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu........................ 893 333 T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 780 31, 891 31, 892 31 und 894 32. Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur.

780 31 Investitionen in die Bundeswasserstraßen -731 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ........................................................................ 200 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung .......................................... 200 000 T€ davon fällig: +50 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................ 50 000 T€ +100 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu........................ 100 000 T€ +50 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................ 50 000 T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 31, 891 31, 892 31 und 894 32. Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur.

- 18 -

6002 Allgemeine Bewilligungen Titel Funktion

Zweckbestimmung

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Noch zu Titelgruppe 03

811 31 Erwerb von Fahrzeugen -021

-

-

-

-

-

-

-

-

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu .......................................................................... 12 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ............................................ 12 000 T€ davon fällig: +4 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................ 4 000 T€ +4 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................ 4 000 T€ +4 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................ 4 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Auswärtigen Amtes.

812 32 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-011 ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu .......................................................................... 48 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ............................................ 48 000 T€ davon fällig: +16 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................ 16 000 T€ +16 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................ 16 000 T€ +16 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................ 16 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Auswärtigen Amtes.

882 31 Bundesanteil zur Finanzierung des Sonderrahmenplans für Maßnahmen -623 des präventiven Hochwasserschutzes der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ........................................................................ 300 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung .......................................... 300 000 T€ davon fällig: +100 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu........................ 100 000 T€ +100 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu........................ 100 000 T€ +100 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu........................ 100 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft.

882 32 Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus -423 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ........................................................................ 100 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung .......................................... 100 000 T€ davon fällig: +22 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................ 22 000 T€ +38 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................ 38 000 T€ +40 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................ 40 000 T€ Haushaltsvermerk: Die Erläuterungen zu Nr. 2 sind verbindlich. Erläuterungen: 1. Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.

- 19 -

Allgemeine Bewilligungen 6002 Titel Funktion

Zweckbestimmung

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Noch zu Titel 882 32 (Titelgruppe 03)

2. Bis zu 2 Prozent der Mittel dürfen für die Projektträgerschaft (administrative Abwicklung), Evaluierung sowie begleitende Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden. Hieraus können auch Vergütungen für die treuhänderische Verwaltung sowie Mandatartätigkeit geleistet werden.

882 33 Zuweisungen für betriebliche Investitionen und wirtschaftsnahe Infra-691 strukturmaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)

-

-

-

-

-

-

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu .......................................................................... 72 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ............................................ 72 000 T€ davon fällig: +24 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................ 24 000 T€ +24 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................ 24 000 T€ +24 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................ 24 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.

883 31 Stärkung VN-Standort Bonn -011 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ......................................................................................... Neue Verpflichtungsermächtigung ........................................................... +17 000 T€ fällig im Haushaltsjahr 2016 bis zu.................... 17 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.

891 31 Investitionen in die Bundesschienenwege -742 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ........................................................................ 995 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung .......................................... 995 000 T€ davon fällig: +349 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu........................ 349 000 T€ +376 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu........................ 376 000 T€ +270 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu........................ 270 000 T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 31, 780 31, 892 31 und 894 32. Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastuktur.

- 20 -

6002 Allgemeine Bewilligungen Titel Funktion

Zweckbestimmung

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Noch zu Titelgruppe 03

891 32 Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Programms "Altersgerecht -411 Umbauen" der KfW

-

-

-

-

-

-

-

-

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu .......................................................................... 27 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ............................................ 27 000 T€ davon fällig: +7 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................ 7 000 T€ +10 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................ 10 000 T€ +10 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................ 10 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.

891 33 Modellvorhaben nachhaltiges Wohnen für Studenten und Auszubildende -423 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ........................................................................ 120 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung .......................................... 120 000 T€ davon fällig: +30 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................ 30 000 T€ +50 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................ 50 000 T€ +40 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................ 40 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.

891 34 Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend -322 und Kultur Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ........................................................................ 140 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung .......................................... 140 000 T€ davon fällig: +40 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................ 40 000 T€ +50 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................ 50 000 T€ +50 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................ 50 000 T€ 892 31 Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentech-642 nologie Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ........................................................................ 161 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung .......................................... 161 000 T€ davon fällig: +25 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu............................ 25 000 T€ +50 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu............................ 50 000 T€ +86 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu............................ 86 000 T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 31, 780 31, 891 31 und 894 32. Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur.

- 21 -

Allgemeine Bewilligungen 6002 Titel Funktion

Zweckbestimmung

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Noch zu Titelgruppe 03

893 31 Auenrenaturierung an Bundeswasserstraßen (Blaues Band) -731

-

-

-

-

-

-

-

-

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ............................................................................ 5 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung .............................................. 5 000 T€ davon fällig: +1 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................ 1 000 T€ +2 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................ 2 000 T€ +2 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................ 2 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.

893 32 Berufliche Bildung für den Mittelstand - Fortbildungseinrichtungen -153 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu .......................................................................... 24 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ............................................ 24 000 T€ davon fällig: +8 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................ 8 000 T€ +8 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................ 8 000 T€ +8 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................ 8 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.

894 31 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. - Investitionen -164 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ............................................................................ 9 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung .............................................. 9 000 T€ davon fällig: +3 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu................................ 3 000 T€ +3 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu................................ 3 000 T€ +3 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu................................ 3 000 T€ Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.

894 32 Unterstützung des flächendeckenden Breitbandausbaus -692 Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 ........................................ Es treten hinzu ..................................................................... 1 100 000 T€ Neue Verpflichtungsermächtigung ....................................... 1 100 000 T€ davon fällig: +400 000 T€ im Haushaltsjahr 2016 bis zu........................ 400 000 T€ +500 000 T€ im Haushaltsjahr 2017 bis zu........................ 500 000 T€ +200 000 T€ im Haushaltsjahr 2018 bis zu........................ 200 000 T€ Haushaltsvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 31, 780 31, 891 31 und 892 31.

- 22 -

6002 Allgemeine Bewilligungen Titel Funktion

Zweckbestimmung

Noch zu Titel 894 32 (Titelgruppe 03)

Erläuterungen: Für Maßnahmen im Ressortbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur.

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

- 23 -

Leistungen im Zusammenhang 6003 mit der deutschen Einheit

Überblick zum Kapitel 6003

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Soll 2014 1 000 €

Veränderung gegenüber 2014 1 000 €

Einnahmen Verwaltungseinnahmen........................................... Übrige Einnahmen..................................................

2 100 50 020

-

2 100 50 020

2 150 52 020

-50 -2 000

Gesamteinnahmen..................................................

52 120

-

52 120

54 170

-2 050

Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben............................ Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).

100 331 700

-

100 331 700

100 371 320

-39 620

Gesamtausgaben.................................................... davon nicht flexibilisiert...........................................

331 800 331 800

-

331 800 331 800

371 420 371 420

-39 620 -39 620

- 24 -

6003 Leistungen im Zusammenhang mit der deutschen Einheit Titel Funktion

Zweckbestimmung

Bisheriges Soll 2015 1 000 €

Für 2015 treten hinzu 1 000 €

Neues Soll 2015 1 000 €

Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 624 01 Zuführungen an den Erblastentilgungsfonds -813 Haushaltsvermerk: 1. Einnahmen aus dem Anteil des Bundes am Reingewinn der Deutschen Bundesbank, soweit sie den Betrag von 2,96 Mrd. € übersteigen und zur Tilgung fälliger Verbindlichkeiten des Erblastentilgungsfonds benötigt werden, fließen den Ausgaben zu. 2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen: Im Zuge der Integration der Schulden des Erblastentilgungsfonds in die Bundesschuld (Schuldmitübernahme durch den Bund) wird der Schuldendienst für die Schulden des Erblastentilgungsfonds seit 1999 unmittelbar aus dem Bundeshaushalt (Kap. 3205 und Kap. 3201 Tit. 325 11) geleistet, soweit er nicht Zuführungen aus dem an den Bundeshaushalt abgeführten Bundesbankgewinn erhält: Nach § 6 Abs. 1 Erblastentilgungsfonds-Gesetz (ELFG) fließen die Einnahmen bei Kap. 6002 Tit. 121 04, soweit sie den Betrag von 3,5 Mrd. € übersteigen, dem Erblastentilgungsfonds zu. Abweichend davon regelt der Haushaltsvermerk Nr. 1, dass bereits ab einem Betrag von 2,96 Mrd. € Mehreinnahmen am Reingewinn der Deutschen Bundesbank dem Erblastentilgungsfonds zufließen. Einnahmen, die nicht zur Tilgung fälliger Verbindlichkeiten des Erblastentilgungsfonds benötigt werden, werden zur Tilgung der Verbindlichkeiten des Sondervermögens “Investitions- und Tilgungsfonds“ (§ 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens “Investitions- und Tilgungsfonds“ (ITFG)) verwendet. Soweit der Fonds die bei ihm verbliebenen Verbindlichkeiten nicht aus eigenen Einnahmen decken kann, greift die Bundeshaftung nach § 4 ELFG.

-

-

-

- 25 -

60

Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung

1

davon fällig

2015

2016

2017

2018

Folgejahre

in künftigen Haushaltsjahren

1 000 €

a) Bis einschl. 31.12.2013 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2015 b) VE 2014 c) VE 2015 d) es treten hinzu e) Neue VE 1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

2

3

4

5

6

7

8

9

Ausgabensoll 2015

Kapitel 6002 971 09 - Zukunftsinvestitionen insbesondere für öffentliche Infrastruktur und Energieeffizienz

- a) b) c) d) e)

7 000 000 -7 000 000 -

-

2 100 000 -2 100 000 -

2 400 000 -2 400 000 -

2 500 000 -2 500 000 -

-

-

514 31 - Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.

- a) b) c) d) e)

15 000 15 000

-

5 000 5 000

5 000 5 000

5 000 5 000

-

-

517 31 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume

- a) b) c) d) e)

21 000 21 000

-

7 000 7 000

7 000 7 000

7 000 7 000

-

-

519 31 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- a) b) c) d) e)

27 000 27 000

-

9 000 9 000

9 000 9 000

9 000 9 000

-

-

532 31 - Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik

- a) b) c) d) e)

30 000 30 000

-

10 000 10 000

10 000 10 000

10 000 10 000

-

-

661 37 - Förderung von Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung "CO2-Gebäudesanierungsprogramm", KfW (EKF)

- a) b) c) d) e)

200 000 200 000

-

12 000 12 000

16 000 16 000

-

-

172 000 172 000

684 31 - Bundesprogramm KitaPlus

- a) b) c) d) e)

100 000 100 000

-

33 500 33 500

33 500 33 500

33 000 33 000

-

-

686 32 - Marktanreizprogramm Energieeffizienz

- a) b) c) d) e)

495 000 495 000

-

165 000 165 000

165 000 165 000

165 000 165 000

-

-

686 34 - Einführung eines wettbewerblichen Ausschreibungsmodells für Energieeffizienz

- a) b) c) d) e)

300 000 300 000

-

50 000 50 000

100 000 100 000

150 000 150 000

-

-

Tgr. 03

- 26 -

60

Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung

1

davon fällig

2015

2016

2017

2018

Folgejahre

in künftigen Haushaltsjahren

1 000 €

a) Bis einschl. 31.12.2013 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2015 b) VE 2014 c) VE 2015 d) es treten hinzu e) Neue VE 1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

2

3

4

5

6

7

8

9

Ausgabensoll 2015

686 35 - Nationale Klimaschutzinitiative (EKF)

- a) b) c) d) e)

450 000 450 000

-

150 000 150 000

150 000 150 000

150 000 150 000

-

-

686 36 - Förderprogramm Energieeinsparcontracting

- a) b) c) d) e)

45 000 45 000

-

15 000 15 000

15 000 15 000

15 000 15 000

-

-

686 37 - Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz

- a) b) c) d) e)

247 000 247 000

-

66 000 66 000

78 000 78 000

103 000 103 000

-

-

711 31 - Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

- a) b) c) d) e)

39 500 39 500

-

13 500 13 500

13 500 13 500

12 500 12 500

-

-

739 31 - Baumaßnahmen des Hochbaues im Ausland

- a) b) c) d) e)

7 500 7 500

-

2 500 2 500

2 500 2 500

2 500 2 500

-

-

741 31 - Investitionen in die Bundesfernstraßen (Bundesautobahnen und Bundesstraßen)

- a) b) c) d) e)

1 893 999 1 893 999

-

500 333 500 333

500 333 500 333

893 333 893 333

-

-

780 31 - Investitionen in die Bundeswasserstraßen

- a) b) c) d) e)

200 000 200 000

-

50 000 50 000

100 000 100 000

50 000 50 000

-

-

811 31 - Erwerb von Fahrzeugen

- a) b) c) d) e)

12 000 12 000

-

4 000 4 000

4 000 4 000

4 000 4 000

-

-

812 32 - Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik

- a) b) c) d) e)

48 000 48 000

-

16 000 16 000

16 000 16 000

16 000 16 000

-

-

882 31 - Bundesanteil zur Finanzierung des Sonderrahmenplans für Maßnahmen des prä-

- a) b) c)

-

-

-

-

-

-

-

- 27 -

60

Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung

1

ventiven Hochwasserschutzes der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

davon fällig

2015

2016

2017

2018

Folgejahre

in künftigen Haushaltsjahren

1 000 €

a) Bis einschl. 31.12.2013 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2015 b) VE 2014 c) VE 2015 d) es treten hinzu e) Neue VE 1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

2

3

4

5

6

7

8

9

Ausgabensoll 2015

d) e)

300 000 300 000

882 32 - Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus

- a) b) c) d) e)

100 000 100 000

882 33 - Zuweisungen für betriebliche Investitionen und wirtschaftsnahe Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)

- a) b) c) d) e)

883 31 - Stärkung VN-Standort Bonn

100 000 100 000

100 000 100 000

100 000 100 000

-

-

-

22 000 22 000

38 000 38 000

40 000 40 000

-

-

72 000 72 000

-

24 000 24 000

24 000 24 000

24 000 24 000

-

-

- a) b) c) d) e)

17 000 17 000

-

17 000 17 000

-

-

-

-

891 31 - Investitionen in die Bundesschienenwege

- a) b) c) d) e)

995 000 995 000

-

349 000 349 000

376 000 376 000

270 000 270 000

-

-

891 32 - Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Programms "Altersgerecht Umbauen" der KfW

- a) b) c) d) e)

27 000 27 000

-

7 000 7 000

10 000 10 000

10 000 10 000

-

-

891 33 - Modellvorhaben nachhaltiges Wohnen für Studenten und Auszubildende

- a) b) c) d) e)

120 000 120 000

-

30 000 30 000

50 000 50 000

40 000 40 000

-

-

891 34 - Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur

- a) b) c) d) e)

140 000 140 000

-

40 000 40 000

50 000 50 000

50 000 50 000

-

-

892 31 - Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie

- a) b) c) d) e)

161 000 161 000

-

25 000 25 000

50 000 50 000

86 000 86 000

-

-

- 28 -

60

Übersicht 1 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Kapitel, Titel (Titelgr.) sowie Zweckbestimmung

1

davon fällig

2015

2016

2017

2018

Folgejahre

in künftigen Haushaltsjahren

1 000 €

a) Bis einschl. 31.12.2013 eingegangene Verpflichtungen fällig ab 2015 b) VE 2014 c) VE 2015 d) es treten hinzu e) Neue VE 1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

2

3

4

5

6

7

8

9

Ausgabensoll 2015

893 31 - Auenrenaturierung an Bundeswasserstraßen (Blaues Band)

- a) b) c) d) e)

5 000 5 000

-

1 000 1 000

2 000 2 000

2 000 2 000

-

-

893 32 - Berufliche Bildung für den Mittelstand - Fortbildungseinrichtungen

- a) b) c) d) e)

24 000 24 000

-

8 000 8 000

8 000 8 000

8 000 8 000

-

-

894 31 - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. - Investitionen

- a) b) c) d) e)

9 000 9 000

-

3 000 3 000

3 000 3 000

3 000 3 000

-

-

894 32 - Unterstützung des flächendeckenden Breitbandausbaus

- a) b) c) d) e)

1 100 000 1 100 000

-

400 000 400 000

500 000 500 000

200 000 200 000

-

-

Summe des Kapitels 6002

14 172 141 a) b) c) d) e)

1 632 560 194 000 7 182 000 200 999 7 382 999

432 390 129 000

310 170 6 500 2 282 000 34 833 2 316 833

243 000 6 500 2 400 000 35 833 2 435 833

197 000 6 500 2 500 000 -41 667 2 458 333

450 000 45 500 -

172 000 172 000

Summe des Einzelplans 60

16 778 706 a) b) c) d) e)

1 632 560 194 000 7 182 000 200 999 7 382 999

432 390 129 000

310 170 6 500 2 282 000 34 833 2 316 833

243 000 6 500 2 400 000 35 833 2 435 833

197 000 6 500 2 500 000 -41 667 2 458 333

450 000 45 500 -

172 000 172 000